Откройте актуальную версию документа прямо сейчас
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.
Приложение 3
к постановлению Администрации г. Сургута
от 23 декабря 2020 г. N 9764
Таблица 3
Программные мероприятия,
объем финансирования муниципальной программы "Развитие культуры и туризма в городе Сургуте на период до 2030 года"
Наименование |
Источники финансирования |
Объем финансирования всего (руб.) |
В том числе по годам |
Ответственный (администратор или соадминистратор) |
||||||||||
2020 год |
2021 год |
2022 год |
2023 год |
2024 год |
2025 год |
2026 год |
2027 год |
2028 год |
2029 год |
2030 год |
||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
Цель программы: Создание условий для обеспечения доступа жителей к культурным ценностям и услугам, способствующим повышению качества жизни населения и формированию туристской привлекательности Сургута | ||||||||||||||
Подпрограмма 1 "Библиотечное обслуживание населения" | ||||||||||||||
Задача 1. Создание условий для модернизационного развития общедоступных библиотек города Сургута, внедрение новых интернет-услуг для пользователей, расширение библиотечного обслуживания физических лиц с ограничениями жизнедеятельности | ||||||||||||||
Основное мероприятие 1.1. Обеспечение функционирования и развития муниципальных общедоступных библиотек (Целевой показатель N 1) |
всего, в том числе |
2 376 285 660,16 |
216 727 349,05 |
184 277 432,54 |
183 112 696,34 |
194 645 646,92 |
199 301 140,73 |
204 800 363,08 |
209 390 093,29 |
212 927 153,91 |
228 737 220,77 |
274 525 072,74 |
267 841 490,79 |
х |
за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||
за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета |
17 323 000,00 |
1 327 600,00 |
551 100,00 |
551 100,00 |
1 861 650,00 |
1 861 650,00 |
1 861 650,00 |
1 861 650,00 |
1 861 650,00 |
1 861 650,00 |
1 861 650,00 |
1 861 650,00 |
||
за счет средств местного бюджета |
2 358 962 660,16 |
215 399 749,05 |
183 726 332,54 |
182 561 596,34 |
192 783 996,92 |
197 439 490,73 |
202 938 713,08 |
207 528 443,29 |
211 065 503,91 |
226 875 570,77 |
272 663 422,74 |
265 979 840,79 |
||
за счет других источников |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||
Мероприятие 1.1.1. Обеспечение функционирования и развития муниципальных общедоступных библиотек |
всего, в том числе |
2 355 602 535,16 |
216 038 474,05 |
183 588 557,54 |
182 423 821,34 |
192 318 584,42 |
196 974 078,23 |
202 473 300,58 |
207 063 030,79 |
210 600 091,41 |
226 410 158,27 |
272 198 010,24 |
265 514 428,29 |
ККиТ (администратор) |
за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||
за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета |
776 500,00 |
776 500,00 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||
за счет средств местного бюджета |
2 354 826 035,16 |
215 261 974,05 |
183 588 557,54 |
182 423 821,34 |
192 318 584,42 |
196 974 078,23 |
202 473 300,58 |
207 063 030,79 |
210 600 091,41 |
226 410 158,27 |
272 198 010,24 |
265 514 428,29 |
||
за счет других источников |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||
Мероприятие 1.1.2. Реализация отдельных мероприятий государственной программы Ханты-Мансийского автономного округа - Югры "Культурное пространство": - формирование информационных ресурсов общедоступных библиотек Югры; - модернизация программно-аппаратных комплексов общедоступных библиотек |
всего, в том числе |
20 683 125,00 |
688 875,00 |
688 875,00 |
688 875,00 |
2 327 062,50 |
2 327 062,50 |
2 327 062,50 |
2 327 062,50 |
2 327 062,50 |
2 327 062,50 |
2 327 062,50 |
2 327 062,50 |
ККиТ (администратор) |
за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||
за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета |
16 546 500,00 |
551 100,00 |
551 100,00 |
551 100,00 |
1 861 650,00 |
1 861 650,00 |
1 861 650,00 |
1 861 650,00 |
1 861 650,00 |
1 861 650,00 |
1 861 650,00 |
1 861 650,00 |
||
за счет средств местного бюджета |
4 136 625,00 |
137 775,00 |
137 775,00 |
137 775,00 |
465 412,50 |
465 412,50 |
465 412,50 |
465 412,50 |
465 412,50 |
465 412,50 |
465 412,50 |
465 412,50 |
||
за счет других источников |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||
Всего по подпрограмме "Библиотечное обслуживание населения" |
всего, в том числе |
2 376 285 660,16 |
216 727 349,05 |
184 277 432,54 |
183 112 696,34 |
194 645 646,92 |
199 301 140,73 |
204 800 363,08 |
209 390 093,29 |
212 927 153,91 |
228 737 220,77 |
274 525 072,74 |
267 841 490,79 |
х |
за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||
за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета |
17 323 000,00 |
1 327 600,00 |
551 100,00 |
551 100,00 |
1 861 650,00 |
1 861 650,00 |
1 861 650,00 |
1 861 650,00 |
1 861 650,00 |
1 861 650,00 |
1 861 650,00 |
1 861 650,00 |
||
за счет средств местного бюджета |
2 358 962 660,16 |
215 399 749,05 |
183 726 332,54 |
182 561 596,34 |
192 783 996,92 |
197 439 490,73 |
202 938 713,08 |
207 528 443,29 |
211 065 503,91 |
226 875 570,77 |
272 663 422,74 |
265 979 840,79 |
||
за счет других источников |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||
Подпрограмма 2 "Обеспечение населения услугами муниципальных музеев" | ||||||||||||||
