Откройте актуальную версию документа прямо сейчас
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.
Приложение
к постановлению Правительства
Амурской области
от 27.01.2021 N 39
Изменения,
вносимые в государственную программу "Развитие и сохранение культуры и искусства Амурской области"
1. В паспорте государственной программы:
1) пункт 5 изложить в следующей редакции:
" | ||
5. |
Цель (цели) государственной программы |
1. Реализация стратегической роли культуры как духовно-нравственного основания для формирования гармонично развитой личности, укрепления единства российского общества и российской гражданской идентичности, повышение востребованности услуг организаций культуры и цифровых ресурсов в сфере культуры 2. Реализация государственной национальной политики в целях гармонизации национальных и межнациональных (межэтнических) отношений, формирование общероссийского гражданского самосознания |
"; |
2) пункты 9, 10 изложить в следующей редакции:
" | ||
9. |
Объемы бюджетных ассигнований государственной программы (с разбивкой по годам) |
Объем бюджетных ассигнований на реализацию государственной программы составляет 8157215,2 тыс. рублей, в том числе по годам: 2014 год - 333657,6 тыс. рублей; 2015 год - 317726,1 тыс. рублей; 2016 год - 306650,3 тыс. рублей; 2017 год - 366690,6 тыс. рублей; 2018 год - 428594,0 тыс. рублей; 2019 год - 679554,6 тыс. рублей; 2020 год - 817529,1 тыс. рублей 2021 год - 981488.2 тыс. рублей; 2022 год - 819375,1 тыс. рублей; 2023 год - 717990,2 тыс. рублей; 2024 год - 1791505.3 тыс. рублей; 2025 год - 596454,0 тыс. рублей |
10. |
Ожидаемые конечные результаты реализации государственной программы, результаты федеральных и региональных проектов в рамках национальных проектов |
1. Сохранение удельного веса населения Амурской области, посещающего театрально-зрелищные, концертные мероприятия, в общей численности населения на уровне 18,5% ежегодно. 2. Изменение числа участников культурно-досуговых мероприятий с 31,5 тыс. человек в 2012 году до 26,2 тыс. человек в 2025 году. 3. Увеличение объема архивных фондов с 716568 единиц хранения в 2012 году до 733924 единиц хранения в 2025 году. 4. Увеличение доли населения, охваченного музейным обслуживанием, с 52,0% в 2012 году до 90,0% к 2018 году, в дальнейшем значение показателя не изменится. 5. Увеличение доли объектов культурного наследия, находящихся в удовлетворительном состоянии, в общем количестве объектов культурного наследия федерального, регионального и местного (муниципального) значения с 30,5% в 2012 году до 70,0% к 2020 году, в дальнейшем значение показателя не изменится. 6. Увеличение удельного веса населения, участвующего в культурно-досуговых мероприятиях этнокультурной направленности, с 58,4% в 2012 году до 67% в 2025 году. 7. Увеличение доли населения Амурской области, охваченного библиотечным обслуживанием, с 4,0% в 2012 году до 5,2% в 2025 году. 8. Увеличение числа участников мероприятий в сфере культуры и искусства различного уровня с 88 тыс. человек в 2012 году до 88,3 тыс. человек в 2025 году. 9. Повышение уровня удовлетворенности населения Амурской области качеством предоставления государственных услуг в сфере культуры с 70,0% в 2012 году до 90,0% в 2025 году. 10. Снижение удельного расхода электрической энергии в учреждениях (кВт ч/кв. м) с 4,1 в 2016 году до 3,6 в 2025 году. 11. Сохранение удельного расхода тепловой энергии в учреждениях (Гкал/кв. м) на уровне 0,03 ежегодно. 12. Снижение удельного расхода топливно-энергетических ресурсов на отопление в учреждениях (кг у.т./кв. м) с 0,00007 в 2016 году до 0,00006 в 2025 году. 13. Снижение удельного расхода воды в учреждениях (куб. м/чел.) с 1,8 в 2016 году до 1,7 в 2025 году. 14. Сохранение доли государственных, муниципальных учреждений, представивших энергетическую декларацию за отчетный год, от общего количества указанных учреждений субъекта Российской Федерации на уровне 100%. 15. Увеличение количества созданных (реконструированных) и капитально отремонтированных объектов организаций культуры области до 5 ед. 16. Переоснащение муниципальных библиотек по модельному стандарту до 7 ед. 17. Модернизация, переоснащение учреждений культуры до 1 ед. 18. Количество специалистов, прошедших повышение квалификации на базе Центров непрерывного образования (нарастающим итогом), до 183 тыс. ед. 19. Количество волонтеров, вовлеченных в программу "Волонтеры культуры", до 546 чел. |
". |
2. В разделе 3 государственной программы:
1) абзац двадцать шестой изложить в следующей редакции:
"Для достижения целей Стратегии целями государственной программы являются реализация стратегической роли культуры как духовно-нравственного основания для формирования гармонично развитой личности, укрепления единства российского общества и российской гражданской идентичности, повышение востребованности услуг организаций культуры и цифровых ресурсов в сфере культуры, реализация государственной национальной политики в целях гармонизации национальных и межнациональных (межэтнических) отношений, формирование общероссийского гражданского самосознания.";
2) абзац сорок первый изложить в следующей редакции:
"Ожидаемые конечные результаты представлены в паспорте государственной программы";
3) таблицу 1 признать утратившей силу.
3. В разделе 4 государственной программы:
1) абзац сорок третий изложить в следующей редакции:
"Система основных мероприятий, мероприятий и плановых показателей реализации государственной программы в 2021 - 2025 годах приведена в приложении N 1 к государственной программе.";
2) дополнить абзацем следующего содержания:
"Система основных мероприятий, мероприятий и плановых показателей реализации государственной программы в 2014 - 2020 годах приведена в приложении N 2 к государственной программе.".
4. В разделе 5 государственной программы:
1) абзац одиннадцатый изложить в следующей редакции:
"Предполагаемые к принятию меры правового регулирования в сфере реализации государственной программы приведены в приложении N 3 к государственной программе.";
2) абзац двенадцатый признать утратившим силу.
5. Дополнить разделом 5.1 следующего содержания:
"5.1. Сведения об основных налоговых и финансово-экономических мерах регулирования в сфере реализации государственной программы
Налоговые льготы введены Законом Амурской области от 13.05.2020 N 520-ОЗ "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Амурской области в сфере налогообложения в целях поддержки субъектов предпринимательства, пострадавших в период сложной эпидемиологической ситуации, вызванной распространением коронавирусной инфекции".
