Откройте актуальную версию документа прямо сейчас
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.
Приложение 1 изменено с 20 октября 2021 г. - Решение Совета муниципального образования городского округа "Воркута" Республики Коми от 19 октября 2021 г. N 186
Приложение 1
к решению Совета МО ГО "Воркута"
от 17 декабря 2020 года N 55
Распределение
бюджетных ассигнований по целевым статьям (муниципальным программам МО ГО "Воркута" и непрограммным направлениям деятельности), группам видов расходов классификации расходов бюджетов на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов
27 января, 25 марта, 21 мая, 16 июня, 1, 19 октября 2021 г.
Наименование |
Сумма (рублей) |
||||
2021 год |
2022 год |
2023 год |
|||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
Всего |
|
|
4 152 506 225,81 |
3 520 788 659,00 |
3 530 966 452,00 |
Муниципальная программа муниципального образования городского округа "Воркута" "Развитие образования" |
01 0 00 00000 |
|
2 406 524 499,31 |
2 261 381 387,00 |
2 238 606 387,00 |
Подпрограмма "Развитие системы дошкольного и общего образования" |
01 1 00 00000 |
|
1 938 744 730,24 |
1 844 358 677,98 |
1 820 829 742,85 |
Организация предоставления общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях |
01 1 11 00000 |
|
780 267 273,44 |
725 439 790,40 |
725 439 790,40 |
Реализация муниципальными дошкольными и муниципальными общеобразовательными организациями в Республике Коми образовательных программ |
01 1 11 73010 |
|
676 717 047,00 |
682 217 047,00 |
682 217 047,00 |
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
01 1 11 73010 |
600 |
676 717 047,00 |
682 217 047,00 |
682 217 047,00 |
Осуществление государственного полномочия Республики Коми по предоставлению мер социальной поддержки в форме выплаты компенсации педагогическим работникам муниципальных образовательных организаций в Республике Коми, работающим и проживающим в сельских населенных пунктах и поселках городского типа |
01 1 11 73190 |
|
2 180 000,00 |
2 280 000,00 |
2 280 000,00 |
Социальное обеспечение и иные выплаты населению |
01 1 11 73190 |
300 |
2 180 000,00 |
2 280 000,00 |
2 280 000,00 |
Расходы на реализацию основного мероприятия |
01 1 11 99000 |
|
43 843 028,44 |
9 704 450,40 |
9 704 450,40 |
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
01 1 11 99000 |
600 |
43 843 028,44 |
9 704 450,40 |
9 704 450,40 |
Оплата расходов по коммунальным услугам муниципальными учреждениями |
01 1 11 S2850 |
|
57 527 198,00 |
31 238 293,00 |
31 238 293,00 |
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
01 1 11 S2850 |
600 |
57 527 198,00 |
31 238 293,00 |
31 238 293,00 |
Предоставление компенсации родителям (законным представителям) платы за присмотр и уход за детьми, посещающими образовательные организации на территории Республики Коми, реализующие образовательную программу дошкольного образования |
01 1 12 00000 |
|
17 905 800,00 |
19 901 400,00 |
19 901 400,00 |
Предоставление компенсации родителям (законным представителям) платы за присмотр и уход за детьми, посещающими образовательные организации на территории Республики Коми, реализующие образовательную программу дошкольного образования |
01 1 12 73020 |
|
17 905 800,00 |
19 901 400,00 |
19 901 400,00 |
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
01 1 12 73020 |
600 |
17 905 800,00 |
19 901 400,00 |
19 901 400,00 |
Развитие кадровых ресурсов педагогических работников дошкольных образовательных организаций |
01 1 14 00000 |
|
25 000,00 |
|
|
Расходы на реализацию основного мероприятия |
01 1 14 99000 |
|
25 000,00 |
|
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
01 1 14 99000 |
200 |
10 000,00 |
|
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
01 1 14 99000 |
600 |
15 000,00 |
|
|
Укрепление материально-технической базы и создание безопасных условий в организациях дошкольного образования |
01 1 16 00000 |
|
16 329 273,61 |
|
|
Укрепление материально-технической базы и создание безопасных условий в организациях в сфере образования в Республике Коми |
01 1 16 S2010 |
|
16 329 273,61 |
|
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
01 1 16 S2010 |
600 |
16 329 273,61 |
|
|
Организация предоставления общего образования детей в муниципальных организациях общего образования |
01 1 21 00000 |
|
985 856 007,48 |
946 371 511,41 |
946 427 949,41 |
Реализация муниципальными дошкольными и муниципальными общеобразовательными организациями в Республике Коми образовательных программ |
01 1 21 73010 |
|
870 761 053,00 |
890 750 253,00 |
890 750 253,00 |
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
01 1 21 73010 |
600 |
870 761 053,00 |
890 750 253,00 |
890 750 253,00 |
Осуществление государственного полномочия Республики Коми по предоставлению мер социальной поддержки в форме выплаты компенсации педагогическим работникам муниципальных образовательных организаций в Республике Коми, работающим и проживающим в сельских населенных пунктах и поселках городского типа |
01 1 21 73190 |
|
3 764 000,00 |
3 839 000,00 |
3 839 000,00 |
Социальное обеспечение и иные выплаты населению |
01 1 21 73190 |
300 |
3 764 000,00 |
3 839 000,00 |
3 839 000,00 |
Расходы на реализацию основного мероприятия |
01 1 21 99000 |
|
53 699 686,48 |
21 390 713,41 |
21 447 151,41 |
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
01 1 21 99000 |
600 |
53 699 686,48 |
21 390 713,41 |
21 447 151,41 |
Оплата расходов по коммунальным услугам муниципальными учреждениями |
01 1 21 S2850 |
|
57 631 268,00 |
30 391 545,00 |
30 391 545,00 |
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
01 1 21 S2850 |
600 |
57 631 268,00 |
30 391 545,00 |
30 391 545,00 |
Развитие кадровых ресурсов педагогических работников общего образования |
01 1 23 00000 |
|
47 688,30 |
|
|
Расходы на реализацию основного мероприятия |
01 1 23 99000 |
|
47 688,30 |
|
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
01 1 23 99000 |
200 |
10 000,00 |
|
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
01 1 23 99000 |
600 |
37 688,30 |
|
|
Выявление и поддержка талантливых и одаренных обучающихся |
01 1 24 00000 |
|
858 188,60 |
|
|
Реализация решения Совета муниципального образования городского округа "Воркута" от 25 ноября 2008 г. N 270 "Об учреждении стипендий одаренным детям "Надежда Воркуты" |
01 1 24 40010 |
|
409 500,00 |
|
|
Социальное обеспечение и иные выплаты населению |
01 1 24 40010 |
300 |
409 500,00 |
|
|
Расходы на реализацию основного мероприятия |
01 1 24 99000 |
|
448 688,60 |
|
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
01 1 24 99000 |
200 |
20 000,00 |
|
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
01 1 24 99000 |
600 |
428 688,60 |
|
|
Укрепление материально-технической базы и создание безопасных условий в организациях общего образования |
01 1 26 00000 |
|
16 577 582,64 |
8 035 111,12 |
8 035 111,12 |
Расходы на реализацию основного мероприятия |
01 1 26 99000 |
|
150 000,00 |
|
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
01 1 26 99000 |
600 |
150 000,00 |
|
|
Укрепление материально-технической базы и создание безопасных условий в организациях в сфере образования в Республике Коми |
01 1 26 S2010 |
|
16 427 582,64 |
8 035 111,12 |
8 035 111,12 |
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
01 1 26 S2010 |
600 |
16 427 582,64 |
8 035 111,12 |
8 035 111,12 |
Обеспечение выплат ежемесячного денежного вознаграждения за классное руководство педагогическим работникам общеобразовательных организаций |
01 1 27 00000 |
|
65 596 300,00 |
65 596 300,00 |
65 596 300,00 |
Обеспечение выплат ежемесячного денежного вознаграждения за классное руководство педагогическим работникам общеобразовательных организаций |
01 1 27 53031 |
|
65 596 300,00 |
65 596 300,00 |
65 596 300,00 |
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
01 1 27 53031 |
600 |
65 596 300,00 |
65 596 300,00 |
65 596 300,00 |
Организация бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных образовательных организациях |
01 1 28 00000 |
|
54 726 060,61 |
57 132 626,27 |
55 429 191,92 |
Организация бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных образовательных организациях |
01 1 28 L3040 |
|
54 726 060,61 |
57 132 626,27 |
55 429 191,92 |
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
01 1 28 L3040 |
600 |
54 726 060,61 |
57 132 626,27 |
55 429 191,92 |
Реализация проекта "Народный бюджет" в организациях общего образования |
01 1 29 00000 |
|
555 555,56 |
|
|
Реализация народных проектов в сфере образования, прошедших отбор в рамках проекта "Народный бюджет" |
01 1 29 S2Я00 |
|
555 555,56 |
|
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
01 1 29 S2Я00 |
600 |
555 555,56 |
|
|
Региональный проект "Современная школа" |
01 1 E1 00000 |
|
|
21 881 938,78 |
|
Укрепление материально-технической базы и создание безопасных условий в организациях в сфере образования в Республике Коми |
