Постановление Правительства Белгородской области от 28 декабря 2020 г. N 589-пп
"О внесении изменений в постановление Правительства Белгородской области от 16 декабря 2013 года N 523-пп"
В целях повышения эффективности процесса мониторинга реализации государственной программы Белгородской области "Социальная поддержка граждан в Белгородской области", утверждённой постановлением Правительства Белгородской области от 16 декабря 2013 года N 523-пп, а также во исполнение законов Белгородской области от 13 декабря 2019 года N 431 "Об областном бюджете на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов" и от 26 декабря 2020 года N 19 "Об областном бюджете на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов" Правительство Белгородской области постановляет:
1. Внести следующие изменения в постановление Правительства Белгородской области от 16 декабря 2013 года N 523-пп "Об утверждении государственной программы Белгородской области "Социальная поддержка граждан в Белгородской области":
в государственную программу Белгородской области "Социальная поддержка граждан в Белгородской области" (далее - Программа), утверждённую в пункте 1 названного постановления:
- раздел 8 паспорта Программы изложить в следующей редакции:
8. |
Объемы бюджетных ассигнований государственной программы за счет средств областного бюджета, а также прогнозный объем средств, привлекаемых из других источников |
Планируемый общий объем финансирования государственной программы в 2014 - 2025 годах за счет всех источников финансирования составит 142120562,8 тыс. рублей. Объем финансирования государственной программы за счет средств областного бюджета составит 85316770,9 тыс. рублей, в том числе по годам: 2014 год - 4926859 тыс. рублей; 2015 год - 5325469,7 тыс. рублей; 2016 год - 5746898,4 тыс. рублей; 2017 год - 5893138 тыс. рублей; 2018 год - 6431560 тыс. рублей; 2019 год - 6530504,7 тыс. рублей; 2020 год - 7280637,7 тыс. рублей; 2021 год - 8071809,4 тыс. рублей; 2022 год - 8650811,9 тыс. рублей; 2023 год - 8834175,5 тыс. рублей; 2024 год - 8756128 тыс. рублей; 2025 год - 8868778,6 тыс. рублей Планируемый объем финансирования государственной программы за счет средств федерального бюджета составит 52737535,7 тыс. рублей. Планируемый объем финансирования государственной программы за счет средств консолидированного бюджета муниципальных образований области составит 55023,2 тыс. рублей. Планируемый объем финансирования государственной программы за счет иных источников составит 4011233 тыс. рублей |
- пункты 4, 7, 10, 12 раздела 9 паспорта Программы изложить в следующей редакции:
9. |
Конечные результаты государственной программы |
4. Увеличение удельного веса граждан пожилого возраста и инвалидов (взрослых и детей), получивших услуги в негосударственных организациях социального обслуживания, в общей численности граждан пожилого возраста и инвалидов (взрослых и детей), получивших услуги в организациях социального обслуживания всех форм собственности, до 2 процентов к 2019 году и поддержание на данном уровне до 2025 года. 7. Увеличение доли доступных для инвалидов и других маломобильных групп населения приоритетных объектов социальной, транспортной, инженерной инфраструктуры в общем количестве приоритетных объектов (рост с 31,6 процента в 2014 году до 100 процентов к 2020 году и поддержание на данном уровне до 2025 года). 10. Достижение доли средств областного бюджета, выделяемых негосударственным организациям, оказывающим социальные услуги, в общем объеме средств областного бюджета, выделяемых на предоставление услуг в сфере социального обслуживания, до 10 процентов к 2025 году. 12. Увеличение доли инвалидов, в том числе детей-инвалидов, в отношении которых осуществлялись мероприятия по реабилитации и (или) абилитации, в общей численности инвалидов, имеющих такие рекомендации в индивидуальной программе реабилитации или абилитации, в Белгородской области до 74,8 процента к концу 2023 года |
- таблицу 1 раздела 1 Программы изложить в следующей редакции:
"Таблица 1
Сведения
о сети государственных и муниципальных учреждений (организаций) системы социальной защиты населения в Белгородской области
N п/п |
Тип учреждения |
Количество учреждений, ед. |
|
всего |
из них юридические лица |
||
1. |
Учреждения (организации), осуществляющие стационарное социальное обслуживанию, в том числе: |
16 |
16 |
- психоневрологические интернаты |
6 |
6 |
|
- дома-интернаты для престарелых и инвалидов |
8 |
8 |
|
- специальный дом-интернат для престарелых и инвалидов |
1 |
1 |
|
- центр развития и социализации |
1 |
1 |
|
2. |
Прочие государственные учреждения (организации), в том числе: |
3 |
3 |
- многопрофильный центр реабилитации |
1 |
1 |
|
- областной ресурсно-консультационный центр по работе с семьей и детьми |
1 |
1 |
|
- государственное казённое учреждение |
1 |
1 |
|
3. |
Государственные центры развития и социализации ребёнка |
3 |
3 |
4. |
Центр подготовки и постинтернатного сопровождения выпускников |
1 |
1 |
5. |
Реабилитационный центр для детей и подростков с ограниченными возможностями |
1 |
1 |
6. |
Социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних |
1 |
1 |
7. |
Центр социальной помощи семье и детям |
1 |
1 |
|
Итого государственные учреждения (организации) |
26 |
26 |
8. |
Негосударственные центры развития и социализации ребёнка |
2 |
2 |
9. |
Муниципальные учреждения (организации), в том числе: |
36 |
36 |
дома-интернаты для престарелых и инвалидов малой вместимости |
3 |
3 |
|
комплексные центры социального обслуживания населения |
22 |
22 |
|
учреждения помощи семье и детям |
11 |
11 |
|
|
Всего учреждений |
64 |
64 |
- тридцать девятый - сорок первый абзацы раздела 1 Программы изложить в следующей редакции:
"В 2019 - 2020 годы проведены работы по капитальному ремонту ГБСУСОССЗН "Прохоровский дом-интернат для престарелых и инвалидов имени Почетного гражданина Белгородской области М.А. Деркач.