Инвестиционный вычет расширен Законом Амурской области от 13.05.2020 N 521-ОЗ "О внесении изменения в статью 1.1 Закона Амурской области "О пониженных ставках налога на прибыль организаций, подлежащего зачислению в областной бюджет, и об инвестиционном налоговом вычете на территории области".
Законом Амурской области от 13.05.2020 N 522-ОЗ "О введении на территории Амурской области специального налогового режима "Налог на профессиональный доход" с 01.07.2020 на территории Амурской области введен и действует новый специальный налоговый режим "Налог на профессиональный доход".
Планируемые налоговые и финансово-экономические меры государственного регулирования в сфере реализации государственной программы представлены в приложении N 4 к государственной программе.".
6. Разделы 6, 7 государственной программы изложить в следующей редакции:
"6. Ресурсное обеспечение государственной программы
Общий объем бюджетных ассигнований на реализацию государственной программы составит 8157215,2 тыс. рублей, в том числе по годам реализации:
2014 год - 333657,6 тыс. рублей;
2015 год - 317726,1 тыс. рублей;
2016 год - 306650,3 тыс. рублей;
2017 год - 366690,6 тыс. рублей;
2018 год - 428594,0 тыс. рублей;
2019 год - 679554,6 тыс. рублей;
2020 год - 817529,1 тыс. рублей;
2021 год - 981488,2 тыс. рублей;
2022 год - 819375,1 тыс. рублей;
2023 год - 717990,2 тыс. рублей;
2024 год - 1791505,3 тыс. рублей;
2025 год - 596454,0 тыс. рублей.
Расходы на реализацию государственной программы распределены по подпрограммам следующим образом:
"Профессиональное искусство" - 2326718,8 тыс. рублей;
"Народное творчество и досуговая деятельность" - 1939339,7 тыс. рублей;
"Архивное дело" - 296180,7 тыс. рублей;
"Историко-культурное наследие" - 959323,6 тыс. рублей;
"Этнокультурное наследие" - 9545,2 тыс. рублей;
"Библиотечное обслуживание" - 652442,1 тыс. рублей;
"Мероприятия в сфере культуры и искусства" - 384648,8 тыс. рублей;
"Обеспечение реализации основных направлений государственной политики в сфере реализации государственной программы" - 1564307,4 тыс. рублей;
"Реализация государственной национальной политики" - 24708,8 тыс. рублей.
Ресурсное обеспечение и прогнозная (справочная) оценка расходов на реализацию основных мероприятий государственной программы из различных источников в 2021 - 2025 годах представлены в приложении N 5 к государственной программе.
Ресурсное обеспечение и прогнозная (справочная) оценка расходов на реализацию основных мероприятий государственной программы из различных источников в 2014 - 2020 годах представлены в приложении N 6 к государственной программе.
7. Планируемые показатели эффективности государственной программы, целевые показатели федеральных и региональных проектов в рамках национальных проектов
Эффективность реализации государственной программы в целом оценивается исходя из достижения установленных значений каждого из основных показателей как по годам по отношению к предыдущему году, так и нарастающим итогом к базовому году.
Основными показателями эффективности реализации государственной программы является достижение ожидаемых конечных результатов реализации государственной программы, результатов федеральных и региональных проектов в рамках национальных проектов.
Прогноз сводных показателей государственных заданий на оказание государственных услуг (выполнение работ) государственными учреждениями Амурской области по государственной программе приведен в приложении N 7 к государственной программе.".
7. В подпрограмме "Профессиональное искусство":
1) пункты 7, 8 паспорта подпрограммы изложить в следующей редакции:
" | ||
7. |
Объемы бюджетных ассигнований государственной подпрограммы (с разбивкой по годам) |
Объем бюджетных ассигнований на реализацию государственной подпрограммы составляет 2326718,8 тыс. рублей, в том числе по годам: 2014 год - 111128,2 тыс. рублей; 2015 год - 91122,2 тыс. рублей; 2016 год - 88830,7 тыс. рублей; 2017 год - 128264,1 тыс. рублей; 2018 год - 160401,5 тыс. рублей; 2019 год - 208978,5 тыс. рублей; 2020 год - 250185,9 тыс. рублей; 2021 год - 264671,6 тыс. рублей; 2022 год - 254240,3 тыс. рублей; 2023 год - 261719,2 тыс. рублей; 2024 год - 250087,1 тыс. рублей; 2025 год - 257089,5 тыс. рублей |
8. |
Ожидаемые конечные результаты реализации подпрограммы, результаты федеральных и региональных проектов в рамках национальных проектов |
1. Увеличение числа зрителей, посетивших спектакли, на 10000 жителей Амурской области с 9 человек в 2012 году до 1015 чел. в 2025 году. 2. Увеличение числа слушателей концертных программ на 1000 жителей Амурской области с 89 человек в 2012 году до 123,5 чел. в 2025 году |
"; |
2) в разделе 4 подпрограммы:
а) абзацы шестой, седьмой изложить в следующей редакции:
"3. Поддержка творческой деятельности и техническое оснащение детских и кукольных театров. В рамках субсидии на поддержку творческой деятельности и техническое оснащение детских и кукольных театров предусмотрено приобретение светового, звукового, видеооборудования и транспортных средств для ГАУК АО "АОТК". Реализация данного мероприятия будет способствовать развитию деятельности учреждения и расширению репертуара.
4. Поддержка творческой деятельности и укрепление материально-технической базы муниципальных театров в населенных пунктах с численностью населения до 300 тысяч человек. В рамках данного мероприятия предусмотрена постановка спектаклей, приобретение осветительного, звукового, видеооборудования, замена театральных кресел в зрительном зале для ГАУК "Амурский областной театр драмы.";
б) в абзаце девятом слова "предусмотрена реконструкция" заменить словами "предусмотрен капитальный ремонт";
в) в абзаце десятом слова "на реконструкцию" заменить словами "на капитальный ремонт";
3) раздел 5 подпрограммы изложить в следующей редакции:
"5. Ресурсное обеспечение подпрограммы
"Общий объем бюджетных ассигнований на реализацию подпрограммы составит 2326718,8 тыс. рублей, в том числе по годам реализации:
2014 год - 111128,2 тыс. рублей;
2015 год - 91122,2 тыс. рублей;
2016 год - 88830,7 тыс. рублей;
2017 год - 128264,1 тыс. рублей;
2018 год - 160401,5 тыс. рублей;
2019 год - 208978,5 тыс. рублей;
2020 год - 250185,9 тыс. рублей;
2021 год - 264671,6 тыс. рублей;
2022 год - 254240,3 тыс. рублей;
2023 год - 261719,2 тыс. рублей;
2024 год - 250087,1 тыс. рублей;
2025 год - 257089,5 тыс. рублей.
