Проекты федеральных целевых программ и федеральных программ развития регионов, предусмотренных к финансированию из федерального бюджета на 2005 год
Перечень федеральных целевых программ и федеральных программ развития регионов, предусмотренных к финансированию из федерального бюджета на 2005 год
млн. рублей, в ценах 2005 года
NN | код | Наименование разделов, программ, подпрограмм |
Государственные капитальные вложения |
Текущие расходы | Общий объем финансирования |
|
НИОКР | Прочие нужды | |||||
1. | Развитие инфраструктуры | 92296,1200 | 622,0300 | 47280,5107 | 140198,6607 | |
1. | 0100 |
Программа "Модернизация транспортной системы России (2002-2010 годы)" Государственный заказчик - Минтранс России - координатор в том числе: |
69325,4900 | 310,3800 | 23706,0675 | 93341,9375 |
0101 |
подпрограмма "Железнодорожный транспорт" Государственный заказчик: Росжелдор |
340,0000 | 22,0475 | 362,0475 | ||
0102 |
подпрограмма "Автомобильные дороги" Государственный заказчик: Росавтодор |
59646,3400 | 282,4700 | 23671,1900 | 83600,0000 | |
0103 |
подпрограмма "Гражданская авиация" Государственный заказчик: Росавиация |
4422,7500 | 5,0000 | 4427,7500 | ||
0105 |
подпрограмма "Морской транспорт" Государственный заказчик: Росморречфлот |
3553,0000 | 7,0000 | 3560,0000 | ||
0106 |
подпрограмма "Внутренний водный транспорт" Государственный заказчик: Росморречфлот |
1,8400 | 1,8400 | |||
0107 |
подпрограмма "Внутренние водные пути" Государственный заказчик: Росморречфлот |
1313,4000 | 5,3000 | 1318,7000 | ||
0108 |
подпрограмма "Международные транспортные коридоры" Государственный заказчик: Росжелдор |
5,6700 | 3,0000 | 8,6700 | ||
0110 |
подпрограмма "Безопасность дорожного движения" Государственный заказчик: Росавтодор |
50,0000 | 3,1000 | 9,8300 | 62,9300 | |
2. | 0200 |
Программа "Культура России (2001-2005 годы)" Государственный заказчик: Минкультуры России - координатор в том числе: |
3785,7200 | 28,2700 | 2336,5100 | 6150,5000 |
0201 |
подпрограмма "Развитие культуры и сохранение культурного наследия России" Государственный заказчик: Роскультура |
3377,6600 | 9,7000 | 1194,6100 | 4581,9700 | |
0202 |
подпрограмма "Кинематография России" Государственный заказчик: Роскультура |
171,8000 | 13,7300 | 1000,0000 | 1185,5300 | |
0203 |
подпрограмма "Архивы России" Государственный заказчик: Росархив |
216,2600 | 4,8400 | 61,9000 | 283,0000 | |
0204 |
подпрограмма "Поддержка полиграфии и книгоиздания России (2002-2005 годы)" Государственный заказчик: Роспечать |
20,0000 | 80,0000 | 100,0000 | ||
3. | 0400 |
Программа "Жилище" на 2002-2010 годы Государственный заказчик: Минпромэнерго России - координатор в том числе: |
6385,4100 | 60,0000 | 10015,0136 | 16460,4236 |
0401 |
подпрограмма "Реформирование и модернизация жилищно-коммунального комплекса Российской Федерации" Государственный заказчик: Росстрой |
1150,9100 | 1150,9100 | |||
0402 |
подпрограмма "Обеспечение жильем участников ликвидации последствий радиационных аварий и катастроф" Государственный заказчик: МЧС России |
587,0000 | 587,0000 | |||
0403 |
подпрограмма "Обеспечение жильем граждан Российской Федерации, подлежащих отселению с комплекса "Байконур" Государственный заказчик: Росстрой |
13,0000 | 13,0000 | |||
0404 |
подпрограмма "Переселение граждан Российском Федерации из ветхого и аварийного жилищного фонда" Государственные заказчики: Минпромэнерго России, Росстрой |
1277,5000 | 60,0000 | 1337,5000 | ||
0405 |
подпрограмма "Обеспечение жильем молодых семей" Государственный заказчик: Рособразование |
500,0000 | 500,0000 | |||
0406 |
подпрограмма "Государственные жилищные сертификаты" на 2004-2010 годы Государственный заказчик: Росстрой |
9002,9136 | 9002,9136 | |||
0407 | Мероприятия по обеспечению жильем отдельных категории граждан Государственный заказчик: Минэкономразвития России |
2607,0000 | 2607,0000 | |||
0408 | Мероприятия по реализации Федерального закона "О жилищных субсидиях гражданам, выезжающим из районов Крайнего Севера и приравненных к ним местностей" Государственный заказчик: Минэкономразвития Российй |
1012,1000 | 1012,1000 | |||
0409 | подпрограмма "Обеспечение жильем беженцев и вынужденных переселенцев в Российской Федерации" Государственный заказчик: ФМС России |
250,0000 | 250,0000 | |||
4. | 0500 |
Программа "Мировой океан" Государственный заказчик: Минэкономразвития России - координатор в том числе: |
100,6000 | 176,2800 | 16,0000 | 292,8800 |
0502 |
подпрограмма "Военно-стратегические интересы России в Мировом океане" Государственный заказчик: Минобороны России |
34,9000 | 34,9000 | |||
0503 |
подпрограмма "Исследование природы Мирового океана" Государственный заказчик: Роснаука |
85,1300 | 85,1300 | |||
0506 |
подпрограмма "Транспортные коммуникации России в Мировом океане" Государственный заказчик: Росморречфлот |
9,7500 | 9,7500 | |||
0507 |
подпрограмма "Освоение и использование Арктики" Государственный заказчик- Минэкономразвития России |
6,4000 | 6,4000 | |||
0509 |
подпрограмма "Изучение и исследование Антарктики" Государственный заказчик: Росгидромет |
48,2000 | 17,0000 | 65,2000 | ||
0510 |
подпрограмма "Создание единой системы информации об обстановке в Мировом океане" Государственный заказчик: Росгидромет |
22,0000 | 22,0000 | |||
0512 | Мероприятия Государственного заказчика-координатора Государственный заказчик: Минэкономразвития России |
36,0000 | 16,0000 | 52,0000 | ||
0511 |
подпрограмма "Создание высокотехнологичных установок, машин и оборудования для морской добычи нефти, газа и освоения углеводородных месторождений на континентальном шельфе Арктики на 2003-2012 годы" Государственный заказчик: Роспром |
17,5000 | 17,5000 | |||
5. | 0700 |
Программа "Социальная поддержка инвалидов на 2000-2005 годы" Государственный заказчик: Росздрав |
170,8000 | 8,5000 | 181,5000 | 360,8000 |
6. | 0800 | Президентская программа развития социально-экономической и культурной базы возрождения российских немцев на 1997-2006 годы Государственный заказчик: Минэкономразвития России |
123,0000 | 27,1000 | 150,1000 | |
7. | 0900 |
Программа "Экономическое и социальное развитие коренных малочисленных народов Севера до 2011 года" Государственный заказчик: Минэкономразвития России |
103,0000 | 103,0000 | ||
8. | 1000 | Программа "Государственная граница Российской Федерации (2003-2010 годы)" Государственные заказчики: ФСБ России - координатор, ФТС России |
1452,7200 | 1452,7200 | ||
9. | 1100 |
Программа "Социальное развитие села до 2010 года" Государственные заказчики: Россельхоз - координатор, Россвязь |
2137,9000 | 38,6000 | 0,9800 | 2177,4800 |
10. | 1200 |
Программа "Переход к комплектованию военнослужащими, проходящими военную службу по контракту, ряда соединений и воинских частей" на 2004-2007 годы Государственные заказчики: Минобороны России - координатор, МВД России, ФСБ России |
8711,4800 | 109973396 | 19708,8196 | |
2. | Новое поколение | 3684,0420 | 110,0572 | 2916,6890 | 6710,7882 | |
11. | 1300 |
Программа "Дети России" на 2003-2006 годы Государственный заказчик: Минздравсоцразвития России - координатор |
1277,4000 | 16,2000 | 695,0000 | 1988,6000 |
1301 |
подпрограмма "Дети - инвалиды" Государственные заказчики: Росздрав, Рособразование, Роскультура |
377,5000 | 3,0000 | 95,0000 | 475,5000 | |
1302 |
подпрограмма "Профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних" Государственные заказчики: Рособразование, Росздрав, МВД России, ФСИН России |
3,0000 | 370,0000 | 373,0000 | ||
1303 |
подпрограмма "Одаренные дети" Государственные заказчики: Рособразование, Роскультура, Росспорт |
30,0000 | 30,0000 | |||
1304 |
подпрограмма "Дети - сироты" Государственные заказчики; Рособразование, Росздрав |
503,1000 | 45,0000 | 548,1000 | ||
1305 |
подпрограмма "Здоровый ребенок" Государственные заказчики; Росздрав, Росбразование |
396,8000 | 10,2000 | 155,0000 | 562,0000 | |
12. | 1400 |
Программа "Молодежь России (2001-2005 годы)" Государственный заказчик: Минобрнауки России - координатор в том числе: |
583,4420 | 9,7000 | 135,8200 | 728,9620 |
1401 |
подпрограмма "Физическое воспитание и оздоровление детей, подростков и молодежи в Российской Федерации (2002-2005 годы)" Государственные заказчики: Рособразование, Росспорт |
583,4420 | 9,7000 | 38,9000 | 632,0420 | |
13. | 1500 |
Федеральная программа развития образования Государственный заказчик: Рособразование |
1823,2000 | 81,6000 | 1660,6000 | 3565,4000 |
14. | 1600 |
Программа "Русский язык" на 2002-2005 годы Государственный заказчик: Рособразование |
2,5572 | 40,0000 | 42,5572 | |
15. | 1800 |
Программа "Реформирование системы военного образования в Российской Федерации на период до 2010 года" Государственный заказчик: Минобороны России - координатор |
209,4000 | 209,4000 | ||
16. | Программа "Поддержка Российской Федерацией интеграционных процессов в области образования в Содружестве Независимых Государств" (2004-2005 годы) Государственный заказчик: Рособразование |
175,8690 | 175,8690 | |||
3. | Реформирование правосудия * | 2599,6000 | 3049,2627 | 5648,8627 | ||
17. | 1900 |
Программа "Реформирование уголовно-исполнительной системы Министерства юстиции Российской Федерации на 2002-2006 годы" Государственный заказчик: ФСИН России в том числе: |
936,1000 | 33,9000 | 970,0000 | |
1901 |
подпрограмма "Строительство и реконструкция следственных изоляторов и тюрем Министерства юстиции Российской Федерации, а также строительство жилья для персонала указанных учреждений на 2002-2006 годы" Государственный заказчик: ФСИН России |
912,1000 | 912,1000 | |||
1902 |
подпрограмма "Реформирование промышленного сектора уголовно-исполнительной системы и содействие трудовой занятости осужденных на 2002-2006 годы" Государственный заказчик: ФСИН России |
24,0000 | 33,9000 | 57,9000 | ||
18. | 2000 |
Программа "Развитие судебной системы России" на 2002-2006 годы*" Государственные заказчики: Минэкономразвития России - координатор, Конституционный Суд Российской Федерации, Верховный Суд Российской Федерации, Высший Арбитражный Суд Российской Федерации, Судебный департамент при Верховном Суде Российской Федерации |
1663,5000 | 3015,3627 | 4678,8627 | |
4. |
Безопасность жизнедеятельности и сохранение окружающей среды |
13943,9742 | 643,4080 | 14740,5200 | 29327,9022 | |
19. | 2200 |
Программа "Экология и природные ресурсы России (2002-2010 годы)" Государственный заказчик: МПР России - координатор в том числе: |
1110,2170 | 88,9800 | 1199,1970 | |
2203 |
подпрограмма "Водные ресурсы и водные объекты" Государственные заказчики: МПР России, Росводресурсы |
871,9550 | 11,1600 | 883,1150 | ||
2204 |
подпрограмма "Водные биологические ресурсы и аквакулыура" Государственный заказчик: Росрыболовство |
158,3000 | 1583000 | |||
2208 |
подпрограмма "Сохранение редких и исчезающих видов животных и растений" Государственный заказчик: МПР России |
6,9200 | 6,9200 | |||
2209 |
подпрограмма "Охрана озера Байкал и Байкальской природной территории" Государственный заказчик: МПР России |
46,8620 | 5,1900 | 52,0520 | ||
2211 |
подпрограмма "Гидрометеорологическое обеспечение безопасной жизнедеятельности и рационального природопользования" Государственный заказчик: Росгидромет |
33,1000 | 65,7100 | 98,8100 | ||
20. | 2300 |
Программа "Предупреждение и борьба с заболеваниями социального характера (2002-2006 годы)" Государственный заказчик: Минздравсоцразвития России - координатор в том числе: |
774,4000 | 26,3000 | 2463,6000 | 3264,3000 |
2301 |
подпрограмма "Сахарный диабет" Государственный заказчик: Росздрав |
14,8000 | 745,1000 | 759,9000 | ||
2302 |
подпрограмма "Неотложные меры борьбы с туберкулезом в России" Государственные заказчики: Росздрав, ФСИН России |
319,0000 | 1117,0000 | 1436,0000 | ||
2303 |
подпрограмма "Вакцинопрофилактика" Государственные заказчики: Росздрав, РАМН |
42,3000 | 5,9000 | 16,8000 | 65,0000 | |
2304 |
подпрограмма "Неотложные меры по предупреждению распространения в Российской Федерации заболевания, вызываемого вирусом иммунодефицита человека (Анти-ВИЧ/СПИД)" Государственный заказчик: Росздрав |
58,5000 | 5,6000 | 122,7000 | 186,8000 | |
2305 |
подпрограмма "О мерах по развитию онкологической помощи населению Российской Федерации" Государственные заказчики: Росздрав, РАМН |
314,6000 | 300,0000 | 614,6000 | ||
2306 |
подпрограмма "Совершенствование Всероссийской службы медицины катастроф" Государственный заказчик: Росздрав |
40,0000 | 62,0000 | 102,0000 | ||
2307 |
подпрограмма "О мерах по предупреждению дальнейшего распространения заболеваний, передаваемых половым путем" Государственные заказчики: Росздрав, ФСИН России |
100,0000 | 100,0000 | |||
21. | 2400 |
Программа "Профилактика и лечение артериальной гипертонии в Российской Федерации" Государственный заказчик: Росздрав |
5,0000 | 40,7000 | 45,7000 | |
22. | 2500 | Программа "Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту на 2005-2009 годы" Государственные заказчики: ФСКН России - координатор, Минобороны России, МВД России, ФСИН России, Росздрав, Роспром, Роскосмос, Рособразование, Роспечать, Росспорт |
31,5000 | 469,2000 | 500,7000 | |
23. | 2600 |
Программа "Ядерная и радиационная безопасность России" на 2000-2006 годы Государственный заказчик: Росатом - координатор в том числе: |
64,5500 | 135,0180 | 199,5680 | |
2601 |
подпрограмма "Обращение с радиоактивными отходами и отработавшими ядерными материалами, их утилизация и захоронение" Государственные заказчики: Росатом, Роспром |
64,5500 | 45,1580 | 109,7080 | ||
2602 |
подпрограмма "Безопасность атомной промышленности России" Государственный заказчик: Росатом |
2,6680 | 2,6680 | |||
2603 |
подпрограмма "Безопасность атомных электростанций и исследовательских ядерных установок" Государственный заказчик: Росатом |
3,6170 | 3,6170 | |||
2604 |
подпрограмма "Атомные электростанции и ядерные энергетические установки нового поколения с повышенной безопасностью" Государственный заказчик: Росатом |
6,1370 | 6,1370 | |||
2605 |
подпрограмма "Совершенствование системы подготовки, переподготовки и повышения квалификации кадров" Государственный заказчик: Росатом |
2,2680 | 2,2680 | |||
2606 |
подпрограмма "Организация системы государственного учета и контроля ядерных материалов и системы государственного учета и контроля радиоактивных веществ и радиоактивных отходов" Государственный заказчик: Росатом |
3,5130 | 3,5130 | |||
2607 |
подпрограмма "Ядерная и радиационная безопасность на предприятиях судостроительной промышленности" Государственный заказчик: Роспром |
14,1420 | 14,1420 | |||
2608 |
подпрограмма "Защита населения и территорий от последствий возможных радиационных аварий" Государственный заказчик: МЧС России |
6,6720 | 6,6720 | |||
2609 |
подпрограмма "Методическое обеспечение деятельности по защите населения и реабилитации территорий, подвергшихся радиоактивному загрязнению" Государственный заказчик: МЧС России |
0,2000 | 0,2000 | |||
2610 |
подпрограмма "Создание Единой государственной автоматизированной системы контроля радиационной обстановки на территории Российской Федерации" Государственный заказчик: Росатом |
7,0720 | 7,0720 | |||
2611 |
подпрограмма "Снижение уровня облучения населения и техногенного загрязнения окружающей среды природными радионуклидами" Государственный заказчик: Росатом |
3,7360 | 3,7360 | |||
2612 |
подпрограмма "Организация единой государственной системы контроля и учета индивидуальных доз облучения граждан и состояние здоровья групп риска населения, подверженных повышенным уровням радиационного воздействия" Государственный заказчик: Росздрав |
2,5330 | 2,5330 | |||
2613 |
подпрограмма "Организация системы медицинского обслуживания и охраны труда работников, подверженных облучению на производстве" Государственный заказчик: Росздрав |
5,4710 | 5,4710 | |||
2614 |
подпрограмма "Организация системы медицинского обслуживания лиц из групп риска населения, подверженных повышенным уровням радиационного воздействия" Государственный заказчик: Росздрав |
1,7340 | 1,7340 | |||
2615 |
подпрограмма "Оказание специализированной медицинской помощи при ликвидации последствий радиационных аварий" Государственный заказчик: Росздрав |
2,4020 | 2,4020 | |||
2616 |
подпрограмма "Средства и методы исследований и анализа воздействия ядерно и радиационно опасных объектов на природную среду и человека" Государственный заказчик: Росатом |
6,0050 | 6,0050 | |||
2617 |
подпрограмма "Методы анализа и обоснования безопасности ядерно и радиационно опасных объектов" Государственный заказчик: Росатом |
13,3410 | 13,3410 | |||
2618 |
подпрограмма "Стратегия обеспечения ядерной и радиационной безопасности России" Государственный заказчик: Росатом |
2,6020 | 2,6020 | |||
2619 |
подпрограмма "Разработка федеральных норм и правил по ядерной безопасности и радиационной безопасности (технические аспекты)" Государственный заказчик: Ростехнадзор |
3,8470 | 3,8470 | |||
2620 |
подпрограмма "Разработка федеральных норм и правил по радиационной безопасности (санитарно-гигиенические аспекты)" Государственный заказчик: Ростехнадзор |
1,9000 | 1,9000 | |||
24. | 2800 |
Программа "Повышение плодородия почв России на 2002-2005 годы" Государственный заказчик: Россельхоз |
1811,5000 | 1683,1000 | 3494,6000 | |
25. | 2900 |
Программа "Преодоление последствий радиационных аварий на период до 2010 года" Государственный заказчик: МЧС России в том числе: |
482,8472 | 4,6800 | 63,0100 | 550,5372 |
2901 |
подпрограмма "Преодоление последствий аварии на Чернобыльской АЭС" Государственный заказчик: МЧС России |
303,4472 | 1,8500 | 34,0129 | 339,3101 | |
2902 |
подпрограмма "Преодоление последствий аварии на производственном объединении "Маяк" Государственный заказчик: МЧС России |
82,6000 | 1,4300 | 11,8861 | 95,9161 | |
2903 |
подпрограмма "Преодоление последствий ядерных испытаний на Семипалатинском полигоне" Государственный заказчик: МЧС России |
96,8000 | 1,4000 | 17,1110 | 1153110 | |
26. | 2700 |
Программа "Сейсмобезопасность территории России" (2002-2010 годы) Государственный заказчик: Росстрой |
104,0000 | 104,0000 | ||
3000 |
Программа "Снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера в Российской Федерации до 2005 года" Государственный заказчик: МЧС России |
64,6600 | 17,1300 | 11,2100 | 93,0000 | |
28. | 3100 |
Программа "Сохранение и развитие архитектуры исторических городов (2002-2010 годы)" Государственный заказчик: Росстрой в том числе: |