Задача 2. Развитие музейного дела и удовлетворение потребности населения в предоставлении доступа к культурным ценностям, сохранение и популяризация объектов культурного наследия (памятников истории и культуры), расположенных на территории города Сургута | ||||||||||||||
Основное мероприятие 2.1. Обеспечение функционирования и развития муниципальных музейных учреждений (Целевые показатели N 3, N 4) |
всего, в том числе |
1 449 651 437,07 |
135 596 443,20 |
113 061 339,72 |
112 994 330,57 |
118 299 696,64 |
121 167 634,31 |
124 392 663,34 |
127 096 746,16 |
129 000 081,08 |
138 681 987,17 |
166 748 748,58 |
162 611 766,30 |
ККиТ (администратор) |
за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||
за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета |
971 000,00 |
971 000,00 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||
за счет средств местного бюджета |
1 448 680 437,07 |
134 625 443,20 |
113 061 339,72 |
112 994 330,57 |
118 299 696,64 |
121 167 634,31 |
124 392 663,34 |
127 096 746,16 |
129 000 081,08 |
138 681 987,17 |
166 748 748,58 |
162 611 766,30 |
||
за счет других источников |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||
Всего по подпрограмме "Обеспечение населения услугами муниципальных музеев" |
всего, в том числе |
1 449 651 437,07 |
135 596 443,20 |
113 061 339,72 |
112 994 330,57 |
118 299 696,64 |
121 167 634,31 |
124 392 663,34 |
127 096 746,16 |
129 000 081,08 |
138 681 987,17 |
166 748 748,58 |
162 611 766,30 |
х |
за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||
за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета |
971 000,00 |
971 000,00 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||
за счет средств местного бюджета |
1 448 680 437,07 |
134 625 443,20 |
113 061 339,72 |
112 994 330,57 |
118 299 696,64 |
121 167 634,31 |
124 392 663,34 |
127 096 746,16 |
129 000 081,08 |
138 681 987,17 |
166 748 748,58 |
162 611 766,30 |
||
за счет других источников |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||
Подпрограмма 3 "Дополнительное образование детей в детских школах искусств" | ||||||||||||||
Задача 3. Реализация комплекса мер, направленных на выявление, сопровождение и поддержку одаренных детей, развитие обучающихся и обеспечение их предпрофессиональной подготовки, оснащение детских школ искусств музыкальными инструментами, специализированным оборудованием и материалами | ||||||||||||||
Основное мероприятие 3.1. Обеспечение функционирования и развития муниципальных детских школ искусств (Целевые показатели N 2, N 3) |
всего, в том числе |
5 072 066 322,06 |
483 719 160,40 |
392 753 730,30 |
392 885 303,09 |
411 623 299,66 |
421 574 002,35 |
433 621 222,42 |
443 793 174,94 |
452 000 038,44 |
485 939 241,33 |
584 131 968,08 |
570 025 181,05 |
ККиТ (администратор) |
за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||
за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета |
220 000,00 |
220 000,00 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||
за счет средств местного бюджета |
5 071 846 322,06 |
483 499 160,40 |
392 753 730,30 |
392 885 303,09 |
411 623 299,66 |
421 574 002,35 |
433 621 222,42 |
443 793 174,94 |
452 000 038,44 |
485 939 241,33 |
584 131 968,08 |
570 025 181,05 |
||
за счет других источников |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||
Мероприятие 3.1.1. Обеспечение функционирования и развития муниципальных детских школ искусств |
всего, в том числе |
5 071 768 465,60 |
483 421 303,94 |
392 753 730,30 |
392 885 303,09 |
411 623 299,66 |
421 574 002,35 |
433 621 222,42 |
443 793 174,94 |
452 000 038,44 |
485 939 241,33 |
584 131 968,08 |
570 025 181,05 |
ККиТ (администратор) |
за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||
за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета |
220 000,00 |
220 000,00 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||
за счет средств местного бюджета |
5 071 548 465,60 |
483 201 303,94 |
392 753 730,30 |
392 885 303,09 |
411 623 299,66 |
421 574 002,35 |
433 621 222,42 |
443 793 174,94 |
452 000 038,44 |
485 939 241,33 |
584 131 968,08 |
570 025 181,05 |
||
за счет других источников |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||
Мероприятие 3.1.2. Обеспечение мероприятий, связанных с профилактикой и устранением последствий распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) муниципальными детскими школами искусств |
всего, в том числе |
297 856,46 |
297 856,46 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
ККиТ (администратор) |
за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||
за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||
за счет средств местного бюджета |
297 856,46 |
297 856,46 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||
за счет других источников |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||
Основное мероприятие 3.2. Осуществление выплаты именных стипендий учащимся муниципальных учреждений, осуществляющих образовательную деятельность в сфере культуры, курируемых комитетом культуры и туризма (Целевые показатели N 2, N 3) |
всего, в том числе |
4 138 481,16 |
323 190,00 |
323 190,00 |
323 190,00 |
342 225,89 |
350 490,65 |
361 005,37 |
