В соответствии со ст. 107 Бюджетного Кодекса Российской Федерации (в редакции ФЗ от 02.08.2019 N 278-ФЗ), решением Белогорского городского Совета народных депутатов от 17.12.2020 N 54/92 "О внесении изменений в решение городского Совета от 19.12.2019 N 39/108 "О местном бюджете на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов", в целях корректировки объемов финансирования муниципальной программы и целевых показателей,
постановляю:
1. Внести в постановление Администрации г. Белогорск от 10.10.2014 N 1831 "Об утверждении муниципальной программы "Повышение эффективности управления муниципальными финансами и муниципальным долгом города Белогорск" (в редакции от 05.11.2020 N 1293) следующие изменения:
1.1. Строку девять раздела 1 "Паспорт программы" изложить в следующей редакции:
9. |
Объемы ассигнований местного бюджета программы (с расшифровкой по годам ее реализации), а также прогнозные объемы средств, привлекаемых из других источников |
Объем ассигнований местного бюджета на реализацию программы составляет 425 687,194 тыс. рублей, в том числе по годам: 2015 год - 39 004,560 тыс. рублей; 2016 год - 42 586,080 тыс. рублей; 2017 год - 38 755,720 тыс. рублей; 2018 год - 35 803,182 тыс. рублей; 2019 год - 37 906,430 тыс. рублей; 2020 год - 32 560,938 тыс. рублей. 2021 год - 40 059,580 тыс. рублей. 2022 год - 39 752,676 тыс. рублей. 2023 год - 39 752,676 тыс. рублей. 2024 год - 39 752,676 тыс. рублей. 2025 год - 39 752,676 тыс. рублей. |
1.2. В графе шестой строки 2 таблицы 1 "Проблемы, задачи и результаты реализации муниципальной программы" слово "предельный" исключить из текста, слова "не более 100 процентов" заменить словами "не более 50 процентов".
1.3. В абзаце первом раздела 6 "Ресурсное обеспечение муниципальной программы" слова "433 446,194 тыс. рублей" заменить словами "425 687,194 тыс. рублей", слова "185 370,942 тыс. рублей" заменить словами "185 311,942 тыс. рублей", "248 075,252 тыс. рублей" заменить словами "240 375,252 тыс. рублей".
1.4. Строку 7 раздела 1 "Паспорт подпрограммы" подпрограммы 1 "Организация бюджетного процесса" изложить в следующей редакции:
7. |
Объемы ассигнований местного бюджета подпрограммы (с расшифровкой по годам ее реализации), а также прогнозные объемы средств, привлекаемых из других источников |
Объем ассигнований местного бюджета на реализацию подпрограммы составляет 185 311,942 тыс. рублей, в том числе по годам: 2015 год - 15 439,860 тыс. рублей; 2016 год - 14 703,080 тыс. рублей; 2017 год - 14 514,720 тыс. рублей; 2018 год - 15 357,961 тыс. рублей; 2019 год - 17 543,538 тыс. рублей; 2020 год - 18 147,978 тыс. рублей; 2021 год - 17 920,961 тыс. рублей; 2022 год - 17 920,961 тыс. рублей; 2023 год - 17 920,961 тыс. рублей; 2024 год - 17 920,961 тыс. рублей; 2025 год - 17 920,961 тыс. рублей. |
1.5. Абзац первый раздела 5 "Ресурсное обеспечение подпрограммы" подпрограммы 1 изложить в следующей редакции:
"Объем средств за счет местного бюджета на реализацию мероприятий подпрограммы составляет 185 311,942 тыс. рублей, в том числе по годам:
2015 год - 15 439,860 тыс. рублей,
2016 год - 14 703,080 тыс. рублей,
2017 год - 14 514,720 тыс. рублей,
2018 год - 15 357,961 тыс. рублей,
2019 год - 17 543,538 тыс. рублей,
2020 год - 18 147,978 тыс. рублей,
2021 год - 17 920,961 тыс. рублей,
2022 год - 17 920,961 тыс. рублей,
2023 год - 17 920,961 тыс. рублей,
2024 год - 17 920,961 тыс. рублей,
2025 год - 17 920,961 тыс. рублей".
