В соответствии с Бюджетным кодексом РФ, постановлением администрации города Пензы от 19.12.2013 N 1527 "Об утверждении порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ города Пензы", руководствуясь статьей 33 Устава города Пензы, Администрация города Пензы постановляет:
1. Внести в постановление администрации города Пензы от 03.10.2019 г. N 1915/3 "Об утверждении муниципальной программы города Пензы "Создание условий для предоставления транспортных услуг и организация транспортного обслуживания в городе Пензе на 2020-2026 годы" (далее - Программа) следующие изменения:
1.1. Строку "Объемы бюджетных ассигнований программы" паспорта Программы изложить в следующей редакции:
"
";
1.2. В подразделе 10.1 подпрограммы 1 "Организация транспортного сообщения и развитие пассажирского транспорта общего пользования в городе Пензе" (далее - подпрограмма 1) раздела 10 Программы строку "Объем и источники финансирования подпрограммы (по годам)" паспорта подпрограммы 1 изложить в следующей редакции:
"
";
1.3. Пункт 10.1.7. "Объём финансовых ресурсов, необходимых для реализации подпрограммы" раздела 10 Программы изложить в следующей редакции:
"10.1.7. Объём финансовых ресурсов, необходимых для реализации подпрограммы
Подпрограмма реализуется за счет средств бюджета города Пензы. Объем бюджетных ассигнований подпрограммы составляет - 1208522,19415 тыс. рублей, в т.ч.
2020 год - 173729,09415 тыс. руб.;
2021 год - 176182,9 тыс. руб.;
2022 год - 144385,0 тыс. руб.;
2023 год - 178556,3 тыс. руб.;
2024 год - 178556,3 тыс. руб.;
2025 год - 178556,3 тыс. руб.;
2026 год - 178556,3 тыс. руб.
- за счет средств бюджета города Пензы - 1208522,19415 тыс. рублей, в том числе по годам:
2020 год - 173729,09415 тыс. руб.;
2021 год - 176182,9 тыс. руб.;
2022 год - 144385,0 тыс. руб.;
2023 год - 178556,3 тыс. руб.;
2024 год - 178556,3 тыс. руб.;
2025 год - 178556,3 тыс. руб.;
2026 год - 178556,3 тыс. руб.";
1.4. В подразделе 10.2 подпрограммы 2 "Обеспечение деятельности в сфере транспортных услуг" (далее - подпрограмма 2) раздела 10 Программы строку "Объем и источники финансирования подпрограммы (по годам)" паспорта подпрограммы 2 изложить в следующей редакции:
"
";
1.5. Пункт 10.2.7. "Объём финансовых ресурсов, необходимых для реализации подпрограммы" раздела 10 Программы изложить в следующей редакции:
"10.2.7. Объём финансовых ресурсов, необходимых для реализации подпрограммы
Подпрограмма реализуется за счет средств бюджета города Пензы. Объем бюджетных ассигнований подпрограммы составляет - 56287,9 тыс. рублей, в т.ч.
2020 год - 8253,4 тыс. руб.;
2021 год - 8463,6 тыс. руб.;
2022 год - 8789,7 тыс. руб.;
2023 год - 7695,3 тыс. руб.;
2024 год - 7695,3 тыс. руб.;
2025 год - 7695,3 тыс. руб.;
2026 год - 7695,3 тыс. руб.";
1.6. Приложение N 3 "Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы за счет всех источников финансирования "Создание условий для предоставления транспортных услуг и организация транспортного обслуживания в городе Пензе на 2020-2026 годы" к Программе изложить в следующей редакции:
"Приложение N 3
к муниципальной программе города Пензы
"Создание условий для предоставления транспортных
услуг и организация транспортного обслуживания
в городе Пензе на 2020-2026 годы"
Ресурсное обеспечение
реализации муниципальной программы за счет всех источников финансирования "Создание условий для предоставления транспортных услуг и организация транспортного обслуживания в городе Пензе на 2020-2026 годы"
";
1.7. Приложение N 4 "Расчет планируемой оценки эффективности муниципальной программы города Пензы "Создание условий для предоставления транспортных услуг и организация транспортного обслуживания в городе Пензе на 2020-2026 годы" к Программе изложить в следующей редакции:
По-видимому, в тексте предыдущего абзаца допущена опечатка. Имеется в виду таблица "Расчет планируемой оценки эффективности муниципальной программы города Пензы "Создание условий для предоставления транспортных услуг и организация транспортного обслуживания в городе Пензе на 2020-2026 годы" на 2020 год" приложения N 4 к названной Программе