369 723,65 |
377 118,12 |
405 439,69 |
487 338,51 |
475 569,28 |
ККиТ (администратор) |
за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||
за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||
за счет средств местного бюджета |
4 138 481,16 |
323 190,00 |
323 190,00 |
323 190,00 |
342 225,89 |
350 490,65 |
361 005,37 |
369 723,65 |
377 118,12 |
405 439,69 |
487 338,51 |
475 569,28 |
||
за счет других источников |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||
Всего по подпрограмме "Дополнительное образование детей в детских школах искусств" |
всего, в том числе |
5 076 204 803,22 |
484 042 350,40 |
393 076 920,30 |
393 208 493,09 |
411 965 525,55 |
421 924 493,00 |
433 982 227,79 |
444 162 898,59 |
452 377 156,56 |
486 344 681,02 |
584 619 306,59 |
570 500 750,33 |
х |
за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||
за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета |
220 000,00 |
220 000,00 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||
за счет средств местного бюджета |
5 075 984 803,22 |
483 822 350,40 |
393 076 920,30 |
393 208 493,09 |
411 965 525,55 |
421 924 493,00 |
433 982 227,79 |
444 162 898,59 |
452 377 156,56 |
486 344 681,02 |
584 619 306,59 |
570 500 750,33 |
||
за счет других источников |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||
Подпрограмма 4 "Организация культурного досуга на базе учреждений и организаций культуры" | ||||||||||||||
Задача 4. Создание условий для развития местного традиционного народного художественного творчества, участие в сохранении, возрождении и развитии народных художественных промыслов; создание условий для организации досуга и обеспечения жителей городского округа услугами организаций культуры | ||||||||||||||
Основное мероприятие 4.1. Обеспечение функционирования и развития муниципальных учреждений культурно-досугового типа по направлению: организация досуга, самодеятельное народное творчество и народные художественные промыслы (Целевые показатели N 3, N 4) |
всего, в том числе |
2 909 384 172,89 |
258 140 452,04 |
211 435 307,45 |
212 858 337,61 |
241 287 268,39 |
247 124 355,92 |
254 128 086,60 |
259 965 279,89 |
264 554 085,49 |
284 416 097,31 |
341 921 148,97 |
333 553 753,22 |
ККиТ (администратор) |
за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||
за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета |
700 000,00 |
700 000,00 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||
за счет средств местного бюджета |
2 908 684 172,89 |
257 440 452,04 |
211 435 307,45 |
212 858 337,61 |
241 287 268,39 |
247 124 355,92 |
254 128 086,60 |
259 965 279,89 |
264 554 085,49 |
284 416 097,31 |
341 921 148,97 |
333 553 753,22 |
||
за счет других источников |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||
Мероприятие 4.1.1. Обеспечение функционирования и развития муниципальных учреждений культурно-досугового типа по направлению: организация досуга, самодеятельное народное творчество и народные художественные промыслы |
всего, в том числе |
2 908 199 782,84 |
256 956 061,99 |
211 435 307,45 |
212 858 337,61 |
241 287 268,39 |
247 124 355,92 |
254 128 086,60 |
259 965 279,89 |
264 554 085,49 |
284 416 097,31 |
341 921 148,97 |
333 553 753,22 |
ККиТ (администратор) |
за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||
за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета |
700 000,00 |
700 000,00 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||
за счет средств местного бюджета |
2 907 499 782,84 |
256 256 061,99 |
211 435 307,45 |
212 858 337,61 |
241 287 268,39 |
247 124 355,92 |
254 128 086,60 |
259 965 279,89 |
264 554 085,49 |
284 416 097,31 |
341 921 148,97 |
333 553 753,22 |
||
за счет других источников |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||
Мероприятие 4.1.2. Обеспечение мероприятий, связанных с профилактикой и устранением последствий распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) муниципальными учреждениями культурно-досугового типа |
всего, в том числе |
1 184 390,05 |
1 184 390,05 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
ККиТ (администратор) |
за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||
за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||
за счет средств местного бюджета |
1 184 390,05 |
1 184 390,05 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||
за счет других источников |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||
Основное мероприятие 4.2. Обеспечение функционирования и развития муниципальных концертных организаций и театров (Целевые показатели N 3, N 4) |
всего, в том числе |
3 615 575 974,97 |
364 371 431,27 |
290 513 246,05 |
289 774 422,43 |
289 250 561,22 |
296 245 962,27 |
304 723 341,14 |
311 782 409,83 |
317 400 058,03 |
341 230 802,39 |
410 149 424,47 |
400 134 315,87 |
х |
за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета |
879 580,00 |
879 580,00 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||
за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета |
2 923 055,00 |
2 923 055,00 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||
за счет средств местного бюджета |
3 611 773 339,97 |
360 568 796,27 |
290 513 246,05 |
