Откройте актуальную версию документа прямо сейчас
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.
Приложение N 2
Изменения, вносимые в приложение к постановлению главы администрации (губернатора) Краснодарского края от 11 октября 2013 года N 1167 "Об утверждении государственной программы Краснодарского края "Социально-экономическое и территориальное развитие муниципальных образований"
(утв. постановлением главы администрации (губернатора) Краснодарского края от 8 сентября 2014 г. N 938)
1. Позицию "Объемы бюджетных ассигнований государственной программы" паспорта государственной программы Краснодарского края "Социально-экономическое и территориальное развитие муниципальных образований" изложить в следующей редакции:
"
".
2. Раздел 4 изложить в следующей редакции:
"4. Обоснование ресурсного обеспечения государственной программы
Общий объем финансирования государственной программы составляет 32 200 706,0 тыс. рублей, в том числе:
Источник финансирования |
Сумма расходов |
Плановый период реализации подпрограммы по годам |
||||
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
Федеральный бюджет |
1 159 070,9 |
1 159 070,9 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
Краевой бюджет |
22 030 989,9 |
4 338 503,9 |
3 820 486,0 |
2 300 000,0 |
5 736 000,0 |
5 836 000,0 |
Местный бюджет |
9 010 645,2 |
396 547,5 |
1 150 141,0 |
1 429 540,3 |
3 021 679,6 |
3 012 736,8 |
Консолидированный бюджет |
32 200 706,0 |
5 894 122,3 |
4 970 627,0 |
3 729 540,3 |
8 757 679,6 |
8 848 736,8 |
Внебюджетные источники |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
Всего |
32 200 706,0 |
5 894 122,3 |
4 970 627,0 |
3 729 540,3 |
8 757 679,6 |
8 848 736,8 |
Объемы финансового обеспечения государственной программы в 2014 - 2018 годах рассчитаны исходя из подходов, принятых при формировании краевого бюджета с учетом оценки объемов расходов на реализацию положений указов Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года.
Прогнозная оценка расходов из средств местных бюджетов приведена на основе данных, представленных органами местного самоуправления муниципальных образований Краснодарского края.
Уровень софинансирования расходных обязательств муниципального образования за счет субсидий из краевого бюджета должен составлять не менее 10 процентов и не более 90 процентов от расходных обязательств муниципального образования, если иное не предусмотрено настоящим разделом.
Уровень софинансирования расходных обязательств муниципальных образований за счет субсидий из краевого бюджета для финансирования мероприятий, направляемых на модернизацию региональной системы дошкольного образования в Краснодарском крае, должен составлять не менее 5 процентов и не более 95 процентов от расходных обязательств муниципальных образований Краснодарского края.
При оценке соблюдения органами местного самоуправления условий софинансирования расходных обязательств муниципальных образований Краснодарского края за счет субсидий из краевого бюджета, источником финансового обеспечения которых являются неиспользованные остатки межбюджетных трансфертов отчетного финансового года, предоставленных на соответствующие цели из федерального бюджета, учитывается финансирование данных расходных обязательств за счет средств местных бюджетов в отчетном финансовом году.
При наличии потребности в дополнительном финансировании мероприятий государственной программы муниципальные образования Краснодарского края могут выделять средства из местных бюджетов в объемах, превышающих предусмотренные государственной программой. Заключение дополнительного соглашения между главными распорядителями (распорядителями) средств краевого бюджета и органами местного самоуправления муниципальных образований при этом не требуется.
Объем средств краевого бюджета, направляемых на финансирование мероприятий государственной программы, подлежит ежегодному уточнению при принятии закона о краевом бюджете на очередной финансовый год и на плановый период.
Привлечение средств из федерального бюджета на условиях софинансирования мероприятий государственной программы осуществляется в соответствии с законодательством Российской Федерации.