214,8000 | 214,8000 | ||
3101 | подпрограмма "Сохранение и развитие исторического центра г. Санкт-Петербурга" Государственный заказчик: Росстрой |
100,0000 | 100,0000 | |||
3102 | подпрограмма "Возрождение, строительство, реконструкция и реставрация исторических малых и средних городов России в условиях экономической реформы" Государственный заказчик: Росстрой |
94,8000 | 94,8000 | |||
3103 | подпрограмма "Возрождение исторического ядра г. Владимира" Государственный заказчик: Росстрой |
20,0000 | 20,0000 | |||
29. | 3200 |
Президентская программа "Уничтожение запасов химического оружия в Российской Федерации" Государственные заказчики: Минпромэнерго России, Роспром |
7824,2000 | 243,8000 | 3092,0000 | 11160,0000 |
30. | 0300 | Программа "Антитеррор" (2005-2007 годы) Государственный заказчик: ФСБ России |
717,7000 | 717,7000 | ||
31. | Программа "Реструктуризация запасов ракет, боеприпасов и взрывчатых материалов, приведение системы хранения и эксплуатации во взрывопожаробезопасное состояние на 2005-2010 годы" Государственные заказчики: Минобороны России - координатор, МВД России, Росрезерв |
775,1000 | 51,8000 | 428,9000 | 1255,8000 | |
32. | Программа "Промышленная утилизация вооружений и военной техники (2005-2010 годы)" Государственные заказчики: Минпромэнерго России - координатор, Роскосмос, Росатом |
39,2000 | 6488,8000 | 6528,0000 | ||
5. | Новая экономика | 9031,1100 | 22616,9560 | 8973,4200 | 40621,4860 | |
33. | 3300 |
Программа "Международный термоядерный реактор ИТЭР" на 2002-2005 годы Государственный заказчик: Росатом |
85,0000 | 85,0000 | ||
34. | 3400 | Федеральная космическая программа России на 2001-2005 годы Государственный заказчик: Роскосмос |
1214,4600 | 14116,2700 | 2937,9000 | 18268,6300 |
35. | 3502 |
Программа "Создание автоматизированной системы ведения государственного земельного кадастра и государственного учета объектов недвижимости (2002-2007 годы)" Государственные заказчики: Минэкономразвития России - координатор, Роскадастр в том числе: |
122,7500 | 4,6000 | 1411,6000 | 1538,9500 |
3501 |
подпрограмма "Информационное обеспечение управления недвижимостью, реформирования и регулирования земельных и имущественных отношений" Государственный заказчик: Росимущество |
35,1500 | 0,6400 | 499,6000 | 535,3900 | |
36. | 3600 | Программа "Глобальная навигационная система" Государственный заказчик: Роскосмос - координатор в том числе |
35,5000 | 894,3900 | 1622,6100 | 2552,5000 |
3601 | подпрограмма "Обеспечение функционирования и развития системы ГЛОНАСС" Государственные заказчики: Роскосмос, Минобороны России |
602,0000 | 1593,8100 | 2195,8100 | ||
3602 | подпрограмма "Внедрение и использование спутниковых навигационных систем в интересах транспорта" Государственные заказчики: Росавиация, Росморречфлот, Росавтодор |
25,5000 | 21,9000 | 47,4000 | ||
3603 | подпрограмма "Использование спутниковых навигационных систем для геодезического обеспечения территории России" Государственный заказчик: Роскартография |
35,5000 | 3,1000 | 6,9000 | 455,000 | |
3604 | подпрограмма "Разработка, подготовка производства, изготовление навигационного оборудования и аппаратуры для гражданских потребителей" Государственный заказчик: Минпромэнерго России, Роспром |
140,0000 | 140,0000 | |||
3605 | подпрограмма "Обеспечение использования спутниковых навигационных систем в интересах специальных потребителей" Государственные заказчики: Минобороны России |
123,7900 | 123,7900 | |||
37. | 3700 |
Программа "Национальная технологическая база" на 2002-2006 годы Государственные заказчики: Минпромэнерго России - координатор, Росатом, Роспром, Роскосмос |
674,0000 | 1410,0000 | 2084,0000 | |
3701 | подпрограмма "Создание авиационно-космических материалов и развитие специальной металлургии России с учетом восстановления производства стратегических материалов (СМ) и малотоннажной химии" Государственные заказчики: Минпромэнерго России, Роспром |
200,0000 | 150,0000 | 350,0000 | ||
38. | 3800 |
Программа "Развитие гражданской авиационной техники России на 2002-2010 годы и на период до 2015 года" Государственные заказчики: Минпромэнерго России - координатор, Роспром |
102,2000 | 2990,0000 | 3092,2000 | |
39. | 3900 | Программа "Реформирование и развитие оборонно-промышленного комплекса (2002-2006 годы)" Государственные заказчики: Минпромэнерго России - координатор, Роспром, Роскосмос в том числе: |
2012,0000 | 356,0000, | 250,0000 | 2818,0000 |
3901 | подпрограмма "Реформирование предприятий атомной промышленности (ядерно-оружейного комплекса) на 2002-2006 годы" Государственный заказчик: Росатом |
1306,6000 | 1306,6000 | |||
40. | 4000 |
Научно-техническая программа "Исследования и разработки по приоритетным направлениям развития науки и техники" на 2002-2006 годы Государственные заказчики: Минобрнауки России - координатор, Росздрав, Рособразование, Росатом, Роснаука, Ростехрегулирование |
209,1000 | 2155,9200 | 2365,0200 | |
41. | 4100 |
Программа "Интеграция науки и высшего образования России на 2002-2006 годы" Государственные заказчики: Минобрнауки России - координатор, Рособразование, Роснаука, МГУ, РАН |
63,9000 | 193,0000 | 256,9000 | |
42. | 4200 |
Программа "Развитие единой образовательной информационной среды (2001-2005 годы)" Государственный заказчик: Рособразование |
8,7760 | 1991,3100 | 2000,0860 | |
43. | 4300 |
Программа "Энергоэффективная экономика" на 2002-2005 годы и на перспективу до 2010 года Государственный заказчик: Минпромэнерго России - координатор в том числе: |
3256,7000 | 68,0000 | 3324,7000 | |
4301 |
подпрограмма "Энергоэффективность топливно-энергетического комплекса" Государственные заказчики: Минпромэнерго России, Росэнерго, Росстрой |
2768,0000 | 35,0000 | 2803,0000 | ||
4302 |
подпрограмма "Безопасность и развитие атомной энергетики" Государственный заказчик: Росатом |
392,0000 | 30,0000 | 422,0000 | ||
4303 |
подпрограмма "Энергоэффективность в сфере потребления" Государственные заказчики: Минпромэнерго России, Росэнерго, Росстрой |
96,7000 | 3,0000 | 99,7000 | ||
44. | 4400 |
Программа "Электронная Россия (2002-2010 годы)" Государственные заказчики: Мининформсвязи России - координатор, Минэкономразвития России, Росинформтехнология, Рособразование, Роснаука, Роспром |
1340,5000 | 135,0000 | 760,0000 | 2235,5000 |
6. | Региональный паритет | 6761,0000 | 14,3272 | 22419,7500 | 29195,0772 | |
45. | 4500 |
Программа развития Калининградской области на период до 2010 года" Государственный заказчик: Минэкономразвития России |
1048,7500 | 1048,7500 | ||
46. | 4600 |
Программа "Экономическое и социальное развитие Дальнего Востока и Забайкалья на 1996-2005 и до 2010 года" Государственные заказчики: Минэкономразвития России - координатор, Минпромэнерго России, Минздравсоцразвития России, Минобрнауки России, Минтранс России, Минэкономразвития России, Роструд, Росстрой, Росрыболовство |
911,9000 | 911,9000 | ||
47. | 4700 |
Программа "Социально-экономическое развитие Курильских островов Сахалинской области (1994-2005 годы)" Государственный заказчик: Минэкономразвития России |
225,0000 | 225,0000 | ||
48. | 4800 |
Программа "Юг России" Государственный заказчик: Минэкономразвития России |
41,0000 | 2000,0000 | 2041,0000 | |
49. | 4900 |
Программа "Социально-экономическое развитие Республики Татарстан до 2006 года" Государственный заказчик: Минэкономразвития России в том числе: |
9884,2400 | 9884,2400 | ||
4901 | подпрограмма "Сохранение и развитие исторического центра г. Казани" Государственный заказчик: Минэкономразвития России |
1700,0000 | 1700,0000 | |||
50. | 5000 |
Программа "Восстановление экономики и социальной сферы Чеченской Республики (2002 год и последующие годы)" Государственный заказчик: Минэкономразвития России |
5820,0000 | 5820,0000 | ||
51. | 5100 |
Программа "Сокращение различий в социально-экономическом развитии регионов Российской Федерации (2002-2010 годы и до 2015 года)" Государственный заказчик: Минэкономразвития России |
14,3272 | 2104,0000 | 2118,3272 | |
52. | 5200 |
Программа "Социально-экономическое развитие Республики Башкортостан до 2006 года" Государственный заказчик: Минэкономразвития России |
6230,8600 | 6230,8600 | ||
53. | 5300 |
Программа государственной поддержки развития муниципальных образований и создания условий для реализации конституционных полномочий местного самоуправления Государственный заказчик: Минэкономразвития России |
15,0000 | 15,0000 | ||
54. | Программа "Создание системы базирования Черноморского флота на территории Российской Федерации на период 2004-2020 годы" Государственный заказчик: Минобороны России |
900,0000 | 900,0000 | |||
Итого: | 128315,8462 | 24006,7784 | 105489,7729 ** | 257812,3975 ** |
______________________________
* - кроме того, расходы на прочие нужды по программе "Развитие судебной системы России" на 2002-2006 годы - 6109,6205 млн. рублей;
** - с учетом расходов на прочие нужды на 2005 год по программе "Развитие судебной системы России" на 2002-2006 годы в объеме 6109,6205 млн. рублей.
1. (0100) Программа "Модернизация транспортной системы России (2002-2010 годы)"
Цели и основные этапы программы (подпрограммы), уровень утверждения, государственный заказчик |
Источники и направления расходов |
Финансовые затраты (млн. рублей) | Основные результаты выполнения программы (подпрограммы) в натуральном и стоимостном выражениях |
||||
на весь период реализации программы (в ценах года утв. прогр.) |
в том числе | ||||||
2002 г. (факт) |
2003 г. (факт) |
2004 г. (федеральный бюджет) |
2005 г. (проект) |
||||
Цель и основные этапы Повышение сбалансированности, эффективности и безопасности транспортной системы страны. Улучшение качества транспортного обслуживания (повышение скорости и комфортности перевозок пассажиров, своевременности и сохранности перевозок грузов) Уровень утверждения Постановление Правительства РФ от 5 декабря 2001 г. N 848 Государственный заказчик Минтранс России - координатор Вклад программы в достижение целей и задач социально-экономическо- го развития РФ Снижение транспортной составляющей в цене товаров к услуг. Повышение доступности российских территорий и транспортных услуг для широкого круга пользователя. Улучшение качества транспортного обслуживания народного хозяйства и населения. Повышение уровня безопасности транспортной деятельности и снижение негативного влияния транспорта на окружающую среду. Увеличение поэтапной интеграции транспорта России в европейскую и мировую транспортные системы. Обеспечение мобилизационной готовности транспорта. Обеспечение чистого дисконтированного дохода (в течение жизненных циклов проектов, включенных в программу) составит 1596,2 млрд. рублей. Коммерческая эффективность программы в виде интегрального эффекта составит 551,6 млрд. рублей |
Всего | 4646407,20 | 125355,20 | 327481,94 | 444031,26 | 520204,14 |
2003 год (факт) Реконструкция и модернизация основных железнодорожных направлений, входящих в международные транспортные коридоры "Север-Юг" и "Трансиб". Строительство и реконструкция основных магистральных автомобильных дорог. Окончание работ по реконструкции ВПП в аэропортах городов: Томск, Богородское, Сыктывкар, Красноярск, Якутск. Развитие морских портов г. Санкт-Петербург, Новороссийск, Махачкала; строительство портов Оля, Усть-Луга, Приморск 2004 год (оценка) Предусматривается повышение темпов развития отраслей транспортного комплекса, увеличение объемов модернизации и реконструкции транспортной инфраструктуры и обновления активной части основных фондов. В гражданской авиации на основе укрупнения авиакомпаний намечено привлечь на развитие отрасли вдвое больше собственных средств предприятий на пополнение парка воздушных судов. На железнодорожном транспорте планируется на 25-30% увеличить инвестиционную программу. В дорожном хозяйстве больше внимания уделено строительству и реконструкции территориальных дорог. 2005 год (прогноз) Мероприятия будут направлены на обеспечение транспортной связи Калининградской области с Россией, создание железнодорожного паромного комплекса Усть-Луга - Балтийск, завершение строительства атомного ледокола "50 лет Победы". |
в том числе: |
|||||||
Федеральный бюджет |
882538,80 | 39522,80 | 47208,90 | 53284,6642 | 93341,9375 | ||
Бюджеты субъектов федерации и местные бюджеты |
1385866,50 | 85832,40 | 105703,99 | 145466,30 | 154568,90 | ||
Внебюджет- ные источники |
2378001,90 | 174569,05 | 245280,30 | 272293,30 | |||
из них: | |||||||
Капитальные вложения |
3969927,10 | 39654,70 | 223352,97 | 343146,65 | 439225,49 | ||
в том числе: |
|||||||
Федеральный бюджет |
747327,10 | 2435,50 | 3559,91 | 4346,6500 | 69325,4900 | ||
Бюджеты субъектов федерации и местные бюджеты |
909200,00 | 37219,20 | 48223,55 | 99700,00 | 104200,00 | ||
Внебюджет- ные источники |
2313400,00 | 171569,51 | 239100,00 | 265700,00 | |||
НИОКР | 19324,60 | 25,00 | 1802,98 | 2119,40 | 2232,78 | ||
в том числе: |
|||||||
Федеральный бюджет |
2550,70 | 25,00 | 28,00 | 30,8000 | 310,3800 | ||
Бюджеты субъектов федерации и местные бюджеты |
60,90 | 5,44 | 6,40 | 7,30 | |||
Внебюджет- ные источники |
16713,00 | 1769,54 | 2082,20 | 1915,10 | |||
Прочие нужды |
657155,50 | 85675,50 | 102325,99 | 98765,21 | 78745,87 | ||
в том числе: |
|||||||
Федеральный бюджет |
132661,00 | 37062,30 | 43620,99 | 48907,2142 | 23706,0675 | ||
Бюджеты субъектов федерации и местные бюджеты |
476605,60 | 48613,20 | 57475,00 | 45759,90 | 50361,60 | ||
Внебюджет- ные источники |
47888,90 | 1230,00 | 4098,10 | 4678,20 |
Объемы финансирования согласно расписанию, принятому при утверждении федеральной целевой программы
0100 Программа "Модернизация транспортной системы России (2002-2010 годы)"
млн. рублей (в ценах 2001 года)
Источники и направления финансирования |
Общий объем финансирова- ния, предусмотрен- ный по программе на весь период реализации |
в том числе по годам реализации программы |
|||||||||||||
1998 год | 1999 год | 2000 год | 2001 год | 2002 год | 2003 год | 2004 год | 2005 год | 2006 год | 2007 год | 2008 год | 2009 год | 2010 год | 2011 год | ||
Всего | 4646407,20 | 380822,3 | 437295,0 | 469814 | 514772 | 568720,6 | 568720, | 568720,6 | 568720,6 | 568720,62 | |||||
в том числе: | |||||||||||||||
Федеральный бюджет | 882538,80 | 61384,90 | 70294,40 | 79067, | 87910, | 116776,3 | 116776, | 116776,3 | 116776,3 | 116776,30 | |||||
Бюджеты субъектов | 1385866,50 | 133336,6 | 134565,4 | 145466 | 154568 | 163565,8 | 163565, | 163565,8 | 163565,8 | 163565,86 | |||||
Внебюджетные источники |
2378001,90 | 186100,8 | 232435,2 | 245280 | 272293 | 288378,4 | 288378, | 288378,4 | 288378,4 | 288378,46 | |||||
Капитальные вложения | 3969927,10 | 323663,1 | 378452,5 | 407405 | 445626 | 387142,2 | 387142, | 387142,2 | 387142,2 | 387142,26 | |||||
в том числе: | |||||||||||||||
Федеральный бюджет | 747327,10 | 53863,10 | 61252,50 | 68605, | 75726, | 1782,26 | 1782,26 | 1782,26 | 1782,26 | 1782,26 | |||||
Бюджеты субъектов | 909200,00 | 89900,00 | 91100,00 | 99700, | 104200 | 104840,0 | 104840, | 104840,0 | 104840,0 | 104840,00 | |||||
Внебюджетные источники |
2313400,00 | 179900,0 | 226100,0 | 239100 | 265700 | 280520,0 | 280520, | 280520,0 | 280520,0 | 280520,00 | |||||
НИОКР | 19324,60 | 2102,10 | 2237,80 | 2344,9 | 2199,0 | 2088,16 | 2088,16 | 2088,16 | 2088,16 | 2088,16 | |||||
в том числе: | |||||||||||||||
Федеральный бюджет | 2550,70 | 132,20 | 242,80 | 256,30 | 276,60 | 328,56 | 328,56 | 328,56 | 328,56 | 328,56 | |||||
Бюджеты субъектов | 60,90 | 2,60 | 6,60 | 6,40 | 7,30 | 7.60 | 7,60 | 7,60 | 7,60 | 7,60 | |||||
Внебюджетные источники |
16713,00 | 1967,30 | 1988,40 | 2082,2 | 1915,1 | 1752,00 | 1752,00 | 1752,00 | 1752,00 | 1752,00 | |||||
Прочие нужды | 657155,50 | 55057,10 | 56604,70 | 60063, | 66947, | 179490,2 | 179490, | 179490,2 | 179490,2 | 179490,20 | |||||
в том числе: | |||||||||||||||
Федеральный бюджет | 132661,00 | 7389,60 | 8799,10 | 10205, | 11908, | 114665,4 | 114665, | 114665,4 | 114665,4 | 114665,48 | |||||
Бюджеты субъектов | 476605,60 | 43434,00 | 43458,80 | 45759, | 50361, | 587)8,26 | 58718,2 | 58718,26 | 58718,26 | 58718,26 | |||||
Внебюджетные источники |
47888,90 | 4233,50 | 4346,80 | 4098,1 | 4678,2 | 6106,46 | 6106,46 | 6106,46 | 6106,46 | 6106,46 |
2. (0200) Программа "Культура России (2001-2005 годы)"
Цели и основные этапы программы (подпрограммы), уровень утверждения, государственный заказчик |
Источники и направления расходов |
Финансовые затраты (млн. рублей) | Основные результаты выполнения программы (подпрограммы) в натуральном и стоимостном выражениях |
||||
на весь период реализации программы (в ценах года утв. прогр.) |
в том числе | ||||||
2002 г. (факт) |
2003 г. (факт) |
2004 г. (федеральный бюджет) |
2005 г. (проект) |
||||
Цель и основные этапы Создание условий для сохранения культурного потенциала и культурного наследия страны, укрепление материально-технической базы российского книгоиздания на основе современных наукоемких технологий Уровень утверждения Постановления Правительства РФ от 14 декабря 2000 г. N 955 и от 3 декабря 2001 г. N 837 (подпрограмма "Поддержка полиграфии и книгоиздания России"), постановлением Правительства РФ от 19 июля 2002 г. N 540 внесены изменения по подпрограмме "Кинематография" Государственный заказчик Минкультуры России - координатор Вклад программы в достижение целей и задач социально-экономическо- го развития РФ Расширение возможности для приобщения граждан к культурным ценностям и культурным благам, сохранение кадрового потенциала культуры, укрепление единого культурного и информационного пространства страны, эффективное сохранение и использование культурного наследия. Модернизация полиграфического производства. Рост обеспеченности населения издательской продукцией. |
Всего | 49982,90 | 7017,67 | 7556,82 | 9988,68 | 11925,20 |