В 2019 - 2020 годы за счет средств областного бюджета проведены работы по капитальному ремонту ГБСУСОССЗН "Старооскольский дом-интернат для престарелых и инвалидов" (21000 тыс. рублей), ГБСУСОССЗН "Ровеньский дом-интернат для престарелых и инвалидов" (17000 тыс. рублей) и ГБСУСОССЗН "Томаровский психоневрологический интернат" (7000 тыс. рублей).
В 2020 году проводится капитальный ремонт 2 этажа второго жилого корпуса ГБСУСОССЗН "Борисовский психоневрологический интернат".";
- сорок третий абзац раздела 1 Программы изложить в следующей редакции:
"В рамках реализации федерального проекта "Старшее поколение" национального проекта "Демография" с 2019 года создается система долговременного ухода за гражданами пожилого возраста и инвалидами, включающая социальное обслуживание и медицинскую помощь на дому, а также в полустационарной и стационарной форме с привлечением патронажной службы и сиделок.";
- сорок пятый абзац раздела 1 Программы изложить в следующей редакции:
"В рамках формирования междисциплинарных мобильных (патронажных) бригад, оказывающих помощь гражданам пожилого возраста по месту их постоянного проживания, а также в целях осуществления доставки лиц старше 65 лет, проживающих в сельской местности, в медицинские организации в 2019 году приобретено 24 отечественных специализированных автомобиля за счет иных межбюджетных трансферов из федерального бюджета в сумме 41800 тыс. рублей.";
- тридцать второй абзац раздела 2 Программы изложить в следующей редакции:
"4) увеличение удельного веса граждан пожилого возраста и инвалидов (взрослых и детей), получивших услуги в негосударственных организациях социального обслуживания, в общей численности граждан пожилого возраста и инвалидов (взрослых и детей), получивших услуги в организациях социального обслуживания всех форм собственности, до 2 процентов к 2019 году и поддержание на данном уровне до 2025 года;";
- тридцать пятый абзац раздела 2 Программы изложить в следующей редакции:
"7) увеличение доли доступных для инвалидов и других маломобильных групп населения приоритетных объектов социальной, транспортной, инженерной инфраструктуры в общем количестве приоритетных объектов (рост с 31,6 процента в 2014 году до 100 процентов к 2020 году и поддержание на данном уровне до 2025 года);";
- тридцать восьмой абзац раздела 2 Программы изложить в следующей редакции:
"10) достижение доли средств областного бюджета, выделяемых негосударственным организациям, оказывающим социальные услуги, в общем объеме средств областного бюджета, выделяемых на предоставление услуг в сфере социального обслуживания, до 10 процентов к 2025 году;";
- сороковой абзац раздела 2 Программы изложить в следующей редакции:
"12) увеличение доли инвалидов, в том числе детей-инвалидов, в отношении которых осуществлялись мероприятия по реабилитации и (или) абилитации, в общей численности инвалидов, имеющих такие рекомендации в индивидуальной программе реабилитации или абилитации, в Белгородской области, до 74,8 процента к концу 2023 года.";
- четырнадцатый абзац раздела 4 Программы изложить в следующей редакции:
"4. Увеличение численности граждан пожилого возраста и инвалидов (взрослых и детей), получивших услуги в негосударственных организациях социального обслуживания, до 720 человек к 2019 году и поддержание данного уровня до 2025 года.";
- тридцатый абзац раздела 4 Программы изложить в следующей редакции:
"Увеличение количества социально ориентированных некоммерческих организаций, оказывающих социальные услуги, до 3 организаций к 2017 году.";
- тридцать восьмой - тридцать девятый абзацы раздела 4 Программы изложить в следующей редакции:
"1. Увеличение доли инвалидов, положительно оценивающих отношение населения к проблемам инвалидов, в общей численности опрошенных инвалидов в Белгородской области до 52,5 процента к 2021 году.
