Откройте актуальную версию документа прямо сейчас
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.
Приложение
к постановлению
Администрации
города Таганрога
от 15 декабря 2020 г. N 2023
"Приложение N 1
к постановлению
Администрации
города Таганрога
от 13.11.2018 г. N 2145
Муниципальная программа
города Таганрога "Развитие здравоохранения"
Паспорт муниципальной программы города Таганрога "Развитие здравоохранения"
Ответственный исполнитель программы |
Управление здравоохранения г. Таганрога |
Соисполнители программы |
Отсутствуют |
Участники программы |
Управление капитального строительства города Таганрога; Управление образования г. Таганрога; медицинские организации муниципальной системы здравоохранения |
Подпрограммы программы |
1. Профилактика заболеваний, в том числе социально значимых, и формирование здорового образа жизни. Развитие первичной медико-санитарной помощи (далее также - подпрограмма 1). 2. Совершенствование оказания специализированной, включая высокотехнологичную, медицинской помощи, скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской помощи, медицинской эвакуации (далее также - подпрограмма 2). 3. Охрана здоровья матери и ребенка (далее также - подпрограмма 3). 4. Развитие медицинской реабилитации и санаторно-курортного лечения, в том числе детей (далее также - подпрограмма 4). 5. Оказание паллиативной помощи, в том числе детям (далее также - подпрограмма 5). 6. Развитие кадровых ресурсов в здравоохранении (далее также - подпрограмма 6). 7. Экспертиза и контрольно-надзорные функции в сфере охраны здоровья (далее также - подпрограмма 7). 8. Управление развитием отрасли (далее также - подпрограмма 8) |
Программно-целевые инструменты программы |
Отсутствуют |
Цели программы |
Обеспечение доступной и качественной медицинской помощи |
Задачи программы |
Создание условий для увеличения ожидаемой продолжительности жизни населения города за счет формирования здорового образа жизни и профилактики неинфекционных и инфекционных заболеваний взрослых и детей; создание условий для повышения эффективности оказания специализированной, включая высокотехнологичную, медицинской помощи, скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской помощи, медицинской эвакуации; создание условий для повышения эффективности службы родовспоможения и детства; создание условий для развития медицинской реабилитации населения и совершенствование системы санаторно-курортного лечения, в том числе детей; создание условий для обеспечения медицинской помощью неизлечимых больных, в том числе детей; создание условий для обеспечения медицинских организаций системы здравоохранения квалифицированными кадрами; создание условий для повышения эффективности и прозрачности контрольно-надзорных функций в сфере охраны здоровья; создание условий для обеспечения системности в организации охраны здоровья |
Показатели программы |
Ожидаемая продолжительность жизни при рождении; смертность от всех причин; смертность населения в трудоспособном возрасте; материнская смертность; младенческая смертность; уровень обеспеченности врачами |
Этапы и сроки реализации программы |
2019 - 2030 годы. Этапы не предусмотрены |
Ресурсное обеспечение программы |
Финансирование муниципальной программы города Таганрога "Развитие здравоохранения" (далее - муниципальная программа) осуществляется из средств областного бюджета, средств бюджета муниципального образования "Город Таганрог" и внебюджетных источников. Общий объем финансирования муниципальной программы - 30 159 931,1 тыс. рублей, в т. ч. по годам: 2019 г. - 2 823 707,9 тыс. рублей; 2020 г. - 3 222 248,3 тыс. рублей; 2021 г. - 2 665 475,3 тыс. рублей; 2022 г. - 2 375 212,1 тыс. рублей; 2023 г. - 2 374 692,4 тыс. рублей; 2024 г. - 2 374 692,4 тыс. рублей; 2025 г. - 2 374 692,4 тыс. рублей; 2026 г. - 2 374 692,4 тыс. рублей; 2027 г. - 2 374 692,4 тыс. рублей; 2028 г. - 2 374 692,4 тыс. рублей; 2029 г. - 2 374 692,4 тыс. рублей; 2030 г. - 2 374 692,4 тыс. рублей. Финансирование муниципальной программы из средств федерального бюджета - 106 657,3 тыс. рублей, в т. ч. по годам: 2020 г. - 106 657,3 тыс. рублей. Финансирование муниципальной программы из средств областного бюджета - 1 764 546,2 тыс. рублей, в т. ч. по годам: 2019 г. - 128 856,1 тыс. рублей; 2020 г. - 223 523,2 тыс. рублей; 2021 г. - 193 708,2 тыс. рублей; 2022 г. - 172 853,6 тыс. рублей; 2023 г. - 134 620,9 тыс. рублей; 2024 г. - 130 140,6 тыс. рублей; 2025 г. - 130 140,6 тыс. рублей; 2026 г. - 130 140,6 тыс. рублей; 2027 г. - 130 140,6 тыс. рублей; 2028 г. - 130 140,6 тыс. рублей; 2029 г. - 130 140,6 тыс. рублей; 2030 г. - 130 140,6 тыс. рублей. Финансирование муниципальной программы из средств бюджета муниципального образования "Город Таганрог" - 905 174,6 тыс. рублей, в т. ч. по годам: 2019 г. - 90 733,2 тыс. рублей; 2020 г. - 119 050,5 тыс. рублей; 2021 г. - 134 495,4 тыс. рублей; 2022 г. - 70 091,3 тыс. рублей; 2023 г. - 57 885,0 тыс. рублей; 2024 г. - 61 845,6 тыс. рублей; 2025 г. - 61 845,6 тыс. рублей; 2026 г. - 61 845,6 тыс. рублей; 2027 г. - 61 845,6 тыс. рублей; 2028 г. - 61 845,6 тыс. рублей; 2029 г. - 61 845,6 тыс. рублей; 2030 г. - 61 845,6 тыс. рублей. Финансирование муниципальной программы из внебюджетных источников - средств ОМС - 25 523 472,0 тыс. рублей, в том числе по годам: 2019 г. - 2 430 390,9 тыс. рублей; 2020 г. - 2 593 729,0 тыс. рублей; 2021 г. - 2 172 131,0 тыс. рублей; 2022 г. - 2 036 357,9 тыс. рублей; 2023 г. - 2 036 357,9 тыс. рублей; 2024 г. - 2 036 357,9 тыс. рублей; 2025 г. - 2 036 357,9 тыс. рублей; 2026 г. - 2 036 357,9 тыс. рублей; 2027 г. - 2 036 357,9 тыс. рублей; 2028 г. - 2 036 357,9 тыс. рублей; 2029 г. - 2 036 357,9 тыс. рублей; 2030 г. - 2 036 357,9 тыс. рублей. Финансирование муниципальной программы из внебюджетных источников - доходов от приносящей доход деятельности - 1 860 081,0 тыс. рублей, в том числе по годам: 2019 г. - 173 727,7 тыс. рублей; 2020 г. - 179 288,3 тыс. рублей; 2021 г. - 165 140,7 тыс. рублей; 2022 г. - 171 137,9 тыс. рублей; 2023 г. - 146 348,3 тыс. рублей; 2024 г. - 146 348,3 тыс. рублей; 2025 г. - 146 348,3 тыс. рублей; 2026 г. - 146 348,3 тыс. рублей; 2027 г. - 146 348,3 тыс. рублей; 2028 г. - 146 348,3 тыс. рублей; 2029 г. - 146 348,3 тыс. рублей; 2030 г. - 146 348,3 тыс. рублей |
Ожидаемые результаты программы |
Улучшение организации, повышение качества и доступности оказания медицинской помощи жителям города Таганрога; сохранение и укрепление здоровья жителей города Таганрога, увеличение продолжительности их жизни |
Паспорт подпрограммы "Профилактика заболеваний, в том числе социально значимых, и формирование здорового образа жизни. Развитие первичной медико-санитарной помощи"
Ответственный исполнитель подпрограммы 1 |
Управление здравоохранения г. Таганрога |
Участники подпрограммы 1 |
Управление капитального строительства города Таганрога; медицинские организации муниципальной системы здравоохранения |
Программно-целевые инструменты подпрограммы 1 |
Отсутствуют |
Цели подпрограммы 1 |
Увеличение ожидаемой продолжительности жизни населения города Таганрога за счет формирования здорового образа жизни и профилактики неинфекционных и инфекционных заболеваний взрослых и детей. |
Задачи подпрограммы 1 |
Создание условий для развития профилактики неинфекционных и инфекционных заболеваний, формирования здорового образа жизни, в том числе у детей |
Показатели подпрограммы 1 |
Охват профилактическими медицинскими осмотрами детей; охват диспансеризацией детей-сирот и детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, пребывающих в стационарных учреждениях господдержки детства и детей-сирот, переданных под опеку или на другие формы жизнеустройства; зарегистрировано больных с диагнозом, установленным впервые в жизни, активный туберкулез; доля населения города, ежегодно обследованного на ВИЧ-инфекцию, в общей численности населения; доля посещений с профилактической и иными целями детьми в возрасте 0 - 17 лет; доля детских поликлиник, реализовавших организационно-планировочные решения внутренних пространств, обеспечивающих комфортность пребывания детей |
Этапы и сроки реализации подпрограммы 1 |
2019 - 2030 годы. Этапы не предусмотрены |
Ресурсное обеспечение подпрограммы 1 |
Подпрограмма 1 финансируется из средств бюджета муниципального образования "Город Таганрог" и внебюджетных источников. Общий объем финансирования подпрограммы 1 - 10 281 837,3 тыс. рублей, в том числе по годам: 2019 г. - 971 214,5 тыс. рублей; 2020 г. - 1 086 442,5 тыс. рублей; 2021 г. - 981 456,7 тыс. рублей; 2022 г. - 818 238,3 тыс. рублей; 2023 г. - 801 722,0 тыс. рублей; 2024 г. - 803 251,9 тыс. рублей; 2025 г. - 803 251,9 тыс. рублей; 2026 г. - 803 251,9 тыс. рублей; 2027 г. - 803 251,9 тыс. рублей; 2028 г. - 803 251,9 тыс. рублей; 2029 г. - 803 251,9 тыс. рублей; 2030 г. - 803 251,9 тыс. рублей. Финансирование программы 1 из средств областного бюджета - 93 987,1 тыс. рублей, в том числе по годам: 2020 г. - 59 222,8 тыс. рублей; 2021 г. - 34 764,3 тыс. рублей. Финансирование подпрограммы 1 из средств бюджета муниципального образования "Город Таганрог" - 145 921,6 тыс. рублей, в том числе по годам: 2019 г. - 32 312,6 тыс. рублей; 2020 г. - 40 321,8 тыс. рублей; 2021 г. - 25 602,3 тыс. рублей; 2022 г. - 4 108,4 тыс. рублей; 2023 г. - 4 108,4 тыс. рублей; 2024 г. - 5 638,3 тыс. рублей; 2025 г. - 5 638,3 тыс. рублей; 2026 г. - 5 638,3 тыс. рублей; 2027 г. - 5 638,3 тыс. рублей; 2028 г. - 5 638,3 тыс. рублей; 2029 г. - 5 638,3 тыс. рублей; 2030 г. - 5 638,3 тыс. рублей. Финансирование подпрограммы 1 из внебюджетных источников - средств ОМС - 9 105 459,6 тыс. рублей, в том числе по годам: 2019 г. - 848 604,8 тыс. рублей; 2020 г. - 892 483,4 тыс. рублей; 2021 г. - 836 218,7 тыс. рублей; 2022 г. - 725 350,3 тыс. рублей; 2023 г. - 725 350,3 тыс. рублей; 2024 г. - 725 350,3 тыс. рублей; 2025 г. - 725 350,3 тыс. рублей; 2026 г. - 725 350,3 тыс. рублей; 2027 г. - 725 350,3 тыс. рублей; 2028 г. - 725 350,3 тыс. рублей; 2029 г. - 725 350,3 тыс. рублей; 2030 г. - 725 350,3 тыс. рублей. Финансирование подпрограммы 1 из внебюджетных источников - доходов от приносящей доход деятельности - 936 469,0 тыс. рублей, в том числе по годам: 2019 г. - 90 297,1 тыс. рублей; 2020 г. - 94 414,5 тыс. рублей; 2021 г. - 84 871,4 тыс. рублей; 2022 г. - 88 779,6 тыс. рублей; 2023 г. - 72 263,3 тыс. рублей; 2024 г. - 72 263,3 тыс. рублей; 2025 г. - 72 263,3 тыс. рублей; 2026 г. - 72 263,3 тыс. рублей; 2027 г. - 72 263,3 тыс. рублей; 2028 г. - 72 263,3 тыс. рублей; 2029 г. - 72 263,3 тыс. рублей; 2030 г. - 72 263,3 тыс. рублей |
Ожидаемые результаты подпрограммы 1 |
Своевременное выявление факторов риска неинфекционных заболеваний и их коррекция; укрепление здоровья, увеличение периода активного долголетия и продолжительности здоровой жизни; снижение уровня заболеваемости инфекциями в рамках национального календаря прививок по эпидпоказаниям до спорадических случаев; своевременное выявление, лечение ВИЧ-инфекции, вирусных гепатитов В, С, а также противодействие распространению данных инфекций; дооснащение медицинскими изделиями детских поликлиник города, оказывающих первичную медико-санитарную помощь, позволит в более ранние сроки выявлять заболевания и своевременно оказывать медицинскую помощь детям, а также будет способствовать выявлению и профилактике факторов риска, влияющих на развитие заболеваний |
Паспорт подпрограммы "Совершенствование оказания специализированной, включая высокотехнологичную, медицинской помощи, скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской помощи, медицинской эвакуации"
Ответственный исполнитель подпрограммы 2 |
Управление здравоохранения г. Таганрога |
Участники подпрограммы 2 |
Управление капитального строительства города Таганрога; медицинские организации муниципальной системы здравоохранения |
Программно-целевые инструменты подпрограммы 2 |
Отсутствуют |
Цели подпрограммы 2 |
Повышение эффективности оказания специализированной, включая высокотехнологичную, медицинскую помощь, скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской помощи, медицинской эвакуации |
Задачи подпрограммы 2 |
Создание условий для повышения доступности и качества оказания специализированной, включая высокотехнологичную, медицинскую помощь, скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской помощи, медицинской эвакуации |
Показатели подпрограммы 2 |
Смертность от болезней системы кровообращения; смертность от дорожно-транспортных происшествий; смертность от новообразований (в том числе злокачественных); смертность от туберкулеза; смертность от ишемической болезни сердца; смертность от цереброваскулярных заболеваний; доля злокачественных новообразований, выявленных на ранних стадиях (I - II стадии); удельный вес больных злокачественными новообразованиями, состоящих на учете с момента установления диагноза 5 лет и более; доля выездов бригад скорой медицинской помощи со временем доезда до больного менее 20 минут; больничная летальность пострадавших в результате дорожно-транспортных происшествий; доля ВИЧ-инфицированных лиц, состоящих на диспансерном учете, в общем количестве выявленных; доля ВИЧ-инфицированных лиц, получающих антиретровирусную терапию, в общем количестве лиц, состоящих на диспансерном наблюдении; охват населения профилактическими осмотрами на туберкулез |
Этапы и сроки реализации подпрограммы 2 |
2019 - 2030 годы. Этапы не предусмотрены |
Ресурсное обеспечение подпрограммы 2 |
Подпрограмма 2 финансируется из средств областного бюджета, бюджета муниципального образования "Город Таганрог" и внебюджетных источников. Общий объем финансирования подпрограммы 2 - 15 072 002,9 тыс. рублей, в том числе по годам: 2019 г. - 1 502 830,8 тыс. рублей; 2020 г. - 1 612 405,0 тыс. рублей; 2021 г. - 1 259 102,7 тыс. рублей; 2022 г. - 1 240 019,8 тыс. рублей; 2023 г. - 1 179 928,3 тыс. рублей; 2024 г. - 1 182 530,9 тыс. рублей; 2025 г. - 1 182 530,9 тыс. рублей; 2026 г. - 1 182 530,9 тыс. рублей; 2027 г. - 1 182 530,9 тыс. рублей; 2028 г. - 1 182 530,9 тыс. рублей; 2029 г. - 1 182 530,9 тыс. рублей; 2030 г. - 1 182 530,9 тыс. рублей. Финансирование подпрограммы 2 из средств областного бюджета - 313 043,3 тыс. рублей, в том числе по годам: 2019 г. - 20 258,7 тыс. рублей; 2020 г. - 26 791,6 тыс. рублей; 2021 г. - 22 175,6 тыс. рублей; 2022 г. - 66 445,3 тыс. рублей; 2023 г. - 28 212,6 тыс. рублей; 2024 г. - 21 308,5 тыс. рублей; 2025 г. - 21 308,5 тыс. рублей; 2026 г. - 21 308,5 тыс. рублей; 2027 г. - 21 308,5 тыс. рублей; 2028 г. - 21 308,5 тыс. рублей; 2029 г. - 21 308,5 тыс. рублей; 2030 г. - 21 308,5 тыс. рублей. Финансирование подпрограммы 2 из средств бюджета муниципального образования "Город Таганрог" - 251 570,1 тыс. рублей, в том числе по годам: 2019 г. - 15 409,5 тыс. рублей; 2020 г. - 20 810,4 тыс. рублей; 2021 г. - 43 294,8 тыс. рублей; 2022 г. - 21 462,1 тыс. рублей; 2023 г. - 9 255,8 тыс. рублей; 2024 г. - 18 762,5 тыс. рублей; 2025 г. - 18 762,5 тыс. рублей; 2026 г. - 18 762,5 тыс. рублей; 2027 г. - 18 762,5 тыс. рублей; 2028 г. - 18 762,5 тыс. рублей; 2029 г. - 18 762,5 тыс. рублей; 2030 г. - 18 762,5 тыс. рублей. Финансирование подпрограммы 2 из внебюджетных источников - средств ОМС - 14 042 503,8 тыс. рублей, в том числе по годам: 2019 г. - 1 414 254,6 тыс. рублей; 2020 г. - 1 519 855,3 тыс. рублей; 2021 г. - 1 149 107,3 тыс. рублей; 2022 г. - 1 106 587,4 тыс. рублей; 2023 г. - 1 106 587,4 тыс. рублей; 2024 г. - 1 106 587,4 тыс. рублей; 2025 г. - 1 106 587,4 тыс. рублей; 2026 г. - 1 106 587,4 тыс. рублей; 2027 г. - 1 106 587,4 тыс. рублей; 2028 г. - 1 106 587,4 тыс. рублей; 2029 г. - 1 106 587,4 тыс. рублей; 2030 г. - 1 106 587,4 тыс. рублей. Финансирование подпрограммы 2 из внебюджетных источников - доходов от приносящей доход деятельности - 474 885,7 тыс. рублей, в том числе по годам: 2019 г. - 52 908,0 тыс. рублей; 2020 г. - 44 947,7 тыс. рублей; 2021 г. - 44 525,0 тыс. рублей; 2022 г. - 45 525,0 тыс. рублей; 2023 г. - 35 872,5 тыс. рублей; 2024 г. - 35 872,5 тыс. рублей; 2025 г. - 35 872,5 тыс. рублей; 2026 г. - 35 872,5 тыс. рублей; 2027 г. - 35 872,5 тыс. рублей; 2028 г. - 35 872,5 тыс. рублей; 2029 г. - 35 872,5 тыс. рублей; 2030 г. - 35 872,5 тыс. рублей |
Ожидаемые результаты подпрограммы 2 |
Снижение зарегистрированных больных с диагнозом, установленным впервые в жизни, активный туберкулез, а также снижение инвалидизации и смертности населения от туберкулеза; снижение смертности, инвалидизации среди ВИЧ-инфицированных, повышение качества и продолжительности их жизни; снижение заболеваемости, инвалидности и смертности жителей города от сердечно-сосудистых заболеваний; снижение инвалидизации и смертности населения от онкологических заболеваний; сокращение периода ожидания скорой медицинской помощи больным с различными неотложными состояниями; снижение количества умерших в результате дорожно-транспортных происшествий, улучшение качества жизни, сохранение трудового потенциала населения; повышение качества оказания медицинской помощи |
Паспорт подпрограммы "Охрана здоровья матери и ребенка"
Ответственный исполнитель подпрограммы 3 |
Управление здравоохранения г. Таганрога |
Участники подпрограммы 3 |
Управление капитального строительства города Таганрога; медицинские организации муниципальной системы здравоохранения |
Программно-целевые инструменты подпрограммы 3 |
Отсутствуют |
Цели подпрограммы 3 |
Повышение эффективности службы родовспоможения и детства |
Задачи подпрограммы 3 |
Повышение доступности и качества медицинской помощи матерям и детям, а также: совершенствование и развитие пренатальной и неонатальной диагностики; развитие медицинской помощи детскому населению; увеличение охвата трехэтапной химиопрофилактикой пар "мать - дитя" в целях предотвращения вертикальной передачи ВИЧ-инфекции; снижение количества абортов |
Показатели подпрограммы 3 |
Доля беременных женщин, прошедших пренатальную (дородовую) диагностику нарушений развития ребенка, от числа поставленных на учет в первый триместр беременности; охват неонатальным скринингом; охват аудиологическим скринингом; смертность детей в возрасте 0-6 дней; смертность детей от 0 до 4 лет; смертность детей в возрасте 0-17 лет; снижение числа абортов; охват пар "мать - дитя" химиопрофилактикой в соответствии с действующими стандартами |