2003 год (факт) Продолжение строительства и реконструкции ГАБТ, Государственного Эрмитажа, Госфильмофонда, Государственного музея изобразительного искусства им. А.С. Пушкина, Реставрация памятников истории и культуры. Сохранение и развитие музейного и библиотечных фондов. 2004 год (оценка) Продолжение строительства и реконструкции особо ценных объектов культурного наследия народов РФ, включая ГАБТ, Государственный Эрмитаж, Госфильмофонд, Государственный музей изобразительного искусств им. А.С. Пушкина, Укрепление базы архивов проведение комплекса работ по обеспечению сохранности документов Архивного фонда РФ и создание системы их автоматизированного централизованного учета, расширение доступа к архивным фондам с использованием документов в культурно-просветительских, научных и социально-правовых целях. Поддержка деятельности циркового комплекса и развитие циркового искусства. Реставрация памятников истории и культуры. Сохранение и развитие музейного и библиотечных фондов. 2005 год (прогноз) Преодоление кризисного состояния памятников истории и культуры федерального значения. Обеспечение сохранности музейного, библиотечного и архивного фондов РФ. Повышение конкурентоспособности российского кино, увеличение доли российских фильмов на рынке. Обеспечение проведения международных и российских конкурсов, театральных и кинофестивалей, выставок. Развитие циркового комплекса. Поддержка молодых дарований. Развитие материально-технической базы организаций культуры и искусства, полиграфической промышленности. |
в том числе | |||||||
Федеральный бюджет |
28965,00 | 4530,85 | 5009,65 | 5099,3830 | 6150,5000 | ||
Бюджеты субъектов федерации и местные бюджеты |
7836,40 | 710,68 | 837,55 | 1785,30 | 2053,20 | ||
Внебюджет- ные источники |
13181,50 | 1776,14 | 1709,62 | 3104,00 | 3721,50 | ||
из них: | |||||||
Капитальные вложения |
13341,50 | 2096,05 | 2920,85 | 2395,22 | 4155,92 | ||
в том числе: |
|||||||
Федеральный бюджет |
12216,30 | 1777,48 | 2126,05 | 2081,6200 | 3785,7200 | ||
Бюджеты субъектов федерации и местные бюджеты |
824,00 | 134,08 | 496,40 | 221,80 | 280,60 | ||
Внебюджет- ные источники |
301,20 | 184,49 | 298,40 | 91,80 | 89,60 | ||
НИОКР | 137,90 | 23,40 | 27,46 | 28,70 | 29,57 | ||
в том числе: |
|||||||
Федеральный бюджет |
133,80 | 23,10 | 25,00 | 27,5000 | 28,2700 | ||
Бюджеты субъектов федерации и местные бюджеты |
2,03 | ||||||
Внебюджет- ные источники |
4,10 | 0,30 | 0,43 | 1,20 | 1,30 | ||
Прочие нужды |
36503,50 | 4898,22 | 4608,51 | 7564,76 | 7739,71 | ||
в том числе | |||||||
Федеральный бюджет |
16614,90 | 2730,27 | 2858,60 | 2990,2630 | 2336,5100 | ||
Бюджеты субъектов федерации и местные бюджеты |
7012,40 | 576,60 | 339,12 | 1563,50 | 1772,60 | ||
Внебюджет- ные источники |
12876,20 | 1591,35 | 1410,79 | 3011,00 | 3630,60 |
Объемы финансирования согласно расписанию, принятому при утверждении федеральной целевой программы 0200 Программа "Культура России (2001-2005 годы)" (с учетом подпрограммы "Поддержка полиграфии и книгоиздания России (2002-2005 годы)")
млн. рублей (в ценах 2000 года)
Источники и направления финансирования |
Общий объем финансиро- вания, предусмот- ренный по программе на весь период реализации |
в том числе по годам реализации программы |
|||||||||||||
1998 год | 1999 год | 2000 год | 2001 год | 2002 год | 2003 год | 2004 год | 2005 год | 2006 год | 2007 год | 2008 год | 2009 год | 2010 год | 2011 год | ||
Всего | 49982,90 | 5071,2 | 8435,70 | 9964,70 | 12345, | 14165, | |||||||||
в том числе: | |||||||||||||||
Федеральный бюджет | 28965,00 | 2231,1 | 4939,50 | 5947,10 | 7456,2 | 8391,1 | |||||||||
Бюджеты субъектов | 7836,40 | 1146,9 | 1328,50 | 1522,50 | 1785,3 | 2053,2 | |||||||||
Внебюджетные источники |
13181,50 | 1693,2 | 2167,70 | 2495,10 | 3104,0 | 3721,5 | |||||||||
Капитальные вложения | 13341,50 | 772,00 | 2357,30 | 2837,40 | 3633,7 | 3741,1 | |||||||||
в том числе: | |||||||||||||||
Федеральный бюджет | 12216,30 | 737,90 | 2185,90 | 2601,50 | 3320,1 | 3370,9 | |||||||||
Бюджеты субъектов | 824,00 | 30,00 | 122,40 | 169,20 | 221,80 | 280,60 | |||||||||
Внебюджетные источники |
301,20 | 4,10 | 49,00 | 66,70 | 91,80 | 89,60 | |||||||||
НИОКР | 137,90 | 11,50 | 24,80 | 30,80 | 33,80 | 37,00 | |||||||||
в том числе: | |||||||||||||||
Федеральный бюджет | 133,80 | 11,30 | 24,50 | 29,70 | 32,60 | 35,70 | |||||||||
Бюджеты субъектов | |||||||||||||||
Внебюджетные источники |
4,10 | 0,20 | 0,30 | 1,10 | 1,20 | 1,30 | |||||||||
Прочие нужды | 36503,50 | 4287,7 | 6053,60 | 7096,50 | 8678,0 | 10387, | |||||||||
в том числе: | |||||||||||||||
Федеральный бюджет | 16614,90 | 1481,9 | 2729,10 | 3315,90 | 4103,5 | 4984,5 | |||||||||
Бюджеты субъектов | 7012,40 | 1116,9 | 1206,10 | 1353,30 | 1563,5 | 1772,6 | |||||||||
Внебюджетные источники |
12876,20 | 1688,9 | 2118,40 | 2427,30 | 3011,0 | 3630,6 |
3. (0400) Программа "Жилище" на 2002-2010 годы
Цели и основные этапы программы (подпрограммы), уровень утверждения, государственный заказчик |
Источники и направления расходов |
Финансовые затраты (млн. рублей) | Основные результаты выполнения программы (подпрограммы) в натуральном и стоимостном выражениях |
||||
на весь период реализации программы (в ценах года утв. прогр.) |
в том числе | ||||||
2002 г. (факт) |
2003 г. (факт) |
2004 г. (федеральный бюджет) |
2005 г. (проект) |
||||
Цель и основные этапы Комплексное решение проблемы перехода к устойчивому функционированию и развитию жилищной сферы, обеспечивающей доступность жилья для граждан Уровень утверждения Постановление Правительства РФ от 17 сентября 2001 г. N 675 Государственный заказчик Минпромэнерго России - координатор Вклад программы в достижение целей и задач социально-экономическо- го развития РФ Улучшение жилищных условий населения страны. Доступность приобретения жилья, при которой средняя стоимость стандартной квартиры размером 54 кв. м будет равна среднему совокупному денежному доходу семьи из трех человек за три года. Рост объема вновь вводимого и реконструируемого жилья не менее чем на 3% в год. Адресность поддержки населения, связанной с уплатой жилья и коммунальных услуг. Повышение качества коммунальных услуг, безопасности и комфортности проживания в жилищах (снижение уровня износа основных фондов жилищно-коммунального хозяйства с 60% в 2001 году до 30% в 2010 году). |
Всего | 137503,80 | 14548,13 | 24768,73 | 12898,35 | 16506,42 |
2003 год (факт) Обеспечение жильем около 19 тыс. семей граждан особо нуждающихся категорий 2004 год (оценка) Выделение в намечаемых объемах средств федерального бюджета позволит обеспечить жильем более 14 тыс. семей. Обеспечение жильем граждан, подлежащих отселению с комплекса "Байконур" - 220 семей; участников ликвидации последствий радиационных аварий и катастроф - 200 квартир; 10835 семей получат государственные жилищные сертификаты на приобретение жилья. Улучшение жилищных условий 1,5 тыс. семей беженцев и вынужденных переселенцев 2005 год (прогноз) За счет госкапвложений обеспечить жильем по ГЖС - 10,8 тыс. семей, за счет субсидии - 2 тыс. молодых семей. |
в том числе: |
|||||||
Федеральный бюджет |
136683,80 | 13858,67 | 12231,83 | 12688,3540 | 16460,42 | ||
Бюджеты субъектов федерации и местные бюджеты |
377,46 | 6236,90 | |||||
Внебюджет- ные источники |
820,00 | 312,00 | 6300,00 | 210,00 | 46,00 | ||
из них: | |||||||
Капитальные вложения |
137373,30 | 1454138 | 24760,89 | 12827,13 | 6431,41 | ||
в том числе: |
|||||||
Федеральный бюджет |
136553,30 | 13851,92 | 12223,99 | 12617,1300 | 6385,41 | ||
Бюджеты субъектов федерации и местные бюджеты |
377,46 | 6236,90 | |||||
Внебюджет- ные источники |
820,00 | 312,00 | 6300,00 | 210,00 | 46,00 | ||
НИОКР | 70,50 | 6,75 | 7,84 | 8,62 | 60,00 | ||
в том числе: |
|||||||
Федеральный бюджет |
70,50 | 6,75 | 7,84 | 8,6240 | 60,00 | ||
Бюджеты субъектов федерации и местные бюджеты |
|||||||
Внебюджет- ные источники |
|||||||
Прочие нужды |
60,00 | 62,60 | 10015,01 | ||||
в том числе: |
|||||||
Федеральный бюджет |
60,00 | 62,6000 | 10015,013 | ||||
Бюджеты субъектов федерации и местные бюджеты |
|||||||
Внебюджет- ные источники |
Объемы финансирования согласно расписанию, принятому при утверждении федеральной целевой программы 0400 Программа "Жилище" на 2002-2010 годы
млн. рублей (в ценах соответствующего года)
Источники и направления финансирования |
Общий объем финансиро- вания, предусмот- ренный по программе на весь период реализации |
в том числе по годам реализации программы |
|||||||||||||
1998 год | 1999 год | 2000 год | 2001 год | 2002 год | 2003 год | 2004 год | 2005 год | 2006 год | 2007 год | 2008 год | 2009 год | 2010 год | 2011 год | ||
Всего | 137503,80 | 8428,80 | 8514,30 | 10050, | 16874, | 16874,56 | 16874,5 | 16874,56 | 16874,56 | 26137,50 | |||||
в том числе: | |||||||||||||||
Федеральный бюджет | 136683,80 | 8228,80 | 8334,30 | 9840,4 | 16828, | 16828,56 | 16828,5 | 16828,56 | 16828,56 | 26137,50 | |||||
Бюджеты субъектов | |||||||||||||||
Внебюджетные источники |
820,00 | 200,00 | 180,00 | 210,00 | 46,00 | 46,00 | 46,00 | 46,00 | 46,00 | ||||||
Капитальные вложения | 13737330 | 8421,80 | 8489,10 | 10017, | 16862, | 16862,80 | 16862,8 | 16862,80 | 16862,80 | 26131,00 | |||||
в том числе; | |||||||||||||||
Федеральный бюджет | 136553,30 | 8221,80 | 8309,10 | 9807,4 | 16816, | 16816,80 | 16816,8 | 16816,80 | 16816,80 | 26131,00 | |||||
Бюджеты субъектов | |||||||||||||||
Внебюджетные источники |
820,00 | 200,00 | 180,00 | 210,00 | 46,00 | 46,00 | 46,00 | 46,00 | 46,00 | ||||||
НИОКР | 70,50 | 7,00 | 8,40 | 10,10 | 7,70 | 7,70 | 7,70 | 7,70 | 7,70 | 6,50 | |||||
в том числе: | |||||||||||||||
Федеральный бюджет | 70,50 | 7,00 | 8,40 | 10,10 | 7,70 | 7,70 | 7,70 | 7,70 | 7,70 | 6,50 | |||||
Бюджеты субъектов | |||||||||||||||
Внебюджетные источники |
|||||||||||||||
Прочие нужды | 60,00 | 16,80 | 22,90 | 4,06 | 4,06 | 4,06 | 4,06 | 4,06 | |||||||
в том числе: | |||||||||||||||
Федеральный бюджет | 60,00 | 16,80 | 22,90 | 4,06 | 4,06 | 4,06 | 4,06 | 4,06 | |||||||
Бюджеты субъектов | |||||||||||||||
Внебюджетные источники |
4. (0500) Программа "Мировой океан"
Цели и основные этапы программы (подпрограммы), уровень утверждения, государственный заказчик |
Источники и направления расходов |
Финансовые затраты (млн. рублей) | Основные результаты выполнения программы (подпрограммы) в натуральном и стоимостном выражениях |
||||
на весь период реализации программы (в ценах года утв. прогр.) |
в том числе | ||||||
2002 г. (факт) |
2003 г. (факт) |
2004 г. (федеральный бюджет) |
2005 г. (проект) |
||||
Цель и основные этапы Комплексное решение проблемы изучения, освоения и эффективного использования ресурсов и пространств Мирового океана в интересах экономического развития страны и обеспечения ее безопасности Уровень утверждения Постановление Правительства РФ от 10 августа 1998 г. N 919. Внесены изменения постановлениями Правительства РФ от 6 июля 1999 г. N 768, от 31 декабря 1999 г. N 1457 Государственный заказчик Минэкономразвития России - координатор Вклад программы в достижение целей и задач социально-экономическо- го развития РФ Защита российских интересов в Мировом океане, повышение политической стабильности, обороноспособности страны на морских и океанских направлениях, сохранение и развитие научно-технического, экономического и сырьевого потенциалов России, улучшение снабжения населения продуктами питания. Социальная поддержка населения прибрежных регионов, обеспечение занятости населения, улучшение информированности и защиты населения от стихийных бедствий, связанных с процессами, происходящими в Мировом океане. Улучшение энергообеспечения арктических территорий. Значительное сокращение ущерба, наносимого хозяйству страны стихийными бедствиями. Сохранение и развитие российских транспортных коммуникаций в Мировом океане. Увеличение уловов до уровня 5000 тыс.т в год, ежегодное производство пищевой рыбной продукции до 2830 тыс. т, кормовой муки - до 255 тыс. т кормовой рыбы - до 217 тыс. т. Обеспечение других отраслей экономики технической кормовой, и медицинской продукцией. |
Всего | 253251,48 | 289,47 | 447,42 | 17025,91 | 17043,78 |
2003 год (факт) Создание постов радиотехнического наблюдения в Краснодарском крае и г. Владивостоке. Изготовление и испытание базовых модулей макета автономных донных станций. Геолого-экономический анализ участков, рекомендуемых для заявки по КМК и ГПС. Уточнение оценки прогнозных ресурсов ЖМК. Создание 3 комплексов по разведению, выращиванию и переработке гидробионтов. Обоснование грузовой базы морского транспорта на период до 2010 г. Разработка плана действий по экологической реабилитации территорий в пунктах базирования ВМФ. Проведение 49-й Российской Арктической экспедиции. 2004 год (оценка) Рекомендации по уточнению правовых актов, регулирующих правовой режим Арктического региона. Создание информационного комплекса судового и наземного базирования на основе ГИС-технологий. Строительство и реконструкция постов радиотехнического наблюдения. Составление Госгеокарты третьего поколения, комплексная оценка минерально-сырьевого потенциала континентального шельфа. Прогнозы состояния сырьевой базы отечественного рыболовства. 2005 год (прогноз) Продолжение исследования Арктики и Антарктиды, укрепление материальной базы СП "Прогресс", строительство 2-х постов наблюдений, продолжение реализации проекта "Меридиан". |
в том числе: |
|||||||
Федеральный бюджет |
10545,83 | 150,33 | 239,78 | 275,0080 | 292,8800 | ||
Бюджеты субъектов федерации и местные бюджеты |
37279,40 | 1,80 | 2272,38 | 2272,38 | |||
Внебюджет- ные источники |
205426,25 | 139,14 | 205,84 | 14478,52 | 14478,52 | ||
из них: | |||||||
Капитальные вложения |
226286,50 | 27,2Э | 75,00 | 15639,70 | 15649,55 | ||
в том числе: |
|||||||
Федеральный бюджет |
2768,18 | 27,23 | 75,00 | 90,7500 | 100,6000 | ||
Бюджеты субъектов федерации и местные бюджеты |
34049,30 | 2077,04 | 2077,04 | ||||
Внебюджет- ные источники |
189469,02 | 13471,91 | 13471,91 | ||||
НИОКР | 24404,38 | 254,14 | 341,17 | 1290,99 | 1299,51 | ||
в том числе: |
|||||||
Федеральный бюджет |
6314,35 | 123,10 | 149,78 | 167,7580 | 176,2800 | ||
Бюджеты субъектов федерации и местные бюджеты |
3152,70 | 1,80 | 188,56 | 188,56 | |||
Внебюджет- ные источники |
14937,33 | 131,04 | 189,59 | 934,67 | 934,67 | ||
Прочие нужды |
2560,60 | 8,10 | 31,25 | 95,22 | 94,72 | ||
в том числе: |
|||||||
Федеральный бюджет |
1463,30 | 15,00 | 16,5000 | 16,0000 | |||
Бюджеты субъектов федерации и местные бюджеты |
77,40 | 6,78 | 6,78 | ||||
Внебюджет- ные источники |
1019,90 | 8,10 | 16,25 | 71,94 | 71,94 |
Объемы финансирования согласно расписанию, принятому при утверждении федеральной целевой программы
0500 Программа "Мировой океан" (1998-2012 годы)
млн. рублей (в ценах 1998 года)
Источники и направления финансирования |
Общий объем финансиро- вания, предусмот- ренный по программе на весь период реализации |
в том числе по годам реализации программы |
|||||||||||||
1998 год | 1999 год | 2000 год | 2001 год | 2002 год | 2003 год | 2004 год | 2005 год | 2006 год | 2007 год | 2008 год | 2009 год | 2010 год | 2011 год | ||
Всего | 253251,48 | 13474,2 | 13474,2 | 13474,2 | 13474, | 13474,23 | 17429,69 | 17429, | 17429, | 17429,69 | 17429,6 | 19746,26 | 19746,28 | 19746,28 | 19746,28 |
в том числе: | |||||||||||||||
Федеральный бюджет | 10545,83 | 879,23 | 879,23 | 879,23 | 879,23 | 879,23 | 678,79 | 678,79 | 678,79 | 678,79 | 678,79 | 551,12 | 551,14 | 551,14 | 551,14 |
Бюджеты субъектов | 37279,40 | 1344,52 | 1344,52 | 1344,52 | 1344,5 | 1344,52 | 2272,38 | 2272,3 | 2272,3 | 2272,38 | 2272,38 | 3838,98 | 3838,98 | 3838,98 | 3838,98 |
Внебюджетные источники |
205426,25 | 11250,4 | 11250,4 | 11250,4 | 11250, | 11250,48 | 14478,52 | 14478, | 14478, | 14478,52 | 14478,5 | 15356,16 | 15356,16 | 15356,16 | 15356,16 |
Капитальные вложения | 226286,50 | 11429,7 | 11429,7 | 11429,7 | 11429, | 11429,71 | 15778,45 | 15778, | 15778, | 15778,45 | 15778,4 | 18049,04 | 18049,04 | 18049,04 | 18049,04 |
в том числе: | |||||||||||||||
Федеральный бюджет | 2768,18 | 214,93 | 214,93 | 214,93 | 214,93 | 214,93 | 229,50 | 229,50 | 229,50 | 229,50 | 229,50 | 109,20 | 109,20 | 109,20 | 109,20 |
Бюджеты субъектов | 34049,30 | 1144,38 | 1144,38 | 1144,38 | 1144,3 | 1144,38 | 2077,04 | 2077,0 | 2077,0 | 2077,04 | 2077,04 | 3588,44 | 3588,44 | 3588,44 | 3588,44 |
Внебюджетные источники |
189469,02 | 10070,4 | 10070,4 | 10070,4 | 10070, | 10070,40 | 13471,91 | 13471, | 13471, | 13471,91 | 13471,9 | 14351,40 | 14351,40 | 14351,40 | 14351,40 |
НИОКР | 4404,38 | 1805,27 | 1805,27 | 1805,27 | 1805,2 | 1805,27 | 1479,63 | 1479,6 | 1479,6 | 1479,63 | 1479,63 | 1595,96 | 1595,98 | 1595,98 | 1595,98 |
в том числе: | |||||||||||||||
Федеральный бюджет | 6314,35 | 561,89 | 561,89 | 561,89 | 561,89 | 561,89 | 356,40 | 356,40 | 356,40 | 356,40 | 356,40 | 344,56 | 344,58 | 344,58 | 344,58 |
Бюджеты субъектов | 3152,70 | 195,18 | 195,18 | 195,18 | 195,18 | 195,18 | 188,56 | 188,56 | 188,56 | 188,56 | 188,56 | 246,80 | 246,80 | 246,80 | 246,80 |
Внебюджетные источники |
14937,33 | 1048,20 | 1048,20 | 1048,20 | 1048,2 | 1048,20 | 934,67 | 934,67 | 934,67 | 934,67 | 934,67 | 1004,60 | 1004,60 | 1004,60 | 1004,60 |
Прочие нужды | 2560,60 | 239,25 | 239,25 | 239,25 | 239,25 | 239,25 | 171,61 | 171,61 | 171,61 | 171,61 | 171,61 | 101,26 | 101,26 | 101,26 | 101,26 |
в том числе: | |||||||||||||||
Федеральный бюджет | 1463,30 | 102,41 | 102,41 | 102,41 | 102,41 | 102,41 | 92,89 | 92,89 | 92,89 | 92,89 | 92,89 | 97,36 | 97,36 | 97,36 | 97,36 |
Бюджеты субъектов | 77,40 | 4,96 | 4,96 | 4,96 | 4,96 | 4,96 | 6,78 | 6,78 | 6,78 | 6,78 | 6,78 | 3,74 | 3,74 | 3,74 | 3,74 |
Внебюджетные источники |
1019,90 | 131,88 | 131,88 | 131,88 | 131,88 | 131,88 | 71,94 | 71,94 | 71,94 | 71,94 | 71,94 | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,16 |
5. (0700) Программа "Социальная поддержка инвалидов на 2000-2005 годы"
Цели и основные этапы программы (подпрограммы), уровень утверждения, государственный заказчик |
Источники и направления расходов |
Финансовые затраты (млн. рублей) | Основные результаты выполнения программы (подпрограммы) в натуральном и стоимостном выражениях |
||||
на весь период реализации программы (в ценах года утв. прогр.) |
в том числе | ||||||
2002 г. (факт) |
2003 г. (факт) |
2004 г. (федеральный бюджет) |
2005 г. (проект) |
||||
Цель и основные этапы Снижение уровня инвалидности, усиление социальной поддержки и улучшение качества жизни инвалидов Уровень утверждения Постановление Правительства РФ от 14 января 2000 г. N 36 Государственный заказчик Росздрав Вклад программы в достижение целей и задач социально-экономическо- го развития РФ Разработка новых образцов технических средств реабилитации инвалидов, строительство протезно-ортопедических предприятий, реконструкция объектов общественного назначения для адаптации инвалидов в обществе, создание службы медико-социальной экспертизы и государственной службы реабилитации инвалидов (около 4 тыс. учреждений), ее нормативно-правовое обеспечение. Снижение уровня инвалидности в Российской Федерации примерно на 10-15%, повышение качества жизни инвалидов. Обеспечение реабилитации инвалидов Российской Федерации и их ежегодный возврат к труду не менее 80-100 тыс. человек |
