Откройте актуальную версию документа прямо сейчас
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.
Приложение
к постановлению
администрации города Рязани
от 31 декабря 2020 г. N 5153
1. В паспорте муниципальной программы "Повышение эффективности муниципального управления" (далее - муниципальная программа):
1.1. Пункт 11 строки "Целевые показатели (индикаторы) муниципальной программы" изложить в следующей редакции:
"11. Доля расходов на обслуживание муниципального долга в общем объеме расходов бюджета города Рязани (за исключением расходов, осуществляемых за счет субвенций из бюджетов вышестоящих уровней)".
1.2. Строку "Объемы финансирования муниципальной программы" изложить в следующей редакции:
Объемы финансирования муниципальной программы |
Общий объем финансирования муниципальной программы составляет 6 576 679,6 тыс. руб., в том числе по годам: 2016 год - 13 770,6 тыс. руб. 2017 год - 11 988,2 тыс. руб. 2018 год - 759 230,9 тыс. руб. 2019 год - 790 726,2 тыс. руб. 2020 год - 938 776,6 тыс. руб. 2021 год - 983 008,6 тыс. руб. 2022 год - 1 014 781,7 тыс. руб. 2023 год - 1 033 636,2 тыс. руб. 2024 год - 1 030 760,6 тыс. руб. По источникам финансирования: - средства бюджета города Рязани составляют 6 568 696,1 тыс. руб., в том числе по годам: 2016 год - 13 770,6 тыс. руб. 2017 год - 11 988,2 тыс. руб. 2018 год - 758 186,1 тыс. руб. 2019 год - 789 669,9 тыс. руб. 2020 год - 937 678,5 тыс. руб. 2021 год - 981 874,7 тыс. руб. 2022 год - 1 013 602,5 тыс. руб. 2023 год - 1 032 424,8 тыс. руб. 2024 год - 1 029 500,8 тыс. руб. - средства областного бюджета, всего - 7 983,5 тыс. руб., в том числе по годам: 2018 год - 1 044,8 тыс. руб. 2019 год - 1 056,3 тыс. руб. 2020 год - 1 098,1 тыс. руб. 2021 год - 1 133,9 тыс. руб. 2022 год - 1 179,2 тыс. руб. 2023 год - 1 211,4 тыс. руб. 2024 год - 1 259,8 тыс. руб. |
1.3. Пункт 1.9 строки "Ожидаемые результаты реализации муниципальной программы" изложить в следующей редакции:
"1.9) обеспечить долю расходов на обслуживание муниципального долга в общем объеме расходов бюджета города Рязани (за исключением расходов, осуществляемых за счет субвенций из бюджетов вышестоящих уровней), не более 5%;".
2. В разделе IV "Прогноз ожидаемых результатов муниципальной программы. Описание целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы":
2.1. Пункт 4.2.10 изложить в следующей редакции:
"4.2.10. Обеспечить долю расходов на обслуживание муниципального долга в общем объеме расходов бюджета города Рязани (за исключением расходов, осуществляемых за счет субвенций из бюджетов вышестоящих уровней), не более 5%;".
2.2. В пункте 4.5.6 в формуле цифру "7" заменить цифрой "6".
Постановлением Администрации города Рязани от 14 сентября 2018 г. N 3625 названные изменения уже внесены
2.3. В пункте 4.5.7 в формуле цифру "8" заменить цифрой "7".
Постановлением Администрации города Рязани от 14 сентября 2018 г. N 3625 названные изменения уже внесены
2.4. В пункте 4.5.8 в формуле цифру "9" заменить цифрой "8".
Постановлением Администрации города Рязани от 30 декабря 2019 г. N 5663 названные изменения уже внесены
2.5. В пункте 4.5.9 в формуле цифру "10" заменить цифрой "9".
Постановлением Администрации города Рязани от 14 сентября 2018 г. N 3625 названные изменения уже внесены
2.6. Пункт 4.5.10. изложить в следующей редакции:
"4.5.10. Решение задачи 10 "Качественное обслуживание муниципального долга" характеризуется целевым показателем () "Доля расходов на обслуживание муниципального долга в общем объеме расходов бюджета города Рязани (за исключением расходов, осуществляемых за счет субвенций из бюджетов вышестоящих уровней)".