Главным распорядителем средств областного бюджета, выделяемых на реализацию подпрограммы, является министерство культуры и национальной политики Амурской области.
Ресурсное обеспечение и прогнозная (справочная) оценка расходов на реализацию основных мероприятий подпрограммы из различных источников в 2021 - 2025 годах представлены в приложении N 5 к государственной программе.
Ресурсное обеспечение и прогнозная (справочная) оценка расходов на реализацию основных мероприятий подпрограммы из различных источников в 2014 - 2020 годах представлены в приложении N 6 к государственной программе.";
4) в разделе 6 подпрограммы:
а) наименование раздела изложить в следующей редакции:
"Планируемые показатели эффективности реализации подпрограммы и непосредственные результаты основных мероприятий подпрограммы, планируемые показатели и непосредственные результаты федеральных и региональных проектов в рамках национальных проектов";
б) абзац сорок седьмой изложить в следующей редакции:
"Значения показателей эффективности реализации подпрограммы и непосредственных результатов мероприятий подпрограммы, планируемых показателей и непосредственных результатов федеральных и региональных проектов в рамках национальных проектов в 2021 - 2025 годах приведены в приложении N 1 к государственной программе.";
в) дополнить абзацем следующего содержания:
"Значения показателей эффективности реализации подпрограммы и непосредственных результатов мероприятий подпрограммы, планируемых показателей и непосредственных результатов федеральных и региональных проектов в рамках национальных проектов в 2014 - 2020 годах приведены в приложении N 2 к государственной программе.";
г) таблицу 2 признать утратившей силу.
8. В подпрограмме "Народное творчество и досуговая деятельность":
1) пункты 7, 8 паспорта подпрограммы изложить в следующей редакции:
" | ||
7. |
Объемы бюджетных ассигнований государственной подпрограммы (с разбивкой по годам) |
Объем бюджетных ассигнований на реализацию государственной подпрограммы составляет 1939339,7 тыс. рублей, в том числе по годам: 2014 год - 32240,3 тыс. рублей; 2015 год - 28111,3 тыс. рублей; 2016 год - 20572,6 тыс. рублей; 2017 год - 26400,9 тыс. рублей; 2018 год - 35849,4 тыс. рублей; 2019 год - 42930,7 тыс. рублей; 2020 год - 80522,8 тыс. рублей; 2021 год - 80560,8 тыс. рублей; 2022 год - 88959,4 тыс. рублей; 2023 год - 163537,8 тыс. рублей; 2024 год - 1274589,4 тыс. рублей; 2025 год - 65064,3 тыс. рублей |
8. |
Ожидаемые конечные результаты реализации подпрограммы, результаты федеральных и региональных проектов в рамках национальных проектов |
Увеличение числа участников культурно-досуговых мероприятий до 3,5% |
"; |
2) раздел 5 подпрограммы изложить в следующей редакции:
"5. Ресурсное обеспечение подпрограммы
Общий объем бюджетных ассигнований на реализацию подпрограммы составит 1939339,7 тыс. рублей, в том числе по годам реализации:
2014 год - 32240,3 тыс. рублей;
2015 год - 28111,3 тыс. рублей;
2016 год - 20572,6 тыс. рублей;
2017 год - 26400,9 тыс. рублей;
2018 год - 35849,4 тыс. рублей;
2019 год - 42930,7 тыс. рублей;
2020 год - 80522,8 тыс. рублей;
2021 год - 80560,8 тыс. рублей;
2022 год - 88959,4 тыс. рублей;
2023 год - 163537,8 тыс. рублей;
2024 год - 1274589,4 тыс. рублей;
2025 год - 65064,3 тыс. рублей.
Главным распорядителем средств областного бюджета, выделяемых на реализацию подпрограммы, являются министерство культуры и национальной политики Амурской области и министерство строительства и архитектуры Амурской области.
Ресурсное обеспечение и прогнозная (справочная) оценка расходов на реализацию основных мероприятий подпрограммы из различных источников в 2021 - 2025 годах представлены в приложении N 5 к государственной программе.
Ресурсное обеспечение и прогнозная (справочная) оценка расходов на реализацию основных мероприятий подпрограммы из различных источников в 2014 - 2020 годах представлены в приложении N 6 к государственной программе.";
3) в разделе 6 подпрограммы:
а) наименование раздела изложить в следующей редакции:
"Планируемые показатели эффективности реализации подпрограммы и непосредственные результаты основных мероприятий подпрограммы, планируемые показатели и непосредственные результаты федеральных и региональных проектов в рамках национальных проектов";
б) абзац двадцать первый изложить в следующей редакции:
"Значения показателей эффективности реализации подпрограммы и непосредственных результатов мероприятий подпрограммы, планируемых показателей и непосредственных результатов федеральных и региональных проектов в рамках национальных проектов в 2021 - 2025 годах приведены в приложении N 1 к государственной программе.";
в) дополнить абзацем следующего содержания:
"Значения показателей эффективности реализации подпрограммы и непосредственных результатов мероприятий подпрограммы, планируемых показателей и непосредственных результатов федеральных и региональных проектов в рамках национальных проектов в 2014 - 2020 годах приведены в приложении N 2 к государственной программе.";
г) таблицу 3 признать утратившей силу.
