Откройте актуальную версию документа прямо сейчас
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.
Приложение N 5
Утвержден
постановлением администрации
муниципального образования
город Новороссийск
от 12.11.2020 г. N 5460
Перечень
основных мероприятий муниципальной программы "Развитие транспортной системы муниципального образования город Новороссийск на 2020 - 2024 годы"
N |
Наименование мероприятия |
Источник финансирования |
Объем финансирования, всего (тыс. рублей) |
В том числе по годам |
Непосредственный результат реализации мероприятий |
Муниципальный заказчик, главный (распорядитель) бюджетных средств, исполнитель |
|||||||||||
2020 г. |
2021 г. |
2022 г. |
2023 г. |
2024 г. |
|
|
|||||||||||
|
Итого по муниципальной программе |
всего |
3 812 763,4 |
1 380 481,7 |
991 979,3 |
480 100,8 |
480 100,8 |
480 100,8 |
|
|
|||||||
местный бюджет |
1 844 220,6 |
327 937,5 |
371 586,9 |
381 565,4 |
381 565,4 |
381 565,4 |
|||||||||||
краевой бюджет |
624 842,8 |
203 844,2 |
125 392,4 |
98 535,4 |
98 535,4 |
98 535,4 |
|||||||||||
федеральный бюджет |
1 343 700,0 |
848 700,0 |
495 000,0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||
внебюджетные источники |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||
Муниципальная подпрограмма "Организация транспортного обслуживания муниципального образования город Новороссийск на 2020-2024 годы" | |||||||||||||||||
Цели: Удовлетворение потребностей населения муниципального образования город Новороссийск в качественных транспортных перевозках. | |||||||||||||||||
Задачи: 1. Создание условий для бесперебойного функционирования городского транспорта. 2. Создание условий для получения льгот отдельной категории пассажиров для увеличения количества перевозок на муниципальных городских и пригородных маршрутах автомобильным транспортом. | |||||||||||||||||
|
Итого по муниципальной |
всего |
754 215,1 |
132 680,5 |
147 360,0 |
158 058,3 |
158 058,2 |
158 058,2 |
|
Администрация МО г. Новороссийск, Управление имущественных и земельных отношений, Управление транспорта и дорожного хозяйства |
|||||||
местный бюджет |
754 215,1 |
132 680,5 |
147 360,0 |
158 058,3 |
158 058,2 |
158 058,2 |
|||||||||||
краевой бюджет |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||
федеральный бюджет |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||
внебюджетные источники |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||
внебюджетные источники |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||
1. |
Компенсация расходов на реализацию мер социальной поддержки, связанных с перевозкой пенсионеров города Новороссийска, не имеющих льготного статуса, на автомобильном транспорте общего пользования пригородного сообщения, в том числе обязательства прошлых лет |
всего |
617,9 |
617,9 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Социальная поддержка, связанная с перевозкой пенсионеров города Новороссийска, не имеющих льготного статуса, не менее 250 человек в 2020 году. |
Администрация МО г. Новороссийск Управление транспорта и дорожного хозяйства |
|||||||
местный бюджет |
617,9 |
617,9 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||
краевой бюджет |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||
федеральный бюджет |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||
внебюджетные источники |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||
2. |
Приобретение бланков свидетельств об осуществлении перевозок по маршруту регулярных перевозок, карт маршрутов регулярных |
Всего |
243,0 |
48,6 |
48,6 |
48,6 |
48,6 |
48,6 |
Исключения нелегальных пассажирских перевозок общественным транспортом. Расчет потребности денежных средств на 2020 - 2024 годы - ежегодное приобретение не менее 1600 бланков. |
Администрация МО г. Новороссийск Управление транспорта и дорожного хозяйства |
|||||||
местный бюджет |
243,0 |
48,6 |
48,6 |
48,6 |
48,6 |
48,6 |
|||||||||||
краевой бюджет |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||
федеральный бюджет |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||
внебюджетные источники |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||
3. |
Приобретение и обслуживание программного обеспечения АИС "Транспорт-КТГ ", предназначенное для автоматизированного учета выдачи разрешительной документации на провоз крупногабаритных и тяжеловесных грузов по автомобильным дорогам общего пользования РФ |
всего |
203,0 |
35,0 |
42,0 |
42,0 |
42,0 |
42,0 |
Приобретение и ежегодное обслуживание, продление лицензии программного обеспечения |
Администрация МО г. Новороссийск Управление транспорта и дорожного хозяйства |
|||||||
местный бюджет |
203,0 |
35,0 |
42,0 |
42,0 |
42,0 |
42,0 |
|||||||||||