Показатель () рассчитывается по следующей формуле:
,
где:
- расходы на обслуживание муниципального долга;
- общий объем расходов бюджета города Рязани (за исключением расходов, осуществляемых за счет субвенций из бюджетов вышестоящих уровней).
Информация о достижении целевого индикатора предоставляется соисполнителями муниципальной программы - финансово-казначейским управлением администрации города Рязани и МКУ "ЦС".".
3. Пункт 10.1 таблицы N 2 "Сведения о целевых показателях (индикаторах) муниципальной программы, их значениях" приложения к муниципальной программе изложить в следующей редакции:
10.1 |
Доля расходов на обслуживание муниципального долга в общем объеме расходов бюджета города Рязани (за исключением расходов, осуществляемых за счет субвенций из бюджетов вышестоящих уровней) |
% |
1,29 5 |
- |
- |
- |
- |
5,0 |
5,0 |
5,0 |
5,0 |
5,0 |
4. После таблицы N 2 "Сведения о целевых показателях (индикаторах) муниципальной программы, их значениях" приложения к муниципальной программе слова "5 - базовое значение целевого показателя (индикатора) указано за 2017 год." заменить словами "5 - базовое значение целевого показателя (индикатора) указано за 2019 год.".
5. Пункт 10.1. таблицы N 3 "Перечень основных мероприятий муниципальной программы" приложения к муниципальной программе изложить в следующей редакции:
10.1 |
Обслуживание муниципального долга |
2018 - 2019 годы |
УГБ, ФКУ |
|
Доля расходов на обслуживание муниципального долга в общем объеме расходов бюджета города Рязани (за исключением расходов, осуществляемых за счет субвенций из бюджетов вышестоящих уровней) |
2020 - 2024 годы |
МКУ "ЦС", ФКУ |
6. Строку "МП "Повышение эффективности муниципального управления", пункты 1, 2, 2.2, 3, 3.2, 7, 7.1, 7.2, 7.3, 7.4, 8, 8.1, 8.2, 9, 11, 12, 12.2 таблицы N 4 "Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы за счет всех источников финансирования" приложения к муниципальной программе изложить в следующей редакции:
|
МП "Повышение эффективности муниципального управления" |
|
Всего, в том числе: |
13 770,6 |
11 988,2 |
759 230,9 |
790 726,2 |
938 776,6* |
983 008,6 |
1 014 781,7 |
1 033 636,2 |
1 030 760,6 |
6 576 679,6 |
|
бюджет города Рязани |
Всего, в том числе: |
13 770,6 |
11 988,2 |
758 186,1 |
789 669,9 |
937 678,5* |
981 874,7 |
1 013 602,5 |
1 032 424,8 |
1 029 500,8 |
6 568 696,1 |
|||
Адм. г. Рязани |
3 028,8 |
2 520,1 |
750 274,6 |
782 779,5 |
931 852,2** |
978 113,5 |
1 009 816,6 |
1 025 281,1 |
1 022 324,2 |
6 505 990,6 |
||||
УБГ |
49,0 |
46,0 |
45,0 |
37,9 |
84,1 |
24,2 |
24,5 |
24,5 |
24,5 |
359,7 |
||||
УКС |
45,0 |
45,0 |
41,2 |
0 |
31,2 |
22,2 |
22,5 |
22,5 |
22,5 |
252,1 |
||||
УОиМП |
741,0 |
696,0 |
682,0 |
574,2 |
485,7 |
366,8 |
371,8 |
821 |
853,9 |
5 592,4 |
||||
ФКУ |
3 975,0 |
3 737,0 |
1 597,5 |
1 169,0 |
435,2 |
75,4 |
49,9 |
37,1 |
37,1 |
11 113,2 |
||||
УЭиЖКХ |
55,0 |
53,0 |
150,4 |
62,3 |
24,5 |
40,4 |