Всего | 1524,20 | 355,04 | 462,83 | 330,13 | 360,80 |
2003 год (факт) Дальнейшее развитие производства технических средств реабилитации инвалидов, создание единой автоматизированной и информационно-справочной и аналитической системы учета и реабилитации инвалидов. 2004 год (оценка) Создание государственной службы реабилитации. Реконструкция и строительство протезно-ортопедических предприятий, реабилитационных центров для инвалидов. 2005 год (прогноз) Развитие инфраструктуры и укрепление материально-технической базы санаторно-курортных реабилитационных и образовательных учреждений для инвалидов. Создание сети учреждений медико-социальной экспертизы и государственной службы реабилитации инвалидов. Создание и подготовка к серийному производству отечественных технических средств реабилитации. |
в том числе: |
|||||||
Федеральный бюджет |
1524,20 | 355,04 | 370,57 | 330,1300 | 360,8000 | ||
Бюджеты субъектов федерации и местные бюджеты |
77,26 | ||||||
Внебюджет- ные источники |
15,00 | ||||||
из них: | |||||||
Капитальные вложения |
342,00 | 93,92 | 106,00 | 114,80 | 170,80 | ||
в том числе: |
|||||||
Федеральный бюджет |
342,00 | 93,92 | 106,00 | 114,8000 | 170,8000 | ||
Бюджеты субъектов федерации и местные бюджеты |
|||||||
Внебюджет- ные источники |
|||||||
НИОКР | 37,10 | 7,79 | 7,30 | 7,80 | 8,50 | ||
в том числе: |
|||||||
Федеральный бюджет |
37,10 | 7,79 | 7,30 | 7,8000 | 8,5000 | ||
Бюджеты субъектов федерации и местные бюджеты |
|||||||
Внебюджет- ные источники |
|||||||
Прочие нужды |
1145,10 | 25333 | 349,53 | 207,53 | 181,50 | ||
в том числе: |
|||||||
Федеральный бюджет |
1145,10 | 253,33 | 257,27 | 207,5300 | 181,5000 | ||
Бюджеты субъектов федерации и местные бюджеты |
77,26 | ||||||
Внебюджет- ные источники |
15,00 |
Объемы финансирования согласно расписанию, принятому при утверждении федеральной целевой программы
0700 Программа "Социальная поддержка инвалидов на 2000-2005 годы"
млн. рублей (в ценах 1999 года)
Источники и направления финансирования |
Общий объем финансиро- вания, предусмот- ренный по программе на весь период реализации |
в том числе по годам реализации программы |
|||||||||||||
1998 год | 1999 год | 2000 год | 2001 год | 2002 год | 2003 год | 2004 год | 2005 год | 2006 год | 2007 год | 2008 год | 2009 год | 2010 год | 2011 год | ||
Всего | 1524,20 | 148,50 | 275,14 | 275,14 | 275,14 | 275,14 | 275,14 | ||||||||
в том числе: | |||||||||||||||
Федеральный бюджет | 1524,20 | 148,50 | 275,14 | 275,14 | 275,14 | 275,14 | 275,14 | ||||||||
Бюджеты субъектов | |||||||||||||||
Внебюджетные источники |
|||||||||||||||
Капитальные вложения | 342,00 | 41,00 | 60,20 | 60,20 | 60,20 | 60,20 | 60,20 | ||||||||
в том числе: | |||||||||||||||
Федеральный бюджет | 342,00 | 41,00 | 60,20 | 60,20 | 60,20 | 60,20 | 60,20 | ||||||||
Бюджеты субъектов | |||||||||||||||
Внебюджетные источники |
|||||||||||||||
НИОКР | 37,10 | 7,42 | 7,42 | 7,42 | 7,42 | 7,42 | |||||||||
в том числе: | |||||||||||||||
Федеральный бюджет | 37,10 | 7,42 | 7,42 | 7,42 | 7,42 | 7,42 | |||||||||
Бюджеты субъектов | |||||||||||||||
Внебюджетные источники |
|||||||||||||||
Прочие нужды | 1145,10 | 107,50 | 207,52 | 207,52 | 207,52 | 207,52 | 207,52 | ||||||||
в том числе: | |||||||||||||||
Федеральный бюджет | 1145,10 | 107,50 | 207,52 | 207,52 | 207,52 | 207,52 | 207,52 | ||||||||
Бюджеты субъектов | |||||||||||||||
Внебюджетные источники |
6. (0800) Президентская программа развития социально-экономической и культурной базы возрождения российских немцев на 1997-2006 годы
Цели и основные этапы программы (подпрограммы), уровень утверждения, государственный заказчик |
Источники и направления расходов |
Финансовые затраты (млн. рублей) | Основные результаты выполнения программы (подпрограммы) в натуральном и стоимостном выражениях |
||||
на весь период реализации программы (в ценах года утв. прогр.) |
в том числе | ||||||
2002 г. (факт) |
2003 г. (факт) |
2004 г. (федеральный бюджет) |
2005 г. (проект) |
||||
Цель и основные этапы Обеспечение благоприятной перспективы сохранения и развития этноса российских немцев в Российской Федерации. Уровень утверждения Постановление Правительства РФ от 8 июля 1997 г. N 854. Указом Президента РФ от 20 августа 1997 г. N 901 присвоен статус президентской программы Государственный заказчик Минэкономразвития России Вклад программы в достижение целей и задач социально-экономическо- го развития РФ Создание базовых условий, социально-экономических и культурных предпосылок для сохранения и развития этноса российских немцев. Взаимообогащение многонациональной российской культуры и уникальной культуры российских немцев. Снижение миграции российских немцев из РФ. Социально-экономическое развитие территорий компактного проживания российских немцев, обустройство 100 тыс. переселенцев. Создание более 22 тыс. рабочих мест на базе современных российских и германских технологий и рыночных отношений, производство товаров народного потребления. |
Всего | 17281,90 | 70,56 | 522,30 | 957,20 | 992,80 |
2003 год (факт) Завершение ранее начатых и строительство новых жилых домов в Саратовской, Волгоградской, Самарской, Ульяновской областях, объектов социального назначения (школ в Алтайском крае и Волгоградской области, фельдшерско-акушерского пункта в Волгоградской области, строительство дорог, обустройство мест компактного проживания российских немцев) 2004 год (оценка) Интенсивное строительство жилья в Ульяновской обл. с целью решения контейнерной проблемы; инженерное обеспечение жилищного фонда, объектов социальной и производственной сферы; строительство объектов социальной сферы (строительство школ в Алтайском крае, Волгоградской и Саратовской обл.); дальнейшее развитие системы создания рабочих мест 2005 год (прогноз) Строительство жилья в Ульяновской обл. с целью решения контейнерной проблемы - 35 домов (3 многоквартирных дома - 54 квартиры). Всего - 6400 кв. м; инженерное обеспечение жилищного фонда, объекты социальной сферы - строительство 3-х школ в Алтайском крае, реконструкция школы в Самарской области - 48 уч.; дальнейшее развитие системы создания рабочих мест. |
в том числе: |
|||||||
Федеральный бюджет |
9240,80 | 70,56 | 70,60 | 116,1000 | 150,1000 | ||
Бюджеты субъектов федерации и местные бюджеты |
3685,00 | 19,70 | 386,50 | 387,80 | |||
Внебюджет- ные источники |
4356,10 | 432,00 | 454,60 | 454,90 | |||
из них: | |||||||
Капитальные вложения |
13434,70 | 39,82 | 4032 | 670,70 | 718,20 | ||
в том числе: |
|||||||
Федеральный бюджет |
7781,60 | 39,82 | 30,00 | 75,5000 | 123,0000 | ||
Бюджеты субъектов федерации и местные бюджеты |
1439,10 | 10,32 | 151,20 | 151,70 | |||
Внебюджет- ные источники |
4214,00 | 444,00 | 443,50 | ||||
НИОКР | |||||||
в том числе: |
|||||||
Федеральный бюджет |
|||||||
Бюджеты субъектов федерации и местные бюджеты |
|||||||
Внебюджет- ные источники |
|||||||
Прочие нужды |
3847,20 | 30,74 | 481,98 | 286,50 | 274,60 | ||
в том числе: |
|||||||
Федеральный бюджет |
1459,20 | 30,74 | 40,60 | 40,6000 | 27,1000 | ||
Бюджеты субъектов федерации и местные бюджеты |
2245,90 | 9,38 | 23530 | 236,10 | |||
Внебюджет- ные источники |
142,10 | 432,00 | 10,60 | 11,40 |
Объемы финансирования согласно расписанию, принятому при утверждении федеральной целевой программы
0800 Президентская программа развития социально-экономической и культурной базы возрождения российских немцев на 1997-2006 годы
млн. рублей (в ценах 1997 года)
Источники и направления финансирования |
Общий объем финансиро- вания, предусмот- ренный по программе на весь период реализации |
в том числе по годам реализации программы |
|||||||||||||
1998 год | 1999 год | 2000 год | 2001 год | 2002 год | 2003 год | 2004 год | 2005 год | 2006 год | 2007 год | 2008 год | 2009 год | 2010 год | 2011 год | ||
Всего | 17281,90 | 1789,20 | 2005,50 | 2128,70 | 1963,4 | 1772,00 | 1878,90 | 1812,5 | 1817,4 | 1822,10 | |||||
в том числе: | |||||||||||||||
Федеральный бюджет | 9240,80 | 1090,90 | 1074,40 | 1139,70 | 1052,6 | 950,10 | 958,20 | 971,40 | 974,70 | 976,70 | |||||
Бюджеты субъектов | 3685,00 | 406,40 | 429,00 | 455,60 | 420,10 | 378,40 | 382,70 | 386,50 | 387,80 | 388,50 | |||||
Внебюджетные источники |
4356,10 | 291,90 | 502,10 | 533,40 | 490,70 | 443,50 | 538,00 | 454,60 | 454,90 | 456,90 | |||||
Капитальные вложения | 13434,70 | 1367,30 | 1563,00 | 1659,00 | 1529,3 | 1381,30 | 1393,10 | 1413,3 | 1416,1 | 1418,60 | |||||
в том числе: | |||||||||||||||
Федеральный бюджет | 7781,60 | 915,90 | 905,40 | 959,80 | 886,50 | 800,20 | 807,00 | 818,10 | 820,90 | 821,30 | |||||
Бюджеты субъектов | 1439,10 | 170,20 | 167,30 | 178,20 | 163,80 | 147,80 | 149,10 | 151,20 | 151,70 | 151,90 | |||||
Внебюджетные источники |
4214,00 | 281,20 | 490,30 | 521,00 | 479,00 | 433,30 | 437,00 | 444,00 | 443,50 | 445,40 | |||||
НИОКР | |||||||||||||||
в том числе: | |||||||||||||||
Федеральный бюджет | |||||||||||||||
Бюджеты субъектов | |||||||||||||||
Внебюджетные источники |
|||||||||||||||
Прочие нужды | 3847,20 | 421,90 | 442,50 | 469,70 | 434,10 | 390,70 | 485,80 | 399,20 | 401,30 | 403,50 | |||||
в том числе: | |||||||||||||||
Федеральный бюджет | 1459,20 | 175,00 | 169,00 | 179,90 | 166,10 | 149,90 | 151,20 | 153,30 | 153,80 | 155,40 | |||||
Бюджеты субъектов | 2245,90 | 236,20 | 261,70 | 277,40 | 256,30 | 230,60 | 233,60 | 235,30 | 236,10 | 236,60 | |||||
Внебюджетные источники |
142,10 | 10,70 | 11,80 | 12,40 | 11,70 | 10,20 | 101,00 | 10,60 | 11,40 | 11,50 |
7. (0900) Программа "Экономическое и социальное развитие коренных малочисленных народов Севера до 2011 года"
Цели и основные этапы программы (подпрограммы), уровень утверждения, государственный заказчик |
Источники и направления расходов |
Финансовые затраты (млн. рублей) | Основные результаты выполнения программы (подпрограммы) в натуральном и стоимостном выражениях |
||||
на весь период реализации программы (в ценах года утв. прогр.) |
в том числе | ||||||
2002 г. (факт) |
2003 г. (факт) |
2004 г. (федеральный бюджет) |
2005 г. (проект) |
||||
Цель и основные этапы Создание условий для устойчивого развития коренных малочисленных народов Севера на принципах самообеспечения на основе комплексного развития традиционных отраслей хозяйствования, их ресурсной и производственной базы, духовного и национально-культурного развития, повышение уровня образования, профессиональной подготовки, обеспечения здоровья, воссоздание традиционного хозяйственного уклада коренных малочисленных народов Севера и комплексное развитие хозяйственно-экономиче- ской структуры в районах их проживания при сохранении экологического баланса Уровень утверждения Постановление Правительства РФ от 27 июля 2001 г. N 564. Внесены изменения постановлением Правительства РФ от 14 февраля 2002 г. N 388 Государственный заказчик Минэкономразвития России Вклад программы в достижение целей и задач социально-экономическо- го развития РФ Повышение уровня и качества жизни коренных малочисленных народов Севера, создание более 65 тыс. рабочих мест, обеспечение занятости, повышение уровня образования, профессиональной подготовки, развитие культуры и международного сотрудничества, повышение конкурентоспособности и товарного выхода продукции местного производства на основе развития традиционных, сопряженных и новых отраслей, восстановление природоресурсного потенциала. |
Всего | 2744,38 | 343,92 | 373,45 | 273,53 | 267,24 |
2003 год (факт) Строительство и приобретение 2600 кв. м жилья, ввод 2600 учебных мест в 15 школах; ввод в эксплуатацию 7 школ; 1 детского сада; 3 оленеводческих баз; реконструкция и строительство 6-ти цехов по переработке оленины, рыбы, дикоросов. 2004 год (оценка) Строительство жилья (приобретенное - 2,8 тыс. кв. м); 6 школьных учреждений (900 мест); 1 больница (20 коек); 2 фельдшерско-акушерских пункта; 2 учреждения культуры (150 мест); Дом народов Севера; 5 оленебаз; 3 зверофермы (200 голов); 3 цеха по переработке мяса оленины, рыбы, 2 цеха по переработке дикоросов; 1 цех по переработке древесины; 2 цеха по пошиву и выделке шкур; 2 пекарни (1 т/см); ЛЭП-35 (10 км); приобретение ДЭС (5 ед.) реконструкция водовода (4,7 км). 2005 год (прогноз) Строительство: жилье - 1181,2 кв. м, 7 школ, 2 фактории, 2 оленеубойных пункта, 10 промежуточных баз оленеводов, изгороди для содержания оленей, 2 мини-цеха по переработке мяса, дикоросов, рыбы; приобретение холодильного оборудования, дизельных электростанций, оборудования по переработке дикоросов, морозильных установок; ввод деревообрабатывающего цеха, линии электропередач - 24,21 км. |
в том числе: |
|||||||
Федеральный бюджет |
979,82 | 110,03 | 94,99 | 115,6000 | 103,0000 | ||
Бюджеты субъектов федерации и местные бюджеты |
1366,62 | 151,05 | 139,93 | 122,31 | 127,20 | ||
Внебюджет- ные источники |
397,94 | 82,84 | 138,53 | 35,62 | 37,04 | ||
из них: | |||||||
Капитальные вложения |
2278,44 | 341,25 | 364,99 | 252,19 | 245,25 | ||
в том числе: |
|||||||
Федеральный бюджет |
750,16 | 110,03 | 94,87 | 115,4000 | 103,0000 | ||
Бюджеты субъектов федерации и местные бюджеты |
1182,07 | 149,58 | 131,91 | 105,80 | 110,03 | ||
Внебюджет- ные источники |
346,21 | 81,64 | 138,21 | 30,99 | 32,22 | ||
НИОКР | 10,60 | 0,12 | 0,81 | 0,63 | |||
в том числе: |
|||||||
Федеральный бюджет |
3,71 | 0,12 | 0,2000 | ||||
Бюджеты субъектов федерации и местные бюджеты |
6,89 | 0,61 | 0,63 | ||||
Внебюджет- ные источники |
|||||||
Прочие нужды |
455,34 | 2,67 | 834 | 20,53 | 21,36 | ||
в том числе: |
|||||||
Федеральный бюджет |
225,95 | ||||||
Бюджеты субъектов федерации и местные бюджеты |
177,66 | 1,47 | 8,02 | 15,90 | 16,54 | ||
Внебюджет- ные источники |
51,73 | 1,20 | 0,32 | 4,63 | 4,82 |
Объемы финансирования согласно расписанию, принятому при утверждении федеральной целевой программы
0900 Программа "Экономическое и социальное развитие коренных малочисленных народов Севера до 2011 года"
млн. рублей (в ценах 2001 года)
Источники и направления финансирования |
Общий объем финансиро- вания, предусмот- ренный по программе на весь период реализации |
в том числе по годам реализации программы |
|||||||||||||
1998 год | 1999 год | 2000 год | 2001 год | 2002 год | 2003 год | 2004 год | 2005 год | 2006 год | 2007 год | 2008 год | 2009 год | 2010 год | 2011 год | ||
Всего | 2744,38 | 229,29 | 236,19 | 245,63 | 255,44 | 265,66 | 276,83 | 288,80 | 301,73 | 315,31 | 329,50 | ||||
в том числе: | |||||||||||||||
Федеральный бюджет | 979,82 | 81,86 | 84,33 | 87,70 | 91,20 | 94,85 | 98,84 | 103,09 | 107,73 | 112,58 | 117,64 | ||||
Бюджеты субъектов | 1366,62 | 114,18 | 117,61 | 122,31 | 127,20 | 132,29 | 137,85 | 143,84 | 150,25 | 157,01 | 164,08 | ||||
Внебюджетные источники |
397,94 | 33,25 | 34,25 | 35,62 | 37,04 | 38,52 | 40,14 | 41,87 | 43,75 | 45,72 | 47,78 | ||||
Капитальные вложений | 2278,44 | 197,17 | 201,60 | 208,17 | 214,48 | 221,25 | 230,98 | 238,17 | 251,45 | 253,77 | 261,40 | ||||
в том числе: | |||||||||||||||
федеральный бюджет | 750,16 | 69,48 | 70,07 | 71,38 | 72,23 | 73,31 | 76,82 | 77,37 | 83,42 | 78,18 | 77,90 | ||||
Бюджеты субъектов | 1182,07 | 98,76 | 101,73 | 105,80 | 110,03 | 114,43 | 119,24 | 124,37 | 129,97 | 135,81 | 141,93 | ||||
Внебюджетные источники |
346,21 | 28,93 | 29,80 | 30,99 | 32,22 | 33,51 | 34,92 | 36,43 | 38,06 | 39,78 | 41,57 | ||||
НИОКР | 10,60 | 0,73 | 0,76 | 0,81 | 0,85 | 1,05 | 1,11 | 1,23 | 1,27 | 1,33 | 1,46 | ||||
в том числе: | |||||||||||||||
Федеральный бюджет | 3,71 | 0,15 | 0,17 | 0,20 | 0,22 | 0,39 | 0,42 | 0,45 | 0,52 | 0,55 | 0,64 | ||||
Бюджеты субъектов | 6,89 | 0,58 | 0,59 | 0,61 | 0,63 | 0,66 | 0,69 | 0,78 | 0,75 | 0,78 | 0,82 | ||||
Внебюджетные источники |
|||||||||||||||
Прочие нужды | 455,34 | 31,39 | 33,83 | 36,65 | 40,11 | 43,36 | 44,74 | 49,40 | 49,01 | 60,21 | 66,64 | ||||
в том числе: | |||||||||||||||
Федеральный бюджет | 225,95 | 12,23 | 14,09 | 16,12 | 18,75 | 21,15 | 21,60 | 25,27 | 23,79 | 33,85 | 39,10 | ||||
Бюджеты субъектов | 177,66 | 14,84 | 15,29 | 15,90 | 16,54 | 17,20 | 17,92 | 18,69 | 19,53 | 20,42 | 21,33 | ||||
Внебюджетные источники |
51,73 | 4,32 | 4,45 | 4,63 | 4,82 | 5,01 | 5,22 | 5,44 | 5,69 | 5,94 | 6,21 |
8. (1000) Программа "Государственная граница Российской Федерации (2003-2010 годы)"
Цели и основные этапы программы (подпрограммы), уровень утверждения, государственный заказчик |
Источники и направления расходов |
Финансовые затраты (млн. рублей) | Основные результаты выполнения программы (подпрограммы) в натуральном и стоимостном выражениях |
||||
на весь период реализации программы (в ценах года утв. прогр.) |
в том числе | ||||||
2002 г. (факт) |
2003 г. (факт) |
2004 г. (федеральный бюджет) |
2005 г. (проект) |
||||
Цель и основные этапы Повышение эффективности защиты и охраны Государственной границы, территориального моря, исключительной экономической зоны и континентального шельфа, приграничного воздушного пространства и подводной среды РФ Уровень утверждения Распоряжение Правительства РФ на разработку программы от 26 апреля 2002 г. N 552-р Государственный заказчик ФСБ России - координатор, ФТС России Вклад программы в достижение целей и задач социально-экономическо- го развития РФ Обеспечение национальной безопасности РФ в пограничной сфере, формирование современных (перспективных) систем защиты и охраны госграницы Обустройство 32 пограничных отрядов, 367 пограничных комендатур и застав, 150 автомобильных пунктов пропуска, 19 пунктов базирования пограничных кораблей и катеров. Улучшение условий более 14 тыс. военнослужащим. Обустройство к 2011 году участков госграницы с Республиками Казахстан и Украина, странами Балтии и на Северном Кавказе. Предусматривается строительство и ввод в эксплуатацию на необустроенных участках границы 2034 объектов. |
Всего | 800,00 | 800,00 | 1452,72 |
