Откройте актуальную версию документа прямо сейчас
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.
Приложение N 1
к постановлению
Администрации города Тынды
от 14.12.2020 N 2390
Ресурсное обеспечение и прогнозная (справочная) оценка расходов на реализацию мероприятий муниципальной программы из различных источников финансирования
N п/п |
Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия |
Координатор муниципальной программы, координатор подпрограммы, участник муниципальной программы |
Источники финансирования |
Код бюджетной классификации |
Оценка расходов (тыс. рублей) |
||||||||||||
ГРБС |
Рз ПР |
ЦСР |
всего |
2015 год |
2016 год |
2017 год |
2018 год |
2019 год |
2020 год |
2021 год |
2022 год |
2023 год |
2024 год |
||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
16 |
17 |
18 |
|
"Развитие и сохранение культуры и искусства города Тынды на 2015 - 2024 годы". |
Управление культуры, искусства, кинофикации и архивного дела Администрации города Тынды, МОБУ ДО ДМШ, МБУ ДОД ДХШ, МБУК Музей истории БАМа, МБУК ГБ, Архив города Тынды, МБУИ ДТ, МБУ ЦБ УКИ |
ВСЕГО, в том числе |
008 |
0801 |
06 0 00 00000 |
1 365 632,67 |
89 073,09 |
80 162,00 |
116 106,91 |
139 516,59 |
145 155,02 |
136 258,88 |
180 015,35 |
152 520,34 |
151 979,68 |
174 844,81 |
федеральный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||
областной бюджет |
387 026,52 |
0,00 |
0,00 |
5 990,00 |
11 334,12 |
71 012,27 |
52 632,90 |
56 970,98 |
58 197,89 |
65 443,93 |
65 444,43 |
||||||
городской бюджет |
824 039,70 |
89 073,09 |
80 162,00 |
89 277,51 |
107 343,07 |
53 278,35 |
65 758,07 |
104 363,00 |
74 819,10 |
68 550,44 |
91 415,07 |
||||||
внебюджетные источники |
154 566,45 |
0,00 |
0,00 |
20 839,40 |
20 839,40 |
20 864,40 |
17 867,91 |
18 681,37 |
19 503,35 |
17 985,31 |
17 985,31 |
||||||
1. |
Подпрограмма "Дополнительное образование в сфере культуры и искусства" |
Управление культуры, искусства, кинофикации и архивного дела Администрации города Тынды, МОБУ ДО ДМШ, МБУ ДОД ДХШ |
ВСЕГО, в том числе |
008 |
0703 |
06 1 00 00000 |
380 728,99 |
28 238,49 |
26 135,58 |
30 019,93 |
33 864,96 |
37 253,54 |
41 731,85 |
50 904,80 |
43 626,00 |
43 623,37 |
45 330,47 |
федеральный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||
областной бюджет |
146 898,77 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
24 750,62 |
22 221,42 |
24 143,94 |
24 785,61 |
25 498,59 |
25 498,59 |
||||||
городской бюджет |
213 067,55 |
28 238,49 |
26 135,58 |
27 399,93 |
31 264,96 |
9 902,92 |
16 990,43 |
24 127,46 |
16 091,12 |
15 604,78 |
17 311,88 |
||||||
внебюджетные источники |
20 762,67 |
0,00 |
0,00 |
2 620,00 |
2 600,00 |
2 600,00 |
2 520,00 |
2 633,40 |
2 749,27 |
2 520,00 |
2 520,00 |
||||||
1.1 |
Основное мероприятие "Повышение эффективности деятельности муниципальных учреждений культуры" |
Управление культуры, искусства, кинофикации и архивного дела Администрации города Тынды |
ВСЕГО, в том числе |
008 |
0703 |
06 1 01 00000 |
369 688,31 |
27 776,73 |
25 594,23 |
29 392,79 |
33 207,80 |
36 494,42 |
41 112,93 |
49 134,80 |
41 785,20 |
41 708,94 |
43 480,47 |
федеральный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||
областной бюджет |
146 898,77 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
24 750,62 |
22 221,42 |
24 143,94 |
24 785,61 |
25 498,59 |
25 498,59 |
||||||
городской бюджет |
202 026,87 |
27 776,73 |
25 594,23 |
26 772,79 |
30 607,80 |
9 143,80 |
16 371,51 |
22 357,46 |
14 250,32 |
13 690,35 |
15 461,88 |
||||||
внебюджетные источники |
20 762,67 |
0,00 |
0,00 |
2 620,00 |
2 600,00 |
2 600,00 |
2 520,00 |
2 633,40 |
2 749,27 |
2 520,00 |
2 520,00 |
||||||
1.1.1 |
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений |
|
ВСЕГО, в том числе |
008 |
0703 |
06 1 01 22840 |
180 958,89 |
27 776,73 |
25 594,23 |
29 392,79 |
33 207,80 |
6 172,98 |
17 965,62 |
14 625,30 |
7 346,22 |
7 269,96 |
11 607,26 |
федеральный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||
областной бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||
городской бюджет |
160 196,22 |
27 776,73 |
25 594,23 |
26 772,79 |
30 607,80 |
3 572,98 |
15 445,62 |
11 991,90 |
4 596,95 |
4 749,96 |
9 087,26 |
||||||
внебюджетные источники |
20 762,67 |
0,00 |
0,00 |
2 620,00 |
2 600,00 |
2 600,00 |
2 520,00 |
2 633,40 |
2 749,27 |
2 520,00 |
2 520,00 |
||||||
1.1.2 |
Государственная поддержка отрасли культуры (оснащение музыкальными инструментами детских школ искусств и училищ) |
|
ВСЕГО, в том числе |
008 |
0703 |
06 1 01 55192 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
федеральный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||
областной бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||
городской бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||
внебюджетные источники |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||
1.1.2.1 |
Приобретение музыкальных инструментов |
|
ВСЕГО, в том числе |
008 |
0703 |
06 1 01 L5195 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
федеральный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||
областной бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||
городской бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||
внебюджетные источники |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||
1.1.3. |
Выравнивание обеспеченности муниципальных образований по реализации ими отдельных расходных обязательств |
|
ВСЕГО, в том числе |
008 |
0703 |
06 1 01 S7710 |
188 729,42 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