40,9 |
40,9 |
40,9 |
508,3 |
||||
УФКиМС |
34,2 |
26,3 |
17,6 |
14,8 |
13,3 |
9,5 |
9,6 |
9,6 |
9,6 |
144,5 |
||||
УК |
41,6 |
36,6 |
19,6 |
15,4 |
25,2 |
17,9 |
18,1 |
18,1 |
18,1 |
210,6 |
||||
УЗРИО |
5 801,0 |
4 828,2 |
5 358,2 |
5 016,8 |
4 727,1 |
3 204,8 |
3 248,6 |
6 170,0 |
6 170,0 |
44 524,7 |
||||
областной бюджет |
Адм. г. Рязани |
|
|
1 044,8 |
1 056,3 |
1 098,1 |
1 133,9 |
1 179,2 |
1 211,4 |
1 259,8 |
7 983,5 |
|||
1 |
Основное мероприятие 1. Дополнительное профессиональное образование муниципальных служащих |
бюджет города Рязани |
Всего, в том числе: |
1036,1 |
625,7 |
1139,0 |
719,6 |
507,5 ** |
498,6 |
505,2 |
738,8 |
761,9 |
6 532,4 |
Поддержание уровня профессионализма кадрового состава органов местного самоуправления за счет ежегодного количества муниципальных служащих, получающих дополнительное профессиональное образование, не менее 85 ед. |
Адм. г. Рязани, УКиМС |
731,0 |
343,1 |
756,2 |
509,9 |
286,6 ** |
325,8 |
330,2 |
546,1 |
567,6 |
4 396,5 |
||||
УБГ |
49,0 |
46,0 |
45,0 |
37,9 |
84,1 |
24,2 |
24,5 |
24,5 |
24,5 |
359,7 |
||||
УКС |
45,0 |
45,0 |
41,2 |
0 |
31,2 |
22,2 |
22,5 |
22,5 |
22,5 |
252,1 |
||||
УОиМП |
45,0 |
42,0 |
41,0 |
34,5 |
0 |
22,0 |
22,3 |
40,0 |
41,6 |
288,4 |
||||
ФКУ |
75,0 |
71,0 |
68,0 |
44,8 |
42,6 |
36,6 |
37,1 |
37,1 |
37,1 |
449,3 |
||||
УЭиЖКХ |
55,0 |
53,0 |
150,4 |
62,3 |
24,5 |
40,4 |
40,9 |
40,9 |
40,9 |
508,3 |
||||
УФКиМС |
19,0 |
12,0 |
17,6 |
14,8 |
13,3 |
9,5 |
9,6 |
9,6 |
9,6 |
115,0 |
||||
УК |
17,1 |
13,6 |
19,6 |
15,4 |
25,2 |
17,9 |
18,1 |
18,1 |
18,1 |
163,1 |
||||
2 |
Основное мероприятие 2. Организация предоставления муниципальных услуг в электронной форме |
бюджет города Рязани |
Всего, в том числе: |
776,0 |
654,0 |
641,0 |
539,7 |
485,7 |
502,9 |
509,8 |
941,0 |
972,3 |
6 022,4 |
Увеличение уровня удовлетворенности граждан качеством предоставления муниципальных услуг до 90% |
Адм. г. Рязани, УЭиЦР |
80,0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
158,1 |
160,3 |
160,0 |
160,0 |
718,4 |
||||
УОиМП |
696,0 |
654,0 |
641,0 |
539,7 |
485,7 |
344,8 |
349,5 |
781,0 |
812,3 |
5 304,0 |
||||
2.2 |
Мероприятие 2.2. Создание, приобретение, развитие, техническая поддержка, сервисное обслуживание автоматизированных информационных систем, необходимых для предоставления муниципальных услуг |
бюджет города Рязани |
УЭиЦР |
80,0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
158,1 |
160,3 |
160,0 |
0 |
558,4 |
|
3 |
Основное мероприятие 3. Информатизация администрации города Рязани |
бюджет города Рязани |
Всего, в том числе: |
513,0 |
482,0 |
1 897,0 |
2 584,5 |
2 711,0** |
1 808,8 |
1 833,5 |
1 833,5 |
1 833,5 |
15 496,8 |
Повышение уровня оснащения структурных подразделений администрации города Рязани современными средствами вычислительной техники (срок службы не более 5 лет) до 62% |
Адм. г. Рязани, ОИТ |
513,0 |
482,0 |
1 897,0 |
2 584,5 |
- |
- |
- |
- |
- |