Объем финансовых ресурсов, необходимых для реализации подпрограммы "Развитие общественной инфраструктуры муниципального значения", составляет 5 998 741,1 тыс. рублей, в том числе:
(тыс. рублей) | |||||
Источник финансирования |
Сумма расходов |
Плановый период реализации подпрограммы по годам |
|||
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
Федеральный бюджет |
1 159 070,9 |
1 159 070,9 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
Краевой бюджет |
4 461 860,5 |
2 041 374,5 |
1 820 486,0 |
300 000,0 |
300 000,0 |
Местный бюджет |
377 809,7 |
163 683,7 |
147 459,4 |
33 333,3 |
33 333,3 |
Консолидированный бюджет |
5 998 741,1 |
3 364 129,1 |
1 967 945,4 |
333 333,3 |
333 335,3 |
Внебюджетные источники |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
Всего |
5 998 741,1 |
3 364 129,1 |
1 967 945,4 |
333 333,3 |
333 333,3 |
Объем средств краевого бюджета, направляемых на финансирование мероприятий подпрограммы "Развитие общественной инфраструктуры муниципального значения", подлежит ежегодному уточнению при принятии закона о краевом бюджете на очередной финансовый год и на плановый период.
Привлечение средств из федерального бюджета на условиях софинансирования мероприятий подпрограммы "Развитие общественной инфраструктуры муниципального значения" осуществляется в соответствии с законодательством Российской Федерации.
Объем финансовых ресурсов, необходимых для реализации подпрограммы "Краснодару - столичный облик", составляет - 26 201 964,9 тыс. рублей, в том числе:
(тыс. рублей) | ||||||
Источник финансирования |
Сумма расходов |
Плановый период реализации подпрограммы по годам |
||||
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
Федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
Краевой бюджет |
17 569 129,4 |
2 297 129,4 |
2 000 000,0 |
2 000 000,0 |
5 436 000,0 |
5 836 000,0 |
Местный бюджет |
8 632 835,5 |
232 863,8 |
1 002 681,6 |
1 396 207,0 |
2 988 346,3 |
3 012 736,8 |
Консолидированный бюджет |
26 201 964,9 |
2 529 993.2 |
3 002 681,6 |
3 396 207,0 |
8 424 346,3 |
8 848 736,8 |
Внебюджетные источники |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
Всего |
26 201 964,9 |
2 529 993,2 |
3 002 681,6 |
3 396 207,0 |
8 424 346,3 |
8 848 736,8 |
Объем средств краевого бюджета, направляемых на финансирование мероприятий подпрограммы "Краснодару - столичный облик", подлежит ежегодному уточнению при принятии закона о краевом бюджете на очередной финансовый год и на плановый период.
Привлечение средств из федерального бюджета на условиях софинансирования мероприятий подпрограммы "Краснодару - столичный облик" осуществляется в соответствии с законодательством Российской Федерации.";
3. В разделе 5 "Перечень целевых показателей государственной программы с расшифровкой плановых значений по годам ее реализации":
в таблице "Критерии выполнения государственной программы":
1) пункт 1.1 раздела 1 "Разработка проектов планировки и проектной документации развития территории муниципального образования город Краснодар" изложить в следующей редакции:
"
1.1 |
Количество разработанных проектов планировки и комплектов проектно-сметной документации на объекты, предусмотренные мероприятиями государственной программы |
ед. |
190 |
234 |
244 |
254 |
264 |
264 |
";
2) в разделе 2 "Благоустройство и озеленение":
пункты 2.1 - 2.3 изложить в следующей редакции:
"
";
пункт 2.7 изложить в следующей редакции:
"
2.7 |
Количество отреставрированных памятников, мемориальных комплексов, братских захоронений |
ед. |
14 |
23 |
28 |
36 |
37 |
37 |
";
3) пункт 5.2 раздела 5 "Развитие транспортного обслуживания населения" изложить в следующей редакции:
"
5.2 |
Потребность в выполнении капитального ремонта трамвайных вагонов |
ед. |
110 |
94 |
94 |
94 |
51 |
8 |
";
4) пункт 6.2 раздела 6 "Строительство и реконструкция объектов социальной инфраструктуры" изложить в следующей редакции;
"
6.2 |
Количество построенных детских дошкольных учреждений |
зданий/ мест |
187 / 23 278 |
188 / 23 578 |
189 / 24 018 |
189 / 24 138 |
194 / 24 918 |
194 / 24 918 |
";
5) пункт 7.1 раздела 7 "Объекты дорожного хозяйства" изложить в следующей редакции:
"
7.1 |
Протяженность вновь построенных и реконструированных (капитально отремонтированных) дорог общего пользования |
км |
58,06 |
59,16 (2,17) |
61,96 (2,17) |
61,96 (2,17) |
61,96 (2,17) |
61,96 (2,17) |
"
4. Раздел 6 "Механизм реализации государственной программы, включающий, в том числе, методику оценки эффективности государственной программы" после абзаца "Реализация мероприятий государственной программы осуществляется посредством предоставления субсидий. Целевое назначение субсидий - софинансирование расходных обязательств, возникающих при выполнении полномочий органов местного самоуправления по вопросам местного значения в рамках реализации мероприятий, предусмотренных подпрограммами" дополнить абзацами следующего содержания:
"Капитальные вложения в объекты капитального строительства государственной собственности Краснодарского края за счет средств краевого бюджета в рамках государственной программы осуществляются в соответствии с Порядком осуществления капитальных вложений в объекты капитального строительства государственной собственности Краснодарского края за счет средств краевого бюджета, утвержденным постановлением главы администрации (губернатора) Краснодарского края от 29 мая 2014 года N 531.