30 321,44 |
23 147,31 |
34 509,50 |
34 438,98 |
34 438,98 |
31 873,21 |
федеральный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||
областной бюджет |
146 898,77 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
24 750,62 |
22 221,42 |
24 143,94 |
24 785,61 |
25 498,59 |
25 498,59 |
||||||
городской бюджет |
41 830,65 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
5 570,82 |
925,89 |
10 365,56 |
9 653,37 |
8 940,39 |
6 374,62 |
||||||
внебюджетные источники |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||
1.2 |
Основное мероприятие "Гарантии и компенсации лицам, работающим в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях" |
|
ВСЕГО, в том числе |
008 |
0703 |
06 1 02 00000 |
11 040,68 |
461,76 |
541,35 |
627,14 |
657,16 |
759,12 |
618,92 |
1 770,00 |
1 840,80 |
1 914,43 |
1 850,00 |
городской бюджет |
11 040,68 |
461,76 |
541,35 |
627,14 |
657,16 |
759,12 |
618,92 |
1 770,00 |
1 840,80 |
1 914,43 |
1 850,00 |
||||||
внебюджетные источники |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||
1.2.1 |
Компенсация расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа к месту использования отпуска и обратно и возмещение расходов, связанных с переездом из районов Крайнего Севера для лиц, работающих в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях, и неработающих членов их семей |
|
ВСЕГО, в том числе |
008 |
0703 |
06 1 02 22860 |
11 040,68 |
461,76 |
541,35 |
627,14 |
657,16 |
759,12 |
618,92 |
1 770,00 |
1 840,80 |
1 914,43 |
1 850,00 |
городской бюджет |
11 040,68 |
461,76 |
541,35 |
627,14 |
657,16 |
759,12 |
618,92 |
1 770,00 |
1 840,80 |
1 914,43 |
1 850,00 |
||||||
внебюджетные источники |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||
2. |
Подпрограмма "Народное творчество и досуговая деятельность" |
Управление культуры, искусства, кинофикации и архивного дела Администрации города Тынды, МАУК ГДК "Русь" |
ВСЕГО, в том числе |
008 |
0801 |
06 2 00 00000 |
258 489,12 |
15 262,67 |
13 355,54 |
19 806,23 |
25 174,88 |
26 958,60 |
24 543,08 |
37 260,65 |
29 182,08 |
29 264,59 |
37 680,80 |
федеральный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||
областной бюджет |
62 441,16 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
11 094,98 |
9 107,66 |
9 754,64 |
9 882,38 |
11 300,75 |
11 300,75 |
||||||
городской бюджет |
159 208,05 |
15 262,67 |
13 355,54 |
13 845,23 |
19 213,88 |
9 902,62 |
11 744,42 |
23 648,91 |
15 272,89 |
14 272,84 |
22 689,05 |
||||||
внебюджетные источники |
36 839,91 |
0,00 |
0,00 |
5 961,00 |
5 961,00 |
5 961,00 |
3 691,00 |
3 857,10 |
4 026,81 |
3 691,00 |
3 691,00 |
||||||
2.1 |
Основное мероприятие "Повышение эффективности деятельности муниципальных учреждений культуры" |
|
ВСЕГО, в том числе |
008 |
0801 |
06 2 01 00000 |
249 848,93 |
15 170,27 |
13 093,66 |
19 641,26 |
24 869,11 |
26 791,60 |
24 372,67 |
36 160,65 |
24 414,08 |
28 074,83 |
37 260,80 |
федеральный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||
областной бюджет |
62 441,16 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
11 094,98 |
9 107,66 |
9 754,64 |
9 882,38 |
11 300,75 |
11 300,75 |
||||||
городской бюджет |
154 191,86 |
15 170,27 |
13 093,66 |
13 680,26 |
18 908,11 |
9 735,62 |
11 574,01 |
22 548,91 |
14 128,89 |
13 083,08 |
22 269,05 |
||||||
внебюджетные источники |
33 215,91 |
0,00 |
0,00 |
5 961,00 |
5 961,00 |
5 961,00 |
3 691,00 |
3 857,10 |
402,81 |
3 691,00 |
3 691,00 |
||||||
2.1.1 |
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений |
|
ВСЕГО, в том числе |
008 |
0801 |
06 2 01 22840 |
171 100,93 |
15 170,27 |
13 093,66 |
19 641,26 |
24 869,11 |
14 420,01 |
14 841,55 |
21 697,04 |
10 286,20 |
13 946,95 |
23 134,88 |
федеральный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||
областной бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||
городской бюджет |
137 885,02 |
15 170,27 |
13 093,66 |
13 680,26 |
18 908,11 |
8 459,01 |
11 150,55 |
17 839,94 |
9 883,39 |
10 255,95 |
19 443,88 |
||||||
внебюджетные источники |
33 215,91 |
0,00 |
0,00 |
5 961,00 |
5 961,00 |
5 961,00 |
3 691,00 |
3 857,10 |
402,81 |
3 691,00 |
3 691,00 |
||||||
2.1.2 |
Обеспечение развития и укрепления материально-технической базы домов культуры в населённых пунктах с числом жителей до 50 тысяч человек |
|
ВСЕГО, в том числе |
008 |
0801 |
06201L4670 |
335,73 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
335,73 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
федеральный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||
областной бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||
городской бюджет |
335,73 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
335,73 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||
внебюджетные источники |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||
2.1.3 |
Реализация мероприятий по развитию и сохранению культуры в муниципальных образованиях Амурской области |
|
ВСЕГО, в том числе |
008 |
0801 |
06201S7550 |
200,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
200,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
федеральный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||
областной бюджет |
149,79 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
149,79 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||
городской бюджет |
50,21 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
50,21 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||
внебюджетные источники |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||