01 1 E1 51730 |
|
|
21 881 938,78 |
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
01 1 E1 51730 |
600 |
|
21 881 938,78 |
|
Подпрограмма "Дети и молодежь" |
01 2 00 00000 |
|
176 738 506,92 |
157 982 864,24 |
126 132 800,20 |
Организация предоставления дополнительного образования детей в муниципальных организациях дополнительного образования |
01 2 11 00000 |
|
155 783 030,77 |
148 018 253,12 |
116 168 189,08 |
Осуществление государственного полномочия Республики Коми по предоставлению мер социальной поддержки в форме выплаты компенсации педагогическим работникам муниципальных образовательных организаций в Республике Коми, работающим и проживающим в сельских населенных пунктах и поселках городского типа |
01 2 11 73190 |
|
100 000,00 |
155 000,00 |
155 000,00 |
Социальное обеспечение и иные выплаты населению |
01 2 11 73190 |
300 |
100 000,00 |
155 000,00 |
155 000,00 |
Расходы на реализацию основного мероприятия |
01 2 11 99000 |
|
104 334 033,11 |
101 430 589,46 |
69 580 525,42 |
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
01 2 11 99000 |
600 |
104 334 033,11 |
101 430 589,46 |
69 580 525,42 |
Софинансирование расходных обязательств органов местного самоуправления, связанных с повышением оплаты труда отдельных категорий работников в сфере образования |
01 2 11 S2700 |
|
40 026 565,66 |
40 026 565,66 |
40 026 565,66 |
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
01 2 11 S2700 |
600 |
40 026 565,66 |
40 026 565,66 |
40 026 565,66 |
Оплата расходов по коммунальным услугам муниципальными учреждениями |
01 2 11 S2850 |
|
11 322 432,00 |
6 406 098,00 |
6 406 098,00 |
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
01 2 11 S2850 |
600 |
11 322 432,00 |
6 406 098,00 |
6 406 098,00 |
Создание условий для вовлечения детей, молодежи в социальную практику, профессиональную ориентацию, гражданского образования и патриотического воспитания детей и молодежи, содействие формированию правовых, культурных и нравственных ценностей среди молодежи |
01 2 12 00000 |
|
57 950,00 |
|
|
Расходы на реализацию основного мероприятия |
01 2 12 99000 |
|
57 950,00 |
|
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
01 2 12 99000 |
200 |
39 950,00 |
|
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
01 2 12 99000 |
600 |
18 000,00 |
|
|
Пропаганда здорового образа жизни среди молодежи |
01 2 13 00000 |
|
20 000,00 |
|
|
Расходы на реализацию основного мероприятия |
01 2 13 99000 |
|
20 000,00 |
|
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
01 2 13 99000 |
200 |
20 000,00 |
|
|
Поддержка талантливой молодежи и одаренных учащихся |
01 2 14 00000 |
|
755 000,00 |
|
|
Расходы на реализацию основного мероприятия |
01 2 14 99000 |
|
755 000,00 |
|
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
01 2 14 99000 |
200 |
20 000,00 |
|
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
01 2 14 99000 |
600 |
735 000,00 |
|
|
Создание условий для развития деятельности муниципальных образовательных организаций в области физического воспитания и спорта |
01 2 15 00000 |
|
426 463,06 |
|
|
Расходы на реализацию основного мероприятия |
01 2 15 99000 |
|
426 463,06 |
|
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
01 2 15 99000 |
600 |
426 463,06 |
|
|
Укрепление материально-технической базы и создание безопасных условий в организациях дополнительного образования |
01 2 18 00000 |
|
9 217 699,31 |
4 525 777,78 |
4 525 777,78 |
Укрепление материально-технической базы и создание безопасных условий в организациях в сфере образования в Республике Коми |
01 2 18 S2010 |
|
9 217 699,31 |
4 525 777,78 |
4 525 777,78 |
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
01 2 18 S2010 |
600 |
9 217 699,31 |
4 525 777,78 |
4 525 777,78 |
Осуществление процесса оздоровления и отдыха детей |
01 2 21 00000 |
|
5 938 833,34 |
5 438 833,34 |
5 438 833,34 |
Расходы на реализацию основного мероприятия |
01 2 21 99000 |
|
500 000,00 |
|
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
01 2 21 99000 |
600 |
500 000,00 |
|
|
Мероприятия по проведению оздоровительной кампании детей |
01 2 21 S2040 |
|
5 438 833,34 |
5 438 833,34 |
5 438 833,34 |
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
01 2 21 S2040 |
600 |
5 438 833,34 |
5 438 833,34 |
5 438 833,34 |
Обеспечение временного трудоустройства несовершеннолетних подростков |
01 2 22 00000 |
|
4 539 530,44 |
|
|
Расходы на реализацию основного мероприятия |
01 2 22 99000 |
|
4 539 530,44 |
|
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
01 2 22 99000 |
600 |
4 539 530,44 |
|
|
Подпрограмма "Обеспечение реализации муниципальной программы" |
01 3 00 00000 |
|
291 041 262,15 |
259 039 844,78 |
291 643 843,95 |
Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления |
01 3 11 00000 |
|
34 844 517,22 |
32 479 863,42 |
32 563 959,17 |
Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления |
01 3 11 82040 |
|
32 672 751,22 |
31 314 526,42 |
31 398 622,17 |
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
01 3 11 82040 |
100 |
30 563 337,99 |
29 580 656,60 |
30 018 356,60 |
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
01 3 11 82040 |
200 |
1 882 538,98 |
1 586 807,82 |
1 233 203,57 |
Социальное обеспечение и иные выплаты населению |
01 3 11 82040 |
300 |
79 812,25 |
|
|
Иные бюджетные ассигнования |
01 3 11 82040 |
800 |
147 062,00 |
147 062,00 |
147 062,00 |
Оплата расходов по коммунальным услугам муниципальными учреждениями |
01 3 11 S2850 |
|
2 171 766,00 |
1 165 337,00 |
1 165 337,00 |
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
01 3 11 S2850 |
200 |
2 171 766,00 |
1 165 337,00 |
1 165 337,00 |
Обеспечение психолого-медико-педагогического сопровождения образовательного процесса |
01 3 12 00000 |
|
16 176 854,77 |
12 781 180,12 |
16 245 590,67 |
Расходы на реализацию основного мероприятия |
01 3 12 99000 |
|
14 686 582,77 |
11 518 108,12 |
14 982 518,67 |
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
01 3 12 99000 |
100 |
14 046 222,77 |
11 102 244,12 |
14 566 654,67 |
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
01 3 12 99000 |
200 |
569 624,00 |
415 864,00 |
415 864,00 |
Иные бюджетные ассигнования |
01 3 12 99000 |
800 |
70 736,00 |
|
|
Софинансирование расходных обязательств органов местного самоуправления, связанных с повышением оплаты труда отдельных категорий работников в сфере образования |
01 3 12 S2700 |
|
1 000 000,00 |
1 000 000,00 |
1 000 000,00 |
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
01 3 12 S2700 |
100 |
1 000 000,00 |
1 000 000,00 |
1 000 000,00 |
Оплата расходов по коммунальным услугам муниципальными учреждениями |
01 3 12 S2850 |
|
490 272,00 |
263 072,00 |
263 072,00 |
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
01 3 12 S2850 |
200 |
490 272,00 |
263 072,00 |
263 072,00 |
Консультативное, информационно-методическое, аналитическое сопровождение деятельности Управления образования администрации МО ГО "Воркута" и муниципальных организаций, подведомственных Управлению образования администрации МО ГО "Воркута" |
01 3 13 00000 |
|
53 880 209,26 |
54 034 610,55 |
55 797 557,08 |
Расходы на реализацию основного мероприятия |
01 3 13 99000 |
|
53 880 209,26 |
54 034 610,55 |
55 797 557,08 |
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
01 3 13 99000 |
100 |
52 838 949,26 |
52 839 679,11 |
54 602 625,99 |
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
01 3 13 99000 |
200 |
1 041 260,00 |
1 194 931,44 |
1 194 931,09 |
Обеспечение деятельности муниципальных учреждений |
01 3 14 00000 |
|
186 139 680,90 |
159 744 190,69 |
187 036 737,03 |
Расходы на реализацию основного мероприятия |
01 3 14 99000 |
|
161 960 112,92 |
138 799 150,71 |
166 091 697,05 |
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
01 3 14 99000 |
100 |
143 120 754,03 |
122 846 117,93 |
148 053 667,25 |
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
01 3 14 99000 |
200 |
17 915 458,89 |
15 332 928,78 |
17 417 925,80 |
Социальное обеспечение и иные выплаты населению |
01 3 14 99000 |
300 |
303 796,00 |
|
|
Иные бюджетные ассигнования |
01 3 14 99000 |
800 |
620 104,00 |
620 104,00 |
620 104,00 |
Софинансирование расходных обязательств органов местного самоуправления, связанных с повышением оплаты труда отдельных категорий работников в сфере образования |
01 3 14 S2700 |
|
17 199 797,98 |
17 199 797,98 |
17 199 797,98 |
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
01 3 14 S2700 |
100 |
17 199 797,98 |
17 199 797,98 |
17 199 797,98 |
Оплата расходов по коммунальным услугам муниципальными учреждениями |
01 3 14 S2850 |
|
6 979 770,00 |
3 745 242,00 |
3 745 242,00 |
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
01 3 14 S2850 |
200 |
6 979 770,00 |
3 745 242,00 |
3 745 242,00 |