краевой бюджет |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||
федеральный бюджет |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||
внебюджетные источники |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||
4. |
Приобретение защищенной полиграфической продукции (бланки специальных разрешений) |
всего |
1 009,5 |
201,9 |
201,9 |
201,9 |
201,9 |
201,9 |
Выдача разрешительной документации, ежегодное приобретение не менее 250 бланков. |
Администрация МО г. Новороссийск Управление транспорта и дорожного хозяйства |
|||||||
местный бюджет |
1 009,5 |
201,9 |
201,9 |
201,9 |
201,9 |
201,9 |
|||||||||||
краевой бюджет |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||
федеральный бюджет |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||
внебюджетные источники |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||
5. |
Транспортное обеспечение на организацию |
всего |
2 462,8 |
486,8 |
494,0 |
494,0 |
494,0 |
494,0 |
Транспортное обеспечения праздничных мероприятий в 2020 - 2022 годах: День города, Бескозырка, 1 и 9 Мая, ежегодное предоставление не менее 100 единиц транспорта. |
Администрация МО г. Новороссийск Управление транспорта и дорожного хозяйства |
|||||||
местный бюджет |
2 462,8 |
486,8 |
494,0 |
494,0 |
494,0 |
494,0 |
|||||||||||
краевой бюджет |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||
федеральный бюджет |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||
внебюджетные источники |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||
6. |
Проведение замеров пассажиропотока общественного транспорта |
всего |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Обследование пассажиропотока общественного транспорта с целью определения необходимого количества транспорта для обслуживания населения, вследствие исключения перегруза автомобильных дорог транспортом и уменьшения рисков создания заторовых ситуаций на дорогах |
Администрация МО г. Новороссийск Управление транспорта и дорожного хозяйства |
|||||||
местный бюджет |
За счет средств на обеспечение основной деятельности |
||||||||||||||||
краевой бюджет |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||
федеральный бюджет |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||
внебюджетные источники |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||
7. |
Организация платного парковочного пространства на территории муниципального образования город Новороссийск |
всего |
37 525,2 |
8 035,2 |
7 372,5 |
7 372,5 |
7 372,5 |
7 372,5 |
Обустройство платных парковок по ул. Новороссийской республики, ул. Губернского, а также техническое и материальное обеспечение парковок по ул. Коммунистической, ул. Леднева, ул. К. Маркса, ул. Козлова |
Администрация МО г. Новороссийск МКУ "УРРАД" |
|||||||
местный бюджет |
37 525,2 |
8 035,2 |
7 372,5 |
7 372,5 |
7 372,5 |
7 372,5 |
|||||||||||
краевой бюджет |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||
федеральный бюджет |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||
внебюджетные источники |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||
8. |
Организация системы льготного проезда на городском наземном электрическом транспорте и муниципальным автобусом с индексом "М" |
всего |
280 702,8 |
38 129,2 |
60 643,4 |
60 643,4 |
60 643,4 |
60 643,4 |
В 2020 году обеспечение льготного проезда на городском наземном электрическом транспорте 49% от общего количества школьников и студентов (очной формы обучения) и 57% от общего количества пенсионеров, а также лиц, достигших 60 и 55 лет (соответственно мужчины и женщины), не обладающих краевыми и федеральными льготами в городском наземном электротранспорте. В 2021- 2024 - 63% от общего количества школьников и студентов и 73% от общего количества пенсионеров, а так же лиц достигших 60 и 55 лет. |
Администрация МО г. Новороссийск Управление транспорта и дорожного хозяйства, Управление имущественных и земельных отношений |
|||||||
местный бюджет |
280 702,8 |
38 129,2 |
60 643,4 |
60 643,4 |
60 643,4 |
60 643,4 |
|||||||||||
краевой бюджет |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||
федеральный бюджет |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||
внебюджетные источники |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||
8.1 |
Муниципальный проект "Организация системы льготного проезда на городском наземном |
всего |
280 052,8 |
37 999,2 |
60 513,4 |
60 513,4 |
60 513,4 |
60 513,4 |
В 2020 обеспечение льготного проезда на городском наземном электрическом транспорте 49% от общего количества школьников и студентов (очной формы обучения) и 57% от общего количества пенсионеров, а также лиц, достигших 60 и 55 лет (соответственно мужчины и женщины), не обладающих краевыми и федеральными льготами в городском наземном электротранспорте. В 2021- 2024 - 63% от общего количества школьников и студентов и 73% от общего количества пенсионеров, а так же лиц достигших 60 и 55 лет. |