"Приложение N 4
к муниципальной программе города Пензы
"Создание условий для предоставления транспортных
услуг и организация транспортного обслуживания
в городе Пензе на 2020-2026 годы"
Расчет планируемой оценки эффективности
муниципальной программы города Пензы "Создание условий для предоставления транспортных услуг и организация транспортного обслуживания в городе Пензе на 2020-2026 годы" на 2020 год
Наименование целевого показателя |
Ед. измерения |
Показатель базового года |
Планируемый показатель |
Планируемый результат достижения t-ого целевого показателя j-ой подпрограммы |
Планируемый показатель результативности подпрограммы |
Планируемый объем средств на реализацию государственной программы |
Коэффициент влияния подпрограммы на эффективность государственной программы |
Суммарная планируемая результативность государственной программы |
Показатель результативности достижения i-ого целевого показателя государственной программы |
Планируемый показатель результативности государственной программы |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
|
Муниципальная программа города Пензы "Создание условий для предоставления транспортных услуг и организация транспортного обслуживания в городе Пензе на 2020-2026 годы" | |||||||||||
1 |
Количество перевозимых пассажиров за отчетный период |
тыс. пас. |
29200 |
29300 |
х |
х |
х |
х |
х |
100,34 |
х |
|
Итоговое значение (по Программе) |
|
|
|
х |
х |
233394,09415 |
х |
х |
х |
100,34 |
Подпрограмма 1 "Организация транспортного сообщения и развитие пассажирского транспорта общего пользования в городе Пензе" | |||||||||||
1 |
Показатель регулярности движения городского пассажирского транспорта |
% |
92,7 |
92,8 |
100,11 |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
2 |
Доля населения, проживающего в населенных пунктах, не имеющих регулярного автобусного и (или) железнодорожного сообщения с административным центром городского округа (муниципального района), в общей численности населения городского округа (муниципального района) |
% |
0 |
0 |
100,00 |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
3 |
Доля поездок городским пассажирским транспортом, совершенных федеральными и региональными льготниками (не менее) |
% |
0 |
50 |
100,00 |
|
|
|
|
|
|
4 |
Доля поездок городским пассажирским транспортом, совершенных городскими льготниками (не менее) |
% |
0 |
50 |
100,00 |
|
|
|
|
|
|
5 |
Доля перевезенных пассажиров на сезонных маршрутах до садоводческих и огороднических некоммерческих товариществ (не менее) |
% |
70 |
70 |
100,00 |
|
|
|
|
|
|
6 |
Доля поездок городским пассажирским транспортом, совершенных на социально значимых маршрутах регулярных перевозок города Пензы в период с 16 марта 2020 года по 18 июня 2020 года |
% |
0 |
30 |
100,00 |
|
|
|
|
|
|
|
Итоговое значение (по подпрограмме N 1) |
|
х |
х |
х |
100,02 |
173729,09415 |
0,7444 |
74,45 |
х |
х |
Подпрограмма 2 "Обеспечение деятельности в сфере транспортных услуг" | |||||||||||
1 |
Количество проведенных мероприятий по контролю над организацией пассажирских перевозок |
шт. |
180 |
180 |
100,00 |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
2 |
Уровень освоения бюджетных средств в общей сумме средств, выделенных на реализацию муниципальной Программы |
% |
100,0 |
100 |
100,00 |
|
|
|
|
|
|
|
Итоговое значение (по подпрограмме N 2) |
|
х |
х |
х |
100,00 |
8253,7 |
0,0354 |
3,54 |
х |
х |
Подпрограмма 3 "Организация транспортного обслуживания учреждений, организаций бюджетной сферы, органов местного самоуправления и предоставление транспортных средств для перевозки пассажиров с ограниченными физическими возможностями" | |||||||||||
1 |
Доля учреждений и организаций бюджетной сферы и органов местного самоуправления, получивших услуги по транспортному обслуживанию, в общем количестве учреждений и организаций бюджетной сферы и органов местного самоуправления, обратившихся за получением услуг по транспортному обслуживанию |
