Вы можете открыть актуальную версию документа прямо сейчас.
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.
Приложение
к постановлению
Правительства
Тюменской области
от 18 декабря 2020 г. N 776-п
Паспорт
государственной программы Тюменской области
Наименование программы |
Развитие здравоохранения |
Сроки реализации программы |
2019 - 2025 годы |
Ответственный исполнитель программы |
Департамент здравоохранения Тюменской области (ДЗ ТО) |
Соисполнители программы |
Главное управление строительства Тюменской области (ГУС ТО) |
Связь с документом стратегического планирования Тюменской области |
Стратегия социально-экономического развития Тюменской области до 2030 года, утвержденная Законом Тюменской области от 24.03.2020 N 23. Стратегическая цель - устойчивый рост уровня и качества жизни населения на основе инновационного развития экономики и эффективного использования природно-экономического, производственного, научно-технического, кадрового потенциала и конкурентных преимуществ, совершенствования пространственной организации региона. Приоритет 1. Человек. Высокое качество жизни населения и человеческий капитал. Цель 1.2. Развитие человеческого капитала. Развитие человеческого капитала, обеспечивающего конкурентоспособность Тюменской области и создание новых форматов качества и образа жизни. Задача 1.2.1. Здоровье и долголетие. Повышение уровня здоровья и продление активного долголетия населения. |
Цель программы |
Обеспечение доступности медицинской помощи, повышение качества и эффективности медицинских услуг |
Приложение N 1
к паспорту
государственной программы
Тюменской области
Показатели
государственной программы Тюменской области "Развитие здравоохранения"
N п/п |
Наименование показателя, единица измерения, направленность |
Базовое значение 2018 (факт) |
Значения показателей |
||||||
2019 год (факт) |
2020 год (оценка) |
2021 год (план) |
2022 год (план) |
2023 год (план) |
2024 год (план) |
2025 год (план) |
|||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
Цель программы "Обеспечение доступности медицинской помощи, повышение качества и эффективности медицинских услуг" | |||||||||
Целевые показатели | |||||||||
1 |
Ожидаемая продолжительность жизни при рождении, лет, П |
72,08 |
72,75 |
71,40 |
71,80 |
72,39 |
73,17 |
73,81 |
74,33 |
2 |
Смертность населения в трудоспособном возрасте, на 100 тыс. населения, О |
494,7 |
462,6 |
474,4 |
460,8 |
445,6 |
423,4 |
395,5 |
365,3 |
Дополнительные показатели | |||||||||
3 |
Снижение смертности от новообразований, в том числе от злокачественных, на 100 тыс. населения, О |
145,6 |
143,6 |
145,5 |
144,9 |
142,4 |
137,7 |
132,0 |
132,0 |
4 |
Снижение смертности от болезней системы кровообращения, на 100 тыс. населения, О |
516,4 |
480,8 |
517,6 |
486,3 |
460,3 |
433,3 |
419,0 |
419,0 |
5 |
Обеспеченность врачами, работающими в государственных и муниципальных медицинских организациях, чел. на 10 тыс. населения, П * |
40,0 |
40,5 |
40,3 |
40,8 |
41,2 |
40,9 |
40,6 |
40,6 |
6 |
Количество человек, получивших в отчетном году меры социальной поддержки по обеспечению лекарственными препаратами, медицинскими изделиями, специализированными продуктами лечебного питания в амбулаторных условиях, льготному зубопротезированию, тыс. человек, П |
66,8 |
75,1 |
71,0 |
не менее 71,0 |
не менее 71,0 |
не менее 71,0 |
не менее 71,0 |
не менее 71,0 |
* плановые значения показателя установлены региональным проектом "Обеспечение медицинских организаций системы здравоохранения квалифицированными кадрами (Тюменская область)"
Приложение N 2
к паспорту