Муниципальная программа муниципального образования городского округа "Воркута" "Развитие физической культуры и спорта" |
02 0 00 00000 |
|
268 330 996,00 |
207 132 900,00 |
207 284 700,00 |
Строительство и реконструкция спортивных объектов для муниципальных нужд |
02 0 11 00000 |
|
8 377 842,00 |
|
|
Расходы на реализацию основного мероприятия |
02 0 11 99000 |
|
8 377 842,00 |
|
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
02 0 11 99000 |
600 |
8 377 842,00 |
|
|
Модернизация и укрепление материально-технической базы организаций физкультурно-спортивной направленности |
02 0 12 00000 |
|
625 000,00 |
|
|
Расходы на реализацию основного мероприятия |
02 0 12 99000 |
|
625 000,00 |
|
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
02 0 12 99000 |
600 |
625 000,00 |
|
|
Реализация проекта "Народный бюджет" в сфере физической культуры и спорта |
02 0 13 00000 |
|
33 000,00 |
|
|
Расходы на реализацию основного мероприятия |
02 0 13 99000 |
|
33 000,00 |
|
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
02 0 13 99000 |
600 |
33 000,00 |
|
|
Оказание муниципальных услуг (выполнение работ) учреждениями физкультурно-спортивной направленности |
02 0 21 00000 |
|
63 949 497,00 |
46 117 650,00 |
47 006 503,00 |
Расходы на реализацию основного мероприятия |
02 0 21 99000 |
|
58 152 783,00 |
42 928 350,00 |
43 817 203,00 |
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
02 0 21 99000 |
600 |
58 152 783,00 |
42 928 350,00 |
43 817 203,00 |
Оплата расходов по коммунальным услугам муниципальными учреждениями |
02 0 21 S2850 |
|
5 796 714,00 |
3 189 300,00 |
3 189 300,00 |
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
02 0 21 S2850 |
600 |
5 796 714,00 |
3 189 300,00 |
3 189 300,00 |
Организация, проведение официальных физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий для населения, в том числе для лиц с ограниченными возможностями здоровья (в том числе с привлечением к реализации указанных мероприятий социально ориентированных некоммерческих организаций) |
02 0 32 00000 |
|
21 911 344,50 |
19 380 000,00 |
16 631 340,00 |
Расходы на реализацию основного мероприятия |
02 0 32 99000 |
|
21 911 344,50 |
19 380 000,00 |
16 631 340,00 |
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
02 0 32 99000 |
600 |
21 911 344,50 |
19 380 000,00 |
16 631 340,00 |
Оказание муниципальных услуг (выполнение работ) учреждениями физкультурно-спортивной направленности, осуществляющих спортивную подготовку, реализующих программы по спортивной подготовке в соответствии с федеральными стандартами спортивной подготовки |
02 0 41 00000 |
|
157 227 843,50 |
130 320 340,00 |
132 001 380,00 |
Расходы на реализацию основного мероприятия |
02 0 41 99000 |
|
106 267 572,87 |
85 908 837,37 |
87 589 877,37 |
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
02 0 41 99000 |
600 |
106 267 572,87 |
85 908 837,37 |
87 589 877,37 |
Софинансирование расходных обязательств органов местного самоуправления, связанных с повышением оплаты труда отдельных категорий работников в сфере образования |
02 0 41 S2700 |
|
36 436 262,63 |
36 436 262,63 |
36 436 262,63 |
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
02 0 41 S2700 |
600 |
36 436 262,63 |
36 436 262,63 |
36 436 262,63 |
Оплата расходов по коммунальным услугам муниципальными учреждениями |
02 0 41 S2850 |
|
14 524 008,00 |
7 975 240,00 |
7 975 240,00 |
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
02 0 41 S2850 |
600 |
14 524 008,00 |
7 975 240,00 |
7 975 240,00 |
Обеспечение социальных гарантий работникам учреждений физической культуры и спорта |
02 0 42 00000 |
|
4 965 376,00 |
|
|
Расходы на реализацию основного мероприятия |
02 0 42 99000 |
|
4 965 376,00 |
|
|
Социальное обеспечение и иные выплаты населению |
02 0 42 99000 |
300 |
83 676,00 |
|
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
02 0 42 99000 |
600 |
4 881 700,00 |
|
|
Организация учебно-тренировочных сборов учреждениями физкультурно-спортивной направленности, осуществляющих спортивную подготовку, реализующих программы по спортивной подготовке в соответствии с федеральными стандартами спортивной подготовки |
02 0 43 00000 |
|
1 000 000,00 |
|
|
Расходы на реализацию основного мероприятия |
02 0 43 99000 |
|
1 000 000,00 |
|
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
02 0 43 99000 |
600 |
1 000 000,00 |
|
|
Материальное стимулирование и поддержка высококвалифицированных спортсменов |
02 0 71 00000 |
|
40 500,00 |
|
|
Реализация решения Совета муниципального образования городского округа "Воркута" от 25 ноября 2008 г. N 270 "Об учреждении стипендий одаренным детям "Надежда Воркуты" |
02 0 71 40010 |
|
40 500,00 |
|
|
Социальное обеспечение и иные выплаты населению |
02 0 71 40010 |
300 |
40 500,00 |
|
|
Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления |
02 0 81 00000 |
|
9 998 213,00 |
11 314 910,00 |
11 645 477,00 |
Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления |
02 0 81 82040 |
|
9 756 935,00 |
11 183 450,00 |
11 514 017,00 |
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
02 0 81 82040 |
100 |
9 565 212,00 |
11 183 450,00 |
11 514 017,00 |
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
02 0 81 82040 |
200 |
191 723,00 |
|
|
Оплата расходов по коммунальным услугам муниципальными учреждениями |
02 0 81 S2850 |
|
241 278,00 |
131 460,00 |
131 460,00 |
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
02 0 81 S2850 |
200 |
241 278,00 |
131 460,00 |
131 460,00 |
Реализация отдельных мероприятий регионального проекта "Спорт - норма жизни" в части подготовки спортивного резерва и спорта высших достижений |
02 0 P5 00000 |
|
202 380,00 |
|
|
Государственная поддержка спортивных организаций, осуществляющих подготовку спортивного резерва для спортивных сборных команд, в том числе спортивных сборных команд Российской Федерации |
02 0 P5 S2090 |
|
202 380,00 |
|
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
02 0 P5 S2090 |
600 |
202 380,00 |
|
|
Муниципальная программа муниципального образования городского округа "Воркута" "Развитие культуры" |
03 0 00 00000 |
|
306 610 489,02 |
253 930 500,00 |
254 091 200,00 |
Укрепление материально-технической базы, ремонт, капитальный ремонт и оснащение специальным оборудованием и материалами учреждений сферы культуры |
03 0 11 00000 |
|
2 210 225,03 |
|
|
Расходы на реализацию основного мероприятия |
03 0 11 99000 |
|
1 981 350,64 |
|
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
03 0 11 99000 |
600 |
1 981 350,64 |
|
|
Укрепление материально-технической базы муниципальных учреждений сферы культуры |
03 0 11 S2150 |
|
228 874,39 |
|
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
03 0 11 S2150 |
600 |
228 874,39 |
|
|
Укрепление учебной, материально-технической базы муниципальных бюджетных образовательных учреждений дополнительного образования детей в сфере культуры и искусства |
03 0 12 00000 |
|
333 713,39 |
|
|
Расходы на реализацию основного мероприятия |
03 0 12 99000 |
|
104 839,00 |
|
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
03 0 12 99000 |
600 |
104 839,00 |
|
|
Укрепление материально-технической базы муниципальных учреждений сферы культуры |
03 0 12 S2150 |
|
228 874,39 |
|
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
03 0 12 S2150 |
600 |
228 874,39 |
|
|
Развитие библиотечного дела |
03 0 13 00000 |
|
27 650 588,36 |
28 765 501,01 |
28 518 071,71 |
Расходы на реализацию основного мероприятия |
03 0 13 99000 |
|
12 659 650,51 |
14 300 000,00 |
14 052 570,70 |
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
03 0 13 99000 |
600 |
12 659 650,51 |
14 300 000,00 |
14 052 570,70 |
Софинансирование расходных обязательств органов местного самоуправления, связанных с повышением оплаты труда отдельных категорий работников в сфере культуры |
03 0 13 S2690 |
|
14 010 101,01 |
14 010 101,01 |
14 010 101,01 |
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
03 0 13 S2690 |
600 |
14 010 101,01 |
14 010 101,01 |
14 010 101,01 |
Оплата расходов по коммунальным услугам муниципальными учреждениями |
03 0 13 S2850 |
|
980 836,84 |
455 400,00 |
455 400,00 |
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
03 0 13 S2850 |
600 |
980 836,84 |
455 400,00 |
455 400,00 |
Комплектование документных (книжных) фондов библиотек муниципального образования городского округа "Воркута" |
03 0 14 00000 |
|
575 180,00 |
|
|
Поддержка отрасли культуры |
03 0 14 S2470 |
|
575 180,00 |
|
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
03 0 14 S2470 |
600 |
575 180,00 |
|
|
Развитие музейного дела |
03 0 15 00000 |
|
14 278 520,57 |
13 184 681,45 |
13 617 474,75 |
Расходы на реализацию основного мероприятия |
03 0 15 99000 |
|
7 979 088,40 |
7 767 206,70 |
8 200 000,00 |
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
03 0 15 99000 |
600 |
7 979 088,40 |
7 767 206,70 |