289 774 422,43 |
289 250 561,22 |
296 245 962,27 |
304 723 341,14 |
311 782 409,83 |
317 400 058,03 |
341 230 802,39 |
410 149 424,47 |
400 134 315,87 |
||
за счет других источников |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||
Мероприятие 4.2.1. Обеспечение функционирования и развития муниципальных концертных организаций и театров |
всего, в том числе |
3 606 648 460,51 |
355 443 916,81 |
290 513 246,05 |
289 774 422,43 |
289 250 561,22 |
296 245 962,27 |
304 723 341,14 |
311 782 409,83 |
317 400 058,03 |
341 230 802,39 |
410 149 424,47 |
400 134 315,87 |
ККиТ (администратор) |
за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||
за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета |
870 735,00 |
870 735,00 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||
за счет средств местного бюджета |
3 605 777 725,51 |
354 573 181,81 |
290 513 246,05 |
289 774 422,43 |
289 250 561,22 |
296 245 962,27 |
304 723 341,14 |
311 782 409,83 |
317 400 058,03 |
341 230 802,39 |
410 149 424,47 |
400 134 315,87 |
||
за счет других источников |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||
Мероприятие 4.2.2. Обеспечение функционирования и развития муниципальных концертных организаций и театров (расходы в рамках государственной программы Ханты-Мансийского автономного округа - Югры "Культурное пространство") |
всего, в том числе |
3 086 210,53 |
3 086 210,53 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
ККиТ (администратор) |
за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета |
879 580,00 |
879 580,00 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||
за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета |
2 052 320,00 |
2 052 320,00 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||
за счет средств местного бюджета |
154 310,53 |
154 310,53 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||
за счет других источников |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||
Мероприятие 4.2.3. Обеспечение мероприятий, связанных с профилактикой и устранением последствий распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) муниципальными концертными организациями и театрами |
всего, в том числе |
5 841 303,93 |
5 841 303,93 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
ККиТ (администратор) |
за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||
за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||
за счет средств местного бюджета |
5 841 303,93 |
5 841 303,93 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||
за счет других источников |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||
Основное мероприятие 4.3. Предоставление субсидии немуниципальным (коммерческим, некоммерческим) организациям, индивидуальным предпринимателям в связи с выполнением работ, оказанием услуг в сфере культуры (Целевой показатель N 5) |
всего, в том числе |
31 347 919,99 |
2 415 294,80 |
2 415 294,80 |
2 415 294,80 |
2 583 555,66 |
2 645 948,53 |
2 725 326,99 |
2 840 143,64 |
2 875 246,51 |
3 089 177,52 |
3 716 191,38 |
3 626 445,36 |
ККиТ (администратор) |
за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||
за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||
за счет средств местного бюджета |
31 347 919,99 |
2 415 294,80 |
2 415 294,80 |
2 415 294,80 |
2 583 555,66 |
2 645 948,53 |
2 725 326,99 |
2 840 143,64 |
2 875 246,51 |
3 089 177,52 |
3 716 191,38 |
3 626 445,36 |
||
за счет других источников |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||
Всего по подпрограмме "Организация культурного досуга на базе учреждений и организаций культуры" |
всего, в том числе |
6 556 308 067,85 |
624 927 178,11 |
504 363 848,30 |
505 048 054,84 |
533 121 385,27 |
546 016 266,72 |
561 576 754,73 |
574 587 833,36 |
584 829 390,03 |
628 736 077,22 |
755 786 764,82 |
737 314 514,45 |
х |
за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета |
879 580,00 |
879 580,00 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||
за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета |
3 623 055,00 |
3 623 055,00 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||
за счет средств местного бюджета |
6 551 805 432,85 |
620 424 543,11 |
504 363 848,30 |
505 048 054,84 |
533 121 385,27 |
546 016 266,72 |
561 576 754,73 |
574 587 833,36 |
584 829 390,03 |
628 736 077,22 |
755 786 764,82 |
737 314 514,45 |
||
за счет других источников |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||
Подпрограмма 5 "Создание условий для развития туризма" | ||||||||||||||
Задача 5. Создание эффективного механизма взаимодействия муниципальных органов власти, туристского бизнеса, иных организаций в реализации проектов и программ, направленных на развитие туристской привлекательности города | ||||||||||||||
Основное мероприятие 5.1. Создание условий для развития туризма в Сургуте, расширения спектра туристических услуг для жителей и гостей города (Целевые показатели N 3, N 4) |
всего, в том числе |
91 299 784,62 |
8 349 457,65 |
7 123 663,74 |
7 017 671,68 |
7 431 012,54 |
7 610 471,49 |
7 838 785,64 |
8 028 092,31 |
8 188 654,16 |
8 803 622,09 |
10 581 953,75 |
10 326 399,57 |
ККиТ (администратор) |
за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||