государственной программы
Тюменской области
Финансовое обеспечение
государственной программы Тюменской области "Развитие здравоохранения"
N п/п |
Наименование мероприятия/проекта |
Объем финансового обеспечения в период реализации программы, тыс. руб. |
Главный распорядитель средств областного бюджета |
||||||
2019 год (Факт) |
2020 год (План) |
2021 год (План) |
2022 год (План) |
2023 год (План) |
2024 год (План) |
2025 год (План) |
|||
Всего по программе, из них |
23 935 021 |
30 186 478 |
25 582 151 |
24 123 115 |
24 523 279 |
22 261 662 |
22 083 422 |
|
|
средства федерального бюджета |
1 233 837 |
3 167 108 |
1 343 971 |
1 414 630 |
1 326 361 |
0 |
0 |
|
|
в том числе расходы на управление |
1 353 |
1 469 |
1 104 |
1 114 |
1 145 |
0 |
0 |
|
|
средства областного бюджета |
22 701 184 |
27 019 370 |
24 238 180 |
22 708 485 |
23 196 918 |
22 261 662 |
22 083 422 |
|
|
в том числе расходы на управление |
142 595 |
164 021 |
113 623 |
113 623 |
113 623 |
113 623 |
113 623 |
|
|
Справочно: внебюджетные средства |
14 052 940 |
15 087 147 |
15 991 036 |
17 042 063 |
18 495 101 |
0 |
0 |
|
|
Справочно: объем налоговых расходов Тюменской области в рамках реализации программы (по годам с учетом периода действия соответствующей налоговой льготы, установленной действующим региональным законодательством) |
141 847 |
141 800 |
141 800 |
141 800 |
141 800 |
141 800 |
141 800 |
|
|
Цель программы. Обеспечение доступности медицинской помощи, повышение качества и эффективности медицинских услуг | |||||||||
Всего расходы по цели программы |
23 791 073 |
30 020 988 |
25 467 424 |
24 008 378 |
24 408 511 |
22 148 039 |
21 969 799 |
|
|
в т.ч. из средств федерального бюджета |
1 232 484 |
3 165 639 |
1 342 867 |
1 413 516 |
1 325 216 |
0 |
0 |
|
|
1. |
Развитие системы медицинской профилактики заболеваний и формирования здорового образа жизни |
153 517 |
159 774 |
156 379 |
156 379 |
156 379 |
156 379 |
156 379 |
ДЗ ТО |
2. |
Совершенствование оказания первичной, специализированной, скорой, паллиативной медицинской помощи, медицинской эвакуации и реабилитации, в том числе |
4 501 220 |
6 848 202 |
4 612 699 |
2 946 049 |
2 982 799 |
1 869 011 |
1 869 011 |
ДЗ ТО ГУС ТО |
оказание высокотехнологичной медицинской помощи, не включенной в базовую программу обязательного медицинского страхования |
1 271 182 |
1 130 546 |
1 129 265 |
1 157 018 |
1 157 018 |
0 |
0 |
||
|
закупка диагностических средств для выявления и мониторинга лечения лиц, инфицированных вирусами иммунодефицита человека, в том числе в сочетании с вирусами гепатитов В и (или) С. В соответствии с перечнем, утвержденным МЗ РФ. |
14 136 |
34 426 |
83 598 |
76 157 |
53 045 |
0 |
0 |
|
|
закупка диагностических средств для выявления, определения чувствительности микробактерии туберкулеза и мониторинга лечения лиц, больных туберкулезом с множественной лекарственной устойчивостью возбудителя, в соответствии с перечнем, утвержденным МЗ РФ, а также медицинских изделий в соответствии со стандартом оснащения, предусмотренным порядком оказания медицинской помощи больным туберкулезом |
14 685 |
18 797 |
39 475 |
26 941 |
26 941 |
0 |
0 |
|
|
профилактика ВИЧ-инфекции и гепатитов В и С, в том числе с привлечением к реализации указанных мероприятий социально ориентированных некоммерческих организаций |
1 250 |
1 200 |
1 200 |
825 |
825 |
0 |
0 |
|
|
обеспечение лекарственными препаратами, в том числе для обезболивания, медицинскими изделиями, в том числе для использования на дому, медицинских организаций, оказывающих паллиативную медицинскую помощь |
48 959 |