2.1.4 |
Выравнивание обеспеченности муниципальных образований по реализации ими отдельных расходных обязательств |
|
ВСЕГО, в том числе |
008 |
0801 |
06 2 01 S7710 |
78 212,27 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
12 371,59 |
9 331,12 |
14 127,88 |
14 127,88 |
14 127,88 |
14 125,92 |
федеральный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||
областной бюджет |
62 291,37 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
11 094,98 |
8 957,87 |
9 754,64 |
9 882,38 |
11 300,75 |
11 300,75 |
||||||
городской бюджет |
15 920,90 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
1 276,61 |
373,25 |
4 373,24 |
4 245,50 |
2 827,13 |
2 825,17 |
||||||
внебюджетные источники |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||
2.2 |
Основное мероприятие "Гарантии и компенсации лицам, работающим в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях" |
|
ВСЕГО, в том числе |
008 |
0801 |
06 2 02 00000 |
5 016,19 |
92,40 |
261,88 |
164,97 |
305,77 |
167,00 |
170,41 |
1 100,00 |
1 144,00 |
1 189,76 |
420,00 |
городской бюджет |
5 016,19 |
92,40 |
261,88 |
164,97 |
305,77 |
167,00 |
170,41 |
1 100,00 |
1 144,00 |
1 189,76 |
420,00 |
||||||
внебюджетные источники |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||
2.2.1 |
Компенсация расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа к месту использования отпуска и обратно и возмещение расходов, связанных с переездом из районов Крайнего Севера для лиц, работающих в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях, и неработающих членов их семей |
|
ВСЕГО, в том числе |
008 |
0801 |
06 2 02 22860 |
5 016,19 |
92,40 |
261,88 |
164,97 |
305,77 |
167,00 |
170,41 |
1 100,00 |
1 144,00 |
1 189,76 |
420,00 |
городской бюджет |
5 016,19 |
92,40 |
261,88 |
164,97 |
305,77 |
167,00 |
170,41 |
1 100,00 |
1 144,00 |
1 189,76 |
420,00 |
||||||
внебюджетные источники |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||
3. |
Подпрограмма "Историко-культурное наследие" |
Управление культуры, искусства, кинофикации и архивного дела Администрации города Тынды, МБУК Музей истории БАМа |
ВСЕГО, в том числе |
008 |
0801 |
06 3 00 00000 |
139 218,30 |
9 426,43 |
6 836,49 |
8 425,01 |
12 248,21 |
15 145,40 |
13 664,68 |
21 788,30 |
15 440,33 |
15 568,38 |
20 675,07 |
федеральный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||
областной бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||
городской бюджет |
134 326,71 |
9 426,43 |
6 836,49 |
7 825,01 |
11 648,21 |
14 535,40 |
13 064,68 |
21 161,30 |
14 785,74 |
14 968,38 |
20 075,07 |
||||||
внебюджетные источники |
4 891,59 |
0,00 |
0,00 |
600,00 |
600,00 |
610,00 |
600,00 |
627,00 |
654,59 |
600,00 |
600,00 |
||||||
3.1 |
Основное мероприятие "Повышение эффективности деятельности муниципальных учреждений культуры" |
|
ВСЕГО, в том числе |
008 |
0801 |
06 3 01 00000 |
135 640,84 |
9 243,71 |
6 743,87 |
8 315,58 |
12 098,98 |
14 836,81 |
13 519,93 |
21 088,30 |
14 712,33 |
14 811,26 |
20 270,07 |
федеральный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||
областной бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||
городской бюджет |
130 749,25 |
9 243,71 |
6 743,87 |
7 715,58 |
11 498,98 |
14 226,81 |
12 919,93 |
20 461,30 |
14 057,74 |
14 211,26 |
19 670,07 |
||||||
внебюджетные источники |
4 891,59 |
0,00 |
0,00 |
600,00 |
600,00 |
610,00 |
600,00 |
627,00 |
654,59 |
600,00 |
600,00 |
||||||
3.1.1 |
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений |
|
ВСЕГО, в том числе |
008 |
0801 |
06 3 01 22840 |
135 640,84 |
9 243,71 |
6 743,87 |
8 315,58 |
12 098,98 |
14 836,81 |
13 519,93 |
21 088,30 |
14 712,33 |
14 811,26 |
20 270,07 |
федеральный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||
областной бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||
городской бюджет |
130 749,25 |
9 243,71 |
6 743,87 |
7 715,58 |
11 498,98 |
14 226,81 |
12 919,93 |
20 461,30 |
14 057,74 |
14 211,26 |
19 670,07 |
||||||
внебюджетные источники |
4 891,59 |
0,00 |
0,00 |
600,00 |
600,00 |
610,00 |
600,00 |
627,00 |
654,59 |
600,00 |
600,00 |
||||||
3.2 |
Основное мероприятие "Гарантии и компенсации лицам, работающим в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях" |
|
ВСЕГО, в том числе |
008 |
0801 |
06 3 02 00000 |
3 577,46 |
182,72 |
92,62 |
109,43 |
149,23 |
308,59 |
144,75 |
700,00 |
728,00 |
757,12 |
405,00 |
городской бюджет |
3 577,46 |
182,72 |
92,62 |
109,43 |
149,23 |
308,59 |
144,75 |
700,00 |
728,00 |
757,12 |
405,00 |
||||||
внебюджетные источники |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||
3.2.1 |
Компенсация расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа к месту использования отпуска и обратно и возмещение расходов, связанных с переездом из районов Крайнего Севера для лиц, работающих в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях, и неработающих членов их семей |
|
ВСЕГО, в том числе |
008 |
0801 |
06 3 02 22860 |
3 577,46 |
182,72 |
92,62 |
109,43 |
149,23 |
308,59 |
144,75 |
700,00 |
728,00 |
757,12 |
405,00 |
городской бюджет |
3 577,46 |
182,72 |
92,62 |
109,43 |
149,23 |
308,59 |
144,75 |
700,00 |
728,00 |
757,12 |
405,00 |
||||||
внебюджетные источники |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||
4. |
Подпрограмма "Библиотечное обслуживание" |
Управление культуры, искусства, кинофикации и архивного дела Администрации города Тынды, МБУК ГБ |
ВСЕГО, в том числе |
008 |
0801 |
06 4 00 00000 |
107 128,91 |
8 146,59 |
7 410,62 |
8 459,57 |
10 551,97 |
11 048,45 |
9 830,93 |