2003 год (факт) Обустройство Государственной границы на новых участках, наращивание возможностей сил и средств на российско-украинском, российско-казахстанском, российско-монгольском участках Государственной границы. 2004 год (оценка) Строительство 114 объектов на новых участках границы; автомобильных пунктов пропуска - 33; железнодорожных пунктов пропуска - 14; дооборудование 12 морских пунктов пропуска; строительство 152 объектов пограничной инфраструктуры. 2005 год (прогноз) Завершение ПИР и строительство (1 очередь) 60 объектов Пограничной службы ФСБ России, строительство 24 автомобильных пунктов пропуска на необустроенных участках государственной границы. |
||
в том числе: |
|||||||
Федеральный бюджет |
800,00 | 800,0000 | 1452,7200 | ||||
Бюджеты субъектов федерации и местные бюджеты |
|||||||
Внебюджет- ные источники |
|||||||
из них: | |||||||
Капитальные вложения |
800,00 | 800,00 | 1452,72 | ||||
в том числе: |
|||||||
Федеральный бюджет |
800,00 | 800,0000 | 1452,7200 | ||||
Бюджеты субъектов федерации и местные бюджеты |
|||||||
Внебюджет- ные источники |
|||||||
НИОКР | |||||||
в том числе: |
|||||||
Федеральный бюджет |
|||||||
Бюджеты субъектов федерации и местные бюджеты |
|||||||
Внебюджет- ные источники |
|||||||
Прочие нужды |
|||||||
в том числе: |
|||||||
Федеральный бюджет |
|||||||
Бюджеты субъектов федерации и местные бюджеты |
|||||||
Внебюджет- ные источники |
Объемы финансирования согласно расписанию, принятому при утверждении федеральной целевой программы
1000 Программа "Государственная граница Российской Федерации (2003-2010 годы)"
млн. рублей (в ценах года)
Источники и направления финансирования |
Общий объем финансиро- вания, предусмот- ренный по программе на весь период реализации |
в том числе по годам реализации программы |
|||||||||||||
1998 год | 1999 год | 2000 год | 2001 год | 2002 год | 2003 год | 2004 год | 2005 год | 2006 год | 2007 год | 2008 год | 2009 год | 2010 год | 2011 год | ||
Всего | |||||||||||||||
в том числе: | |||||||||||||||
Федеральный бюджет | |||||||||||||||
Бюджеты субъектов | |||||||||||||||
Внебюджетные источники |
|||||||||||||||
Капитальные вложения | |||||||||||||||
в том числе: | |||||||||||||||
Федеральный бюджет | |||||||||||||||
Бюджеты субъектов | |||||||||||||||
Внебюджетные источники |
|||||||||||||||
НИОКР | |||||||||||||||
в том числе: | |||||||||||||||
Федеральный бюджет | |||||||||||||||
Бюджеты субъектов | |||||||||||||||
Внебюджетные источники |
|||||||||||||||
Прочие нужды | |||||||||||||||
в том числе: | |||||||||||||||
Федеральный бюджет | |||||||||||||||
Бюджеты субъектов | |||||||||||||||
Внебюджетные источники |
9. (1100) Программа "Социальное развитие села до 2010 года"
Цели и основные этапы программы (подпрограммы), уровень утверждения, государственный заказчик |
Источники и направления расходов |
Финансовые затраты (млн. рублей) | Основные результаты выполнения программы (подпрограммы) в натуральном и стоимостном выражениях |
||||
на весь период реализации программы (в ценах года утв. прогр.) |
в том числе | ||||||
2002 г. (факт) |
2003 г. (факт) |
2004 г. (федеральный бюджет) |
2005 г. (проект) |
||||
Цель и основные этапы Повышение уровня социального и инженерного обустройства сельских муниципальных образований. Создание правовых, административных, институциональных и экономических условий для перехода к устойчивому социально-экономическо- му развитию сельских муниципальных образований. Создание условий для завершения передачи объектов социальной сферы и инженерной инфраструктуры от предприятий и организаций в ведение органов местного самоуправления. Создание основ для повышения престижности проживания в сельской местности. Уровень утверждения Постановление Правительства РФ от 3 декабря 2002 г. N 858 Государственный заказчик Россельхоз - координатор, Россвязь Вклад программы в достижение целей и задач социально-экономическо- го развития РФ Создание нормативно-правовых, финансовых к материально-технических условий для предотвращения дальнейшего ухудшения ситуации в области социального развития села. Улучшение жилищных условий на селе (более 141 тыс. семей). Увеличение уровня газификации жилищного фонда на 48,6%. Сохранение 130,6 тыс, рабочих мест и создание дополнительных 234,7 тыс. рабочих мест. Обеспечение доступности сельским жителям получения качественного образования и здравоохранения, культурного, торгового, бытового, санаторно-курортного, информационно-консуль- тационного обслуживания и базовые предпосылки перехода к устойчивому развитию сельских территорий. |
Всего | 178699,15 | 14112,70 | 16280,35 | 21871,68 |
2003 год (факт) Реконструкция и строительство распределительных газовых сетей; газофикация домов; реконструкция и строительство газонакопительных станций и газонакопительных пунктов. Восстановление части водоснабжения, реконструкция сооружений водоподготовки, продолжение строительства водопроводов. Изготовление, монтаж и ввод в эксплуатацию установок и станций опреснения и обезжелезивания воды. 2004 год (оценка) Планируется ввести в эксплуатацию 936,6 тыс. кв. м жилья, распределительных сетей среднего и низкого давления - 3,3 тыс.км, локальных водопроводов - 2,7 тыс. км, станции водоподготовки с использованием поверхностных источников - 27,3 тыс. куб. м в сутки, децентрализованные системы водоснабжения (водозаборы) - 3,1 тыс. куб. м в сутки, а также планируется приведение в нормативное состояние ведомственных автомобильных дорог, связывающих сельские населенные пункты для приемки их в сеть дорог - 4,5 тыс. км. 2005 год (прогноз) Планируется в 2005 году ввод в действие жилья в сельской местности в объеме 983,4 тыс. кв. м, ввод в действие общеобразовательных учреждений на 56,1 тыс. мест, районных и участковых больниц на 2,3 тыс. коек. |
|
в том числе: |
|||||||
Федеральный бюджет |
18723,75 | 1536,35 | 1786,1000 | 2177,4800 | |||
Бюджеты субъектов федерации и местные бюджеты |
76863,30 | 6797,82 | 7013,65 | 9925,00 | |||
Внебюджет- ные источники |
83112,10 | 5778,53 | 7480,60 | 9769,20 | |||
из них: | |||||||
Капитальные вложения |
161221,90 | 12628,57 | 16109,87 | 21654,90 | |||
в том числе: |
|||||||
Федеральный бюджет |
2583,20 | 66,35 | 1740,1200 | 2137,9000 | |||
Бюджеты субъектов федерации и местные бюджеты |
76514,60 | 6794,45 | 6979,05 | 9869,80 | |||
Внебюджет- ные источники |
82124,10 | 5767,77 | 7390,70 | 9647,20 | |||
НИОКР | 231,80 | 50,00 | 47,70 | ||||
в том числе: |
|||||||
Федеральный бюджет |
172,20 | 45,0000 | 38,6000 | ||||
Бюджеты субъектов федерации и местные бюджеты |
59,60 | 5,00 | 9,10 | ||||
Внебюджет- ные источники |
|||||||
Прочие нужды |
17245,45 | 1484,13 | 120,48 | 169,08 | |||
в том числе: |
|||||||
Федеральный бюджет |
15968,35 | 1470,00 | 0,9800 | 0,9800 | |||
Бюджеты субъектов федерации и местные бюджеты |
289,10 | 3,37 | 29,60 | 46,10 | |||
Внебюджет- ные источники |
988,00 | 10,76 | 89,90 | 122,00 |
Объемы финансирования согласно расписанию, принятому при утверждении федеральной целевой программы
1100 Программа "Социальное развитие села до 2010 года"
млн. рублей (в ценах 2002 года)
Источники и направления финансирования |
Общий объем финансиро- вания, предусмот- ренный по программе на весь период реализации |
в том числе по годам реализации программы |
|||||||||||||
1998 год | 1999 год | 2000 год | 2001 год | 2002 год | 2003 год | 2004 год | 2005 год | 2006 год | 2007 год | 2008 год | 2009 год | 2010 год | 2011 год | ||
Всего | 178699,15 | 14593,01 | 16349, | 22024, | 24531,15 | 23693,6 | 24824,55 | 25747,85 | 26934,15 | ||||||
в том числе: | |||||||||||||||
Федеральный бюджет | 18723,75 | 1313,70 | 1855,6 | 2330,7 | 2494,65 | 2425,25 | 2574,85 | 2631,95 | 3097,01 | ||||||
Бюджеты субъектов | 76863,30 | 6182,67 | 7013,6 | 9925,0 | 10381,60 | 10100,2 | 10597,90 | 11058,80 | 11603,48 | ||||||
Внебюджетные источники |
83112,10 | 7096,64 | 7480,6 | 9769,2 | 11654,90 | 11168,2 | 11651,80 | 12057,10 | 12233,66 | ||||||
Капитальные вложения | 161221,90 | 13165,21 | 14569, | 19757, | 22143,10 | 21406,6 | 22486,30 | 23435,60 | 24258,34 | ||||||
в том числе: | |||||||||||||||
Федеральный бюджет | 2583,20 | 200,00 | 240,00 | 288,00 | 345,60 | 414,80 | 497,60 | 597,20 | |||||||
Бюджеты субъектов | 76514,60 | 6150,97 | 6979,0 | 9869,8 | 10324,20 | 10033,9 | 10562,90 | 11024,10 | 11569,68 | ||||||
Внебюджетные источники |
82124,10 | 7014,24 | 7390,7 | 9647,2 | 11530,90 | 11027,1 | 11508,60 | 11913,90 | 12091,46 | ||||||
НИОКР | 231,80 | 50,00 | 47,70 | 51,60 | 64,60 | 9,10 | 5,00 | 3,80 | |||||||
в том числе: | |||||||||||||||
Федеральный бюджет | 172,20 | 45,00 | 38,60 | 41,60 | 31,90 | 7,70 | 4,30 | 3,10 | |||||||
Бюджеты субъектов | 59,60 | 5,00 | 9,10 | 10,00 | 32,70 | 1,40 | 0,70 | 0,70 | |||||||
Внебюджетные источники |
|||||||||||||||
Прочие нужды | 17245,45 | 1427,80 | 1730,1 | 2220,2 | 2336,45 | 2222,45 | 2329,15 | 2307,25 | 2672,01 | ||||||
в том числе: | |||||||||||||||
Федеральный бюджет | 15968,35 | 1313,70 | 1610,6 | 2052,1 | 2165,05 | 2047,75 | 2152,35 | 2130,05 | 2496,71 | ||||||
Бюджеты субъектов | 289,10 | 31,70 | 29,60 | 46,10 | 47,40 | 33,60 | 33,60 | 34,00 | 33,10 | ||||||
Внебюджетные источники |
988,00 | 82,40 | 89,90 | 122,00 | 124,00 | 141,10 | 143,20 | 143,20 | 142,20 |
10. (1200) Программа "Переход к комплектованию военнослужащими, проходящими военную службу по контракту, ряда соединений и воинских частей" на 2004-2007 годы
Цели и основные этапы программы (подпрограммы), уровень утверждения, государственный заказчик |
Источники и направления расходов |
Финансовые затраты (млн. рублей) | Основные результаты выполнения программы (подпрограммы) в натуральном и стоимостном выражениях |
||||
на весь период реализации программы (в ценах года утв. прогр.) |
в том числе | ||||||
2002 г. (факт) |
2003 г. (факт) |
2004 г. (федеральный бюджет) |
2005 г. (проект) |
||||
Цель и основные этапы Обеспечение перехода к комплектованию воинских должностей, подлежащих замещению солдатами, матросами, сержантами и старшинами, гражданами, поступающими на военную службу в добровольном порядке и совершенствование боевой готовности ряда соединении и воинских частей постоянной готовности ВС РФ, соединений и воинских частей ВВ МВД России и пограничных войск ФСБ России. Срок реализации Программы - 4 года. Реализация Программы осуществляется в один этап. Уровень утверждения Постановление Правительства РФ от 25 августа 2003 г. N 523 Государственный заказчик Минобороны России - координатор, МВД России, ФСБ России Вклад программы в достижение целей и задач социально-экономическо- го развития РФ Обеспечение перехода к профессионально армии. Совершенствование боевой готовности соединений и воинских частей за счет повышения уровня боевой подготовки профессионального мастерства военнослужащих, проходящих военную службу по контракту. Создание условий, обеспечивающих мотивацию и заключение первичных контрактов и наращивание численности военноспужащих-контрак- тников до 147,578 тыс. человек. Позволит укомплектовать личным составом соединения и воинские части постоянной боевой готовности и обустроить до 300 военных городков, 6 военных городков 46 ОбрОН в Чеченской республике, 4 отряда спецназначения в Центральной части РФ, 2 погранотряда. |
Всего | 79091,65 | 9677,64 | 19708,82 |
2003 год (факт) 2004 год (оценка) Начало работ по реконструкции существующих казарм в солдатские общежития упрошенного типа для размещения военнослужащих и сержанского состава воинских частей, переводимых на контрактный способ комплектования, а также строительство новых общежитий, столовых, клубов, спортивных залов, медицинских пунктов, недостающих объектов и сооружений инженерной инфраструктуры. 2005 год (прогноз) Комплектование военнослужащими, проходящими военную службу по контракту, должностей, подлежащих замещению солдатами и сержантами, соединений и воинских частей, завершающих в 2004 году мероприятия подготовительного этапа. Продолжение реконструкции существующих казарм и солдатских общежитий и солдатских казарм, строительство новых общежитий, столовых, клубов, медицинских пунктов и других недостающих объектов и сооружений инженерной инфраструктуры. |
||
в том числе: |
|||||||
Федеральный бюджет |
79091,65 | 9677,6400 | 19708,8196 | ||||
Бюджеты субъектов федерации и местные бюджеты |
|||||||
Внебюджет- ные источники |
|||||||
из них: | |||||||
Капитальные вложения |
27178,58 | 8711,48 | |||||
в том числе: |
|||||||
Федеральный бюджет |
27178,58 | 8711,4800 | |||||
Бюджеты субъектов федерации и местные бюджеты |
|||||||
Внебюджет- ные источники |
55,23 |
||||||
НИОКР | |||||||
в том числе: |
|||||||
Федеральный бюджет |
55,23 | ||||||
Бюджеты субъектов федерации и местные бюджеты |
|||||||
Внебюджет- ные источники |
|||||||
Прочие нужды |
51857,84 | 9677,64 | 10997,34 | ||||
в том числе: |
|||||||
Федеральный бюджет |
51857,84 | 9677,6400 | 10997,3396 | ||||
Бюджеты субъектов федерации и местные бюджеты |
|||||||
Внебюджет- ные источники |
Объемы финансирования согласно расписанию, принятому при утверждении федеральной целевой программы
1200 Программа "Переход к комплектованию военнослужащими, проходящими военную службу по контракту, ряда соединений и воинских частей" на 2004-2007 годы
млн. рублей (в ценах 2004 года)
Источники и направления финансирования |
Общий объем финансиро- вания, предусмот- ренный по программе на весь период реализации |
в том числе по годам реализации программы |
|||||||||||||
1998 год | 1999 год | 2000 год | 2001 год | 2002 год | 2003 год | 2004 год | 2005 год | 2006 год | 2007 год | 2008 год | 2009 год | 2010 год | 2011 год | ||
Всего | 79091,65 | 9677,6 | 20877, | 21744,66 | 26791,5 | ||||||||||
в том числе: | |||||||||||||||
Федеральный бюджет | 79091,65 | 9677,6 | 20877, | 21744,66 | 26791,5 | ||||||||||
Бюджеты субъектов | |||||||||||||||
Внебюджетные источники |
|||||||||||||||
Капитальные вложения | 27178,58 | 7068,9 | 9126,3 | 6639,78 | 4343,54 | ||||||||||
в том числе: | |||||||||||||||
Федеральный бюджет | 27178,58 | 7068,9 | 9126,3 | 6639,78 | 4343,54 | ||||||||||
Бюджеты субъектов | |||||||||||||||
Внебюджетные источники |
|||||||||||||||
НИОКР | 55,23 | 15,50 | 14,91 | 12,41 | 12,41 | ||||||||||
в том числе: | |||||||||||||||
Федеральный бюджет | 55,23 | 15,50 | 14,91 | 12,41 | 12,41 | ||||||||||
Бюджеты субъектов | |||||||||||||||
Внебюджетные источники |
|||||||||||||||
Прочие нужды | 51857,84 | 2593,2 | 11736, | 15092,47 | 22435,6 | ||||||||||
в том числе: | |||||||||||||||
Федеральный бюджет | 51857,84 | 2593,2 | 11736, | 15092,47 | 22435,6 | ||||||||||
Бюджеты субъектов | |||||||||||||||
Внебюджетные источники |
11. (1300) Программа "Дети России" на 2003-2006 годы
Цели и основные этапы программы (подпрограммы), уровень утверждения, государственный заказчик |
Источники и направления расходов |
Финансовые затраты (млн. рублей) | Основные результаты выполнения программы (подпрограммы) в натуральном и стоимостном выражениях |
||||
на весь период реализации программы (в ценах года утв. прогр.) |
в том числе | ||||||
2002 г. (факт) |
2003 г. (факт) |
2004 г. (федеральный бюджет) |
2005 г. (проект) |
||||
Цель и основные этапы Улучшение здоровья детей; профилактика безнадзорности несовершеннолетних, обеспечение развития и интеграции с обществом детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также, детей-инвалидов, формирование системы выявления поддержки и развития одаренных детей. Уровень утверждения Постановление Правительства РФ от 3 октября 2002 г. N 732 Государственный заказчик Минздравсоцразвития России - координатор Вклад программы в достижение целей и задач социально-экономическо- го развития РФ Усиление координации деятельности федеральных органов исполнительной власти и органов исполнительной власти субъектов РФ по решению проблем детства. Снижение заболеваемости и инвалидности детей, показателей материнской смертности до 30 на 100 тысяч родившихся живыми, младенческой смертности на 15-20%, развитие системы выявления и поддержки одаренных детей, выплаты единовременных стипендий одаренным детям. Снижение численности безнадзорных детей. Уменьшение числа детей-сирот, реформирование системы опеки и попечительства. |
Всего | 20377,99 | 4080,02 | 10192,51 | 5129,92 | 5472,06 |
2003 год (факт) Дальнейшее укрепление материально-технической базы детских учреждений, завершение строительства 35 домов-интернатов, 9 объектов здравоохранения и др. Дооснащение детских учреждений медицинским и специализированным оборудованием. Проведение мероприятий по повышению квалификации социальных, медицинских и педагогических работников. 2004 год (оценка) Материально-техническое и методическое оснащение специализированных учреждений по работе с одаренными детьми. Строительство и реконструкция детских домов и школ-интернатов для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, детский дом г. Каргополь Архангельская обл., детский дом г. Великие Луки Псковская обл. и т.д. 2005 год (прогноз) Увеличение объема и качества предоставляемых социальных и реабилитационных услуг, повышение качества жизни детей. Снижение показателей младенческой смертности, детской заболеваемости, смертности, инвалидности. Создание системы профессиональной, трудовой и социальной реабилитации для детей-инвалидов. Укрепление системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних. |
в том числе: |
|||||||
Федеральный бюджет |
6739,62 | 1450,59 | 1796,1500 | 1988,6000 | |||
Бюджеты субъектов федерации и местные бюджеты |
13417,24 | 1289,37 | 4773,63 | 3285,57 | 3434,36 | ||
Внебюджет- ные источники |
221,13 | 2790,65 | 3968,29 | 48,20 | 49,10 | ||
из них: | |||||||
Капитальные вложения |
10886,90 | 380,40 | 1302,44 | 2841,45 | 3119,05 | ||
в том числе: |
|||||||
Федеральный бюджет |
3645,92 | 831,35 | 1073,6000 | 1277,4000 | |||
Бюджеты субъектов федерации и местные бюджеты |
7210,98 | 283,38 | 420,69 | 1762,85 | 1836,65 | ||
Внебюджет- ные источники |
30,00 | 97,02 | 50,40 | 5,00 | 5,00 | ||
НИОКР | 56,67 | 0,58 | 21,74 | 15,83 | 16,20 | ||
в том числе: |
|||||||
Федеральный бюджет |
56,67 | 20,24 | 15,8300 | 16,2000 | |||
Бюджеты субъектов федерации и местные бюджеты |
0,07 | 1,42 | |||||
Внебюджет- ные источники |
0,51 | 0,08 | |||||
Прочие нужды |
9434,42 | 3699,04 | 8868,33 | 2272,64 | 2336,81 | ||
в том числе: |
|||||||
Федеральный бюджет |
3037,03 | 599,00 | 706,7200 | 695,0000 | |||
Бюджеты субъектов федерации и местные бюджеты |
6206,26 | 1005,92 | 4351,52 | 1522,72 | 1597,71 | ||
Внебюджет- ные источники |