8 200 000,00 |
Софинансирование расходных обязательств органов местного самоуправления, связанных с повышением оплаты труда отдельных категорий работников в сфере культуры |
03 0 15 S2690 |
|
4 747 474,75 |
4 747 474,75 |
4 747 474,75 |
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
03 0 15 S2690 |
600 |
4 747 474,75 |
4 747 474,75 |
4 747 474,75 |
Оплата расходов по коммунальным услугам муниципальными учреждениями |
03 0 15 S2850 |
|
1 551 957,42 |
670 000,00 |
670 000,00 |
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
03 0 15 S2850 |
600 |
1 551 957,42 |
670 000,00 |
670 000,00 |
Развитие архивного дела |
03 0 18 00000 |
|
8 616 901,72 |
7 879 191,92 |
9 479 191,92 |
Расходы на реализацию основного мероприятия |
03 0 18 99000 |
|
4 319 209,80 |
4 400 000,00 |
6 000 000,00 |
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
03 0 18 99000 |
600 |
4 319 209,80 |
4 400 000,00 |
6 000 000,00 |
Софинансирование расходных обязательств органов местного самоуправления, связанных с повышением оплаты труда отдельных категорий работников в сфере культуры |
03 0 18 S2690 |
|
2 829 191,92 |
2 829 191,92 |
2 829 191,92 |
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
03 0 18 S2690 |
600 |
2 829 191,92 |
2 829 191,92 |
2 829 191,92 |
Оплата расходов по коммунальным услугам муниципальными учреждениями |
03 0 18 S2850 |
|
1 468 500,00 |
650 000,00 |
650 000,00 |
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
03 0 18 S2850 |
600 |
1 468 500,00 |
650 000,00 |
650 000,00 |
Оказание муниципальных услуг (выполнение работ) культурно-досуговыми учреждениями |
03 0 21 00000 |
|
76 254 805,14 |
60 389 457,07 |
61 814 793,07 |
Расходы на реализацию основного мероприятия |
03 0 21 99000 |
|
42 574 161,61 |
31 000 000,00 |
32 425 336,00 |
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
03 0 21 99000 |
600 |
42 574 161,61 |
31 000 000,00 |
32 425 336,00 |
Софинансирование расходных обязательств органов местного самоуправления, связанных с повышением оплаты труда отдельных категорий работников в сфере культуры |
03 0 21 S2690 |
|
26 070 707,07 |
26 070 707,07 |
26 070 707,07 |
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
03 0 21 S2690 |
600 |
26 070 707,07 |
26 070 707,07 |
26 070 707,07 |
Оплата расходов по коммунальным услугам муниципальными учреждениями |
03 0 21 S2850 |
|
7 609 936,46 |
3 318 750,00 |
3 318 750,00 |
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
03 0 21 S2850 |
600 |
7 609 936,46 |
3 318 750,00 |
3 318 750,00 |
Развитие дополнительного образования в сфере культуры и искусства |
03 0 22 00000 |
|
97 396 587,50 |
87 254 647,48 |
84 204 647,48 |
Расходы на реализацию основного мероприятия |
03 0 22 99000 |
|
69 558 908,77 |
60 800 000,01 |
57 750 000,01 |
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
03 0 22 99000 |
600 |
69 558 908,77 |
60 800 000,01 |
57 750 000,01 |
Софинансирование расходных обязательств органов местного самоуправления, связанных с повышением оплаты труда отдельных категорий работников в сфере образования |
03 0 22 S2700 |
|
25 284 747,47 |
25 284 747,47 |
25 284 747,47 |
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
03 0 22 S2700 |
600 |
25 284 747,47 |
25 284 747,47 |
25 284 747,47 |
Оплата расходов по коммунальным услугам муниципальными учреждениями |
03 0 22 S2850 |
|
2 552 931,26 |
1 169 900,00 |
1 169 900,00 |
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
03 0 22 S2850 |
600 |
2 552 931,26 |
1 169 900,00 |
1 169 900,00 |
Организация, проведение и участие в культурно-массовых мероприятиях |
03 0 23 00000 |
|
2 896 141,95 |
15 000,00 |
15 000,00 |
Расходы на реализацию основного мероприятия |
03 0 23 99000 |
|
2 896 141,95 |
15 000,00 |
15 000,00 |
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
03 0 23 99000 |
600 |
2 896 141,95 |
15 000,00 |
15 000,00 |
Обеспечение социальных гарантий работникам муниципальных учреждений культуры и дополнительного образования |
03 0 25 00000 |
|
3 627 749,58 |
450 000,00 |
450 000,00 |
Осуществление государственного полномочия Республики Коми по предоставлению мер социальной поддержки в форме выплаты компенсации педагогическим работникам муниципальных образовательных организаций в Республике Коми, работающим и проживающим в сельских населенных пунктах и поселках городского типа |
03 0 25 73190 |
|
420 000,00 |
450 000,00 |
450 000,00 |
Социальное обеспечение и иные выплаты населению |
03 0 25 73190 |
300 |
420 000,00 |
450 000,00 |
450 000,00 |
Расходы на реализацию основного мероприятия |
03 0 25 99000 |
|
3 207 749,58 |
|
|
Социальное обеспечение и иные выплаты населению |
03 0 25 99000 |
300 |
224 784,00 |
|
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
03 0 25 99000 |
600 |
2 982 965,58 |
|
|
Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления муниципального образования городского округа "Воркута" |
03 0 31 00000 |
|
9 589 826,60 |
9 622 664,00 |
9 622 664,00 |
Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления муниципального образования городского округа "Воркута" |
03 0 31 82040 |
|
9 475 103,60 |
9 562 664,00 |
9 562 664,00 |
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
03 0 31 82040 |
100 |
9 417 007,36 |
9 514 664,00 |
9 514 664,00 |
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
03 0 31 82040 |
200 |
58 096,24 |
48 000,00 |
48 000,00 |
Оплата расходов по коммунальным услугам муниципальными учреждениями |
03 0 31 S2850 |
|
114 723,00 |
60 000,00 |
60 000,00 |
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
03 0 31 S2850 |
200 |
114 723,00 |
60 000,00 |
60 000,00 |
Организация работы по обеспечению деятельности |
03 0 32 00000 |
|
53 180 249,18 |
46 369 357,07 |
46 369 357,07 |
Расходы на реализацию основного мероприятия |
03 0 32 99000 |
|
45 994 827,09 |
39 381 700,00 |
39 381 700,00 |
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
03 0 32 99000 |
100 |
45 497 667,74 |
39 073 700,00 |
39 073 700,00 |
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
03 0 32 99000 |
200 |
485 678,69 |
308 000,00 |
308 000,00 |
Иные бюджетные ассигнования |
03 0 32 99000 |
800 |
11 480,66 |
|
|
Софинансирование расходных обязательств органов местного самоуправления, связанных с повышением оплаты труда отдельных категорий работников в сфере культуры |
03 0 32 S2690 |
|
6 800 707,07 |
6 800 707,07 |
6 800 707,07 |
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
03 0 32 S2690 |
100 |
6 800 707,07 |
6 800 707,07 |
6 800 707,07 |
Оплата расходов по коммунальным услугам муниципальными учреждениями |
03 0 32 S2850 |
|
384 715,02 |
186 950,00 |
186 950,00 |
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
03 0 32 S2850 |
200 |
384 715,02 |
186 950,00 |
186 950,00 |
Региональный проект "Культурная среда" |
03 0 A1 00000 |
|
10 000 000,00 |
|
|
Создание виртуальных концертных залов, создание модельных муниципальных библиотек |
03 0 A1 54540 |
|
10 000 000,00 |
|
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
03 0 A1 54540 |
600 |
10 000 000,00 |
|
|
Муниципальная программа муниципального образования городского округа "Воркута" "Развитие экономики" |
08 0 00 00000 |
|
1 100 000,00 |
|
|
Подпрограмма "Малое и среднее предпринимательство" |
08 3 00 00000 |
|
1 100 000,00 |
|
|
Оказание финансовой поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства |
08 3 12 00000 |
|
1 100 000,00 |
|
|
Расходы на реализацию основного мероприятия |
08 3 12 99000 |
|
1 100 000,00 |
|
|
Иные бюджетные ассигнования |
08 3 12 99000 |
800 |
1 100 000,00 |
|
|
Муниципальная программа муниципального образования городского округа "Воркута" "Муниципальное управление" |
09 0 00 00000 |
|
123 103 034,42 |
116 210 301,00 |
105 777 901,00 |
Подпрограмма "Управление муниципальным имуществом" |
09 2 00 00000 |
|
58 862 806,42 |
46 515 301,00 |
46 557 101,00 |
Признание прав, регулирование отношений по имуществу для муниципальных нужд и оптимизация состава (структуры) муниципального имущества МО ГО "Воркута" |
09 2 11 00000 |
|
2 163 510,90 |
2 595 000,00 |
2 495 000,00 |
Расходы на реализацию основного мероприятия |
09 2 11 99000 |
|
2 163 510,90 |
2 595 000,00 |
2 495 000,00 |
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
09 2 11 99000 |
200 |
1 106 510,90 |
1 495 000,00 |
1 495 000,00 |
Иные бюджетные ассигнования |
09 2 11 99000 |
800 |
1 057 000,00 |
1 100 000,00 |
1 000 000,00 |
Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления |
09 2 31 00000 |
|
20 335 560,42 |
17 769 818,70 |
17 769 818,70 |
Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления |
09 2 31 82040 |
|
14 320 994,42 |
15 002 517,70 |
15 002 517,70 |
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
09 2 31 82040 |
100 |
14 283 554,00 |
15 002 517,70 |
15 002 517,70 |
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
09 2 31 82040 |
200 |
37 440,42 |
|
|
