В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", Федеральным законом от 08.11.2007 N 257-ФЗ "Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации", Федеральным законом от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", постановлением Администрации города Ижевска от 27.12.2013 г. N 1648 "Об утверждении Порядка принятия решений о разработке муниципальных программ, формирования и реализации муниципальных программ и Методических рекомендаций по разработке муниципальных программ", постановлением Администрации города Ижевска от 30.12.2013 г. N 1651 "Об утверждении перечня муниципальных программ", в целях комплексного развития транспорта и дорожного хозяйства, а также благоустройства территории муниципального образования "Город Ижевск", решением Городской думы города Ижевска от 19.12.2019 г. N 835 "О бюджете муниципального образования "Город Ижевск" на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов, в целях обеспечения комфортных условий проживания для граждан в настоящем и будущем на территории муниципального образования "Город Ижевск", руководствуясь Уставом города Ижевска, постановляю:
1. Внести в постановление Администрации города Ижевска от 30.12.2019 г. N 2597 "Об утверждении муниципальной программы "Благоустройство, дорожное хозяйство и развитие транспортной системы" (далее - Программа), следующие изменения:
1.1. В паспорте Программы строку "Объем средств бюджета муниципального образования "Город Ижевск" на реализацию муниципальной программы" изложить в следующей редакции:
"
Объем средств на реализацию муниципальной программы |
Объем финансирования муниципальной программы за счет средств бюджета муниципального образования "Город Ижевск" 9 122 834,84 тыс. руб. (с учетом субсидий из бюджета Российской Федерации 500 000,00 тыс. руб., субсидий из бюджета Удмуртской Республики 980 195,75 тыс. руб., субвенций из бюджета Удмуртской Республики в размере 4 223,20 тыс. руб.) В том числе: 2020 год - 2 074 049,74 тыс. руб. (с учетом субсидий из бюджета Российской Федерации 250 000,00 тыс. руб., субсидий из бюджета Удмуртской Республики 403 338,55 тыс. руб., субвенций из бюджета Удмуртской Республики в размере 2 792,80 тыс. руб.); 2021 год - 1 738 035,90 тыс. руб. (с учетом субсидий из бюджета Российской Федерации 250 000,00 тыс. руб., субсидий из бюджета Удмуртской Республики 256 498,40 тыс. руб., субвенций из бюджета Удмуртской Республики в размере 1430,4 тыс. руб.); 2022 год - 1 327 687,30 тыс. руб. (с учетом субсидий из бюджета Удмуртской Республики 80 089,70 тыс. руб.); 2023 год - 1 327 687,30 тыс. руб. (с учетом субсидий из бюджета Удмуртской Республики 80 089,70 тыс. руб.); 2024 год - 1 327 687,30 тыс. руб. (с учетом субсидий из бюджета Удмуртской Республики 80 089,70 тыс. руб.); 2025 год - 1 327 687,30 тыс. руб. (с учетом субсидий из бюджета Удмуртской Республики 80 089,70 тыс. руб.). Объем средств из иных источников составит 222 000,00 тыс. руб., в том числе: 2020 год - 12 000,00 тыс. руб.; 2021 год - 42 000,00 тыс. руб.; 2022 год - 42 000,00 тыс. руб.; 2023 год - 42 000,00 тыс. руб.; 2024 год - 42 000,00 тыс. руб.; 2025 год - 42 000,00 тыс. руб. Общий объем финансирования мероприятий муниципальной программы за счет всех источников составит 9 344 834,84 тыс. руб. Объемы финансирования муниципальной программы носят ориентировочный характер и подлежат корректировке в соответствии с решением о бюджете муниципального образования "Город Ижевск" на очередной финансовый год и плановый период. |
".