Этапы и сроки реализации подпрограммы 3 |
2019 - 2030 годы. Этапы не предусмотрены |
Ресурсное обеспечение подпрограммы 3 |
Подпрограмма 3 финансируется из средств бюджета муниципального образования "Город Таганрог" и внебюджетных источников. Общий объем финансирования подпрограммы 3 - 2 822 838,4 тыс. рублей, в том числе по годам: 2019 г. - 190 960,2 тыс. рублей; 2020 г. - 253 513,6 тыс. рублей; 2021 г. - 254 714,9 тыс. рублей; 2022 г. - 232 734,7 тыс. рублей; 2023 г. - 235 632,7 тыс. рублей; 2024 г. - 236 468,9 тыс. рублей; 2025 г. - 236 468,9 тыс. рублей; 2026 г. - 236 468,9 тыс. рублей; 2027 г. - 236 468,9 тыс. рублей; 2028 г. - 236 468,9 тыс. рублей; 2029 г. - 236 468,9 тыс. рублей; 2030 г. - 236 468,9 тыс. рублей. Финансирование подпрограммы 3 из средств областного бюджета - 63 363,3 тыс. рублей, в том числе по годам: 2020 г. - 33 003,3 тыс. рублей; 2021 г. - 30 360,0 тыс. рублей. Финансирование подпрограммы 3 из средств бюджета муниципального образования "Город Таганрог" - 31 056,5 тыс. рублей, в том числе по годам: 2019 г. - 2 451,1 тыс. рублей; 2020 г. - 12 427,6 тыс. рублей; 2021 г. - 10 324,4 тыс. рублей; 2024 г. - 836,2 тыс. рублей; 2025 г. - 836,2 тыс. рублей; 2026 г. - 836,2 тыс. рублей; 2027 г. - 836,2 тыс. рублей; 2028 г. - 836,2 тыс. рублей; 2029 г. - 836,2 тыс. рублей; 2030 г. - 836,2 тыс. рублей. Финансирование подпрограммы 3 из внебюджетных источников - средств ОМС - 2 375 508,6 тыс. рублей, в том числе по годам: 2019 г. - 167 531,5 тыс. рублей; 2020 г. - 181 390,3 тыс. рублей; 2021 г. - 186 805,0 тыс. рублей; 2022 г. - 204 420,2 тыс. рублей; 2023 г. - 204 420,2 тыс. рублей; 2024 г. - 204 420,2 тыс. рублей; 2025 г. - 204 420,2 тыс. рублей; 2026 г. - 204 420,2 тыс. рублей; 2027 г. - 204 420,2 тыс. рублей; 2028 г. - 204 420,2 тыс. рублей; 2029 г. - 204 420,2 тыс. рублей; 2030 г. - 204 420,2 тыс. рублей. Финансирование подпрограммы 3 из внебюджетных источников - доходов от приносящей доход деятельности - 352 910,0 тыс. рублей, в том числе по годам: 2019 г. - 20 977,6 тыс. рублей; 2020 г. - 26 692,4 тыс. рублей; 2021 г. - 27 225,5 тыс. рублей; 2022 г. - 28 314,5 тыс. рублей; 2023 г. - 31 212,5 тыс. рублей; 2024 г. - 31 212,5 тыс. рублей; 2025 г. - 31 212,5 тыс. рублей; 2026 г. - 31 212,5 тыс. рублей; 2027 г. - 31 212,5 тыс. рублей; 2028 г. - 31 212,5 тыс. рублей; 2029 г. - 31 212,5 тыс. рублей; 2030 г. - 31 212,5 тыс. рублей |
Ожидаемые результаты подпрограммы 3 |
Снижение материнской и младенческой смертности; снижение детской заболеваемости и снижение уровня детской инвалидности; снижение числа абортов |
Паспорт подпрограммы "Развитие медицинской реабилитации и санаторно-курортного лечения, в том числе детей"
Ответственный исполнитель подпрограммы 4 |
Управление здравоохранения г. Таганрога |
Участники подпрограммы 4 |
Управление капитального строительства города Таганрога; медицинские организации муниципальной системы здравоохранения |
Программно-целевые инструменты подпрограммы 4 |
Отсутствуют |
Цели подпрограммы 4 |
Развитие медицинской реабилитации жителей города и санаторного лечения детей в санатории, входящем в структуру муниципального здравоохранения |
Задачи подпрограммы 4 |
Создание условий для повышения доступности и качества оказания реабилитационной медицинской помощи населению и санаторного лечения детей в санатории, входящем в структуру муниципального здравоохранения |
Показатели подпрограммы 4 |
Охват детей санаторным лечением в МБУЗ "ДС "Березка"; охват пациентов реабилитационной медицинской помощью |
Этапы и сроки реализации подпрограммы 4 |
2019 - 2030 годы. Этапы не предусмотрены |
Ресурсное обеспечение подпрограммы 4 |
Подпрограмма 4 финансируется из средств областного бюджета и бюджета муниципального образования "Город Таганрог". Общий объем финансирования подпрограммы 4 - 295 128,6 тыс. рублей, в том числе по годам: 2019 г. - 22 825,8 тыс. рублей; 2020 г. - 26 040,4 тыс. рублей; 2021 г. - 25 890,2 тыс. рублей; 2022 г. - 25 514,8 тыс. рублей; 2023 г. - 25 514,8 тыс. рублей; 2024 г. - 24 191,8 тыс. рублей; 2025 г. - 24 191,8 тыс. рублей; 2026 г. - 24 191,8 тыс. рублей; 2027 г. - 24 191,8 тыс. рублей; 2028 г. - 24 191,8 тыс. рублей; 2029 г. - 24 191,8 тыс. рублей; 2030 г. - 24 191,8 тыс. рублей. Финансирование подпрограммы 4 из средств областного бюджета - 243 385,4 тыс. рублей, в том числе по годам: 2019 г. - 18 837,0 тыс. рублей; 2020 г. - 21 289,4 тыс. рублей; 2021 г. - 21 252,0 тыс. рублей; 2022 г. - 21 252,0 тыс. рублей; 2023 г. - 21 252,0 тыс. рублей; 2024 г. - 19 929,0 тыс. рублей; 2025 г. - 19 929,0 тыс. рублей; 2026 г. - 19 929,0 тыс. рублей; 2027 г. - 19 929,0 тыс. рублей; 2028 г. - 19 929,0 тыс. рублей; 2029 г. - 19 929,0 тыс. рублей; 2030 г. - 19 929,0 тыс. рублей. Финансирование подпрограммы 4 из средств бюджета муниципального образования "Город Таганрог" - 51 743,2 тыс. рублей, в том числе по годам: 2019 г. - 3 988,8 тыс. рублей; 2020 г. - 4 751,0 тыс. рублей; 2021 г. - 4 638,2 тыс. рублей; 2022 г. - 4 262,8 тыс. рублей; 2023 г. - 4 262,8 тыс. рублей; 2024 г. - 4 262,8 тыс. рублей; 2025 г. - 4 262,8 тыс. рублей; 2026 г. - 4 262,8 тыс. рублей; 2027 г. - 4 262,8 тыс. рублей; 2028 г. - 4 262,8 тыс. рублей; 2029 г. - 4 262,8 тыс. рублей; 2030 г. - 4 262,8 тыс. рублей |
Ожидаемые результаты подпрограммы 4 |
Создание полного цикла оказания эффективной медицинской помощи, в том числе детям: ранняя диагностика - своевременное лечение - медицинская реабилитация; создание условий для обеспечения детей санаторным лечением в санатории, входящем в структуру муниципального здравоохранения |
Паспорт подпрограммы "Оказание паллиативной помощи, в том числе детям"
Ответственный исполнитель подпрограммы 5 |
Управление здравоохранения г. Таганрога |
Участники подпрограммы |
Медицинские организации муниципальной системы здравоохранения |
Программно-целевые инструменты подпрограммы 5 |
Отсутствуют |
Цели подпрограммы 5 |
Обеспечение медицинской помощью неизлечимых пациентов, в том числе детей |
Задачи подпрограммы 5 |
Создание условий для повышения доступности и качества оказания паллиативной медицинской помощи |
Показатели подпрограммы 5 |
Обеспеченность койками для оказания паллиативной помощи взрослым |
Этапы и сроки реализации подпрограммы 5 |
2019 - 2030 годы Этапы не предусмотрены |
Ресурсное обеспечение подпрограммы 5 |
Подпрограмма 5 финансируется из средств бюджета муниципального образования "Город Таганрог" и внебюджетных источников - доходов от приносящей доход деятельности. Общий объем финансирования подпрограммы 5 - 1 280 112,8 тыс. рублей, в том числе по годам: 2019 г. - 112 955,9 тыс. рублей; 2020 г. - 107 800,0 тыс. рублей; 2021 г. - 107 309,8 тыс. рублей; 2022 г. - 102 636,3 тыс. рублей; 2023 г. - 106 465,1 тыс. рублей; 2024 г. - 106 465,1 тыс. рублей; 2025 г. - 106 465,1 тыс. рублей; 2026 г. - 106 465,1 тыс. рублей; 2027 г. - 106 465,1 тыс. рублей; 2028 г. - 106 465,1 тыс. рублей; 2029 г. - 106 465,1 тыс. рублей; 2030 г. - 106 465,1 тыс. рублей. Финансирование подпрограммы 5 из средств областного бюджета - 1 059 767,1 тыс. рублей, в том числе по годам: 2019 г. - 89 760,4 тыс. рублей; 2020 г. - 83 216,1 тыс. рублей; 2021 г. - 85 156,3 тыс. рублей; 2022 г. - 85 156,3 тыс. рублей; 2023 г. - 85 156,3 тыс. рублей; 2024 г. - 88 903,1 тыс. рублей; 2025 г. - 88 903,1 тыс. рублей; 2026 г. - 88 903,1 тыс. рублей; 2027 г. - 88 903,1 тыс. рублей; 2028 г. - 88 903,1 тыс. рублей; 2029 г. - 88 903,1 тыс. рублей; 2030 г. - 88 903,1 тыс. рублей. Финансирование подпрограммы 5 из средств бюджета муниципального образования "Город Таганрог" - 133 259,4 тыс. рублей, в том числе по годам: 2019 г. - 13 650,5 тыс. рублей; 2020 г. - 11 350,2 тыс. рублей; 2021 г. - 13 634,7 тыс. рублей; 2022 г. - 10 480,0 тыс. рублей; 2023 г. - 10 480,0 тыс. рублей; 2024 г. - 10 562,0 тыс. рублей; 2025 г. - 10 562,0 тыс. рублей; 2026 г. - 10 562,0 тыс. рублей; 2027 г. - 10 562,0 тыс. рублей; 2028 г. - 10 562,0 тыс. рублей; 2029 г. - 10 562,0 тыс. рублей; 2030 г. - 10 562,0 тыс. рублей. Финансирование подпрограммы 5 из внебюджетных источников - доходов от приносящей доход деятельности - 95 816,3 тыс. рублей, в том числе по годам: 2019 г. - 9 545,0 тыс. рублей; 2020 г. - 13 233,7 тыс. рублей; 2021 г. - 8 518,8 тыс. рублей; 2022 г. - 8 518,8 тыс. рублей; 2023 г. - 7 000,0 тыс. рублей; 2024 г. - 7 000,0 тыс. рублей; 2025 г. - 7 000,0 тыс. рублей; 2026 г. - 7 000,0 тыс. рублей; 2027 г. - 7 000,0 тыс. рублей; 2028 г. - 7 000,0 тыс. рублей; 2029 г. - 7 000,0 тыс. рублей; 2030 г. - 7 000,0 тыс. рублей |
Ожидаемые результаты подпрограммы 5 |
Создание эффективной службы паллиативной помощи неизлечимым пациентам; повышение качества жизни неизлечимых пациентов и их родственников, решение вопросов медицинской биоэтики |
Паспорт подпрограммы "Развитие кадровых ресурсов в здравоохранении"
Ответственный исполнитель подпрограммы 6 |
Управление здравоохранения г. Таганрога |
Участники подпрограммы 6 |
Медицинские организации муниципальной системы здравоохранения |
Программно-целевые инструменты подпрограммы 6 |
Отсутствуют |
Цели подпрограммы 6 |
Обеспечение медицинских организаций системы здравоохранения квалифицированными кадрами, в первую очередь специалистами медицинских организаций, оказывающих медицинскую помощь в амбулаторных условиях |
Задачи подпрограммы 6 |
Снижение дефицита медицинских кадров, в том числе за счет снижения оттока кадров из муниципальной системы здравоохранения; повышение престижа медицинской профессии; развитие мер социальной поддержки медицинских работников |
Показатели подпрограммы 6 |
Количество специалистов, подготовленных по программам послевузовского медицинского и фармацевтического образования в государственных образовательных учреждениях высшего профессионального образования ежегодно; соотношение врачей и среднего медицинского персонала; отношение средней заработной платы врачей и работников медицинских организаций, имеющих высшее медицинское или иное высшее образование, предоставляющих медицинские услуги (обеспечивающих предоставление медицинских услуг), к среднемесячной начисленной заработной плате (среднемесячному доходу от трудовой деятельности) наемных работников в организациях у индивидуальных предпринимателей и физических лиц по Ростовской области; отношение средней заработной платы среднего медицинского персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг), к среднемесячной начисленной заработной плате (среднемесячному доходу от трудовой деятельности) наемных работников в организациях у индивидуальных предпринимателей и физических лиц по Ростовской области; отношение средней заработной платы младшего медицинского персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг) к среднемесячной начисленной заработной плате (среднемесячному доходу от трудовой деятельности) наемных работников в организациях у индивидуальных предпринимателей и физических лиц по Ростовской области; компенсация расходов, связанных с обучением (повышением квалификации) врачей и работников медицинских организаций, имеющих высшее медицинское или иное высшее образование, предоставляющих медицинские услуги (обеспечивающих предоставление медицинских услуг); компенсация расходов, связанных с обучением (повышением квалификации) среднего медицинского персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг); доля медицинских и фармацевтических специалистов, обучавшихся в рамках целевой подготовки для нужд здравоохранения города, трудоустроившихся после завершения обучения в медицинские организации системы здравоохранения города; доля аккредитованных специалистов |
Этапы и сроки реализации подпрограммы 6 |
2019 - 2030 годы. Этапы не предусмотрены |
Ресурсное обеспечение подпрограммы 6 |
Подпрограмма 6 финансируется из средств бюджета муниципального образования "Город Таганрог". Общий объем финансирования подпрограммы 6 - 148,3 тыс. рублей, в том числе по годам: 2019 г. - 2 921,2 тыс. рублей; 2020 г. - 109 640,8 тыс. рублей; 2021 г. - 4 289,2 тыс. рублей; 2022 г. - 6 680,6 тыс. рублей; 2023 г. - 2 680,6 тыс. рублей; 2024 г. - 2 640,0 тыс. рублей; 2025 г. - 2 640,0 тыс. рублей; 2026 г. - 2 640,0 тыс. рублей; 2027 г. - 2 640,0 тыс. рублей; 2028 г. - 2 640,0 тыс. рублей; 2029 г. - 2 640,0 тыс. рублей; 2030 г. - 2 640,0 тыс. рублей. Финансирование подпрограммы 6 из средств федерального бюджета - 106 657,3 тыс. рублей, в том числе по годам: 2020 г. - 106 657,3 тыс. рублей. Финансирование подпрограммы 6 из средств бюджета муниципального образования "Город Таганрог" - 42 035,1 тыс. рублей, в том числе по годам: 2019 г. - 2 921,2 тыс. рублей; 2020 г. - 2 983,5 тыс. рублей; 2021 г. - 4 289,2 тыс. рублей; 2022 г. - 6 680,6 тыс. рублей; 2023 г. - 6 680,6 тыс. рублей; 2024 г. - 2 640,0 тыс. рублей; 2025 г. - 2 640,0 тыс. рублей; 2026 г. - 2 640,0 тыс. рублей; 2027 г. - 2 640,0 тыс. рублей; 2028 г. - 2 640,0 тыс. рублей; 2029 г. - 2 640,0 тыс. рублей; 2030 г. - 2 640,0 тыс. рублей |
Ожидаемые результаты подпрограммы 6 |
Обеспечение удовлетворенности населения города качеством оказываемой медицинской помощи; ликвидация кадрового дефицита, в первую очередь, в амбулаторно-поликлиническом звене; увеличение численности врачей и средних медицинских работников |
Паспорт подпрограммы "Экспертиза и контрольно-надзорные функции в сфере охраны здоровья"
Ответственный исполнитель подпрограммы 7 |
Управление здравоохранения г. Таганрога |
Участники подпрограммы 7 |
Управление образования г. Таганрога; медицинские организации муниципальной системы здравоохранения |
Программно-целевые инструменты подпрограммы 7 |
Отсутствуют |
Цели подпрограммы 7 |
Обеспечение экспертизы и контрольно-надзорных функций в сфере охраны здоровья |
Задачи подпрограммы 7 |
Создание условий для управления качеством в здравоохранении |
Показатели подпрограммы 7 |
Доля фактически выполненных проверок к общему количеству проверок, внесенных в утвержденный годовой план |
Этапы и сроки реализации подпрограммы 7 |
2019 - 2030 годы. Этапы не предусмотрены |
Ресурсное обеспечение подпрограммы 7 |
Подпрограмма 7 финансируется из средств бюджета муниципального образования "Город Таганрог". Общий объем финансирования подпрограммы 7 - 15 959,3 тыс. рублей, в том числе по годам: 2019 г. - 1 400,6 тыс. рублей; 2020 г. - 1 440,7 тыс. рублей; 2021 г. - 1 288,0 тыс. рублей; 2022 г. - 1 288,0 тыс. рублей; 2023 г. - 1 288,0 тыс. рублей; 2024 г. - 1 322,0 тыс. рублей; 2025 г. - 1 322,0 тыс. рублей; 2026 г. - 1 322,0 тыс. рублей; 2027 г. - 1 322,0 тыс. рублей; 2028 г. - 1 322,0 тыс. рублей; 2029 г. - 1 322,0 тыс. рублей; 2030 г. - 1 322,0 тыс. рублей |
Ожидаемые результаты подпрограммы 7 |
Оказание медицинской помощи в муниципальных учреждениях здравоохранения в соответствии с порядками оказания медицинской помощи и на основе стандартов медицинской помощи; предупреждение вспышек инфекционных и паразитарных заболеваний, в том числе управляемых средствами иммунопрофилактики, природно-очаговых и особо опасных инфекций; выполнение утвержденного годового плана проверок |
Паспорт подпрограммы "Управление развитием отрасли"
Ответственный исполнитель подпрограммы 8 |
Управление здравоохранения г. Таганрога |
Участники подпрограммы 8 |
Медицинские организации муниципальной системы здравоохранения |
Программно-целевые инструменты подпрограммы 8 |
Отсутствуют |
Цели подпрограммы 8 |
Обеспечение системности в организации охраны здоровья |
Задачи подпрограммы 8 |
Создание единого информационного пространства для всех заинтересованных сторон: пациентов, врачей, организаций и органов управления здравоохранением; руководство и управление деятельностью медицинских организаций муниципальной системы здравоохранения |
Показатели подпрограммы 8 |
Среднее количество медицинских работников на одно автоматизированное рабочее место; уровень освоения бюджетных средств, выделенных на реализацию муниципальной программы |
Этапы и сроки реализации подпрограммы 8 |
2019 - 2030 годы. Этапы не предусмотрены |
Ресурсное обеспечение подпрограммы 8 |
Подпрограмма 8 финансируется из средств федерального бюджета и средств бюджета муниципального образования "Город Таганрог". Общий объем финансирования подпрограммы 8 - 243 359,4 тыс. рублей, в том числе по годам: 2019 г. - 18 598,9 тыс. рублей; 2020 г. - 24 965,3 тыс. рублей; 2021 г. - 31 423,8 тыс. рублей; 2022 г. - 21 809,4 тыс. рублей; 2023 г. - 21 809,4 тыс. рублей; 2024 г. - 17 821,8 тыс. рублей; 2025 г. - 17 821,8 тыс. рублей; 2026 г. - 17 821,8 тыс. рублей; 2027 г. - 17 821,8 тыс. рублей; 2028 г. - 17 821,8 тыс. рублей; 2029 г. - 17 821,8 тыс. рублей; 2030 г. - 17 821,8 тыс. рублей |
Ожидаемые результаты подпрограммы 8 |
Повышение эффективности управления в сфере здравоохранения и повышение качества оказания медицинской помощи на основе информационно-технологической поддержки |
Приоритеты и цели в сфере здравоохранения
Основными приоритетами города Таганрога в сфере здравоохранения являются:
обеспечение приоритета профилактики в сфере охраны здоровья и развития первичной медико-санитарной помощи с дальнейшим развитием системы оказания помощи сельскому населению, модернизацией существующих учреждений и их подразделений, совершенствованием единых принципов маршрутизации, выездных методов работы, с развитием неотложной помощи на базе поликлинических подразделений, совершенствованием принципов взаимодействия со стационарными учреждениями и подразделениями скорой медицинской помощи;
повышение доступности и качества первичной медико-санитарной помощи детям;
повышение эффективности оказания специализированной, включая высокотехнологичную, медицинской помощи, скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской помощи, медицинской эвакуации;
повышение эффективности службы родовспоможения и детства;
развитие медицинской реабилитации населения и совершенствование системы санаторного лечения детей;
обеспечение медицинской помощью неизлечимых больных, в том числе детей;
обеспечение здравоохранения квалифицированными специалистами;
повышение эффективности и прозрачности контрольно-надзорных функций в сфере охраны здоровья;
обеспечение системности организации охраны здоровья.