за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||
за счет средств местного бюджета |
91 299 784,62 |
8 349 457,65 |
7 123 663,74 |
7 017 671,68 |
7 431 012,54 |
7 610 471,49 |
7 838 785,64 |
8 028 092,31 |
8 188 654,16 |
8 803 622,09 |
10 581 953,75 |
10 326 399,57 |
||
за счет других источников |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||
Всего по подпрограмме "Создание условий для развития туризма" |
всего, в том числе |
91 299 784,62 |
8 349 457,65 |
7 123 663,74 |
7 017 671,68 |
7 431 012,54 |
7 610 471,49 |
7 838 785,64 |
8 028 092,31 |
8 188 654,16 |
8 803 622,09 |
10 581 953,75 |
10 326 399,57 |
х |
за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||
за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||
за счет средств местного бюджета |
91 299 784,62 |
8 349 457,65 |
7 123 663,74 |
7 017 671,68 |
7 431 012,54 |
7 610 471,49 |
7 838 785,64 |
8 028 092,31 |
8 188 654,16 |
8 803 622,09 |
10 581 953,75 |
10 326 399,57 |
||
за счет других источников |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||
Подпрограмма 6 "Развитие инфраструктуры отрасли культуры" | ||||||||||||||
Задача 6. Развитие инфраструктуры отрасли, совершенствование материально-технической базы, формирование условий для беспрепятственного доступа людей с ограниченными возможностями здоровья к приоритетным объектам культуры | ||||||||||||||
Основное мероприятие 6.1. Реконструкция и капитальный ремонт объектов, предназначенных для размещения муниципальных учреждений культуры (Целевые показатели N 1, N 2, N 3, N 4) |
всего, в том числе |
265 652 198,29 |
12 939 021,62 |
55 273 384,45 |
197 439 792,22 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
х |
за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета |
82 907 200,00 |
- |
9 300 000,00 |
73 607 200,00 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||
за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета |
121 064 400,00 |
9 400 000,00 |
21 700 000,00 |
89 964 400,00 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||
за счет средств местного бюджета |
61 680 598,29 |
3 539 021,62 |
24 273 384,45 |
33 868 192,22 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||
за счет других источников |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||
Мероприятие 6.1.1. МБУ ИКЦ "Старый Сургут" |
всего, в том числе |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
ДГХ (соадминистратор) |
за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||
за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||
за счет средств местного бюджета |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||
за счет других источников |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||
Мероприятие 6.1.2. МБУК "Сургутский краеведческий музей" |
всего, в том числе |
359 044,99 |
359 044,99 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
ДГХ (соадминистратор) |
за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||
за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||
за счет средств местного бюджета |
359 044,99 |
359 044,99 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||
за счет других источников |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||
Мероприятие 6.1.3. МАУ "Многофункциональный культурно-досуговый центр" |
всего, в том числе |
302 612,90 |
302 612,90 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
ДГХ (соадминистратор) |
за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||
за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||
за счет средств местного бюджета |
302 612,90 |
302 612,90 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||
за счет других источников |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||
Мероприятие 6.1.4. МАУ "Сургутская филармония" |
всего, в том числе |
602 773,51 |
602 773,51 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
ДАиГ (соадминистратор) |
за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||
за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||
за счет средств местного бюджета |
602 773,51 |
602 773,51 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||
за счет других источников |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||
Мероприятие 6.1.5. МАУ "Городской культурный центр", ул. Сибирская, 2, г. Сургут. Реконструкция |
всего, в том числе |
14 535 370,00 |
9 400 000,00 |
5 135 370,00 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
ДАиГ (соадминистратор) |
за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||
за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета |
9 400 000,00 |
9 400 000,00 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||
за счет средств местного бюджета |
5 135 370,00 |
- |
5 135 370,00 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||
за счет других источников |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||
Мероприятие 6.1.6. МАУ "Театр актера и куклы "Петрушка". Реконструкция |
всего, в том числе |
31 387 140,00 |
- |
15 693 570,00 |
15 693 570,00 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
ДАиГ (соадминистратор) |
за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||