Решения о подготовке и реализации бюджетных инвестиций в объекты капитального строительства государственной собственности Краснодарского края в соответствии с постановлением главы администрации (губернатора) Краснодарского края от 29 мая 2014 года N 532 "Об утверждении Порядка принятия решения о подготовке и реализации бюджетных инвестиций в объекты капитального строительства государственной собственности Краснодарского края и о внесении изменения в постановление главы администрации (губернатора) Краснодарского края от 20 июня 2013 года N 607 "О государственных программах Краснодарского края" приведены в подпрограмме "Краснодару - столичный облик".
5. В приложении N 1 к государственной программе Краснодарского края "Социально-экономическое и территориальное развитие муниципальных образований":
1) позицию "Объемы и источники финансирования подпрограммы" паспорта подпрограммы "Развитие общественной инфраструктуры муниципального значения" изложить в следующей редакции:
"
";
2) таблицу раздела 3 "Перечень мероприятий подпрограммы" изложить в следующей редакции:
"
";
3) раздел 4 изложить в следующей редакции:
"4. Обоснование ресурсного обеспечения подпрограммы
Объем финансовых ресурсов, необходимых для реализации подпрограммы "Развитие общественной инфраструктуры муниципального значения", составляет 5 998 741,1 тыс. рублей, из них:
тыс. рублей | |||||
Источник финансирования |
Сумма расходов |
Плановый период реализации подпрограммы по годам |
|||
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
||
Федеральный бюджет |
1 159 070,9 |
1 159 070,9 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
Краевой бюджет |
4 461 860,5 |
2 041 374,5 |
1 820 486,0 |
300 000,0 |
300 000,0 |
Местный бюджет |
377 809,7 |
163 683,7 |
147 459,4 |
33 333,3 |
33 333,3 |
Консолидированный бюджет |
5 998 741,1 |
3 364 129,1 |
1 967 945,4 |
333 333,3 |
333 333,3 |
Внебюджетные источники |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
Всего |
5 998 741,1 |
3 364 129,1 |
1 967 945,4 |
333 333,3 |
333 333,3 |
Объем средств краевого бюджета, направляемых на финансирование мероприятий подпрограммы, подлежит ежегодному уточнению при принятии закона о краевом бюджете на очередной финансовый год и на плановый период.
Привлечение средств из федерального бюджета на условиях софинансирования мероприятий подпрограммы осуществляется в соответствии с законодательством Российской Федерации.
Уровень софинансирования расходных обязательств муниципального образования за счет субсидий из краевого бюджета должен составлять не менее 10 процентов и не более 90 процентов от расходных обязательств муниципального образования, если иное не предусмотрено настоящим пунктом.
Уровень софинансирования расходных обязательств муниципальных образований за счет субсидий из краевого бюджета для финансирования мероприятий, направляемых на модернизацию региональной системы дошкольного образования в Краснодарском крае, должен составлять не менее 5 процентов и не более 95 процентов от расходных обязательств муниципальных образований Краснодарского края.