2. Увеличение количества выпущенных изданий адаптированного формата для незрячих и слабовидящих до 400 единиц к 2025 году.";
- сорок первый абзац раздела 4 Программы изложить в следующей редакции:
"4. Увеличение доли инвалидов, в том числе детей-инвалидов, принимающих активное участие в мероприятиях культурно-оздоровительного характера, в общей численности этой категории до 2,4 процента к 2021 году.";
- сорок третий абзац раздела 4 Программы изложить в следующей редакции:
"6. Увеличение доли общеобразовательных организаций, в которых создана универсальная безбарьерная среда для инклюзивного образования детей-инвалидов, в общем количестве общеобразовательных организаций до 23,9 процента к 2025 году.";
- пятьдесят шестой - пятьдесят седьмой абзацы раздела 4 Программы изложить в следующей редакции:
"1. Увеличить долю инвалидов, в отношении которых осуществлялись мероприятия по реабилитации и (или) абилитации, в общей численности инвалидов, имеющих такие рекомендации в индивидуальной программе реабилитации или абилитации (взрослые), в Белгородской области до 74,9 процента к концу 2023 года.
2. Увеличить долю инвалидов, в отношении которых осуществлялись мероприятия по реабилитации и (или) абилитации, в общей численности инвалидов, имеющих такие рекомендации в индивидуальной программе реабилитации или абилитации (дети), в Белгородской области до 76,8 процента к концу 2023 года.";
- раздел 5 Программы изложить в следующей редакции:
"5. Ресурсное обеспечение государственной программы
Планируемый общий объем финансирования государственной программы в 2014 - 2025 годах за счет всех источников финансирования составит 142120562,8 тыс. рублей.
Объем финансирования государственной программы за счет средств областного бюджета составит 85316770,9 тыс. рублей, в том числе по годам:
2014 год - 4926859 тыс. рублей;
2015 год - 5325469,7 тыс. рублей;
2016 год - 5746898,4 тыс. рублей;
2017 год - 5893138 тыс. рублей;
2018 год - 6431560 тыс. рублей;
2019 год - 6530504,7 тыс. рублей;
2020 год - 7280637,7 тыс. рублей;
2021 год - 8071809,4 тыс. рублей;
2022 год - 8650811,9 тыс. рублей;
2023 год - 8834175,5 тыс. рублей;
2024 год - 8756128 тыс. рублей;
2025 год - 8868778,6 тыс. рублей.
Планируемый объем финансирования государственной программы за счет средств федерального бюджета составит 52737535,7 тыс. рублей.
Планируемый объем финансирования государственной программы за счет средств консолидированного бюджета муниципальных образований области составит 55023,2 тыс. рублей.
Планируемый объем финансирования государственной программы за счет иных источников составит 4011233 тыс. рублей.
Ресурсное обеспечение и прогнозная (справочная) оценка расходов на реализацию мероприятий государственной программы, подпрограмм государственной программы из различных источников финансирования и ресурсное обеспечение реализации государственной программы, подпрограмм за счет средств бюджета Белгородской области представлены соответственно в приложениях N 3 и N 4 к государственной программе.
Объем финансового обеспечения государственной программы подлежит ежегодному уточнению в рамках подготовки проекта закона области об областном бюджете на очередной финансовый год и на плановый период.";
- в подпрограмму 1 "Развитие мер социальной поддержки отдельных категорий граждан" Программы (далее - подпрограмма 1):
- раздел 6 паспорта подпрограммы 1 изложить в следующей редакции:
6. |
Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы 1 за счет средств областного бюджета, а также прогнозный объем средств, привлекаемых из других источников |
Планируемый общий объем финансирования подпрограммы 1 в 2014 - 2025 годах за счет всех источников финансирования составит 56085941,5 тыс. рублей. Объем финансового обеспечения реализации подпрограммы 1 за 2014 - 2025 годы за счет средств областного бюджета составит 27246553 тыс. рублей, в том числе по годам: 2014 год - 1873121,7 тыс. рублей; 2015 год - 1929760,4 тыс. рублей; 2016 год - 2021856,8 тыс. рублей; 2017 год - 2073092 тыс. рублей; 2018 год - 2199813 тыс. рублей; 2019 год - 2230547,5 тыс. рублей; 2020 год - 2268903,1 тыс. рублей; 2021 год - 2401682 тыс. рублей; 2022 год - 2496064,8 тыс. рублей: 2023 год - 2583903,9 тыс. рублей; 2024 год - 2583903,9 тыс. рублей; 2025 год - 2583903,9 тыс. рублей. Планируемый объем финансирования подпрограммы 1 в 2014 - 2025 годах за счет средств федерального бюджета составит 28839388,5 тыс. рублей |
- двадцать третий абзац раздела 1 подпрограммы 1 после слов "в электронной форме." дополнить словами "В связи с этим на территории Белгородской области реализуется проект "Цифровая трансформация предоставления услуг", который планируется завершить к 1 апреля 2021 года.";
- раздел 5 подпрограммы 1 изложить в следующей редакции:
"5. Ресурсное обеспечение подпрограммы 1
Планируемый общий объем финансирования подпрограммы 1 в 2014 - 2025 годах за счет всех источников финансирования составит 56085941,5 тыс. рублей.