1.6. Строки седьмую, восьмую раздела 1 "Паспорт подпрограммы" подпрограммы 2 "Управление муниципальным долгом" изложить в следующей редакции:
7. |
Объемы ассигнований местного бюджета подпрограммы (с расшифровкой по годам ее реализации), а также прогнозные объемы средств, привлекаемых из других источников |
Объем ассигнований местного бюджета на реализацию подпрограммы составляет 240 375,252 тыс. рублей, в том числе по годам: 2015 год - 23 564,700 тыс. рублей; 2016 год - 27 883,000 тыс. рублей; 2017 год - 24 241,000 тыс. рублей; 2018 год - 20 445,221 тыс. рублей; 2019 год - 20 362,892 тыс. рублей; 2020 год - 14 412,960 тыс. рублей; 2021 год - 22 138,619 тыс. рублей; 2022 год - 21 831,715 тыс. рублей; 2023 год - 21 831,715 тыс. рублей; 2024 год - 21 831,715 тыс. рублей; 2025 год - 21 831,715 тыс. рублей. |
8. |
Ожидаемый конечный результат реализации подпрограммы |
Объем муниципального долга на уровне, не превышающем утвержденный общий годовой объем доходов местного бюджета без учета утвержденного объема безвозмездных поступлений и (или) поступлений налоговых доходов по дополнительным нормативам отчислений не более 50 процентов; Отношение годовой суммы платежей по погашению и обслуживанию муниципального долга к собственным доходам бюджета менее 20 процентов. |
1.7. Абзац второй раздела 5 "Ресурсное обеспечение подпрограммы" подпрограммы 2 изложить в следующей редакции:
"Объем средств за счет местного бюджета на реализацию мероприятий подпрограммы составляет 240 375,252 тыс. рублей, в том числе по годам:
2015 год - 23 564,700 тыс. рублей,
2016 год - 27 883,000 тыс. рублей,
2017 год - 24 241,000 тыс. рублей,
2018 год - 20 445,221 тыс. рублей,
2019 год - 20 362,892 тыс. рублей,
2020 год - 14 412,960 тыс. рублей,
2021 год - 22 138,619 тыс. рублей,
2022 год - 21 831 715 тыс. рублей,
2023 год - 21 831 715 тыс. рублей,
2024 год - 21 831 715 тыс. рублей,
1.8. Раздел 6 "Планируемые показатели эффективности реализации подпрограммы и непосредственные результаты мероприятий подпрограммы" подпрограммы 2 изложить в новой редакции:
"Реализация подпрограммы "Управление муниципальным долгом" позволит:
1) сохранить объем муниципального долга на уровне, не превышающем утвержденный общий годовой объем доходов местного бюджета без учета утвержденного объема безвозмездных поступлений и (или) поступлений налоговых доходов по дополнительным нормативам отчислений на уровне не более 50 процентов, показатель рассчитывается по формуле:
где:
- размер муниципального долга;
- общий объем доходов бюджета города;
- объем безвозмездных поступлений в бюджет города
2) сохранить отношение годовой суммы платежей по погашению и обслуживанию муниципального долга к собственным доходам бюджета на уровне менее 20 процентов, показатель рассчитывается по формуле:
где:
- расходы на обслуживание муниципального долга;
- расходы на погашение муниципального долга;
- собственные доходы бюджета города;
Непосредственные показатели реализации мероприятий подпрограммы отражены в приложении N 1 "Система мероприятий и плановых показателей реализации муниципальной программы".
1.9. Приложение N 1 к муниципальной программе "Повышение эффективности управления муниципальными финансами и муниципальным долгом города Белогорск" изложить в новой редакции согласно приложению N 1 к настоящему постановлению.
1.10. Приложение N 2 к муниципальной программе "Повышение эффективности управления муниципальными финансами и муниципальным долгом города Белогорск" изложить в новой редакции согласно приложению N 2 к настоящему постановлению.
2. Внести постановление в подраздел 3.1. раздела 3 "Экономика, финансы, бюджет города" правовой базы местного самоуправления города Белогорск.
3. Опубликовать постановление в газете "Белогорский вестник".
4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
Глава муниципального образования г. Белогорск |
С.Ю. Мелюков |
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.
Постановление Администрации города Белогорска Амурской области от 28 декабря 2020 г. N 1521 "О внесении изменений в постановление от 10.10.2014 N 1831 "Об утверждении муниципальной программы "Повышение эффективности управления муниципальными финансами и муниципальным долгом города Белогорск"
Вступает в силу с 31 декабря 2020 г.
Текст постановления опубликован в газете "Белогорский вестник" от 30 декабря 2020 г. N 53