15 178,27 |
10 397,13 |
10 486,76 |
15 618,62 |
федеральный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||
областной бюджет |
28 674,58 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
5 547,49 |
3 734,83 |
3 985,79 |
4 037,99 |
5 684,24 |
5 684,24 |
||||||
городской бюджет |
73 498,77 |
8 146,59 |
7 410,62 |
7 609,57 |
9 691,97 |
4 635,96 |
5 639,84 |
10 706,29 |
5 851,55 |
4 337,26 |
9 469,12 |
||||||
внебюджетные источники |
4 955,56 |
0,00 |
0,00 |
850,00 |
860,00 |
865,00 |
456,26 |
486,19 |
507,59 |
465,26 |
465,26 |
||||||
4.1 |
Основное мероприятие "Повышение эффективности деятельности муниципальных учреждений культуры" |
|
ВСЕГО, в том числе |
008 |
0801 |
06 4 01 00000 |
104 677,50 |
8 048,89 |
7 210,82 |
8 386,79 |
10 375,12 |
10 804,03 |
9 830,93 |
14 768,27 |
9 970,73 |
10 043,30 |
15 238,62 |
федеральный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||
областной бюджет |
28 674,58 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
5 547,49 |
3 734,83 |
3 985,79 |
4 037,99 |
5 684,24 |
5 684,24 |
||||||
городской бюджет |
71 047,36 |
8 048,89 |
7 210,82 |
7 536,79 |
9 515,12 |
4 391,54 |
5 639,84 |
10 296,29 |
5 425,15 |
3 893,80 |
9 089,12 |
||||||
внебюджетные источники |
4 955,56 |
0,00 |
0,00 |
850,00 |
860,00 |
865,00 |
456,26 |
486,19 |
507,59 |
465,26 |
465,26 |
||||||
4.1.1 |
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений |
|
ВСЕГО, в том числе |
008 |
0801 |
06 4 01 22840 |
68 486,80 |
8 048,89 |
7 210,82 |
8 386,79 |
10 375,12 |
3 482,83 |
5 940,48 |
8 810,35 |
4 012,81 |
4 085,38 |
8 133,33 |
федеральный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||
областной бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||
городской бюджет |
63 531,24 |
8 048,89 |
7 210,82 |
7 536,79 |
9 515,12 |
2 617,83 |
5 484,22 |
8 324,16 |
3 505,22 |
3 620,12 |
7 668,07 |
||||||
внебюджетные источники |
4 955,56 |
0,00 |
0,00 |
850,00 |
860,00 |
865,00 |
456,26 |
486,19 |
507,59 |
465,26 |
465,26 |
||||||
4.1.2. |
Государственная поддержка отрасли культуры (комплектование книжных фондов муниципальных общедоступных библиотек и государственных центральных библиотек субъектов Российской Федерации) |
|
ВСЕГО, в том числе |
008 |
0801 |
06 4 01 L5191 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
федеральный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||
областной бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||
городской бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||
внебюджетные источники |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||
4.1.3. |
Выравнивание обеспеченности муниципальных образований по реализации ими отдельных расходных обязательств |
|
ВСЕГО, в том числе |
008 |
0801 |
06 4 01 S7710 |
36 190,70 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
7 321,20 |
3 890,45 |
5 957,92 |
5 957,92 |
5 957,92 |
7 105,29 |
федеральный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||
областной бюджет |
28 674,58 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
5 547,49 |
3 734,83 |
3 985,79 |
4 037,99 |
5 684,24 |
5 684,24 |
||||||
городской бюджет |
7 516,12 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
1 773,71 |
155,62 |
1 972,13 |
1 919,93 |
273,68 |
1 421,05 |
||||||
внебюджетные источники |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||
4.2 |
Основное мероприятие "Гарантии и компенсации лицам, работающим в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях" |
|
ВСЕГО, в том числе |
008 |
0801 |
06 4 02 00000 |
2 451,41 |
97,70 |
199,80 |
72,78 |
176,85 |
244,42 |
0,00 |
410,00 |
426,40 |
443,46 |
380,00 |
городской бюджет |
2 451,41 |
97,70 |
199,80 |
72,78 |
176,85 |
244,42 |
0,00 |
410,00 |
426,40 |
443,46 |
380,00 |
||||||
внебюджетные источники |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||
4.2.1 |
Компенсация расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа к месту использования отпуска и обратно и возмещение расходов, связанных с переездом из районов Крайнего Севера для лиц, работающих в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях, и неработающих членов их семей |
|
ВСЕГО, в том числе |
008 |
0801 |
06 4 02 22860 |
2 451,41 |
97,70 |
199,80 |
72,78 |
176,85 |
244,42 |
0,00 |
410,00 |
426,40 |
443,46 |
380,00 |
городской бюджет |
2 451,41 |
97,70 |
199,80 |
72,78 |
176,85 |
244,42 |
0,00 |
410,00 |
426,40 |
443,46 |
380,00 |
||||||
внебюджетные источники |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||
5. |
Подпрограмма "Профессиональное искусство, прокат кинофильмов" |
Управление культуры, искусства, кинофикации и архивного дела Администрации города Тынды, МБУИ ДТ |
ВСЕГО, в том числе |
008 |
0801 |
06 5 00 00000 |
316 042,94 |
12 362,43 |
13 168,60 |
35 059,21 |
42 723,77 |
37 572,48 |
32 254,40 |
33 646,54 |
36 695,60 |
35 671,76 |
36 888,15 |
федеральный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||
областной бюджет |
107 693,00 |
0,00 |
0,00 |
5 990,00 |
11 334,12 |
21 832,98 |
11 975,14 |
12 974,67 |
13 144,57 |
15 220,76 |
15 220,76 |
||||||
городской бюджет |
126 498,89 |
12 362,43 |
13 168,60 |
19 069,21 |
21 389,65 |
5 739,50 |
10 183,61 |
10 121,92 |
12 536,88 |
10 355,35 |
11 571,74 |
||||||
внебюджетные источники |
81 851,05 |
0,00 |
0,00 |
10 000,00 |
10 000,00 |
10 000,00 |
10 095,65 |
10 549,95 |
11 014,15 |
10 095,65 |
10 095,65 |
||||||
5.1 |
Основное мероприятие "Повышение эффективности деятельности муниципальных учреждений культуры" |
|
ВСЕГО, в том числе |
008 |
0801 |
06 5 01 00000 |
308 940,32 |
