"Изменения, которые вносятся в таблицу 2 приложения к постановлению администрации района от 26.10.2018 N 2439 "Об утверждении муниципальной программы "Развитие транспортной системы Нижневартовского района"
N основного мероприятия
|
Основные мероприятия муниципальной программы (их связь с целевыми показателями муниципальной программы)
|
Ответственный исполнитель/соисполнитель
|
Источники финансирования
|
Финансовые затраты на реализацию (тыс. рублей)
|
всего
|
в том числе
|
2019 год
|
2020 год
|
2021 год
|
2022 год
|
2023 год
|
2024 год
|
2025 год
|
2026 - 2030 годы
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
Подпрограмма 2. Транспортные услуги межпоселенческого характера и связь
|
1.
|
Обеспечение доступности и повышение качества транспортных услуг воздушным и водным транспортом (показатели 1.1, 1.2)
|
ОТиС
|
всего
|
1 288231,2
|
89677,9
|
92586,5
|
91 158,7
|
91 999,6
|
98 034,8
|
102 562,6
|
107 290,6
|
614 920,5
|
местный бюджет
|
1 288231,2
|
89677,9
|
92586,5
|
91 158,7
|
91 999,6
|
98 034,8
|
102 562,6
|
107 290,6
|
614 920,5
|
1.1.
|
Предоставление субсидий в целях возмещения затрат в связи с оказанием населению услуги по перевозке пассажиров, багажа, почты и грузов воздушным транспортом между поселениями в границах района
|
ОТиС
|
всего
|
945 647,7
|
67403,7
|
70063,4
|
65 883,8
|
65 883,8
|
71 054,9
|
74 568,4
|
78 245,1
|
452 544,6
|
местный бюджет
|
945 647,7
|
67403,7
|
70063,4
|
65 883,8
|
65 883,8
|
71 054,9
|
74 568,4
|
78 245,1
|
452 544,6
|
1.2.
|
Предоставление субсидий в целях возмещения затрат в связи с оказанием транспортных услуг населению водным транспортом между поселениями в границах района
|
ОТиС
|
всего
|
342 583,5
|
22274,3
|
22 523,1
|
25 274,9
|
26 115,8
|
26 979,9
|
27 994,2
|
29 045,5
|
162 375,9
|
местный бюджет
|
342 583,5
|
22274,3
|
22 523,1
|
25 274,9
|
26 115,8
|
26 979,9
|
27 994,2
|
29 045,5
|
162 375,9
|
Итого по подпрограмме 2
|
всего
|
1 288231,2
|
89677,9
|
92586,5
|
91 158,7
|
91 999,6
|
98 034,8
|
102 562,6
|
107 290,6
|
614 920,5
|
местный бюджет
|
1 288231,2
|
89677,9
|
92586,5
|
91 158,7
|
91 999,6
|
98 034,8
|
102 562,6
|
107 290,6
|
614 920,5
|
Подпрограмма 3. Приобретение автотранспорта и специальной техники в собственность района
|
1.
|
Обновление, повышение уровня технического состояния парка транспортных средств (показатели 1.4, 1.5)
|
ОТиС; управление градостроительства, развития жилищно-коммунального комплекса и энергетики администрации района (далее - Управление градостроительства, развития ЖКК и энергетики); муниципальное казенное учреждение "Учреждение по материально-техническому обеспечению деятельности органов местного самоуправления" (далее - МКУ "УМТО")
|
всего
|
30 495,9
|
23 613,9
|
6 881,9
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
местный бюджет
|
30 495,9
|
23 613,9
|
6 881,9
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
1.7.
|
Автоцистерна
|
управление градостроительства, развития ЖКК и энергетики; МКУ "УМТО"
|
всего
|
2 778,7
|
0,0
|
2 778,7
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
местный бюджет
|
2 778,7
|
0,0
|
2 778,7
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
Итого по подпрограмме 3
|
всего
|
30 495,9
|
23 613,9
|
6 881,9
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
местный бюджет
|
30 495,9
|
23 613,9
|
6 881,9
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
Всего по программе:
|
всего
|
1 436945,0
|
145 070,6
|
130460,0
|
118 407,9
|
120 198,0
|
98 034,8
|
102 562,6
|
107 290,6
|
614 920,5
|
местный бюджет
|
1 318727,1
|
113 291,9
|
99468,4
|
91 158,7
|
91 999,6
|
98 034,8
|
102 562,6
|
107 290,6
|
614 920,5
|
муниципальный дорожный фонд, в т.ч.:
|
118 217,9
|
31 778,7
|
30 991,6
|
27 249,2
|
28 198,4
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
бюджет автономного округа (софинансирование)
|
19 076,0
|
18 281,6
|
264,8
|
264,8
|
264,8
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
местный бюджет (софинансирование)
|
2 014,7
|
2 014,7
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
местный бюджет
|
97 127,2
|
11 482,4
|
30 726,8
|
26 984,4
|
27 933,6
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
Прочие расходы
|
всего
|
1 436945,0
|
145 070,6
|
130460,0
|
118 407,9
|
120 198,0
|
98 034,8
|
102 562,6
|
107 290,6
|
614 920,5
|
местный бюджет
|
1 318727,1
|
113 291,9
|
99468,4
|
91 158,7
|
91 999,6
|
98 034,8
|
102 562,6
|
107 290,6
|
614 920,5
|
муниципальный дорожный фонд, в т.ч.:
|
118 217,9
|
31 778,7
|
30 991,6
|
27 249,2
|
28 198,4
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
бюджет автономного округа (софинансирование)
|
19 076,0
|
18 281,6
|
264,8
|
264,8
|
264,8
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
местный бюджет (софинансирование)
|
2 014,7
|
2 014,7
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
местный бюджет
|
97 127,2
|
11 482,4
|
30 726,8
|
26 984,4
|
27 933,6
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
в том числе:
|
ответственный исполнитель: отдел транспорта и связи администрации района
|
всего
|
1 386065,1
|
108 932,0
|
120718,6
|
118 407,9
|
115 198,0
|
98 034,8
|
102 562,6
|
107 290,6
|
614 920,5
|
местный бюджет
|
1 288231,2
|
89 677,9
|
92586,5
|
91 158,7
|
91 999,6
|
98 034,8
|
102 562,6
|
107 290,6
|
614 920,5
|
муниципальный дорожный фонд, в т.ч.:
|
97 833,9
|
19 254,1
|
28 132,2
|
27 249,2
|
23 198,4
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
бюджет автономного округа (софинансирование)
|
8 452,4
|
7 658,0
|
264,8
|
264,8
|
264,8
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
местный бюджет (софинансирование)
|
834,2
|
834,2
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
местный бюджет
|
88 547,3
|
10 761,8
|
27 867,4
|
26 984,4
|
22 933,6
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
соисполнитель: муниципальное казенное учреждение "Учреждение по материально-техническому обеспечению деятельности органов местного самоуправления"
|
всего
|
28 043,4
|
21 161,5
|
6 881,9
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
местный бюджет
|
28 043,4
|
21 161,5
|
6 881,9
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
".