9. В подпрограмме "Архивное дело":
1) пункты 7, 8 паспорта подпрограммы изложить в следующей редакции:
" | ||
7. |
Объемы бюджетных ассигнований государственной подпрограммы (с разбивкой по годам) |
Объем бюджетных ассигнований на реализацию государственной подпрограммы составляет 296180,7 тыс. рублей, в том числе по годам: 2014 год - 16834,0 тыс. рублей; 2015 год - 10849,9 тыс. рублей; 2016 год - 10973,7 тыс. рублей; 2017 год - 14255,2 тыс. рублей; 2018 год - 18057,3 тыс. рублей; 2019 год - 28621,6 тыс. рублей; 2020 год - 32428,3 тыс. рублей; 2021 год - 46553,3 тыс. рублей; 2022 год - 27440,1 тыс. рублей; 2023 год - 29191,3 тыс. рублей; 2024 год - 30067,0 тыс. рублей; 2025 год - 30908,9 тыс. рублей |
8. |
Ожидаемые конечные результаты реализации подпрограммы, результаты федеральных и региональных проектов в рамках национальных проектов |
Увеличение доли архивных документов, доступных пользователям, с 99,86% в 2012 году до 99,94% к 2020 году, в дальнейшем значение показателя не изменится |
"; |
2) раздел 5 подпрограммы изложить в следующей редакции:
"5. Ресурсное обеспечение подпрограммы
Общий объем бюджетных ассигнований на реализацию подпрограммы составит 296180,7 тыс. рублей, в том числе по годам реализации:
2014 год - 16834,0 тыс. рублей;
2015 год - 10849,9 тыс. рублей;
2016 год - 10973,7 тыс. рублей;
2017 год - 14255,2 тыс. рублей;
2018 год - 18057,3 тыс. рублей;
2019 год - 28621,6 тыс. рублей;
2020 год - 32428,3 тыс. рублей;
2021 год - 46553,3 тыс. рублей;
2022 год - 27440,1 тыс. рублей;
2023 год - 29191,3 тыс. рублей;
2024 год - 30067,0 тыс. рублей;
2025 год - 30908,9 тыс. рублей.
Главным распорядителем средств областного бюджета, выделяемых на реализацию подпрограммы, является министерство культуры и национальной политики Амурской области.
Ресурсное обеспечение и прогнозная (справочная) оценка расходов на реализацию основных мероприятий подпрограммы из различных источников в 2021 - 2025 годах представлены в приложении N 5 к государственной программе.
Ресурсное обеспечение и прогнозная (справочная) оценка расходов на реализацию основных мероприятий подпрограммы из различных источников в 2014 - 2020 годах представлены в приложении N 6 к государственной программе.";
3) в разделе 6 подпрограммы:
а) наименование раздела изложить в следующей редакции:
"Планируемые показатели эффективности реализации подпрограммы и непосредственные результаты основных мероприятий подпрограммы, планируемые показатели и непосредственные результаты федеральных и региональных проектов в рамках национальных проектов";
б) абзац двадцать второй изложить в следующее редакции:
"Значения показателей эффективности реализации подпрограммы и непосредственных результатов мероприятий подпрограммы, планируемых показателей и непосредственных результатов федеральных и региональных проектов в рамках национальных проектов в 2021 - 2025 годах приведены в приложении N 1 к государственной программе.";
в) дополнить абзацем следующего содержания:
"Значения показателей эффективности реализации подпрограммы и непосредственных результатов мероприятий подпрограммы, планируемых показателей и непосредственных результатов федеральных и региональных проектов в рамках национальных проектов в 2014 - 2020 годах приведены в приложении N 2 к государственной программе.";
г) таблицу 4 признать утратившей силу.
10. В подпрограмме "Историко-культурное наследие":
1) пункты 7, 8 паспорта подпрограммы изложить в следующей редакции:
" | ||
7. |
Объемы бюджетных ассигнований государственной подпрограммы (с разбивкой по годам) |
Объем бюджетных ассигнований на реализацию государственной подпрограммы составляет 959323,6 тыс. рублей, в том числе по годам: 2014 год - 36866,2 тыс. рублей; 2015 год - 23420,7 тыс. рублей; 2016 год - 25881,1 тыс. рублей; 2017 год - 24298,1 тыс. рублей; 2018 год - 32620,4 тыс. рублей; 2019 год - 116404,6 тыс. рублей; 2020 год - 107433,0 тыс. рублей; 2021 год - 168818,8 тыс. рублей; 2022 год - 156518,1 тыс. рублей; 2023 год - 90788,4 тыс. рублей; 2024 год - 86920,3 тыс. рублей; 2025 год - 89354,0 тыс. рублей |
8. |
Ожидаемые конечные результаты реализации подпрограммы, результаты федеральных и региональных проектов в рамках национальных проектов |
1. Увеличение доли представленных (во всех формах) зрителю музейных предметов в общем количестве музейных предметов основного фонда с 14,0% в 2012 году до 34,0% в 2019 году, в дальнейшем значение показателя не изменится. 2. Увеличение числа памятников истории и культуры с 620 единиц в 2012 году до 1000 единиц в 2021 году, в дальнейшем значение показателя не изменится |
"; |
2) в разделе 4 подпрограммы:
а) в пункте 1:
подпункт 1.4 изложить в следующей редакции:
"1.4. Субсидия бюджетам муниципальных образований области за счет средств областного бюджета на софинансирование расходов на мероприятия по сохранению памятников амурчанам, погибшим в годы Великой Отечественной войны и войны с Японией 1945 года, в соответствии с Порядком предоставления и расходования субсидий бюджетам муниципальных образований (включая муниципальные районы, муниципальные и городские округа, городские и сельские поселения) области на софинансирование расходов на мероприятия по сохранению памятников амурчанам, погибшим в годы Великой Отечественной войны и войны с Японией 1945 года, приведенным в приложении N 9 к государственной программе.";
дополнить подпунктами 1.5 - 1.7 следующего содержания:
"1.5. Софинансирование расходных обязательств субъектов Российской Федерации, связанных с реализацией федеральной целевой программы "Увековечение памяти погибших при защите Отечества на 2019 - 2024 годы". Субсидии предоставляются за счет средств федерального и (или) областного бюджетов в соответствии с Порядком предоставления и расходования субсидий бюджетам муниципальных образований области (включая муниципальные районы, муниципальные и городские округа, городские и сельские поселения) на софинансирование расходных обязательств субъектов Российской Федерации, связанных с реализацией федеральной целевой программы "Увековечивание памяти погибших при защите отечества на 2019 - 2024 годы", приведенным в приложении N 10 к государственной программе.
1.6. Гранты пользователям объектов культурного наследия, находящихся в федеральной собственности, на выполнение работ по сохранению объектов культурного наследия, расположенных на территории Амурской области.