Реализация указанных основных приоритетов и целей осуществляется в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 07.05.2018 N 204 "О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года", Стратегией социально-экономического развития Ростовской области на период до 2030 года.
Ожидаемыми результатами муниципальной программы города Таганрога "Развитие здравоохранения" (далее - программа) станут:
улучшение организации и повышение качества оказания медицинской помощи жителям города;
сохранение и укрепление здоровья и, как следствие, увеличение продолжительности их жизни.
Подпрограммы программы выделены исходя из цели, содержания и с учетом специфики механизмов решения определенных задач.
Решение задач, связанных с обеспечением приоритета профилактики в сфере охраны здоровья и развития первичной медико-санитарной помощи, предусмотрено подпрограммой "Профилактика заболеваний, в том числе социально значимых, и формирование здорового образа жизни. Развитие первичной медико-санитарной помощи".
Повышение эффективности оказания специализированной медицинской помощи, скорой медицинской помощи, медицинской эвакуации будет осуществляться в рамках реализации подпрограммы "Совершенствование оказания специализированной, включая высокотехнологичную, медицинской помощи, скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской помощи, медицинской эвакуации".
Решение задач, связанных с повышением эффективности службы родовспоможения и детства выделено в отдельную подпрограмму "Охрана здоровья матери и ребенка". В рамках указанной подпрограммы разрабатываются мероприятия по улучшению оказания помощи женщинам в период беременности и родов, а также детям с целью снижения материнских и младенческих потерь в г. Таганроге.
Решение задач, связанных с совершенствованием системы санаторно-курортного лечения и медицинской реабилитации, в том числе детей, будет осуществляться в рамках подпрограммы "Развитие медицинской реабилитации и санаторно-курортного лечения, в том числе детей".
Задачи обеспечения медицинской помощью неизлечимых больных, в том числе детей, будут решаться в рамках подпрограммы "Оказание паллиативной помощи, в том числе детям".
Задачи обеспечения системы здравоохранения высококвалифицированными и мотивированными кадрами будут решаться в рамках подпрограммы "Развитие кадровых ресурсов в здравоохранении".
Решение задач, связанных с повышением эффективности и прозрачности контрольно-надзорных функций в сфере охраны здоровья, предусмотрено подпрограммой "Экспертиза и контрольно-надзорные функции в сфере охраны здоровья".
Задачи, связанные с обеспечением системности организации охраны здоровья, будут решаться в рамках подпрограммы "Управление развитием отрасли".
Реализация подпрограммы "Профилактика заболеваний, в том числе социально значимых, и формирование здорового образа жизни. Развитие первичной медико-санитарной помощи", обусловлена широкой распространенностью факторов риска неинфекционных заболеваний практически во всех половозрастных группах населения, а также чрезвычайно высоким уровнем смертности от неинфекционных заболеваний.
Особое внимание в вопросах профилактики неинфекционных заболеваний и формирования здорового образа жизни будет уделяться трудоспособному населению по причине высокой распространенности факторов риска и высокого уровня смертности населения от сердечно-сосудистых, онкологических заболеваний и внешних причин.
Для повышения доступности и качества медицинской помощи будет осуществляться реализация подпрограммы "Совершенствование оказания специализированной, включая высокотехнологичную, медицинской помощи, скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской помощи, медицинской эвакуации", направленной на совершенствование организационной системы оказания специализированной, медицинской помощи, совершенствование оказания медицинской помощи при социально-значимых заболеваниях, в том числе больным с болезнями системы кровообращения, туберкулезом и онкологическими заболеваниями.
В рамках реализации подпрограммы "Охрана здоровья матери и ребенка" будет продолжено создание и развитие службы родовспоможения и детства, разработка и внедрение в педиатрическую практику инновационных достижений.
Медицинская реабилитация пациентов в рамках подпрограммы "Развитие медицинской реабилитации и санаторно-курортного лечения, в том числе детей" будет проводиться как в амбулаторных, так и в стационарных условиях. Основной акцент будет делаться на амбулаторную форму лечения.
При этом медицинская реабилитация будет начинаться уже при госпитализации пациента в реанимацию или палату и продолжаться весь период лечения пациента в стационаре. Так называемый первый этап.
Вторым этапом будет проведение реабилитации в амбулаторно-поликлинических условиях по месту жительства пациентов.
Санаторно-курортное лечение является важным звеном оказания третьего этапа помощи по медицинской реабилитации и будет проводиться по показаниям.
Развитие направления "Оказание паллиативной помощи, в том числе детям" характеризует в целом уровень гуманитарного развития общества.
Подпрограмма "Кадровое обеспечение системы здравоохранения" является критически важной для достижения итоговых результатов муниципальной программы в целом к 2030 году.
Планируется проведение мероприятий, направленных на обеспечение отрасли высококвалифицированными медицинскими кадрами, повышение их квалификации. В целях снижения оттока кадров из отрасли предусматриваются дифференцированные меры социальной поддержки медицинских работников, в первую очередь наиболее дефицитных специальностей.
Подпрограмма "Экспертиза и контрольно-надзорные функции в сфере охраны здоровья" направлена на управление качеством в здравоохранении, организацию и контроль медицинской деятельности (ее качества и безопасности) для обеспечения потребности населения в медицинской помощи и удовлетворения потребителей.
Необходимым элементом оптимизации в сфере охраны здоровья граждан является создание эффективной модели управления деятельностью здравоохранения, на что нацелена подпрограмма "Управление развитием отрасли".
Сведения о показателях программы, подпрограмм и их значениях приведены в приложении N 1 к программе.
Сведения о методике расчета показателя программы (подпрограмм) приведены в приложении N 2 к программе.
Перечень подпрограмм, основных мероприятий и мероприятий ведомственных целевых программ приведен в приложении N 3 к программе.
Перечень инвестиционных проектов приведен в приложении N 4 к программе.
Расходы бюджета на реализацию программы приведены в приложении N 5 к программе.
Ресурсное обеспечение программы представлено в приложении N 6 к программе.
Приложение N 1
к муниципальной программе
города Таганрога
"Развитие здравоохранения"
Сведения
о показателях муниципальной программы города Таганрога "Развитие здравоохранения", подпрограмм и их значениях
Нумерация пунктов в таблице приводится в соответствии с источником
N п/п |
Номер и наименование показателя |
Единица измерения |
Значение показателя |
|||||||||||
2019 год |
2020 год |
2021 год |
2022 год |
2023 год |
2024 год |
2025 год |
2026 год |
2027 год |
2028 год |
2029 год |
2030 год |
|||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
1. Программа города Таганрога "Развитие здравоохранения" | ||||||||||||||
1 |
1. Ожидаемая продолжительность жизни при рождении |
лет |
72 |
72,5 |
73 |
73,5 |
74 |
74,5 |
75 |
76 |
77 |
78 |
79 |
80,0 |
2 |
2. Смертность от всех причин |
число умерших на 1000 человек населения |
15,6 |
15,0 |
14,5 |
14,0 |
13,0 |
12,0 |
12,0 |
11,9 |
11,8 |
11,7 |
11,5 |
11,4 |
3 |
3. Смертность населения в трудоспособном возрасте |
число умерших в трудоспособном возрасте на 100 тыс. человек соответствующего возраста |
467,0 |
440,0 |
413,0 |
386,0 |
359,0 |
329,1 |
320 |
305 |
290 |
276 |
259 |
245 |
4 |
4. Материнская смертность |
число умерших женщин на 100 тыс. детей, родившихся живыми |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
5 |
5. Младенческая смертность |
на 1 тыс. родившихся живыми |
5,5 |
5,3 |
5,1 |
4,8 |
4,6 |
4,5 |
4,4 |
4,2 |
4,1 |
4,0 |
3,8 |
3,5 |
6 |
6. Уровень обеспеченности врачами |
количество врачей на 10 тыс. населения |
29,7 |
30,5 |
31,3 |
32,2 |
33,0 |
34,0 |
34,3 |
34,6 |
34,9 |
35,3 |
35,6 |
36,0 |
2. Подпрограмма 1 "Профилактика заболеваний и формирование здорового образа жизни. Развитие первичной медико-санитарной помощи" | ||||||||||||||
1.1 |
1. Охват профилактическими медицинскими осмотрами детей |
процентов |
95,0 |
95,0 |
95,0 |
95,0 |
95,0 |
95,0 |
95,0 |
95,0 |
95,0 |
95,0 |
95,0 |
95,0 |
1.2 |
2. Охват диспансеризацией детей-сирот и детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, пребывающих в стационарных учреждениях господдержки детства и детей-сирот, переданных под опеку и на другие формы жизнеустройства |
процентов |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
1.3 |
3. Зарегистрировано больных с диагнозом, установленным впервые в жизни, активный туберкулез |
на 100 тыс. населения |
40,6 |
38,1 |
38,0 |
38,0 |
38,0 |
38,0 |
38,0 |
38,0 |
38,0 |
38,0 |
38,0 |
38,0 |
1.4 |
4. Доля населения города, ежегодно обследованного на ВИЧ-инфекцию, в общей численности населения |
процентов |
18,0 |
20,0 |
25,0 |
25,5 |
26,0 |
27,0 |
28,0 |
29,5 |
30,5 |
32,0 |
33,5 |
35,0 |
1.5 |
5. Доля посещений с профилактической и иными целями детьми в возрасте от 0 до 17 лет |
процентов |
42,5 |
43,0 |
45,0 |
50,0 |
50,5 |
51,0 |
51,0 |
51,0 |
51,0 |
51,0 |
51,0 |
51,0 |
1.6 |
6. Доля детских поликлиник, реализовавших организационно-планировочные решения внутренних пространств, обеспечивающих комфортность пребывания детей |
процентов |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
3. Подпрограмма 2. "Совершенствование оказания специализированной, включая высокотехнологичную, медицинской помощи, скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской помощи, медицинской эвакуации" | ||||||||||||||
2.1 |
1. Смертность от болезней системы кровообращения |
число умерших на 100 тыс. человек населения |
700,0 |
667 |
634 |
601 |
568 |
535 |
502 |
469 |
436 |
403 |
370 |
330,0 |
2.2 |
2. Смертность от дорожно-транспортных происшествий |
число умерших на 100 тыс. человек населения |
8,8 |
8,7 |
8,6 |
8,5 |
8,4 |
8,3 |
8,2 |
8,1 |
8,0 |
7,9 |
7,9 |
7,8 |
2.3 |
3. Смертность от новообразований (в том числе злокачественных) |
число умерших на 100 тыс. человек населения |
250 |
240 |
230 |
220 |
210 |
200 |
191 |
182 |
173 |
164 |
155 |
145 |
2.4 |
4. Смертность от туберкулеза |
число умерших на 100 тыс. человек населения |
15,8 |
15,5 |
15,1 |
14,7 |
14,4 |
14,0 |
13,7 |
13,4 |
13,0 |
12,7 |
12,3 |
12,0 |
2.5 |
5. Смертность от ишемической болезни сердца |
число умерших на 100 тыс. человек населения |
410 |
408 |
406 |
404 |
400 |
390 |
375 |
355 |
345 |
313 |
280 |
245 |
2.6 |
6. Смертность от цереброваскулярных заболеваний |
число умерших на 100 тыс. человек населения |
225 |
216 |
207 |
195 |
168 |
140 |
127 |
114 |
114 |
90 |
85 |
85 |
2.7 |
7. Доля злокачественных новообразований, выявленных на ранних стадиях (I - II стадии) |
процентов |
62,5 |
62,6 |
62,7 |
62,7 |
62,8 |
62,9 |
63 |
63,2 |
63,3 |
63,4 |
63,6 |
63,7 |
2.8 |
8. Удельный вес больных злокачественными новообразованиями, состоящих на учете с момента установления диагноза 5 лет и более |
процентов |
56,5 |
56 |
55,5 |
55 |
54,5 |
54,1 |
54 |
54 |
54 |
54 |
54 |
54 |
2.9 |
9. Доля выездов бригад скорой медицинской помощи со временем доезда до больного менее 20 минут |
процентов |
95,0 |
95,0 |
95,0 |
95,0 |
95,0 |
95,1 |
95,1 |
95,1 |
95,1 |
95,1 |
95,2 |
95,3 |
2.10 |
10. Больничная летальность пострадавших в результате дорожно-транспортных происшествий |
процентов |
2,6 |
2,6 |
2,6 |
2,6 |
2,6 |
2,6 |
2,6 |
2,6 |
2,6 |
2,6 |
2,6 |
2,6 |
2.11 |
11. Доля ВИЧ-инфицированных лиц, состоящих на диспансерном учете, в общем количестве выявленных |
процентов |
88,5 |
90,0 |
90,0 |
90,0 |
90,0 |
90,0 |
90,0 |
90,0 |
90,0 |
90,0 |
90,0 |
90,0 |
2.12 |
12. Доля ВИЧ-инфицированных лиц, получающих антиретровирусную терапию, в общем количестве лиц, состоящих на диспансерном наблюдении |
процентов |
39,0 |
39,0 |
64,0 |
68,0 |
72,0 |
76,0 |
80,0 |
84,0 |
88,0 |
92,0 |
96,0 |
100,0 |
2.13 |
13. Охват населения профилактическими осмотрами на туберкулез |
процентов |
71,7 |
72,5 |
72,5 |
72,5 |
72,5 |
72,5 |
72,5 |
72,5 |
72,5 |
72,5 |
72,5 |
72,5 |
4. Подпрограмма 3 "Охрана здоровья матери и ребенка" | ||||||||||||||
3.1 |
1. Доля беременных женщин, прошедших пренатальную (дородовую) диагностику нарушений развития ребенка, от числа поставленных на учет в первый триместр беременности |
процентов |
85,0 |
85,0 |
85,0 |
85,0 |
85,0 |
85,0 |
85,0 |
85,0 |
85,0 |
85,0 |
85,0 |
85,0 |
3.2 |
2. Охват неонатальным скринингом |
процентов |
95,0 |
95,0 |
95,0 |
95,0 |
95,0 |
95,0 |
95,0 |
95,0 |
95,0 |
95,0 |
95,0 |
95,0 |
3.3 |
3. Охват аудиологическим скринингом |
процентов |
99,5 |
99,5 |
99,5 |
99,5 |
99,5 |
99,5 |
99,5 |
99,5 |
99,5 |
99,5 |
99,5 |
99,5 |
3.4 |
4. Смертность детей в возрасте 0 - 6 дней |
случаев на 1 тыс. родившихся живыми и мертвыми |
2,8 |
2,7 |
2,0 |
1,9 |
1,8 |
1,7 |
1,7 |
1,7 |
1,7 |
1,7 |
1,7 |
1,7 |
3.5 |
5. Смертность детей от 0 до 4 лет |
случаев на 10 тыс. человек соответствующего возраста |
7,0 |
6,7 |
6,5 |
6,3 |
6,1 |
5,9 |
5,9 |
5,9 |
5,9 |
5,9 |
5,9 |
5,9 |
3.6 |
6. Смертность детей 0 - 17 лет |
случаев на 10 тыс. человек соответствующего возраста |
6,47 |
6,30 |
6,10 |
5,9 |
5,7 |
5,5 |
5,5 |
5,5 |
5,5 |
5,5 |
5,5 |
5,5 |
3.7 |
7. Снижение числа абортов |
число абортов на 1000 женщин фертильного возраста |
16,5 |
16,5 |
16,5 |
16,5 |
16,4 |
16,4 |
16,4 |
16,3 |
16,3 |
16,3 |
16,2 |
16,2 |
3.8 |
8. Охват пар "мать-дитя" химиопрофилактикой в соответствии с действующими стандартами |
процентов |
98,5 |
99,0 |
99,0 |
99,0 |
99,0 |
99,0 |
99,0 |
99,0 |
99,0 |
99,0 |
99,0 |
99,0 |
5. Подпрограмма 4. "Развитие медицинской реабилитации и санаторно-курортного лечения, в том числе детей" | ||||||||||||||
4.1 |
1. Охват детей санаторным лечением в МБУЗ "ДС "Березка" |
число пролеченных детей |
930 |
930 |
930 |
930 |
930 |
930 |
930 |
930 |
930 |
930 |
930 |
930 |
4.2 |
2. Охват пациентов реабилитационной медицинской помощью |
процентов |
9,50 |
10,10 |
10,15 |
10,20 |
10,25 |
10,30 |
10,35 |
10,40 |
10,45 |
10,50 |
10,55 |
10,60 |
6. Подпрограмма 5 "Оказание паллиативной помощи, в том числе детям" | ||||||||||||||
5.1 |
1. Обеспеченность койками для оказания паллиативной помощи взрослым |
коек на 100 тыс. взрослого населения |
41,7 |
42,0 |
42,4 |
42,7 |
43,0 |
43,3 |
43,6 |
44,0 |
44,3 |
44,6 |
45,0 |
45,2 |
7. Подпрограмма 6 "Развитие кадровых ресурсов в здравоохранении" | ||||||||||||||
6.1 |
1. Количество специалистов, подготовленных по программам послевузовского медицинского и фармацевтического образования в государственных образовательных учреждениях высшего профессионального образования ежегодно |
человек |
15 |
15 |
15 |
15 |
15 |
15 |
16 |
16 |
16 |
17 |
17 |
17 |
6.2 |
2. Соотношение врачей и среднего медицинского персонала |
человек |
1:3,00 |
1:3,00 |
1:3,00 |
1:3,00 |
1:3,00 |
1:3,00 |
1:3,00 |
1:3,00 |
1:3,00 |
1:3,00 |
1:3,00 |
1:3,00 |
6.3 |
3. Отношение средней заработной платы врачей и работников медицинских организаций, имеющих высшее медицинское или иное высшее образование, предоставляющих медицинские услуги (обеспечивающих предоставление медицинских услуг), к среднемесячной начисленной заработной плате (среднемесячному доходу от трудовой деятельности) наемных работников в организациях у индивидуальных предпринимателей и физических лиц по Ростовской области |
процентов |
176,3 |
169,0 |
200,0 |
200,0 |
200,0 |
200,0 |
200,0 |
200,0 |
200,0 |
200,0 |
200,0 |
200,0 |
6.4 |
4. Отношение средней заработной платы среднего медицинского персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг) к среднемесячной начисленной заработной плате (среднемесячному доходу от трудовой деятельности) наемных работников в организациях у индивидуальных предпринимателей и физических лиц по Ростовской области |
процентов |
96,9 |
88,8 |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
6.5 |
5. Отношение средней заработной платы младшего медицинского персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг) к среднемесячной начисленной заработной плате (среднемесячному доходу от трудовой деятельности) наемных работников в организациях у индивидуальных предпринимателей и физических лиц по Ростовской области |
процентов |
91,7 |
85,0 |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
6.6 |
6. Компенсация расходов, связанных с обучением (повышением квалификации) врачей и работников медицинских организаций, имеющих высшее медицинское или иное высшее образование, предоставляющих медицинские услуги (обеспечивающих предоставление медицинских услуг) ежегодно |
человек |
560 |
767 |
775 |
782 |
790 |
798 |
805 |
812 |
820 |
828 |
835 |
840 |
6.7 |
7. Компенсация расходов, связанных с обучением (повышением квалификации) среднего медицинского персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг) ежегодно |
человек |
450 |
450 |
450 |
450 |
450 |
450 |
450 |
450 |
450 |
450 |
450 |
450 |
6.8 |
8. Доля медицинских и фармацевтических специалистов, обучавшихся в рамках целевой подготовки для нужд здравоохранения города, трудоустроившихся после завершения обучения в медицинские организации системы здравоохранения города |
процентов |
91,0 |
91,5 |
92,0 |
92,5 |
93,0 |
93,5 |
94,0 |
94,5 |
95,0 |
95,5 |
96,0 |
96,5 |
6.9 |
9. Доля аккредитованных специалистов |
процентов |
10 |
15 |
25 |
40 |
60 |
80 |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
8. Подпрограмма 7. "Экспертиза и контрольно-надзорные функции в сфере охраны здоровья" | ||||||||||||||
7.1 |
1. Доля фактически выполненных проверок к общему количеству проверок, внесенных в утвержденный годовой план |
процентов |
90,5 |
90,5 |
90,5 |
90,5 |
90,5 |
90,5 |
90,5 |
90,5 |
90,5 |
90,5 |
90,5 |
90,5 |
9. Подпрограмма 8. "Управление развитием отрасли" | ||||||||||||||
8.1 |
1. Среднее количество медицинских работников на одно автоматизированное рабочее место |
человек |
1,6 |
1,5 |
1,5 |
1,5 |
1,5 |
1,5 |
1,5 |
1,5 |
1,5 |
1,5 |
1,5 |
1,5 |
8.2 |
2. Уровень освоения бюджетных средств, выделенных на реализацию программы |
процентов |
95 |
95 |
95 |
95 |
95 |
95 |
95 |
95 |
95 |
95 |
95 |
95 |
Приложение N 2
к муниципальной программе
города Таганрога
"Развитие здравоохранения"
Сведения
о методике расчета показателя муниципальной программы (подпрограмм) города Таганрога "Развитие здравоохранения"
Нумерация пунктов в таблице приводится в соответствии с источником
N |
Наименование и номер показателя |
Ед. изм. |
Методика расчета показателя (формула) и методологические пояснения к показателю с указанием источника формирования показателя |
Базовые показатели (используемые в формуле) |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
1. Муниципальная программа города Таганрога "Развитие здравоохранения" | ||||
1 |
1. Ожидаемая продолжительность жизни при рождении |
лет |
сумма числа лет, прожитых поколением в 100 000 человек, одновременно родившихся/100 000. Форма N 1-У "Сведения об умерших", утвержденная приказом Росстата от 23.07.2015 N 339 (показатель считается Росстатом) |
базовый показатель 1 - сумма числа лет, прожитых поколением в 100 000 человек, одновременно родившихся. Базовый показатель 2 - 100 000 |