за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||
за счет средств местного бюджета |
31 387 140,00 |
- |
15 693 570,00 |
15 693 570,00 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||
за счет других источников |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||
Мероприятие 6.1.7. МБУ ДО "Детская школа искусств N 1" |
всего, в том числе |
93 980 011,38 |
880 000,00 |
- |
93 100 011,38 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
ДГХ (соадминистратор) |
за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета |
37 705 494,36 |
- |
- |
37 705 494,36 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||
за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета |
46 084 515,88 |
- |
- |
46 084 515,88 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||
за счет средств местного бюджета |
10 190 001,14 |
880 000,00 |
- |
9 310 001,14 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||
за счет других источников |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||
Мероприятие 6.1.8. МБУ ДО "Детская художественная школа N 1 им. Л.А. Горды" |
всего, в том числе |
124 485 245,51 |
1 394 590,22 |
34 444 444,45 |
88 646 210,84 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
ДГХ (соадминистратор) |
за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета |
45 201 705,64 |
- |
9 300 000,00 |
35 901 705,64 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||
за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета |
65 579 884,12 |
- |
21 700 000,00 |
43 879 884,12 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||
за счет средств местного бюджета |
13 703 655,75 |
1 394 590,22 |
3 444 444,45 |
8 864 621,08 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||
за счет других источников |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||
Основное мероприятие 6.2. Организация выполнения отдельных функций по текущему ремонту зданий, сооружений, инженерных систем муниципальных учреждений (Целевые показатели N 1, N 2, N 3, N 4) |
всего, в том числе |
111 937 251,15 |
8 929 995,61 |
6 665 295,34 |
8 916 339,14 |
9 441 511,52 |
9 669 524,02 |
9 959 609,74 |
10 200 134,32 |
10 404 137,01 |
11 185 487,70 |
13 444 956,22 |
13 120 260,53 |
ДГХ (соадминистратор) |
за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||
за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||
за счет средств местного бюджета |
111 937 251,15 |
8 929 995,61 |
6 665 295,34 |
8 916 339,14 |
9 441 511,52 |
9 669 524,02 |
9 959 609,74 |
10 200 134,32 |
10 404 137,01 |
11 185 487,70 |
13 444 956,22 |
13 120 260,53 |
||
за счет других источников |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||
Основное мероприятие 6.3. Обеспечение условий лицам с ограниченными возможностями здоровья для беспрепятственного доступа к объектам культуры посредством проведения капитального ремонта |
всего, в том числе |
11 742 785,64 |
11 742 785,64 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
х |
за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||
за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||
за счет средств местного бюджета |
11 742 785,64 |
11 742 785,64 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||
за счет других источников |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||
Мероприятие 6.3.1. МАУ "Сургутская филармония" |
всего, в том числе |
11 742 785,64 |
11 742 785,64 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
ДАиГ (соадминистратор) |
за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||
за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||
за счет средств местного бюджета |
11 742 785,64 |
11 742 785,64 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||
за счет других источников |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||
Основное мероприятие 6.4. Организация выполнения отдельных функций по благоустройству территорий муниципальных учреждений (Целевые показатели N 1, N 2, N 3, N 4) |
всего, в том числе |
583 743,49 |
583 743,49 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
ДГХ (соадминистратор) |
за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||
за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||
за счет средств местного бюджета |
583 743,49 |
583 743,49 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||
за счет других источников |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||
Всего по подпрограмме "Развитие инфраструктуры отрасли культуры" |
всего, в том числе |
389 915 978,57 |
34 195 546,36 |
61 938 679,79 |
206 356 131,36 |
9 441 511,52 |
9 669 524,02 |
9 959 609,74 |
10 200 134,32 |
10 404 137,01 |
11 185 487,70 |
13 444 956,22 |
13 120 260,53 |
х |
за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета |
82 907 200,00 |
- |
9 300 000,00 |
73 607 200,00 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||
за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета |
121 064 400,00 |
9 400 000,00 |
21 700 000,00 |
89 964 400,00 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||
за счет средств местного бюджета |
185 944 378,57 |
24 795 546,36 |
30 938 679,79 |
42 784 531,36 |
9 441 511,52 |
9 669 524,02 |
9 959 609,74 |
10 200 134,32 |
10 404 137,01 |