Оплата расходов по коммунальным услугам муниципальными учреждениями |
09 2 31 S2850 |
|
6 014 566,00 |
2 767 301,00 |
2 767 301,00 |
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
09 2 31 S2850 |
200 |
6 014 566,00 |
2 767 301,00 |
2 767 301,00 |
Обеспечение реализации полномочий комитета по управлению муниципальным имуществом администрации МО ГО "Воркута" |
09 2 32 00000 |
|
36 363 735,10 |
26 150 482,30 |
26 292 282,30 |
Расходы на реализацию основного мероприятия |
09 2 32 99000 |
|
36 363 735,10 |
26 150 482,30 |
26 292 282,30 |
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
09 2 32 99000 |
100 |
34 446 359,42 |
24 412 543,30 |
24 452 543,30 |
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
09 2 32 99000 |
200 |
1 695 739,00 |
1 737 939,00 |
1 839 739,00 |
Социальное обеспечение и иные выплаты населению |
09 2 32 99000 |
300 |
221 636,68 |
|
|
Подпрограмма "Управление муниципальными финансами" |
09 3 00 00000 |
|
64 235 228,00 |
69 690 000,00 |
59 215 800,00 |
Обслуживание муниципального долга |
09 3 21 00000 |
|
31 676 000,00 |
43 100 000,00 |
32 600 000,00 |
Расходы на реализацию основного мероприятия |
09 3 21 99000 |
|
31 676 000,00 |
43 100 000,00 |
32 600 000,00 |
Обслуживание государственного (муниципального) долга |
09 3 21 99000 |
700 |
31 676 000,00 |
43 100 000,00 |
32 600 000,00 |
Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления |
09 3 31 00000 |
|
32 559 228,00 |
26 590 000,00 |
26 615 800,00 |
Осуществление государственного полномочия Республики Коми по предоставлению мер социальной поддержки в форме выплаты компенсации педагогическим работникам муниципальных образовательных организаций в Республике Коми, работающим и проживающим в сельских населенных пунктах и поселках городского типа |
09 3 31 73190 |
|
6 000,00 |
6 000,00 |
6 000,00 |
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
09 3 31 73190 |
200 |
6 000,00 |
6 000,00 |
6 000,00 |
Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления |
09 3 31 82040 |
|
32 553 228,00 |
26 584 000,00 |
26 609 800,00 |
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
09 3 31 82040 |
100 |
32 105 042,00 |
26 584 000,00 |
26 609 800,00 |
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
09 3 31 82040 |
200 |
328 186,00 |
|
|
Иные бюджетные ассигнования |
09 3 31 82040 |
800 |
120 000,00 |
|
|
Подпрограмма "Противодействие коррупции" |
09 5 00 00000 |
|
5 000,00 |
5 000,00 |
5 000,00 |
Реализация просветительских и воспитательных мер, направленных на формирование нетерпимого отношения к коррупции |
09 5 21 00000 |
|
5 000,00 |
5 000,00 |
5 000,00 |
Расходы на реализацию основного мероприятия |
09 5 21 99000 |
|
5 000,00 |
5 000,00 |
5 000,00 |
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
09 5 21 99000 |
200 |
5 000,00 |
5 000,00 |
5 000,00 |
Муниципальная программа муниципального образования городского округа "Воркута" "Развитие социальной сферы" |
11 0 00 00000 |
|
35 908 838,34 |
27 041 200,00 |
27 055 700,00 |
Подпрограмма "Доступная среда" |
11 1 00 00000 |
|
10 247 300,00 |
5 563 200,00 |
5 563 200,00 |
Адаптация и дооборудование наиболее приоритетных объектов образования, физической культуры и спорта, культуры, транспорта, занятости, информации и связи техническими средствами для облегчения доступа и передвижения инвалидов и маломобильных групп населения |
11 1 11 00000 |
|
3 339 699,00 |
|
|
Расходы на реализацию основного мероприятия (реализация народных проектов в сфере доступной среды, прошедших отбор в рамках проекта "Народный бюджет" за счет средств физических лиц, юридических лиц, индивидуальных предпринимателей) |
11 1 11 99100 |
|
12 000,00 |
|
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
11 1 11 99100 |
600 |
12 000,00 |
|
|
Реализация народных проектов в сфере доступной среды, прошедших отбор в рамках проекта "Народный бюджет" |
11 1 11 S2Н00 |
|
3 327 699,00 |
|
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
11 1 11 S2Н00 |
600 |
3 327 699,00 |
|
|
Создание в образовательных организациях универсальной безбарьерной среды, позволяющей обеспечить полноценную интеграцию детей с инвалидностью и оснащение образовательных учреждений специальным (учебным, реабилитационным, компьютерным) оборудованием и автотранспортом для организации коррекционной работы и обучения детей с инвалидностью по слуху, зрению, нарушениями опорно-двигательного аппарата |
11 1 13 00000 |
|
1 344 401,00 |
|
|
Расходы на реализацию основного мероприятия (реализация народных проектов в сфере доступной среды, прошедших отбор в рамках проекта "Народный бюджет" за счет средств физических лиц, юридических лиц, индивидуальных предпринимателей) |
11 1 13 99100 |
|
161 400,00 |
|
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
11 1 13 99100 |
600 |
161 400,00 |
|
|
Реализация народных проектов в сфере доступной среды, прошедших отбор в рамках проекта "Народный бюджет" |
11 1 13 S2Н00 |
|
1 183 001,00 |
|
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
11 1 13 S2Н00 |
600 |
1 183 001,00 |
|
|
Реализация комплекса мер, направленных на повышение уровня и качества жизни отдельных категорий граждан, путем развития системы дополнительных мер социальной поддержки населения |
11 1 24 00000 |
|
5 563 200,00 |
5 563 200,00 |
5 563 200,00 |
Реализация решения Совета муниципального образования городского округа "Воркута" от 10 мая 2006 г. N 333 "О ежемесячной денежной выплате Почетным гражданам города Воркуты" |
11 1 24 40020 |
|
288 000,00 |
288 000,00 |
288 000,00 |
Социальное обеспечение и иные выплаты населению |
11 1 24 40020 |
300 |
288 000,00 |
288 000,00 |
288 000,00 |
Реализация решения Совета муниципального образования городского округа "Воркута" от 29 апреля 2014 г. N 428 "О мерах социальной поддержки неработающих граждан пожилого возраста" |
11 1 24 40030 |
|
5 275 200,00 |
5 275 200,00 |
5 275 200,00 |
Социальное обеспечение и иные выплаты населению |
11 1 24 40030 |
300 |
5 275 200,00 |
5 275 200,00 |
5 275 200,00 |
Подпрограмма "Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций в муниципальном образовании городского округа "Воркута" |
11 2 00 00000 |
|
429 538,34 |
|
|
Предоставление на конкурсной основе субсидий социально ориентированным некоммерческим организациям |
11 2 11 00000 |
|
415 828,34 |
|
|
Софинансирование расходных обязательств органов местного самоуправления, возникающих при реализации муниципальных программ (подпрограмм, основных мероприятий) поддержки социально ориентированных некоммерческих организаций |
11 2 11 S2430 |
|
415 828,34 |
|
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
11 2 11 S2430 |
600 |
415 828,34 |
|
|
Привлечение социально ориентированных некоммерческих организаций к работе по приоритетным направлениям на территории муниципального образования городского округа "Воркута" |
11 2 23 00000 |
|
13 710,00 |
|
|
Расходы на реализацию основного мероприятия |
11 2 23 99000 |
|
13 710,00 |
|
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
11 2 23 99000 |
200 |
13 710,00 |
|
|
Подпрограмма "Совершенствование деятельности в сфере опеки и попечительства" |
11 3 00 00000 |
|
25 232 000,00 |
21 478 000,00 |
21 492 500,00 |
Реализация единой государственной политики по защите прав и законных интересов несовершеннолетних, в том числе детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, детей, нуждающихся в помощи государства, граждан, находящихся под опекой или попечительством |
11 3 11 00000 |
|
11 555 200,00 |
11 555 200,00 |
11 555 200,00 |
Осуществление государственных полномочий Республики Коми, предусмотренных пунктами 11 и 12 статьи 1 Закона Республики Коми "О наделении органов местного самоуправления в Республике Коми отдельными государственными полномочиями Республики Коми" |
11 3 11 73050 |
|
11 555 200,00 |
11 555 200,00 |
11 555 200,00 |
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
11 3 11 73050 |
100 |
11 355 200,00 |
11 305 200,00 |
11 305 200,00 |
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
11 3 11 73050 |
200 |
200 000,00 |
250 000,00 |
250 000,00 |
Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления |
11 3 21 00000 |
|
13 676 800,00 |
9 922 800,00 |
9 937 300,00 |
Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления |
11 3 21 82040 |
|
13 676 800,00 |
9 922 800,00 |
9 937 300,00 |
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
11 3 21 82040 |
100 |
13 414 763,00 |
9 746 800,00 |
9 746 800,00 |
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
11 3 21 82040 |
200 |
250 000,00 |
176 000,00 |
190 500,00 |
Социальное обеспечение и иные выплаты населению |
11 3 21 82040 |
300 |
12 037,00 |
|
|
Муниципальная программа муниципального образования городского округа "Воркута" "Обеспечение безопасности населения и территории муниципального образования городского округа "Воркута" |
12 0 00 00000 |
|
