Откройте актуальную версию документа прямо сейчас
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.
Приложение 1
к Государственной программе города Москвы
"Информационный город"
Таблица 1
По состоянию на 1 января 2017 г.
Паспорт
подпрограммы "Обеспечение предоставления государственных услуг в электронной форме гражданам и юридическим лицам и развитие открытой и безопасной городской среды за счет внедрения информационно-коммуникационных технологий" Государственной программы города Москвы "Информационный город"
Наименование подпрограммы Государственной программы города Москвы |
Обеспечение предоставления государственных услуг в электронной форме гражданам и юридическим лицам и развитие открытой и безопасной городской среды за счет внедрения информационно-коммуникационных технологий |
||||||||||||||||||||||||
Цели подпрограммы |
Повышение качества жизни населения города Москвы и создание благоприятных условий для ведения предпринимательской и иной хозяйственной деятельности за счет широкомасштабного использования информационно-коммуникационных технологий |
||||||||||||||||||||||||
Задачи подпрограммы |
1. Повышение качества предоставления государственных услуг населению города Москвы и лицам, осуществляющим предпринимательскую и иную хозяйственную деятельность, за счет их перевода в электронную форму. 2. Развитие инфраструктуры и сервисов электронных карт. 3. Повышение уровня доверия граждан к органам государственной власти города Москвы за счет обеспечения открытого и эффективного взаимодействия между органами государственной власти города Москвы и гражданами. 4. Повышение уровня обеспечения безопасности в городе Москве за счет развития системы видеонаблюдения |
||||||||||||||||||||||||
Конечные результаты подпрограммы с разбивкой по годам реализации Государственной программы города Москвы |
Наименование подпрограммы Государственной программы города Москвы, конечного результата подпрограммы |
Единицы измерения |
Значение*(3) |
||||||||||||||||||||||
2010 год Факт |
2011 год Факт |
2012 год Факт |
2013 год Факт |
2014 год Факт |
2015 год Факт |
2016 год Факт |
2017 год Прогноз |
2018 год Прогноз |
2019 год Прогноз |
||||||||||||||||
Подпрограмма "Обеспечение предоставления государственных услуг в электронной форме гражданам и юридическим лицам и развитие открытой и безопасной городской среды за счет внедрения информационно-коммуникационных технологий" |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||
Количество личных кабинетов заявителей - физических лиц, обращающихся за получением государственных услуг и сервисов в электронной форме |
тысяч единиц |
X |
53 |
620 |
2 100 |
4 100 |
5 200 |
5 800 |
6 000 |
6 500 |
6 600 |
||||||||||||||
Процент покрытия жилого сектора средствами видеонаблюдения (подъезды) |
процентов |
24 |
36 |
59 |
84 |
85,4 |
86,2 |
86,3 |
90 |
90 |
90 |
||||||||||||||
Ответственный исполнитель подпрограммы |
Департамент информационных технологий города Москвы |
||||||||||||||||||||||||
Соисполнители подпрограммы |
Департамент информационных технологий города Москвы, префектура Восточного административного округа города Москвы, префектура Западного административного округа города Москвы, префектура Зеленоградского административного округа города Москвы, префектура Северного административного округа города Москвы, префектура Северо-Восточного административного округа города Москвы, префектура Северо-Западного административного округа города Москвы, префектура Центрального административного округа города Москвы, префектура Юго-Восточного административного округа города Москвы, префектура Юго-Западного административного округа города Москвы, префектура Южного административного округа города Москвы |
||||||||||||||||||||||||
Объем финансовых ресурсов подпрограммы и мероприятий подпрограммы по годам реализации и по главным распорядителям бюджетных средств |
Наименование подпрограммы Государственной программы города Москвы и мероприятий подпрограммы |
ГРБС |