5 476,5 |
||||
Адм. г. Рязани, МКУ "ЦС" |
- |
- |
- |
- |
2 711,0** |
1 808,8 |
1 833,5 |
1 833,5 |
1 833,5 |
10 020,3 |
||||
3.2 |
Мероприятие 3.2. Оснащение средствами вычислительной и множительной техники |
бюджет города Рязани |
Всего, в том числе: |
0 |
0 |
924,3 |
692,7 |
255,1** |
0 |
0 |
0 |
0 |
1872,1 |
|
ОИТ |
0 |
0 |
924,3 |
692,7 |
- |
- |
- |
- |
- |
1 617,0 |
||||
МКУ "ЦС" |
- |
- |
- |
- |
255,1** |
0 |
0 |
0 |
0 |
255,1 |
||||
7 |
Основное мероприятие 7. Управление муниципальным имуществом города Рязани |
бюджет города Рязани |
УЗРИО |
5 801,0 |
4 828,2 |
5 358,2 |
5 016,8 |
4 727,1 |
3 204,8 |
3 248,6 |
6 170,0 |
6 170,0 |
44 524,7 |
Увеличение доли объектов недвижимого имущества казны муниципального образования, на которые зарегистрировано право собственности муниципального образования - городской округ город Рязань, от общего количества объектов недвижимого имущества казны до 94% |
7.1 |
Мероприятие 7.1. Проведение технической инвентаризации, оценки рыночной стоимости объектов муниципального имущества, признание прав и регулирование отношений по муниципальной собственности |
бюджет города Рязани |
УЗРИО |
998,1 |
540,8 |
779,3 |
638,0 |
643,0 |
800,0 |
764,9 |
800,0 |
800,0 |
6764,1 |
|
7.2 |
Мероприятие 7.2. Обеспечение содержания нераспределенного имущества казны |
бюджет города Рязани |
УЗРИО |
4 405,9 |
3 940,4 |
4 370,0 |
3 239,16 |
3 519,8 ** |
1 483,0 |
1 542,7 |
4 370,0 |
4 370,0 |
31 241,0 |
|
7.3 |
Мероприятие 7.3. Организация работ по оформлению земельных участков, расположенных на территории города Рязани |
бюджет города Рязани |
УЗРИО |
127,0 |
81,0 |
68,0 |
118,0 |
125,0 |
249,4 |
259,4 |
300,0 |
300,0 |
1 627,8 |
|
7.4 |
Мероприятие 7.4. Оплата госпошлин, сборов, расходов по исполнению судебных актов |
бюджет города Рязани |
УЗРИО |
270,0 |
266,0 |
140,9 |
1021,64 |
439,3** |
672,4 |
681,6 |
700,0 |
700,0 |
4891,8 |
|
8 |
Основное мероприятие 8. Обеспечение деятельности администрации города Рязани |
бюджет города Рязани |
Всего, в том числе: |
- |
- |
485 076,2 |
445 935,6 |
399 337,8** |
381 584,0 |
395 565,0 |
395 565,0 |
395 565,0 |
2 898 628,6 |
Обеспечение уровня исполнительской дисциплины подразделений, входящих в структуру главного распорядителя бюджетных средств "Администрация города Рязани" не ниже 99% |
Адм. г. Рязани, УГБ |
- |
- |
485 076,2 |
445 935,6 |
- |
- |
- |
- |
- |
931 011,8 |
||||
Адм. г. Рязани, МКУ "ЦС" |
- |
- |
- |
- |
399 337,8** |
381 584,0 |
395 565,0 |
395 565,0 |
395 565,0 |
1 967 616,8 |
||||
8.1 |
Мероприятие 8.1. Содержание органов местного самоуправления |
бюджет города Рязани |
Всего, в том числе: |
- |
- |
352 044,6 |
369 130,8 |
336 990,5** |
347 597,4 |
361 352,0 |
361 352,0 |
361 352,0 |
2 489 819,3 |
|
Адм. г. Рязани, УГБ |
- |
- |
352 044,6 |
369 130,8 |
- |
- |
- |
- |
- |
721 175,4 |
||||
МКУ "ЦС" |
- |
- |
- |
- |
336 990,5** |
347 597,4 |
361 352,0 |
361 352,0 |