1.2. В паспорте Программы строку "Ожидаемые конечные результаты реализации муниципальной программы, оценка планируемой эффективности ее реализации" изложить в следующей редакции:
"
Ожидаемые конечные результаты реализации муниципальной программы, оценка планируемой эффективности ее реализации |
Ожидаемые конечные результаты реализации программы: 1. Удовлетворенность населения состоянием общественных городских территорий повысится с 65% в 2019 году до 80% в 2025 году; 2. Увеличение количества перевезённых пассажиров по отношению к предыдущему году на 1%. Ожидается, что прирост количества перевезённых пассажиров в 2025 году по сравнению с 2019 годом составит 10355,496 тыс. человек. 3. Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения уменьшится с 35,18% в 2019 году до 17% в 2025 году. 4. Снижение потребления электрической энергии в транспортном комплексе на 3% по отношению к предыдущему году ежегодно. Ожидаемая экономия потребления электроэнергии в транспортном комплексе в результате реализации энергоэффективных мероприятий в 2025 году по сравнению с 2019 годом составит 20,83 тыс. кВ т.ч. 5. Снижение потребления электроэнергии сетями наружного освещения за счёт установки энергоэффективных светильников на 3% по отношению к предыдущему году ежегодно. Ожидаемое снижение потребления электрической энергии в системе наружного освещения в 2025 году по отношению к 2019 году составит 18%. Реализация муниципальной программы повлияет на повышение удовлетворенности горожан деятельностью органов местного самоуправления за счет позитивных изменений в сфере благоустройства, дорожного хозяйства, а также развития транспортной системы. Показатели результативности и эффективности подпрограмм муниципальной программы и их значения по годам реализации определены в составе подпрограмм. |
".
1.3. В паспорте подпрограммы "Благоустройство" Программы строку "Объем финансирования подпрограммы за счет средств бюджета города Ижевска" изложить в следующей редакции:
"
Объем средств на реализацию подпрограммы |
Объем финансирования подпрограммы за счет средств бюджета муниципального образования "Город Ижевск" - 1 577 234,78 тыс. руб. (с учетом субвенций из бюджета Удмуртской Республики в размере 4 223,20 тыс. руб.) В том числе: 2020 год - 271 233,88 тыс. руб. (с учетом субвенций из бюджета Удмуртской Республики в размере 2 792,80 тыс. руб.); 2021 год - 254 093,30 тыс. руб. (с учетом субвенций из бюджета Удмуртской Республики в размере 1 430,4 тыс. руб.); 2022 год - 262 976,90 тыс. руб.; 2023 год - 262 976,90 тыс. руб.; 2024 год - 262 976,90 тыс. руб.; 2025 год - 262 976,90 тыс. руб. Общий объем финансирования мероприятий подпрограммы за счет всех источников составит 1 577 234,78 тыс. руб. Объемы финансирования подпрограммы носят ориентировочный характер и подлежат корректировке в соответствии с решением о бюджете муниципального образования "Город Ижевск" на очередной финансовый год и плановый период |
".
1.4. В паспорте подпрограммы "Благоустройство" строку "Ожидаемые конечные результаты реализации подпрограммы, оценка планируемой эффективности" изложить в следующей редакции:
"
Ожидаемые конечные результаты реализации подпрограммы, оценка планируемой эффективности ее реализации |
Ожидаемые конечные результаты реализации подпрограммы: 1. Удовлетворенность населения состоянием общественных городских территорий повысится с 65% в 2019 году до 80% в 2025 году; Оценка планируемой эффективности: 1. Экономический и бюджетный эффект - за счет сокращения потребления электроэнергии и расходов на содержание и обслуживание сетей уличного освещения; 2. Социальный эффект - за счет повышения качества городской среды, уровня освещенности улично-дорожной сети |
".
1.5. После абзаца 1 пункта 1.1. подпрограммы "Благоустройство" дополнить абзацами следующего содержания:
"В целях настоящей муниципальной программы используются следующие основные понятия:
Общественные городские территории - это территории муниципального образования соответствующего функционального назначения, которыми беспрепятственно пользуется неограниченный круг лиц (площади, набережные, пешеходные зоны, улицы, скверы, парки, иные территории).
Благоустройство - комплекс мероприятий по содержанию и обустройству объектов благоустройства (в том числе зеленых насаждений), направленных на создание благоприятных условий жизни, трудовой деятельности и досуга населения.".
1.6. Абзац 2 пункта 1.1. подпрограммы "Благоустройство" изложить в следующей редакции:
"Организация благоустройства территории города Ижевска"
1.7. Абзац 5 пункта 1.1. подпрограммы "Благоустройство" изложить в следующей редакции:
"В городе проводится работа по созданию зеленых и рекреационных зон, содержанию и текущему ремонту городских парков и скверов, городских памятников и иных объектов культурного наследия, пешеходных мостов, фонтанов, территорий, прилегающих к родникам, логов и пустошей, а также осуществляется покос травы на газонах и посадка цветов.".
1.8. В абзаце 26 пункта 1.1. подпрограммы "Благоустройство" слово "ТСЖ" заменить на "товарищества собственников недвижимости".