Источник финансирования |
Расходы (тыс. рублей) |
|||||||||||||||||||||
2010 год Факт |
2011 год Факт |
2012 год Факт |
2013 год Факт |
2014 год Факт |
2015 год Факт |
2016 год Факт |
2017 год Прогноз |
2018 год Прогноз |
2019 год Прогноз |
Итого |
|||||||||||||||
Обеспечение предоставления государственных услуг в электронной форме гражданам и юридическим лицам и развитие открытой и безопасной городской среды за счет внедрения информационно-коммуникационных технологий |
|
Всего |
X |
X |
4 475 612,3 |
5 263 850,5 |
8 398 038,0 |
7 638 639,2 |
8 950 215,0 |
9 632 213,3 |
9 275 844,3 |
9 292 094,3 |
62 926 506,9 |
||||||||||||
811, 901, 911, 921, 931, 941, 951, 961, 971, 981, 991 |
бюджет города Москвы |
X |
X |
4 475 612,3 |
5 263 850,5 |
8 376 204,6 |
7 638 639,2 |
8 950 215,0 |
9 632 213,3 |
9 275 844,3 |
9 292 094,3 |
62 904 673,5 |
|||||||||||||
811 |
средства федерального бюджета |
X |
X |
0,0 |
0,0 |
21 833,4 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
21 833,4 |
|||||||||||||
Повышение качества предоставления государственных услуг и развитие городских порталов, платформ и сервисов электронного правительства для эффективного управления городом гражданами и бизнесом на базе открытых ресурсов |
|
Всего |
X |
X |
2 900 112,3 |
2 039 264,9 |
2 543 230,7 |
2 779 364,8 |
3 722 546,6 |
4 120 608,0 |
3 688 489,0 |
3 685 489,0 |
25 479 105,3 |
||||||||||||
811 |
бюджет города Москвы |
X |
X |
2 900 112,3 |
2 039 264,9 |
2 521 397,3 |
2 779 364,8 |
3 722 546,6 |
4 120 608,0 |
3 688 489,0 |
3 685 489,0 |
25 457 271,9 |
|||||||||||||
811 |
средства федерального бюджета |
X |
X |
0,0 |
0,0 |
21 833,4 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
21 833,4 |
|||||||||||||
Возмещение открытому акционерному обществу "Электронная Москва" затрат, связанных с осуществлением мероприятий, направленных на реализацию проекта "Активный гражданин" |
|
Всего |
X |
X |
0,0 |
0,0 |
184 707,9 |
57 180,1 |
58 061,9 |
67 274,1 |
67 274,1 |
67 274,1 |
501 772,2 |
||||||||||||
811 |
бюджет города Москвы |
X |
X |
0,0 |
0,0 |
184 707,9 |
57 180,1 |
58 061,9 |
67 274,1 |
67 274,1 |
67 274,1 |
501 772,2 |
|||||||||||||
Возмещение открытому акционерному обществу "Электронная Москва" затрат, связанных с созданием, аннулированием, перевыпуском, выдачей сертификатов ключей проверки электронной подписи и средств электронной подписи, использованием электронной подписи органами исполнительной власти города Москвы и подведомственными им государственными учреждениями города Москвы |
|
Всего |
X |
X |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
89 534,3 |
83 912,4 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
173 446,7 |
||||||||||||
811 |
бюджет города Москвы |
X |
X |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
89 534,3 |
83 912,4 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
173 446,7 |
|||||||||||||
Оказание государственными учреждениями государственных услуг, выполнение работ, финансовое обеспечение деятельности государственных казенных учреждений |
|
Всего |
X |
X |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
183 217,7 |
333 217,7 |
333 217,7 |
333 217,7 |
1 182 870,8 |
||||||||||||
811 |
бюджет города Москвы |
X |
X |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
183 217,7 |
333 217,7 |
333 217,7 |
333 217,7 |
1 182 870,8 |
|||||||||||||
Обеспечение функционирования городской системы видеонаблюдения |
|
Всего |
X |
X |
1 575 500,0 |
3 224 585,6 |
5 670 099,4 |
4 712 560,0 |
4 902 476,4 |
5 111 113,5 |
5 186 863,5 |
5 206 113,5 |
35 589 311,9 |
||||||||||||
811 |
бюджет города Москвы |
X |
X |
1 575 500,0 |
3 224 585,6 |
5 670 099,4 |
4 712 560,0 |
4 902 476,4 |
5 111 113,5 |
5 186 863,5 |
5 206 113,5 |
35 589 311,9 |
|||||||||||||
Этапы и сроки реализации подпрограммы |
Этап 1: 01.01.2012-31.12.2013 Этап 2: 01.01.2014-31.12.2014 Этап 3: 01.01.2015-31.12.2016 Этап 4: 01.01.2017-31.12.2019 |
*(3) - В случае отсутствия данных о значении показателя указывается "X".