% |
95 |
95 |
100,00 |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
2 |
Доля граждан с ограниченными физическими возможностями, получивших услуги по предоставлению транспортных средств, в общей численности граждан с ограниченными физическими возможностями, обратившихся за получением услуг по представлению транспортных средств |
% |
95 |
95 |
100,00 |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
|
Итоговое значение (по подпрограмме N 3) |
|
х |
х |
х |
100,00 |
51411,6 |
0,2203 |
22,03 |
х |
х |
";
1.8. Приложение N 5 "Планируемая эффективность муниципальной программы города Пензы "Создание условий для предоставления транспортных услуг и организация транспортного обслуживания в городе Пензе на 2020-2026 годы" к Программе изложить в следующей редакции:
"Приложение N 5
к муниципальной программе города Пензы
"Создание условий для предоставления транспортных
услуг и организация транспортного обслуживания
в городе Пензе на 2020-2026 годы
Планируемая эффективность муниципальной программы города Пензы
"Создание условий для предоставления транспортных услуг и организация транспортного обслуживания в городе Пензе на 2020-2026 годы"
Наименование показателя |
Планируемый показатель эффективности муниципальной программы по годам реализации |
||||||
2020 год |
2021 год |
2022 год |
2023 год |
2024 год |
2025 год |
2026 год |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
Муниципальная программа города Пензы "Создание условий для предоставления транспортных услуг и организация транспортного обслуживания в городе Пензе на 2020-2026 годы" | |||||||
Планируемый показатель результативности МП () |
100,34 |
100,34 |
100,34 |
100,34 |
100,34 |
100,34 |
100,34 |
Суммарная планируемая эффективность () |
100,01 |
100,01 |
100,01 |
100,01 |
100,01 |
100,01 |
100,01 |
Отклонение |
0,32 |
0,33 |
0,33 |
0,33 |
0,33 |
0,33 |
0,33 |
Подпрограмма 1 "Организация транспортного сообщения и развитие пассажирского транспорта общего пользования в городе Пензе" | |||||||
Планируемый показатель результативности () |
74,45 |
74,34 |
69,71 |
74,84 |
74,84 |
74,84 |
74,84 |
Подпрограмма 2 "Обеспечение деятельности в сфере транспортных услуг" | |||||||
Планируемый показатель результативности () |
3,54 |
3,57 |
4,24 |
3,22 |
3,22 |
3,22 |
3,22 |
Подпрограмма 3 "Организация транспортного обслуживания учреждений, организаций бюджетной сферы, органов местного самоуправления и предоставление транспортных средств для перевозки пассажиров с ограниченными физическими возможностями" | |||||||
Планируемый показатель результативности () |
22,03 |
22,10 |
26,06 |
21,95 |
21,95 |
21,95 |
21,95 |
";
1.9. Приложение N 7 "План реализации муниципальной программы города Пензы "Создание условий для предоставления транспортных услуг и организация транспортного обслуживания в городе Пензе на 2020-2026 годы" к Программе изложить в следующей редакции:
"Приложение N 7
к муниципальной программе города Пензы
"Создание условий для предоставления транспортных
услуг и организация транспортного обслуживания
в городе Пензе на 2020-2026 годы"
План реализации муниципальной программы города Пензы
План реализации муниципальной программы города Пензы
"Создание условий для предоставления транспортных услуг и организация транспортного обслуживания в городе Пензе на 2020-2026 годы" на 2020 год
|
Управление транспорта и связи города Пензы |
|||||||||||
(указать наименование органа местного самоуправления) | ||||||||||||
N п/п |
Наименование подпрограммы, мероприятий |
Ответственный исполнитель (должность) |
Срок начала реализации |
Срок окончания реализации |
Ожидаемый результат |
Источник финансирования |
Код бюджетной классификации (бюджет города Пензы) |
Финансирование, тыс. рублей |
||||
ГРБС |
Рз |
Пр |
ЦС |
ВР |
||||||||
1 |
Подпрограмма 1 "Организация транспортного сообщения и развитие пассажирского транспорта общего пользования в городе Пензе". |
Заместитель начальника Управления |
2020 |
2026 |
x |
бюджет города Пензы |
912 |
04 |
08 |
0710000000 |
x |
173729,09415 |