2 |
2. Смертность от всех причин |
число умерших на 1000 человек населения |
число умерших в течение календарного года х 1000/ среднегодовая численность населения. Форма N 1-У "Сведения об умерших", утвержденная приказом Росстата от 23.07.2015 N 339 |
базовый показатель 1 - число умерших в течение календарного года. Базовый показатель 2 - среднегодовая численность населения |
3 |
3. Смертность населения в трудоспособном возрасте |
число умерших в трудоспособном возрасте на 100 тыс. человек соответствующего возраста |
число умерших в трудоспособном возрасте в течение календарного года х 100 000/среднегодовая численность трудоспособного населения. Форма N 1-У "Сведения об умерших", утвержденная приказом Росстата от 23.07.2015 N 339 |
базовый показатель 1 - число умерших трудоспособного возраста в течение календарного года. Базовый показатель 2 - среднегодовая численность трудоспособного населения |
4 |
4. Материнская смертность |
число умерших женщин на 100 тыс. детей, родившихся живыми |
число беременных (с начала беременности), рожениц и родильниц (в течение 42 дней после родов), умерших от заболеваний, непосредственно связанных с беременностью и родами х 100 000/число живорожденных. Форма N 1-У "Сведения об умерших", утвержденная приказом Росстата от 23.07.2015 N 339 |
базовый показатель 1 - число беременных (с начала беременности), рожениц и родильниц (в течение 42 дней после родов), умерших от заболеваний, непосредственно связанных с беременностью и родами. Базовый показатель 2 - число живорожденных |
5 |
5. Младенческая смертность |
на 1 тыс. родившихся живыми |
число детей, умерших в возрасте до 1 года жизни х 1000/число детей, родившихся живыми. Форма N 1-У "Сведения об умерших", утвержденная приказом Росстата от 23.07.2015 N 339 |
базовый показатель 1 - число детей, умерших в возрасте до 1 года жизни. Базовый показатель 2 - число детей, родившихся живыми |
6 |
6. Уровень обеспеченности врачами |
количество врачей на 10 тыс. населения |
число физических лиц врачей-специалистов (форма 30, таблица 1100, строка 1, графа 9 + форма 30, таблица 1100, стр. 127, гр. 9 + форма 30, таблица 1100, стр. 222, гр. 9 х 100 000/среднегодовая численность населения). Форма N 30 "Сведения о медицинской организации", утвержденная приказом Росстата от 03.08.2018 N 483 "Об утверждении статистического инструментария для организации Министерством здравоохранения Российской Федерации федерального статистического наблюдения в сфере охраны здоровья" |
базовый показатель 1 - число физических лиц врачей-специалистов. Базовый показатель 2 - среднегодовая численность населения |
2. Подпрограмма 1 "Профилактика заболеваний и формирование здорового образа жизни. Развитие первичной медико-санитарной помощи" | ||||
1.1 |
1. Охват профилактическими медицинскими осмотрами детей |
процентов |
охват профилактическими медицинскими осмотрами детей (форма N 31, таблица 2500, графа 03 (строка 01 + строка 10) х 100/форма 31, таблица 2100, графа 06, строка 001. Форма N 31 "Сведения о медицинской помощи детям и подросткам-школьникам" утверждена приказом Росстата от 27.12.2016 N 866 |
базовый показатель 1 - количество осмотренных детей. Базовый показатель 2 - общее число детей, подлежащих осмотру |
1.2 |
2. Охват диспансеризацией детей-сирот и детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, пребывающих в стационарных учреждениях господдержки детства и детей-сирот, переданных под опеку и на другие формы жизнеустройства |
процентов |
количество осмотренных детей-сирот и детей, находящихся в трудной жизненной ситуации в отчетном году х 100/общее количество детей-сирот и детей, находящихся в трудной жизненной ситуации |
базовый показатель 1 - количество осмотренных детей-сирот и детей, находящихся в трудной жизненной ситуации в отчетном году. Базовый показатель 2 - общее количество детей-сирот и детей, находящихся в трудной жизненной ситуации |
1.3 |
3. Зарегистрировано больных с диагнозом, установленным впервые в жизни, активный туберкулез |
на 100 тыс. населения |
заболеваемость туберкулезом (форма N 8, таблица 1000, графа 5 (строка 1 + строка 2) х 100 000/среднегодовая численность населения. Форма N 8 "Сведения о заболеваниях активным туберкулезом" (утверждена приказом Росстата от 28.01.2009 N 12) |
базовый показатель 1 - число лиц с выявленным туберкулезом. Базовый показатель 2 - среднегодовая численность населения |
1.4 |
4. Доля населения города, ежегодно обследованного на ВИЧ-инфекцию, в общей численности населения |
процентов |
число лиц, обследованных на ВИЧ-инфекцию х 100/среднегодовая численность населения. Отчетная форма "Сведения о мероприятиях по профилактике ВИЧ-инфекции, гепатитов В и С, выявлению и лечению больных ВИЧ" (утв. письмом Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека от 15.04.2008 N 01/3699-8-32) |
базовый показатель 1 - число лиц, обследованных на ВИЧ-инфекцию. Базовый показатель 2 - среднегодовая численность населения |
1.5 |
5. Доля посещений с профилактической и иными целями детьми в возрасте от 0 до 17 лет |
процентов |
число посещений с профилактической целью и иными целями детьми в возрасте от 0 до 17 лет (форма N 30, табл. 2100, гр. 1, стб. 5 минус стб. 8 + стб. 12 минус стб. 13) х 100/общее число посещений детьми в возрасте от 0 до 17 лет (форма N 30, табл. 2100, гр. 1, стб. 5 + стб. 12). Форма N 30 "Сведения о медицинской организации", утвержденная приказом Росстата от 03.08.2018 N 483 "Об утверждении статистического инструментария для организации Министерством здравоохранения Российской Федерации федерального статистического наблюдения в сфере охраны здоровья" |
базовый показатель 1 - число посещений с профилактической целью и иными целями детьми в возрасте от 0 до 17 лет. Базовый показатель 2 - общее число посещений детьми в возрасте от 0 до 17 лет |
1.6 |
6. Доля детских поликлиник, реализующих организационно-планировочные решения внутренних пространств, обеспечивающих комфортность пребывания детей |
процентов |
число детских поликлиник, реализовавших организационно-планировочные решения внутренних пространств, обеспечивающих комфортность пребывания детей х 100/общее число детских поликлиник города |
базовый показатель 1 - число детских поликлиник, реализовавших организационно-планировочные решения внутренних пространств, обеспечивающих комфортность пребывания детей. Базовый показатель 2 - общее число детских поликлиник города |
3. Подпрограмма 2. "Совершенствование оказания специализированной, включая высокотехнологичную, медицинской помощи, скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской помощи, медицинской эвакуации" | ||||
2.1 |
1. Смертность от болезней системы кровообращения |
число умерших на 100 тыс. человек населения |
число умерших от болезней кровообращения х 100 000/среднегодовая численность населения. Форма N 1-У "Сведения об умерших", утвержденная приказом Росстата от 23.07.2015 N 339 |
базовый показатель 1 - число умерших от болезней кровообращения. Базовый показатель 2 - среднегодовая численность населения |
2.2 |
2. Смертность от дорожно-транспортных происшествий |
число умерших на 100 тыс. человек населения |
число умерших от дорожно-транспортных происшествий х 100 000/среднегодовая численность населения. Форма N 1-У "Сведения об умерших", утвержденная приказом Росстата от 23.07.2015 N 339 |
базовый показатель 1 - число умерших от дорожно-транспортных происшествий. Базовый показатель 2 - среднегодовая численность населения |
2.3 |
3. Смертность от новообразований (в том числе от злокачественных) |
число умерших на 100 тыс. человек населения |
число умерших от новообразований (в том числе от злокачественных) х 100 000/среднегодовая численность населения. Форма N 1-У "Сведения об умерших", утвержденная приказом Росстата от 23.07.2015 N 339 |
базовый показатель 1 - число умерших от новообразований (в том числе от злокачественных). Базовый показатель 2 - среднегодовая численность населения |
2.4 |
4. Смертность от туберкулеза |
число умерших на 100 тыс. человек населения |
число умерших от туберкулеза х 100 000/ среднегодовая численность населения. Форма N 1-У "Сведения об умерших", утвержденная приказом Росстата от 23.07.2015 N 339 |
базовый показатель 1 - число умерших от туберкулеза. Базовый показатель 2 - среднегодовая численность населения |
2.5 |
5. Смертность от ишемической болезни сердца |
число умерших на 100 тыс. человек населения |
число умерших от ишемической болезни сердца х 100 000/среднегодовая численность населения. Форма N 1-У "Сведения об умерших", утвержденная приказом Росстата от 23.07.2015 N 339 |
базовый показатель 1 - число умерших от ишемической болезни сердца. Базовый показатель 2 - среднегодовая численность населения |
2.6 |
6. Смертность от цереброваскулярных заболеваний |
число умерших на 100 тыс. человек населения |
число умерших от цереброваскулярных заболеваний х 100 000/среднегодовая численность населения. Форма N 1-У "Сведения об умерших", утвержденная приказом Росстата от 23.07.2015 N 339 |
базовый показатель 1 - число умерших от цереброваскулярных заболеваний. Базовый показатель 2 - среднегодовая численность населения |
2.7 |
7. Доля злокачественных новообразований, выявленных на ранних стадиях (I - II стадии) |
процентов |
количество злокачественных новообразований, выявленных на ранних стадиях (I - II стадии) (форма N 7, табл. 2110, стр. 01, гр. 6) х 100/общее количество впервые в жизни выявленных новообразований (форма N 7, табл. 2000, стр. 01 + 02, гр. 5). Отчетная форма N 7 "Сведения о злокачественных новообразованиях", утвержденная приказом Росстата от 27.12.2016 N 866 (ред. от 22.02.2017, с изм. от 03.08.2018) "Об утверждении статистического инструментария для организации Министерством здравоохранения Российской Федерации федерального статистического наблюдения в сфере охраны здоровья" |
базовый показатель 1 - количество злокачественных новообразований, выявленных на ранних стадиях (I - II стадии). Базовый показатель 2 - общее количество впервые в жизни выявленных новообразований |
2.8 |
8. Удельный вес больных злокачественными новообразованиями, состоящих на учете с момента установления диагноза 5 лет и более |
процентов |
количество больных злокачественными новообразованиями, состоящих на учете с момента установления диагноза 5 лет и более (табл. 2100, стр. 1, гр. 9) х 100/общее количество больных злокачественными новообразованиями (форма N 7, табл. 2100, стр. 1, гр. 8). Отчетная форма N 7 "Сведения о злокачественных новообразованиях", утвержденная приказом Росстата от 27.12.2016 N 866 (ред. от 22.02.2017, с изм. от 03.08.2018) "Об утверждении статистического инструментария для организации Министерством здравоохранения Российской Федерации федерального статистического наблюдения в сфере охраны здоровья" |
базовый показатель 1 - количество больных злокачественными новообразованиями, состоящих на учете с момента установления диагноза 5 лет и более. Базовый показатель 2 - общее количество больных злокачественными новообразованиями |
2.9 |
9. Доля выездов бригад скорой медицинской помощи со временем доезда до больного менее 20 минут |
процентов |
число выездов бригад скорой медицинской помощи со временем доезда до больного менее 20 минут (форма N 30, табл. 2300, стр. 01, гр. 3 + 4) х 100/ общее число выездов бригад скорой медицинской помощи (форма N 30, табл. 2120, стр. 01, гр. 3). Форма N 30 "Сведения о медицинской организации", утвержденная приказом Росстата от 03.08.2018 N 483 "Об утверждении статистического инструментария для организации Министерством здравоохранения Российской Федерации федерального статистического наблюдения в сфере охраны здоровья" |
базовый показатель 1 - число выездов бригад скорой медицинской помощи со временем доезда до больного менее 20 минут. Базовый показатель 2 - общее число выездов бригад скорой медицинской помощи |
2.10 |
10. Больничная летальность пострадавших в результате дорожно-транспортных происшествий |
процентов |
количество пациентов с травмами, попавших в ДТП, умерших в стационаре (форма N 14, табл. 2001, стр. 001, гр. 2) х 100/количество пациентов с травмами, попавших в ДТП (форма N 14, табл. 2001, стр. 001, гр. 1). Форма N 14 "Сведения о деятельности подразделений медицинской организации, оказывающих медицинскую помощь в стационарных условиях", приказ Росстата от 27.12.2016 N 866 |
базовый показатель 1 - количество пациентов с травмами, попавших в ДТП, у мерших в стационаре. Базовый показатель 2 - количество пациентов с травмами, попавших в ДТП |
2.11 |
11. Доля ВИЧ-инфицированных лиц, состоящих на диспансерном учете, в общем количестве выявленных |
процентов |
число ВИЧ-инфицированных лиц, состоящих на диспансерном учете х 100/общее количество выявленных ВИЧ-инфицированных лиц. Отчетная форма "Сведения о мероприятиях по профилактике ВИЧ-инфекции, гепатитов В и С, выявлению и лечению больных ВИЧ" (утв. письмом Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека от 15.04.2008 N 01/3699-8-32) |
базовый показатель 1 - число ВИЧ-инфицированных лиц, состоящих на диспансерном учете. Базовый показатель 2 - общее количество выявленных ВИЧ-инфицированных лиц |
2.12 |
12. Доля ВИЧ-инфицированных лиц, получающих антиретровирусную терапию, в общем количестве лиц, состоящих на диспансерном наблюдении |
процентов |
число ВИЧ-инфицированных лиц, получающих антиретровирусную терапию х 100/число ВИЧ-инфицированных лиц, состоящих на диспансерном учете. Отчетная форма "Сведения о мероприятиях по профилактике ВИЧ-инфекции, гепатитов В и С, выявлению и лечению больных ВИЧ" (утв. письмом Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека от 15.04.2008 N 01/3699-8-32) |
базовый показатель 1 - число лиц, получающих антиретровирусную терапию. Базовый показатель 2 - число лиц, состоящих на диспансерном учете |
2.13 |
13. Охват населения профилактическими осмотрами на туберкулез |
процентов |
число лиц, обследованных на туберкулез (флюорографически взрослые и подростки и методом иммунодиагностики) (Форма N МТ-ЦП, раздел 1, графа 3, стр. 1 + раздел 2, графа 3, стр. 1+ раздел 2, графа 3, стр. 2) x 100/среднегодовая численность населения. Форма N МТ-ЦП "Сведения об основных целевых показателях деятельности учреждений здравоохранения субъекта Российской Федерации и муниципальных образований, участвующих в реализации мероприятий, направленных на совершенствование оказания медицинской помощи больным туберкулезом", утв. приказом Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 05.02.2010 N 61 |
базовый показатель 1 - число лиц, обследованных на туберкулез (флюорографически взрослые и подростки и методом иммунодиагностики). Базовый показатель 2 - среднегодовая численность населения |
4. Подпрограмма 3 "Охрана здоровья матери и ребенка" | ||||
3.1 |
1. Доля беременных женщин, прошедших пренатальную (дородовую) диагностику нарушений развития ребенка, от числа поставленных на учет в первый триместр беременности |
процентов |
количество беременных женщин, прошедших пренатальную (дородовую) диагностику нарушений развития ребенка (форма N 32, табл. 2120, стр. 011) х 100/общее число женщин, поставленных на учет в первый триместр беременности (форма N 32, табл. 2110, гр. 3 стр. 001). Форма N 32 "Сведения о медицинской помощи беременным, роженицам и родильницам", утвержденная приказом Росстата от 27.11.2015 N 591 |
базовый показатель 1 - доля беременных женщин, прошедших пренатальную (дородовую) диагностику нарушений развития ребенка. Базовый показатель 2 - общее число поставленных на учет в первый триместр беременности |
3.2 |
2. Охват неонатальным скринингом |
процентов |
охват неонатальным скринингом, форма N 32, таблица 2246, гр. 3) х 100/форма N 32, таблица 2245, строка 001, графа 3. Форма N 32 "Сведения о медицинской помощи беременным, роженицам и родильницам", утвержденная приказом Росстата от 27.11.2015 N 591 |
базовый показатель 1 - количество детей, прошедших неонатальный скрининг. Базовый показатель 2 - общее число родившихся в отчетном году |
3.3 |
3. Охват аудиологическим скринингом |
процентов |
охват аудиологическим скринингом (форма N 31, таблица 1650, строка 001, форма + форма N 32, таблица 2246, гр. 4) х 100/форма N 32, таблица 2245, строка 001, графа 3. Форма N 31 "Сведения о медицинской помощи детям и подросткам-школьникам", утвержденная приказом Росстата от 27.12.2016 N 866. Форма N 32 "Сведения о медицинской помощи беременным, роженицам и родильницам", утвержденная приказом Росстата от 27.11.2015 N 591 |
базовый показатель 1 - количество детей, прошедших аудиологический скрининг. Базовый показатель 2 - общее число родившихся в отчетном году |
3.4 |
4. Смертность детей в возрасте 0 - 6 дней |
случаев на 1 тыс. родившихся живыми и мертвыми |
число детей, умерших в возрасте 0 - 6 дней/общее число родившихся в отчетном году живыми и мертвыми х 1000. Форма N 1-У "Сведения об умерших", утвержденная приказом Росстата от 23.07.2015 N 339 |
базовый показатель 1 - число детей, умерших в возрасте 0 - 6 дней. Базовый показатель 2 - общее число родившихся в отчетном году живыми и мертвыми |
3.5 |
5. Смертность детей от 0 до 4 лет |
случаев на 10 тыс. человек соответствующего возраста |
число детей, умерших в возрасте 0 - 4 лет х 100 000/численность детского населения в возрасте от 0 до 4 лет. Форма N 1-У "Сведения об умерших", утвержденная приказом Росстата от 23.07.2015 N 339 |
базовый показатель 1 - число детей, умерших в возрасте 0 - 4 лет. Базовый показатель 2 - численность детского населения в возрасте от 0 до 4 лет |
3.6 |
6. Смертность детей в возрасте 0 - 17 лет |
случаев на 10 тыс. человек соответствующего возраста |
число детей, умерших в возрасте 0 - 17 лет х 100 000/численность детского населения. Форма N 1-У "Сведения об умерших", утвержденная приказом Росстата от 23.07.2015 N 339 |
базовый показатель 1 - число детей, умерших в возрасте 0 - 17 лет. Базовый показатель 2 - численность детского населения |
3.7 |
7. Снижение числа абортов |
число абортов на 1000 женщин фертильного возраста |
число абортов (форма N 13, табл. 1000, гр. 4) х 1000/ число женщин фертильного возраста (от 15 до 49 лет). Форма N 13 "Сведения о прерывании беременности (в сроки до 22 недель)", утверждена приказом Росстата от 29.07.2009 N 154 |
базовый показатель 1 - число абортов. Базовый показатель 2 - число женщин фертильного возраста |
3.8 |
8. Охват пар "мать-дитя" химиопрофилактикой в соответствии с действующими стандартами |
процентов |
количество пар мать - дитя, получивших полную трехэтапную химиопрофилактику (отчетная форма "Сведения о мероприятиях по профилактике ВИЧ-инфекции, гепатитов В и С, выявлению и лечению больных ВИЧ", графа 5, строка 42) х 100/количество ВИЧ-инфицированных беременных, завершивших беременность родами (графа 5, строка 35). Отчетная форма "Сведения о мероприятиях по профилактике ВИЧ-инфекции, гепатитов В и С, выявлению и лечению больных ВИЧ" (утв. письмом Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека от 15.04.2008 N 01/3699-8-32) |
базовый показатель 1 - количество пар мать - дитя, получивших полную трехэтапную химиопрофилактику. Базовый показатель 2 - количество ВИЧ-инфицированных беременных, завершивших беременность родами |
5. Подпрограмма 4 "Развитие медицинской реабилитации и санаторно-курортного лечения, в том числе детей" | ||||
4.1 |
1. Охват детей санаторным лечением в МБУЗ "ДС "Березка" |
число пролеченных детей |