Таблица 2
По состоянию на 1 января 2017 г.
Паспорт
подпрограммы "Повышение эффективности реализации функций органами исполнительной власти города Москвы за счет внедрения информационно-коммуникационных технологий" Государственной программы города Москвы "Информационный город"
Наименование подпрограммы Государственной программы города Москвы |
Повышение эффективности реализации функций органами исполнительной власти города Москвы за счет внедрения информационно-коммуникационных технологий |
||||||||||||||||||||||||
Цели подпрограммы |
1. Повышение качества жизни населения города Москвы за счет широкомасштабного использования информационно-коммуникационных технологий в сфере управления городом Москвой. 2. Повышение эффективности и прозрачности управления городом Москвой |
||||||||||||||||||||||||
Задачи подпрограммы |
1. Повышение эффективности функционирования органов исполнительной власти города Москвы, управления городом Москвой и финансами за счет внедрения в деятельность органов исполнительной власти города Москвы передовых информационно-коммуникационных технологий. 2. Повышение уровня обеспечения безопасности населения города Москвы за счет применения информационно-коммуникационных технологий. 3. Повышение доступности и качества медицинских и иных видов услуг в сфере здравоохранения за счет применения информационно-коммуникационных технологий. 4. Повышение доступности и качества образования за счет применения информационно-коммуникационных технологий. 5. Повышение пропускной способности улично-дорожной сети и безопасности дорожного движения*(4) |
||||||||||||||||||||||||
Конечные результаты подпрограммы с разбивкой по годам реализации Государственной программы города Москвы |
Наименование подпрограммы Государственной программы города Москвы, конечного результата подпрограммы |
Единица измерения |
Значение*(5) |
||||||||||||||||||||||
2010 год Факт |
2011 год Факт |
2012 год Факт |
2013 год Факт |
2014 год Факт |
2015 год Факт |
2016 год Факт |
2017 год Прогноз |
2018 год Прогноз |
2019 год Прогноз |
||||||||||||||||
Повышение эффективности реализации функций органами исполнительной власти города Москвы за счет внедрения информационно-коммуникационных технологий |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||
Доля обучающихся государственных общеобразовательных организаций города Москвы, для которых ведутся электронные дневники и журналы |
процентов |
X |
17 |
95 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
||||||||||||||
Доля жителей города Москвы, застрахованных по обязательному медицинскому страхованию, для которых обеспечена возможность записываться на прием к врачу с использованием информационно-коммуникационных технологий |
процентов |
7 |
23 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
||||||||||||||
Ответственный исполнитель подпрограммы |
Департамент информационных технологий города Москвы |
||||||||||||||||||||||||
Соисполнители подпрограммы |
Департамент финансов города Москвы, Главное контрольное управление города Москвы, Департамент информационных технологий города Москвы, Департамент жилищно-коммунального хозяйства города Москвы, Департамент экономической политики и развития города Москвы, Департамент здравоохранения города Москвы, Департамент транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Москвы |
||||||||||||||||||||||||
Объем финансовых ресурсов подпрограммы и мероприятий подпрограммы по годам реализации и по главным распорядителям бюджетных средств |
Наименование подпрограммы Государственной программы города Москвы и мероприятий подпрограммы |
ГРБС |
Источник финансирования |
Расходы (тыс. рублей) |
|||||||||||||||||||||
2010 год Факт |
2011 год Факт |
2012 год Факт |
2013 год Факт |
2014 год Факт |
2015 год Факт |