361 352,0 |
1 768 643,9 |
||||
8.2 |
Мероприятие 8.2. Выполнение других обязательств муниципального образования |
бюджет города Рязани |
Всего, в том числе: |
- |
- |
133 031,6 |
76 804,8 |
62 347,3** |
33 986,6 |
34 213,0 |
34 213,0 |
34 213,0 |
408 809,3 |
|
Адм. г. Рязани, УГБ |
- |
- |
133 031,6 |
76 804,8 |
- |
- |
- |
- |
- |
209 836,4 |
||||
МКУ "ЦС" |
- |
- |
- |
- |
62 347,3** |
33 986,6 |
34 213,0 |
34 213,0 |
34 213,0 |
198 972,9 |
||||
9 |
Основное мероприятие 9. Обеспечение деятельности муниципальных казенных учреждений, подведомственных администрации города Рязани |
бюджет города Рязани |
Всего, в том числе: |
- |
- |
197 624,6 |
234 742,0 |
406 044,3 |
407 844,8 |
420 951,0 |
420 951,0 |
420 951,0 |
2 509 108,7 |
Обеспечение индекса результативности работы муниципальных казенных учреждений, подведомственных администрации города Рязани, не ниже 99% |
Адм. г. Рязани, УГБ, МКУ |
- |
- |
197 624,6 |
234 742,0 |
- |
- |
- |
- |
- |
432 366,6 |
||||
Адм. г. Рязани, МКУ "ЦС", МКУ |
- |
- |
- |
- |
406 044,3 |
407 844,8 |
420 951,0 |
420 951,0 |
420 951,0 |
2 076 742,1 |
||||
11 |
Основное мероприятие 11. Обслуживание муниципального долга |
бюджет города Рязани |
Всего, в том числе: |
- |
- |
65 088,1 |
99 305,4 |
122 647,2 ** |
185 708,6 |
190 257,4 |
190 257,4 |
190 257,4 |
1 043 521,5 |
Обеспечение доли расходов на обслуживание муниципального долга в общем объеме расходов бюджета города Рязани (за исключением расходов, осуществляемых за счет субвенций из бюджетов вышестоящих уровней), не более 5% |
Адм. г. Рязани, УГБ |
- |
- |
63 558,6 |
98 181,2 |
- |
- |
- |
- |
- |
161 739,8 |
||||
Адм. г. Рязани, МКУ "ЦС" |
- |
- |
- |
- |
122 254,6** |
185 669,8 |
190 244,6 |
190 257,4 |
190 257,4 |
878 683,8 |
||||
ФКУ |
- |
- |
1 529,5 |
1 124,2 |
392,6 |
38,8 |
12,8 |
0 |
0 |
3 097,9 |
||||
12 |
Основное мероприятие 12. Управление документами администрации города Рязани |
бюджет города Рязани |
Адм. г. Рязани, УД |
- |
- |
- |
- |
1217,9 |
722,2 |
732,0 |
14 868,1 |
11 889,7 |
29 429,9 |
Повышение уровня оснащенности структурных подразделений администрации города Рязани рабочими местами системы электронного документооборота до 100% |
12.2 |
Мероприятие 12.2. Оказание услуг по информационному сопровождению системы электронного документооборота администрации города Рязани |
бюджет города Рязани |
Адм. г. Рязани, УД |
- |
- |
- |
- |
1217,9 |
722,2 |
732,0 |
2 500,0 |
2 700,0 |
7 872,1 |
|
7. Приложение к муниципальной программе дополнить абзацами следующего содержания:
"* - в соответствии с доведенными лимитами бюджетных обязательств;
** - данные приведены в соответствии со сводной бюджетной росписью расходов бюджета города Рязани на 2020 год.".
<< Назад |
||
Содержание Постановление Администрации города Рязани от 31 декабря 2020 г. N 5153 "О внесении изменений в муниципальную программу... |
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.