При оценке соблюдения органами местного самоуправления условий софинансирования расходных обязательств муниципальных образований Краснодарского края за счет субсидий из краевого бюджета, источником финансового обеспечения которых являются неиспользованные остатки межбюджетных трансфертов отчетного финансового года, предоставленных на соответствующие цели из федерального бюджета, учитывается финансирование данных расходных обязательств за счет средств местных бюджетов в отчетном финансовом году.
При наличии потребности в дополнительном финансировании мероприятий подпрограммы муниципальные образования Краснодарского края могут выделять средства из местных бюджетов в объемах, превышающих предусмотренные подпрограммой объемы. Заключение дополнительного соглашения между главными распорядителями (распорядителями) средств краевого бюджета и органами местного самоуправления муниципальных образований при этом не требуется.
6. В приложении N 2 к государственной программе Краснодарского края "Социально-экономическое и территориальное развитие муниципальных образований":
1) позицию "Объемы и источники финансирования подпрограммы" паспорта подпрограммы "Краснодару - столичный облик" изложить в следующей редакции:
"
";
2) раздел 4 изложить в следующей редакции:
"4. Обоснование ресурсного обеспечения подпрограммы
Объем финансовых ресурсов, необходимых для реализации подпрограммы "Краснодару - столичный облик", составляет с 2014 по 2018 годы 26 201 964,9 тыс. рублей, из них:
тыс. рублей | ||||||
Источник финансирования |
Сумма расходов |
Плановый период реализации подпрограммы по годам |
||||
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
||
Краевой бюджет |
17 569 129,4 |
2 297 129,4 |
2 000 000,0 |
2 000 000,0 |
5 436 000,0 |
5 836 000,0 |
Местный бюджет |
8 632 835,5 |
232 863,8 |
1 002 681,6 |
1 396 207,0 |
2 988 346,3 |
3 012 736,8 |
Консолидированный бюджет |
26 201 964,9 |
2 529 993,2 |
3 002 681,6 |
3 396 207,0 |
8 424 346,3 |
8 848 736,8 |
Внебюджетные источники |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
Всего |
26 201 964,9 |
2 529 993,2 |
3 002 681,6 |
3 396 207,0 |
8 424 346,3 |
8 848 736.8 |
Уровень софинансирования расходных обязательств муниципального образования город Краснодар за счет субсидий из краевого бюджета должен составлять не менее 10 процентов и не более 90 процентов от расходных обязательств муниципального образования.
При наличии потребности в дополнительном финансировании мероприятий подпрограммы муниципальное образование город Краснодар может выделять средства из местного бюджета в объемах, превышающих предусмотренные подпрограммой. Заключение дополнительного соглашения между главными распорядителями (распорядителями) средств краевого бюджета и органами местного самоуправления муниципального образования город Краснодар при этом не требуется.