Объем финансового обеспечения реализации подпрограммы 1 за 2014 - 2025 годы за счет средств областного бюджета составит 27246553 тыс. рублей, в том числе по годам:
2014 год - 1873121,7 тыс. рублей;
2015 год - 1929760,4 тыс. рублей;
2016 год - 2021856,8 тыс. рублей;
2017 год - 2073092 тыс. рублей;
2018 год - 2199813 тыс. рублей;
2019 год - 2230547,5 тыс. рублей;
2020 год - 2268903,1 тыс. рублей;
2021 год - 2401682 тыс. рублей;
2022 год - 2496064,8 тыс. рублей:
2023 год - 2583903,9 тыс. рублей;
2024 год - 2583903,9 тыс. рублей;
2025 год - 2583903,9 тыс. рублей.
Планируемый объем финансирования подпрограммы 1 в 2014 - 2025 годах за счет средств федерального бюджета составит 28839388,5 тыс. рублей.";
- в подпрограмму 2 "Модернизация и развитие социального обслуживания населения" Программы (далее - подпрограмма 2):
- раздел 6 паспорта подпрограммы 2 изложить в следующей редакции:
6. |
Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы 2 за счет средств областного бюджета, а также прогнозный объем средств, привлекаемых из других источников |
Планируемый общий объем финансирования подпрограммы 2 в 2014 - 2025 годах за счет всех источников финансирования составит 31660524 тыс. рублей. Объем финансового обеспечения реализации подпрограммы 2 за счет средств областного бюджета составит 27430176,7 тыс. рублей, в том числе по годам: 2014 год - 1617423,0 тыс. рублей; 2015 год - 1715234,3 тыс. рублей; 2016 год - 1746930,6 тыс. рублей; 2017 год - 1801294 тыс. рублей; 2018 год - 2067946 тыс. рублей; 2019 год - 2245738 тыс. рублей; 2020 год - 2429609 тыс. рублей. 2021 год - 2497111,8 тыс. рублей; 2022 год - 2770485 тыс. рублей; 2023 год - 2816457,9 тыс. рублей; 2024 год - 2807524,6 тыс. рублей; 2025 год - 2914422,5 тыс. рублей. Планируемый объем финансирования подпрограммы 2 в 2014 - 2025 годах за счет средств федерального бюджета составит 370874,7 тыс. рублей. Объем бюджетных ассигнований на реализацию государственной программы за счет средств консолидированного бюджета муниципальных образований составит 12212 тыс. рублей. Планируемый объем финансирования подпрограммы 2 в 2014 - 2025 годах за счет иных источников составит 3847260,6 тыс. рублей |
- пункт 4 раздела 7 паспорта подпрограммы 2 изложить в следующей редакции:
"4. Увеличение численности граждан пожилого возраста и инвалидов (взрослых и детей), получивших услуги в негосударственных организациях социального обслуживания, до 720 человек к 2019 году и поддержание данного уровня до 2025 года";
- одиннадцатый абзац раздела 1 подпрограммы 2 изложить в следующей редакции:
"С целью обобщения и распространения передового опыта работы по предоставлению социальных услуг пожилым гражданам в организациях социального обслуживания с 2012 года проводятся съезды социальных работников, которые стали площадкой для активного обсуждения дальнейших действий по повышению эффективности системы социальной защиты населения в регионе. В 2017 году в съезде приняли участие представители Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации, делегаты 7 субъектов Российской Федерации, входящие в Центральный федеральный округ, а также города Севастополя, Белгородской областной Думы, Общественной палаты Белгородской области, общественных организаций, руководители и специалисты органов социальной защиты муниципальных районов и городских округов области. Очередной съезд проведен в 2019 году.";
- дополнить раздел 1 подпрограммы 2 двенадцатым абзацем следующего содержания:
"Во исполнение Указа Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 года N 204 "О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года" для реализации национального проекта "Демография" в рамках проекта "Старшее поколение" на территории области при взаимодействии социальных и медицинских служб ведется работа по созданию системы долговременного ухода за пожилыми и инвалидами. В целях организации доставки лиц, старше 65 лет, проживающих в сельской местности, в медицинские организации, в том числе для проведения дополнительных скринингов на выявление отдельных социально значимых неинфекционных заболеваний, оказывающих вклад в структуру смертности населения, в 2019 году за счет федеральных средств закуплены 24 автомобиля отечественного производства.";
- двенадцатый - шестидесятый абзацы раздела 1 подпрограммы 2 считать тринадцатым - шестьдесят первым абзацами соответственно;
- двадцать второй - двадцать четвертый абзацы раздела 1 подпрограммы 2 изложить в следующей редакции:
"В 2019 - 2020 годах проведены работы по капитальному ремонту ГБСУСОССЗН "Прохоровский дом-интернат для престарелых и инвалидов имени Почетного гражданина Белгородской области М.А. Деркач".