число детей, пролеченных в МБУЗ "ДС "Березка" |
базовый показатель 1 - число детей, пролеченных в МБУЗ "ДС "Березка" |
4.2 |
2. Охват пациентов реабилитационной медицинской помощью |
процентов |
количество пациентов, получивших реабилитационную медицинскую помощь (форма N 14, табл. 2100, гр. 4) х 100/количество пациентов, нуждающихся в реабилитационной медицинской помощи. Форма N 14 "Сведения о деятельности подразделений медицинской организации, оказывающих медицинскую помощь в стационарных условиях", приказ Росстата от 27.12.2016 N 866 |
базовый показатель 1 - количество пациентов, получивших реабилитационную медицинскую помощь. Базовый показатель 2 - количество пациентов, нуждающихся в реабилитационной медицинской помощи |
6. Подпрограмма 5 "Оказание паллиативной помощи, в том числе детям" | ||||
5.1 |
1. Обеспеченность койками для оказания паллиативной помощи взрослым |
коек на 100 тыс. взрослого населения |
обеспеченность паллиативными койками для взрослых = форма N 30, таблица 3100, стр. 33, графа 3 х 100 000/численность постоянного населения в возрасте от 18 лет и старше на начало отчетного года. Форма N 30 "Сведения о медицинской организации", утвержденная приказом Росстата от 03.08.2018 N 483 "Об утверждении статистического инструментария для организации Министерством здравоохранения Российской Федерации федерального статистического наблюдения в сфере охраны здоровья" |
базовый показатель 1- количество коек для оказания паллиативной помощи. Базовый показатель 2 - численность постоянного населения в возрасте от 18 лет и старше на начало отчетного года |
7. Подпрограмма 6 "Развитие кадровых ресурсов в здравоохранении" | ||||
6.1 |
1. Количество специалистов, подготовленных по программам послевузовского медицинского и фармацевтического образования в государственных образовательных учреждениях высшего профессионального образования ежегодно |
человек |
количество специалистов, подготовленных по программам послевузовского медицинского образования в государственных образовательных учреждениях высшего профессионального образования |
базовый показатель 1 - количество специалистов, подготовленных по программам послевузовского медицинского образования в государственных образовательных учреждениях высшего профессионального образования |
6.2 |
2. Соотношение врачей и среднего медицинского персонала |
человек |
количество врачей (форма N 30, таблица 1100, графа 9, строка 01)/количество среднего медицинского персонала (форма N 30, таблица 1100, графа 9, строка 139). Форма 30 "Сведения о медицинской организации", утвержденная приказом Росстата "Об утверждении статистического инструментария для организации Министерством здравоохранения Российской Федерации федерального статистического наблюдения в сфере охраны здоровья" от 03.08.2018 N 483 |
базовый показатель 1 - число врачей. Базовый показатель 2 - число среднего медицинского персонала |
6.3 |
3. Отношение средней заработной платы врачей и работников медицинских организаций, имеющих высшее медицинское или иное высшее образование, предоставляющих медицинские услуги (обеспечивающих предоставление медицинских услуг), к среднемесячной начисленной заработной плате (среднемесячному доходу от трудовой деятельности) наемных работников в организациях у индивидуальных предпринимателей и физических лиц по Ростовской области |
процентов |
Базовый показатель 1 рассчитывается по формуле:
,
где - фонд начисленной заработной платы работников списочного состава по данной категории работников за отчетный период в тыс. рублей; - среднесписочная численность работников (без внешних совместителей и работающих по договорам гражданско-правового характера) по данной категории работников, человек; - количество месяцев в отчетном периоде. Для расчета базового показателя 1 используется сводная информация среднемесячной заработной платы в целом по Ростовской области данной категории работников субъекта из федеральной статистической отчетности, утвержденной приказом Росстата "Об утверждении статистического инструментария для проведения федерального статистического наблюдения в сфере оплаты труда отдельных категорий работников социальной сферы и науки, в отношении которых предусмотрены мероприятия по повышению средней заработной платы в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 07.05.2012 N 597 "О мероприятиях по реализации государственной социальной политики". Базовый показатель 2 определяется Росстатом на основании формы N П-4 "Сведения о численности и заработной плате работников", утвержденной приказом Росстата (за отчетные периоды 2013 и 2014 года) и в соответствии с приказом Росстата от 14.04.2016 N 188 "Об утверждении Методики расчета среднемесячной начисленной заработной платы наемных работников в организациях, у индивидуальных предпринимателей и физических лиц (среднемесячного дохода от трудовой деятельности)" (начиная с итогов за 2015 год): пункт 1.30.1 (за отчетные периоды 2013 и 2014 года) и пункт 1.30.25 (начиная с итогов за 2015 год) Федерального плана статистических работ |
базовый показатель 1 - средняя заработная плата данной категории работников за соответствующий отчетный период. Базовый показатель 2 - средняя заработная плата в соответствующем регионе за соответствующий отчетный период |
6.4 |
4. Отношение средней заработной платы среднего медицинского персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг) к среднемесячной начисленной заработной плате (среднемесячному доходу от трудовой деятельности) наемных работников в организациях у индивидуальных предпринимателей и физических лиц по Ростовской области |
процентов |
Базовый показатель 1 рассчитывается по формуле:
,
где - фонд начисленной заработной платы работников списочного состава по данной категории работников за отчетный период в тыс. рублей; - среднесписочная численность работников (без внешних совместителей и работающих по договорам гражданско-правового характера) по данной категории работников, человек; - количество месяцев в отчетном периоде. Для расчета базового показателя 1 используется сводная информация среднемесячной заработной платы в целом по Ростовской области данной категории работников субъекта из федеральной статистической отчетности, утвержденной приказом Росстата "Об утверждении статистического инструментария для проведения федерального статистического наблюдения в сфере оплаты труда отдельных категорий работников социальной сферы и науки, в отношении которых предусмотрены мероприятия по повышению средней заработной платы в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 07.05.2012 N 597 "О мероприятиях по реализации государственной социальной политики". Базовый показатель 2 определяется Росстатом на основании формы N П-4 "Сведения о численности и заработной плате работников", утвержденной Приказом Росстата (за отчетные периоды 2013 и 2014 года) и в соответствии с приказом Росстата от 14.04.2016 N 188 "Об утверждении Методики расчета среднемесячной начисленной заработной платы наемных работников в организациях, у индивидуальных предпринимателей и физических лиц (среднемесячного дохода от трудовой деятельности)" (начиная с итогов за 2015 год): пункт 1.30.1 (за отчетные периоды 2013 и 2014 года) и пункт 1.30.25 (начиная с итогов за 2015 год) Федерального плана статистических работ |
базовый показатель 1 - средняя заработная плата данной категории работников за соответствующий отчетный период. Базовый показатель 2 - средняя заработная плата в соответствующем регионе за соответствующий отчетный период |
6.5 |
5. Отношение средней заработной платы младшего медицинского персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг) к среднемесячной начисленной заработной плате (среднемесячному доходу от трудовой деятельности) наемных работников в организациях у индивидуальных предпринимателей и физических лиц по Ростовской области |
процентов |
Базовый показатель 1 рассчитывается по формуле:
,
где - фонд начисленной заработной платы работников списочного состава по данной категории работников за отчетный период в тыс. рублей; - среднесписочная численность работников (без внешних совместителей и работающих по договорам гражданско-правового характера) по данной категории работников, человек; - количество месяцев в отчетном периоде. Для расчета базового показателя 1 используется сводная информация среднемесячной заработной платы в целом по Ростовской области данной категории работников субъекта из федеральной статистической отчетности, утвержденной приказом Росстата "Об утверждении статистического инструментария для проведения федерального статистического наблюдения в сфере оплаты труда отдельных категорий работников социальной сферы и науки, в отношении которых предусмотрены мероприятия по повышению средней заработной платы в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 07.05.2012 N 597 "О мероприятиях по реализации государственной социальной политики". Базовый показатель 2 определяется Росстатом на основании формы N П-4 "Сведения о численности и заработной плате работников", утвержденной приказом Росстата (за отчетные периоды 2013 и 2014 года) и в соответствии с приказом Росстата от 14.04.2016 N 188 "Об утверждении Методики расчета среднемесячной начисленной заработной платы наемных работников в организациях, у индивидуальных предпринимателей и физических лиц (среднемесячного дохода от трудовой деятельности)" (начиная с итогов за 2015 год): пункт 1.30.1 (за отчетные периоды 2013 и 2014 года) и пункт 1.30.25 (начиная с итогов за 2015 год) Федерального плана статистических работ" |
базовый показатель 1 - средняя заработная плата данной категории работников за соответствующий отчетный период. Базовый показатель 2 - средняя заработная плата в соответствующем регионе за соответствующий отчетный период |
6.6 |
6. Компенсация расходов, связанных с обучением (повышением квалификации) врачей и работников медицинских организаций, имеющих высшее медицинское или иное высшее образование, предоставляющих медицинские услуги (обеспечивающих предоставление медицинских услуг) ежегодно |
человек |
количество врачей и работников медицинских организаций, имеющих высшее медицинское или иное высшее образование, предоставляющих медицинские услуги (обеспечивающих предоставление медицинских услуг), трудоустроившихся после завершения обучения в медицинские организации системы здравоохранения, обучавшихся в рамках целевой подготовки для нужд здравоохранения города |
|
6.7 |
7. Компенсация расходов, связанных с обучением (повышением квалификации) среднего медицинского персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг) ежегодно |
человек |
количество среднего медицинского персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг), обучавшегося в рамках целевой подготовки для нужд здравоохранения города, трудоустроившихся после завершения обучения в медицинские организации системы здравоохранения города |
|
6.8 |
8. Доля медицинских и фармацевтических специалистов, обучавшихся в рамках целевой подготовки для нужд здравоохранения города, трудоустроившихся после завершения обучения в медицинские организации системы здравоохранения города |
процентов |
количество медицинских специалистов, обучавшихся в рамках целевой подготовки для нужд здравоохранения города, трудоустроившихся после завершения обучения в медицинские организации системы здравоохранения города х 100/общее количество медицинских специалистов, обучавшихся в рамках целевой подготовки для нужд здравоохранения города |
базовый показатель 1- количество медицинских специалистов, обучавшихся в рамках целевой подготовки для нужд здравоохранения города, трудоустроившихся после завершения обучения в медицинские организации системы здравоохранения города. Базовый показатель 2 - общее количество медицинских специалистов, обучавшихся в рамках целевой подготовки для нужд здравоохранения города |
6.9 |
9. Доля аккредитованных специалистов |
процентов |
количество медицинских работников, имеющих свидетельство об аккредитации (форма N 30, графа 16, таб. 1100) х 100/общее количество медицинских работников х 100 (форма N 30, графа 9, табл. 1100). Форма N 30 "Сведения о медицинской организации", утвержденная приказом Росстата от 03.08.2018 N 483 "Об утверждении статистического инструментария для организации Министерством здравоохранения Российской Федерации федерального статистического наблюдения в сфере охраны здоровья" |
базовый показатель 1 - количество медицинских работников, имеющих свидетельство об аккредитации. Базовый показатель 2 - общее количество медицинских работников |
8. Подпрограмма 7 "Экспертиза и контрольно-надзорные функции в сфере охраны здоровья" | ||||
7.1 |
1. Доля фактически выполненных проверок к общему количеству проверок, внесенных в утвержденный годовой план |
процентов |
соотношение количества проверок, внесенных в утвержденный годовой план к количеству проверок, фактически выполненных в течение года, рассчитанное в процентах |
базовый показатель 1 - количество проверок, внесенных в утвержденный годовой план. Базовый показатель 2 - количество проверок, фактически выполненных в течение года |
9. Подпрограмма 8 "Управление развитием отрасли" | ||||
8.1 |
1. Среднее количество медицинских работников на одно автоматизированное рабочее место |
человек |
количество медицинских работников/количество автоматизированных рабочих мест Форма N 30 "Сведения о медицинской организации", утвержденная приказом Росстата от 03.08.2018 N 483 "Об утверждении статистического инструментария для организации Министерством здравоохранения Российской Федерации федерального статистического наблюдения в сфере охраны здоровья" |
базовый показатель 1 - количество медицинских работников. Базовый показатель 2 - количество автоматизированных рабочих мест |
8.2 |
2. Уровень освоения бюджетных средств, выделенных на реализацию программы |
|
лимиты бюджетных обязательств, утвержденных Управлению здравоохранения из средств бюджета города Таганрога на текущий финансовый год/освоенные бюджетные назначения |
базовый показатель 1 - лимиты бюджетных обязательств Базовый показатель 2 - освоенные бюджетные назначения |
По-видимому, в тексте предыдущего абзаца допущена опечатка. Форма N 31 "Сведения о медицинской помощи детям и подросткам-школьникам" утверждена приказом Федеральной службы государственной статистики от 28 января 2009 г. N 12
Приложение N 3
к муниципальной программе
города Таганрога
"Развитие здравоохранения"
Перечень
подпрограмм, основных мероприятий и мероприятий ведомственных целевых программ
Нумерация подразделов в таблице приводится в соответствии с источником
N п/п |
Номер и наименование основного мероприятия |
Соисполнитель, участник, ответственный за исполнение основного мероприятия |
Срок (годы) |
Ожидаемый непосредственный результат (краткое описание) |
Последствия нереализации основного мероприятия |
Связь с показателями государственной программы (подпрограммы) |
|
начала реализации |
окончания реализации |
||||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
1. Подпрограмма 1 "Профилактика заболеваний и формирование здорового образа жизни. Развитие первичной медико-санитарной помощи" | |||||||
1. Цель подпрограммы 1. Увеличение ожидаемой продолжительности жизни населения города Таганрога за счет формирования здорового образа жизни и профилактики неинфекционных и инфекционных заболеваний взрослых и детей | |||||||
1.1. Задача 1 подпрограммы 1. Создание условий для развития профилактики неинфекционных и инфекционных заболеваний, формирования здорового образа жизни, в том числе у детей | |||||||
1.1.1 |
Основное мероприятие 1.1. Развитие системы медицинской профилактики неинфекционных заболеваний и формирования здорового образа жизни, в том числе у детей |
Управление здравоохранения г. Таганрога, Управление капитального строительства города Таганрога; медицинские организации муниципальной системы здравоохранения |
2019 |
2030 |
Своевременное выявление факторов риска неинфекционных заболеваний и их коррекция |
Рост факторов риска неинфекционных заболеваний, увеличение заболеваемости и смертности, снижение качества жизни и ее продолжительности |
Влияет на достижение показателей 1, 2, 3, 1.2, 1.3 |
1.1.2 |
Основное мероприятие 1.2. Профилактика инфекционных заболеваний, включая иммунопрофилактику |
Управление здравоохранения г. Таганрога, медицинские организации муниципальной системы здравоохранения |
2019 |
2030 |
Снижение уровня заболеваемости природно-очаговыми инфекциями, управляемыми средствами иммунопрофилактики, до спорадических случаев |
Возникновение и распространение особо опасных природно-очаговых инфекционных заболеваний |
Влияет на достижение показателей 1, 2, 3, 1.7 |
1.1.3 |
Основное мероприятие 1.3. Профилактика ВИЧ, вирусных гепатитов B и C |
Управление здравоохранения г. Таганрога, медицинские организации муниципальной системы здравоохранения |
2019 |
2030 |
Своевременное выявление, лечение ВИЧ-инфекции, вирусных гепатитов В, С, а также противодействие распространению данных инфекций |
Распространение ВИЧ-инфекции и вирусных гепатитов В, С среди населения города |
Влияет на достижение показателей 1, 1.8 |
1.1.4 |
Основное мероприятие 1.4. Развитие первичной медико-санитарной помощи. Развитие системы раннего выявления заболеваний, патологических состояний и факторов риска их развития, включая проведение медицинских осмотров и диспансеризации населения, в том числе детей |
Управление здравоохранения г. Таганрога, медицинские организации муниципальной системы здравоохранения |
2019 |
2030 |
Улучшение организации оказания первичной медико-санитарной помощи жителям города в целях приближения ее к их месту жительства, месту работы или обучения |
Снижение эффективности и качества медицинской помощи |
Влияет на достижение показателей 1, 2, 3, 1.2, 1.3 |
1.1.5 |
Основное мероприятие 1.5. Развитие материально-технической базы детских поликлиник |
Управление здравоохранения г. Таганрога, медицинские организации муниципальной системы здравоохранения |
2019 |
2030 |
Повышение доступности и качества первичной медико-санитарной помощи детям |
Снижение доступности и качества первичной медико-санитарной помощи детям в медицинских организациях |
Влияет на достижение показателей 1.14, 5 |
1.1.6 |
Основное мероприятие 1.6. Развитие профилактической направленности педиатрической службы |
Управление здравоохранения г. Таганрога, медицинские организации муниципальной системы здравоохранения |
2019 |
2030 |
Увеличение доли детей от 0 до 17 лет, посетивших детские поликлиники с профилактической целью. Раннее выявление заболеваний |
Позднее выявление заболеваний, увеличение младенческой и детской смертности, снижение продолжительности жизни |
Влияет на достижение показателей 1.2, 1.3, 1.12, 5 |
1.1.7 |
Основное мероприятие 1.7. Создание в детских поликлиниках организационно-планировочных решений внутренних пространств, обеспечивающих комфортность пребывания детей |
Медицинские организации муниципальной системы здравоохранения |
2019 |
2030 |
Повышение доступности и качества первичной медико-санитарной помощи детям |
Снижение комфорта при посещении детских поликлиник |
Влияет на достижение показателей 1.14, 5 |
II. Подпрограмма 2 "Совершенствование оказания специализированной, включая высокотехнологичную, медицинской помощи, скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской помощи, медицинской эвакуации" | |||||||