50 330 |
45 068 |
44 933 |
44 933 |
0 |
0 |
|
|
реализация мероприятий в сфере реабилитации и абилитации инвалидов |
0 |
9 304 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
компенсация расходов, связанных с оказанием медицинскими организациями, подведомственными органам исполнительной власти субъектов Российской Федерации и органам местного самоуправления, медицинской помощи гражданам Украины и лицам без гражданства, постоянно проживавшим на территории Украины, вынужденно покинувшим территорию Украины и прибывшим на территорию Российской Федерации в экстренном массовом порядке, а также затрат по проведению указанным лицам профилактических прививок, включенных в календарь профилактических прививок по эпидемическим показаниям. |
244 |
956 |
1 299 |
1 300 |
1 300 |
0 |
0 |
|
|
мероприятия по осуществлению медицинской деятельности, связанной с донорством органов человека в целях трансплантации (пересадки) |
820 |
2 481 |
1 793 |
1 793 |
1 793 |
0 |
0 |
|
|
реализация региональной программы модернизации первичного звена здравоохранения |
0 |
0 |
761 889 |
883 950 |
975 934 |
0 |
0 |
|
|
в т.ч. из средств федерального бюджета |
230 906 |
725 857 |
388 400 |
426 533 |
419 137 |
0 |
0 |
|
3 |
Мероприятие. Финансовое обеспечение программы обязательного медицинского страхования |
9 630 512 |
10 115 170 |
10 230 221 |
10 524 043 |
10 990 543 |
10 990 543 |
10 990 543 |
ДЗ ТО |
|
в т.ч. из средств федерального бюджета |
0 |
214 637 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Справочно: внебюджетные средства (ТФОМС ТО) |
14 052 940 |
15 087 147 |
15 991 036 |
17 042 063 |
18 495 101 |
0 |
0 |
|
4 |
Мероприятие. Обеспечение реализации отдельных функций отрасли, в том числе |
6 781 869 |
9 404 004 |
7 983 595 |
7 985 901 |
7 984 355 |
7 964 995 |
7 964 995 |
ДЗ ТО |
|
в т.ч. из средств федерального бюджета |
12 540 |
979 234 |
14 850 |
21 120 |
19 360 |
0 |
0 |
|
5 |
Мероприятие. Обеспечение государственных гарантий оказания социальной помощи отдельным категориям граждан |
1 685 716 |
1 924 158 |
1 783 617 |
1 783 617 |
1 783 617 |
988 871 |
988 871 |
ДЗ ТО |
|
в т.ч. из средств федерального бюджета |
767 108 |
790 222 |
794 746 |
794 746 |
794 746 |
0 |
0 |
|
6 |
Региональный проект. "Развитие системы оказания первичной медико-санитарной помощи" в рамках реализации национального проекта "Здравоохранение" |
248 788 |
510 032 |
141 292 |
141 292 |
141 292 |
107 800 |
0 |
ДЗ ТО |
|
в т.ч. из средств федерального бюджета |
42 684 |
124 054 |
20 201 |
19 876 |
17 348 |
0 |
0 |
|
7 |
Региональный проект. "Борьба с сердечно сосудистыми заболеваниями" в рамках реализации национального проекта "Здравоохранение" |
269 775 |
327 933 |
208 055 |
245 122 |
200 110 |
11 140 |
0 |
ДЗ ТО |
|
в т.ч. из средств федерального бюджета |
41 635 |
82 587 |
55 604 |
68 671 |
52 919 |
0 |
0 |
|
8 |
Региональный проект. "Борьба с онкологическими заболеваниями" в рамках реализации национального проекта "Здравоохранение" |
194 085 |
520 282 |
323 848 |
180 762 |
119 898 |
0 |
0 |
ДЗ ТО |
|
в т.ч. из средств федерального бюджета |
105 085 |
217 682 |
68 748 |
82 252 |
21 388 |
0 |
0 |
|
9 |
Региональный проект. "Развитие детского здравоохранения, включая создание современной инфраструктуры оказания медицинской помощи детям" в рамках реализации национального проекта "Здравоохранение" |
233 413 |
147 171 |
0 |
0 |
0 |
4 000 |
0 |
ДЗ ТО ГУС ТО |
|
в т.ч. из средств федерального бюджета |
30 054 |
31 058 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
10 |