Объем средств краевого бюджета, направляемых на финансирование мероприятий подпрограммы "Краснодару - столичный облик", подлежит ежегодному уточнению при принятии закона о краевом бюджете на очередной финансовый год и на плановый период.";
3) в таблице "Критерии выполнения программы" раздела 5 "Оценка социально-экономической эффективности подпрограммы":
в наименовании слово "программы" заменить словом "подпрограммы";
пункт 1.1 раздела 1 "Разработка проектов планировки и проектной документации развития территории муниципального образования город Краснодар" изложить в следующей редакции:
"
1.1 |
Количество разработанных проектов планировки и комплектов проектно-сметной документации на объекты, предусмотренные мероприятиями подпрограммы |
ед. |
190 |
234 |
244 |
254 |
264 |
264 |
";
в разделе 2 "Благоустройство и озеленение":
пункты 2.1 - 2.3 изложить в следующей редакции:
"
";
пункт 2.7 изложить в следующей редакции:
"
2.7 |
Количество отреставрированных памятников, мемориальных комплексов, братских захоронений |
ед. |
14 |
23 |
28 |
36 |
37 |
37 |
";
пункт 5.2 раздела 5 "Развитие транспортного обслуживания населения"изложить в следующей редакции:
"
5.2 |
Потребность в выполнении капитального ремонта трамвайных вагонов |
ед. |
110 |
94 |
94 |
94 |
51 |
8 |
";
пункт 6.2 раздела 6 "Строительство и реконструкция объектов социальной инфраструктуры" изложить в следующей редакции: "
6.2 |
Количество построенных детских дошкольных учреждений |
зданий/ мест |
187/ 23 278 |
188/ 23 578 |
189/ 24 018 |
189/ 24 138 |
194/ 24 918 |
194/ 24 918 |
";
пункт 7.1 раздела 7 "Объекты дорожного хозяйства" изложить в следующей редакции:
"
7.1 |
Протяженность вновь построенных и реконструированных (капитально отремонтированных) дорог общего пользования |
км |
58,06 |
59,16 (2,17) |
61,96 (2,17) |
61,96 (2,17) |
61,96 (2,17) |
61,96 (2,17) |
";
4) раздел 6 "Механизм реализации подпрограммы" после абзаца "Контроль за использованием муниципальным образованием город Краснодар субсидии, осуществляют органы государственного финансового контроля в соответствии с законодательством Российской Федерации" дополнить абзацами следующего содержания:
"Капитальные вложения в объекты капитального строительства государственной собственности Краснодарского края за счет средств краевого бюджета в рамках подпрограммы осуществляются в соответствии с Порядком осуществления капитальных вложений в объекты капитального строительства государственной собственности Краснодарского края за счет средств краевого бюджета, утвержденным постановлением главы администрации (губернатора) Краснодарского края от 29 мая 2014 года N 531.
Решения о подготовке и реализации бюджетных инвестиций в объекты капитального строительства государственной собственности Краснодарского края приведены в приложениях N 2 - 4 к Подпрограмме.
7. Приложение к подпрограмме "Краснодару - столичный облик" считать приложением N 1 к подпрограмме "Краснодару - столичный облик" и изложить в следующей редакции:
"Приложение N 1
к подпрограмме
"Краснодару - столичный облик"
Перечень
мероприятий подпрограммы, финансируемых в 2014 - 2018 годах
".
8. Дополнить приложениями N 2 - 4 к подпрограмме "Краснодару - столичный облик" следующего содержания:
"Приложение N 2
к подпрограмме
"Краснодару - столичный облик"
Информация
об объекте капитального строительства "Проектирование и строительство общеобразовательной школы на 2 500 мест со спортивным блоком"
тыс. рублей | |||||||||
Основные технико-экономические показатели по объекту
| |||||||||
Направление инвестирования (цель осуществления бюджетных инвестиций): строительство, реконструкция, в том числе с элементами реставрации, техническое перевооружение |
Строительство |
||||||||
Наименование государственного заказчика |
ГКУ "ГУСКК" |
||||||||
Наименование застройщика |
ГКУ "ГУСКК" |
||||||||
Мощность (прирост мощности) объекта капитального строительства, подлежащая вводу |
2 500 мест/ 61322 м2 |
||||||||
Срок ввода в эксплуатацию (объекта капитального строительства) |
2018 год |
||||||||
Объем финансового обеспечения | |||||||||
Показатель |
Источник финансирования |
Период реализации |
|||||||
всего |
предшествующий период |
2014 год |
2015 год |
2016 год |
2017 год |