11 185 487,70 |
13 444 956,22 |
13 120 260,53 |
||
за счет других источников |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||
Подпрограмма 7 "Организация отдыха детей в каникулярное время" | ||||||||||||||
Задача 7. Осуществление в пределах своих полномочий мероприятий по обеспечению организации отдыха детей в каникулярное время, включая мероприятия по обеспечению безопасности их жизни и здоровья | ||||||||||||||
Основное мероприятие 7.1. Организация работы лагерей дневного пребывания, включая обеспечение питанием, на базе курируемых учреждений (Целевые показатели N 2, N 3) |
всего, в том числе |
63 338 658,79 |
2 376 094,10 |
2 494 614,60 |
2 494 614,60 |
6 950 886,65 |
6 957 907,93 |
6 966 840,66 |
6 974 247,23 |
6 980 529,17 |
7 004 589,62 |
7 074 166,36 |
7 064 167,87 |
х |
за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||
за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета |
29 875 658,35 |
1 015 007,05 |
1 110 025,05 |
1 110 025,05 |
3 330 075,15 |
3 330 075,15 |
3 330 075,15 |
3 330 075,15 |
3 330 075,15 |
3 330 075,15 |
3 330 075,15 |
3 330 075,15 |
||
за счет средств местного бюджета |
33 463 000,44 |
1 361 087,05 |
1 384 589,55 |
1 384 589,55 |
3 620 811,50 |
3 627 832,78 |
3 636 765,51 |
3 644 172,08 |
3 650 454,02 |
3 674 514,47 |
3 744 091,21 |
3 734 092,72 |
||
за счет других источников |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||
Мероприятие 7.1.1. Организация отдыха и оздоровления детей, проживающих в муниципальных образованиях автономного округа |
всего, в том числе |
59 846 334,70 |
2 125 032,10 |
2 220 050,10 |
2 220 050,10 |
6 660 150,30 |
6 660 150,30 |
6 660 150,30 |
6 660 150,30 |
6 660 150,30 |
6 660 150,30 |
6 660 150,30 |
6 660 150,30 |
ККиТ (администратор) |
за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||
за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета |
29 875 658,35 |
1 015 007,05 |
1 110 025,05 |
1 110 025,05 |
3 330 075,15 |
3 330 075,15 |
3 330 075,15 |
3 330 075,15 |
3 330 075,15 |
3 330 075,15 |
3 330 075,15 |
3 330 075,15 |
||
за счет средств местного бюджета |
29 970 676,35 |
1 110 025,05 |
1 110 025,05 |
1 110 025,05 |
3 330 075,15 |
3 330 075,15 |
3 330 075,15 |
3 330 075,15 |
3 330 075,15 |
3 330 075,15 |
3 330 075,15 |
3 330 075,15 |
||
за счет других источников |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||
Мероприятие 7.1.2. Создание условий для работы лагерей с дневным пребыванием детей |
всего, в том числе |
3 492 324,09 |
251 062,00 |
274 564,50 |
274 564,50 |
290 736,35 |
297 757,63 |
306 690,36 |
314 096,93 |
320 378,87 |
344 439,32 |
414 016,06 |
404 017,57 |
ККиТ (администратор) |
за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||
за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||
за счет средств местного бюджета |
3 492 324,09 |
251 062,00 |
274 564,50 |
274 564,50 |
290 736,35 |
297 757,63 |
306 690,36 |
314 096,93 |
320 378,87 |
344 439,32 |
414 016,06 |
404 017,57 |
||
за счет других источников |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||
Всего по подпрограмме "Организация отдыха детей в каникулярное время" |
всего, в том числе |
63 338 658,79 |
2 376 094,10 |
2 494 614,60 |
2 494 614,60 |
6 950 886,65 |
6 957 907,93 |
6 966 840,66 |
6 974 247,23 |
6 980 529,17 |
7 004 589,62 |
7 074 166,36 |
7 064 167,87 |
х |
за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||
за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета |
29 875 658,35 |
1 015 007,05 |
1 110 025,05 |
1 110 025,05 |
3 330 075,15 |
3 330 075,15 |
3 330 075,15 |
3 330 075,15 |
3 330 075,15 |
3 330 075,15 |
3 330 075,15 |
3 330 075,15 |
||
за счет средств местного бюджета |
33 463 000,44 |
1 361 087,05 |
1 384 589,55 |
1 384 589,55 |
3 620 811,50 |
3 627 832,78 |
3 636 765,51 |
3 644 172,08 |
3 650 454,02 |
3 674 514,47 |
3 744 091,21 |
3 734 092,72 |
||
за счет других источников |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||
Основное мероприятие 8. Содержание аппарата комитета культуры и туризма (Целевые показатели N 1, N 2, N 3, N 4, N 5) |
всего, в том числе |
449 591 338,94 |
35 675 253,13 |
36 178 773,95 |
35 991 140,99 |
36 898 095,99 |
37 799 185,01 |
38 933 160,56 |
39 873 396,39 |
40 670 864,32 |
43 725 246,23 |
52 557 745,97 |
51 288 476,40 |
ККиТ (администратор) |
за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||
за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||
за счет средств местного бюджета |
449 591 338,94 |
35 675 253,13 |
36 178 773,95 |
35 991 140,99 |
36 898 095,99 |
37 799 185,01 |
38 933 160,56 |
39 873 396,39 |
40 670 864,32 |
43 725 246,23 |
52 557 745,97 |
51 288 476,40 |
||
за счет других источников |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||
Основное мероприятие 9. Организация выполнения отдельных функций по эксплуатации зданий, сооружений, инженерных систем муниципальных учреждений (Целевые показатели N 1, N 2, N 3, N 4) |
всего, в том числе |
417 097 309,43 |
31 017 855,96 |
32 795 599,72 |
32 696 019,97 |
34 621 815,55 |
35 457 932,40 |
36 521 670,37 |
37 403 668,71 |
38 151 742,08 |
41 016 937,91 |
49 302 359,37 |
48 111 707,39 |
ДГХ (соадминистратор) |
за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||