1.7. Разработка проектов зон охраны объектов культурного наследия.";
б) подпункт 2.2 пункта 2 изложить в следующей редакции:
"2.2. "Капитальные вложения в объекты государственной собственности".";
3) раздел 5 подпрограммы изложить следующей редакции:
"5. Ресурсное обеспечение подпрограммы
Общий объем бюджетных ассигнований на реализацию подпрограммы составит 959323,6 тыс. рублей, в том числе по годам реализации:
2014 год - 36866,2 тыс. рублей;
2015 год - 23420,7 тыс. рублей;
2016 год - 25881,1 тыс. рублей;
2017 год - 24298,1 тыс. рублей;
2018 год - 32620,4 тыс. рублей;
2019 год - 116404,6 тыс. рублей;
2020 год - 107433,0 тыс. рублей;
2021 год - 168818,8 тыс. рублей;
2022 год - 156518,1 тыс. рублей;
2023 год - 90788,4 тыс. рублей;
2024 год - 86920,3 тыс. рублей;
2025 год - 89354,0 тыс. рублей.
Главным распорядителем средств областного бюджета, выделяемых на реализацию подпрограммы, является министерство культуры и национальной политики Амурской области, государственная инспекция по охране объектов культурного наследия Амурской области.
Ресурсное обеспечение и прогнозная (справочная) оценка расходов на реализацию основных мероприятий подпрограммы из различных источников в 2021 - 2025 годах представлены в приложении N 5 к государственной программе.
Ресурсное обеспечение и прогнозная (справочная) оценка расходов на реализацию основных мероприятий подпрограммы из различных источников в 2014 - 2020 годах представлены в приложении N 6 к государственной программе.";
4) в разделе 6 подпрограммы:
а) наименование раздела изложить в следующей редакции:
"Планируемые показатели эффективности реализации подпрограммы и непосредственные результаты основных мероприятий подпрограммы, планируемые показатели и непосредственные результаты федеральных и региональных проектов в рамках национальных проектов";
б) абзац шестьдесят седьмой изложить в следующей редакции:
"Значения показателей эффективности реализации подпрограммы и непосредственных результатов мероприятий подпрограммы, планируемых показателей и непосредственных результатов федеральных и региональных проектов в рамках национальных проектов в 2021 - 2025 годах приведены в приложении N 1 к государственной программе.";
в) дополнить абзацем следующего содержания:
"Значения показателей эффективности реализации подпрограммы и непосредственных результатов мероприятий подпрограммы, планируемых показателей и непосредственных результатов федеральных и региональных проектов в рамках национальных проектов в 2014 - 2020 годах приведены в приложении N 2 к государственной программе.";
г) таблицу 6 признать утратившей силу.
11. В подпрограмме "Этнокультурное наследие":
1) пункты 7, 8 паспорта подпрограммы изложить в следующей редакции:
" | ||
7. |
Объемы бюджетных ассигнований государственной подпрограммы (с разбивкой по годам) |
Объем бюджетных ассигнований на реализацию государственной подпрограммы составляет 9545,2 тыс. рублей, в том числе по годам: 2014 год - 3731,0 тыс. рублей; 2015 год - 386,5 тыс. рублей; 2016 год - 666,5 тыс. рублей; 2017 год - 1998,1 тыс. рублей; 2018 год - 2763,1 тыс. рублей |
8. |
Ожидаемые конечные результаты реализации подпрограммы, результаты федеральных и региональных проектов в рамках национальных проектов |
1. Снижение уровня зарегистрированной безработицы среди трудоспособного населения КМНС с 12% в 2012 году до 11% в 2020 году, до 10% в 2025 году. 2. Прирост численности занятого населения в местах традиционного проживания и традиционной хозяйственной деятельности КМНС по отношению к соответствующему показателю 2017 года с 1,0% в 2017 году до 2,5% в 2025 году. 3. Увеличение удельного веса населения, участвующего в культурно-досуговых мероприятиях в местах традиционного проживания и традиционной хозяйственной деятельности КМНС, с 59,1% в 2014 году до 67% в 2025 году. 4. Увеличение уровня доходов населения в местах традиционного проживания и традиционной хозяйственной деятельности КМНС с 23,0 тыс. рублей в 2017 году до 27,0 тыс. руб. в 2025 году. 5. Увеличение удельного веса населения, участвующего в оздоровительных мероприятиях в местах компактного проживания казаков, с 25 в 2015 году до 39% в 2025 году |
"; |
2) абзац пятнадцатый раздела 4 подпрограммы изложить в следующей редакции:
"строительство объектов культуры на территории муниципальных образований Амурской области, на которых проживают КМНС. Строительство финансируется из федерального и областного бюджетов в соответствии с Порядком предоставления и распределения субсидии бюджетам муниципальных образований (включая муниципальные районы, муниципальные и городские округа, городские и сельские поселения) на поддержку экономического и социального развития коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока, приведенным в приложении N 11 к государственной программе;";
3) раздел 5 подпрограммы изложить в следующей редакции:
"5. Ресурсное обеспечение подпрограммы
Общий объем бюджетных ассигнований на реализацию подпрограммы составит 9545,2 тыс. рублей, в том числе по годам реализации:
2014 год - 3731,0 тыс. рублей;
2015 год - 386,5 тыс. рублей;
2016 год - 666,5 тыс. рублей;
2017 год - 1998,1 тыс. рублей;
2018 год - 2763,1 тыс. рублей.
Главным распорядителем средств областного бюджета, выделяемых на реализацию подпрограммы, является министерство культуры и национальной политики Амурской области.
Ресурсное обеспечение и прогнозная (справочная) оценка расходов на реализацию основных мероприятий подпрограммы из различных источников в 2021 - 2025 годах представлены в приложении N 5 к государственной программе.
Ресурсное обеспечение и прогнозная (справочная) оценка расходов на реализацию основных мероприятий подпрограммы из различных источников в 2014 - 2020 годах представлены в приложении N 6 к государственной программе.";
4) в разделе 6 подпрограммы:
а) наименование раздела изложить в следующей редакции:
"Планируемые показатели эффективности реализации подпрограммы и непосредственные результаты основных мероприятий подпрограммы, планируемые показатели и непосредственные результаты федеральных и региональных проектов в рамках национальных проектов";
б) абзац двадцатый изложить в следующей редакции:
"Значения показателей эффективности реализации подпрограммы и непосредственных результатов мероприятий подпрограммы, планируемых показателей и непосредственных результатов федеральных и региональных проектов в рамках национальных проектов в 2021 - 2025 годах приведены в приложении N 1 к государственной программе.";
в) дополнить абзацем следующего содержания
"Значения показателей эффективности реализации подпрограммы и непосредственных результатов мероприятий подпрограммы, планируемых показателей и непосредственных результатов федеральных и региональных проектов в рамках национальных проектов в 2014 - 2020 годах приведены в приложении N 2 к государственной программе.";
г) таблицу 7 признать утратившей силу.