2018 год |
|||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
|
Сметная стоимость объекта капитального строительства (при наличии утвержденной проектной документации) или предполагаемая (предельная) стоимость объекта капитального строительства |
всего |
2 500 000,0 |
11 000,0 |
111 243,7* |
450 000,0 |
988 756, 3 |
700 000,0 |
250 000,0 |
|
федеральный бюджет |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||
краевой бюджет |
2 500 000,0 |
11 000,0 |
111 243,7* |
450 000,0 |
988 756,3 |
700 000,0 |
250 000,0 |
||
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
объем инвестиций на подготовку проектной документации и проведение инженерных изысканий или приобретение прав на использование типовой проектной документации |
всего |
45 841,8 |
11 000,0 |
45 841,8* |
- |
- |
- |
- |
|
федеральный' бюджет |
- |
- |
- |
- |
- |
|
- |
||
краевой бюджет |
45 841,8 |
11 000,0 |
45 841,8* |
- |
- |
- |
- |
||
выполнение строительно-монтажных работ |
всего |
2 454 158,2 |
- |
65 401,9 |
450 000,0 |
988 756,3 |
700 000,0 |
250 000,0 |
|
федеральный бюджет |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||
краевой бюджет |
2 454 158,2 |
- |
65 401,9 |
450 000,0 |
988 756,3 |
700 000,0 |
250 000,0 |
||
Общий (предельный) объем инвестиций, предоставляемый на реализацию объекта капитального строительства |
всего |
1 045 841,8 |
11 000,0 |
45 841,8* |
- |
- |
500 000,0 |
500 000,0 |
|
федеральный бюджет |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||
краевой бюджет |
1 045 841,8 |
11 000,0 |
45 841,8* |
- |
- |
500 000,0 |
500 000,0 |
||
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
объем инвестиций на подготовку проектной документации и проведение инженерных изысканий или приобретение прав на использование типовой проектной документации |
всего |
45 841,8 |
11 000,0 |
45 841,8* |
- |
- |
- |
- |
|
федеральный бюджет |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||
краевой бюджет |
45 841,8 |
11 000,0 |
45 841,8* |
- |
- |
|
- |
||
выполнение строительно-монтажных работ |
всего |
1 000 000,0 |
- |
- |
- |
- |
500 000,0 |
500 000,0 |
|
федеральный бюджет |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||
краевой бюджет |
1 000 000,0 |
- |
- |
- |
- |
500 000,0 |
500 000,0 |
* В том числе прочие денежные обязательства, неисполненные в 2013 году в связи с отсутствием возможности их финансового обеспечения. 11 000,0 тыс. рублей (подготовка проектной документации).
"Приложение N 3
к подпрограмме
"Краснодару - столичный облик"
Информация
об объекте капитального строительства "Проектирование и строительство общеобразовательной организации, расположенной северо-восточней ул. Красных Партизан в Прикубанском внутригородском округе г. Краснодара"
тыс. рублей | |||||||||
Основные технико-экономические показатели по объекту
| |||||||||
Направление инвестирования (цель осуществления бюджетных инвестиций): строительство, реконструкция, в том числе с элементами реставрации, техническое перевооружение |
Строительство |
||||||||
Наименование государственного заказчика |
ГКУ "ГУСКК" |
||||||||
Наименование застройщика |
ГКУ "ГУСКК" |
||||||||
Мощность (прирост мощности) объекта капитального строительства, подлежащая вводу |
900 мест |
||||||||
Срок ввода в эксплуатацию (объекта капитального строительства) |
2018 год |
||||||||
Объем финансового обеспечения | |||||||||
Показатель |
Источник финансирования |
Период реализации |
|||||||
всего |
предшествующий период |
2014 год |
2015 год |
2016 год |
2017 год |
2018 год |
|||
Сметная стоимость объекта капитального строительства (при наличии утвержденной проектной документации) или предполагаемая (предельная) стоимость объекта капитального строительства |
всего |
800 000,0 |
- |
- |
- |
100 000,0 |
250 000,0 |
450 000,0 |
|
федеральный бюджет |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||
краевой бюджет |
800 000,0 |
- |
- |
- |
100 000,0 |
250 000,0 |
450 000,0 |
||
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
объем инвестиций на подготовку проектной документации и проведение инженерных изысканий или приобретение прав на использование типовой проектной документации |
всего |
30 000,0 |
- |
- |
- |
30 000,0 |
- |
- |
|