191,13 | 2693,12 | 3917,81 | 43,20 | 44,10 |
Объемы финансирования согласно расписанию, принятому при утверждении федеральной целевой программы
1300 Программа "Дети России" 2003-2006 годы
млн. рублей (в ценах 2003 года)
Источники и направления финансирования |
Общий объем финансиро- вания, предусмот- ренный по программе на весь период реализации |
в том числе по годам реализации программы |
|||||||||||||
1998 год | 1999 год | 2000 год | 2001 год | 2002 год | 2003 год | 2004 год | 2005 год | 2006 год | 2007 год | 2008 год | 2009 год | 2010 год | 2011 год | ||
Всего | 20377,99 | 4574,72 | 4967,1 | 5220,3 | 5615,86 | ||||||||||
в том числе: | |||||||||||||||
Федеральный бюджет | 6739,62 | 1452,54 | 1633,3 | 1736,8 | 1916,90 | ||||||||||
Бюджеты субъектов | 13417,24 | 3057,45 | 3285,5 | 3434,3 | 3639,86 | ||||||||||
Внебюджетные источники |
221,13 | 64,73 | 48,20 | 49,10 | 59,10 | ||||||||||
Капитальные вложения | 10886,90 | 2442,89 | 2650,6 | 2778,7 | 3014,60 | ||||||||||
в том числе: | |||||||||||||||
Федеральный бюджет | 3645,92 | 758,30 | 882,82 | 937,09 | 1067,71 | ||||||||||
Бюджеты субъектов | 7210,98 | 1674,59 | 1762,8 | 1836,6 | 1936,89 | ||||||||||
Внебюджетные источники |
30,00 | 10,00 | 5,00 | 5,00 | 10,00 | ||||||||||
НИОКР | 56,67 | 20,24 | 15,83 | 12,53 | 8,07 | ||||||||||
в том числе: | |||||||||||||||
Федеральный бюджет | 56,67 | 20,24 | 15,83 | 12,53 | 8,07 | ||||||||||
Бюджеты субъектов | |||||||||||||||
Внебюджетные источники |
|||||||||||||||
Прочие нужды | 9434,42 | 2111,59 | 2300,6 | 2429,0 | 2593,19 | ||||||||||
в том числе: | |||||||||||||||
Федеральный бюджет | 3037,03 | 674,00 | 734,68 | 787,23 | 841,12 | ||||||||||
Бюджеты субъектов | 6206,26 | 1382,86 | 1522,7 | 1597,7 | 1702,97 | ||||||||||
Внебюджетные источники |
191,13 | 54,73 | 43,20 | 44,10 | 49,10 |
12. (1400) Программа "Молодежь России (2001-2005 годы)"
Цели и основные этапы программы (подпрограммы), уровень утверждения, государственный заказчик |
Источники и направления расходов |
Финансовые затраты (млн. рублей) | Основные результаты выполнения программы (подпрограммы) в натуральном и стоимостном выражениях |
||||
на весь период реализации программы (в ценах года утв. прогр.) |
в том числе | ||||||
2002 г. (факт) |
2003 г. (факт) |
2004 г. (федеральный бюджет) |
2005 г. (проект) |
||||
Цель и основные этапы Создание и развитие правовых экономических и организационных условий для воспитания у молодежи гражданского сознания в условиях демократического общества, рыночной экономики и правового государства, самостоятельной самореализации молодых людей как активных участников преобразований современного российского общества Уровень утверждения Постановления Правительства РФ от 27 декабря 2000 г. N 1015 и от 29 мая 2002 г. N 363 Государственный заказчик Минобрнауки России - координатор Вклад программы в достижение целей и задач социально-экономическо- го развития РФ Снижение темпов неблагоприятного развития демографической ситуации в стране, уменьшение числа разводов, снижение уровня безнадзорности среди детей и подростков, повышение уровня доходов молодежи и молодых семей, улучшение социально-бытовых и жилищных условий, снижение уровня безработицы путем обеспечения временной и сезонной занятости молодежи, увеличение числа рабочих мест, улучшение физического здоровья подростков и молодежи. |
Всего | 8668,83 | 404,98 | 1745,67 | 2697,47 | 2900,11 |
2003 год (факт) Продолжение работы по созданию и развитию социально-экономических и организационных условий для самореализации молодежи и ее духовно-нравственного воспитания, расширение условий для патриотического воспитания, физического развития молодежи, реализации ее научно-технического и творческого потенциала, поддержка молодежных и детских объединений. 2004 год (оценка) Планируется создать межотраслевые региональные центры переподготовки кадров в сфере молодежной политики во всех федеральных округах, осуществлять поддержку в развитии 77 экспериментальных центров, поддерживать и увеличить до 1500 количество подростковых клубов и до 1500 социальных клубов, до 500 клубов поддержки молодых семей, до 60 региональных информационно-аналитических центров. 2005 год (прогноз) Создание научно обоснованных методик физической подготовки и питания юных спортсменов, а также детей и подростков, проживающих в неблагоприятных условиях; системы психолого-педагогического и медицинского контроля за организацией физкультурно-оздоровительной работы в образовательных учреждениях. Проведение общероссийских и международных массовых спортивных, оздоровительных мероприятий для детей, подростков и молодежи. |
в том числе: |
|||||||
Федеральный бюджет |
1041,80 | 185,58 | 263,02 | 558,6200 | 728,9620 | ||
Бюджеты субъектов федерации и местные бюджеты |
7431,69 | 217,80 | 1438,60 | 2079,20 | 2101,30 | ||
Внебюджет- ные источники |
195,34 | 1,60 | 44,05 | 59,65 | 69,85 | ||
из них: | |||||||
Капитальные вложения |
1038,10 | 177,23 | 611,40 | 609,10 | 760,44 | ||
в том числе: |
|||||||
Федеральный бюджет |
374,60 | 70,93 | 148,10 | 432,9000 | 583,4420 | ||
Бюджеты субъектов федерации и местные бюджеты |
663,50 | 106,30 | 460,00 | 176,90 | 177,00 | ||
Внебюджет- ные источники |
3,30 | ||||||
НИОКР | 34,50 | 7,48 | 8,00 | 8,80 | 9,70 | ||
в том числе: |
|||||||
Федеральный бюджет |
34,50 | 7,48 | 8,00 | 8,8000 | 9,7000 | ||
Бюджеты субъектов федерации и местные бюджеты |
|||||||
Внебюджет- ные источники |
|||||||
Прочие нужды |
7596,23 | 220,27 | 1126,27 | 2078,87 | 2129,97 | ||
в том числе: |
|||||||
Федеральный бюджет |
632,70 | 107,17 | 106,92 | 116,9200 | 135,8200 | ||
Бюджеты субъектов федерации и местные бюджеты |
6768,19 | 111,50 | 978,60 | 1902,30 | 1924,30 | ||
Внебюджет- ные источники |
195,34 | 1,60 | 40,75 | 59,65 | 69,85 |
Объемы финансирования согласно расписанию, принятому при утверждении федеральной целевой программы
1400 Программа "Молодежь России (2001-2005 годы)" (с учетом подпрограммы "Физическое воспитание и оздоровление детей, подростков и молодежи в Российской Федерации (2002-2005 годы)")
млн. рублей (в ценах 2002 года)
Источники и направления финансирования |
Общий объем финансиро- вания, предусмот- ренный по программе на весь период реализации |
в том числе по годам реализации программы |
|||||||||||||
1998 год | 1999 год | 2000 год | 2001 год | 2002 год | 2003 год | 2004 год | 2005 год | 2006 год | 2007 год | 2008 год | 2009 год | 2010 год | 2011 год | ||
Всего | 8668,83 | 787,60 | 1415,90 | 1625,31 | 2373,4 | 2466,6 | |||||||||
в том числе: | |||||||||||||||
Федеральный бюджет | 1041,80 | 88,52 | 211,30 | 211,96 | 234,56 | 295,46 | |||||||||
Бюджеты субъектов | 7431,69 | 695,10 | 1188,72 | 1367,37 | 2079,2 | 2101,3 | |||||||||
Внебюджетные источники |
195,34 | 3,98 | 15,88 | 45,98 | 59,65 | 69,85 | |||||||||
Капитальные вложения | 1038,10 | 204,20 | 246,30 | 266,10 | 321,50 | ||||||||||
в том числе: | |||||||||||||||
Федеральный бюджет | 374,60 | 71,50 | 69,40 | 89,20 | 144,50 | ||||||||||
Бюджеты субъектов | 663,50 | 132,70 | 176,90 | 176,90 | 177,00 | ||||||||||
Внебюджетные источники |
|||||||||||||||
НИОКР | 34,50 | 8,00 | 8,00 | 8,80 | 9,70 | ||||||||||
в том числе: | |||||||||||||||
Федеральный бюджет | 34,50 | 8,00 | 8,00 | 8,80 | 9,70 | ||||||||||
Бюджеты субъектов | |||||||||||||||
Внебюджетные источники |
|||||||||||||||
Прочие нужды | 7596,23 | 787,60 | 1203,70 | 1371,01 | 2098,5 | 2135,4 | |||||||||
в том числе: | |||||||||||||||
Федеральный бюджет | 632,70 | 88,52 | 131,80 | 134,56 | 136,56 | 141,26 | |||||||||
Бюджеты субъектов | 6768,19 | 695,10 | 1056,02 | 1190,47 | 1902,3 | 1924,3 | |||||||||
Внебюджетные источники |
195,34 | 3,98 | 15,88 | 45,98 | 59,65 | 69,85 |
13. (1500) Федеральная программа развития образования
Цели и основные этапы программы (подпрограммы), уровень утверждения, государственный заказчик |
Источники и направления расходов |
Финансовые затраты (млн. рублей) | Основные результаты выполнения программы (подпрограммы) в натуральном и стоимостном выражениях |
||||
на весь период реализации программы (в ценах года утв. прогр.) |
в том числе | ||||||
2002 г. (факт) |
2003 г. (факт) |
2004 г. (федеральный бюджет) |
2005 г. (проект) |
||||
Цель и основные этапы Развитие системы образования в интересах формирования гармонично развитой, социально активной, творческой личности и в качестве одного из факторов экономического к социального прогресса общества на основе провозглашения РФ приоритета образования. Уровень утверждения Федеральный закон Российской Федерации от 10 апреля 2000 г. N 51-ФЗ Государственный заказчик Рособразование Вклад программы в достижение целей и задач социально-экономическо- го развития РФ Обеспечение стабильного функционирования системы образования, ею структурной перестройки, развитие национальных образовательных систем, разработка и введение в действие государственных образовательных стандартов, создание новых организационно-экономи- ческих структур в образовании, подготовка и издание новых учебников, научно-методической литературы. Проведение реконструкции и строительство отдельных корпусов и лабораторий высших учебных заведений. |
Всего | 16487,20 | 4370,97 | 5033,99 | 3595,80 | 3956,90 |
2003 год (факт) Введение финансового механизма и иного ресурсного обеспечения, включая внебюджетное, системы образования на нормативной основе с учетом специфики регионов (село, удаленные районы и т.п.). Разработка примерных программ и учебников для 12-летней общеобразовательной школы. Ввод 23 учебно-лабораторных корпусов общей площадью более 63 тыс. кв. м. Проведение капитального ремонта образовательных учреждений на сумму более 340 млн. руб., приобретение учебно-лабораторного оборудования и предметов длительного пользования. 2004 год (оценка) Ввод в эксплуатацию учебно-лабораторных корпусов 37 высших учебных заведений в 30 городах Российской Федерации. Продолжение работ по широкомасштабному эксперименту по совершенствованию структуры и содержанию общего образования с участием более 1800 школ 72 регионов России. Оснащение учебно-лабораторным оборудованием 57 ВУЗов 35 регионов России, более 200 школ, 3 центров мониторинга. 2005 год (прогноз) Развитие материально-технической базы образовательных учреждений. Оптимизация сети образовательных учреждений общего и начального профессионального образования. |
в том числе: |
|||||||
Федеральный бюджет |
14876,70 | 2806,97 | 3733,68 | 3247,8000 | 3565,4000 | ||
Бюджеты субъектов федерации и местные бюджеты |
818,60 | 485,09 | |||||
Внебюджет- ные источники |
1610,50 | 745,40 | 815,22 | 348,00 | 391,50 | ||
из них: | |||||||
Капитальные вложения |
2921,80 | 2066,20 | 2645,37 | 1420,20 | 1890,70 | ||
в том числе: |
|||||||
Федеральный бюджет |
2665,30 | 1019,90 | 1851,68 | 1360,2000 | 1823,2000 | ||
Бюджеты субъектов федерации и местные бюджеты |
452,10 | 103,69 | |||||
Внебюджет- ные источники |
256,50 | 594,20 | 690,00 | 60,00 | 67,50 | ||
НИОКР | 512,00 | 50,00 | 56,00 | 85,60 | 108,60 | ||
в том числе: |
|||||||
Федеральный бюджет |
407,00 | 50,00 | 56,00 | 61,6000 | 81,6000 | ||
Бюджеты субъектов федерации и местные бюджеты |
|||||||
Внебюджет- ные источники |
105,00 | 24,00 | 27,00 | ||||
Прочие нужды |
13053,40 | 2254,77 | 2332,62 | 2090,00 | 1957,60 | ||
в том числе: |
|||||||
Федеральный бюджет |
11804,40 | 1737,07 | 1826,00 | 1826,0000 | 1660,6000 | ||
Бюджеты субъектов федерации и местные бюджеты |
366,50 | 381,40 | |||||
Внебюджет- ные источники |
1249,00 | 151,20 | 125,22 | 264,00 | 297,00 |
Объемы финансирования согласно расписанию, принятому при утверждении федеральной целевой программы
1500 Федеральная программа развития образования (2000-2005 годы)
млн. рублей (в ценах 2000 года)
Источники и направления финансирования |
Общий объем финансиро- вания, предусмот- ренный по программе на весь период реализации |
в том числе по годам реализации программы |
|||||||||||||
1998 год | 1999 год | 2000 год | 2001 год | 2002 год | 2003 год | 2004 год | 2005 год | 2006 год | 2007 год | 2008 год | 2009 год | 2010 год | 2011 год | ||
Всего | 16487,20 | 1799,70 | 2202,5 | 2451,00 | 2794,50 | 3348,0 | 3891,5 | ||||||||
в том числе: | |||||||||||||||
Федеральный бюджет | 14876,70 | 1676,70 | 2000,0 | 2200,00 | 2500,00 | 3000,0 | 3500,0 | ||||||||
Бюджеты субъектов | |||||||||||||||
Внебюджетные источники |
1610,50 | 123,00 | 202,50 | 251,00 | 294,50 | 348,00 | 391,50 | ||||||||
Капитальные вложения | 2921,80 | 191,70 | 260,60 | 359,00 | 492,90 | 686,10 | 931,50 | ||||||||
в том числе: | |||||||||||||||
Федеральный бюджет | 2665,30 | 167,70 | 233,10 | 324,00 | 450,40 | 626,10 | 864,00 | ||||||||
Бюджеты субъектов | |||||||||||||||
Внебюджетные источники |
256,50 | 24,00 | 27,50 | 35,00 | 42,50 | 60,00 | 67,50 | ||||||||
НИОКР | 512,00 | 14,00 | 28,00 | 68,00 | 101,00 | 124,00 | 177,00 | ||||||||
в том числе: | |||||||||||||||
Федеральный бюджет | 407,00 | 9,00 | 18,00 | 50,00 | 80,00 | 100,00 | 150,00 | ||||||||
Бюджеты субъектов | |||||||||||||||
Внебюджетные источники |
105,00 | 5,00 | 10,00 | 18,00 | 21,00 | 24,00 | 27,00 | ||||||||
Прочие нужды | 13053,40 | 1594,00 | 1913,9 | 2024,00 | 2200,60 | 2537,9 | 2783,0 | ||||||||
в том числе: | |||||||||||||||
Федеральный бюджет | 11804,40 | 1500,00 | 1748,9 | 1826,00 | 1969,60 | 2273,9 | 2486,0 | ||||||||
Бюджеты субъектов | |||||||||||||||
Внебюджетные источники |
1249,00 | 94,00 | 165,00 | 198,00 | 231,00 | 264,00 | 297,00 |
14. (1600) Программа "Русский язык" на 2002-2005 годы
Цели и основные этапы программы (подпрограммы), уровень утверждения, государственный заказчик |
Источники и направления расходов |
Финансовые затраты (млн. рублей) | Основные результаты выполнения программы (подпрограммы) в натуральном и стоимостном выражениях |
||||
на весь период реализации программы (в ценах года утв. прогр.) |
в том числе | ||||||
2002 г. (факт) |
2003 г. (факт) |
2004 г. (федеральный бюджет) |
2005 г. (проект) |
||||
Цель и основные этапы Сохранение духовного, художественного, научного и культурного достояния России Уровень утверждения Постановление Правительства РФ от 27 июня 2001 г. N 483 Государственный заказчик Рособразование Вклад программы в достижение целей и задач социально-экономическо- го развития РФ Предусмотрено развитие и распространение русского языка как государственного языка РФ и как национального языка русского народа, усиление роли русского языка в сфере образования, укрепление позиций русского языка как средства межнационального общения народов России. |
Всего | 80,47 | 34,14 | 47,36 | 49,57 | 48,41 |
2003 год (факт) Разработка принципов создания научно-методических рекомендаций по русскому языку и культуре речи для работников средств массовой информации, анализ влияния средств массовой информации на процесс обучения русскому языку, а также разработка новых методик обучения русскому языку. 2004 год (оценка) Получение сведений о реальной языковой ситуации в России и составление научного прогноза развития межъязыковых отношений в стране. Создание системы банка данных о русском языке, динамике языковой ситуации в России, субъектах РФ и за рубежом. Издание учебников нового поколения по русскому языку и литературе для школ русской диаспоры, словарей современного русского языка. 2005 год (прогноз) Внедрение новых методов дистанционного обучения русскому языку. Комплектование библиотечных фондов русскоязычных школ литературой на русском языке. Реализация программ повышения квалификации преподавателей русского языка. |
в том числе: |
|||||||
Федеральный бюджет |
50,83 | 12,29 | 31,57 | 41,7248 | 42,5572 | ||
Бюджеты субъектов федерации и местные бюджеты |
15,04 | 19,10 | 11,61 | 3,70 | 3,70 | ||
Внебюджет- ные источники |
14,60 | 2,75 | 4,18 | 4,15 | 2,15 | ||
из них: | |||||||
Капитальные вложения |
|||||||
в том числе: |
|||||||
Федеральный бюджет |
|||||||
Бюджеты субъектов федерации и местные бюджеты |
|||||||
Внебюджет- ные источники |
|||||||
НИОКР | 27,29 | 12,69 | 6,71 | 7,17 | 6,01 | ||
в том числе: |
|||||||
Федеральный бюджет |
7,25 | 1,40 | 1,57 | 1,7248 | 2,5572 | ||
Бюджеты субъектов федерации и местные бюджеты |
11,04 | 11,20 | 2,49 | 2,70 | 2,70 | ||
Внебюджет- ные источники |
9,00 | 0,09 | 2,65 | 2,75 | 0,75 | ||
Прочие нужды |
53,18 | 21,45 | 40,65 | 42,40 | 42,40 | ||
в том числе: |
|||||||
Федеральный бюджет |
43,58 | 10,89 | 30,00 | 40,0000 | 40,0000 | ||
Бюджеты субъектов федерации и местные бюджеты |
4,00 | 7,90 | 9,12 | 1,00 | 1,00 | ||
Внебюджет- ные источники |
5,60 | 2,66 | 1,53 | 1,40 | 1,40 |
Объемы финансирования согласно расписанию, принятому при утверждении федеральной целевой программы
1600 Программа "Русский язык" на 2002-2005 годы
млн. рублей (в ценах 2001 года)
Источники и направления финансирования |
Общий объем финансиро- вания, предусмот- ренный по программе на весь период реализации |
в том числе по годам реализации программы |
|||||||||||||
1998 год | 1999 год | 2000 год | 2001 год | 2002 год | 2003 год | 2004 год | 2005 год | 2006 год | 2007 год | 2008 год | 2009 год | 2010 год | 2011 год | ||
Всего | 80,47 | 20,39 | 22,89 | 18,26 | 18,94 | ||||||||||
в том числе: | |||||||||||||||
Федеральный бюджет | 50,83 | 12,30 | 15,04 | 10,41 | 13,09 | ||||||||||
Бюджеты субъектов | 15,04 | 3,94 | 3,70 | 3,70 | 3,70 | ||||||||||
Внебюджетные источники |
14,60 | 4,15 | 4,15 | 4,15 | 2,15 | ||||||||||
Капитальные вложения | |||||||||||||||
в том числе: | |||||||||||||||
Федеральный бюджет | |||||||||||||||
Бюджеты субъектов | |||||||||||||||
Внебюджетные источники |
|||||||||||||||
НИОКР | 27,29 | 7,10 | 7,10 | 7,37 | 5,73 | ||||||||||
в том числе: | |||||||||||||||
Федеральный бюджет | 7,25 | 1,41 | 1,65 | 1,92 | 2,28 | ||||||||||
Бюджеты субъектов | 11,04 | 2,94 | 2,70 | 2,70 | 2,70 | ||||||||||
Внебюджетные источники |
9,00 | 2,75 | 2,75 | 2,75 | 0,75 | ||||||||||
Прочие нужды | 53,18 | 13,29 | 15,79 | 10,89 | 13,21 | ||||||||||
в том числе: | |||||||||||||||
Федеральный бюджет | 43,58 | 10,89 | 13,39 | 8,49 | 10,81 | ||||||||||
Бюджеты субъектов | 4,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | ||||||||||
Внебюджетные источники |
5,60 | 1,40 | 1,40 | 1,40 | 1,40 |
15. (1800) Программа "Реформирование системы военного образования в Российской Федерации на период до 2010 года
Цели и основные этапы программы (подпрограммы), уровень утверждения, государственный заказчик |