за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||
за счет средств местного бюджета |
417 097 309,43 |
31 017 855,96 |
32 795 599,72 |
32 696 019,97 |
34 621 815,55 |
35 457 932,40 |
36 521 670,37 |
37 403 668,71 |
38 151 742,08 |
41 016 937,91 |
49 302 359,37 |
48 111 707,39 |
||
за счет других источников |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||
Основное мероприятие 10. Организация установки и обслуживания временных мобильных туалетов при проведении мероприятий (Целевые показатели N 1, N 2, N 3, N 4) |
всего, в том числе |
20 986 674,30 |
1 618 823,06 |
1 640 633,87 |
1 640 633,87 |
1 737 267,20 |
1 779 222,20 |
1 832 598,87 |
1 876 856,13 |
1 914 393,25 |
2 058 164,18 |
2 473 913,34 |
2 414 168,33 |
ДГХ (соадминистратор) |
за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||
за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||
за счет средств местного бюджета |
20 986 674,30 |
1 618 823,06 |
1 640 633,87 |
1 640 633,87 |
1 737 267,20 |
1 779 222,20 |
1 832 598,87 |
1 876 856,13 |
1 914 393,25 |
2 058 164,18 |
2 473 913,34 |
2 414 168,33 |
||
за счет других источников |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||
Общий объем финансирования программы - всего, в том числе |
всего, в том числе |
16 890 679 712,95 |
1 574 526 351,02 |
1 336 951 506,53 |
1 480 559 787,31 |
1 355 112 843,83 |
1 387 683 777,81 |
1 426 804 674,78 |
1 459 593 966,49 |
1 485 444 101,57 |
1 596 294 013,91 |
1 917 114 987,74 |
1 870 593 701,96 |
х |
за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета |
83 786 780,00 |
879 580,00 |
9 300 000,00 |
73 607 200,00 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||
за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета |
173 077 113,35 |
16 556 662,05 |
23 361 125,05 |
91 625 525,05 |
5 191 725,15 |
5 191 725,15 |
5 191 725,15 |
5 191 725,15 |
5 191 725,15 |
5 191 725,15 |
5 191 725,15 |
5 191 725,15 |
||
за счет средств местного бюджета |
16 633 815 819,60 |
1 557 090 108,97 |
1 304 290 381,48 |
1 315 327 062,26 |
1 349 921 118,68 |
1 382 492 052,66 |
1 421 612 949,63 |
1 454 402 241,34 |
1 480 252 376,42 |
1 591 102 288,76 |
1 911 923 262,59 |
1 865 401 976,81 |
||
за счет других источников |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||
Объем финансирования администратора - комитета культуры и туризма |
всего, в том числе |
16 062 679 750,65 |
1 507 694 125,64 |
1 240 576 593,15 |
1 239 867 002,11 |
1 309 312 249,56 |
1 340 777 099,19 |
1 378 490 795,80 |
1 410 113 307,33 |
1 434 973 829,23 |
1 542 033 424,12 |
1 851 893 758,81 |
1 806 947 565,71 |
х |
за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета |
879 580,00 |
879 580,00 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||
за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета |
52 012 713,35 |
7 156 662,05 |
1 661 125,05 |
1 661 125,05 |
5 191 725,15 |
5 191 725,15 |
5 191 725,15 |
5 191 725,15 |
5 191 725,15 |
5 191 725,15 |
5 191 725,15 |
5 191 725,15 |
||
за счет средств местного бюджета |
16 009 787 457,30 |
1 499 657 883,59 |
1 238 915 468,10 |
1 238 205 877,06 |
1 304 120 524,41 |
1 335 585 374,04 |
1 373 299 070,65 |
1 404 921 582,18 |
1 429 782 104,08 |
1 536 841 698,97 |
1 846 702 033,66 |
1 801 755 840,56 |
||
за счет других источников |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||
Объем финансирования соадминистратора - департамента городского хозяйства |
всего, в том числе |
769 731 893,15 |
45 086 666,23 |
75 545 973,38 |
224 999 215,20 |
45 800 594,27 |
46 906 678,62 |
48 313 878,98 |
49 480 659,16 |
50 470 272,34 |
54 260 589,79 |
65 221 228,93 |
63 646 136,25 |
х |
за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета |
82 907 200,00 |
- |
9 300 000,00 |
73 607 200,00 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||
за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета |
111 664 400,00 |
- |
21 700 000,00 |
89 964 400,00 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||
за счет средств местного бюджета |
575 160 293,15 |
45 086 666,23 |
44 545 973,38 |
61 427 615,20 |
45 800 594,27 |
46 906 678,62 |
48 313 878,98 |
49 480 659,16 |
50 470 272,34 |
54 260 589,79 |
65 221 228,93 |
63 646 136,25 |
||
за счет других источников |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||
Объем финансирования соадминистратора - департамента архитектуры и градостроительства |
всего, в том числе |
58 268 069,15 |
21 745 559,15 |
20 828 940,00 |
15 693 570,00 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
х |
за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||
за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета |
9 400 000,00 |
9 400 000,00 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||
за счет средств местного бюджета |
48 868 069,15 |
12 345 559,15 |
20 828 940,00 |
15 693 570,00 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||
за счет других источников |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
<< Приложение 2 Приложение 2 |
||
Содержание Постановление Администрации г. Сургута Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 23 декабря 2020 г. N 9764 "О внесении... |
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.