12 194,63 |
12 830,64 |
34 806,95 |
42 280,54 |
37 160,14 |
31 953,88 |
32 326,54 |
35 322,80 |
34 244,05 |
35 820,15 |
федеральный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||
областной бюджет |
107 693,00 |
0,00 |
0,00 |
5 990,00 |
11 334,12 |
21 832,98 |
11 975,14 |
12 974,67 |
13 144,57 |
15 220,76 |
15 220,76 |
||||||
городской бюджет |
119 396,27 |
12 194,63 |
12 830,64 |
18 816,95 |
20 946,42 |
5 327,16 |
9 883,09 |
8 801,92 |
11 164,08 |
8 927,64 |
10 503,74 |
||||||
внебюджетные источники |
81 851,05 |
0,00 |
0,00 |
10 000,00 |
10 000,00 |
10 000,00 |
10 095,65 |
10 549,95 |
11 014,15 |
10 095,65 |
10 095,65 |
||||||
5.1.1 |
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений |
|
ВСЕГО, в том числе |
008 |
0801 |
06 5 01 22840 |
180 194,40 |
12 194,63 |
12 830,64 |
34 207,95 |
29 687,02 |
12 557,90 |
19 479,78 |
14 980,13 |
14 130,44 |
13 331,69 |
16 794,22 |
федеральный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||
областной бюджет |
5 990,00 |
0,00 |
0,00 |
5 990,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||
городской бюджет |
92 353,35 |
12 194,63 |
12 830,64 |
18 217,95 |
19 687,02 |
2 557,90 |
9 384,13 |
4 430,18 |
3 116,29 |
3 236,04 |
6 698,57 |
||||||
внебюджетные источники |
81 851,05 |
0,00 |
0,00 |
10 000,00 |
10 000,00 |
10 000,00 |
10 095,65 |
10 549,95 |
11 014,15 |
10 095,65 |
10 095,65 |
||||||
5.1.2 |
Обеспечение развития и укрепления материально-технической базы муниципальных домов культуры, поддержка творческой деятельности муниципальных театров в городах с численностью населения до 300 тысяч человек (поддержка творческой деятельности муниципальных театров в городах с численностью населения до 300 тысяч человек) |
|
ВСЕГО, в том числе |
008 |
0801 |
06 5 01 L5582 |
6 589,00 |
0,00 |
0,00 |
6 589,00 |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
федеральный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
||||||
областной бюджет |
5 990,00 |
0,00 |
0,00 |
5 990,00 |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
||||||
городской бюджет |
599,00 |
0,00 |
0,00 |
599,00 |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
||||||
внебюджетные источники |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
||||||
5.1.2.1 |
Создание новой постановки и показ муниципальным театром спектакля на стационаре |
|
ВСЕГО, в том числе |
008 |
0801 |
06 5 01 L5582 |
293,36 |
0,00 |
0,00 |
293,36 |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
федеральный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
||||||
областной бюджет |
266,66 |
0,00 |
0,00 |
266,66 |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
||||||
городской бюджет |
26,70 |
0,00 |
0,00 |
26,70 |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
||||||
внебюджетные источники |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
||||||
5.1.2.2 |
Приобретение технического оборудования и кресел в зрительный зал |
|
ВСЕГО, в том числе |
008 |
0801 |
06 5 01 L5582 |
6 295,64 |
0,00 |
0,00 |
6 295,64 |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
федеральный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
||||||
областной бюджет |
5 723,34 |
0,00 |
0,00 |
5 723,34 |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
||||||
городской бюджет |
572,30 |
0,00 |
0,00 |
572,30 |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
||||||
внебюджетные источники |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
||||||
5.1.3 |
Поддержка творческой деятельности и укрепление материально-технической базы муниципальных театров в населенных пунктах с численностью населения до 300 тысяч человек |
|
ВСЕГО, в том числе |
008 |
0801 |
06 5 01 L4660 |
12 722,32 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
12 593,52 |
0,00 |
0,00 |
128,80 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
федеральный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||
областной бюджет |
11 334,12 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
11 334,12 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||
городской бюджет |
1 908,20 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
1 259,40 |
0,00 |
0,00 |
128,80 |
400,00 |
120,00 |
0,00 |
||||||
внебюджетные источники |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||
5.1.3.1 |
Приобретение и установка технического и технологического оборудования для сцены МБУИ Драматический театр г. Тынды (поставка демонтаж, монтаж, погрузо-разгрузочные работы, запуск, обслуживание). |
|
ВСЕГО, в том числе |
008 |
0801 |
06 5 01 L4660 |
12 593,52 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
12 593,52 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
федеральный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||
областной бюджет |
11 334,12 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
11 334,12 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||
городской бюджет |
1 259,40 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
1 259,40 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||
внебюджетные источники |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||
5.1.3.2 |
Создание новой постановки и показ муниципальным театром спектакля на стационаре |
|
ВСЕГО, в том числе |
008 |
0801 |
06 5 01 L4660 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
федеральный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||
областной бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||
городской бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||