Источники и направления расходов |
Финансовые затраты (млн. рублей) | Основные результаты выполнения программы (подпрограммы) в натуральном и стоимостном выражениях |
||||
на весь период реализации программы (в ценах года утв. прогр.) |
в том числе | ||||||
2002 г. (факт) |
2003 г. (факт) |
2004 г. (федеральный бюджет) |
2005 г. (проект) |
||||
Цель и основные этапы Приведение количественных и качественных параметров системы военного образования в РФ в соответствие со структурой, численностью и задачами ВС РФ, других войск и воинских формирований Уровень утверждения Постановление Правительства РФ от 27 мая 2002 г. N 352. Внесены изменения постановлением Правительства РФ от 5 мая 2003 г. N 251 Государственный заказчик Минобороны России - координатор Вклад программы в достижение целей и задач социально-экономическо- го развития РФ Создание организационно-правовых условий для обеспечения потребностей ВС РФ в офицерах, качество подготовки которых будет отвечать требованиям военно-профессиональной деятельности. Создание в военно-учебных заведениях материально-технических условий для реализации военных профессиональных образовательных программ. |
Всего | 401,40 | 139,70 | 209,40 |
2003 год (факт) 2004 год (оценка) Обеспечение военно-учебных заведений учебниками для выполнения требований государственной аккредитации. Организация подключения их к сети ИНТЕРНЕТ. 2005 год (прогноз) Обеспечение выполнения военными учебными заведениями (70 ед.) требований государственных образовательных стандартов. Проведение эксперимента по подготовке офицеров вне численности военной организации государства на базе гражданских вузов для последующего прохождения ими военной службы по контракту. |
||
в том числе: |
|||||||
Федеральный бюджет |
401,40 | 139,7000 | 209,4000 | ||||
Бюджеты субъектов федерации и местные бюджеты |
|||||||
Внебюджет- ные источники |
|||||||
из них: | |||||||
Капитальные вложения |
|||||||
в том числе: |
|||||||
Федеральный бюджет |
|||||||
Бюджеты субъектов федерации и местные бюджеты |
|||||||
Внебюджет- ные источники |
|||||||
НИОКР | 16,60 | ||||||
в том числе: |
|||||||
Федеральный бюджет |
16,60 | ||||||
Бюджеты субъектов федерации и местные бюджеты |
|||||||
Внебюджет- ные источники |
|||||||
Прочие нужды |
384,80 | 139,70 | 209,40 | ||||
в том числе: |
|||||||
Федеральный бюджет |
384,80 | 139,7000 | 209,4000 | ||||
Бюджеты субъектов федерации и местные бюджеты |
|||||||
Внебюджет- ные источники |
Объемы финансирования согласно расписанию, принятому при утверждении федеральной целевой программы
1800 Программа "Реформирование системы военного образования в Российской Федерации на период до 2010 года"
млн. рублей (в ценах 2004 года)
Источники и направления финансирования |
Общий объем финансиро- вания, предусмот- ренный по программе на весь период реализации |
в том числе по годам реализации программы |
|||||||||||||
1998 год | 1999 год | 2000 год | 2001 год | 2002 год | 2003 год | 2004 год | 2005 год | 2006 год | 2007 год | 2008 год | 2009 год | 2010 год | 2011 год | ||
Всего | 401,40 | 24,80 | 139,70 | 236,90 | |||||||||||
в том числе: | |||||||||||||||
Федеральный бюджет | 401,40 | 24,80 | 139,70 | 236,90 | |||||||||||
Бюджеты субъектов | |||||||||||||||
Внебюджетные источники |
|||||||||||||||
Капитальные вложения | |||||||||||||||
в том числе: | |||||||||||||||
Федеральный бюджет | |||||||||||||||
Бюджеты субъектов | |||||||||||||||
Внебюджетные источники |
|||||||||||||||
НИОКР | 16,60 | 9,20 | 7,40 | ||||||||||||
в том числе: | |||||||||||||||
Федеральный бюджет | 16,60 | 9,20 | 7,40 | ||||||||||||
Бюджеты субъектов | |||||||||||||||
Внебюджетные источники |
|||||||||||||||
Прочие нужды | 384,80 | 15,60 | 132,30 | 236,90 | |||||||||||
в том числе: | |||||||||||||||
Федеральный бюджет | 384,80 | 15,60 | 132,30 | 236,90 | |||||||||||
Бюджеты субъектов | |||||||||||||||
Внебюджетные источники |
16. Программа "Поддержка Российской Федерацией интеграционных процессов в области образования в Содружестве Независимых Государств" (2004-2005 годы)
Цели и основные этапы программы (подпрограммы), уровень утверждения, государственный заказчик |
Источники и направления расходов |
Финансовые затраты (млн. рублей) | Основные результаты выполнения программы (подпрограммы) в натуральном и стоимостном выражениях |
||||
на весь период реализации программы (в ценах года утв. прогр.) |
в том числе | ||||||
2002 г. (факт) |
2003 г. (факт) |
2004 г. (федеральный бюджет) |
2005 г. (проект) |
||||
Цель и основные этапы Уровень утверждения Государственный заказчик Рособразование Вклад программы в достижение целей и задач социально-экономическо- го развития РФ Повышение квалификации педагогических кадров образовательных учреждений с русским языком обучения государств Содружества. Разработка и внедрение курсов дистанционного обучения в целях расширения образовательных услуг для граждан государств - участников СНГ, продвижение российских образовательных программ в сети Интернет, развитие экспорта образовательных услуг российских образовательных учреждений. Оснащение компьютерным оборудованием 400 школ, оснащение устройствами для приема российского спутникового образовательного телеканала 500 образовательных учреждений. |
Всего | 175,87 |
2003 год (факт) 2004 год (оценка) 2005 год (прогноз) |
||||
в том числе: |
|||||||
Федеральный бюджет |
175,8690 | ||||||
Бюджеты субъектов федерации и местные бюджеты |
|||||||
Внебюджет- ные источники |
|||||||
из них: | |||||||
Капитальные вложения |
|||||||
в том числе: |
|||||||
Федеральный бюджет |
|||||||
Бюджеты субъектов федерации и местные бюджеты |
|||||||
Внебюджет- ные источники |
|||||||
НИОКР | |||||||
в том числе: |
|||||||
Федеральный бюджет |
|||||||
Бюджеты субъектов федерации и местные бюджеты |
|||||||
Внебюджет- ные источники |
|||||||
Прочие нужды |
175,87 | ||||||
в том числе: |
|||||||
Федеральный бюджет |
175,8690 | ||||||
Бюджеты субъектов федерации и местные бюджеты |
|||||||
Внебюджет- ные источники |
Объемы финансирования согласно расписанию, принятому при утверждении федеральной целевой программы
Программа "Поддержка Российской Федерацией интеграционных процессов в области образования в Содружестве Независимых государств" (2004-2005 годы)
млн. рублей (в ценах 2004 года)
Источники и направления финансирования |
Общий объем финансиро- вания, предусмот- ренный по программе на весь период реализации |
в том числе по годам реализации программы |
|||||||||||||
1998 год | 1999 год | 2000 год | 2001 год | 2002 год | 2003 год | 2004 год | 2005 год | 2006 год | 2007 год | 2008 год | 2009 год | 2010 год | 2011 год | ||
Всего | 64746,41 | 7068,9 | 9141,2 | 21744,66 | 26791,5 | ||||||||||
в том числе: | |||||||||||||||
Федеральный бюджет | 64746,41 | 7068,9 | 9141,2 | 21744,66 | 26791,5 | ||||||||||
Бюджеты субъектов | |||||||||||||||
Внебюджетные источники |
|||||||||||||||
Капитальные вложения | 27178,58 | 7068,9 | 9126,3 | 6639,78 | 4343,54 | ||||||||||
в том числе: | |||||||||||||||
Федеральный бюджет | 27178,58 | 7068,9 | 9126,3 | 6639,78 | 4343,54 | ||||||||||
Бюджеты субъектов | |||||||||||||||
Внебюджетные источники |
|||||||||||||||
НИОКР | 39,73 | 14,91 | 12,41 | 12,41 | |||||||||||
в том числе: | |||||||||||||||
Федеральный бюджет | 39,73 | 14,91 | 12,41 | 12,41 | |||||||||||
Бюджеты субъектов | |||||||||||||||
Внебюджетные источники |
|||||||||||||||
Прочие нужды | 37528,10 | 15092,47 | 22435,6 | ||||||||||||
в том числе: | |||||||||||||||
Федеральный бюджет | 37528,10 | 15092,47 | 22435,6 | ||||||||||||
Бюджеты субъектов | |||||||||||||||
Внебюджетные источники |
17. (1900) Программа "Реформирование уголовно-исполнительной системы Министерства юстиции Российской Федерации на 2002-2006 годы"
Цели и основные этапы программы (подпрограммы), уровень утверждения, государственный заказчик |
Источники и направления расходов |
Финансовые затраты (млн. рублей) | Основные результаты выполнения программы (подпрограммы) в натуральном и стоимостном выражениях |
||||
на весь период реализации программы (в ценах года утв. прогр.) |
в том числе | ||||||
2002 г. (факт) |
2003 г. (факт) |
2004 г. (федеральный бюджет) |
2005 г. (проект) |
||||
Цель и основные этапы Приведение условий содержания лиц, заключенных под стражу, в соответствие с требованиями минимальных стандартных правил обращения с заключенными и положениями Уголовно-исполнительно- го Кодекса РФ, повышение социальной защищенности персонала следственных изоляторов и тюрем, исправительных учреждений; создание необходимых условий для обеспечения трудовой занятости осужденных и улучшения экономических показателей их трудовой деятельности; устойчивое функционирование промышленного сектора уголовно-исполнительной системы в условиях рыночной экономики для самообеспечения уголовно-исполнительной системы продуктами питания, вещевым имуществом и иной продукцией. Уровень утверждения Постановление Правительства РФ от 29 августа 2001 г. N 636 Государственный заказчик ФСИН России Вклад программы в достижение целей и задач социально-экономическо- го развития РФ Улучшение условий содержания лиц, заключенных под стражей. Ввод в действие: мест в СИЗО и тюрьмах - 46040; кв. метров обшей площади жилых домов - 215000; мест в исправительных учреждениях - 1863; привлечение к труду не менее 40 тыс. неработающих осужденных, ежегодный прирост объемов промышленного производства на 5-7%; доведение объемов выпуска продукции для внутрисистемного рынка до 35-37%. Проведение НИОКР по созданию системы антиинфекционной и антитуберкулезной защиты объектов УИС биоцидной защиты инженерно-технических систем питьевого водоснабжения. |
Всего | 14522,70 | 80332 | 1028,01 | 2188,44 | 3071,80 |
2003 год (факт) Ввод в действие: мест в СИЗО и тюрьмах - 1431; общей площади жилых домов - 2559 кв. м; мест в исправительных учреждениях - 120; привлечение к труду не менее - 10 тыс. неработающих осужденных; ежегодный прирост объемов промышленного производства на 5-7%, доведение объемов выпуска продукции для внутрисистемного рынка до 30-35% 2004 год (оценка) Привлечение к труду 10 тысяч осужденных; увеличение выпуска товарной продукции на 5% к уровню 2003 г. Ввод в действие 15 объектов в 13 городах Российской Федерации, ввод в действие мест в СИЗО и тюрьмах - 11180, жилых домов - 72871 кв. м, мест в исправительных учреждениях - 310. 2005 год (прогноз) Ввести в эксплуатацию 31 корпус на 6984 места, реконструировать 12 СИЗО. Сдать 29244 кв. м общей площади жилых домов. Увеличить выпуск товарной продукции на 5% к уровню 2004 г. |
в том числе: |
|||||||
Федеральный бюджет |
6030,80 | 337,57 | 433,64 | 452,5400 | 970,0000 | ||
Бюджеты субъектов федерации и местные бюджеты |
5656,30 | 214,87 | 259,35 | 1174,00 | 1441,60 | ||
Внебюджет- ные источники |
2835,60 | 250,88 | 335,02 | 561,90 | 660,20 | ||
из них: | |||||||
Капитальные вложения |
12024,10 | 415,96 | 587,00 | 1719,20 | 2515,20 | ||
в том числе: |
|||||||
Федеральный бюджет |
5886,10 | 322,51 | 410,00 | 428,9000 | 936,1000 | ||
Бюджеты субъектов федерации и местные бюджеты |
5062,30 | 83,37 | 142,85 | 1061,10 | 1302,60 | ||
Внебюджет- ные источники |
1075,70 | 10,08 | 34,15 | 229,20 | 276,50 | ||
НИОКР | 7,10 | ||||||
в том числе: |
|||||||
Федеральный бюджет |
7,10 | ||||||
Бюджеты субъектов федерации и местные бюджеты |
|||||||
Внебюджет- ные источники |
|||||||
Прочие нужды |
2491,50 | 38736 | 441,01 | 469,24 | 556,60 | ||
в том числе: |
|||||||
Федеральный бюджет |
137,60 | 15,06 | 23,64 | 23,6400 | 33,9000 | ||
Бюджеты субъектов федерации и местные бюджеты |
594,00 | 131,50 | 116,50 | 112,90 | 139,00 | ||
Внебюджет- ные источники |
1759,90 | 240,80 | 300,87 | 332,70 | 383,70 |
Объемы финансирования согласно расписанию, принятому при утверждении федеральной целевой программы
1900 Программа "Реформирование уголовно-исполнительной системы Министерства юстиции Российской Федерации на 2002-2006 годы"
млн. рублей (в ценах 2002 года)
Источники и направления финансирования |
Общий объем финансиро- вания, предусмот- ренный по программе на весь период реализации |
в том числе по годам реализации программы |
|||||||||||||
1998 год | 1999 год | 2000 год | 2001 год | 2002 год | 2003 год | 2004 год | 2005 год | 2006 год | 2007 год | 2008 год | 2009 год | 2010 год | 2011 год | ||
Всего | 14522,70 | 1559,70 | 2311,50 | 3048,7 | 3611,8 | 3991,00 | |||||||||
в том числе: | |||||||||||||||
Федеральный бюджет | 6030,80 | 566,40 | 994,60 | 1312,8 | 1510,0 | 1647,00 | |||||||||
Бюджеты субъектов | 5656,30 | 654,80 | 869,10 | 1174,0 | 1441,6 | 1516,80 | |||||||||
Внебюджетные источники |
2835,60 | 338,50 | 447,80 | 561,90 | 660,20 | 827,20 | |||||||||
Капитальные вложения | 12024,10 | 1224,60 | 1910,00 | 2573,9 | 3055,2 | 3260,40 | |||||||||
в том числе: | |||||||||||||||
Федеральный бюджет | 5886,10 | 548,40 | 970,80 | 1283,6 | 1476,1 | 1607,20 | |||||||||
Бюджеты субъектов | 5062,30 | 559,60 | 770,50 | 1061,1 | 1302,6 | 1368,50 | |||||||||
Внебюджетные источники |
1075,70 | 116,60 | 168,70 | 229,20 | 276,50 | 284,70 | |||||||||
НИОКР | 7,10 | 2,90 | 2,50 | 1,70 | |||||||||||
в том числе: | |||||||||||||||
Федеральный бюджет | 7,10 | 2,90 | 2,50 | 1,70 | |||||||||||
Бюджеты субъектов | |||||||||||||||
Внебюджетные источники |
|||||||||||||||
Прочие нужды | 2491,50 | 332,20 | 399,00 | 473,10 | 556,60 | 730,60 | |||||||||
в том числе: | |||||||||||||||
Федеральный бюджет | 137,60 | 15,10 | 21,30 | 27,50 | 33,90 | 39,80 | |||||||||
Бюджеты субъектов | 594,00 | 95,20 | 98,60 | 112,90 | 139,00 | 148,30 | |||||||||
Внебюджетные источники |
1759,90 | 221,90 | 279,10 | 332,70 | 383,70 | 542,50 |
18. (2000) Программа "Развитие судебной системы" России на 2002-2006 годы
Цели и основные этапы программы (подпрограммы), уровень утверждения, государственный заказчик |
Источники и направления расходов |
Финансовые затраты (млн. рублей) | Основные результаты выполнения программы (подпрограммы) в натуральном и стоимостном выражениях |
||||
на весь период реализации программы (в ценах года утв. прогр.) |
в том числе | ||||||
2002 г. (факт) |
2003 г. (факт) |
2004 г. (федеральный бюджет) |
2005 г. (проект) |
||||
Цель и основные этапы Реализация судебной реформы, повышение эффектности деятельности судебной власти в РФ, создание оптимального организационно-правово- го и материально-техническо- го обеспечения судебной системы в РФ. Уровень утверждения Постановление Правительства РФ от 20 ноября 2001 г. N 805. Внесены изменения постановлением Правительства РФ от 6 февраля 2004 г. N 49 Государственный заказчик Минэкономразвития России - координатор, Конституционный Суд РФ, Верховный Суд РФ, Высший Арбитражный Суд РФ, Судебный департамент при Верховном Суде РФ Вклад программы в достижение целей и задач социально-экономическо- го развития РФ Повышение престижа судов, ответственности судей за осуществление правосудия профессионального уровня судей, работников аппарата судов. Последовательная реализация конституционных принципов судопроизводства. Развитие материально-технической базы судов. Создание эффективной информационно-коммуни- кационной системы судебной власти. |
Всего | 44865,60 | 8281,87 | 6111,93 | 7229,70 | 4678,86 |
2003 год (факт) Разработка научного и нормативно-правового обеспечения развития судебной системы, создание глобальной и эффективно действующей информационно-коммуникацион- ной системы судов в РФ. Реконструкция зданий судов. 2004 год (оценка) Продолжение начатого строительства, осуществление капитального и текущего ремонта зданий судов, приобретение жилья для судей, информатизация судебной системы, увеличение количества судей. Приобретение компьютерной техники для обеспечения работы судов. 2005 год (прогноз) Продолжить строительство и реконструкцию зданий судов общей юрисдикции, планируется ввести 48 зданий судов общей юрисдикции. Продолжение строительства зданий судов общей юрисдикции в 32 субъектах РФ. Арбитражные суды - ввод 9 зданий судов, строительство и реконструкция 28 зданий судов. Продолжение реализации мероприятий по информатизации судебной системы - создание ГАС "Правосудие". Минфином России доведено до основных бюджетополучателей 5578,5 млн. рублей в текущих расходах на содержание судов. |
в том числе: |
|||||||
Федеральный бюджет |
44865,60 | 8281,87 | 6111,93 | 7229,7000 | 4678,8627 | ||
Бюджеты субъектов федерации и местные бюджеты |
|||||||
Внебюджет- ные источники |
|||||||
из них: | |||||||
Капитальные вложения |
7042,30 | 2109,07 | 1696,13 | 1513,20 | 1663,50 | ||
в том числе: |
|||||||
Федеральный бюджет |
7042,30 | 2109,07 | 1696,13 | 1513,2000 | 1663,5000 | ||
Бюджеты субъектов федерации и местные бюджеты |
|||||||
Внебюджет- ные источники |
|||||||
НИОКР | |||||||
в том числе: |
|||||||
Федеральный бюджет |
|||||||
Бюджеты субъектов федерации и местные бюджеты |
|||||||
Внебюджет- ные источники |
|||||||
Прочие нужды |
37823,30 | 6172,80 | 4415,80 | 5716,50 | 3015,36 | ||
в том числе: |
|||||||
Федеральный бюджет |
37823,30 | 6172,80 | 4415,80 | 5716,5000 | 3015,3627 | ||
Бюджеты субъектов федерации и местные бюджеты |
|||||||
Внебюджет- ные источники |
Объемы финансирования согласно расписанию, принятому при утверждении федеральной целевой программы
2000 Программа "Развитие судебной системы России" на 2002-2006 годы
млн. рублей (в ценах 2001 года)
Источники и направления финансирования |
Общий объем финансиро- вания, предусмот- ренный по программе на весь период реализации |
в том числе по годам реализации программы |
|||||||||||||
1998 год | 1999 год | 2000 год | 2001 год | 2002 год | 2003 год | 2004 год | 2005 год | 2006 год | 2007 год | 2008 год | 2009 год | 2010 год | 2011 год | ||
Всего | 44865,60 | 7992,00 | 8463,20 | 8387,5 | 9303,1 | 10719,80 | |||||||||
в том числе: | |||||||||||||||
Федеральный бюджет | 44865,60 | 7992,00 | 8463,20 | 8387,5 | 9303,1 | 10719,80 | |||||||||
Бюджеты субъектов | |||||||||||||||
Внебюджетные источники |
|||||||||||||||
Капитальные вложения | 7042,30 | 1819,20 | 1505,80 | 1387,4 | 1165,5 | 1164,40 | |||||||||
в том числе: | |||||||||||||||
Федеральный бюджет | 7042,30 | 1819,20 | 1505,80 | 1387,4 | 1165,5 | 1164,40 | |||||||||
Бюджеты субъектов | |||||||||||||||
Внебюджетные источники |
|||||||||||||||
НИОКР | |||||||||||||||
в том числе: | |||||||||||||||
Федеральный бюджет | |||||||||||||||
Бюджеты субъектов | |||||||||||||||