2016 год Факт |
2017 год Прогноз |
2018 год Прогноз |
2019 год Прогноз |
Итого |
|||||||||||||||
Повышение эффективности реализации функций органами исполнительной власти города Москвы за счет внедрения информационно-коммуникационных технологий |
|
Всего |
X |
X |
12 317 137,2 |
8 663 569,7 |
9 268 243,1 |
9 314 542,7 |
13 034 589,1 |
22 559 276,0 |
23 023 641,0 |
13 985 538,4 |
112 166 537,2 |
||||||||||||
020, 054, 592, 773, 809, 811, 840, |
бюджет города Москвы |
X |
X |
10 070 513,2 |
8 540 752,4 |
9 268 243,1 |
9 314 542,7 |
13 034 589,1 |
22 559 276,0 |
23 023 641,0 |
13 985 538,4 |
109 797 095,9 |
|||||||||||||
054, 811 |
средства федерального бюджета |
X |
X |
2 246 624,0 |
122 817,3 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
2 369 441,3 |
|||||||||||||
Повышение эффективности управления городским хозяйством за счет применения информационно-коммуникационных технологий |
|
Всего |
X |
X |
240 057,9 |
174 827,1 |
232 715,8 |
658 838,8 |
976 968,3 |
2 156 017,8 |
1 472 489,7 |
1 226 322,2 |
7 138 237,6 |
||||||||||||
020, 811 |
бюджет города Москвы |
X |
X |
240 057,9 |
174 827,1 |
232 715,8 |
658 838,8 |
976 968,3 |
2 156 017,8 |
1 472 489,7 |
1 226 322,2 |
7 138 237,6 |
|||||||||||||
Повышение эффективности системы управления финансовой и экономической деятельностью города Москвы за счет внедрения информационно-коммуникационных технологий |
|
Всего |
X |
X |
514 764,5 |
713 431,4 |
704 607,6 |
836 238,9 |
1 082 597,3 |
989 175,4 |
736 242,4 |
535 862,4 |
6 112 919,9 |
||||||||||||
592, 811 |
бюджет города Москвы |
X |
X |
514 764,5 |
713 431,4 |
704 607,6 |
836 238,9 |
1 082 597,3 |
989 175,4 |
736 242,4 |
535 862,4 |
6 112 919,9 |
|||||||||||||
Повышение уровня обеспечения безопасности жителей за счет применения информационно-коммуникационных технологий |
|
Всего |
X |
X |
709 314,6 |
1 113 160,4 |
542 555,6 |
448 929,0 |
608 388,2 |
524 605,8 |
524 605,8 |
524 605,8 |
4 996 165,2 |
||||||||||||
811 |
бюджет города Москвы |
X |
X |
709 314,6 |
1 113 160,4 |
542 555,6 |
448 929,0 |
608 388,2 |
524 605,8 |
524 605,8 |
524 605,8 |
4 996 165,2 |
|||||||||||||
Повышение эффективности реализации функций отраслевыми и функциональными органами исполнительной власти города Москвы за счет внедрения информационно-коммуникационных технологий |
|
Всего |
X |
X |
4 536 902,3 |
3 019 564,4 |
2 988 012,5 |
2 616 635,6 |
4 999 862,5 |
3 124 146,8 |
3 171 886,8 |
3 327 413,8 |
27 784 424,7 |
||||||||||||
773, 809, 811, 840 |
бюджет города Москвы |
X |
X |
4 536 902,3 |
3 019 564,4 |
2 988 012,5 |
2 616 635,6 |
4 999 862,5 |
3 124 146,8 |
3 171 886,8 |
3 327 413,8 |
27 784 424,7 |
|||||||||||||
Внедрение информационно-коммуникационных технологий в сферу образования города Москвы, включая образовательные организации |
|
Всего |
X |
X |
2 016 837,4 |
2 248 412,4 |
1 470 386,5 |
2 450 823,1 |
2 240 263,0 |
8 484 062,8 |
11 520 688,4 |
1 322 012,3 |
31 753 485,9 |
||||||||||||
811 |
бюджет города Москвы |
X |
X |
2 016 837,4 |
2 248 412,4 |
1 470 386,5 |
2 450 823,1 |
2 240 263,0 |
8 484 062,8 |
11 520 688,4 |
1 322 012,3 |
31 753 485,9 |
|||||||||||||
Организация внедрения информационно-коммуникационных технологий в сферу здравоохранения города Москвы, включая медицинские организации |
|
Всего |
X |
X |
4 299 260,5 |
1 394 174,0 |
3 005 627,9 |
1 960 040,8 |
2 845 317,3 |
6 956 127,4 |
5 272 587,9 |
6 724 181,9 |
32 457 317,7 |
||||||||||||
054, 811 |
бюджет города Москвы |
X |
X |
2 052 636,5 |
1 271 356,7 |
3 005 627,9 |
1 960 040,8 |
2 845 317,3 |
6 956 127,4 |
5 272 587,9 |
6 724 181,9 |
30 087 876,4 |
|||||||||||||
054, 811 |
средства федерального бюджета |
X |
X |
2 246 624,0 |
122 817,3 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
2 369 441,3 |
|||||||||||||