1.1 |
Возмещение недополученных доходов от перевозки отдельных категорий граждан городским пассажирским транспортом, в том числе: |
Начальник отдела учета и отчетности |
2020 |
2026 |
Увеличение доли перевозки пассажиров всеми видами общественного пассажирского транспорта города Пензы |
бюджет города Пензы |
912 |
04 |
08 |
0710300000 |
811 |
30799,6 |
1.1.1 |
Возмещение недополученных доходов от перевозки отдельных категорий граждан городским пассажирским транспортом, утвержденных решением Пензенской городской Думы от 22.12.2016 г. N 610-30/6 "Об установлении дополнительной меры социальной поддержки отдельных категорий граждан в виде льготного проезда на муниципальных маршрутах регулярных перевозок города Пензы в 2017-2021 годах" |
Начальник отдела учета и отчетности |
2020 |
2026 |
Увеличение доли перевозки пассажиров всеми видами общественного пассажирского транспорта города Пензы |
бюджет города Пензы |
912 |
04 |
08 |
0710321960 |
811 |
27659,0 |
1.1.2 |
Возмещение недополученных доходов от перевозки отдельных категорий граждан городским пассажирским транспортом |
Начальник отдела учета и отчетности |
2020 |
2026 |
Увеличение доли перевозки пассажиров всеми видами общественного пассажирского транспорта города Пензы |
бюджет города Пензы |
912 |
04 |
08 |
0710326430 |
811 |
3140,3 |
1.2 |
Возмещение недополученных доходов от перевозки пассажиров на дачных (сезонных) маршрутах |
Начальник отдела учета и отчетности |
2020 |
2026 |
Увеличение доли перевозки пассажиров всеми видами общественного пассажирского транспорта города Пензы |
бюджет города Пензы |
912 |
04 |
08 |
0710421970 |
811 |
36397,65 |
1.3 |
Расходы на организацию транспортного обслуживания населения городским наземным электрическим транспортом в соответствии с государственными контрактами на оказание услуг по перевозке пассажиров |
Начальник отдела учета и отчетности |
2020 |
2026 |
Увеличение доли перевозки пассажиров городским пассажирским электрическим транспортом |
бюджет города Пензы |
912 |
04 |
08 |
0710726550 |
244 |
106531,84415 |
1.4 |
Разработка концепции развития общественного транспорта в городе Пензе для оптимизации маршрутно-транспортной сети |
Начальник отдела учета и отчетности |
2020 |
2020 |
Оптимизация маршрутно-транспортной сети |
бюджет города Пензы |
912 |
04 |
08 |
0710827730 |
244 |
0,0 |
1.5 |
Возмещение перевозчикам части затрат на приобретение топлива для перевозки пассажиров на социально значимых маршрутах регулярных перевозок города Пензы в период с 16 марта 2020 года по 18 июня 2020 года |
Начальник отдела учета и отчетности |
2020 |
2020 |
Возмещение перевозчикам части затрат на приобретение топлива для перевозки пассажиров на социально значимых маршрутах регулярных перевозок города Пензы в период с 16 марта 2020 года по 18 июня 2020 года |
бюджет города Пензы |
912 |
04 |
08 |
0710927980 |
811 |
0,0 |
1.6 |
Расходы на возмещение обязательных платежей по кредитным договорам |
Начальник отдела учета и отчетности |
2020 |
2020 |
Расходы на возмещение обязательных платежей по кредитным договорам |
бюджет города Пензы |
912 |
04 |
08 |
0711028030 |
811 |
0,0 |
2. |
Подпрограмма 2 "Обеспечение деятельности в сфере транспортных услуг". |
Заместитель начальника Управления |
2020 |
2026 |
x |
бюджет города Пензы |
912 |
04 |
08 |
0720188000 |
000 |
8253,4 |
2.1 |
Руководство и управление в сфере установленных функций |
Заместитель начальника Управления |
2020 |
2026 |
Стабилизация работы общественного пассажирского транспорта города Пензы. |
бюджет города Пензы |
912 |
04 |
08 |
0720188000 |
000 |
8253,4 |
|
из них: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Расходы на выплаты по оплате труда работников местного самоуправления |
Заместитель начальника Управления |
2020 |
2026 |
Совершенствование и развитие транспортной инфраструктуры в городе. |
бюджет города Пензы |
912 |
04 |
08 |
0720188100 |
120 |
7884,3 |
|
Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления |
Заместитель начальника Управления |
2020 |