12. В подпрограмме "Библиотечное обслуживание":
1) пункты 7, 8 паспорта подпрограммы изложить в следующей редакции:
" | ||
7. |
Объемы бюджетных ассигнований государственной подпрограммы (с разбивкой по годам) |
Объем бюджетных ассигнований на реализацию государственной подпрограммы составляет 652442,1 тыс. рублей, в том числе по годам: 2014 год - 48406,9 тыс. рублей; 2015 год - 27540,7 тыс. рублей; 2016 год - 28368,6 тыс. рублей; 2017 год - 33999,0 тыс. рублей; 2018 год - 59483,8 тыс. рублей; 2019 год - 66410,1 тыс. рублей; 2020 год - 59381,6 тыс. рублей; 2021 год - 56253,6 тыс. рублей; 2022 год - 86624,0 тыс. рублей; 2023 год - 60208,2 тыс. рублей; 2024 год - 62014,4 тыс. рублей; 2025 год - 63751,0 тыс. рублей |
8. |
Ожидаемые конечные результаты реализации подпрограммы, результаты федеральных и региональных проектов в рамках национальных проектов |
Увеличение числа зарегистрированных пользователей государственных библиотек с 32,9 тыс. человек в 2012 году до 36,7 тыс. человек в 2025 году |
"; |
2) раздел 5 подпрограммы изложить в следующей редакции:
"5. Ресурсное обеспечение подпрограммы
Общий объем бюджетных ассигнований на реализацию подпрограммы составит 652442,1 тыс. рублей, в том числе по годам реализации:
2014 год - 48406,9 тыс. рублей;
2015 год - 27540,7 тыс. рублей;
2016 год - 28368,6 тыс. рублей;
2017 год - 33999,0 тыс. рублей;
2018 год - 59483,8 тыс. рублей;
2019 год - 66410,1 тыс. рублей;
2020 год - 59381,6 тыс. рублей;
2021 год - 56253,6 тыс. рублей;
2022 год - 86624,0 тыс. рублей;
2023 год - 60208,3 тыс. рублей;
2024 год - 62014,5 тыс. рублей;
2025 год - 63751,0 тыс. рублей.
Главным распорядителем средств областного бюджета, выделяемых на реализацию подпрограммы, является министерство культуры и национальной политики Амурской области.
Ресурсное обеспечение и прогнозная (справочная) оценка расходов на реализацию основных мероприятий подпрограммы из различных источников в 2021 - 2025 годах представлены в приложении N 5 к государственной программе.
Ресурсное обеспечение и прогнозная (справочная) оценка расходов на реализацию основных мероприятий подпрограммы из различных источников в 2014 - 2020 годах представлены в приложении N 6 к государственной программе.";
3) в разделе 6 подпрограммы:
а) наименование раздела изложить в следующей редакции:
"Планируемые показатели эффективности реализации подпрограммы и непосредственные результаты основных мероприятий подпрограммы, планируемые показатели и непосредственные результаты федеральных и региональных проектов в рамках национальных проектов";
б) абзац двадцать шестой изложить в следующей редакции:
"Значения показателей эффективности реализации подпрограммы и непосредственных результатов мероприятий подпрограммы, планируемых показателей и непосредственных результатов федеральных и региональных проектов в рамках национальных проектов в 2021 - 2025 годах приведены в приложении N 1 к государственной программе.";
в) дополнить абзацем следующего содержания
"Значения показателей эффективности реализации подпрограммы и непосредственных результатов мероприятий подпрограммы, планируемых показателей и непосредственных результатов федеральных и региональных проектов в рамках национальных проектов в 2014 - 2020 годах приведены в приложении N 2 к государственной программе.";
г) таблицу 8 признать утратившей силу.
13. В подпрограмме "Мероприятия в сфере культуры и искусства":
1) пункты 7, 8 паспорта подпрограммы изложить в следующей редакции:
" | ||
7. |
Объемы бюджетных ассигнований государственной подпрограммы (с разбивкой по годам) |
Объем бюджетных ассигнований на реализацию государственной подпрограммы составляет 384648,8 тыс. рублей, в том числе по годам: 2014 год - 28632,8 тыс. рублей; 2015 год - 17375,7 тыс. рублей; 2016 год - 40858,0 тыс. рублей; 2017 год - 63098,6 тыс. рублей; 2018 год - 19850,2 тыс. рублей; 2019 год - 62316,1 тыс. рублей; 2020 год - 26468,3 тыс. рублей; 2021 год - 61188,7 тыс. рублей; 2022 год - 61188,7 тыс. рублей; 2023 год - 1188,7 тыс. рублей; 2024 год - 1224,4 тыс. рублей; 2025 год - 1258,6 тыс. рублей. |
8. |
Ожидаемые конечные результаты реализации подпрограммы, результаты федеральных и региональных проектов в рамках национальных проектов |
Число мероприятий различного уровня в сфере культуры и искусства с 59 в 2012 году до 25 в 2025 году |
"; |
2) раздел 5 подпрограммы изложить в следующей редакции:
"5. Ресурсное обеспечение подпрограммы
Общий объем бюджетных ассигнований на реализацию подпрограммы составит 384648,8 тыс. рублей, в том числе по годам реализации:
2014 год - 28632,8 тыс. рублей;
2015 год - 17375,7 тыс. рублей;
2016 год - 40858,0 тыс. рублей;
2017 год - 63098,6 тыс. рублей;
2018 год - 19850,2 тыс. рублей;
2019 год - 62316,1 тыс. рублей;
2020 год - 26468,3 тыс. рублей;
2021 год - 61188,7 тыс. рублей;
2022 год - 61188,7 тыс. рублей;
2023 год - 1188,7 тыс. рублей;
2024 год - 1224,4 тыс. рублей;
2025 год - 1258,6 тыс. рублей.
Главным распорядителем средств областного бюджета, выделяемых на реализацию подпрограммы, является министерство культуры и национальной политики Амурской области.
Ресурсное обеспечение и прогнозная (справочная) оценка расходов на реализацию основных мероприятий подпрограммы из различных источников в 2021 - 2025 годах представлены в приложении N 5 к государственной программе.