Региональный проект. "Обеспечение медицинских организаций системы здравоохранения квалифицированными кадрами" в рамках реализации национального проекта "Здравоохранение" |
40 106 |
20 000 |
20 000 |
20 000 |
20 000 |
20 000 |
0 |
ДЗ ТО |
11 |
Региональный проект. "Развитие экспорта медицинских услуг" в рамках реализации национального проекта "Здравоохранение" |
40 194 |
36 554 |
0 |
17 495 |
21 800 |
27 900 |
0 |
ДЗ ТО |
12 |
Региональный проект. "Финансовая поддержка семей при рождении детей" в рамках реализации национального проекта "Демография" |
6 500 |
6 500 |
6 500 |
6 500 |
6 500 |
6 500 |
0 |
ДЗ ТО |
13 |
Региональный проект. "Старшее поколение" в рамках реализации национального проекта "Демография" |
4 478 |
308 |
318 |
318 |
318 |
0 |
0 |
ДЗ ТО |
|
в т.ч. из средств федерального бюджета |
2 472 |
308 |
318 |
318 |
318 |
0 |
0 |
|
14 |
Региональный проект. "Укрепление общественного здоровья" в рамках реализации национального проекта "Демография" |
900 |
900 |
900 |
900 |
900 |
900 |
0 |
ДЗ ТО |
Распределение средств по главным распорядителям средств областного бюджета | |||||||||
ДЗ ТО |
23 068 432 |
29 198 185 |
25 232 997 |
24 123 115 |
24 523 279 |
22 261 662 |
22 083 422 |
|
|
ГУС ТО |
571 221 |
988 293 |
349 154 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Приложение N 3
к паспорту
государственной программы
Тюменской области
Показатели
оценки эффективности деятельности органов государственной власти Тюменской области по осуществлению переданных им полномочий, реализуемых в рамках государственной программы Тюменской области "Развитие здравоохранения"
Нумерация граф в таблице приводится в соответствии с источником
N п/п |
Наименование показателя, единица измерения, направленность |
Значения показателей |
||||||
2019 год (факт) |
2020 год (оценка) |
2021 год (план) |
2022 год (план) |
2023 год (план) |
2024 год (план) |
2025 год (план) |
||
1 |
2 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
1 |
Отношение количества рассмотренных заявлений о предоставлении лицензии в текущем периоде к среднему значению рассмотренных заявлений в двух предшествующих аналогичных периодах, %, П |
107,0 |
75,0 |
не ниже 75 |
не ниже 75 |
не ниже 75 |
не ниже 75 |
не ниже 75 |
2 |
Отношение количества проведенных внеплановых проверок соискателей лицензий в текущем периоде к общему количеству рассмотренных заявлений о предоставлении лицензии в текущем периоде, %, П |
100,0 |
100 |
не ниже 90 |
не ниже 90 |
не ниже 90 |
не ниже 90 |
не ниже 90 |
3 |
Отношение количества проведенных внеплановых проверок лицензиатов, предоставивших заявление о переоформлении лицензии (соискателей лицензий) в текущем периоде к общему количеству рассмотренных заявлений о переоформлении (предоставлении) лицензии в текущем периоде, %, П |
100,0 |
100 |
не ниже 90 |
не ниже 90 |
не ниже 90 |
не ниже 90 |
не ниже 90 |
4 |
Отношение суммы средств, полученных от уплаты государственной пошлины за предоставлении лицензии, переоформление лицензии, выдачу дубликата лицензии за текущий период к средней сумме средств, полученных от уплаты государственной пошлины, за два предшествующих аналогичных периода, %, П |
107,0 |
100 |
не ниже 75 |
не ниже 75 |
не ниже 75 |
не ниже 75 |
не ниже 75 |
5 |
Отношение количества лицензий, по которым приняты решения территориальными органами Росздравнадзора о несоответствии лицензиата лицензионным требованиям, к общему количеству выданных лицензий в текущем периоде, %, О |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
6 |
Отношение суммы средств федерального бюджета, не израсходованных на реализацию переданных полномочий, к общему объему средств федерального бюджета, поступивших на реализацию переданных полномочий, %, О |