2026 |
Совершенствование и развитие транспортной инфраструктуры в городе. |
бюджет города Пензы |
912 |
04 |
08 |
0720188200 |
120 |
58,3 |
|
Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления |
Заместитель начальника Управления |
2020 |
2026 |
Совершенствование и развитие транспортной инфраструктуры в городе. |
бюджет города Пензы |
912 |
04 |
08 |
0720188200 |
240 |
308,8 |
|
Уплата прочих налогов, сборов |
Заместитель начальника Управления |
2020 |
2026 |
Совершенствование и развитие транспортной инфраструктуры в городе. |
бюджет города Пензы |
912 |
04 |
08 |
0720188200 |
850 |
2,0 |
3. |
Подпрограмма 3 "Организация транспортного обслуживания учреждений, организаций бюджетной сферы, органов местного самоуправления и предоставление транспортных средств для перевозки пассажиров с ограниченными физическими возможностями" |
Заместитель начальника Управления |
2020 |
2026 |
х |
бюджет города Пензы |
912 |
04 |
08 |
0730000000 |
000 |
51001,9 |
бюджет Пензенской области |
912 |
04 |
08 |
0730000000 |
000 |
409,7 |
||||||
3.1 |
Мероприятия по организации транспортного обслуживания учреждений, организаций бюджетной сферы и органов местного самоуправления |
Заместитель начальника Управления Начальник отдела учета и отчетности |
2020 |
2026 |
Достижение эффективной организации транспортного обслуживания учреждений и организаций бюджетной сферы и органов местного самоуправления, связанной с необходимостью транспортировки специалистов, средств и материалов, продуктов питания и иных видов перевозок |
бюджет города Пензы |
912 |
04 |
08 |
0730180320 |
611 |
50224,6 |
912 |
04 |
08 |
07301Z1053 |
611 |
5,3 |
|||||||
912 |
04 |
08 |
0730180320 |
612 |
463,1 |
|||||||
бюджет Пензенской области |
912 |
04 |
08 |
0730171053 |
611 |
100,8 |
||||||
3.2 |
Мероприятия по предоставлению транспортных средств для перевозки пассажиров с ограниченными физическими возможностями |
Заместитель начальника Управления Начальник отдела учета и отчетности |
2020 |
2026 |
Повышение уровня доступности приоритетных объектов социальной инфраструктуры и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности граждан с ограниченными физическими возможностями - получателей мер социальной поддержки. |
бюджет города Пензы |
912 |
04 |
08 |
07302S1530 |
611 |
308,9 |
Бюджет Пензенской области |
912 |
04 |
08 |
07302S1530 |
611 |
308,9 |
||||||
Итого |
x |
x |
x |
x |
x |
233394,09415 |
";
1.10. Приложение N 9 "Перечень мероприятий Муниципальной программы по муниципальной программе "Создание условий для предоставления транспортных услуг и организация транспортного обслуживания в городе Пензе на 2020-2026 годы" к Программе изложить в следующей редакции:
"Приложение N 9
к муниципальной программе города Пензы
"Создание условий для предоставления транспортных
услуг и организация транспортного обслуживания
в городе Пензе на 2020-2026 годы"
Перечень мероприятий Муниципальной программы
по муниципальной программе "Создание условий для предоставления транспортных услуг и организация транспортного обслуживания в городе Пензе на 2020-2026 годы"
N п/п |
Наименование мероприятий |
Исполнители |
Срок исполнения (год) |
Объем финансирования, млн. руб. |
Показатель результата мероприятия по годам |
|||||
Всего |
Бюджет города Пензы |
Бюджет Пензенской области |
Федеральный бюджет |
Внебюджетные средства |
||||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
|
Подпрограмма 1 "Организация транспортного сообщения и развитие пассажирского транспорта общего пользования в городе Пензе" | ||||||||||
Цель подпрограммы: Обеспечение потребностей всех слоев населения города в транспортных услугах пассажирского транспорта общего пользования | ||||||||||
Задача подпрограммы: Оптимизация маршрутной сети, обеспечивающей потребности населения города в пассажирских перевозках. Повышение эффективности, качества и безопасности перевозок граждан города общественным пассажирским транспортом. Увеличение доли населения, пользующегося услугами городского пассажирского транспорта. Обновление подвижного состава, количественное увеличение муниципального городского пассажирского автотранспорта | ||||||||||