1.9. Абзац 30 пункта 1.1. подпрограммы "Благоустройство" изложить в следующей редакции:
"Одним из важных направлений оздоровления экологической обстановки в городе является развитие городского озеленения. Зеленое хозяйство г. Ижевска составляет около 10492 га, в том числе зеленые насаждения общего пользования (парки, сады, скверы и бульвары) - 395,73 га, городских лесов - 8419 га (данные федеральной статистической отчетности по форме N 1-КХ "Сведения о благоустройстве городских населённых пунктов"). Для улучшения и поддержания состояния зеленых насаждений в условиях городской среды, придания зеленым насаждениям надлежащего декоративного облика требуется своевременное проведение работ по ремонту и уходу за зелеными насаждениями. Однако бюджетные ассигнования не позволяют обеспечить выполнение работ на всей площади общественных городских территорий. В настоящее время обрезка крон деревьев и кустарников проводится в незначительных объемах и в первую очередь направлена на обеспечение безопасности и санитарную вырубку.".
1.10. В абзаце 35 пункта 1.1. подпрограммы "Благоустройство" слова "СНиП 23-05-95 "Естественное и искусственное освещение"" заменить на "СП 52.13330.2011. "Естественное и искусственное освещение"".
1.11. Пункт 1.3. подпрограммы "Благоустройство" изложить в следующей редакции:
"1.3. Показатели, характеризующие достижение поставленных целей и задач, обоснование их состава и значений
В целях количественной оценки достижения цели подпрограммы определен следующий показатель:
1. Удовлетворенность населения состоянием общественных городских территорий, %.
Показатель характеризует отношение населения города Ижевска к состоянию общественных городских территорий. В целях определения значений показателя в конце отчетного периода проводится опрос на официальном сайте МО "Город Ижевск": izh.ru. При этом устанавливается следующая система определения результатов опроса:
1) вариант ответа "крайне неудовлетворительно" принимается равным 25%;
2) вариант ответа "неудовлетворительно" принимается равным 50%;
3) вариант ответа "в целом удовлетворительно" принимается равным 70%;
4) вариант ответа "удовлетворительно" принимается равным 85%;
5) вариант ответа "крайне удовлетворительно" принимается равным 100%.
Результатом опроса является усредненное значение всех ответов, которое принимается за значение целевого показателя.
В целях количественной оценки достижения задач подпрограммы определены следующие показатели:
1. Уровень благоустройства общественных городских территорий (за отчётный год), %.
Показатель рассчитывается по формуле:
, где
В от - уровень благоустройства общественных городских территорий, %,
S б - площадь благоустроенных общественных городских территорий. Площадь благоустроенных общественных городских территорий, которые находятся на содержании и состояние которых соответствует требованиям, отраженным в Правилах благоустройства города Ижевска (утверждены решением Городской думы города Ижевска от 28 июня 2012 г. N 308), тыс. м 2,
S от - общая площадь общественных городских территорий, тыс. м 2.
2. Доля очищенных от мусора общественных городских территорий (за отчётный год), %.
Показатель характеризует долю общественных городских территорий, на которых производилась уборка мусора, от общей площади общественных городских территорий и рассчитывается по формуле:
, где
D у - доля общественных городских территорий, на которых производилась уборка мусора, %,
S m - площадь очищенных территорий (за отчётный год). За первое полугодие рассчитывается по итогам весеннего месячника по санитарной очистке территории города; за второе полугодие - по итогам осеннего месячника по санитарной очистке территории города; за отчетный год - как среднее значение по итогам весеннего и осеннего месячников по санитарной очистке территории города, тыс. м 2,
S c - площадь очищенных территорий (за отчётный год), подлежащих уборке от случайного мусора, тыс. м 2,
S от - общая площадь общественных городских территорий, тыс. м 2.
Информация по площади очищенной территории предоставляется администрациями районов города Ижевска, а также МКУ г. Ижевска "СБиДХ".
3. Доля сетей наружного освещения, находящихся в нормативном состоянии (нарастающим итогом), %.
Показатель определяется как отношение количества городских сетей наружного освещения, соответствующих нормам СП 52.13330.2011, к общему количеству городских сетей наружного освещения. Рассчитывается по формуле:
, где:
D н - доля сетей наружного освещения, находящихся в нормативном состоянии, %,
К н - количество технически исправных светоточек, шт.,
К общ - общее количество светоточек, шт.
Сведения о значениях целевых показателей по годам реализации муниципальной программы в полном объеме представлены в приложении N 1 к программе.".
