N
п/п
|
Наименование
подпрограммы,
основного
мероприятия
|
Разработчик
муниципальной
программы,
соисполнители
|
Ожидаемые непосредственные результаты
|
Объемы финансирования, тыс. рублей, в т.ч.
|
наименование
|
единица
измерения
|
значение (по годам реализации мероприятия)
|
по годам, всего
|
федеральный
бюджет
|
областной
бюджет
|
городской
бюджет
|
внебюджетные
средства
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
Подпрограмма "Осуществление бюджетного процесса"
|
4.
|
Создание условий для
обеспечения реализации подпрограммы
|
Комитет финансов
администрации
города Тамбова
|
Качественное
осуществление
бюджетного
процесса
|
Да, нет
|
2016
|
да
|
20 670,6
|
|
|
20 670,6
|
|
2017
|
да
|
22 333,4
|
|
|
22 333,4
|
|
2018
|
да
|
23 119,5
|
|
|
23 119,5
|
|
2019
|
да
|
24 631,6
|
|
|
24 631,6
|
|
2020
|
да
|
23 634,2
|
|
|
23 634,2
|
|
2021
|
да
|
18 018,1
|
|
|
18 018,1
|
|
2022
|
да
|
18 002,4
|
|
|
18 002,4
|
|
2023
|
да
|
18 095,9
|
|
|
18 095,9
|
|
2024
|
да
|
25 178,7
|
|
|
25 178,7
|
|
|
Итого по подпрограмме
|
|
|
|
2014
|
|
0,0
|
|
|
0,0
|
|
2015
|
|
0,0
|
|
|
0,0
|
|
2016
|
|
20 670,6
|
|
|
20 670,6
|
|
2017
|
|
22 333,4
|
|
|
22 333,4
|
|
2018
|
|
23 119,5
|
|
|
23 119,5
|
|
2019
|
|
24 631,6
|
|
|
24 631,6
|
|
2020
|
|
23 634,2
|
|
|
23 634,2
|
|
2021
|
|
18 018,1
|
|
|
18 018,1
|
|
2022
|
|
18 002,4
|
|
|
18 002,4
|
|
2023
|
|
18 095,9
|
|
|
18 095,9
|
|
2024
|
|
25 178,7
|
|
|
25 178,7
|
|
Подпрограмма "Управление муниципальным долгом"
|
2.
|
Обеспечение своевременности и полноты исполнения долговых обязательств города Тамбова
|
Комитет финансов администрации города Тамбова
|
Экономически
обоснованная
стоимость обслуживания
муниципального
долга
|
% в расходах
городского
бюджета без учета субвенций
|
2014
|
< 15
|
134 957,6
|
|
|
134 957,6
|
|
2015
|
< 15
|
211 056,9
|
|
|
211 056,9
|
|
2016
|
< 15
|
242 538,3
|
|
|
242 538,3
|
|
2017
|
< 15
|
239 644,1
|
|
|
239 644,1
|
|
2018
|
< 15
|
216 325,2
|
|
|
216 325,2
|
|
2019
|
< 15
|
230 241,5
|
|
|
230 241,5
|
|
2020
|
< 15
|
196 237,0
|
|
|
196 237,0
|
|
2021
|
![]()
|
177 286,0
|
|
|
177 286,0
|
|
2022
|
![]()
|
177 286,0
|
|
|
177 286,0
|
|
2023
|
![]()
|
177 286,0
|
|
|
177 286,0
|
|
2024
|
![]()
|
177 286,0
|
|
|
177 286,0
|
|
3.
|
Планирование ассигнований на погашение долговых обязательств и (или) финансирование дефицита городского бюджета
|
Комитет финансов администрации города Тамбова
|
Отношение годовой суммы платежей на погашение (без учета
рефинансирования) и обслуживания муниципального долга к доходам городского бюджета без учета объема
безвозмездных
поступлений
|
%
|
2014
|
< 35,0
|
50000,0
|
|
|
50000,0
|
|
2015
|
< 35,0
|
0,0
|
|
|
0,0
|
|
2016
|
< 35,0
|
0,0
|
|
|
0,0
|
|
2017
|
< 35,0
|
0,0
|
|
|
0,0
|
|
2018
|
< 35,0
|
0,0
|
|
|
0,0
|
|
2019
|
< 35,0
|
0,0
|
|
|
0,0
|
|
2020
|
< 35,0
|
0,0
|
|
|
0,0
|
|
2021
|
![]()
|
0,0
|
|
|
0,0
|
|
2022
|
![]()
|
0,0
|
|
|
0,0
|
|
2023
|
![]()
|
0,0
|
|
|
0,0
|
|
2024
|
![]()
|
0,0
|
|
|
0,0
|
|
|
Итого по подпрограмме
|
|
|
|
2014
|
|
184 957,6
|
|
|
184 957,6
|
|
2015
|
|
211 056,9
|
|
|
211 056,9
|
|
2016
|
|
242 538,3
|
|
|
242 538,3
|
|
2017
|
|
239 644,1
|
|
|
239 644,1
|
|
2018
|
|
216 325,2
|
|
|
216 325,2
|
|
2019
|
|
230 241,5
|
|
|
230 241,5
|
|
2020
|
|
196 237,0
|
|
|
196 237,0
|
|
2021
|
|
177 286,0
|
|
|
177 286,0
|
|
2022
|
|
177 286,0
|
|
|
177 286,0
|
|
2023
|
|
177 286,0
|
|
|
177 286,0
|
|
2024
|
|
177 286,0
|
|
|
177 286,0
|
|
|
Всего по программе
|
|
|
|
2014
|
|
184 957,6
|
|
|
184 957,6
|
|
2015
|
|
211 056,9
|
|
|
211 056,9
|
|
2016
|
|
263 208,9
|
|
|
263 208,9
|
|
2017
|
|
261 977,5
|
|
|
261 977,5
|
|
2018
|
|
239 444,7
|
|
|
239 444,7
|
|
2019
|
|
254 873,1
|
|
|
254 873,1
|
|
2020
|
|
219 871,2
|
|
|
219 871,2
|
|
2021
|
|
195 304,1
|
|
|
195 304,1
|
|
2022
|
|
195 288,4
|
|
|
195 288,4
|
|
2023
|
|
195 381,9
|
|
|
195 381,9
|
|
2024
|
|
202 464,7
|
|
|
202 464,7
|
|