1.1. |
Возмещение недополученных доходов от перевозки отдельных категорий граждан городским пассажирским транспортом |
Управление транспорта и связи города Пензы |
Итого |
225181,1 |
225181,1 |
0 |
0 |
0 |
Доля поездок городским пассажирским транспортом, совершенных федеральными и региональными льготниками (не менее 85% 2021 по 2026 гг., не менее 50% в 2020 г.) Доля поездок городским пассажирским транспортом, совершенных городскими льготниками (не менее 85% 2021 по 2026 гг., не менее 50% в 2020 г.) |
Показатели регулярности движения общественного транспорта ежегодно растет: 2020 - 92,8% 2021 - 92,9% 2022 - 93,0% 2023 - 93,1% 2024 - 93,2% 2025 - 93,3% 2026 - 93,4% |
2020 |
30799,6 |
30799,6 |
0 |
0 |
0 |
|||||
2021 |
34156,3 |
34156,3 |
0 |
0 |
0 |
|||||
2022 |
0,0 |
0,0 |
0 |
0 |
0 |
|||||
2023 |
40056,3 |
40056,3 |
0 |
0 |
0 |
|||||
2024 |
40056,3 |
40056,3 |
0 |
0 |
0 |
|||||
2025 |
40056,3 |
40056,3 |
0 |
0 |
0 |
|||||
2026 |
40056,3 |
40056,3 |
0 |
0 |
0 |
|||||
1.2. |
Возмещение недополученных доходов от перевозки пассажиров на дачных (сезонных) маршрутах |
Управление транспорта и связи города Пензы |
Итого |
237197,65 |
237197,65 |
0 |
0 |
0 |
Доля перевезенных пассажиров на сезонных маршрутах до садоводческих и огороднических некоммерческих товариществ (не менее 70%) |
Количество перевозимых пассажиров растет: 2020 - 29300 2021 - 29400 2022 - 29500 2023 - 29600 2024 - 29700 2025 - 29800 2026 - 29900 |
2020 |
36397,65 |
36397,65 |
0 |
0 |
0 |
|||||
2021 |
37400,0 |
37400,0 |
0 |
0 |
0 |
|||||
2022 |
37400,0 |
37400,0 |
0 |
0 |
0 |
|||||
2023 |
31500,0 |
31500,0 |
0 |
0 |
0 |
|||||
2024 |
31500,0 |
31500,0 |
0 |
0 |
0 |
|||||
2025 |
31500,0 |
31500,0 |
0 |
0 |
0 |
|||||
2026 |
31500,0 |
31500,0 |
0 |
0 |
0 |
|||||
1.3. |
Расходы на организацию транспортного обслуживания населения городским наземным электрическим транспортом в соответствии с государственными контрактами на оказание услуг по перевозке пассажиров |
Управление транспорта и связи города Пензы |
Итого |
746143,44415 |
746143,44415 |
0 |
0 |
0 |
|
|
2020 |
106531,84415 |
106531,84415 |
0 |
0 |
0 |
|||||
2021 |
104626,6 |
104626,6 |
0 |
0 |
0 |
|||||
2022 |
106985,0 |
106985,0 |
0 |
0 |
0 |
|||||
2023 |
107000,0 |
107000,0 |
0 |
0 |
0 |
|||||
2024 |
107000,0 |
107000,0 |
0 |
0 |
0 |
|||||
2025 |
107000,0 |
107000,0 |
0 |
0 |
0 |
|||||
2026 |
107000,0 |
107000,0 |
0 |
0 |
0 |
|||||
1.4. |
Разработка концепции развития общественного транспорта в городе Пензе для оптимизации маршрутно-транспортной сети |
Управление транспорта и связи города Пензы |
Итого |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
2020 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||
1.5. |
Возмещение перевозчикам части затрат на приобретение топлива для перевозки пассажиров на социально значимых маршрутах регулярных перевозок города Пензы в период с 16 марта 2020 года по 18 июня 2020 года |
Управление транспорта и связи города Пензы |
Итого |
0,0 |
0,0 |
0 |
0 |
0 |
Доля поездок городским пассажирским транспортом, совершенных на социально значимых маршрутах регулярных перевозок города Пензы в период с 16 марта 2020 года по 18 июня 2020 года (не менее 30%) |
|
2020 |
0,0 |
0,0 |
0 |
0 |
0 |
|||||
1.6 |
Расходы на возмещение обязательных платежей по кредитным договорам |
Управление транспорта и связи города Пензы |
Итого |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|
|
2020 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|||||
|
Итого по всем мероприятиям подпрограммы 1 |
|
Итого |
1208522,19415 |
1208522,19415 |
0 |
0 |
0 |
Доля населения, проживающего в населенных пунктах, не имеющих регулярного автобусного сообщения с административным центром, в общей численности населения городского округа (муниципального района) ежегодно равна нулю |
|
2020 |
173729,09415 |
173729,09415 |
0 |
0 |
0 |
|||||
2021 |
176182,9 |
176182,9 |
0 |
0 |
0 |