Ресурсное обеспечение и прогнозная (справочная) оценка расходов на реализацию основных мероприятий подпрограммы из различных источников в 2014 - 2020 годах представлены в приложении N 6 к государственной программе.";
3) в разделе 6 подпрограммы:
а) наименование раздела изложить в следующей редакции:
"Планируемые показатели эффективности реализации подпрограммы и непосредственные результаты основных мероприятий подпрограммы, планируемые показатели и непосредственные результаты федеральных и региональных проектов в рамках национальных проектов";
б) абзац шестой изложить в следующей редакции:
"Значения показателей эффективности реализации подпрограммы и непосредственных результатов мероприятий подпрограммы, планируемых показателей и непосредственных результатов федеральных и региональных проектов в рамках национальных проектов в 2021 - 2025 годах приведены в приложении N 1 к государственной программе.";
в) дополнить абзацем следующего содержания:
"Значения показателей эффективности реализации подпрограммы и непосредственных результатов мероприятий подпрограммы, планируемых показателей и непосредственных результатов федеральных и региональных проектов в рамках национальных проектов в 2014 - 2020 годах приведены в приложении N 2 к государственной программе.";
г) таблицу 9 признать утратившей силу.
14. В подпрограмме "Обеспечение реализации основных направлений государственной политики в сфере реализации государственной программы":
1) пункты 7, 8 паспорта подпрограммы изложить в следующей редакции:
" | ||
7. |
Объемы бюджетных ассигнований государственной подпрограммы (с разбивкой по годам) |
Объем бюджетных ассигнований на реализацию государственной подпрограммы составляет 1564307,4 тыс. рублей, в том числе по годам: 2014 год - 55818,2 тыс. рублей; 2015 год - 118919,1 тыс. рублей; 2016 год - 90499,1 тыс. рублей; 2017 год - 74376,6 тыс. рублей; 2018 год - 99568,3 тыс. рублей; 2019 год - 149236,3 тыс. рублей; 2020 год - 256405,7 тыс. рублей; 2021 год - 297299,4 тыс. рублей; 2022 год - 139794,1 тыс. рублей; 2023 год - 106760,4 тыс. рублей; 2024 год - 86602,7 тыс. рублей; 2025 год - 89027,6 тыс. рублей |
8. |
Ожидаемые конечные результаты реализации подпрограммы, результаты федеральных и региональных проектов в рамках национальных проектов |
Увеличение отношения среднемесячной номинальной начисленной заработной платы работников государственных (муниципальных) учреждений культуры и искусства к среднемесячной номинальной начисленной заработной плате работников, занятых в экономике региона, с 36,3% в 2012 году до 100% в 2018 - 2020 годах |
"; |
2) в разделе 4 подпрограммы:
а) в пункте 3:
подпункты 3.1, 3.2 изложить в следующей редакции:
"3.1. Реализация мероприятий по развитию и сохранению культуры в муниципальных образованиях Амурской области. В рамках мероприятия осуществляется финансовая поддержка деятельности органов местного самоуправления по реализации мероприятий по развитию и сохранению культуры Амурской области, в том числе софинансирование расходов на комплектование книжных фондов муниципальных библиотек, подписку на периодические издания для муниципальных библиотек, модернизацию материально-технической базы муниципальных культурно-досуговых учреждений, приобретение компьютерной техники для муниципальных библиотек с подключением к информационно-коммуникационной сети Интернет, музыкальных инструментов для музыкальных школ и школ искусств, капитальный ремонт муниципальных объектов. Субсидии предоставляются за счет средств областного бюджета в соответствии с Порядком предоставления субсидий бюджетам муниципальных образований (включая муниципальные районы, муниципальные и городские округа, городские и сельские поселения) на софинансирование расходных обязательств, связанных с реализацией мероприятий по развитию и сохранению культуры в муниципальных образованиях (включая муниципальные районы, муниципальные и городские округа, городские и сельские поселения) Амурской области, приведенным в приложении N 12 к государственной программе.
3.2. Капитальные вложения в объекты муниципальной собственности. В рамках мероприятия осуществляется финансовая поддержка деятельности органов местного самоуправления, связанная с разработкой проектно-сметной документации, строительством и реконструкцией муниципальных объектов культуры. Субсидии предоставляются за счет средств федерального и (или) областного бюджетов в соответствии с Порядком предоставления субсидий бюджетам муниципальных образований (включая муниципальные районы, муниципальные и городские округа, городские и сельские поселения) на софинансирование капитальных вложений в объекты муниципальной собственности, приведенным в приложении N 13 к государственной программе.";
в подпункте 3.6 слова "согласно приложению N 9" заменить словами "согласно приложению N 14";
в абзаце втором подпункта 3.8 слова "приведенным в приложении N 10" заменить словами "приведенным в приложении N 15";
абзац второй подпункта 3.9 изложить в следующей редакции:
"Субсидии предоставляются за счет средств федерального и (или) областного бюджетов в соответствии с Порядком предоставления и расходования субсидий бюджетам муниципальных образований (включая муниципальные районы, муниципальные и городские округа, городские и сельские поселения) на обеспечение развития и укрепления материально-технической базы домов культуры в населенных пунктах с числом жителей до 50 тыс. человек, приведенным в приложении N 16 к государственной программе.";
в абзаце первом подпункта 3.10 слова "приведенным в приложении N 12" заменить словами "приведенным в приложении N 17";
б) в пункте 4:
в подпункте 4.1 слова "приведенным в приложении N 10" заменить словами "приведенным в приложении N 15";
подпункт 4.2 изложить в следующей редакции:
"4.2. Создание модельных библиотек. В рамках мероприятия осуществляется предоставление иных межбюджетных трансфертов, предоставляемых из федерального бюджета на создание модельных муниципальных библиотек, в соответствии с Порядком предоставления иных межбюджетных трансфертов бюджетам муниципальных образований на создание модельных муниципальных библиотек, приведенным в приложении N 18 к государственной программе.";
в подпункте 4.3 слова "приведенным в приложении N 10" заменить словами "приведенным в приложении N 15";
дополнить подпунктом 4.4 следующего содержания:
"4.4. Реализация мероприятий по созданию модельных муниципальных библиотек. В рамках мероприятия осуществляется предоставление иных межбюджетных трансфертов бюджетам муниципальных образований на создание модельных муниципальных библиотек, в соответствии с Порядком предоставления иных межбюджетных трансфертов из областного бюджета бюджетам муниципальных образований (включая муниципальные районы, муниципальные и городские округа, городские и сельские поселения) Амурской области на реализацию мероприятий по созданию модельных муниципальных библиотек, приведенным в приложении N 19 к государственной программе.";
в) подпункт 5.1 пункта 5 изложить в следующей редакции:
"5.1. Создание виртуальных концертных залов. В рамках мероприятия осуществляется предоставление иных межбюджетных трансфертов, предоставляемых из федерального бюджета на создание виртуальных концертных залов, в соответствии с Порядком предоставления иных межбюджетных трансфертов бюджетам муниципальных образований на создание виртуальных концертных залов, приведенным в приложении N 20 к государственной программе.";
3) раздел 5 подпрограммы изложить в следующей редакции:
"5. Ресурсное обеспечение подпрограммы
Общий объем бюджетных ассигнований на реализацию подпрограммы составит 1564307,4 тыс. рублей, в том числе по годам реализации:
2014 год - 55818,2 тыс. рублей;
2015 год - 118919,1 тыс. рублей;
2016 год - 90499,1 тыс. рублей;
2017 год - 74376,6 тыс. рублей;
2018 год - 99568,3 тыс. рублей;
2019 год - 149236,3 тыс. рублей;
2020 год - 256405,7 тыс. рублей;
2021 год - 297299,4 тыс. рублей;
2022 год - 139794,1 тыс. рублей;
2023 год - 106760,4 тыс. рублей;
2024 год - 86602,7 тыс. рублей;
2025 год - 89027,6 тыс. рублей.