2. Цель подпрограммы 2. Повышение эффективности оказания специализированной, включая высокотехнологичную, медицинскую помощь, скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской помощи, медицинской эвакуации | |||||||
2.1 Задача 1 подпрограммы 2. Создание условий для повышения доступности и качества оказания специализированной, включая высокотехнологичную, медицинскую помощь, скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской помощи, медицинской эвакуации | |||||||
2.1.1 |
Основное мероприятие 2.1. Совершенствование системы оказания медицинской помощи больным туберкулезом |
Управление здравоохранения г. Таганрога, медицинские организации муниципальной системы здравоохранения |
2019 |
2030 |
Снижение заболеваемости, инвалидизации и смертности населения от туберкулеза |
Повышение уровня заболеваемости, инвалидизации и смертности от туберкулеза |
Влияет на достижение показателей 1, 2, 3, 2.5, 2.20 |
2.1.2 |
Основное мероприятие 2.2. Совершенствование оказания медицинской помощи лицам, инфицированным вирусом иммунодефицита человека, гепатитами B и C |
Управление здравоохранения г. Таганрога, медицинские организации муниципальной системы здравоохранения |
2019 |
2030 |
Снижение смертности и инвалидизации среди ВИЧ-инфицированных, повышение качества и продолжительности их жизни |
Увеличение риска передачи ВИЧ-инфекции в общей популяции населения, что приведет к увеличению заболеваемости ВИЧ-инфекцией, смертности и инвалидизации среди ВИЧ-инфицированных |
Влияет на достижение показателей 1, 2, 3, 2.18, 2.19 |
2.1.3 |
Основное мероприятие 2.3. Совершенствование системы оказания медицинской помощи больным сосудистыми заболеваниями |
Управление здравоохранения г. Таганрога, медицинские организации муниципальной системы здравоохранения |
2019 |
2030 |
Снижение заболеваемости, инвалидизации и смертности жителей города от сердечно-сосудистых заболеваний |
Повышение уровня заболеваемости, инвалидизации и смертности от сердечно-сосудистых заболеваний |
Влияет на достижение показателей 1, 2,3, 2.2, 2.11, 2.12 |
2.1.4 |
Основное мероприятие 2.4. Совершенствование системы оказания медицинской помощи больным онкологическими заболеваниями |
Управление здравоохранения г. Таганрога, медицинские организации муниципальной системы здравоохранения |
2019 |
2030 |
Улучшение качества, увеличение продолжительности жизни, сохранение трудового потенциала больных онкологическими заболеваниями, снижение инвалидизации и смертности населения от онкологических заболеваний |
Повышение уровня смертности и инвалидизации населения от онкозаболеваний |
Влияет на достижение показателей 1, 2, 3, 2.4, 2.13, 2.14 |
2.1.5 |
Основное мероприятие 2.5. Совершенствование оказания скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской помощи, медицинской эвакуации |
Управление здравоохранения г. Таганрога, медицинские организации муниципальной системы здравоохранения |
2019 |
2030 |
Сокращение периода ожидания скорой медицинской помощи больным с различными неотложными состояниями |
Несвоевременное оказание скорой медицинской помощи больным |
Влияет на достижение показателей 1, 2,3, 2.16 |
2.1.6 |
Основное мероприятие 2.6. Совершенствование оказания медицинской помощи пострадавшим при дорожно-транспортных происшествиях |
Управление здравоохранения г. Таганрога, медицинские организации муниципальной системы здравоохранения |
2019 |
2030 |
Снижение количества умерших в результате дорожно-транспортных происшествий |
Повышение уровня смертности в результате дорожно-транспортных происшествий |
Влияет на достижение показателей 1, 2, 3, 2.3, 2.16, 2.17 |
2.1.7 |
Основное мероприятие 2.7. Совершенствование системы оказания медицинской помощи больным прочими заболеваниями |
Управление здравоохранения г. Таганрога, медицинские организации муниципальной системы здравоохранения |
2019 |
2030 |
Повышение качества оказания медицинской помощи |
Снижение качества диагностики и оказания медицинской помощи |
Влияет на достижение показателей 1, 2, 3 |
III. Подпрограмма 3 "Охрана здоровья матери и ребенка" | |||||||
3. Цель программы 3. Повышение эффективности службы родовспоможения и детства | |||||||
3.1. Задача 1 программы 3. Повышение доступности и качества медицинской помощи матерям и детям, а также: совершенствование и развитие пренатальной и неонатальной диагностики; развитие медицинской помощи детскому населению; увеличение охвата трехэтапной химиопрофилактикой пар "мать - дитя" в целях предотвращения вертикальной передачи ВИЧ-инфекции; снижение количества абортов | |||||||
3.1.1 |
Основное мероприятие 3.1. Совершенствование службы родовспоможения |
Управление здравоохранения г. Таганрога, медицинские организации муниципальной системы здравоохранения |
2019 |
2030 |
Снижение младенческой смертности от врожденных пороков, наследственных болезней, а также снижение уровня детской инвалидности |
Повышение уровня младенческой и детской смертности, рост уровня заболеваемости у детей, увеличение показателя первичной инвалидности среди детского населения |
Влияет на достижение показателей 1, 2, 4, 3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 3.5, 3.6 |
3.1.2 |
Основное мероприятие 3.2. Создание системы раннего выявления и коррекции нарушений развития ребенка |
Управление здравоохранения г. Таганрога, медицинские организации муниципальной системы здравоохранения |
2019 |
2030 |
Снижение младенческой смертности за счет недоношенных и маловесных детей; детей, рожденных с врожденными пороками развития, наследственными и хромосомными заболеваниями |
Повышение уровня младенческой и детской смертности от врожденных пороков развития и наследственных заболеваний; увеличение показателя первичной инвалидности среди детского населения |
Влияет на достижение показателей 1, 5, 3.2, 3.3, 3.4, 3.5, 3.6 |
3.1.3 |
Основное мероприятие 3.3. Выхаживание детей с экстремально низкой массой тела |
Управление здравоохранения г. Таганрога, медицинские организации муниципальной системы здравоохранения |
2019 |
2030 |
Снижение младенческой смертности, в том числе неонатальной смертности, предупреждение развития инвалидизирующих заболеваний у глубоко недоношенных детей |
Повышение уровня младенческой и детской смертности, рост уровня заболеваемости у новорожденных детей, увеличение показателя первичной инвалидности среди детского населения |
Влияет на достижение показателей 1, 5 |
3.1.4 |
Основное мероприятие 3.4. Развитие специализированной медицинской помощи детям |
Управление здравоохранения г. Таганрога, медицинские организации муниципальной системы здравоохранения |
2019 |
2030 |
Снижение младенческой смертности, детской смертности, снижение уровня госпитализации детей и больничной летальности |
Повышение уровня младенческой и детской смертности, увеличение показателя первичной инвалидности среди детского населения |
Влияет на достижение показателей 1, 5 |
3.1.5 |
Основное мероприятие 3.5. Совершенствование методов борьбы с вертикальной передачей ВИЧ от матери к плоду |
Управление здравоохранения г. Таганрога, медицинские организации муниципальной системы здравоохранения |
2019 |
2030 |
Снижение заболеваемости детей ВИЧ-инфекцией от ВИЧ-инфицированных матерей, снижение смертности детей от ВИЧ-инфекции |
Подъем уровня заболеваемости и смертности детей с ВИЧ-инфекцией от ВИЧ-инфицированных матерей |
Влияет на достижение показателей 1, 5, 3.8 |
3.1.6 |
Основное мероприятие 3.6. Профилактика абортов |
Управление здравоохранения г. Таганрога, медицинские организации муниципальной системы здравоохранения |
2019 |
2030 |
Снижение числа абортов, увеличение рождаемости; увеличение числа женщин, оказавшихся от прерывания беременности |
Повышение показателя абортов среди женщин фертильного возраста, увеличение материнской смертности |
Влияет на достижение показателей 1, 3.7 |
IV. Подпрограмма 4 "Развитие медицинской реабилитации и санаторно-курортного лечения, в том числе детей" | |||||||
4. Цель подпрограммы 4.Развитие медицинской реабилитации жителей города и санаторного лечения детей в санатории, входящем в структуру муниципального здравоохранения | |||||||
4.1. Задача 1 подпрограммы 4. Создание условий для повышения доступности и качества оказания реабилитационной медицинской помощи населению и санаторного лечения детей в санатории, входящем в структуру муниципального здравоохранения | |||||||
4.1.1 |
Основное мероприятие 4.1. Развитие медицинской реабилитации, в том числе детей |
Управление здравоохранения г. Таганрога, медицинские организации муниципальной системы здравоохранения |
2019 |
2030 |
Создание полного цикла оказания эффективной медицинской помощи, в том числе детям: ранняя диагностика - своевременное лечение - медицинская реабилитация |
Увеличение сроков временной нетрудоспособности |
Влияет на достижение показателей 1, 4.2 |
4.1.2 |
Основное мероприятие 4.2. Развитие санаторного лечения детей в санатории, входящем в структуру муниципального здравоохранения |
Управление здравоохранения г. Таганрога, медицинские организации муниципальной системы здравоохранения |
2019 |
2030 |
Повышение охвата санаторно-курортным лечением пациентов |
Увеличение уровня инвалидизации населения города |
Влияет на достижение показателей 1, 4.1 |
V. Подпрограмма 5 "Оказание паллиативной помощи, в том числе детям" | |||||||
5. Цель подпрограммы 5. Обеспечение медицинской помощью неизлечимых пациентов, в том числе детей | |||||||
5.1. Задача 1 подпрограммы 5. Создание условий для повышения доступности и качества оказания паллиативной медицинской помощи | |||||||
5.1.1 |
Основное мероприятие 5.1. Оказание паллиативной помощи |
Управление здравоохранения г. Таганрога, медицинские организации муниципальной системы здравоохранения |
2019 |
2030 |
Создание эффективной службы паллиативной помощи неизлечимым пациентам, повышение качества жизни неизлечимых пациентов и их родственников, решение вопросов медицинской биоэтики |
Снижение качества жизни неизлечимых пациентов и их родственников |
Влияет на достижение показателя 5.1 |
VI. Подпрограмма 6 "Развитие кадровых ресурсов в здравоохранении" | |||||||
6. Цель подпрограммы 6. Обеспечение медицинских организаций системы здравоохранения квалифицированными кадрами, в первую очередь специалистами медицинских организаций, оказывающих медицинскую помощь в амбулаторных условиях | |||||||
6.1. Задача 1 подпрограммы 6. Снижение дефицита медицинских кадров, в том числе за счет снижения оттока кадров из муниципальной системы здравоохранения | |||||||
6.1.1 |
Основное мероприятие 6.1. Повышение квалификации и профессиональная переподготовка медицинских работников |
Управление здравоохранения г. Таганрога, медицинские организации муниципальной системы здравоохранения |
2019 |
2030 |
Обеспечение удовлетворенности населения города качеством оказываемой медицинской помощи |
Снижение уровня квалификации медицинских работников, несоблюдение требований, предъявляемых к уровню подготовки специалистов в соответствии с действующим законодательством |
Влияет на достижение показателей 6, 6.1, 6.6, 6.7 |
6.2. Задача 2 подпрограммы 6. Повышение престижа медицинской профессии | |||||||
6.2.1 |
Основное мероприятие 6.2. Повышение престижа медицинских специальностей |
Управление здравоохранения г. Таганрога, медицинские организации муниципальной системы здравоохранения |
2019 |
2030 |
Снижение кадрового дефицита |
Невыполнение мероприятия приведет к оттоку медицинских специалистов из отрасли и к увеличению дефицита медицинских кадров |
Влияет на достижение показателей 6, 6.2 |
6.3. Задача 3. подпрограммы 6. Развитие мер социальной поддержки медицинских работников | |||||||
6.3.1 |
Основное мероприятие 6.3. Социальная поддержка отдельных категорий медицинских работников |
Управление здравоохранения г. Таганрога, медицинские организации муниципальной системы здравоохранения |
2019 |
2030 |
Снижение кадрового дефицита |
Снижение укомплектованности медицинскими специалистами в территориях, традиционно испытывающих потребность в специалистах, повышение уровня квалификации средних медицинских работников, а также снижение качества оказываемых медицинских услуг в данных территориях |
Влияет на достижение показателей 6, 6.3, 6.4, 6.5, 6.9 |
VII. Подпрограмма 7. "Экспертиза и контрольно-надзорные функции в сфере охраны здоровья" | |||||||
7. Цель подпрограммы 7. Обеспечение экспертизы и контрольно-надзорных функций в сфере охраны здоровья | |||||||
7.1. Задача 1 подпрограммы 7. Создание условий для управления качеством в здравоохранении | |||||||
7.1.1 |
Основное мероприятие 7.1. Контроль качества и безопасности медицинской деятельности |
Управление здравоохранения г. Таганрога, медицинские организации муниципальной системы здравоохранения |
2019 |
2030 |
Оказание медицинской помощи в медицинских организациях Ростовской области в соответствии с порядками оказания медицинской помощи и на основе стандартов медицинской помощи, выполнение плана проверок |
Отсутствие эффективного контроля в системе здравоохранения; оказание медицинской помощи ненадлежащего качества |
Влияет на достижение показателя 7.1 |
7.1.2 |
Основное мероприятие 7.2. Организация обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения |
Управление здравоохранения г. Таганрога, Управление образования г. Таганрога медицинские организации муниципальной системы здравоохранения |
2019 |
2030 |
Снижение заболеваемости природно-очаговыми инфекциями до уровня спорадических случаев, стабилизация заболеваемости крымской геморрагической лихорадкой, лихорадкой Западного Нила; предупреждение вспышек инфекционных и паразитарных заболеваний, в том числе заболеваемости особо опасными инфекциями |
Распространение заболеваемости природно-очаговыми инфекциями; возникновение вспышек инфекционных и паразитарных заболеваний на территории города, в том числе заболеваемости особо опасными инфекциями |
Влияет на достижение показателей 2, 3 |
VIII. Подпрограмма 8 "Управление развитием отрасли" | |||||||
8. Цель подпрограммы 8. Обеспечение системности в организации охраны здоровья | |||||||
8.1. Задача 1 подпрограммы 8. Создание единого информационного пространства для всех заинтересованных сторон: пациентов, врачей, организаций и органов управления здравоохранением | |||||||
8.1.1 |
Основное мероприятие 8.1. Информатизация здравоохранения, включая развитие телемедицины, создание механизмов взаимодействия медицинских организаций на основе единой государственной информационной системы в сфере здравоохранения |
Управление здравоохранения г. Таганрога, медицинские организации муниципальной системы здравоохранения |
2019 |
2030 |
Повышение эффективности управления в сфере здравоохранения и повышение качества оказания медицинской помощи на основе информационно - технологической поддержки; формирование единой информационной системы и статистической отчетности здравоохранения |
Низкая эффективность управления в сфере здравоохранения; отсутствие единой информационной системы и статистической отчетности здравоохранения |
Влияет на достижение показателя 8.1 |
8.1. Задача 2 подпрограммы 8. Руководство и управление деятельностью медицинских организаций муниципальной системы здравоохранения | |||||||
8.2.1 |
Основное мероприятие 8.2. Руководство и управление деятельностью медицинских организаций муниципальной системы здравоохранения |
Управление здравоохранения г. Таганрога |
2019 |
2030 |
Выполнение основных мероприятий и мероприятий, предусмотренных муниципальной программой, а также достижение целевых показателей; создание управленческой структуры, обеспечивающей эффективную реализацию муниципальной программы; уплата налогов в установленном порядке |
Отсутствие управленческой структуры, обеспечивающей эффективную реализацию муниципальной программы |
Влияет на достижение показателя 8.2 |
Приложение N 4
к муниципальной программе
города Таганрога
"Развитие здравоохранения"
Перечень
инвестиционных проектов
N |
Наименование инвестиционного проекта |
Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник |
Номер и дата положительного заключения государственной (негосударственной) экспертизы |
Источники финансирования |
Сводная сметная стоимость проекта, тыс. руб. |
Объем расходов |
||||||||||||
Всего (тыс. руб.) |
В том числе по годам реализации муниципальной программы |
|||||||||||||||||
2019 год |
2020 год |
2021 год |
2022 год |
2023 год |
2024 год |
2025 год |
2026 год |
2027 год |
2028 год |
2029 год |
2030 год |
|||||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
16 |
17 |
18 |
19 |
|
Муниципальная программа города Таганрога "Развитие здравоохранения" |
|
Х |
всего |
- |
316417,9 |
19722,1 |
134797,6 |
95530,4 |
58403,4 |
7964,4 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
федеральный бюджет |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||||
областной бюджет |
- |
21297 5,7 |
- |
97544,7 |
65 124,3 |
44269,7 |
6037,0 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||||
местный бюджет |
- |
103442,2 |
19722,1 |
37252,9 |
30406,1 |
14133,7 |
1927,4 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||||
Подпрограмма 1 "Профилактика заболеваний, в том числе социально значимых, и формирование здорового образа жизни. Развитие первичной медико-санитарной помощи" | ||||||||||||||||||
|
Капитальный ремонт педиатрического отделения N 3 МБУЗ "Детская городская поликлиника N 2" г. Таганрога по адресу: г. Таганрог, ул. Лизы Чайкиной, 45 |
Управление здравоохранения г. Таганрога, медицинские организации муниципальной системы здравоохранения |
N 61-1-0184-19 от 06.03.2019 |
всего |
- |
38282,7 |
- |
38282,7 |
|
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
федеральный бюджет |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||||
областной бюджет |
- |
28405,7 |
- |
28405,7 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||||
местный бюджет |
- |
9877,0 |
- |
9 877,0 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||||
|
Капитальный ремонт педиатрического отделения N 2 МБУЗ "Детская городская поликлиника N 2" г. Таганрога по адресу: г. Таганрог, ул. Пальмиро Тольятти, 18 |
Управление здравоохранения г. Таганрога, медицинские организации муниципальной системы здравоохранения |
N 61-1-0114-19 от 11.02.2019 |
всего |
- |
34722, 3 |
- |
34722,3 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
федеральный бюджет |
- |
|
- |
|
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||||
областной бюджет |
- |
25763,9 |
- |
25763,9 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||||
местный бюджет |
|
8958,4 |
|
8958,4 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
|
Капитальный ремонт педиатрического отделения N 4 Консультативное отделение МБУЗ "Детская городская поликлиника N 2" г. Таганрога по адресу: г. Таганрог, ул. Антона Глушко, 12 |
Управление здравоохранения г. Таганрога, медицинские организации муниципальной системы здравоохранения |
N 61-1-0491-19 от 31.05.2019 |
всего |
- |
48 173,6 |
- |
3 835,8 |
44337,8 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
федеральный бюджет |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||||
областной бюджет |
- |
36454,1 |
- |
2846,1 |
33608,0 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||||
местный бюджет |
|
11719,5 |
|
989,7 |
10729,8 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
|
Разработка проектно-сметной документации на проведение капитального ремонта объектов МБУЗ "ДГП N 2" |