1.12. Пункт 1.9. подпрограммы "Благоустройство" изложить в следующей редакции:
"Ожидаемый конечный результат реализации подпрограммы:
Удовлетворенность населения состоянием общественных городских территорий повысится с 65% в 2019 году до 80% в 2025 году;
Ожидаемые эффекты от реализации подпрограммы:
а. Экономический и бюджетный эффект - за счет сокращения потребления электроэнергии и расходов на содержание и обслуживание сетей уличного освещения;
б. Социальный эффект - за счет повышения качества городской среды, уровня освещенности улично-дорожной сети.".
1.13. В паспорте подпрограммы "Организация транспортного обслуживания населения" Программы строку "Объем финансирования подпрограммы за счет средств бюджета города Ижевска" изложить в следующей редакции:
"
Объем средств на реализацию подпрограммы |
Объем финансирования подпрограммы за счет средств бюджета муниципального образования "Город Ижевск" - 0,20 тыс. руб. В том числе: 2020 год - 0,20 тыс. руб.; 2021 год - 0,00 тыс. руб.; 2022 год - 0,00 тыс. руб.; 2023 год - 0,00 тыс. руб.; 2024 год - 0,00 тыс. руб.; 2025 год - 0,00 тыс. руб. Общий объем финансирования мероприятий подпрограммы за счет всех источников составит 0,20 тыс. руб. Объемы финансирования подпрограммы носят ориентировочный характер и подлежат корректировке в соответствии с решением о бюджете муниципального образования "Город Ижевск" на очередной финансовый год и плановый период |
".
1.14. В паспорте подпрограммы "Организация транспортного обслуживания населения" в строке "Ожидаемые конечные результаты реализации подпрограммы, оценка планируемой эффективности" абзац 1 изложить в следующей редакции:
"Ожидаемый конечный результат реализации подпрограммы: Увеличение количества перевезённых пассажиров по отношению к предыдущему году на 1%. Ожидается, что прирост количества перевезённых пассажиров в 2025 году по сравнению с 2019 годом составит 10355,496 тыс. человек.".
1.15. Абзацы 8 и 9 пункта 2.1. подпрограммы "Организация транспортного обслуживания населения" изложить в следующей редакции:
"Ежедневно на маршруты выходят более 700 единиц пассажирского транспорта, который перевозит в сутки свыше 400 тысяч пассажиров. Количество перевезённых пассажиров в 2018 году составило 166725,551 тыс. человек, в 2019 году - 168326,932 тыс. человек.
Парк предприятий пассажирского транспорта - более 700 единиц (355 автобусов, 208 трамваев, 211 троллейбусов). Количество транспортных средств, работающих на организованных маршрутах регулярных перевозок, оборудованных для перевозки маломобильных групп населения, составляет 74 единицы.".
1.16. Абзац 12 пункта 2.1. подпрограммы "Организация транспортного обслуживания населения" изложить в следующей редакции:
"В связи с автомобилизацией населения за последние 7 лет количество пассажиров, перевозимых в сутки, сократилось с 1200 тыс. чел. до 400 тыс. чел.".
1.17. Пункт 2.3. подпрограммы "Организация транспортного обслуживания населения" изложить в следующей редакции:
"2.3. Показатели, характеризующие достижение поставленных целей и задач, обоснование их состава и значений
В целях количественной оценки достижения целей подпрограммы определены следующие показатели:
1. Увеличение количества перевезённых в общественном транспорте пассажиров (по отношению к предыдущему году), %:
, где
D н - увеличение количества перевезённых в общественном транспорте пассажиров, %,
Ч п - количество перевезённых в общественном транспорте пассажиров за год, предыдущий отчётному, человек,
Ч о - количество перевезённых в общественном транспорте пассажиров за отчётный год, человек.
В целях количественной оценки достижения задач подпрограммы определены следующие показатели:
1. Доля транспортных средств, относящихся к общественному транспорту, оборудованных для перевозки маломобильных граждан (нарастающим итогом), %.
Показатель характеризует работу Администрации города по проведению мероприятий по привлечению транспортных организаций к покупке (приобретению) общественного транспорта, оборудованного для перевозки маломобильных граждан.
, где
D мг - доля транспортных средств, относящихся к общественному транспорту, оборудованных для перевозки маломобильных граждан, %,
К мг - количество транспортных средств, работающих на организованных маршрутах регулярных перевозок, оборудованных для перевозки маломобильных групп населения, ед.,
К общ. - общее количество транспортных средств, работающих на организованных маршрутах регулярных перевозок, ед.
Сведения о значениях целевых показателей по годам реализации муниципальной программы в полном объеме представлены в приложении N 1 к программе.".