Внедрение информационно-коммуникационных технологий в социальную сферу города Москвы |
|
Всего |
X |
X |
0,0 |
0,0 |
35 864,1 |
149 824,8 |
153 298,3 |
163 550,0 |
163 550,0 |
163 550,0 |
829 637,2 |
||||||||||||
811 |
бюджет города Москвы |
X |
X |
0,0 |
0,0 |
35 864,1 |
149 824,8 |
153 298,3 |
163 550,0 |
163 550,0 |
163 550,0 |
829 637,2 |
|||||||||||||
Внедрение информационно-коммуникационных технологий в градостроительную сферу города Москвы |
|
Всего |
X |
X |
0,0 |
0,0 |
288 473,1 |
193 211,7 |
127 894,2 |
161 590,0 |
161 590,0 |
161 590,0 |
1 094 349,0 |
||||||||||||
811 |
бюджет города Москвы |
X |
X |
0,0 |
0,0 |
288 473,1 |
193 211,7 |
127 894,2 |
161 590,0 |
161 590,0 |
161 590,0 |
1 094 349,0 |
|||||||||||||
Этапы и сроки реализации подпрограммы |
Этап 1: 01.01.2012-31.12.2013 Этап 2: 01.01.2014-31.12.2014 Этап 3: 01.01.2015-31.12.2016 Этап 4: 01.01.2017-31.12.2019 |
*(4) - Задача выполняется в рамках государственной программы города Москвы в сфере развития транспорта и дорожно-транспортной инфраструктуры.
*(5) - В случае отсутствия данных о значении показателя указывается "X".
Таблица 3
По состоянию на 1 января 2017 г.
Паспорт
подпрограммы "Развитие отрасли информационных технологий и связи и формирование общедоступной информационно-коммуникационной среды в городе Москве" Государственной программы города Москвы "Информационный город"
Наименование подпрограммы Государственной программы города Москвы |
Развитие отрасли информационных технологий и связи и формирование общедоступной информационно-коммуникационной среды в городе Москве |
||||||||||||||||||||||||
Цели подпрограммы |
Развитие отрасли информационных технологий и связи в городе Москве, создание условий для широкомасштабного использования информационно-коммуникационных технологий в социальной сфере, сфере обеспечения комплексной безопасности города Москвы и иных сферах управления городом Москвой, а также в повседневной жизни граждан |
||||||||||||||||||||||||
Задачи подпрограммы |
1. Обеспечение равноправного и недискриминационного доступа к современной информационно-коммуникационной среде на территории города Москвы. 2. Стимулирование развития отрасли информационных технологий и связи в городе Москве за счет снижения административных барьеров и создания благоприятных условий для развития отраслевого бизнеса. 3. Обеспечение непрерывной эксплуатации информационных систем и ресурсов города Москвы |
||||||||||||||||||||||||
Конечные результаты подпрограммы с разбивкой по годам реализации Государственной программы города Москвы |
Наименование подпрограммы Государственной программы города Москвы, конечного результата подпрограммы |
Значения*(6) |
|||||||||||||||||||||||
Единицы измерения |
2010 год Факт |
2011 год Факт |
2012 год Факт |
2013 год Факт |
2014 год Факт |
2015 год Факт |
2016 год Факт |
2017 год Прогноз |
2018 год Прогноз |
2019 год Прогноз |
|||||||||||||||
Подпрограмма "Развитие отрасли информационных технологий и связи и формирование общедоступной информационно-коммуникационной среды в городе Москве" |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||
Доля информационно-коммуникационных технологий в валовом региональном продукте (ВРП) города Москвы |
процентов |
3,8 |
3,7 |
3,8 |
4,1 |
5,7 |
5,4 |
5,6 |
5,8 |
5,9 |
5,9 |
||||||||||||||
Проникновение проводного широкополосного доступа к сети Интернет |
процентов |
X |
X |
70 |
70 |
76 |
80,8 |
82,5 |
83,8 |
84,8 |
85,6 |
||||||||||||||
Ответственный исполнитель подпрограммы |
Департамент информационных технологий города Москвы |
||||||||||||||||||||||||
Соисполнители подпрограммы |