|||||
2022 |
144385,0 |
144385,0 |
0 |
0 |
0 |
|||||
2023 |
178556,3 |
178556,3 |
0 |
0 |
0 |
|||||
2024 |
178556,3 |
178556,3 |
0 |
0 |
0 |
|||||
2025 |
178556,3 |
178556,3 |
0 |
0 |
0 |
|||||
2026 |
178556,3 |
178556,3 |
0 |
0 |
0 |
|||||
Подпрограмма 2 "Обеспечение деятельности в сфере транспортных услуг" | ||||||||||
Цели подпрограммы: Формирование и реализация муниципальной политики в сфере транспортного обслуживания населения | ||||||||||
Задачи подпрограммы: Совершенствование транспортной инфраструктуры, развитие прогрессивных методов и средств организации движения пассажирского транспорта. Формирование эффективной системы контроля качества перевозок граждан города общественным пассажирским транспортом. Создание правовых и финансово-экономических условий, способствующих устойчивому и эффективному функционированию городского пассажирского автомобильного и наземного электрического транспорта | ||||||||||
2.1. |
Руководство и управление в сфере установленных функций |
Управление транспорта и связи города Пензы |
Итого |
56287,9 |
56287,9 |
0 |
0 |
0 |
Уровень освоения бюджетных средств ежегодно 100% |
|
2020 |
8253,4 |
8253,4 |
0 |
0 |
0 |
|||||
2021 |
8463,6 |
8463,6 |
0 |
0 |
0 |
|||||
2022 |
8789,7 |
8789,7 |
0 |
0 |
0 |
|||||
2023 |
7695,3 |
7695,3 |
0 |
0 |
0 |
|||||
2024 |
7695,3 |
7695,3 |
0 |
0 |
0 |
|||||
2025 |
7695,3 |
7695,3 |
0 |
0 |
0 |
|||||
2026 |
7695,3 |
7695,3 |
0 |
0 |
0 |
|||||
2.2. |
Обеспечение проведения мероприятий по контролю за организацией пассажирских перевозок |
Управление транспорта и связи города Пензы |
Итого |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Количество проведенных мероприятий по контролю за организацией пассажирских перевозок ежегодно не менее 180 |
|
2020 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||
2021 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||
2022 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||
2023 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||
2024 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||
2025 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||
2026 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||
2.3 |
Оптимизация маршрутной сети городского пассажирского транспорта общего пользования, организация новых, внесение изменений в действующие маршруты |
Управление транспорта и связи города Пензы |
Итого |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Изменение схем организации дорожного движения общественного транспорта осуществляется по мере необходимости |
|
2020 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||
2021 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||
2022 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||
2023 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||
2024 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||
2025 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||
2026 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||
|
Итого по всем мероприятиям подпрограммы 2 |
|
Итого |
56287,9 |
56287,9 |
0 |
0 |
0 |
|
|
2020 |
8253,4 |
8253,4 |
0 |
0 |
0 |
|||||
2021 |
8463,6 |
8463,6 |
0 |
0 |
0 |
|||||
2022 |
8789,7 |
8789,7 |
0 |
0 |
0 |
|||||
2023 |
7695,3 |
7695,3 |
0 |
0 |
0 |
|||||
2024 |
7695,3 |
7695,3 |
0 |
0 |
0 |
|||||
2025 |
7695,3 |
7695,3 |
0 |
0 |
0 |
|||||
2026 |
7695,3 |
7695,3 |
0 |
0 |
0 |
|||||
Подпрограмма 3 "Организация транспортного обслуживания учреждений, организаций бюджетной сферы, органов местного самоуправления и предоставление транспортных средств для перевозки пассажиров с ограниченными физическими возможностями" | ||||||||||
Цель подпрограммы: Обеспечение потребностей учреждений, организаций бюджетной сферы, органов местного самоуправления и пассажиров с ограниченными физическими возможностями в сфере транспортного обслуживания | ||||||||||
Задача подпрограммы: Повышение качества транспортного обслуживания учреждений, организаций бюджетной сферы и органов местного самоуправления. Предоставление транспортных услуг лицам с ограниченными физическими возможностями в целях обеспечения доступа граждан к объектам социальной инфраструктуры | ||||||||||