1.18. Абзац 1 пункта 2.9. подпрограммы "Организация транспортного обслуживания населения" изложить в следующей редакции:
"В результате реализации подпрограммы прогнозируется увеличение количества перевезённых пассажиров по отношению к предыдущему году на 1%. Ожидается, что прирост количества перевезённых пассажиров в 2025 году по сравнению с 2019 годом составит 10355,496 тыс. человек.".
1.19. В паспорте подпрограммы "Развитие дорожного хозяйства" Программы строку "Объем финансирования подпрограммы за счет средств бюджета города Ижевска" изложить в следующей редакции:
"
Объем средств на реализацию подпрограммы |
Объем финансирования подпрограммы за счет средств бюджета муниципального образования "Город Ижевск" - 6 377 857,11 тыс. рублей (с учетом субсидий из бюджета Российской Федерации 500 000,00 тыс. руб., субсидий из бюджета Удмуртской Республики 980 195,75 тыс. руб.). В том числе: 2020 год - 1 624 619,71 тыс. руб. (с учетом субсидий из бюджета Российской Федерации 250 000,00 тыс. руб., субсидий из бюджета Удмуртской Республики 403 338,55 тыс. руб.); 2021 год - 1 291 641,80 тыс. руб. (с учетом субсидий из бюджета Российской Федерации 250 000,00 тыс. руб., субсидий из бюджета Удмуртской Республики 256 498,40 тыс. руб.); 2022 год - 865 398,90 тыс. руб. (с учетом субсидий из бюджета Удмуртской Республики 80 089,70 тыс. руб.); 2023 год - 865 398,90 тыс. руб. (с учетом субсидий из бюджета Удмуртской Республики 80 089,70 тыс. руб.); 2024 год - 865 398,90 тыс. руб. (с учетом субсидий из бюджета Удмуртской Республики 80 089,70 тыс. руб.); 2025 год - 865 398,90 тыс. руб. (с учетом субсидий из бюджета Удмуртской Республики 80 089,70 тыс. руб.). Объем средств из иных источников составит 150 000,00 тыс. руб., в том числе: 2020 год - 0 тыс. руб.; 2021 год - 30 000,00 тыс. руб.; 2022 год - 30 000,00 тыс. руб.; 2023 год - 30 000,00 тыс. руб.; 2024 год - 30 000,00 тыс. руб.; 2025 год - 30 000,00 тыс. руб. Общий объем финансирования мероприятий подпрограммы за счет всех источников составит 6 527 857,11 тыс. руб. Объемы финансирования подпрограммы носят ориентировочный характер и подлежат корректировке в соответствии с решением о бюджете муниципального образования "Город Ижевск" на очередной финансовый год и плановый период |
".
1.20. В паспорте подпрограммы "Развитие дорожного хозяйства" в строке "Ожидаемые конечные результаты реализации подпрограммы, оценка планируемой эффективности" абзац 1 изложить в следующей редакции:
"Ожидаемый конечный результат реализации подпрограммы: Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения уменьшится с 35,18% в 2019 году до 17% в 2025 году."
1.21. Абзац 3-6 пункта 3.1. подпрограммы "Развитие дорожного хозяйства" изложить в следующей редакции:
"В соответствии с информацией, указанной в форме федерального статистического наблюдения N 3-ДГ (мо) "Сведения об автомобильных дорогах общего пользования местного значения и искусственных сооружениях на них, находящихся в собственности муниципальных образований" в 2019 году протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения муниципального образования "Город Ижевск" составила 949,7 км, из них дороги с твердым покрытием - 463,2 км (в том числе с усовершенствованным покрытием - 452,2 км). Протяжённость дорог с твёрдым покрытием и грунтовых дорог, не отвечающих нормативным требованиям, - 334,1 км.".
1.22. Абзац 11 пункта 3.1. подпрограммы "Развитие дорожного хозяйства" дополнить следующим предложением:
"По причине неудовлетворительного состояния автомобильных дорог в 2019 году совершено 327 дорожно-транспортных происшествия.".
1.23. Пункт 3.3 подпрограммы "Развитие дорожного хозяйства" изложить в следующей редакции:
"3.3. Показатели, характеризующие достижение поставленных целей и задач, обоснование их состава и значений
В целях количественной оценки достижения цели подпрограммы определен следующий показатель:
1. Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения (убывающим итогом), %.
Показатель характеризует состояние автомобильных дорог общего пользования местного значения и предусмотрен в качестве целевого показателя при оценке эффективности деятельности органов муниципального самоуправления.