Администрация МО г. Новороссийск Управление транспорта и дорожного хозяйства, Управление имущественных и земельных отношений |
|||||||
местный бюджет |
280 052,8 |
37 999,2 |
60 513,4 |
60513,4 |
60 513,4 |
60 513,4 |
|||||||||||
краевой бюджет |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||
федеральный бюджет |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||
внебюджетные источники |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||
8.2 |
Изготовление полиграфической продукции для организация системы льготного проезда на городском наземном электрическом транспорте и муниципальным автобусом с индексом "М" |
всего |
520,0 |
0 |
130,0 |
130,0 |
130,0 |
130,0 |
Оповещение население о предоставляемых льготах на проезд в городском наземном электротранспорте путем освещения в СМИ, а также ежегодное изготовление печатной полиграфии с 2021 по 2024 годы в количестве не менее Листовки формат А6 15 000 шт. Листовки формат А2 500 шт. Листовки формат А4 300 шт. |
Администрация МО г. Новороссийск Управление транспорта и дорожного хозяйства |
|||||||
местный бюджет |
520,0 |
0 |
130,0 |
130,0 |
130,0 |
130,0 |
|||||||||||
краевой бюджет |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||
федеральный бюджет |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||
внебюджетные источники |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||
9. |
Обновление подвижного состава городского пассажирского транспорта (автобусы, |
всего |
258 021,5 |
52 000,0 |
44 021,5 |
54 000,0 |
54 000,0 |
54 000,0 |
Приобретение 4 единиц городского наземного электрического транспорта в 2020, 2022,2023,2024 В 2021 году приобретение 3 троллейбусов. |
Администрация МО г. Новороссийск Управление имущественных и земельных отношений |
|||||||
местный бюджет |
258 021,5 |
52 000,0 |
44 021,5 |
54 000,0 |
54 000,0 |
54 000,0 |
|||||||||||
краевой бюджет |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||
федеральный бюджет |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||
внебюджетные источники |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||
9.1 |
Обновление городского наземного электрического транспорта |
всего |
258 021,5 |
52 000,0 |
44 021,5 |
54 000,0 |
54 000,0 |
54 000,0 |
Приобретение 4 единиц городского наземного электрического транспорта в 2020, 2022,2023,2024 В 2021 году приобретение 3 троллейбусов. |
Администрация МО г. Новороссийск Управление имущественных и земельных отношений |
|||||||
местный бюджет |
258 021,5 |
52 000,0 |
44 021,5 |
54 000,0 |
54 000,0 |
54 000,0 |
|||||||||||
краевой бюджет |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||
федеральный бюджет |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||
внебюджетные источники |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||
10. |
Мониторинг удовлетворенности населения качеством транспортного обеспечения на территории |
всего |
1 492,0 |
0 |
373,0 |
373,0 |
373,0 |
373,0 |
С 2021 по 2024 годы проведение мониторинга удовлетворенности, опроса населения, проведения выездных мероприятий, ежегодно интервью не менее чем у 1000 человек. Оценка состояния автодорог, актуальности автомобильных пробок/заторов , удобства использования троллейбусов, маршрутного транспорта, пригородного автобусного сообщения, оценка оптимальной стоимости проезда на общественном транспорте проведение |
Администрация МО г. Новороссийск Управление транспорта и дорожного хозяйства |
|||||||
местный бюджет |
1 492,0 |
0 |
373,0 |
373,0 |
373,0 |
373,0 |
|||||||||||
краевой бюджет |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||
федеральный бюджет |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||
внебюджетные источники |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||
11. |
Финансовое обеспечение деятельности МКУ "УРРАД" и Управления |
всего |
172 067,7 |
33 255,9 |
34 163,1 |
34 882,9 |
34 882,9 |
34 882,9 |
Обеспечение оплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, казенных учреждений |
Администрация МО г. Новороссийск Управление транспорта и дорожного хозяйства, МКУ "УРРАД" |
|||||||
местный бюджет |
172 067,7 |
33 255,9 |
34 163,1 |
34 882,9 |
34 882,9 |
34 882,9 |
|||||||||||
краевой бюджет |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||
федеральный бюджет |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||
внебюджетные источники |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||
11.1 |
Расходы на содержание и выплату заработной платы персоналу государственных (муниципальных) органов |
всего |
60 709,0 |
12 005,8 |