3.1. |
Мероприятия по организации транспортного обслуживания учреждений, организаций бюджетной сферы и органов местного самоуправления |
Управление транспорта и связи города Пензы |
Итого |
364071,9 |
363769,5 |
302,4 |
0 |
0 |
Доля учреждений и организаций бюджетной сферы и органов местного самоуправления, получивших услуги по транспортному обслуживанию, в общем количестве учреждений и организаций бюджетной сферы и органов местного самоуправления, обратившихся за получением услуг по транспортному обслуживанию ежегодно не менее 95% |
|
2020 |
50793,8 |
50693,0 |
100,8 |
0 |
0 |
|||||
2021 |
51755,6 |
51654,8 |
100,8 |
0 |
0 |
|||||
2022 |
53364,9 |
53264,1 |
100,8 |
0 |
0 |
|||||
2023 |
52039,4 |
52039,4 |
0 |
0 |
0 |
|||||
2024 |
52039,4 |
52039,4 |
0 |
0 |
0 |
|||||
2025 |
52039,4 |
52039,4 |
0 |
0 |
0 |
|||||
2026 |
52039,4 |
52039,4 |
0 |
0 |
0 |
|||||
3.2. |
Мероприятия по предоставлению транспортных средств для перевозки пассажиров с ограниченными физическими возможностями |
Управление транспорта и связи города Пензы |
Итого |
3175,4 |
2248,7 |
926,7 |
0 |
0 |
Доля граждан с ограниченными физическими возможностями, получивших услуги по предоставлению транспортных средств, в общей численности граждан с ограниченными физическими возможностями, обратившихся за получением услуг по представлению транспортных средств не менее 95% |
|
2020 |
617,8 |
308,9 |
308,9 |
0 |
0 |
|||||
2021 |
617,8 |
308,9 |
308,9 |
0 |
0 |
|||||
2022 |
617,8 |
308,9 |
308,9 |
0 |
0 |
|||||
2023 |
330,5 |
330,5 |
0 |
0 |
0 |
|||||
2024 |
330,5 |
330,5 |
0 |
0 |
0 |
|||||
2025 |
330,5 |
330,5 |
0 |
0 |
0 |
|||||
2026 |
330,5 |
330,5 |
0 |
0 |
0 |
|||||
|
Итого по всем мероприятиям подпрограммы 3 |
|
Итого |
367247,3 |
366018,2 |
1229,1 |
0 |
0 |
|
|
2020 |
51411,6 |
51001,9 |
409,7 |
0 |
0 |
|||||
2021 |
52373,4 |
51963,7 |
409,7 |
0 |
0 |
|||||
2022 |
53982,7 |
53573,0 |
409,7 |
0 |
0 |
|||||
2023 |
52369,9 |
52369,9 |
0 |
0 |
0 |
|||||
2024 |
52369,9 |
52369,9 |
0 |
0 |
0 |
|||||
2025 |
52369,9 |
52369,9 |
0 |
0 |
0 |
|||||
2026 |
52369,9 |
52369,9 |
0 |
0 |
0 |
|||||
|
В целом по программе |
|
Итого |
1632057,39415 |
1630828,29415 |
1229,1 |
0 |
0 |
|
|
2020 |
233394,09415 |
232984,39415 |
409,7 |
0 |
0 |
|||||
2021 |
237019,9 |
236610,2 |
409,7 |
0 |
0 |
|||||
2022 |
207157,4 |
206747,7 |
409,7 |
0 |
0 |
|||||
2023 |
238621,5 |
238621,5 |
0 |
0 |
0 |
|||||
2024 |
238621,5 |
238621,5 |
0 |
0 |
0 |
|||||
2025 |
238621,5 |
238621,5 |
0 |
0 |
0 |
|||||
2026 |
238621,5 |
238621,5 |
0 |
0 |
0 |
";
2. Настоящее постановление действует в части, не противоречащей решению Пензенской городской Думы о бюджете города Пензы на очередной финансовый год и плановый период.
3. Информационно-аналитическому отделу администрации города Пензы опубликовать настоящее постановление в муниципальной газете "Пенза" и разместить на официальном сайте администрации города Пензы в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет".
4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации города Пензы по экономике и развитию предпринимательства, Управление транспорта и связи города Пензы.
Глава администрации города |
А.В. Лузгин |
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.
Постановление администрации г. Пензы от 30 декабря 2020 г. N 1917/9 "О внесении изменений в постановление администрации города Пензы от 03.10.2019 г. N 1915/3 "Об утверждении муниципальной программы города Пензы "Создание условий для предоставления транспортных услуг и организация транспортного обслуживания в городе Пензе на 2020-2026 годы"
Действует в части, не противоречащей решению Пензенской городской Думы о бюджете г. Пензы на очередной финансовый год и плановый период
Текст постановления опубликован в муниципальной газете "Пенза" N 1 от 15 января 2021 г., размещен в сетевом издании "Официальный вестник города Пензы" (www.vestnik-penza.ru)