Расчет производится в соответствии с инструкцией по подготовке доклада главы местной администрации городского округа (муниципального района) субъекта Российской Федерации о достигнутых значениях показателей для оценки эффективности деятельности органов местного самоуправления городских округов и муниципальных районов за отчетный год и их планируемых значениях на 3-летний период в соответствии с Методическими рекомендациями Минэкономразвития РФ по следующей формуле:
, где
D н - доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения %,
L н - общая протяженность автомобильных дорог общего пользования местного, не отвечающих нормативных требованиям, км,
L общ - общая протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения на конец год (в соответствии с информацией, указанной в форме федерального статистического наблюдения N 3-ДГ (мо) "Сведения об автомобильных дорогах общего пользования местного значения и искусственных сооружениях на них, находящихся в собственности муниципальных образований"), км.
В целях количественной оценки достижения задач подпрограммы определены следующие показатели:
1. Доля остановок общественного транспорта, оборудованных навесами, в общем количестве остановок (нарастающим итогом), %.
Показатель характеризует уровень комфортности для участников дорожного движения и рассчитывается по следующей формуле:
, где
D оп - доля остановок общественного транспорта, оборудованных навесами (остановочными павильонами), в общем количестве остановок, %,
K п - количество остановок, оборудованных навесами (остановочными павильонами), шт,
K о - общее количество остановок, шт.
2. Доля светофорных объектов, установленных на опасных участках дорог, от общей потребности (нарастающим итогом), %.
Показатель характеризует уровень безопасности для участников дорожного движения и определяется по следующей формуле:
, где
D с - доля светофорных объектов, установленных на опасных участках дорог, от общей потребности (%),
K у - количество установленных светофорных объектов, ед.
K пт - общая потребность в установке светофорных объектов на опасных участках дорог, ед.
3. Снижение количества дорожно-транспортных происшествий по причине неудовлетворительного состояния дорог (по отношению к предыдущему году), %.
Показатель характеризует состояние автомобильных дорог общего пользования местного значения и определяется по следующей формуле:
, где
D a - снижение количества дорожно-транспортных происшествий по причине неудовлетворительного состояния дорог, %,
K о - количество дорожно-транспортных происшествий по причине неудовлетворительного состояния дорог в отчётном году, ед,
K п - количество дорожно-транспортных происшествий по причине неудовлетворительного состояния дорог в году предыдущем отчётному, ед.
Сведения о значениях целевых показателей по годам реализации муниципальной программы в полном объеме представлены в приложении N 1 к программе.".
1.24. Абзац 1 пункта 3.9 подпрограммы "Развитие дорожного хозяйства" изложить в следующей редакции:
"В результате реализации подпрограммы доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения уменьшится с 35,18% в 2019 году до 17% в 2025 году.".
1.25. В паспорте подпрограммы "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности" строку "Ожидаемые конечные результаты реализации подпрограммы, оценка планируемой эффективности" изложить в следующей редакции:
"
Ожидаемые конечные результаты реализации подпрограммы, оценка планируемой эффективности ее реализации |
Ожидаемые конечные результаты реализации подпрограммы: 1. Снижение потребления электрической энергии в транспортном комплексе на 3% по отношению к предыдущему году ежегодно. Ожидаемая экономия потребления электроэнергии в транспортном комплексе в результате реализации энергоэффективных мероприятий в 2025 году по сравнению с 2019 годом составит 20,83 тыс. кВ т.ч. 2. Снижение потребления электроэнергии сетями наружного освещения за счёт установки энергоэффективных светильников на 3% по отношению к предыдущему году ежегодно. Ожидаемое снижение потребления электрической энергии в системе наружного освещения в 2025 году по отношению к 2019 году составит 18%. Ожидаемые эффекты от реализации подпрограммы: а. Экономический эффект - за счет снижения потребления энергоресурсов; б. Социальный эффект - за счет сохранения оптимальной стоимости проезда и маршрутной сети города; в. Бюджетный эффект - за счет оптимизации стоимости услуг на пассажирские перевозки и, как следствие, незначительного роста расходов городского бюджета на компенсацию перевозчикам выпадающих доходов льготной перевозки некоторых категорий граждан |
".
1.26. Абзац 13 пункта 4.1. подпрограммы "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности" изложить в следующей редакции:
"Экономия потребления электроэнергии в транспортном комплексе в 2019 году составила 107,4 тыс. кВ т.ч. В случае реализации мероприятий настоящей подпрограммы стоимость одной поездки в общественном транспорте будет увеличиваться не более чем на 6 - 7% в год.".