12 175,8 |
12 175,8 |
12 175,8 |
12 175,8 |
Обеспечение оплаты персоналу и содержание государственных (муниципальных) органов. |
Администрация МО г. Новороссийск Управление транспорта и дорожного хозяйства |
|||||||
местный бюджет |
60 709,0 |
12 005,8 |
12 175,8 |
12 175,8 |
12 175,8 |
12 175,8 |
|||||||||||
краевой бюджет |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||
федеральный бюджет |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||
внебюджетные источники |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||
11.2 |
Расходы на содержание и выплату заработной платы персоналу казенных учреждений |
всего |
111 358,7 |
21 250,1 |
21 987,3 |
22 707,1 |
22 707,1 |
22 707,1 |
Обеспечение оплаты персоналу и содержание государственных казенных учреждений |
Администрация МО г. Новороссийск МКУ "УРРАД" |
|||||||
местный бюджет |
111 358,7 |
21 250,1 |
21 987,3 |
22 707,1 |
22 707,1 |
22 707,1 |
|||||||||||
краевой бюджет |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||
федеральный бюджет |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||
внебюджетные источники |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||
Муниципальная подпрограмма "Повышение безопасности дорожного движения в муниципальном образовании город Новороссийск на 2020 - 2024 годы" | |||||||||||||||||
Цели: Повышение безопасности дорожного движения на территории муниципального образования город Новороссийск, сокращение количества лиц, погибших в результате дорожно-транспортных происшествий, сокращение количества дорожно-транспортных происшествий с пострадавшими. | |||||||||||||||||
Задачи: 1. Обеспечение охраны жизни, здоровья граждан и их имущества, гарантии их законных прав на безопасные условия движения на дорогах; 2. Обеспечение безопасности и соблюдения правил дорожного движения. | |||||||||||||||||
|
Итого ПО муниципальной подпрограмме |
всего |
640,0 |
128,0 |
128,0 |
128,0 |
128,0 |
128,0 |
|
Администрация МО г. Новороссийск Управление транспорта и дорожного хозяйства |
|||||||
местный бюджет |
640,0 |
128,0 |
128,0 |
128,0 |
128,0 |
128,0 |
|||||||||||
краевой бюджет |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||
федеральный бюджет |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||
внебюджетные источники |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||
1. |
Изготовление полиграфической продукции по вопросам соблюдения правил безопасности дорожного движения |
всего |
640,0 |
128,0 |
128,0 |
128,0 |
128,0 |
128,0 |
Снижение количества дорожно-транспортных происшествий, пострадавших и погибших в них не менее чем на 100 случаев |
Администрация МО г. Новороссийск Управление транспорта и дорожного хозяйства |
|||||||
местный бюджет |
640,0 |
128,0 |
128,0 |
128,0 |
128,0 |
128,0 |
|||||||||||
краевой бюджет |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||
федеральный бюджет |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||
внебюджетные источники |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||
2. |
Проведения внеплановых инструктажей водителями школьных автобусов на тему "Безопасности дорожного движения при перевозке организованных групп детей" Проведение на автотранспортных |
всего |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Повышение безопасности дорожного движения при перевозке организованны х групп детей, не менее 4 инструктажей в год |
Администрация МО г. Новороссийск Управление транспорта и дорожного хозяйства |
|||||||
местный бюджет |
За счет средств на обеспечение основной деятельности |
||||||||||||||||
краевой бюджет |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||
федеральный бюджет |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||
внебюджетные источники |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||
3. |
Проведение комплексного мероприятия в три этапа "Операция автобус" |
всего |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Повышение безопасности дорожного движения при перевозке пассажиров автобусами |
Администрация МО г. Новороссийск Управление транспорта и дорожного хозяйства |
|||||||
местный бюджет |
За счет средств на обеспечение основной деятельности |
||||||||||||||||
краевой бюджет |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||
федеральный бюджет |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||
4. |
Обследование улично-дорожной сети муниципального образования город Новороссийск на предмет соответствия эксплуатационного состояния улично-дорожной сети нормативным требованиям |
всего |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Снижение количества дорожно-транспортных происшествий по причине несоответствия эксплуатационного состояния улично-дорожной сети требования безопасности дорожного движения, проведение не менее 12 обследований в год. |