внебюджетные источники |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||
5.1.3.3 |
Укрепление материально-технической базы муниципальных учреждений |
|
ВСЕГО, в том числе |
008 |
0801 |
06 5 01 L4660 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
федеральный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||
областной бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||
городской бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||
внебюджетные источники |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||
5.1.4. |
Реализация мероприятий по развитию и сохранению культуры в муниципальных образованиях Амурской области |
|
ВСЕГО, в том числе |
008 |
0801 |
06 5 01 S7550 |
7 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
7 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
федеральный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||
областной бюджет |
6 300,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
6 300,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||
городской бюджет |
700,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
700,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||
внебюджетные источники |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||
5.1.5. |
Выравнивание обеспеченности муниципальных образований по реализации ими отдельных расходных обязательств |
|
ВСЕГО, в том числе |
008 |
0801 |
06 5 01 S7710 |
107 904,60 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
17 602,24 |
12 474,10 |
17 217,61 |
20 792,36 |
20 792,36 |
19 025,93 |
федеральный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||
областной бюджет |
84 068,88 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
15 532,98 |
11 975,14 |
12 974,67 |
13 144,57 |
15 220,76 |
15 220,76 |
||||||
городской бюджет |
23 835,72 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
2 069,26 |
498,96 |
4 242,94 |
7 647,79 |
5 571,60 |
3 805,17 |
||||||
внебюджетные источники |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||
5.2 |
Основное мероприятие "Гарантии и компенсации лицам, работающим в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях" |
|
ВСЕГО, в том числе |
008 |
0801 |
06 5 02 00000 |
7 102,62 |
167,80 |
337,96 |
252,26 |
443,23 |
412,34 |
300,52 |
1 320,00 |
1 372,80 |
1 427,71 |
1 068,00 |
городской бюджет |
7 102,62 |
167,80 |
337,96 |
252,26 |
443,23 |
412,34 |
300,52 |
1 320,00 |
1 372,80 |
1 427,71 |
1 068,00 |
||||||
внебюджетные источники |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||
5.2.1 |
Компенсация расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа к месту использования отпуска и обратно и возмещение расходов, связанных с переездом из районов Крайнего Севера для лиц, работающих в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях, и неработающих членов их семей |
|
ВСЕГО, в том числе |
008 |
0801 |
06 5 02 22860 |
6 642,11 |
167,80 |
337,96 |
252,26 |
443,23 |
412,34 |
300,52 |
1 320,00 |
1 136,00 |
1 136,00 |
1 136,00 |
городской бюджет |
7 102,62 |
167,80 |
337,96 |
252,26 |
443,23 |
412,34 |
300,52 |
1 320,00 |
1 372,80 |
1 427,71 |
1 068,00 |
||||||
внебюджетные источники |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||
6. |
Подпрограмма "Архивное дело" |
Управление культуры, искусства, кинофикации и архивного дела Администрации города Тынды, МБУ "Архив г. Тынды" |
ВСЕГО, в том числе |
008 |
0801 |
06 6 00 00000 |
46 785,77 |
3 353,50 |
3 334,76 |
3 770,59 |
4 230,41 |
4 159,45 |
4 084,51 |
8 376,33 |
4 616,15 |
4 657,74 |
6 202,33 |
федеральный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||
областной бюджет |
14 089,41 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
2 496,37 |
2 134,43 |
2 277,86 |
2 307,69 |
2 436,53 |
2 436,53 |
||||||
городской бюджет |
31 633,88 |
3 353,50 |
3 334,76 |
3 520,59 |
3 970,41 |
1 393,08 |
1 895,08 |
6 040,99 |
2 248,46 |
2 166,21 |
3 710,80 |
||||||
внебюджетные источники |
1 062,48 |
0,00 |
0,00 |
250,00 |
260,00 |
270,00 |
55,00 |
57,48 |
60,00 |
55,00 |
55,00 |
||||||
6.1 |
Основное мероприятие "Повышение эффективности деятельности муниципальных учреждений культуры" |
|
ВСЕГО, в том числе |
008 |
0801 |
06 6 01 00000 |
45 779,65 |
3 276,50 |
3 277,78 |
3 751,88 |
4 166,10 |
4 159,45 |
3 948,64 |
8 245,71 |
4 480,30 |
4 516,46 |
5 956,83 |
федеральный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||
областной бюджет |
14 089,41 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
2 496,37 |
2 134,43 |
2 277,86 |
2 307,69 |
2 436,53 |
2 436,53 |
||||||
городской бюджет |
30 627,76 |
3 276,50 |
3 277,78 |
3 501,88 |
3 906,10 |
1 393,08 |
1 759,21 |
5 910,37 |
2 112,61 |
2 024,93 |
3 465,30 |
||||||
внебюджетные источники |
1 062,48 |
0,00 |
0,00 |
250,00 |
260,00 |
270,00 |
55,00 |
57,48 |
60,00 |
55,00 |
55,00 |
||||||
|
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений |
|
ВСЕГО, в том числе |
008 |
0801 |
06 6 01 22840 |
27 191,57 |
3 276,50 |
3 277,78 |
3 751,88 |
4 166,10 |
1 002,99 |
1 725,27 |
4 855,18 |
1 094,27 |
1 130,43 |
2 911,17 |
федеральный бюджет |
|
|
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
областной бюджет |
|
|
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
городской бюджет |
|
|
|
26 129,09 |
3 276,50 |
3 277,78 |
3 501,88 |
3 906,10 |
732,99 |
1 670,27 |
4 797,70 |
1 034,27 |
1 075,43 |
2 856,17 |
|||
внебюджетные источники |
|
|
|
1 062,48 |
0,00 |
0,00 |
250,00 |
260,00 |
270,00 |
55,00 |
57,48 |
60,00 |
55,00 |
55,00 |
|||
6.1.2 |