В 2019 - 2020 годах за счет средств областного бюджета проведены работы по капитальному ремонту ГБСУСОССЗН "Старооскольский дом-интернат для престарелых и инвалидов" (21000 тыс. рублей), ГБСУСОССЗН "Ровеньский дом-интернат для престарелых и инвалидов" (17000 тыс. рублей) и ГБСУСОССЗН "Томаровский психоневрологический интернат" (7000 тыс. рублей).
В 2020 году проводится капитальный ремонт 2 этажа второго жилого корпуса ГБСУСОССЗН "Борисовский психоневрологический интернат".";
- сорок четвертый абзац раздела 1 подпрограммы 2 изложить в следующей редакции:
"3. Учитывая потребность в учреждениях психоневрологического профиля, в области в 2019 году перепрофилировано одно из учреждений общего типа в учреждение психоневрологической направленности.";
- раздел 3 подпрограммы 2 дополнить пятым абзацем следующего содержания:
"Основное мероприятие 2.Р3. "Старшее поколение" обеспечивает приобретение автотранспорта для организации доставки лиц старше 65 лет, проживающих в сельской местности, в медицинские организации.";
- пятый абзац раздела 4 подпрограммы 2 изложить в следующей редакции:
"- увеличение численности граждан пожилого возраста и инвалидов (взрослых и детей), получивших услуги в негосударственных организациях социального обслуживания, до 720 человек к 2019 году и поддержание данного уровня до 2025 года.";
- раздел 5 подпрограммы 2 изложить в следующей редакции:
"5. Ресурсное обеспечение подпрограммы 2
Общий объем финансирования подпрограммы 2 в 2014 - 2025 годах за счет всех источников финансирования составит 31660524 тыс. рублей.
Объем финансового обеспечения реализации подпрограммы 2 за счет средств областного бюджета составит 27430176,7 тыс. рублей, в том числе по годам:
2014 год - 1617423,0 тыс. рублей;
2015 год - 1715234,3 тыс. рублей;
2016 год - 1746930,6 тыс. рублей;
2017 год - 1801294 тыс. рублей;
2018 год - 2067946 тыс. рублей;
2019 год - 2245738 тыс. рублей;
2020 год - 2429609 тыс. рублей.
2021 год - 2497111,8 тыс. рублей;
2022 год - 2770485 тыс. рублей;
2023 год - 2816457,9 тыс. рублей;
2024 год - 2807524,6 тыс. рублей;
2025 год - 2914422,5 тыс. рублей.
Планируемый объем финансирования подпрограммы 2 в 2014 - 2025 годах за счет средств федерального бюджета составит 370874,7 тыс. рублей.
Объем бюджетных ассигнований на реализацию государственной программы за счет средств консолидированного бюджета муниципальных образований составит 12212 тыс. рублей.
Планируемый объем финансирования подпрограммы 2 в 2014 - 2025 годах за счет иных источников составит 3847260,6 тыс. рублей.
Сводные показатели государственных заданий на оказание государственных услуг государственными бюджетными учреждениями представлены в приложении N 5 к государственной программе.";
в подпрограмму 3 "Социальная поддержка семьи и детей" Программы (далее - подпрограмма 3):
- раздел 6 паспорта подпрограммы 3 изложить в следующей редакции:
6. |
Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы 3 за счет средств областного бюджета, а также прогнозный объем средств, привлекаемых из других источников |
Общий объем финансирования подпрограммы 3 в 2014 - 2025 годах за счет всех источников финансирования составит 48877235,8 тыс. рублей. Объем финансового обеспечения реализации подпрограммы 3 за счет средств областного бюджета составит 25508623,6 тыс. рублей, в том числе по годам: 2014 год - 1076346 тыс. рублей; 2015 год - 1332902 тыс. рублей; 2016 год - 1612472 тыс. рублей; 2017 год - 1648110 тыс. рублей; 2018 год - 1783600 тыс. рублей; 2019 год - 1663825 тыс. рублей; 2020 год - 2111871,3 тыс. рублей; 2021 год - 2675960 тыс. рублей; 2022 год - 2879147,9 тыс. рублей; 2023 год - 2949349,7 тыс. рублей; 2024 год - 2884298,5 тыс. рублей; 2025 год - 2890741,2 тыс. рублей. Планируемый объем финансирования подпрограммы 3 в 2014 - 2025 годах за счет средств федерального бюджета составит 23211778,8 тыс. рублей. Планируемый объем финансирования подпрограммы 3 в 2014 - 2025 годах за счет иных источников составит 156833,4 тыс. рублей |
- раздел 1 подпрограммы 3 дополнить двадцатым абзацем следующего содержания:
"Приняты и действуют Указ Президента Российской Федерации от 20 марта 2020 года N 199 "О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей" и постановление Правительства Российской Федерации от 31 марта 2020 года N 384 "Об утверждении основных требований к порядку назначения и осуществления ежемесячной денежной выплаты на ребенка в возрасте от 3 до 7 лет включительно, примерного перечня документов (сведений), необходимых для назначения указанной ежемесячной выплаты, и типовой формы заявления о ее назначении". В целях их реализации принято постановление Правительства Белгородской области от 06 апреля 2020 года N 136-пп "Об утверждении Порядка назначения и осуществления ежемесячной денежной выплаты на ребенка в возрасте от трех до семи лет включительно".";
- раздел 5 подпрограммы 3 изложить в следующей редакции:
"5. Ресурсное обеспечение подпрограммы 3
Общий объем финансирования подпрограммы 3 в 2014 - 2025 годах за счет всех источников финансирования составит 48877235,8 тыс. рублей.