Администрация МО г. Новороссийск Управление транспорта и дорожного хозяйства |
|||||||
местный бюджет |
За счет средств на обеспечение основной деятельности |
||||||||||||||||
краевой бюджет |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||
федеральный бюджет |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||
5. |
Проведение городских комиссии по обеспечению безопасности дорожного движения Подпрограмма "Дорожное хозяйство" |
всего |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Повышения безопасности дорожного движения на территории муниципального образования город Новороссийск, проведение не менее 12 комиссий в год |
Администрация МО г. Новороссийск Управление транспорта и дорожного хозяйства |
|||||||
местный бюджет |
За счет средств на обеспечение основной деятельности |
||||||||||||||||
краевой бюджет |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||
федеральный бюджет |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||
внебюджетные источники |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||
Цели: Развитие дорожно-транспортной сети местного значения в городском и сельских округах муниципального образования город Новороссийск. | |||||||||||||||||
Задачи: Обеспечение развития и содержания объектов транспортной инфраструктуры. | |||||||||||||||||
|
Итого по муниципальной подпрограмме |
всего |
3 057 908,0 |
1 247 673,2 |
844 491,3 |
321 914,5 |
321 914,5 |
321 914,5 |
|
Администрация МО г. Новороссийск МКУ "Управление по развитию и реконструкции автомобильных дорог " |
|||||||
местный бюджет |
1 089 365,2 |
195 129,0 |
224 098,9 |
223 379,1 |
223 379,1 |
223 379,1 |
|||||||||||
краевой бюджет |
624 842,8 |
203 844,2 |
125 392,4 |
98 535,4 |
98 535,4 |
98 535,4 |
|||||||||||
федеральный бюджет |
1 343 700,0 |
848 700,0 |
495 000,0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||
внебюджетные источники |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||
1. |
Финансовое обеспечение дорожной деятельности в рамках национального проекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги"(в т.ч. в рамках муниципального проекта) |
всего |
1 575 500,0 |
943 000,0 |
550 000,0 |
27 500,0 |
27 500,0 |
27 500,0 |
2020 год - ремонт 59,3 км дорог 2021 год - ремонт 38,7 км дорог 2022 год - ремонт 32 км дорог 2023 год - ремонт 30 км дорог 2024 год - ремонт 20,1 км дорог |
Администрация МО г. Новороссийск МКУ "Управление по развитию и реконструкции автомобильных дорог " |
|||||||
местный бюджет |
157 150,0 |
47 150,0 |
27 500,0 |
27 500,0 |
27 500,0 |
27 500,0 |
|||||||||||
краевой бюджет |
74 650,0 |
47 150,0 |
27 500,0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||
федеральный бюджет |
1 343 700,0 |
848 700,0 |
495 000,0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||
внебюджетные источники |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||
2. |
Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения(в |
всего |
527 610,8 |
105 312,2 |
105 092,4 |
105 735,4 |
105 735,4 |
105 735,4 |
2020 год - ремонт 1,8 км 2021 год - ремонт 2,2 км 2022 год - 2,2 км 2023 - 2,2 км 2024 - 2,2 км |
Администрация МО г. Новороссийск МКУ "Управление по развитию и реконструкции автомобильных дорог " |
|||||||
местный бюджет |
35 118,8 |
6 318,8 |
7 200,0 |
7 200,0 |
7 200,0 |
7 200,0 |
|||||||||||
краевой бюджет |
492 492,0 |
98 993,4 |
97 892,4 |
98 535,4 |
98 535,4 |
98 535,4 |
|||||||||||
федеральный бюджет |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||
внебюджетные источники |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||
3. |
Развитие и содержание автомобильных дорог муниципального значения и сельских территорий, (в т.ч. в рамках муниципального проекта) |
всего |
903 629,1 |
162 135,4 |
175 456,4 |
188 679,1 |
188 679,1 |
188 679,1 |
Текущее содержание дорог, проездов, тротуаров, дорожной и вертикальной разметки. |
Администрация МО г. Новороссийск МКУ "Управление по развитию и реконструкции автомобильных дорог " |
|||||||
местный бюджет |
863 147,3 |
121 653,6 |
175 456,4 |
188 679,1 |
188 679,1 |
188 679,1 |
|||||||||||
краевой бюджет |
40 481,8 |
40 481,8 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||
федеральный бюджет |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||
внебюджетные источники |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||
3.1 |
Содержание автомобильных дорог муниципального значения (в т.ч. в рамках муниципального проекта) |
всего |
828 909,4 |
134 500,9 |
163 685,1 |
176 907,8 |
176 907,8 |
176 907,8 |