Выравнивание обеспеченности муниципальных образований по реализации ими отдельных расходных обязательств |
|
ВСЕГО, в том числе |
008 |
0801 |
06 6 01 S7710 |
18 588,08 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
3 156,46 |
2 223,37 |
3 390,53 |
3 386,03 |
3 386,03 |
3 045,66 |
федеральный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||
областной бюджет |
14 089,41 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
2 496,37 |
2 134,43 |
2 277,86 |
2 307,69 |
2 436,53 |
2 436,53 |
||||||
городской бюджет |
4 498,67 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
660,09 |
88,94 |
1 112,67 |
1 078,34 |
949,50 |
609,13 |
||||||
внебюджетные источники |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||
6.2 |
Основное мероприятие "Гарантии и компенсации лицам, работающим в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях" |
|
ВСЕГО, в том числе |
008 |
0801 |
06 6 02 00000 |
1 006,12 |
77,00 |
56,98 |
18,71 |
64,31 |
0,00 |
135,87 |
130,62 |
135,85 |
141,28 |
245,50 |
городской бюджет |
1 006,12 |
77,00 |
56,98 |
18,71 |
64,31 |
0,00 |
135,87 |
130,62 |
135,85 |
141,28 |
245,50 |
||||||
внебюджетные источники |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||
6.2.1 |
Компенсация расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа к месту использования отпуска и обратно и возмещение расходов, связанных с переездом из районов Крайнего Севера для лиц, работающих в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях, и неработающих членов их семей |
|
ВСЕГО, в том числе |
008 |
0801 |
06 6 02 22860 |
1 006,12 |
77,00 |
56,98 |
18,71 |
64,31 |
0,00 |
135,87 |
130,62 |
135,85 |
141,28 |
245,50 |
городской бюджет |
1 006,12 |
77,00 |
56,98 |
18,71 |
64,31 |
0,00 |
135,87 |
130,62 |
135,85 |
141,28 |
245,50 |
||||||
внебюджетные источники |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||
7. |
Подпрограмма "Мероприятия в сфере культуры и искусства" |
Управление культуры, искусства, кинофикации и архивного дела Администрации города Тынды |
ВСЕГО, в том числе |
008 |
0804 |
06 7 00 00000 |
113 473,23 |
10 147,86 |
9 920,41 |
10 566,37 |
10 722,39 |
11 387,31 |
10 149,43 |
12 860,46 |
12 563,05 |
12 707,08 |
12 448,87 |
федеральный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||
областной бюджет |
27 229,10 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
5 289,83 |
3 459,42 |
3 834,08 |
4 039,65 |
5 303,06 |
5 303,06 |
||||||
городской бюджет |
82 040,94 |
10 147,86 |
9 920,41 |
10 007,97 |
10 163,99 |
5 539,08 |
6 240,01 |
8 556,13 |
8 032,46 |
6 845,62 |
6 587,41 |
||||||
внебюджетные источники |
4 203,19 |
0,00 |
0,00 |
558,40 |
558,40 |
558,40 |
450,00 |
470,25 |
490,94 |
558,40 |
558,40 |
||||||
7.1 |
Основное мероприятие "Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления" |
|
ВСЕГО, в том числе |
008 |
0804 |
06 7 00 00000 |
40 799,15 |
3 977,85 |
3 900,22 |
3 355,21 |
3 491,43 |
3 955,38 |
4 168,69 |
4 662,21 |
4 584,83 |
4 596,02 |
4 107,31 |
федеральный бюджет |
|
|
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
областной бюджет |
|
|
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
городской бюджет |
|
|
|
40 799,15 |
3 977,85 |
3 900,22 |
3 355,21 |
3 491,43 |
3 955,38 |
4 168,69 |
4 662,21 |
4 584,83 |
4 596,02 |
4 107,31 |
|||
7.1.1 |
Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления |
|
ВСЕГО, в том числе |
008 |
0804 |
06 7 01 22850 |
40 799,15 |
3 977,85 |
3 900,22 |
3 355,21 |
3 491,43 |
3 955,38 |
4 168,69 |
4 662,21 |
4 584,83 |
4 596,02 |
4 107,31 |
федеральный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||
областной бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||
городской бюджет |
40 799,15 |
3 977,85 |
3 900,22 |
3 355,21 |
3 491,43 |
3 955,38 |
4 168,69 |
4 662,21 |
4 584,83 |
4 596,02 |
4 107,31 |
||||||
|
Основное мероприятие "Повышение эффективности деятельности муниципальных учреждений культуры" |
МБУ ЦБ УКИ |
ВСЕГО, в том числе |
008 |
0804 |
06 7 02 00000 |
67 371,46 |
5 968,62 |
5 781,32 |
6 969,36 |
6 985,65 |
6 968,90 |
5 779,62 |
7 179,25 |
6 918,46 |
7 008,92 |
7 811,36 |
федеральный бюджет |
|
|
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
областной бюджет |
|
|
|
27 229,10 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
5 289,83 |
3 459,42 |
3 834,08 |
4 039,65 |
5 303,06 |
5 303,06 |
|||
городской бюджет |
|
|
|
35 939,17 |
5 968,62 |
5 781,32 |
6 410,96 |
6 427,25 |
1 120,67 |
1 870,20 |
2 874,92 |
2 387,87 |
1 147,46 |
1 949,90 |
|||
внебюджетные источники |
|
|
|
4 203,19 |
0,00 |
0,00 |
558,40 |
558,40 |
558,40 |
450,00 |
470,25 |
490,94 |
558,40 |
558,40 |
|||
7.2.1 |
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений |
|
ВСЕГО, в том числе |
008 |
0804 |
06 7 02 22840 |
33 794,17 |
5 968,62 |
5 781,32 |
6 969,36 |
6 985,65 |
718,11 |
2 176,06 |
1 382,39 |
1 269,89 |
1 360,35 |
1 182,42 |
федеральный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||
областной бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||
городской бюджет |
29 590,98 |
5 968,62 |
5 781,32 |
6 410,96 |
6 427,25 |
159,71 |
1 726,06 |
912,14 |
778,95 |
801,95 |
624,02 |
||||||
внебюджетные источники |
4 203,19 |
0,00 |
0,00 |
558,40 |
558,40 |
558,40 |
450,00 |
470,25 |
490,94 |
558,40 |
558,40 |
||||||
7.2.2 |
Выравнивание обеспеченности муниципальных образований по реализации ими отдельных расходных обязательств |
|
ВСЕГО, в том числе |
008 |
0804 |
06 7 02 S7710 |
33 577,29 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
6 250,79 |
3 603,56 |
5 796,86 |
5 648,57 |
5 648,57 |