34 273 073,72 |
23 548 697,00 |
31 347 399,00 |
Подпрограмма "Снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера в условиях мирного и военного времени" |
12 1 00 00000 |
|
29 239 332,00 |
21 062 394,00 |
28 861 096,00 |
Разработка и осуществление мероприятий по обеспечению профилактики терроризма и экстремизма |
12 1 21 00000 |
|
10 000,00 |
10 000,00 |
10 000,00 |
Расходы на реализацию основного мероприятия |
12 1 21 99000 |
|
10 000,00 |
10 000,00 |
10 000,00 |
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
12 1 21 99000 |
200 |
10 000,00 |
10 000,00 |
10 000,00 |
Содержание и обеспечение деятельности МКУ "Управление по делам ГО и ЧС" муниципального образования городского округа "Воркута" |
12 1 41 00000 |
|
29 229 332,00 |
21 052 394,00 |
28 851 096,00 |
Расходы на реализацию основного мероприятия |
12 1 41 99000 |
|
28 098 898,00 |
20 100 395,00 |
27 899 097,00 |
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
12 1 41 99000 |
100 |
26 251 613,00 |
19 480 800,00 |
26 822 502,00 |
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
12 1 41 99000 |
200 |
1 739 125,00 |
511 435,00 |
968 435,00 |
Иные бюджетные ассигнования |
12 1 41 99000 |
800 |
108 160,00 |
108 160,00 |
108 160,00 |
Оплата расходов по коммунальным услугам муниципальными учреждениями |
12 1 41 S2850 |
|
1 130 434,00 |
951 999,00 |
951 999,00 |
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
12 1 41 S2850 |
200 |
1 130 434,00 |
951 999,00 |
951 999,00 |
Подпрограмма "Укрепление правопорядка и общественной безопасности" |
12 2 00 00000 |
|
1 816 303,00 |
2 486 303,00 |
2 486 303,00 |
Приобретение оборудования и программного обеспечения с целью реализации Концепции АПК "Безопасный город" |
12 2 12 00000 |
|
311 632,89 |
670 000,00 |
670 000,00 |
Расходы на реализацию основного мероприятия |
12 2 12 99000 |
|
311 632,89 |
670 000,00 |
670 000,00 |
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
12 2 12 99000 |
200 |
311 632,89 |
670 000,00 |
670 000,00 |
Эксплуатационные расходы и техническое обслуживание оборудования, установленного в рамках реализации Концепции АПК "Безопасный город" |
12 2 14 00000 |
|
563 514,91 |
786 240,00 |
786 240,00 |
Расходы на реализацию основного мероприятия |
12 2 14 99000 |
|
563 514,91 |
786 240,00 |
786 240,00 |
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
12 2 14 99000 |
200 |
563 514,91 |
786 240,00 |
786 240,00 |
Оплата услуг по передаче данных в сети Интернет для обеспечения работы оборудования АПК "Безопасный город" |
12 2 15 00000 |
|
941 155,20 |
1 030 063,00 |
1 030 063,00 |
Расходы на реализацию основного мероприятия |
12 2 15 99000 |
|
941 155,20 |
1 030 063,00 |
1 030 063,00 |
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
12 2 15 99000 |
200 |
941 155,20 |
1 030 063,00 |
1 030 063,00 |
Подпрограмма "Охрана окружающей среды" |
12 4 00 00000 |
|
3 217 438,72 |
|
|
Ликвидация и рекультивация несанкционированных свалок, в том числе в пгт. Елецкий и пст. Сивомаскинский |
12 4 11 00000 |
|
60 000,00 |
|
|
Расходы на реализацию основного мероприятия |
12 4 11 99000 |
|
60 000,00 |
|
|
Иные бюджетные ассигнования |
12 4 11 99000 |
800 |
60 000,00 |
|
|
Создание системы по раздельному накоплению отходов |
12 4 12 00000 |
|
3 021 500,00 |
|
|
Создание систем по раздельному накоплению отходов |
12 4 12 S2860 |
|
3 021 500,00 |
|
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
12 4 12 S2860 |
200 |
3 021 500,00 |
|
|
Реализация народных проектов в сфере охраны окружающей среды, прошедших отбор в рамках проекта "Народный бюджет" |
12 4 51 00000 |
|
135 938,72 |
|
|
Расходы на реализацию основного мероприятия (реализация народных проектов в сфере охраны окружающей среды, прошедших отбор в рамках проекта "Народный бюджет" за счет средств физических лиц, юридических лиц, индивидуальных предпринимателей) |
12 4 51 99100 |
|
2 000,00 |
|
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
12 4 51 99100 |
200 |
2 000,00 |
|
|
Реализация народных проектов в сфере охраны окружающей среды, прошедших отбор в рамках проекта "Народный бюджет" |
12 4 51 S2Ж00 |
|
133 938,72 |
|
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
12 4 51 S2Ж00 |
200 |
133 938,72 |
|
|
Муниципальная программа муниципального образования городского округа "Воркута" "Энергосбережение и повышение энергоэффективности на территории муниципального образования городского округа "Воркута" |
15 0 00 00000 |
|
856 666,67 |
150 000,00 |
|
Повышение энергетической эффективности зданий, строений, сооружений |
15 0 12 00000 |
|
826 666,67 |
150 000,00 |
|
Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления |
15 0 12 82040 |
|
110 000,00 |
150 000,00 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
15 0 12 82040 |
200 |
110 000,00 |
150 000,00 |
|
Расходы на реализацию основного мероприятия (реализация народных проектов в сфере образования, прошедших отбор в рамках проекта "Народный бюджет" за счет средств физических лиц, юридических лиц, индивидуальных предпринимателей) |
15 0 12 99100 |
|
50 000,00 |
|
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
15 0 12 99100 |
600 |
50 000,00 |
|
|
Реализация народных проектов в сфере образования, прошедших отбор в рамках проекта "Народный бюджет" |
15 0 12 S2Я00 |
|
666 666,67 |
|
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
15 0 12 S2Я00 |
600 |
666 666,67 |
|
|
Повышение уровня оснащенности приборами учета используемых энергетических ресурсов и воды |
15 0 22 00000 |
|
30 000,00 |
|
|
Расходы на реализацию основного мероприятия |
15 0 22 99000 |
|
30 000,00 |
|
|
Социальное обеспечение и иные выплаты населению |
15 0 22 99000 |
300 |
30 000,00 |
|
|
Муниципальная программа муниципального образования городского округа "Воркута" "Профилактика правонарушений и обеспечение общественной безопасности на территории муниципального образования городского округа "Воркута" |
16 0 00 00000 |
|
15 000,00 |
15 000,00 |
15 000,00 |
Подпрограмма "Профилактика преступлений и иных правонарушений" |
16 1 00 00000 |
|
5 000,00 |
5 000,00 |
5 000,00 |
Содействие созданию народных дружин в МО ГО "Воркута", координация деятельности народных дружин, включенных в Региональный реестр народных дружин и общественных объединений правоохранительной направленности в Республике Коми |
16 1 22 00000 |
|
5 000,00 |
5 000,00 |
5 000,00 |
Расходы на реализацию основного мероприятия |
16 1 22 99000 |
|
5 000,00 |
5 000,00 |
5 000,00 |
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
16 1 22 99000 |
200 |
5 000,00 |
5 000,00 |
5 000,00 |
Подпрограмма "Профилактика алкоголизма и наркомании" |
16 4 00 00000 |
|
10 000,00 |
10 000,00 |
10 000,00 |
Проведение мероприятий по пропаганде здорового образа жизни, профилактике алкоголизма, наркомании и табакокурения среди несовершеннолетних |
16 4 12 00000 |
|
10 000,00 |
10 000,00 |
10 000,00 |
Расходы на реализацию основного мероприятия |
16 4 12 99000 |
|
10 000,00 |
10 000,00 |
10 000,00 |
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
16 4 12 99000 |
200 |
10 000,00 |
10 000,00 |
10 000,00 |
Муниципальная программа муниципального образования городского округа "Воркута" "Повышение комфортности проживания граждан на территории муниципального образования городского округа "Воркута" |
17 0 00 00000 |
|
620 399 227,08 |
333 890 600,00 |
341 498 968,00 |
Подпрограмма "Обеспечение предоставления качественных услуг ЖКХ и улучшение условий проживания граждан" |
17 1 00 00000 |
|
219 890 452,95 |
3 420 451,00 |
3 420 451,00 |
Создание условий для обеспечения надежного и качественного предоставления услуг ЖКХ |
17 1 11 00000 |
|
100 688 834,24 |
|
|
Расходы на реализацию основного мероприятия |
17 1 11 99000 |
|
100 688 834,24 |
|
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
17 1 11 99000 |
200 |
6 296 000,00 |
|
|
Иные бюджетные ассигнования |
17 1 11 99000 |
800 |
94 392 834,24 |
|
|
Приобретение (ремонт) жилых помещений для предоставления детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа |
17 1 21 00000 |
|
3 892 885,37 |
3 420 451,00 |
3 420 451,00 |
Строительство, приобретение, реконструкция, ремонт жилых помещений для обеспечения детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, жилыми помещениями |
17 1 21 73030 |
|
3 420 451,00 |
3 420 451,00 |
3 420 451,00 |
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
17 1 21 73030 |
200 |
3 420 451,00 |
3 420 451,00 |
3 420 451,00 |
Расходы на реализацию основного мероприятия |
17 1 21 99000 |
|
472 434,37 |
|
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
17 1 21 99000 |
200 |
458 479,87 |
|
|
Иные бюджетные ассигнования |
17 1 21 99000 |
800 |
13 954,50 |
|
|
Разработка генеральных планов, правил землепользования и застройки и документации по планировке территорий муниципальных образований |
17 1 22 00000 |
|
774 393,22 |
|
|