Главным распорядителем средств областного бюджета, выделяемых на реализацию подпрограммы, являются министерство культуры и национальной политики Амурской области, государственная инспекция по охране объектов культурного наследия Амурской области.
Ресурсное обеспечение и прогнозная (справочная) оценка расходов на реализацию основных мероприятий подпрограммы из различных источников в 2021 - 2025 годах представлены в приложении N 5 к государственной программе.
Ресурсное обеспечение и прогнозная (справочная) оценка расходов на реализацию основных мероприятий подпрограммы из различных источников в 2014 - 2020 годах представлены в приложении N 6 к государственной программе.";
4) в разделе 6 подпрограммы:
а) наименование раздела изложить в следующей редакции:
"Планируемые показатели эффективности реализации подпрограммы и непосредственные результаты основных мероприятий подпрограммы, планируемые показатели и непосредственные результаты федеральных и региональных проектов в рамках национальных проектов";
б) абзац двадцать шестой изложить в следующей редакции:
"Значения показателей эффективности реализации подпрограммы и непосредственных результатов мероприятий подпрограммы, планируемых показателей и непосредственных результатов федеральных и региональных проектов в рамках национальных проектов в 2021 - 2025 годах приведены в приложении N 1 к государственной программе.";
в) дополнить абзацем следующего содержания:
"Значения показателей эффективности реализации подпрограммы и непосредственных результатов мероприятий подпрограммы, планируемых показателей и непосредственных результатов федеральных и региональных проектов в рамках национальных проектов в 2014 - 2020 годах приведены в приложении N 2 к государственной программе.";
г) таблицу 10 признать утратившей силу.
15. В подпрограмме "Реализация государственной национальной политики":
1) пункты 7, 8 паспорта подпрограммы изложить в следующей редакции:
" | ||
7. |
Объемы бюджетных ассигнований государственной подпрограммы (с разбивкой по годам) |
Объем бюджетных ассигнований на реализацию государственной подпрограммы составляет 24708,8 тыс. рублей, в том числе по годам: 2019 год - 4656,7 тыс. рублей; 2020 год - 4703,6 тыс. рублей; 2021 год - 6142,0 тыс. рублей; 2022 год - 4610,4 тыс. рублей; 2023 год - 4596,1 тыс. рублей |
8. |
Ожидаемые конечные результаты реализации подпрограммы, результаты федеральных и региональных проектов в рамках национальных проектов |
1. Увеличение количества граждан, положительно оценивающих состояние межнациональных отношений, в общем количестве жителей Амурской области к 2025 году до 88,0% (по данным социологических опросов). 2. Увеличение количества граждан, не испытывающих негативного отношения к мигрантам, в общем количестве опрошенных граждан к 2025 году до 7% |
"; |
2) раздел 5 подпрограммы изложить следующей редакции:
"5. Ресурсное обеспечение подпрограммы
Общий объем бюджетных ассигнований на реализацию подпрограммы составит 24708,8 тыс. рублей, в том числе по годам реализации:
2019 год - 4656,7 тыс. рублей;
2020 год - 4703,6 тыс. рублей;
2021 год - 6142,0 тыс. рублей;
2022 год - 4610,4 тыс. рублей;
2023 год - 4596,1 тыс. рублей.
Главным распорядителем средств областного бюджета, выделяемых на реализацию подпрограммы, является министерство культуры и национальной политики Амурской области.
Ресурсное обеспечение и прогнозная (справочная) оценка расходов на реализацию основных мероприятий подпрограммы из различных источников в 2021 - 2025 годах представлены в приложении N 5 к государственной программе.
Ресурсное обеспечение и прогнозная (справочная) оценка расходов на реализацию основных мероприятий подпрограммы из различных источников в 2014 - 2020 годах представлены в приложении N 6 к государственной программе.";
3) в разделе 6 подпрограммы:
а) наименование раздела изложить в следующей редакции:
"Планируемые показатели эффективности реализации подпрограммы и непосредственные результаты основных мероприятий подпрограммы, планируемые показатели и непосредственные результаты федеральных и региональных проектов в рамках национальных проектов";
б) абзац двадцать первый изложить в следующей редакции:
"Значения показателей эффективности реализации подпрограммы и непосредственных результатов мероприятий подпрограммы, планируемых показателей и непосредственных результатов федеральных и региональных проектов в рамках национальных проектов в 2021 - 2025 годах приведены в приложении N 1 к государственной программе.";
в) дополнить абзацем следующего содержания:
"Значения показателей эффективности реализации подпрограммы и непосредственных результатов мероприятий подпрограммы, планируемых показателей и непосредственных результатов федеральных и региональных проектов в рамках национальных проектов в 2014 - 2020 годах приведены в приложении N 2 к государственной программе.";
г) таблицу 9 признать утратившей силу.
16. Приложение N 1 - 17 к государственной программе изложить в новой редакции согласно приложениям N 1-17 соответственно к настоящим изменениям.
17. Дополнить приложениями N 18 - 20 согласно приложениями N 18-20 соответственно к настоящим изменениям.
<< Назад |
Приложение >> N 1 |
|
Содержание Постановление Правительства Амурской области от 27 января 2021 г. N 39 "О внесении изменений в постановление Правительства... |
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.