Откройте актуальную версию документа прямо сейчас
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.
Вход
Приложение N 1
к постановлению Правительства Москвы
от 5 мая 1992 г. N 258
Прогнозируемые доходы и объем бюджетных расходов г. Москвы на II квартал 1992 года
(тыс. рублей)
Наименование доходов | Сумма |
1 | 2 |
Доходы | |
1. Акцизы 2. Налог на добавленную стоимость 3. Налог на прибыль 4. Налог на имущество предприятий 5. Подоходный налог с граждан 6. Плата за патенты и другие виды подоходного налога 7. Госпошлина 8. Сборы и разные неналоговые доходы 9. Плата за воду |
1475906 3702700 11018805 71400 3768400 1750 104400 90000 16000 |
Итого расходов | 20249361 |
Расходы | |
1. Капитальные вложения 2. Городское хозяйство в том числе: Строительство и архитектура из них: - типовое проектирование - дотация на покрытие убытков автотранспорта предприятий Мосстройкомитета - компенсация затрат на строительство домов ЖСК Расходя на ветеринарию Жилищно-коммунальное хозяйство в том числе: - капитальный ремонт жилищного фонда - расходы на эксплуатацию жилищного фонда - возмещение разницы в стоимости тепловой энергии - возмещение разницы в тарифах в городском пассажирском транспорте - возмещение разницы в тарифе по метрополитену - расходы на благоустройство города из них: содержание и капитальный ремонт объектов Зеленхозстроя - другие расходы из них: природоохранные мероприятия возмещение затрат по эксплуатации вновь вводимых энергетических объектов Дотация детским кинотеатрам Возмещение разницы в ценах на медикаменты Возмещение разницы в ценах на отдельные виды продуктов питания 3. Наука 4. Социально-культурные мероприятия в том числе: Просвещение Культура Здравоохранение Социальное обеспечение Физическая культура 5. Расходы на содержание органов представительной власти 6. Расходы на содержание органов управления 7. Расходы, связанные с повышением благосостояния отдельных категорий москвичей 8. Прочие расходы в том числе: содержание некоторых служб Главного управления внутренних дел 9. Резервный фонд |
2647042 6853391 420321 11821 8500 400000 2252 4881671 1110218 807646 295679 1003172 400000 1179006 73980 85950 79332 5333 1000 350385 1197762 243160 8797118 4174664 393512 3859916 367026 2000 61401 174569 1177848 272610 241895 22222 |
Итого расходов | 20249361 |
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.