Расходы на реализацию основного мероприятия |
17 1 22 99000 |
|
774 393,22 |
|
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
17 1 22 99000 |
200 |
711 401,82 |
|
|
Иные бюджетные ассигнования |
17 1 22 99000 |
800 |
62 991,40 |
|
|
Капитальный ремонт, ремонт муниципального жилищного фонда |
17 1 32 00000 |
|
39 467 186,85 |
|
|
Расходы на реализацию основного мероприятия |
17 1 32 99000 |
|
600 000,00 |
|
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
17 1 32 99000 |
200 |
600 000,00 |
|
|
Капитальный ремонт, ремонт муниципального жилищного фонда |
17 1 32 S2240 |
|
38 867 186,85 |
|
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
17 1 32 S2240 |
200 |
38 867 186,85 |
|
|
Переселение граждан из аварийного жилищного фонда |
17 1 34 00000 |
|
57 467,27 |
|
|
Расходы на реализацию основного мероприятия |
17 1 34 99000 |
|
57 467,27 |
|
|
Иные бюджетные ассигнования |
17 1 34 99000 |
800 |
57 467,27 |
|
|
Региональный проект "Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда" |
17 1 F3 00000 |
|
75 009 686,00 |
|
|
Обеспечение мероприятий по расселению непригодного для проживания жилищного фонда |
17 1 F3 67483 |
|
71 245 884,87 |
|
|
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности |
17 1 F3 67483 |
400 |
27 269 658,56 |
|
|
Иные бюджетные ассигнования |
17 1 F3 67483 |
800 |
43 976 226,31 |
|
|
Обеспечение мероприятий по расселению непригодного для проживания жилищного фонда |
17 1 F3 67484 |
|
2 989 010,62 |
|
|
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности |
17 1 F3 67484 |
400 |
1 148 196,15 |
|
|
Иные бюджетные ассигнования |
17 1 F3 67484 |
800 |
1 840 814,47 |
|
|
Обеспечение мероприятий по расселению непригодного для проживания жилищного фонда |
17 1 F3 6748S |
|
774 790,51 |
|
|
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности |
17 1 F3 6748S |
400 |
287 049,04 |
|
|
Иные бюджетные ассигнования |
17 1 F3 6748S |
800 |
487 741,47 |
|
|
Подпрограмма "Формирование комфортной городской среды" |
17 2 00 00000 |
|
116 421 099,54 |
103 775 042,47 |
111 999 993,22 |
Реализация народных проектов в сфере благоустройства, прошедших отбор в рамках проекта "Народный бюджет" |
17 2 23 00000 |
|
1 179 960,00 |
|
|
Расходы на реализацию основного мероприятия (реализация народных проектов в сфере благоустройства, прошедших отбор в рамках проекта "Народный бюджет" за счет средств физических лиц, юридических лиц, индивидуальных предпринимателей) |
17 2 23 99100 |
|
7 000,00 |
|
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
17 2 23 99100 |
200 |
7 000,00 |
|
|
Реализация народных проектов в сфере благоустройства, прошедших отбор в рамках проекта "Народный бюджет" |
17 2 23 S2300 |
|
1 172 960,00 |
|
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
17 2 23 S2300 |
200 |
1 172 960,00 |
|
|
Организация освещения улиц |
17 2 31 00000 |
|
24 450 000,00 |
22 000 000,00 |
22 000 000,00 |
Расходы на реализацию основного мероприятия |
17 2 31 99000 |
|
12 450 000,00 |
10 000 000,00 |
10 000 000,00 |
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
17 2 31 99000 |
600 |
12 450 000,00 |
10 000 000,00 |
10 000 000,00 |
Оплата расходов по коммунальным услугам муниципальными учреждениями |
17 2 31 S2850 |
|
12 000 000,00 |
12 000 000,00 |
12 000 000,00 |
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
17 2 31 S2850 |
600 |
12 000 000,00 |
12 000 000,00 |
12 000 000,00 |
Организация благоустройства и озеленения |
17 2 32 00000 |
|
4 000 000,00 |
4 000 000,00 |
4 000 000,00 |
Расходы на реализацию основного мероприятия |
17 2 32 99000 |
|
4 000 000,00 |
4 000 000,00 |
4 000 000,00 |
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
17 2 32 99000 |
600 |
4 000 000,00 |
4 000 000,00 |
4 000 000,00 |
Организация ритуальных услуг и содержание мест захоронения |
17 2 33 00000 |
|
8 852 925,08 |
7 700 000,00 |
7 700 000,00 |
Расходы на реализацию основного мероприятия |
17 2 33 99000 |
|
8 852 925,08 |
7 700 000,00 |
7 700 000,00 |
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
17 2 33 99000 |
100 |
7 313 656,88 |
7 700 000,00 |
7 700 000,00 |
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
17 2 33 99000 |
200 |
1 539 268,20 |
|
|
Транспортировка тел умерших, не связанная с предоставлением ритуальных услуг |
17 2 34 00000 |
|
10 685 942,78 |
9 920 000,00 |
9 920 000,00 |
Расходы на реализацию основного мероприятия |
17 2 34 99000 |
|
10 365 942,78 |
9 600 000,00 |
9 600 000,00 |
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
17 2 34 99000 |
100 |
9 541 210,98 |
9 600 000,00 |
9 600 000,00 |
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
17 2 34 99000 |
200 |
815 731,80 |
|
|
Иные бюджетные ассигнования |
17 2 34 99000 |
800 |
9 000,00 |
|
|
Оплата расходов по коммунальным услугам муниципальными учреждениями |
17 2 34 S2850 |
|
320 000,00 |
320 000,00 |
320 000,00 |
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
17 2 34 S2850 |
200 |
320 000,00 |
320 000,00 |
320 000,00 |
Вывоз, хранение брошенных и разукомплектованных транспортных средств |
17 2 35 00000 |
|
100 000,00 |
100 000,00 |
100 000,00 |
Расходы на реализацию основного мероприятия |
17 2 35 99000 |
|
100 000,00 |
100 000,00 |
100 000,00 |
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
17 2 35 99000 |
600 |
100 000,00 |
100 000,00 |
100 000,00 |
Организация проведения мероприятий при осуществлении деятельности по обращению с животными без владельцев |
17 2 36 00000 |
|
3 498 378,67 |
3 508 920,25 |
3 515 684,33 |
Осуществление государственного полномочия Республики Коми по организации проведения на территории соответствующего муниципального образования мероприятий при осуществлении деятельности по обращению с животными без владельцев |
17 2 36 73120 |
|
1 006 655,00 |
1 006 655,00 |
1 006 655,00 |
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
17 2 36 73120 |
200 |
1 006 655,00 |
1 006 655,00 |
1 006 655,00 |
Расходы на реализацию основного мероприятия |
17 2 36 99000 |
|
2 491 723,67 |
2 502 265,25 |
2 509 029,33 |
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
17 2 36 99000 |
200 |
2 491 723,67 |
2 502 265,25 |
2 509 029,33 |
Региональный проект "Формирование комфортной городской среды" |
17 2 F2 00000 |
|
63 653 893,01 |
56 546 122,22 |
64 764 308,89 |
Поддержка муниципальных программ формирования современной городской среды |
17 2 F2 55550 |
|
57 045 722,22 |
56 546 122,22 |
64 764 308,89 |
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
17 2 F2 55550 |
600 |
57 045 722,22 |
56 546 122,22 |
64 764 308,89 |
Реализация мероприятий по благоустройству территорий |
17 2 F2 S2250 |
|
6 608 170,79 |
|
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
17 2 F2 S2250 |
600 |
6 608 170,79 |
|
|
Подпрограмма "Развитие транспортной системы" |
17 3 00 00000 |
|
212 246 013,78 |
154 701 983,53 |
154 015 156,78 |
Организация капитального ремонта, ремонта и содержания автомобильных дорог местного значения и улиц |
17 3 11 00000 |
|
212 236 013,78 |
154 691 983,53 |
154 005 457,61 |
Расходы на реализацию основного мероприятия |
17 3 11 99000 |
|
153 838 089,09 |
96 920 546,84 |
96 234 020,92 |
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
17 3 11 99000 |
600 |
152 198 089,09 |
96 920 546,84 |
96 233 720,09 |
Иные бюджетные ассигнования |
17 3 11 99000 |
800 |
1 640 000,00 |
|
300,83 |
Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения |
17 3 11 S2220 |
|
41 986 868,69 |
41 986 868,69 |
41 986 868,69 |
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
17 3 11 S2220 |
600 |
41 986 868,69 |
41 986 868,69 |
41 986 868,69 |
Оплата расходов по коммунальным услугам муниципальными учреждениями |
17 3 11 S2850 |
|
16 411 056,00 |
15 784 568,00 |
15 784 568,00 |
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
17 3 11 S2850 |
600 |
16 411 056,00 |
15 784 568,00 |
15 784 568,00 |
Организация транспортного обслуживания населения |
17 3 21 00000 |
|
10 000,00 |
10 000,00 |
9 699,17 |
Расходы на реализацию основного мероприятия |
17 3 21 99000 |
|
10 000,00 |
10 000,00 |
9 699,17 |
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
17 3 21 99000 |
200 |
10 000,00 |
10 000,00 |
9 699,17 |
Подпрограмма "Обеспечение безопасности дорожного движения" |
17 4 00 00000 |
|
10 000 000,00 |
10 000 000,00 |
10 000 000,00 |
Обустройство и содержание технических средств организации дорожного движения |
17 4 11 00000 |
|
10 000 000,00 |
10 000 000,00 |
10 000 000,00 |
Расходы на реализацию основного мероприятия |
17 4 11 99000 |
|
10 000 000,00 |
10 000 000,00 |
10 000 000,00 |
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
17 4 11 99000 |
600 |
10 000 000,00 |
10 000 000,00 |
10 000 000,00 |
Подпрограмма "Обеспечение реализации муниципальной программы" |
17 5 00 00000 |
|
61 841 660,81 |
61 993 123,00 |
62 063 367,00 |