6 628,94 |
федеральный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||
областной бюджет |
27 229,10 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
5 289,83 |
3 459,42 |
3 834,08 |
4 039,65 |
5 303,06 |
5 303,06 |
||||||
городской бюджет |
6 348,19 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
960,96 |
144,14 |
1 962,78 |
1 608,92 |
345,51 |
1 325,88 |
||||||
внебюджетные источники |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||
7.3 |
Основное мероприятие "Гарантии и компенсации лицам, работающим в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях" |
|
ВСЕГО, в том числе |
008 |
0804 |
06 7 03 00000 |
5 302,62 |
201,39 |
238,87 |
241,80 |
245,31 |
463,03 |
201,12 |
1 019,00 |
1 059,76 |
1 102,14 |
530,20 |
городской бюджет |
5 302,62 |
201,39 |
238,87 |
241,80 |
245,31 |
463,03 |
201,12 |
1 019,00 |
1 059,76 |
1 102,14 |
530,20 |
||||||
внебюджетные источники |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||
7.3.1 |
Компенсация расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа к месту использования отпуска и обратно и возмещение расходов, связанных с переездом из районов Крайнего Севера для лиц, работающих в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях, и неработающих членов их семей |
|
ВСЕГО, в том числе |
008 |
0804 |
06 7 03 22860 |
5 302,62 |
201,39 |
238,87 |
241,80 |
245,31 |
463,03 |
201,12 |
1 019,00 |
1 059,76 |
1 102,14 |
530,20 |
городской бюджет |
5 302,62 |
201,39 |
238,87 |
241,80 |
245,31 |
463,03 |
201,12 |
1 019,00 |
1 059,76 |
1 102,14 |
530,20 |
||||||
внебюджетные источники |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||
8. |
Подпрограмма "Капитальные вложения в объекты муниципальной собственности" |
|
ВСЕГО, в том числе |
008 |
0801 |
06 8 00 00000 |
3 764,91 |
2 135,12 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
1 629,79 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
федеральный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||
областной бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||
городской бюджет |
3 764,91 |
2 135,12 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
1 629,79 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||
внебюджетные источники |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||
8.1 |
Основное мероприятие "Строительство социально-культурных объектов" |
|
ВСЕГО, в том числе |
008 |
0801 |
06 8 01 00000 |
2 135,12 |
2 135,12 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
федеральный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||
областной бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||
городской бюджет |
2 135,12 |
2 135,12 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||
8.1.1 |
"Музыкальная школа на 250 мест г. Тынды Амурская область, г. Тында, ул. Спортивная" |
|
ВСЕГО, в том числе |
008 |
0801 |
06 8 01 23100 |
2 135,12 |
2 135,12 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
федеральный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||
областной бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||
городской бюджет |
2 135,12 |
2 135,12 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||
8.2 |
Основное мероприятие "Капитальный ремонт учреждений культуры" |
|
ВСЕГО, в том числе |
008 |
0801 |
06 8 02 00000 |
1 629,79 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
1 629,79 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
федеральный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||
областной бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||
городской бюджет |
1 629,79 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
1 629,79 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||
внебюджетные источники |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||
8.2.1 |
Укрепление материально-технической базы муниципальных учреждений |
|
ВСЕГО, в том числе |
008 |
0801 |
06 8 02 22940 |
1 629,79 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
1 629,79 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
федеральный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||
областной бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||
городской бюджет |
1 629,79 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
1 629,79 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||
внебюджетные источники |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||
9 |
Основное мероприятие "Повышение престижа муниципальной службы в городе Тынде" |
|
ВСЕГО, в том числе |
008 |
0804 |
23 0 00 00000 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
федеральный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||
областной бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||
городской бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||
внебюд. источники |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||
9.1 |
Диспансеризация муниципальных служащих |
|
ВСЕГО, в том числе |
008 |
0804 |
23 0 02 24320 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
федеральный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||
областной бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||
городской бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||
внебюд. источники |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
<< Назад |
Приложение >> N 2 |
|
Содержание Постановление Администрации города Тынды Амурской области от 14 декабря 2020 г. N 2390 "О внесении изменений в постановление... |
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.