Департамент здравоохранения города Москвы, Департамент культуры города Москвы, Департамент городского имущества города Москвы, Департамент образования города Москвы, Департамент труда и социальной защиты населения города Москвы, Главное архивное управление города Москвы, Департамент науки, промышленной политики и предпринимательства города Москвы, Департамент спорта и туризма города Москвы, Департамент развития новых территорий города Москвы, Департамент финансов города Москвы, Управление записи актов гражданского состояния города Москвы, Департамент национальной политики и межрегиональных связей города Москвы, Комитет общественных связей города Москвы, Комитет по архитектуре и градостроительству города Москвы, Государственная инспекция города Москвы по качеству сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия, Главное контрольное управление города Москвы, Департамент жилищно-коммунального хозяйства города Москвы, Департамент транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Москвы, Объединение административно-технических инспекций города Москвы, Государственная жилищная инспекция города Москвы, Департамент природопользования и охраны окружающей среды города Москвы, Департамент внешнеэкономических и международных связей города Москвы, Управление по обеспечению деятельности мировых судей города Москвы, Департамент строительства города Москвы, Департамент торговли и услуг города Москвы, Департамент информационных технологий города Москвы, Департамент средств массовой информации и рекламы города Москвы, Департамент капитального ремонта города Москвы, Комитет государственных услуг города Москвы, Департамент региональной безопасности и противодействия коррупции города Москвы, Департамент градостроительной политики города Москвы, Комитет города Москвы по ценовой политике в строительстве и государственной экспертизе проектов, Комитет города Москвы по обеспечению реализации инвестиционных проектов в строительстве и контролю в области долевого строительства, Департамент города Москвы по конкурентной политике, Департамент территориальных органов исполнительной власти города Москвы, Департамент культурного наследия города Москвы, Комитет ветеринарии города Москвы, Комитет государственного строительного надзора города Москвы, Департамент по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности города Москвы, Департамент экономической политики и развития города Москвы, Государственная инспекция по контролю за использованием объектов недвижимости города Москвы, Управление делами Мэра и Правительства Москвы, префектура Восточного административного округа города Москвы, префектура Западного административного округа города Москвы, префектура Зеленоградского административного округа города Москвы, префектура Северного административного округа города Москвы, префектура Северо-Восточного административного округа города Москвы, префектура Северо-Западного административного округа города Москвы, префектура Центрального административного округа города Москвы, префектура Юго-Восточного административного округа города Москвы, префектура Юго-Западного административного округа города Москвы, префектура Южного административного округа города Москвы, префектура Троицкого и Новомосковского административных округов города Москвы |
||||||||||||||||||||||||
Объем финансовых ресурсов подпрограммы и мероприятий подпрограммы по годам реализации и по главным распорядителям бюджетных средств |
Наименование подпрограммы Государственной программы города Москвы и мероприятий подпрограммы |
ГРБС |
Источник финансирования |
Расходы (тыс. рублей) |
|||||||||||||||||||||
2010 год факт |
2011 год факт |
2012 год факт |
2013 год факт |
2014 год факт |
2015 год факт |
2016 год факт |
2017 год прогноз |
2018 год прогноз |
2019 год прогноз |
Итого |
|||||||||||||||
Развитие отрасли информационных технологий и связи и формирование общедоступной информационно-коммуникационной среды в городе Москве |