Объем финансового обеспечения реализации подпрограммы 3 за счет средств областного бюджета составит 25508623,6 тыс. рублей, в том числе по годам:
2014 год - 1076346 тыс. рублей;
2015 год - 1332902 тыс. рублей;
2016 год - 1612472 тыс. рублей;
2017 год - 1648110 тыс. рублей;
2018 год - 1783600 тыс. рублей;
2019 год - 1663825 тыс. рублей;
2020 год - 2111871,3 тыс. рублей;
2021 год - 2675960 тыс. рублей;
2022 год - 2879147,9 тыс. рублей;
2023 год - 2949349,7 тыс. рублей;
2024 год - 2884298,5 тыс. рублей;
2025 год - 2890741,2 тыс. рублей.
Планируемый объем финансирования подпрограммы 3 в 2014 - 2025 годах за счет средств федерального бюджета составит 23211778,8 тыс. рублей.
Планируемый объем финансирования подпрограммы 3 в 2014 - 2025 годах за счет иных источников составит 156833,4 тыс. рублей.";
- в подпрограмму 4 "Повышение эффективности государственной поддержки социально ориентированных некоммерческих организаций" Программы (далее - подпрограмма 4):
- раздел 7 паспорта подпрограммы 4 изложить в следующей редакции:
"Увеличение количества социально ориентированных некоммерческих организаций, оказывающих социальные услуги, до 3 организаций к 2017 году";
- двадцать шестой абзац раздела 2 подпрограммы 4 изложить в следующей редакции:
"Ожидаемым конечным результатом реализации подпрограммы 4 является достижение количества СОНКО, оказывающих социальные услуги, до 3 организаций к 2017 году.";
- в подпрограмму 5 "Доступная среда" Программы (далее - подпрограмма 5):
- раздел 6 паспорта подпрограммы 5 изложить в следующей редакции:
6. |
Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы 5 за счет средств областного бюджета, а также прогнозный объем средств, привлекаемых из других источников |
Общий объем финансирования подпрограммы 5 в 2014 - 2025 годах за счет всех источников финансирования составит 502680,1 тыс. рублей. Объем финансового обеспечения реализации подпрограммы 5 за счет средств областного бюджета составит 210388,6 тыс. рублей, в том числе по годам: 2014 год - 30256 тыс. рублей; 2015 год - 8604 тыс. рублей; 2016 год - 16130,9 тыс. рублей; 2017 год - 17751 тыс. рублей; 2018 год - 8828 тыс. рублей; 2019 год - 12070,2 тыс. рублей; 2020 год - 30990,3 тыс. рублей; 2021 год - 34104,4 тыс. рублей; 2022 год - 37479,8 тыс. рублей; 2023 год - 7570 тыс. рублей; 2024 год - 3747 тыс. рублей; 2025 год - 3057 тыс. рублей. Планируемый объем финансирования подпрограммы 5 в 2014 - 2025 годах за счет средств федерального бюджета составит 242341,3 тыс. рублей. Планируемый объем финансирования подпрограммы 5 в 2014 - 2025 годах за счет средств консолидированного бюджета муниципальных образований составит 42811,2 тыс. рублей. Объем финансирования подпрограммы 5 в 2014 году за счет иных источников (грант Фонда поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации) составил 7139 тыс. рублей |
- пункты 1, 2, 4, 6 раздела 7 паспорта подпрограммы 5 изложить в следующей редакции:
"1. Увеличение доли инвалидов, положительно оценивающих отношение населения к проблемам инвалидов, в общей численности опрошенных инвалидов Белгородской области до 52,5 процента к 2021 году.
2. Увеличение количества выпущенных изданий адаптированного формата для незрячих и слабовидящих до 400 единиц к 2025 году.
4. Увеличение доли инвалидов, в том числе детей-инвалидов, принимающих активное участие в мероприятиях культурно-оздоровительного характера, в общей численности этой категории до 2,4 процента к 2021 году.