федеральный бюджет |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||
краевой бюджет |
30 000,0 |
- |
- |
- |
30 000,0 |
- |
- |
||
выполнение строительно-монтажных работ |
всего |
770 000,0 |
- |
- |
- |
70 000,0 |
250 000,0 |
450 000,0 |
|
федеральный бюджет |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||
краевой бюджет |
770 000,0 |
- |
- |
- |
70 000,0 |
250 000,0 |
450 000,0 |
||
Общий (предельный) объем инвестиций, предоставляемый на реализацию объекта капитального строительства |
всего |
330 000,0 |
- |
- |
- |
45 000,0 |
120 000,0 |
165 000,0 |
|
федеральный бюджет |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||
краевой бюджет |
330 000,0 |
- |
- |
- |
45 000,0 |
120 000,0 |
165 000,0 |
||
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
объем инвестиций на подготовку проектной документации и проведение инженерных изысканий или приобретение прав на использование типовой проектной документации |
всего |
30 000,0 |
- |
- |
- |
30 000,0 |
- |
- |
|
федеральный бюджет |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||
краевой бюджет |
30 000,0 |
- |
- |
|
30 000,0 |
- |
- |
||
выполнение строительно-монтажных работ |
всего |
300 000,0 |
- |
- |
- |
15 000,0 |
120 000,0 |
165 000,0 |
|
федеральный бюджет |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
||
краевой бюджет |
300 000,0 |
- |
- |
- |
15 000,0 |
120 000,0 |
165 000,0 |
"Приложение N 4
к подпрограмме
"Краснодару - столичный облик"
Информация
об объекте капитального строительства "Проектирование и строительство дошкольной образовательной организации, расположенной северо-восточней ул. Красных Партизан в Прикубанском внутригородском округе города Краснодара"
тыс. рублей | ||||||
Основные технико-экономические показатели по объекту
| ||||||
Направление инвестирования (цель осуществления бюджетных инвестиций): строительство, реконструкция, в том числе с элементами реставрации, техническое перевооружение |
Строительство |
|||||
Наименование государственного заказчика |
ГКУ "ГУСКК" |
|||||
Наименование застройщика |
ГКУ "ГУСКК" |
|||||
Мощность (прирост мощности) объекта капитального строительства, подлежащая вводу |
240 мест |
|||||
Срок ввода в эксплуатацию (объекта капитального строительства) |
2016 год |
|||||
Объем финансового обеспечения | ||||||
Показатель |
Источник финансирования |
Период реализации |
||||
всего |
предшествующий период |
2014 год |
2015 год |
2016 год |
||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
1. Сметная стоимость объекта капитального строительства (при наличии утвержденной проектной документации) или предполагаемая (предельная) стоимость объекта капитального строительства |
всего |
268 200,0 |
- |
- |
56 000,0 |
212 200,0 |
федеральный бюджет |
- |
- |
- |
- |
- |
|
краевой бюджет |
268 200,0 |
- |
- |
56 000,0 |
212 200,0 |
|
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
объем инвестиций на подготовку проектной документации и проведение инженерных изысканий или приобретение прав на использование типовой проектной документации |
всего |
21 000,0 |
- |
- |
21 000,0 |
|
федеральный бюджет |
- |
- |
- |
- |
- |
|
краевой бюджет |
21 000,0 |
- |
- |
21 000,0 |
- |
|
выполнение строительно-монтажных работ |
всего |
247 200,0 |
- |
- |
35 000,0 |
212 200,0 |
федеральный бюджет |
- |
- |
- |
- |
- |
|
краевой бюджет |
247 200,0 |
- |
- |
35 000,0 |
212 200,0 |
|
2. Общий (предельный) объем инвестиций, |
всего |
18 000,0 |
- |
- |
18 000,0 |
- |
предоставляемый на реализацию объекта капитального строительства |
федеральный бюджет |
- |
- |
- |
- |
- |
|
краевой бюджет |
18 000,0 |
- |
- |
18 000,0 |
- |
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
объем инвестиций на подготовку проектной документации и проведение инженерных изысканий или приобретение прав на использование типовой проектной документации |
всего |
18 000,0 |
- |
- |
18 000,0 |
- |
федеральный бюджет |
- |
- |
- |
- |
- |
|
краевой бюджет |
18 000,0 |
- |
- |
18 000,0 |
- |
|
выполнение строительно-монтажных работ |
всего |
- |
- |
- |
- |
- |
федеральный бюджет |
- |
- |
- |
- |
- |
|
краевой бюджет |
- |
- |
- |
- |
- |
".
Заместитель министра экономики |
А.А. Руппель |
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.