|
Всего |
X |
X |
27 930 296,9 |
34 203 736,3 |
33 406 949,2 |
34 338 946,7 |
34 714 068,0 |
35 719 199,9 |
35 897 864,9 |
35 897 864,9 |
272 108 926,8 |
||||||||||||
020, 054, 056, 071, 075, 148, 154, 162, 163, 164, 262, 509, 592, 725, 730, 734, 735, 761, 768, 769, 773, 778, 780, 781, 788, 789, 803, 804, 805, 806, 809, 811, 813, 814, 817, 818, 822, 824, 825, 826, 827, 828, 830, 833, 836, 839, 840, 841, 843, 844, 901, 911, 921, 931, 941, 951, 961, 971, 981, 991, 992 |
бюджет города Москвы |
X |
X |
9 180 296,9 |
9 203 736,3 |
8 246 949,2 |
8 238 946,7 |
8 614 068,0 |
9 619 199,9 |
9 797 864,9 |
9 797 864,9 |
72 698 926,8 |
|||||||||||||
|
средства юридических и физических лиц |
X |
X |
18 750 000,0 |
25 000 000,0 |
25 160 000,0 |
26 100 000,0 |
26 100 000,0 |
26 100 000,0 |
26 100 000,0 |
26 100 000,0 |
199 410 000,0 |
|||||||||||||
Создание условий для формирования и развития отрасли информационных технологий и связи в городе Москве |
|
Всего |
X |
X |
20 939 183,8 |
25 593 055,8 |
25 504 231,8 |
26 149 250,0 |
26 103 668,0 |
26 145 000,0 |
26 145 000,0 |
26 145 000,0 |
202 724 389,4 |
||||||||||||
054, 811, 843 |
бюджет города Москвы |
X |
X |
2 189 183,8 |
593 055,8 |
344 231,8 |
49 250,0 |
3 668,0 |
45 000,0 |
45 000,0 |
45 000,0 |
3 314 389,4 |
|||||||||||||
|
средства юридических и физических лиц |
X |
X |
18 750 000,0 |
25 000 000,0 |
25 160 000,0 |
26 100 000,0 |
26 100 000,0 |
26 100 000,0 |
26 100 000,0 |
26 100 000,0 |
199 410 000,0 |
|||||||||||||
Оказание государственными учреждениями государственных услуг, выполнение работ, финансовое обеспечение деятельности государственных казенных учреждений |
|
Всего |
X |
X |
332 888,1 |
290 100,5 |
281 471,6 |
289 367,3 |
289 656,7 |
291 572,0 |
291 572,0 |
291 572,0 |
2 358 200,2 |
||||||||||||
811 |
бюджет города Москвы |
X |
X |
332 888,1 |
290 100,5 |
281 471,6 |
289 367,3 |
289 656,7 |
291 572,0 |
291 572,0 |
291 572,0 |
2 358 200,2 |
|||||||||||||
Оказание услуг электросвязи |
|
Всего |
X |
X |
2 653 526,1 |
4 508 951,7 |
4 355 577,4 |
3 427 308,4 |
3 501 996,2 |
3 919 961,6 |
3 919 961,6 |
3 919 961,6 |
30 207 244,6 |
||||||||||||
811 |
бюджет города Москвы |
X |
X |
2 653 526,1 |
4 508 951,7 |
4 355 577,4 |
3 427 308,4 |
3 501 996,2 |
3 919 961,6 |
3 919 961,6 |
3 919 961,6 |
30 207 244,6 |
|||||||||||||
Организация и обеспечение эксплуатации информационных систем и ресурсов органов исполнительной власти города Москвы |
|
Всего |
X |
X |
4 004 698,9 |
3 811 628,3 |
3 265 668,4 |
4 473 021,0 |
4 818 747,1 |
5 362 666,3 |
5 541 331,3 |
5 541 331,3 |
36 819 092,6 |
||||||||||||
020, 054, 056, 071, 075, 148, 154, 162, 163, 164, 262, 509. 592, 725, 730, 734, 735, 761, 768, 769, 773, 778. 780, 781, 788, 789, 803, 804. 805, 806. 809, 811, 813, 814, 817, 818, 822, 824. 825, 826, 827, 828, 830, 833, 836, 839, 840, 841, 843, 844, 901, 911, 921, 931, 941, 951, 961, 971, 981, 991, 992 |
бюджет города Москвы |
X |
X |
4 004 698,9 |
3 811 628,3 |
3 265 668,4 |
4 473 021,0 |
4 818 747,1 |
5 362 666,3 |
5 541 331,3 |
5 541 331,3 |
36 819 092,6 |
|||||||||||||
Этапы и сроки реализации подпрограммы |
Этап 1: 01.01.2012-31.12.2013 Этап 2: 01.01.2014-31.12.2014 Этап 3: 01.01.2015-31.12.2016 Этап 4: 01.01.2017-31.12.2019 |
*(6) - В случае отсутствия данных о значении показателя указывается "X".
Таблица 4
По состоянию на 1 января 2017 г.
Паспорт
подпрограммы "Управление реализацией программы" Государственной программы города Москвы "Информационный город"
Таблица 5
По состоянию на 1 января 2017 г.
Паспорт
подпрограммы "Развитие средств массовой информации и рекламы" Государственной программы города Москвы "Информационный город"
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.