6. Увеличение доли общеобразовательных организаций, в которых создана универсальная безбарьерная среда для инклюзивного образования детей-инвалидов, в общем количестве общеобразовательных организаций до 23,9 процента к 2025 году.";
- седьмой абзац раздела 2 подпрограммы 5 изложить в следующей редакции:
"Реализация подпрограммы 5 осуществляется в 2 этапа:";
- раздел 2 подпрограммы 5 дополнить восьмым - девятым абзацами следующего содержания:
"1 этап - 2014 - 2020 годы;
2 этап - 2021 - 2025 годы.";
- двадцать третий абзац раздела 4 подпрограммы 5 изложить в следующей редакции:
"- увеличение доли инвалидов, положительно оценивающих отношение населения к проблемам инвалидов, в общей численности опрошенных инвалидов в Белгородской области до 52,5 процента к 2021 году;";
- двадцать пятый - двадцать шестой абзацы раздела 4 подпрограммы 5 изложить в следующей редакции:
"- увеличение количества выпущенных изданий адаптированного формата для незрячих и слабовидящих до 400 единиц к 2025 году;
- увеличение доли инвалидов, в том числе детей-инвалидов, принимающих активное участие в мероприятиях культурно-оздоровительного характера, в общей численности этой категории до 2,4 процента к 2021 году;";
- двадцать восьмой абзац раздела 4 подпрограммы 5 изложить в следующей редакции:
"- увеличение доли общеобразовательных организаций, в которых создана универсальная безбарьерная среда для инклюзивного образования детей-инвалидов, в общем количестве общеобразовательных организаций до 23,9 процента к 2025 году.";
- раздел 5 подпрограммы 5 изложить в следующей редакции:
"5. Ресурсное обеспечение подпрограммы 5
Общий объем финансирования подпрограммы 5 в 2014 - 2025 годах за счет всех источников финансирования составит 502680,1 тыс. рублей.
Объем финансового обеспечения реализации подпрограммы 5 за счет средств областного бюджета составит 210388,6 тыс. рублей, в том числе по годам:
2014 год - 30256 тыс. рублей;
2015 год - 8604 тыс. рублей;
2016 год - 16130,9 тыс. рублей;
2017 год - 17751 тыс. рублей;
2018 год - 8828 тыс. рублей;
2019 год - 12070,2 тыс. рублей;
2020 год - 30990,3 тыс. рублей;
2021 год - 34104,4 тыс. рублей;
2022 год - 37479,8 тыс. рублей;
2023 год - 7570 тыс. рублей;
2024 год -3747 тыс. рублей;
2025 год - 3057 тыс. рублей.
Планируемый объем финансирования подпрограммы 5 в 2014 - 2025 годах за счет средств федерального бюджета составит 242341,3 тыс. рублей.
Планируемый объем финансирования подпрограммы 5 в 2014 - 2025 годах за счет средств консолидированного бюджета муниципальных образований составит 42811,2 тыс. рублей.
Объем финансирования подпрограммы 5 в 2014 году за счет иных источников (грант Фонда поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации) составил 7139 тыс. рублей.
Ресурсное обеспечение реализации основных мероприятий подпрограммы 5 представлено в таблицах 4, 4.1, 5, 5.1.
Таблица 4
Ресурсное обеспечение на реализацию основных мероприятий подпрограммы 5 из различных источников финансирования
1 этап
Статус |
Наименование подпрограммы |
Источники финансирования |
Объемы расходов, тыс. рублей |
||||||
2014 год |
2015 год |
2016 год |
2017 год |
2018 год |
2019 год |
2020 год |
|||
Подпрограмма 5 |
Доступная среда |
Всего |
120915,2 |
75285,4 |
69511,4 |
50654 |
29925,5 |
21343 |
40452 |
федеральный бюджет |
64662,4 |
51433,8 |
46611,5 |
32642 |
20599 |
8839,4 |
9049,6 |
||
областной бюджет |
30256 |
8604 |
16130,9 |
17551 |
8828 |
12070,2 |
30990,3 |
||
консолидированные бюджеты муниципальных образований |
18857,8 |
15247,6 |
6769 |
461 |
498,5 |
433,4 |
412,1 |
||
иные источники |
7139 |
|
|
|
|
|
|
Таблица 4.1
Ресурсное обеспечение на реализацию основных мероприятий подпрограммы 5 из различных источников финансирования
2 этап
Статус |
Наименование подпрограммы |
Источники финансирования |
Объемы расходов, тыс. рублей |
||||
2021 год |
2022 год |
2023 год |
2024 год |
2025 год |
|||
Подпрограмма 5 |
Доступная среда |
Всего |
34236,2 |
45983,4 |
7570 |
3747 |
3057 |
федеральный бюджет |
|
8503,6 |
|
|
|
||
областной бюджет |
34104,4 |
37479,8 |
7570 |
3747 |
3057 |
||
консолидированные бюджеты муниципальных образований |
131,8 |
|
|
|
|
||
иные источники |
|
|
|
|
|
Таблица 5
Объем ресурсного обеспечения подпрограммы 5
1 этап
Источники финансирования и направления расходов |
Объем финансирования |
Объемы расходов, тыс. рублей |
||||
2016 год |