Управление здравоохранения г. Таганрога, медицинские организации муниципальной системы здравоохранения |
- |
всего |
- |
9950,0 |
9950,0 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
федеральный бюджет |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||||
областной бюджет |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||||
местный бюджет |
|
9950,0 |
9950,0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
|
Приобретение дизельного источника электроэнергии для МБУЗ "КДЦ" |
Управление здравоохранения г. Таганрога, медицинские организации муниципальной системы здравоохранения |
- |
всего |
573,4 |
573,4 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
федеральный бюджет |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
областной бюджет |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||||
местный бюджет |
- |
573,4 |
573,4 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||||
|
Приобретение автомобилей "Ларгус" |
Управление здравоохранения г. Таганрога, медицинские организации муниципальной системы здравоохранения |
- |
всего |
- |
4499,0 |
- |
2974,6 |
1525,4 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
федеральный бюджет |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
||||
областной бюджет |
- |
3363,4 |
- |
2207,1 |
1156,3 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
||||
местный бюджет |
- |
1136,6 |
- |
7675 |
369,1 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
||||
Подпрограмма 2 "Совершенствование оказания специализированной, включая высокотехнологичную, медицинской помощи, скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской помощи, медицинской эвакуации" | ||||||||||||||||||
|
Капитальный комплексный ремонт здания 2-х этажного офтальмологического корпуса (Литер Б, п/Б, б) МБУЗ "Городская больница N 7" по адресу: г. Таганрог, Ростовской области, ул. Ленина, 216-а 1 |
Управление здравоохранения г. Таганрога, медицинские организации муниципальной системы здравоохранения |
N 61-1-0585-17 от 22.12.2017 |
всего |
97207,2 |
50439,0 |
- |
|
|
50439,0 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
федеральный бюджет |
- |
- |
- |
|
|
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||||
областной бюджет |
- |
38232,7 |
- |
|
|
38232,7 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||||
местный бюджет |
- |
12206,3 |
- |
- |
- |
12206,3 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||||
|
Приобретение автомобиля для перевозки тел умерших граждан для МБУЗ "Патолого-анатомическое бюро" |
Управление здравоохранения г. Таганрога, медицинские организации муниципальной системы здравоохранения |
Х |
всего |
- |
1140,0 |
1140,0 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
федеральный бюджет |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||||
областной бюджет |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||||
местный бюджет |
- |
1140,0 |
1140,0 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||||
|
Приобретение автомобилей скорой медицинской помощи для МБУЗ "Городская больница скорой медицинской помощи" |
Управление здравоохранения г. Таганрога, медицинские организации муниципальной системы здравоохранения |
Х |
всего |
- |
15132,4 |
- |
7168,0 |
- |
7964,4 |
7964,4 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
федеральный бюджет |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||||
областной бюджет |
- |
11355, 6 |
- |
5318,6 |
- |
6037,0- |
6037,0- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||||
местный бюджет |
|
3776,8 |
|
1849,4 |
|
1927,4 |
1927,4 |
|
|
|
|
|
|
|
||||
|
МБУЗ "ГБСМП", Участок для обеззараживания отходов класса "В" 4 |
Управление здравоохранения г. Таганрога, медицинские организации муниципальной системы здравоохранения |
- |
всего |
- |
3040,0 |
3040,0 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
федеральный бюджет |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||||
областной бюджет |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||||
местный бюджет |
|
3040,0 |
3040,0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
|
Разработка проектной документации на капитальный ремонт пристройки (Лит. А3, п/А3) МБУЗ "ДГБ", расположенного по адресу: г. Таганрог, ул. Ломакина, 57 |
Управление здравоохранения г. Таганрога, медицинские организации муниципальной системы здравоохранения |
|
всего |
- |
1200,0 |
1200,0 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
федеральный бюджет |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||||
областной бюджет |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||||
местный бюджет |
- |
1200,0 |
1200,0 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||||
Подпрограмма 3 "Охрана здоровья матери и ребенка" | ||||||||||||||||||
|
Разработка проектной и рабочей документации для объекта "Капитальный ремонт существующего здания перинатального центра на территории родильного дома по ул. Ленина, 153 в г. Таганроге |
Управление здравоохранения г. Таганрога, Управление капитального строительства г. Таганрога |
N 61-1-1-20098-18 от 05.07.2018 |
всего |
110 567,13 |
882,1 |
882,1 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
федеральный бюджет |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||||
областной бюджет |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||||
местный бюджет |
- |
882,1 |
882,1 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||||
|
Капитальный ремонт существующего здания перинатального центра на территории родильного дома по ул. Ленина, 153 в г. Таганроге |
Управление здравоохранения г. Таганрога, медицинские организации муниципальной системы здравоохранения |
|
всего |
- |
84531,7 |
- |
44478,9 |
40052,8 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
федеральный бюджет |
- |
|
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||||
областной бюджет |
- |
63363,3 |
- |
33 003,3 |
30360,0 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||||
местный бюджет |
- |
21168,4 |
- |
11 475,6 |
9692,8 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||||
|
Разработка проектно-сметной документации по объекту: "Капитальный ремонт отделки стен, потолков, пола, замена окон и дверей в здании Акушерского корпуса (Литер А по ул. Фрунзе, 146-а), МБУЗ "Родильный дом" г. Таганрог |
Управление здравоохранения г. Таганрога, медицинские организации муниципальной системы здравоохранения |
|
всего |
- |
1000,0 |
1000,0 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
федеральный бюджет |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||||
областной бюджет |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||||
местный бюджет |
- |
1000,0 |
1000,0 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||||
Подпрограмма 5 "Оказание паллиативной помощи, в том числе детям" | ||||||||||||||||||
|
Ремонт кровли корпуса "Литер А" МБУЗ "Городская больница N 3" |
Управление здравоохранения г. Таганрога, медицинские организации муниципальной системы здравоохранения |
|
всего |
33239 |
1936,6 |
1936,6 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
федеральный бюджет |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||||
областной бюджет |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||||
местный бюджет |
- |
1936,6 |
1936,6 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||||
Подпрограмма 8 "Управление развитием отрасли" | ||||||||||||||||||
|
Капитальный ремонт нежилых зданий, расположенных по адресу: ул. Розы Люксембург, 12 |
Управление здравоохранения г. Таганрога |
- |
всего |
- |
112949,7 |
- |
3335,3 |
9614,4 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
федеральный бюджет |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||||
областной бюджет |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||||
местный бюджет |
- |
112949,7 |
- |
3335,3 |
9614,4 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
Приложение N 5
к муниципальной программе
города Таганрога
"Развитие здравоохранения"
Расходы
бюджета на реализацию муниципальной программы города Таганрога "Развитие здравоохранения"
Номер и наименование основного мероприятия подпрограммы, мероприятия ведомственной целевой программы |
Ответственный исполнитель, соисполнители, участники |
Код бюджетной классификации расходов |
Объем расходов всего (тыс. руб.) |
В том числе по годам реализации муниципальной программы |
||||||||||||||
ГР БС |
РзПр |
ЦСР |
ВР |
2019 год |
2020 год |
2021 год |
2022 год |
2023 год |
2024 год |
2025 год |
2026 год |
2027 год |
2028 год |
2029 год |
2030 год |
|||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
16 |
17 |
18 |
19 |
Муниципальная программа города Таганрога "Развитие здравоохранения" |
Всего, в том числе |
Х |
X |
01000 00000 |
X* |
2776378,1 |
219589,3 |
449231,0 |
328203,6 |
242944,9 |
192505,9 |
191986,2 |
191986,2 |
191986,2 |
191986,2 |
191986,2 |
191986,2 |
191986,2 |
Управление здравоохранения г. Таганрога, муниципальные учреждения здравоохранения |
905 |
0900 |
01 Х |
X |
2769255,0 |
218208,2 |
448709,0 |
327681,6 |
242422,9 |
191983,9 |
191464,2 |
191464,2 |
191464,2 |
191464,2 |
191464,2 |
191464,2 |
191464,2 |
|
Управление капитального строительства города Таганрога |
911 |
0900 |
01 Х |
X |
882,1 |
882,1 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
Управление образования г. Таганрога |
907 |
0700 |
01 Х |
X |
6241,0 |
499,0 |
522,0 |
522,0 |
522,0 |
522,0 |
522,0 |
522,0 |
522,0 |
522,0 |
522,0 |
522,0 |
522,0 |
|
Подпрограмма 1 "Профилактика заболеваний, в том числе социально значимых, и формирование здорового образа жизни. Развитие первичной медико-санитарной помощи" |
Управление здравоохранения г. Таганрога, медицинские организации муниципальной системы здравоохранения |
905 |
0900 |
01 1 Х |
X |
239908,7 |
32312,6 |
99544,6 |
60366,6 |
4108,4 |
4108,46 |
5638,3 |
5638,3 |
5638,3 |
5638,3 |
5638,3 |
5638,3 |
5638,3 |
Основное мероприятие 1.1. Развитие системы медицинской профилактики неинфекционных заболеваний и формирования здорового образа жизни, в том числе у детей |
Управление здравоохранения г. Таганрога, медицинские организации муниципальной системы здравоохранения |
905 |
0902 |
01100 21010 |
612 |
799,6 |
99,6 |
- |
- |
- |
- |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
Основное мероприятие 1.2. Профилактика инфекционных заболеваний, включая иммунопрофилактику |
Управление здравоохранения г. Таганрога, медицинские организации муниципальной системы здравоохранения |
905 |
0902 |
01100 21850 |
612 |
517552 |
4612,4 |
40712 |
40712 |
37502 |
37502 |
4500,0 |
4500,0 |
4500,0 |
4500,0 |
4500,0 |
4500,0 |
4500,0 |
905 |
0909 |
01100 21040 |
612 |
4062,0 |
469,7 |
304,4 |
- |
- |
- |
469,7 |
469,7 |
469,7 |
469,7 |
469,7 |
469,7 |
469,7 |
||
Основное мероприятие 1.3. Профилактика ВИЧ, вирусных гепатитов B и C |
Управление здравоохранения г. Таганрога, медицинские организации муниципальной системы здравоохранения |
905 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
Основное мероприятие 1.4. Развитие первичной медико-санитарной помощи, в том числе сельским жителям. Развитие системы раннего выявления заболеваний, патологических состояний и факторов риска их развития, включая проведение медицинских осмотров и диспансеризации населения, в том числе детей |
Управление здравоохранения г. Таганрога, медицинские организации муниципальной системы здравоохранения |
905 |
0902 |
01100 21080 |
612 |
194,2 |
165,1 |
29,1 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
905 |
0902 |
01100 21090 |
612 |
1331,8 |
1433 |
1385 |
- |
- |
- |
150,0 |
150,0 |
150,0 |
150,0 |
150,0 |
150,0 |
150,0 |
||
905 |
0902 |
01100 21100 |
612 |
22969,1 |
4227,1 |
13850,0 |
4892,0 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||
905 |
0902 |
01100 21101 |
612 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||
905 |
0902 |
01100 29020 |
612 |
12181,2 |
10014,0 |
45,0 |
1600,0 |
- |
- |
74,6 |
74,6 |
74,6 |
74,6 |
74,6 |
74,6 |
74,6 |
||
905 |
0903 |
01100 21100 |
612 |
2948,1 |
2948,1 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||
905 |
0909 |
01100 21190 |
612 |
4101,2 |
284,9 |
333,7 |
358,2 |
358,2 |
358,2 |
344,0 |
344,0 |
344,0 |
344,0 |
344,0 |
344,0 |
344,0 |
||
905 |
0909 |
01100 21211 |
612 |
2045,3 |
264,8 |
957,3 |
823,2 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||
905 |
0902 |
01100 24050 |
612 |
2758,8 |
|
|
2758,8 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
905 |
0909 |
01100 S3820 |
612 |
4500,0 |
- |
2974,6 |
1525,4 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||
Основное мероприятие 1.5. Развитие материально-технической базы детских поликлиник |
Управление здравоохранения г. Таганрога, медицинские организации муниципальной системы здравоохранения |
905 |
0902 |
011N4 S3010 |
612 |
121178,6 |
- |
76840,8 |
44337,8 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
Основное мероприятие 1.6. Развитие профилактической направленности педиатрической службы |
Управление здравоохранения г. Таганрога, медицинские организации муниципальной системы здравоохранения |
905 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
Основное мероприятие 1.7. Создание в детских поликлиниках организаций организационно-планировочных решений внутренних пространств, обеспечивающих комфортность пребывания детей |
Управление здравоохранения г. Таганрога, медицинские организации муниципальной системы здравоохранения |
905 |
0902 |
01100 21100 |
612 |
9083,6 |
9083,6 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
Подпрограмма 2 "Совершенствование оказания специализированной, включая высокотехнологичную, медицинской помощи, скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской помощи, медицинской эвакуации" |
Управление здравоохранения г. Таганрога, медицинские организации муниципальной системы здравоохранения |
905 |
0900 |
01 2 Х |
Х |
554613,4 |
35668,2 |
47602,0 |
65470,4 |
87907,4 |
37468,4 |
40071,0 |
40071,0 |
40071,0 |
40071,0 |
40071,0 |
40071,0 |
40071,0 |
Основное мероприятие 2.1. Совершенствование системы оказания медицинской помощи больным туберкулезом |
Управление здравоохранения г. Таганрога, медицинские организации муниципальной системы здравоохранения |
905 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
Основное мероприятие 2.2. Совершенствование оказания медицинской помощи лицам, инфицированным вирусом иммунодефицита человека, гепатитами B и C |
Управление здравоохранения г. Таганрога, медицинские организации муниципальной системы здравоохранения |
905 |
0902 |
01200 02410 |
611 |
706,3 |
55,1 |
57,2 |
59,4 |
59,4 |
59,4 |
59,4 |
59,4 |
59,4 |
59,4 |
59,4 |
59,4 |
59,4 |
905 |
0902 |
01200 02410 |
612 |
33,4 |
- |
16,7 |
16,7 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||
905 |
0902 |
01200 72430 |
611 |
20504,1 |
1574,4 |
1724,8 |
1753,8 |
1753,8 |
1753,8 |
1679,0 |
1679,0 |
1679,0 |
1679,0 |
1679,0 |
1679,0 |
1679,0 |
||
Основное мероприятие 2.3. Совершенствование системы оказания медицинской помощи больным сосудистыми заболеваниями |
Управление здравоохранения г. Таганрога, медицинские организации муниципальной системы здравоохранения |
905 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
Основное мероприятие 2.4. Совершенствование системы оказания медицинской помощи больным онкологическими заболеваниями |
Управление здравоохранения г. Таганрога, медицинские организации муниципальной системы здравоохранения |
905 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
Основное мероприятие 2.5. Совершенствование оказания скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской помощи, медицинской эвакуации |
Управление здравоохранения г. Таганрога, медицинские организации муниципальной системы здравоохранения |
905 |
0909 |
01200 S3820 |
612 |
23096,8 |
- |
7168,0 |
- |
7964,4 |
7964,4 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
905 |
0909 |
01200 21180 |
612 |
650,0 |
50,0 |
200,0 |
50,0 |
- |
- |
50,0 |
50,0 |
50,0 |
50,0 |
50,0 |
50,0 |
50,0 |
||
Основное мероприятие 2.6. Совершенствование оказания медицинской помощи пострадавшим при дорожно-транспортных происшествиях |
Управление здравоохранения г. Таганрога, медицинские организации муниципальной системы здравоохранения |
905 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
Основное мероприятие 2.7. Совершенствование системы оказания медицинской помощи больным прочими заболеваниями |
Управление здравоохранения г. Таганрога, медицинские организации муниципальной системы здравоохранения |
905 |
0901 |
01200 21080 |
612 |
7604,4 |
394,3 |
5810,1 |
- |
- |
- |
200,0 |
200,0 |
200,0 |
200,0 |
200,0 |
200,0 |
200,0 |
905 |
0901 |
01200 21090 |
612 |
1203,9 |
- |
497,5 |
706,4 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||
905 |
0901 |
01200 21100 |
612 |
95659,1 |
6292,8 |
4530,5 |
- |
- |
- |
12119,4 |
12119,4 |
12119,4 |
12119,4 |
12119,4 |
12119,4 |
12119,4 |
||
905 |
0901 |
01200 29020 |
612 |
41122,2 |
1293,6 |
335,9 |
34900,0 |
- |
- |
656,1 |
656,1 |
656,1 |
656,1 |
656,1 |
656,1 |
656,1 |
||
905 |
0901 |
01200 S3010 |
612 |
50439,0 |
- |
- |
- |
50439,0 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||
905 |
0909 |
01200 21100 |
612 |
1140,0 |
1140,0 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||
905 |
0909 |
01200 21110 |
612 |
500,0 |
50,0 |
100,0 |
- |
- |
- |
50,0 |
50,0 |
50,0 |
50,0 |
50,0 |
50,0 |
50,0 |
||
905 |
0909 |
01200 21200 |
612 |
44534,7 |
3800,5 |
4700,0 |
4752,4 |
4752,4 |
4752,4 |
3111,0 |
3111,0 |
3111,0 |
3111,0 |
3111,0 |
3111,0 |
3111,0 |
||
905 |
0909 |
01200 02410 |
611 |
29917,0 |
2331,2 |
2419,8 |
2516,6 |
2516,6 |
2516,6 |
2516,6 |
2516,6 |
2516,6 |
2516,6 |
2516,6 |
2516,6 |
2516,6 |
||
905 |
0909 |
01200 02410 |
612 |
588,6 |
2,0 |
293,3 |
293,3 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||
905 |
0909 |
01200 72430 |
611 |
237104,4 |
18684,3 |
19748,2 |
20421,8 |
20421,8 |
20421,8 |
19629,5 |
19629,5 |
19629,5 |
19629,5 |
19629,5 |
19629,5 |
19629,5 |
||
Подпрограмма 3 "Охрана здоровья матери и ребенка" |
Всего, в том числе |
900 |
0900 |
013Х |
X |
94419,8 |
2451,1 |
45430,9 |
40684,4 |
- |
- |
836,2 |
836,2 |
836,2 |
836,2 |
836,2 |
836,2 |
836,2 |
Управление здравоохранения г. Таганрога, медицинские организации муниципальной системы здравоохранения |
905 |
0900 |
013Х |
X |
93537,7 |
1569,0 |
45430,9 |
40684,4 |
- |
- |
836,2 |
836,2 |
836,2 |
836,2 |
836,2 |
836,2 |
836,2 |
|
Управление капитального строительства города Таганрога |
911 |
0900 |
01 3 Х |
Х |
882,1 |
882,1 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
Основное мероприятие 3.1. Совершенствование службы родовспоможения |
Управление здравоохранения г. Таганрога, медицинские организации муниципальной системы здравоохранения |
905 |
0901 |
01300 21080 |
612 |
58,1 |
- |
58,1 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
905 |
0901 |
01300 21100 |
612 |
1751,5 |
300,0 |
819,9 |
631,6 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||
905 |
0901 |
01300 29020 |
612 |
7196,4 |
1269,0 |
74,0 |
- |
- |
- |
836,2 |
836,2 |
836,2 |
836,2 |
836,2 |
836,2 |
836,2 |
||
905 |
0901 |
01 3 N 4S30 10 |
612 |
84531,7 |
- |
44478,9 |
40052,8 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||
Управление капитального строительства города Таганрога |
911 |
0901 |
01300 29020 |
243 |
882,1 |
882,1 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