Обеспечение и реализация государственной и муниципальной политики в сфере жилищно-коммунального хозяйства |
17 5 11 00000 |
|
24 207 915,60 |
23 700 000,00 |
23 700 000,00 |
Расходы на реализацию основного мероприятия |
17 5 11 99000 |
|
24 107 915,60 |
23 600 000,00 |
23 600 000,00 |
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
17 5 11 99000 |
100 |
22 388 510,20 |
22 600 000,00 |
22 600 000,00 |
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
17 5 11 99000 |
200 |
215 000,00 |
|
|
Социальное обеспечение и иные выплаты населению |
17 5 11 99000 |
300 |
55 405,40 |
|
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
17 5 11 99000 |
600 |
1 375 000,00 |
1 000 000,00 |
1 000 000,00 |
Иные бюджетные ассигнования |
17 5 11 99000 |
800 |
74 000,00 |
|
|
Оплата расходов по коммунальным услугам муниципальными учреждениями |
17 5 11 S2850 |
|
100 000,00 |
100 000,00 |
100 000,00 |
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
17 5 11 S2850 |
200 |
100 000,00 |
100 000,00 |
100 000,00 |
Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления |
17 5 12 00000 |
|
37 633 745,21 |
38 293 123,00 |
38 363 367,00 |
Осуществление государственных полномочий Республики Коми, предусмотренных пунктом 6 статьи 1, статьями 2, 2(1) и 3 Закона Республики Коми "О наделении органов местного самоуправления в Республике Коми отдельными государственными полномочиями Республики Коми" |
17 5 12 73150 |
|
31 700,00 |
31 700,00 |
31 700,00 |
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
17 5 12 73150 |
100 |
31 700,00 |
31 700,00 |
31 700,00 |
Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления |
17 5 12 82040 |
|
37 602 045,21 |
38 261 423,00 |
38 331 667,00 |
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
17 5 12 82040 |
100 |
36 515 999,73 |
36 961 423,00 |
37 031 667,00 |
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
17 5 12 82040 |
200 |
886 045,50 |
1 000 000,00 |
1 000 000,00 |
Иные бюджетные ассигнования |
17 5 12 82040 |
800 |
199 999,98 |
300 000,00 |
300 000,00 |
Непрограммные направления деятельности |
99 0 00 00000 |
|
355 384 401,25 |
297 488 074,00 |
325 289 197,00 |
Глава муниципального образования городского округа "Воркута" - руководитель администрации муниципального образования городского округа "Воркута" |
99 0 00 00100 |
|
9 947 080,00 |
9 830 010,00 |
7 040 000,00 |
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
99 0 00 00100 |
100 |
9 947 080,00 |
9 830 010,00 |
7 040 000,00 |
Председатель Совета муниципального образования городского округа "Воркута" |
99 0 00 00200 |
|
2 684 000,00 |
2 581 000,00 |
2 583 600,00 |
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
99 0 00 00200 |
100 |
2 684 000,00 |
2 581 000,00 |
2 583 600,00 |
Руководитель контрольно-счетной палаты муниципального образования и его заместители |
99 0 00 00300 |
|
4 041 757,47 |
3 631 757,47 |
3 631 757,47 |
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
99 0 00 00300 |
100 |
4 037 375,82 |
3 631 757,47 |
3 631 757,47 |
Социальное обеспечение и иные выплаты населению |
99 0 00 00300 |
300 |
4 381,65 |
|
|
Подготовка и проведение выборов депутатов в представительные органы муниципального образования городского округа |
99 0 00 00410 |
|
2 015 731,31 |
|
|
Иные бюджетные ассигнования |
99 0 00 00410 |
800 |
2 015 731,31 |
|
|
Реализация решения Совета муниципального образования городского округа "Воркута" от 21 мая 2021 года N 145 "О внесении изменений в решение Совета муниципального образования городского округа "Воркута" от 20 ноября 2019 года N 687 "О выплатах Долгих Ю.А." |
99 0 00 40040 |
|
358 000,00 |
|
|
Социальное обеспечение и иные выплаты населению |
99 0 00 40040 |
300 |
358 000,00 |
|
|
Составление (изменение) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации |
99 0 00 51200 |
|
89 467,00 |
359 792,00 |
36 217,00 |
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
99 0 00 51200 |
200 |
89 467,00 |
359 792,00 |
36 217,00 |
Реализация программ местного развития и обеспечение занятости для шахтерских городов и поселков |
99 0 00 51560 |
|
10 491 000,00 |
|
|
Социальное обеспечение и иные выплаты населению |
99 0 00 51560 |
300 |
10 491 000,00 |
|
|
Осуществление полномочий по обеспечению жильем отдельных категорий граждан, установленных Федеральным законом от 24 ноября 1995 года N 181-ФЗ "О социальной защите инвалидов в Российской Федерации" |
99 0 00 51760 |
|
834 498,00 |
834 498,00 |
834 498,00 |
Социальное обеспечение и иные выплаты населению |
99 0 00 51760 |
300 |
834 498,00 |
834 498,00 |
834 498,00 |
Осуществление государственных полномочий по подготовке и проведению Всероссийской переписи населения на 2021 год |
99 0 00 54690 |
|
1 115 471,00 |
|
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
99 0 00 54690 |
200 |
1 115 471,00 |
|
|
Осуществление государственных полномочий Республики Коми, предусмотренных пунктами 9 - 10 статьи 1 Закона Республики Коми "О наделении органов местного самоуправления в Республике Коми отдельными государственными полномочиями Республики Коми" |
99 0 00 73040 |
|
21 800,00 |
21 800,00 |
21 800,00 |
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
99 0 00 73040 |
100 |
21 500,00 |
21 500,00 |
21 500,00 |
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
99 0 00 73040 |
200 |
300,00 |
300,00 |
300,00 |
Осуществление государственных полномочий Республики Коми, предусмотренных пунктом 4 статьи 1 Закона Республики Коми "О наделении органов местного самоуправления в Республике Коми отдельными государственными полномочиями Республики Коми" |
99 0 00 73080 |
|
3 033 571,00 |
3 962 682,00 |
3 962 682,00 |
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
99 0 00 73080 |
100 |
2 991 807,00 |
3 908 127,00 |
3 908 127,00 |
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
99 0 00 73080 |
200 |
41 764,00 |
54 555,00 |
54 555,00 |
Осуществление государственных полномочий Республики Коми, предусмотренных пунктами 7-8 статьи 1 Закона Республики Коми "О наделении органов местного самоуправления в Республике Коми отдельными государственными полномочиями Республики Коми" |
99 0 00 73140 |
|
65 400,00 |
65 400,00 |
65 400,00 |
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
99 0 00 73140 |
100 |
64 500,00 |
64 500,00 |
64 500,00 |
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
99 0 00 73140 |
200 |
900,00 |
900,00 |
900,00 |
Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления |
99 0 00 82040 |
|
161 203 964,20 |
157 387 625,53 |
140 001 942,53 |
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
99 0 00 82040 |
100 |
145 499 299,83 |
147 273 573,53 |
140 001 942,53 |
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
99 0 00 82040 |
200 |
15 675 956,67 |
10 114 052,00 |
|
Социальное обеспечение и иные выплаты населению |
99 0 00 82040 |
300 |
26 707,70 |
|
|
Иные бюджетные ассигнования |
99 0 00 82040 |
800 |
2 000,00 |
|
|
Обеспечение деятельности (оказания услуг) подведомственных учреждений, в том числе на предоставление муниципальным бюджетным и автономным учреждениям субсидий |
99 0 00 92590 |
|
116 043 140,60 |
84 050 661,00 |
76 000 000,00 |
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
99 0 00 92590 |
100 |
111 455 120,37 |
83 000 000,00 |
76 000 000,00 |
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
99 0 00 92590 |
200 |
3 713 342,62 |
1 050 661,00 |
|
Социальное обеспечение и иные выплаты населению |
99 0 00 92590 |
300 |
206 986,00 |
|
|
Иные бюджетные ассигнования |
99 0 00 92590 |
800 |
667 691,61 |
|
|
Пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим должности муниципальной службы в Республике Коми |
99 0 00 92600 |
|
21 409 300,13 |
9 300,00 |
21 409 300,00 |
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
99 0 00 92600 |
200 |
9 300,13 |
9 300,00 |
9 300,00 |
Социальное обеспечение и иные выплаты населению |
99 0 00 92600 |
300 |
21 400 000,00 |
|
21 400 000,00 |
Резервный фонд |
99 0 00 92700 |
|
15 000 000,00 |
|
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
99 0 00 92700 |
200 |
1 210 000,00 |
|
|
Иные бюджетные ассигнования |
99 0 00 92700 |
800 |
13 790 000,00 |
|
|
Расходы связанные с исполнением судебных актов по обращению взыскания на средства местного бюджета |
99 0 00 92800 |
|
6 042 772,54 |
|
|
Иные бюджетные ассигнования |
99 0 00 92800 |
800 |
6 042 772,54 |
|
|
Выполнение других обязательств государства |
99 0 00 92920 |
|
987 448,00 |
556 948,00 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
99 0 00 92920 |
200 |
555 500,00 |
200 000,00 |
|
Иные бюджетные ассигнования |
99 0 00 92920 |
800 |
431 948,00 |
356 948,00 |
|
Условно утверждаемые (утвержденные) расходы |
99 0 00 99990 |
|
|
34 196 600,00 |
69 702 000,00 |
Иные бюджетные ассигнования |
99 0 00 99990 |
800 |
|
34 196 600,00 |
69 702 000,00 |
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.