2017 год |
2018 год |
2019 год |
2020 год |
||
Всего, в том числе: |
306479,5 |
69511,4 |
50654 |
29925,5 |
21343 |
40452 |
федеральный бюджет (мероприятия в сфере деятельности Минтруда России) |
|
23964,2 |
12256,7 |
8067,4 |
|
4716,1 |
федеральный бюджет (мероприятия в сфере деятельности Минобрнауки России) |
|
15647,3 |
16369,6 |
7432,6 |
6999,2 |
4333,5 |
федеральный бюджет (мероприятия в сфере деятельности Минспорта России) |
|
7000 |
4015,7 |
5099 |
1840,2 |
|
Бюджет субъекта Российской Федерации |
|
16130,9 |
17551 |
8828 |
12070,2 |
30990,3 |
Средства бюджетов муниципальных образований субъекта Российской Федерации |
|
6769 |
461 |
498,5 |
433,4 |
412,1 |
Таблица 5.1
Объем ресурсного обеспечения подпрограммы 5
2 этап
Источники финансирования и направления расходов |
Объемы расходов, тыс. рублей |
||||
2021 год |
2022 год |
2023 год |
2024 год |
2025 год |
|
Всего, в том числе: |
34236,2 |
45983,4 |
7570 |
3747 |
3057 |
федеральный бюджет (мероприятия в сфере деятельности Минтруда России) |
|
8503,6 |
|
|
|
федеральный бюджет (мероприятия в сфере деятельности Минобрнауки России) |
|
|
|
|
|
федеральный бюджет (мероприятия в сфере деятельности Минспорта России) |
|
|
|
|
|
Бюджет субъекта Российской Федерации |
34104,4 |
37479,8 |
7570 |
3747 |
3057 |
Средства бюджетов муниципальных образований субъекта Российской Федерации |
131,8 |
|
|
|
|
- в подпрограмму 6 "Обеспечение реализации государственной программы" Программы (далее - подпрограмма 6):
- раздел 6 паспорта подпрограммы 6 изложить в следующей редакции:
6. |
Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы 6 за счет средств областного бюджета, а также прогнозный объем средств, привлекаемых из других источников |
Планируемый общий объем финансирования подпрограммы 6 в 2014 - 2025 годах за счет средств областного бюджета составит 4750313,7 тыс. рублей, в том числе по годам: 2014 год - 291303,3 тыс. рублей; 2015 год - 299551 тыс. рублей; 2016 год - 310522,1 тыс. рублей; 2017 год - 316991 тыс. рублей; 2018 год - 371373 тыс. рублей; 2019 год - 378324 тыс. рублей; 2020 год - 433676,3 тыс. рублей; 2021 год - 457333 тыс. рублей; 2022 год - 461278 тыс. рублей; 2023 год - 476654 тыс. рублей; 2024 год - 476654 тыс. рублей: 2025 год - 476654 тыс. рублей |
- раздел 5 подпрограммы 6 изложить в следующей редакции:
"5. Ресурсное обеспечение подпрограммы 6
Общий объем финансирования подпрограммы 6 в 2014 - 2025 годах за счет средств областного бюджета составит 4750313,7 тыс. рублей, в том числе по годам:
2014 год - 291303,3 тыс. рублей;
2015 год - 299551 тыс. рублей;
2016 год - 310522,1 тыс. рублей;
2017 год - 316991 тыс. рублей;
2018 год - 371373 тыс. рублей;
2019 год - 378324 тыс. рублей;
2020 год - 433676,3 тыс. рублей;
2021 год - 457333 тыс. рублей;
2022 год - 461278 тыс. рублей;
2023 год - 476654 тыс. рублей;
2024 год - 476654 тыс. рублей:
2025 год - 476654 тыс. рублей.";
- подпрограмму 7 "Формирование системы комплексной реабилитации и абилитации инвалидов, в том числе детей-инвалидов, на территории Белгородской области" Программы изложить в редакции согласно приложению N 1 к настоящему постановлению;
- приложения N 1, 3, 4, 5, 6, 7, 10, 11 к Программе изложить в редакции согласно приложению N 2 к настоящему постановлению.
2. Департаменту финансов и бюджетной политики Белгородской области (Боровик В.Ф.) производить финансирование мероприятий Программы с учетом настоящего постановления.
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
Временно исполняющий обязанности |
В.В. Гладков |
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.
Постановление Правительства Белгородской области от 28 декабря 2020 г. N 589-пп "О внесении изменений в постановление Правительства Белгородской области от 16 декабря 2013 года N 523-пп"
Настоящее постановление вступает в силу с 29 декабря 2020 г.
Текст постановления опубликован на "Официальном интернет-портале правовой информации" (www.pravo.gov.ru) 29 декабря 2020 г. N 3100202012290017, на официальном сайте "Вестник нормативных правовых актов Белгородской области" (www.zakon.belregion.ru) 29 декабря 2020 г.
Настоящий документ фактически прекратил действие
Постановлением Правительства Белгородской области от 25 декабря 2023 г. N 798-пп постановление Правительства Белгородской области от 16 декабря 2013 г. N 523-пп признано утратившим силу с 1 января 2024 г.