2020 год - содержание 114,7 км дорожной разметки (более 114 улиц), обновление вертикальной разметки 272,5 тыс. м2 по 114 улицам города, текущее содержание дорог, проездов, надземных пешеходов, тротуаров (ямочный ремонт, грейдирование) - не менее 22 323 м3 по 129 улицам города 2021 - 2024 года - ямочный ремонт холодной асфальтобетон ной смесью - 572 м2, содержание 114,7 км дорожной разметки (более 114 улиц), обновление вертикальной разметки 272,5 тыс. м2 по 114 улицам города, текущее содержание дорог, проездов, тротуаров (ямочный ремонт, грейдирование, заливка швов)- не менее 34 433 м3 по 129 улицам города |
Администрация МО г. Новороссийск МКУ "Управление по развитию и реконструкции автомобильных дорог " |
|||||||
местный бюджет |
793 098,3 |
98 689,8 |
163 685,1 |
176 907,8 |
176 907,8 |
176 907,8 |
|||||||||||
краевой бюджет |
35 811,1 |
35 811,1 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||
федеральный бюджет |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||
внебюджетные источники |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||
3.2 |
Мероприятия по развитию сельских территорий, содержание автомобильных дорог муниципального значения, включая проектные работы (в т.ч. в рамках муниципального проекта) |
всего |
74 532,4 |
27 447,2 |
11 771,3 |
11 771,3 |
11 771,3 |
11 771,3 |
2020 - год - текущее содержание дорог, проездов, тротуаров (ямочный ремонт, грейдирование, заливка швов) - не менее 25 700 м. С 2021 по 2024 - не менее 13 300 м. |
Администрация МО г. Новороссийск МКУ "Управление по развитию и реконструкции автомобильных дорог " |
|||||||
местный бюджет |
69 861,7 |
22 776,5 |
11 771,3 |
11 771,3 |
11 771,3 |
11 771,3 |
|||||||||||
краевой бюджет |
4 670,7 |
4 670,7 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||
федеральный бюджет |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||
внебюджетные источники |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||
3.3 |
Решение социально значимых вопросов по наказам избирателей и депутатам (в т.ч. в рамках муниципального проекта) |
всего |
187,3 |
187,3 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Текущее содержание дорог, проездов, тротуаров, ямочный ремонт, заливка швов, грейдирование, ремонт парковочного кармана, не менее 1 156,6 м2 более 5 улиц |
Администрация МО г. Новороссийск МКУ "Управление по развитию и реконструкции автомобильных дорог " |
|||||||
местный бюджет |
187,3 |
187,3 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||
краевой бюджет |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||
федеральный бюджет |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||
внебюджетные источники |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||
4. |
Установка и содержание остановок |
всего |
1 116,1 |
396,3 |
719,8 |
0 |
0 |
0 |
Обслуживание и содержание в 2020 году и 2021 году 5-ти "умных остановок" |
Администрация МО г. Новороссийск МКУ "Управление по развитию и реконструкции автомобильных дорог " |
|||||||
местный бюджет |
1 116,1 |
396,3 |
719,8 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||
краевой бюджет |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||
федеральный бюджет |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||
внебюджетные источники |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||
5. |
Строительство и реконструкция автомобильных дорог муниципального значения, включая проектно-изыскательные работы |
всего |
50 052,0 |
36 829,3 |
13 222,7 |
0 |
0 |
0 |
"Южный обход" (стадия Р 2020-2021 гг.), перекладка газопровода 2021 год, ПСД Шоссейная 2020 - 2021 гг., ПСД Чапаева 2021 г., ПСД Пионерская 2021 г., ПСД Дзержинского 2020 - 2021 гг. |
Администрация МО г. Новороссийск МКУ "Управление по развитию и реконструкции автомобильных дорог " |
|||||||
местный бюджет |
32 833,0 |
19 610,3 |
13 222,7 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||
краевой бюджет |
17 219,0 |
17 219,0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||
федеральный бюджет |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||
внебюджетные источники |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Средства бюджетов всех уровней и внебюджетных источников, направляемые на финансирование мероприятий Программы, подлежат ежегодному уточнению при принятии бюджетов на соответствующий финансовый год. В ходе реализации Программы отдельные мероприятия, объемы и источники их финансирования могут корректироваться на основе анализа, полученных результатов и с учетом реальных возможностей местного бюджета.
Координатор Программы, с учетом выделенных на реализацию Программы финансовых средств, ежегодно уточняет целевые показатели и затраты по программным мероприятиям, механизм реализации Программы, состав исполнителей.
Заместитель главы |
А.И. Яменсков |
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.