1.27. Абзацы 14 - 16 пункта 4.1 подпрограммы "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности" изложить в следующей редакции:
"Наружное освещение"
Следующая важная составляющая подпрограммы - энергосбережение в сфере наружного освещения. Основные мероприятия по развитию уличного освещения предусмотрены в подпрограмме "Благоустройство". Подпрограмма "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности" предусматривает мероприятия по модернизации сетей наружного освещения именно с целью повышения их энергетической эффективности.
Замена ламп накаливания и других неэффективных элементов систем наружного освещения, в том числе светильников, на энергосберегающие будет способствовать снижению потребления электроэнергии.
Данные о замене светильников типа ЖКУ на энергоэффективные светильники в 2018 и 2019 годах приведены в таблице.
Наименование показателя |
Ед. изм. |
2018 год |
2019 год |
Общее количество современных энергоэффективных светильников |
шт. |
3331 |
9136 |
Общее количество светильников типа ЖКУ |
шт. |
26065 |
21327 |
Учитывая, что потребляемая мощность светильников типа ЖКУ равна 3662,7 кВт, а энергосберегающих - 479,9 кВт, в результате произведённых расчётов (согласно формуле, приведённой в п. 4.3), мероприятие по переводу существующих светильников на современные энергоэффективные в 2019 году позволило снизить потребление электроэнергии сетями наружного освещения города на 26,06%.
Реализация подпрограммы позволит получить экономию электроэнергии и, соответственно, расходов на содержание сетей уличного освещения, что в дальнейшем повлечет экономию бюджетных средств по содержанию и обслуживанию сетей.".
1.28. Абзацы 1-3 пункта 4.3 подпрограммы "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности" изложить в следующей редакции:
"4.3. Показатели, характеризующие достижение поставленных целей и задач, обоснование их состава и значений
В целях количественной оценки достижения цели подпрограммы определены следующие показатели:
1. Снижение потребления электрической энергии в транспортном комплексе (по отношению к предыдущему году), %.
Показатель характеризует понижение потребления электроэнергии в транспортном комплексе в результате замены обычных светильников на энергоэффективные светильники и рассчитывается по формуле:
, где
Е тр - снижение потребление электрической энергии в транспортном комплексе, %.
К п - экономия потребления электроэнергии за год предшествующий отчётному, тыс. кВт. ч,
К о - экономия потребления электроэнергии за отчётный год, тыс. кВ т.ч.
2. Снижение потребления электроэнергии сетями наружного освещения за счёт установки энергоэффективных светильников (по отношению к предыдущему году), %.
Показатель характеризует понижение потребления электроэнергии сетями наружного освещения в результате замены обычных светильников на энергоэффективные светильники.
Расчет осуществляется следующим образом:
, где
E о(п) - снижение потребления электроэнергии сетями наружного освещения за счёт установки энергоэффективных светильников за отчётный год (предшествующий отчётному год),
П макс. - максимальное потребление (без учета энергоэффективных светильников),
П макс. = (С об. + С экон.) x Вт об.,
П экон. - потребление с учетом энергоэффективных светильников,
П экон. = С об. x ВТ об. + С экон. x Вт экон,
С об. - количество обычных светильников, шт.,
С экон. - количество энергоэффективных светильников, шт.,
Вт об. - потребляемая мощность обычных светильников, кВт
Вт экон. - потребляемая мощность энергоэффективных светильников, кВт.
Снижение потребления электроэнергии сетями наружного освещения за счёт установки энергоэффективных светильников по отношению к предыдущему году (Е) рассчитывается как разница значений снижения потребления электроэнергии сетями наружного освещения за счёт установки энергоэффективных светильников за отчётный год (Е о) и год, предшествующий отчётному (Е п): Е = Е о - Е п, %".
1.29. После подпункта 6 пункта 4.3 подпрограммы "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности" дополнить абзацем следующего содержания:
"Значения показателей 1 - 6 устанавливаются на основании данных, предоставленных транспортными организациями. Состав целевых показателей (индикаторов) сформирован с учетом требований постановления Правительства Российской Федерации от 31 декабря 2009 года N 1225 "О требованиях к региональным и муниципальным программам в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности".".
1.30. Подпункт 7 пункта 4.3 подпрограммы "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности" изложить в следующей редакции:
"7. Доля установленных энергоэффективных светильников от общего количества светильников наружного освещения (нарастающим итогом), %".