1 |
1 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
7 |
Отношение количества удовлетворенных (признанных обоснованными) жалоб в общем количестве жалоб, поступивших в территориальные органы Росздравнадзора в связи с невыполнением (ненадлежащим исполнением) органом исполнительной власти субъекта Российской Федерации или его должностным лицом (должностными лицами) установленной услуги, %, О |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Приложение N 4
к паспорту
государственной программы
Тюменской области
Показатели
эффективности использования средств федерального бюджета, выделяемых в рамках заключения соглашений с Министерством здравоохранения РФ на 3-х летний период
Нумерация граф в таблице приводится в соответствии с источником
N п/п |
Наименование показателя, единица измерения, направленность |
Значения показателей |
||||||
2019 год (факт) |
2020 год (оценка) |
2021 год (план) |
2022 год (план) |
2023 год (план)* |
2024 год (план) |
2025 год (план) |
||
1 |
2 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
1 |
Охват медицинским освидетельствованием на ВИЧ-инфекцию населения субъекта Российской Федерации, %, П |
30,8 |
24,0 |
24,0 |
24,0 |
24,0 |
- |
- |
2 |
Доля лиц, инфицированных вирусом иммунодефицита человека, состоящих под диспансерным наблюдением на конец отчетного года, охваченных обследованием на количественное определение РНК вируса иммунодефицита человека,%,П |
100,0 |
95,0 |
95,0 |
95,0 |
95,0 |
- |
- |
3 |
Уровень информированности населения в возрасте 18 - 49 лет по вопросам ВИЧ-инфекции, %, П |
90,0 |
93,0 |
93,0 |
93,0 |
93,0 |
- |
- |
4 |
Охват населения профилактическими осмотрами на туберкулез, %, П |
95,0 |
72,3 |
72,5 |
72,8 |
73,0 |
- |
- |
5 |
Обеспеченность паллиативными койками, на 10 тыс. населения, П |
2,74 |
1,36 |
1,39 |
1,43 |
1,43 |
- |
- |
6 |
Количество посещений, осуществляемых врачами-специалистами и средним медицинским персоналом (любых специальностей) в целях оказания паллиативной медицинской помощи, на 10 тыс. населения, П |
155,7 |
117,8 |
135,2 |
153,3 |
171,3 |
- |
- |
7 |
Доля посещений, осуществляемых выездными патронажными бригадами для оказания паллиативной медицинской помощи, в общем количестве посещений для оказания паллиативной медицинской помощи в амбулаторных условиях, %, П |
41,5 |
45 |
48 |
52 |
53 |
- |
- |
8 |
Полнота выборки наркотических и психотропных лекарственных препаратов субъектами Российской Федерации в рамках заявленных потребностей в соответствии с планом распределения наркотических средств и психотропных веществ, ежегодно утверждаемым Министерством промышленности и торговли Российской Федерации, %, П |
98,5 |
90 |
95 |
95 |
95 |
- |
- |
9 |
Уровень обеспеченности койками для оказания паллиативной медицинской помощи, тысяч коек, П |
0,27 |
0,136 |
0,139 |
0,143 |
0,143 |
- |
- |
10 |
Число амбулаторных посещений с паллиативной целью к врачам специалистам и среднему медицинскому персоналу любых специальностей, тысяч посещений, П |
23,643 |
18,105 |
21,122 |
24,140 |
24,150 |
- |
- |
* Плановые значения показателей на 2021 - 2022 годы отражены в соответствии с Соглашением Министерства здравоохранения РФ и Правительства ТО, плановые значения на 2023 год проставлены исходя из прогноза ожидаемого исполнения.
<< Назад |
||
Содержание Постановление Правительства Тюменской области от 18 декабря 2020 г. N 776-п "О внесении изменений в постановление от... |
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.