Основное мероприятие 3.2. Создание системы раннего выявления и коррекции нарушений развития ребенка |
Управление здравоохранения г. Таганрога, медицинские организации муниципальной системы здравоохранения |
905 |
905 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
Основное мероприятие 3.3. Выхаживание детей с экстремально низкой массой тела |
Управление здравоохранения г. Таганрога, медицинские организации муниципальной системы здравоохранения |
905 |
905 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
Основное мероприятие 3.4. Развитие специализированной медицинской помощи детям |
Управление здравоохранения г. Таганрога, медицинские организации муниципальной системы здравоохранения |
905 |
905 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
Основное мероприятие 3.5. Совершенствование методов борьбы с вертикальной передачей ВИЧ от матери к плоду |
Управление здравоохранения г. Таганрога, медицинские организации муниципальной системы здравоохранения |
905 |
905 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
Основное мероприятие 3.6. Профилактика абортов |
Управление здравоохранения г. Таганрога, медицинские организации муниципальной системы здравоохранения |
905 |
905 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
Подпрограмма 4 "Развитие медицинской реабилитации и санаторно-курортного лечения, в том числе детей" |
Управление здравоохранения г. Таганрога, медицинские организации муниципальной системы здравоохранения |
905 |
0900 |
014 Х |
Х |
295128,6 |
22825,8 |
26040,4 |
25890,2 |
25514,8 |
25514,8 |
24191,8 |
24191,8 |
24191,8 |
24191,8 |
24191,8 |
24191,8 |
24191,8 |
Основное мероприятие 4.1. Развитие медицинской реабилитации, в том числе детей |
Управление здравоохранения г. Таганрога, медицинские организации муниципальной системы здравоохранения |
905 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
Основное мероприятие 4.2. Развитие санаторного лечения детей в санатории, входящем в структуру муниципального здравоохранения |
Управление здравоохранения г. Таганрога, медицинские организации муниципальной системы здравоохранения |
905 |
0905 |
01400 02410 |
611 |
50675,6 |
3948,8 |
4098,8 |
4262,8 |
4262,8 |
4262,8 |
4262,8 |
4262,8 |
4262,8 |
4262,8 |
4262,8 |
4262,8 |
4262,8 |
905 |
0905 |
01400 02410 |
612 |
766,1 |
15,3 |
375,4 |
375,4 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||
905 |
0905 |
01400 21090 |
612 |
24,7 |
24,7 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||
905 |
0905 |
01400 21080 |
612 |
16,5 |
- |
16,5 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||
905 |
0905 |
01400 21100 |
612 |
260,3 |
- |
260,3 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||
905 |
0905 |
01400 72430 |
611 |
243385,4 |
18837,0 |
21289,4 |
21252,0 |
21252,0 |
21252,0 |
19929,0 |
19929,0 |
19929,0 |
19929,0 |
19929,0 |
19929,0 |
19929,0 |
||
Подпрограмма 5 "Оказание паллиативной помощи, в том числе детям" |
Управление здравоохранения г. Таганрога, медицинские организации муниципальной системы здравоохранения |
905 |
0900 |
015 Х |
Х |
1184296,5 |
103410,9 |
94566,3 |
98791,0 |
95636,3 |
95636,3 |
99465,1 |
99465,1 |
99465,1 |
99465,1 |
99465,1 |
99465,1 |
99465,1 |
Основное мероприятие 5.1. Оказание паллиативной помощи |
Управление здравоохранения г. Таганрога, медицинские организации муниципальной системы здравоохранения |
905 |
0901 |
01500 02410 |
611 |
125153,7 |
9708,0 |
10026,9 |
10480,0 |
10480,0 |
10480,0 |
10480,0 |
10480,0 |
10480,0 |
10480,0 |
10480,0 |
10480,0 |
10480,0 |
905 |
0901 |
01500 02410 |
612 |
3154,7 |
- |
618,8 |
3154,7 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||
905 |
0902 |
01500 02410 |
611 |
50,0 |
- |
50,0 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||
905 |
0901 |
01500 21080 |
612 |
1889,8 |
883,4 |
432,4 |
- |
- |
- |
82,0 |
82,0 |
82,0 |
82,0 |
82,0 |
82,0 |
82,0 |
||
905 |
0901 |
01500 21090 |
612 |
15,3 |
15,3 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||
905 |
0901 |
01500 21100 |
612 |
3265,9 |
3043,8 |
222,1 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||
905 |
0901 |
01500 72430 |
611 |
1038273,7 |
89760,4 |
80140,9 |
82016,9 |
82016,9 |
82016,9 |
88903,1 |
88903,1 |
88903,1 |
88903,1 |
88903,1 |
88903,1 |
88903,1 |
||
905 |
0902 |
01500 72430 |
611 |
12493,4 |
- |
30752 |
3139,4 |
3139,4 |
3139,4 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||
Подпрограмма 6 "Развитие кадровых ресурсов в здравоохранении" |
Управление здравоохранения г. Таганрога, медицинские организации муниципальной системы здравоохранения |
905 |
0900 |
016 Х |
Х |
148692,4 |
29212 |
109640,8 |
42892 |
6680,6 |
6680,6 |
2640,0 |
2640,0 |
2640,0 |
2640,0 |
2640,0 |
2640,0 |
2640,0 |
Основное мероприятие 6.1. Повышение квалификации и профессиональная переподготовка медицинских и фармацевтических работников |
Управление здравоохранения г. Таганрога, медицинские организации муниципальной системы здравоохранения |
905 |
0909 |
01600 21130 |
612 |
6756,2 |
572,9 |
365,3 |
319,0 |
319,0 |
- |
740,0 |
740,0 |
740,0 |
740,0 |
740,0 |
740,0 |
740,0 |
905 |
0909 |
01600 21170 |
612 |
5277,9 |
391,5 |
275,6 |
390,0 |
390,0 |
330,8 |
500,0 |
500,0 |
500,0 |
500,0 |
500,0 |
500,0 |
500,0 |
||
Основное мероприятие 6.2. Повышение престижа медицинских специальностей |
Управление здравоохранения г. Таганрога, медицинские организации муниципальной системы здравоохранения |
905 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
Основное мероприятие 6.3. Социальная поддержка отдельных категорий медицинских работников |
Управление здравоохранения г. Таганрога, медицинские организации муниципальной системы здравоохранения |
905 |
0909 |
01600 11010 |
612 |
10959,7 |
920,8 |
838,9 |
1200,0 |
12000 |
1200,0 |
800,0 |
800,0 |
800,0 |
800,0 |
800,0 |
800,0 |
800,0 |
905 |
0909 |
01600 11140 |
612 |
9717,5 |
1036,0 |
1190,5 |
1284,0 |
11100 |
897,0 |
600,0 |
600,0 |
600,0 |
600,0 |
6000 |
600,0 |
600,0 |
||
905 |
0909 |
01600 11141 |
612 |
4323,8 |
- |
313,2 |
1096,2 |
1661,6 |
1252,8 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||
905 |
0909 |
01600 11142 |
612 |
5000,0 |
- |
- |
- |
2000,0 |
3000,0 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||
905 |
0909 |
01600 58300 |
612 |
30590,7 |
- |
30590,7 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||
905 |
0909 |
01600 58330 |
612 |
73419,6 |
- |
73419,6 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||
905 |
0909 |
01600 58360 |
612 |
2647,0 |
- |
2647,0 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||
Подпрограмма 7 "Экспертиза и контрольно-надзорные функции в сфере охраны здоровья" |
Всего, в том числе |
900 |
Х |
017 Х |
Х |
15959,3 |
1400,6 |
1440,7 |
12880 |
1288,0 |
1288,0 |
1322,0 |
1322,0 |
1322,0 |
1322,0 |
1322,0 |
1322,0 |
1322,0 |
Управление здравоохранения г. Таганрога |
905 |
0900 |
01 7Х |
Х |
9718,3 |
901,6 |
918,7 |
766,0 |
766,0 |
766,0 |
800,0 |
800,0 |
800,0 |
800,0 |
800,0 |
800,0 |
800,0 |
|
Управление образования г. Таганрога |
907 |
0900 |
01 7Х |
Х |
6241,0 |
499,0 |
522,0 |
522,0 |
522,0 |
522,0 |
522,0 |
522,0 |
522,0 |
522,0 |
522,0 |
522,0 |
522,0 |
|
Основное мероприятие 7.1. Контроль качества и безопасности медицинской деятельности |
Управление здравоохранения г. Таганрога, медицинские организации муниципальной системы здравоохранения |
905 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
Основное мероприятие 7.2. Организация обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения |
Управление здравоохранения г. Таганрога, медицинские организации муниципальной системы здравоохранения |
905 |
0907 |
01700 21140 |
612 |
5319,0 |
389,0 |
332,0 |
366,0 |
366,0 |
366,0 |
500,0 |
500,0 |
500,0 |
500,0 |
500,0 |
500,0 |
500,0 |
905 |
0907 |
01700 21060 |
612 |
31,9 |
31,9 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||
905 |
0907 |
01700 21070 |
612 |
4242,4 |
355,7 |
586,7 |
400,0 |
400,0 |
400,0 |
300,0 |
300,0 |
300,0 |
300,0 |
300,0 |
300,0 |
300,0 |
||
905 |
0907 |
01700 21820 |
612 |
125,0 |
125,0 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||
Управление образования г. Таганрога |
907 |
0907 |
01700 21140 |
612 |
5 399,5 |
439,0 |
456,0 |
4095 |
4095 |
4095 |
468,0 |
468,0 |
468,0 |
468,0 |
468,0 |
468,0 |
468,0 |
|
907 |
0907 |
01700 21140 |
622 |
841,5 |
60,0 |
66,0 |
112,5 |
112,5 |
112,5 |
54,0 |
54,0 |
54,0 |
54,0 |
54,0 |
54,0 |
54,0 |
||
Подпрограмма 8 "Управление развитием отрасли" |
Управление здравоохранения г. Таганрога, медицинские организации муниципальной системы здравоохранения |
905 |
0900 |
018 Х |
Х |
243359,4 |
18598,9 |
24965,3 |
31423,8 |
21809,4 |
21809,4 |
17821,8 |
17821,8 |
17821,8 |
17821,8 |
17821,8 |
17821,8 |
17821,8 |
Основное мероприятие 8.2. Руководство и управление деятельностью медицинских организаций муниципальной системы здравоохранения |
Управление здравоохранения г. Таганрога |
905 |
0909 |
01800 00110 |
121 |
148698,0 |
12562,7 |
13400,7 |
14057,9 |
14057,9 |
14057,9 |
11508,7 |
11508,7 |
11508,7 |
11508,7 |
11508,7 |
11508,7 |
11508,7 |
905 |
0909 |
01800 00110 |
122 |
9240,6 |
546,1 |
561,0 |
578,9 |
578,9 |
578,9 |
913,8 |
913,8 |
913,8 |
913,8 |
913,8 |
913,8 |
913,8 |
||
905 |
0909 |
01800 00110 |
129 |
47666,4 |
3428,8 |
4714,6 |
4420,6 |
4420,6 |
4420,6 |
3751,6 |
3751,6 |
3751,6 |
3751,6 |
3751,6 |
3751,6 |
3751,6 |
||
905 |
0909 |
01800 00190 |
122 |
41,2 |
41,2 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||
905 |
0909 |
01800 00190 |
243 |
13046,7 |
97,0 |
3335,3 |
9614,4 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||
905 |
0909 |
01800 00190 |
244 |
22041,0 |
1881,0 |
2817,0 |
2074,6 |
2114,7 |
2114,7 |
1577,0 |
1577,0 |
1577,0 |
1577,0 |
1577,0 |
1577,0 |
1577,0 |
||
905 |
0909 |
01800 00190 |
247 |
1774,4 |
- |
- |
618,2 |
578,1 |
578,1 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||
905 |
0909 |
01800 99990 |
851 |
816,0 |
38,3 |
133,2 |
55,7 |
55,7 |
55,7 |
68,2 |
68,2 |
68,2 |
68,2 |
68,2 |
68,2 |
68,2 |
||
905 |
0909 |
01800 99990 |
852 |
30,0 |
2,5 |
2,5 |
2,5 |
2,5 |
2,5 |
2,5 |
2,5 |
2,5 |
2,5 |
2,5 |
2,5 |
2,5 |
||
905 |
0909 |
01800 99990 |
853 |
1,3 |
1,3 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||
905 |
1004 |
01800 00110 |
122 |
4,0 |
- |
1,0 |
1,0 |
1,0 |
1,0 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
* Х - отсутствует код бюджетной классификации.
Приложение N 6
к муниципальной программе
города Таганрога
"Развитие здравоохранения"
Ресурсное обеспечение
муниципальной программы города Таганрога "Развитие здравоохранения"
Наименование программы, номер и наименование подпрограммы |
Источники финансирования |
Объемы расходов всего (тыс. рублей) |
В том числе по годам реализации программы |
|||||||||||
2019 год |
2020 год |
2021 год |
2022 год |
2023 год |
2024 год |
2025 год |
2026 год |
2027 год |
2028 год |
2029 год |
2030 год |
|||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
"Развитие здравоохранения" |
всего |
30 159 931,1 |
2 823 707,9 |
3222248,3 |
2665475,3 |
2450440,7 |
2 375212,1 |
2 374 692,4 |
2 374692,4 |
2 374 692,4 |
2 374 692,4 |
2 374 692,4 |
2 374 692,4 |
2 374 692,4 |
местный бюджет |
905 174,6 |
90733,2 |
119050,5 |
134495,4 |
70091,3 |
57885,0 |
61 845,6 |
61 845,6 |
61 845,6 |
61 845,6 |
61 845,6 |
61 845,6 |
61 845,6 |
|
областной бюджет |
1 764 546,2 |
128 856,1 |
223 523,2 |
193708,2 |
172853,6 |
134620,9 |
130 140,6 |
130 140,6 |
130 140,6 |
130 40,6 |
130 140,6 |
130 140,6 |
130 140,6 |
|
федеральный бюджет |
106657,3 |
- |
106657,3 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
внебюджетные источники, всего |
27383 553,0 |
2604 118,6 |
2773 017,3 |
2 337271,7 |
2207495,8 |
21827062 |
21827062 |
21827062 |
21827062 |
21827062 |
21827062 |
21827062 |
21827062 |
|
средства ОМС |
25 523472,0 |
2430 390,9 |
2 593 729,0 |
2 172 131,0 |
2 036 357,9 |
2 036 357,9 |
2036 357,9 |
2 036 357,9 |
2 036 357,9 |
2 036 357,9 |
2 036 357,9 |
2 036 357,9 |
2036 357,9 |
|
средства от приносящей доход деятельности |
1 860081,0 |
173 727,7 |
179288,3 |
165 140,7 |
171137,9 |
146348,3 |
146348,3 |
146 348,3 |
146 348,3 |
146348,3 |
146348,3 |
146 348,3 |
146 348,3 |
|
Подпрограмма 1 "Профилактика заболеваний и формирование здорового образа жизни. Развитие первичной медико-санитарной помощи" |
всего |
10281 837,3 |
971 214,5 |
1 086442,5 |
981 456,7 |
818238,3 |
801 722,0 |
803 251,9 |
803 251,9 |
803 251,9 |
803 251,9 |
803 251,9 |
803 251,9 |
803 251,9 |
местный бюджет |
145 921,6 |
32 312,6 |
40 321,8 |
25 602,3 |
4 108,4 |
4 108,4 |
5 638,3 |
5 638,3 |
5 638,3 |
5 638,3 |
5 638,3 |
5 638,3 |
5 638,3 |
|
областной бюджет |
93 987,1 |
- |
59222,8 |
34 764,3 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
федеральный бюджет |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
внебюджетные источники, всего |
10041 928,6 |
938 901,9 |
986 897,9 |
921 090,1 |
814 129,9 |
797 613,6 |
797 613,6 |
797 613,6 |
797 613,6 |
797613,6 |
797613,6 |
797613,6 |
797613,6 |
|
средства ОМС |
9 105459,6 |
848 604,8 |
892483,4 |
836 218,7 |
725 350,3 |
725 350,3 |
725 350,3 |
725 350,3 |
725 350,3 |
725 350,3 |
725 350,3 |
725 350,3 |
725 350,3 |
|
средства от приносящей доход деятель ости |
936469,0 |
90 297,1 |
94 414,5 |
84 871,4 |
88 779,6 |
72 263,3 |
72 263,3 |
72 263,3 |
72 263,3 |
72 263,3 |
72 263,3 |
72 263,3 |
72 263,3 |
|
Подпрограмма 2 "Совершенствование оказания специализированной, включая высокотехнологичную, медицинской помощи, скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской помощи, медицинской эвакуации" |
всего |
15 072002,9 |
1 502 830,8 |
1 612405,0 |
1 259 102,7 |
1 240 019,8 |
1 179928,3 |
1 182 530,9 |
1 182 530,9 |
1 182 530,9 |
1 182 530,9 |
1 182 530,9 |
1 182 530,9 |
1 182 530,9 |
местный бюджет |
241 570,1 |
15 40,95 |
20 810,4 |
43294,8 |
21 462,1 |
9255,8 |
18 762,5 |
18 762,5 |
18 762,5 |
18 762,5 |
18 762,5 |
18 762,5 |
18 762,5 |
|
областной бюджет |
313043,3 |
20 258,7 |
26791,6 |
22 175,6 |
66445,3 |
28212,6 |
21 308,5 |
21 308,5 |
21 308,5 |
21 308,5 |
21 308,5 |
21 308,5 |
21 308,5 |
|
федеральный бюджет |
- |
- |
- |
- |
- |
|
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
внебюджетные источники, всего |
14 517389,5 |
1 467 162,6 |
1 564803,0 |
1 193 632,3 |
1 152 112,4 |
1 142 459,9 |
1 142 459,9 |
1 142 459,9 |
1 142 459,9 |
1 142 459,9 |
1 142 459,9 |
1 142 459,9 |
1 142 459,9 |
|
средства ОМС |
14042503,8 |
1 414 254,6 |
1 519 855,3 |
1 149 107,3 |
1 106 587,4 |
1 106 587,4 |
1 106 587,4 |
1 106 587,4 |
1 106 587,4 |
1 106 587,4 |
1 106 587,4 |
1 106 587,4 |
1 106 587,4 |
|
средства от приносящей доход деятельности |
474885,7 |
52 908,0 |
44 947,7 |
44 525,0 |
45 525,0 |
35 872,5 |
35 872,5 |
35 872,5 |
35 872,5 |
35 872,5 |
35 872,5 |
35 872,5 |
35 872,5 |
|
Подпрограмма 3 "Охрана здоровья матери и ребенка" |
всего |
2 822 838,4 |
190 960,2 |
253 513,6 |
254714,9 |
232734,7 |
235632,7 |
236 468,9 |
236 468,9 |
236 468,9 |
236 468,9 |
236 468,9 |
236 468,9 |
236 468,9 |
местный бюджет |
31056,5 |
2 451,1 |
12427,6 |
10 324,4 |
0 |
0 |
836,2 |
836,2 |
836,2 |
836,2 |
836,2 |
836,2 |
836,2 |
|
областной бюджет |
63363,3 |
- |
33003,3 |
30 360,0 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
федеральный бюджет |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
внебюджетные источники, всего |
2728418,6 |
188 509,1 |
208082,7 |
214 030,5 |
232 734,7 |
235 632,7 |
235 632,7 |
235 632,7 |
235 632,7 |
235 632,7 |
235 632,7 |
235 632,7 |
235 632,7 |
|
средства ОМС |
2 375 508,6 |
167 531,5 |
181390,3 |
186 805,0 |
204 420,2 |
204 420,2 |
204 420,2 |
204 420,2 |
204 420,2 |
204 420,2 |
204 420,2 |
204 420,2 |
204 420,2 |
|
средства от приносящей доход деятельности |
352910,0 |
20 977,6 |
26 692,4 |
27 225,5 |
28 314,5 |
31 212,5 |
31 212,5 |
31 212,5 |
31 212,5 |
31 212,5 |
31 212,5 |
31 212,5 |
31 212,5 |
|
Подпрограмма 4 "Развитие медицинской реабилитации и санаторно-курортного лечения, в том числе детей" |
всего |
295 128,6 |
22 825,8 |
26 040,4 |
25 8902 |
25 814,8 |
25 514,8 |
24 191,8 |
24 191,8 |
24 191,8 |
24 191,8 |
2 191,8 |
24 191,8 |
24 191,8 |
местный бюджет |
51 743,2 |
3 988,8 |
4751,0 |
4 638,2 |
4262,8 |
4 262,8 |
4 262,8 |
4 262,8 |
4 262,8 |
4 262,8 |
4 262,8 |
4 262,8 |
4 262,8 |
|
областной бюджет |
243 385,4 |
18 837,0 |
21 289,4 |
21 252,0 |
21 252,0 |
21 252,0 |
19 929,0 |
19 929,0 |
19 929,0 |
19 929,0 |
19 929,0 |
19 929,0 |
19 929,0 |
|
федеральный бюджет |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
внебюджетные источники |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
Подпрограмма 5 "Оказание паллиативной помощи, в том числе детям" |
всего |
1 280 112,8 |
112 955,9 |
107800,0 |
107309,8 |
104 155,1 |
102636,3 |
106 465,1 |
106 465,1 |
106 465,1 |
106 465,1 |
106 465,1 |
106 465,1 |
106 465,1 |
местный бюджет |
133 529,4 |
13650,5 |
11 350,2 |
13 634,7 |
10480,0 |
10480,0 |
10 562,0 |
10 562,0 |
10 562,0 |
10 562,0 |
10 562,0 |
10 562,0 |
10 562,0 |
|
областной бюджет |
1 050767,1 |
89 760,4 |
83216,1 |
85156,3 |
85156,3 |
85156,3 |
88 903,1 |
88 903,1 |
88 903,1 |
88 903,1 |
88 903,1 |
88 903,1 |
88 903,1 |
|
федеральный бюджет |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
внебюджетные источники |
95 816,3 |
9 545,0 |
13233,7 |
8 518,8 |
8 518,8 |
7 000,0 |
7 000,0 |
7 000,0 |
7 000,0 |
7 000,0 |
7 000,0 |
7 000,0 |
7 000,0 |
|
Подпрограмма 6 "Развитие кадровых ресурсов в здравоохранении" |
всего |
148692,4 |
2 921,2 |
109640,8 |
4289,2 |
6680,6 |
6680,0 |
2 640,0 |
2 640,0 |
2 640,0 |
2 640,0 |
2 640,0 |
2 640,0 |
2 640,0 |
местный бюджет |
42035,1 |
2 921,2 |
2983,5 |
4289,2 |
6680,6 |
6680,0 |
2 640,0 |
2 640,0 |
2 640,0 |
2 640,0 |
2 640,0 |
2 640,0 |
2 640,0 |
|
областной бюджет |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
федеральный бюджет |
106657,3 |
- |
106657,3 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
внебюджетные источники |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
Подпрограмма 7 "Экспертиза и контрольно-надзорные функции в сфере охраны здоровья" |
всего |
15959,3 |
1 400,6 |
1 440,7 |
1 288,0 |
1 288,0 |
1 288,0 |
1 322,0 |
1 322,0 |
1 322,0 |
1 322,0 |
1 322,0 |
1 322,0 |
1 322,0 |
местный бюджет |
15959,3 |
1 400,6 |
1 440,7 |
1 288,0 |
1 288,0 |
1 288,0 |
1 322,0 |
1 322,0 |
1 322,0 |
1 322,0 |
1 322,0 |
1 322,0 |
1 322,0 |
|
областной бюджет |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
федеральный бюджет |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
внебюджетные источники |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
Подпрограмма 8 "Управление развитием отрасли" |
всего |
243 359,4 |
18598,9 |
24 965,3 |
31 423,8 |
21 809,4 |
21809,4 |
17 821,8 |
17 821,8 |
17 821,8 |
17 821,8 |
17 821,8 |
17 821,8 |
17 821,8 |
местный бюджет |
243 359,4 |
18598,9 |
24 965,3 |
31 423,8 |
21 809,4 |
21809,4 |
17 821,8 |
17 821,8 |
17 821,8 |
17 821,8 |
17 821,8 |
17 821,8 |
17 821,8 |
|
областной бюджет |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
федеральный бюджет |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
внебюджетные источники |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
"
Начальник общего отдела |
И.В. Адова |
<< Назад |
||
Содержание Постановление Администрации г. Таганрога Ростовской области от 15 декабря 2020 г. N 2023 "О внесении изменения в постановление... |
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.