Показатель определяется как отношение количества энергоэффективных светильников к общему количеству светильников наружного освещения и рассчитывается по формуле:
, где
D эф - доля установленных энергоэффективных светильников от общего количества светильников наружного освещения (нарастающим итогом), %,
К эф - количество современных энергоэффективных светильников, шт,
К ос - общее количество светильников наружного освещения, шт.".
1.31. Абзац 1 пункта 4.9. подпрограммы "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности" изложить в следующей редакции:
Ожидаемые конечные результаты реализации подпрограммы:
1. Снижение потребления электрической энергии в транспортном комплексе на 3% ежегодно (по отношению к предыдущему году).
Ожидаемая экономия потребления электроэнергии в транспортном комплексе в результате реализации энергоэффективных мероприятий в 2025 году по сравнению с 2019 годом составит 20,83 тыс. кВ т.ч.
2. Снижение потребления электроэнергии сетями наружного освещения за счёт установки энергоэффективных светильников на 3% ежегодно (по отношению к предыдущему году).
Ожидаемое снижение потребления электрической энергии в системе наружного освещения в 2025 году по отношению к 2019 году составит 18%.".
1.32. В паспорте подпрограммы "Создание условий для реализации муниципальной программы" строку "Соисполнители" изложить в следующей редакции:
"
Соисполнители |
1. Администрации районов города Ижевска, 2. МКУ г. Ижевска "Служба благоустройства и дорожного хозяйства" |
".
1.33. В паспорте подпрограммы "Создание условий для реализации подпрограммы" Программы строку "Объем финансирования подпрограммы за счет средств бюджета города Ижевска" изложить в следующей редакции:
"
Объем средств на реализацию подпрограммы |
Объем финансирования муниципальной программы за счет средств бюджета муниципального образования "Город Ижевск" - 1 167 742,75 тыс. рублей. В том числе: в 2020 году - 178 195,95 тыс. руб.; в 2021 году - 192 300,80 тыс. руб.; в 2022 году - 199 311,50 тыс. руб.; в 2023 году - 199 311,50 тыс. руб.; в 2024 году - 199 311,50 тыс. руб.; в 2025 году - 199 311,50 тыс. руб. Общий объем финансирования мероприятий муниципальной программы за счет всех источников составит 1 167 742,75 тыс. руб. Объемы финансирования подпрограммы носят ориентировочный характер и подлежат корректировке в соответствии с решением о бюджете муниципального образования "Город Ижевск" на очередной финансовый год и плановый период |
".
1.34. Пункт 5.3 подпрограммы "Создание условий для реализации муниципальной программы" изложить в следующей редакции:
"5.3. Показатели, характеризующие достижение поставленных задач, обоснование их состава и значений
В целях количественной оценки достижения цели подпрограммы определен следующий показатель:
1. Степень достижения плановых значений ожидаемых непосредственных результатов реализации мероприятий - не менее 100% за каждый отчетный год.
Показатель рассчитывается по следующей формуле:
, где
СД р - степень достижения плановых значений ожидаемых непосредственных результатов реализации мероприятий муниципальной программы и её подпрограмм, %: - для показателей с желаемой тенденцией увеличения значений, - для показателей с желаемой тенденцией уменьшения значений,
ЗП п - плановое значение показателя,
ЗП ф - фактическое значение показателя.
В целях количественной оценки достижения задач подпрограммы определен следующий показатель:
1. Достижение прогнозных значений показателей (индикаторов) муниципальной программы и ее подпрограмм (за отчетный год), %.
, где
Д цп - достижение прогнозных значений показателей (индикаторов) муниципальной программы и ее подпрограмм,
К д - количество достигнутых целевых показателей (индикаторов),
К цп - общее количество целевых показателей (индикаторов).
Сведения о значениях целевых показателей по годам реализации муниципальной программы в полном объеме представлены в приложении N 1 к программе.".
1.35. Приложение 1 к Программе изложить в редакции согласно приложению 1 к настоящему постановлению.
1.36. Приложение 2 к Программе изложить в редакции согласно приложению 2 к настоящему постановлению.
2. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.
Глава муниципального образования "Город Ижевск" |
О.Н. Бекмеметьев |
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.
Постановление Администрации г. Ижевска Удмуртской Республики от 16 декабря 2020 г. N 1943 "О внесении изменений в постановление Администрации г. Ижевска от 30 декабря 2019 г. N 2597 "Об утверждении муниципальной программы "Благоустройство, дорожное хозяйство и развитие транспортной системы"
Текст постановления опубликован на сайте Сетевого издания "Ижевский вестник" http://izhdoc.ru 16 декабря 2020 г.