Внебюджетные источники |
|||||||||||||||
Прочие нужды | 37823,30 | 6172,80 | 6957,40 | 7000,1 | 8137,6 | 9555,40 | |||||||||
в том числе: | |||||||||||||||
Федеральный бюджет | 37823,30 | 6172,80 | 6957,40 | 7000,1 | 8137,6 | 9555,40 | |||||||||
Бюджеты субъектов | |||||||||||||||
Внебюджетные источники |
19. (2200) Программа "Экология и природные ресурсы России (2002-2010 годы)"
Цели и основные этапы программы (подпрограммы), уровень утверждения, государственный заказчик |
Источники и направления расходов |
Финансовые затраты (млн. рублей) | Основные результаты выполнения программы (подпрограммы) в натуральном и стоимостном выражениях |
||||
на весь период реализации программы (в ценах года утв. прогр.) |
в том числе | ||||||
2002 г. (факт) |
2003 г. (факт) |
2004 г. (федеральный бюджет) |
2005 г. (проект) |
||||
Цель и основные этапы Сбалансированное развитие природно-сырьевой базы для удовлетворения потребностей экономики страны в топливно-энергетических , минеральных, лесных и водных биологических ресурсах, обеспечение конституционных прав граждан на благоприятную окружающую среду. Уровень утверждения Постановление Правительства РФ от 7 декабря 2001 г. N 860 Государственный заказчик МПР России - координатор Вклад программы в достижение целей и задач социально-экономическо- го развития РФ Прирост ресурсного потенциала углеводородного сырья, достижение оптимального соотношения между приростом запасов и добычей полезных ископаемых; лесовосстановление на площади 6,9 млн. га, лесоразведение - 160 тыс. га, повышение водообеспеченности населения и отраслей экономики за счет строительства и реконструкции 50 комплексных гидроузлов с водохранилищами, предотвращение затопления и подтопления территорий и объектов экономики при паводках и наводнениях в бассейнах рек Дона, Оки, Кубани, Тобола, Амура, Лены; увеличение добычи водных биологических ресурсов до 5,5 млн. тонн и переход отрасли к стабильному развитию. |
Всего | 559347,40 | 24364,66 | 5883,51 | 51343,94 | 55040,30 |
2003 год (факт) Реализация программных мероприятий по следующим основным направлениям: воспроизводство минерально-сырьевой базы, охрана лесов от пожаров и обеспечение устойчивого использования лесного фонда, охрана водных ресурсов и водных объектов. 2004 год (оценка) Продолжение строительства опытно-промышленных установок по переработке отходов, совершенствование системы госрегулирования в области обращения с отходами. Продолжение капстроительства 10 объектов экологической направленности. Строительство здания противолавинной службы в Красной Поляне и производственного здания гидрометслужбы в Алтайском крае, продолжение строительства и реконструкции рыборазводных заводов в Астраханской, Волгоградской, Новгородской, Костромской, Сахалинской областях, в Республике Бурятия, в г. Тюмень. 2005 год (прогноз) Завершение работ по защите коммуникаций населенных пунктов Кабанского р-на Республики Бурятия от опасных природных процессов в пос. Жилино, завершение строительства очистных сооружений г. Байкальска в Иркутской обл. и строительство научного судна МПР России. Строительство здания противолавинной службы в Красной Поляне и производственного здания гидрометслужбы в Алтайском крае, продолжение строительства и реконструкции рыборазводных заводов в Астраханской, Волгоградской, Новгородской, Костромской, Сахалинской областях, в Республике Бурятия, в г. Тюмень. |
в том числе: |
|||||||
Федеральный бюджет |
10926,40 | 885,63 | 663,23 | 839,1400 | 1199,1970 | ||
Бюджеты субъектов федерации и местные бюджеты |
221669,40 | 11931,66 | 1350,42 | 21760,20 | 22323,60 | ||
Внебюджет- ные источники |
326751,60 | 11547,37 | 3869,86 | 28744,60 | 31517,50 | ||
из них: | |||||||
Капитальные вложения |
9665,80 | 5426,19 | 5656,02 | 727,82 | 1110,22 | ||
в том числе: |
|||||||
Федеральный бюджет |
9665,80 | 793,88 | 562,03 | 727,8200 | 1110,2170 | ||
Бюджеты субъектов федерации и местные бюджеты |
1406,91 | 1325,36 | |||||
Внебюджет- ные источники |
3225,40 | 3768,63 | |||||
НИОКР | 1260,60 | 183,03 | 227,49 | 111,32 | 88,98 | ||
в том числе: |
|||||||
Федеральный бюджет |
1260,60 | 91,75 | 101,20 | 111,3200 | 88,9800 | ||
Бюджеты субъектов федерации и местные бюджеты |
6,87 | 25,06 | |||||
Внебюджет- ные источники |
84,41 | 101,23 | |||||
Прочие нужды |
18755,44 | ||||||
в том числе: |
|||||||
Федеральный бюджет |
|||||||
Бюджеты субъектов федерации и местные бюджеты |
10517,88 | ||||||
Внебюджет- ные источники |
8237,56 |
Объемы финансирования согласно расписанию, принятому при утверждении федеральной целевой программы
2200 Программа "Экология и природные ресурсы России (2002-2010 годы)"
млн. рублей (в ценах 2002 года)
Источники и направления финансирования |
Общий объем финансиро- вания, предусмот- ренный по программе на весь период реализации |
в том числе по годам реализации программы |
|||||||||||||
1998 год | 1999 год | 2000 год | 2001 год | 2002 год | 2003 год | 2004 год | 2005 год | 2006 год | 2007 год | 2008 год | 2009 год | 2010 год | 2011 год | ||
Всего | 559347,40 | 35998,70 | 20276,55 | 51527, | 54936, | 61239,90 | 67467,2 | 74333,40 | 81564,00 | 90188,00 | |||||
в том числе: | |||||||||||||||
Федеральный бюджет | 10926,40 | 776,10 | 946,80 | 1022,6 | 1095,6 | 1192,50 | 1306,50 | 1408,70 | 1526,40 | 1651,20 | |||||
Бюджеты субъектов | 221669,40 | 14762,00 | 16905,80 | 21760, | 22323, | 24841,60 | 26908,9 | 29180,30 | 31114,70 | 33872,30 | |||||
Внебюджетные источники |
326751,60 | 20460,60 | 2423,95 | 28744, | 31517, | 35205,80 | 39251,8 | 43744,40 | 48922,90 | 54664,50 | |||||
Капитальные вложения | 9665,80 | 682,70 | 845,60 | 910,20 | 972,00 | 1056,60 | 1156,90 | 1244,20 | 1345,40 | 1452,20 | |||||
в том числе: | |||||||||||||||
Федеральный бюджет | 9665,80 | 682,70 | 845,60 | 910,20 | 972,00 | 1056,60 | 1156,90 | 1244,20 | 1345,40 | 1452,20 | |||||
Бюджеты субъектов | |||||||||||||||
Внебюджетные источники |
|||||||||||||||
НИОКР | 1260,60 | 93,40 | 101,20 | 112,40 | 123,60 | 135,90 | 149,60 | 164,50 | 181,00 | 199,00 | |||||
в том числе: | |||||||||||||||
Федеральный бюджет | 1260,60 | 93,40 | 101,20 | 112,40 | 123,60 | 135,90 | 149,60 | 164,50 | 181,00 | 199,00 | |||||
Бюджеты субъектов | |||||||||||||||
Внебюджетные источники |
|||||||||||||||
Прочие нужды | |||||||||||||||
в том числе: | |||||||||||||||
Федеральный бюджет | |||||||||||||||
Бюджеты субъектов | |||||||||||||||
Внебюджетные источники |
20. (2300) Программа "Предупреждение и борьба с заболеваниями социального характера (2002-2006 годы)"
Цели и основные этапы программы (подпрограммы), уровень утверждения, государственный заказчик |
Источники и направления расходов |
Финансовые затраты (млн. рублей) | Основные результаты выполнения программы (подпрограммы) в натуральном и стоимостном выражениях |
||||
на весь период реализации программы (в ценах года утв. прогр.) |
в том числе | ||||||
2002 г. (факт) |
2003 г. (факт) |
2004 г. (федеральный бюджет) |
2005 г. (проект) |
||||
Цель и основные этапы Снижение заболеваемости, инвалидизации и смертности населения, стабилизация эпидемиологической ситуации, связанной с заболеваниями социального характера, на основе комплексного решения проблем их профилактики, диагностики, лечения и реабилитация больных. Уровень утверждения Постановление Правительства РФ от 13 ноября 2001 г. N 790 Государственный заказчик Минздравсоцразвития России - координатор Вклад программы в достижение целей и задач социально-экономическо- го развития РФ Улучшение демографической ситуации России за счет снижения смертности, увеличение средней продолжительности жизни, восстановление репродуктивного здоровья населения. Оптимизация расходов государства на профилактику, диагностику, лечение заболеваний социального характера, что по экспертным оценкам, составит в среднем 276 млрд. рублей. Снижение заболеваемости населения заболеваниям социального характера, в том числе: туберкулезом до 50 случаев на 10 тыс. взрослого населения, до 8 случаев на 100 тыс. детей; сифилисом в 6,3 раза, гонореей в 3 раза, хламидиозом на 10%; до единичных случаев заболеваемости дифтерией, корью, эпидемическим паротитом, коклюшем, врожденной краснухой, полная ликвидация полиомиелита, снижение на 30% случаев осложнений при сахарном диабете. |
Всего | 92086,33 | 4671,85 | 14156,42 | 19798,16 | 18894,34 |
2003 год (факт) Стабилизация уровня заболеваемости и смертности, сокращение сроков излечения; ввод мощностей по производству инсулиновых картриджей; реконструкция и расширение корпусов для производства вакцин, продолжение работ по профилактике инфекционных заболеваний у детей. 2004 год (оценка) Реализация мероприятий по профилактике, диагностике, раннему выявлению, лечению заболеваний социального характера, проведение научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ; укрепление материально-технической базы лечебно-профилактических учреждений, центров медицины катастроф, научных и оздоровительных учреждений; повышение уровня готовности здравоохранения по оказанию экстренной медицинской помощи населению в чрезвычайных ситуациях; повышение квалификации кадров. Планируется ввод тубдиспансеров в пос. Хреновое и в г. Тайшет, НИИтуберкулеза и санатория Пушкинский (клуб-столовая), Центра борьбы со СПИДом в Читинской области. 2005 год (прогноз) Внедрение новых методов диагностики, лечения и реабилитации больных. Развитие и укрепление материально-технической базы специализированных учреждений здравоохранения. Снижение (стабилизация) показателей заболеваемости, смертности, инвалидизации. Контроль за распространением ВИЧ-инфекции. Создание отечественных лекарственных препаратов, вакцин. Техническое перевооружение отечественных предприятий медицинской промышленности. Обеспечение эффективной деятельности подразделений Всероссийской службы медицины катастроф. |
в том числе: |
|||||||
Федеральный бюджет |
19724,27 | 2576,90 | 2848,64 | 3286,9600 | 3264,3000 | ||
Бюджеты субъектов федерации и местные бюджеты |
64692,18 | 1922,50 | 10754,37 | 14118,93 | 14235,87 | ||
Внебюджет- ные источники |
7669,88 | 172,45 | 553,41 | 2392,27 | 1394,17 | ||
из них: | |||||||
Капитальные вложения |
12002,78 | 354,88 | 899,59 | 3411,60 | 2565,60 | ||
в том числе: |
|||||||
Федеральный бюджет |
2375,27 | 354,88 | 489,83 | 622,3000 | 774,4000 | ||
Бюджеты субъектов федерации и местные бюджеты |
3143,16 | 327,95 | 692,04 | 692,04 | |||
Внебюджет- ные источники |
6484,35 | 81,81 | 2097,26 | 1099,16 | |||
НИОКР | 1317,57 | 19,64 | 53,90 | 29,84 | 31,50 | ||
в том числе: |
|||||||
Федеральный бюджет |
1292,77 | 19,64 | 22,40 | 24,6400 | 26,3000 | ||
в Бюджеты субъектов федерации и местные бюджеты |
|||||||
Внебюджет- ные источники |
24,80 | 31,50 | 5,20 | 5,20 | |||
Прочие нужды |
78765,98 | 4297,33 | 13202,93 | 16356,72 | 16297,24 | ||
в том числе: |
|||||||
Федеральный бюджет |
16056,23 | 2202,38 | 2336,41 | 2640,0200 | 2463,6000 | ||
Бюджеты субъектов федерации и местные бюджеты |
61549,02 | 1922,50 | 10426,42 | 13426,89 | 13543,83 | ||
Внебюджет- ные источники |
1160,73 | 172,45 | 440,10 | 289,81 | 289,81 |
Объемы финансирования согласно расписанию, принятому при утверждении федеральной целевой программы
23000 Программа "Предупреждение и борьба с заболеваниями социального характера (2002-2006 годы)"
млн. рублей (в ценах 2002 года)
Источники и направления финансирования |
Общий объем финансиро- вания, предусмот- ренный по программе на весь период реализации |
в том числе по годам реализации программы |
|||||||||||||
1998 год | 1999 год | 2000 год | 2001 год | 2002 год | 2003 год | 2004 год | 2005 год | 2006 год | 2007 год | 2008 год | 2009 год | 2010 год | 2011 год | ||
Всего | 92086,33 | 11069,82 | 20164,09 | 20777, | 19939, | 20136,09 | |||||||||
в том числе: | |||||||||||||||
Федеральный бюджет | 19724,27 | 2552,32 | 4244,69 | 4265,8 | 4309,2 | 4352,17 | |||||||||
Бюджеты субъектов | 64692,18 | 7921,00 | 14028,92 | 14118, | 14235, | 14387,46 | |||||||||
Внебюджетные источники |
7669,88 | 596,50 | 1890,48 | 2392,2 | 1394,1 | 1396,46 | |||||||||
Капитальные вложения | 12002,78 | 1304,05 | 2751,24 | 3273,0 | 2316,0 | 2358,38 | |||||||||
в том числе: | |||||||||||||||
Федеральный бюджет | 2375,27 | 338,05 | 463,72 | 483,72 | 524,89 | 564,89 | |||||||||
Бюджеты субъектов | 3143,16 | 375,00 | 692,04 | 692,04 | 692,04 | 692,04 | |||||||||
Внебюджетные источники |
6484,35 | 591,00 | 1595,48 | 2097,2 | 1099,1 | 1101,45 | |||||||||
НИОКР | 1317,57 | 24,00 | 322,98 | 322,98 | 323,29 | 324,32 | |||||||||
в том числе: | |||||||||||||||
Федеральный бюджет | 1292,77 | 20,00 | 317,78 | 317,78 | 318,09 | 319,12 | |||||||||
Бюджеты субъектов | |||||||||||||||
Внебюджетные источники |
24,80 | 4,00 | 5,20 | 5,20 | 5,20 | 5,20 | |||||||||
Прочие нужды | 78765,98 | 9741,77 | 17089,87 | 17181, | 17299, | 17453,39 | |||||||||
в том числе: | |||||||||||||||
Федеральный бюджет | 16056,23 | 2194,27 | 3463,19 | 3464,3 | 3466,3 | 3468,16 | |||||||||
Бюджеты субъектов | 61549,02 | 7546,00 | 13336,88 | 13426, | 13543, | 13695,42 | |||||||||
Внебюджетные источники |
1160,73 | 1,50 | 289,80 | 289,81 | 289,81 | 289,81 |
21. (2400) Программа "Профилактика и лечение артериальной гипертонии в Российской Федерации"
Цели и основные этапы программы (подпрограммы), уровень утверждения, государственный заказчик |
Источники и направления расходов |
Финансовые затраты (млн. рублей) | Основные результаты выполнения программы (подпрограммы) в натуральном и стоимостном выражениях |
||||
на весь период реализации программы (в ценах года утв. прогр.) |
в том числе | ||||||
2002 г. (факт) |
2003 г. (факт) |
2004 г. (федеральный бюджет) |
2005 г. (проект) |
||||
Цель и основные этапы Комплексное решение проблем профилактики, диагностики, лечения и реабилитации больных с ее осложнениями; снижение уровней заболеваемости населения артериальной гипертонией, инвалидности и смертности от ее осложнений (инсульт, инфаркт миокарда) Уровень утверждения Постановление Правительства РФ от 17 июля 2001 г. N 540 Государственный заказчик Росздрав Вклад программы в достижение целей и задач социально-экономическо- го развития РФ Улучшение показателей здоровья населения по сердечно-сосудистым заболеваниям. Повышение эффективности профилактики и выявления на ранних стадиях артериальной гипертонии; улучшение организации и качества кардиологической помощи населению; укрепление материально-технической базы амбулаторно-поликлини- ческих и стационарных учреждений кардиологических и терапевтических служб; повышение качества профессиональной подготовки медицинских работников в области кардиологии; создание новых медицинских технологий профилактики, диагностики, лечения и реабилитации больных с сердечно-сосудистыми заболеваниями. Снижение смертности от сердечно-сосудистых заболеваний на 15%, от инсультов на 14-16%, от инфарктов миокарда на 10-12%. |
Всего | 3580,42 | 14634 | 453,10 | 594,39 | 551,28 |
2003 год (факт) Проведение научных исследований по направлениям, в том числе разработка программ по профилактике сердечно-сосудистых заболеваний среди детей и подростков, по организации реабилитационной помощи больным, перенесшим острое нарушение мозгового кровообращения, методов диагностики и контроля за эффективностью лечения больных артериальной гипертонией. Укрепление материально-технической базы учреждений кардиологического профиля. 2004 год (оценка) Повышение качества профессиональной подготовки медицинских работников в области кардиологии; создание новых медицинских технологий профилактики диагностики, лечения и реабилитации больных сердечно-сосудистыми заболеваниями. Повышение эффективности профилактики и выявления на ранних стадиях артериальной гипертонии; укрепление материально-технической базы амбулаторно-поликлинических и стационарных учреждений. 2005 год (прогноз) Создание и внедрение современных методов профилактики и диагностики артериальной гипертонии, повышение эффективности проводимых лечебно-диагностических мероприятий, снижение риска осложнений. Создание регистра больных артериальной гипертонией. Повышение уровня информированности населения о факторах развития артериальной гипертонии и ее осложнений. |
в том числе: |
|||||||
Федеральный бюджет |
372,10 | 59,34 | 62,10 | 56,1500 | 45,7000 | ||
Бюджеты субъектов федерации и местные бюджеты |
2803,23 | 87,00 | 360,00 | 475,74 | 451,78 | ||
Внебюджет- ные источники |
405,09 | 31,00 | 62,50 | 53,80 | |||
из них: | |||||||
Капитальные вложения |
|||||||
в том числе: |
|||||||
Федеральный бюджет |
|||||||
Бюджеты субъектов федерации и местные бюджеты |
|||||||
Внебюджет- ные источники |
|||||||
НИОКР | 71,20 | 19,64 | 22,40 | 16,45 | 5,00 | ||
в том числе: |
|||||||
Федеральный бюджет |
71,20 | 19,64 | 22,40 | 16,4500 | 5,0000 | ||
Бюджеты субъектов федерации и местные бюджеты |
|||||||
Внебюджет- ные источники |
|||||||
Прочие нужды |
3509,22 | 126,70 | 430,70 | 577,94 | 546,28 | ||
в том числе: |
|||||||
Федеральный бюджет |
300,90 | 39,70 | 39,70 | 39,7000 | 40,7000 | ||
Бюджеты субъектов федерации и местные бюджеты |
2803,23 | 87,00 | 360,00 | 475,74 | 451,78 | ||
Внебюджет- ные источники |
405,09 | 31,00 | 62,50 | 53,80 |
Объемы финансирования согласно расписанию, принятому при утверждении федеральной целевой программы
2400 Программа "Профилактика и лечение артериальной гипертонии в Российской Федерации" (2002-2008 годы)
млн. рублей (в ценах 2001 года)
Источники и направления финансирования |
Общий объем финансиро- вания, предусмот- ренный по программе на весь период реализации |
в том числе по годам реализации программы |
|||||||||||||
1998 год | 1999 год | 2000 год | 2001 год | 2002 год | 2003 год | 2004 год | 2005 год | 2006 год | 2007 год | 2008 год | 2009 год | 2010 год | 2011 год | ||
Всего | 3580,42 | 55839 | 598,39 | 604,19 | 551,33 | 462,45 | 462,74 | 342,93 | |||||||
в том числе: | |||||||||||||||
Федеральный бюджет | 372,10 | 60,15 | 71,95 | 65,95 | 45,75 | 42,90 | 42,80 | 42,60 | |||||||
Бюджеты субъектов | 2803,23 | 435,24 | 463,94 | 475,74 | 451,78 | 365,75 | 366,14 | 244,64 | |||||||
Внебюджетные источники |
405,09 | 63,00 | 62,50 | 62,50 | 53,80 | 53,80 | 53,80 | 55,69 | |||||||
Капитальные вложения | |||||||||||||||
в том числе: | |||||||||||||||
Федеральный бюджет | |||||||||||||||
Бюджеты субъектов | |||||||||||||||
Внебюджетные источники |
|||||||||||||||
НИОКР | 71,20 | 20,45 | 22,45 | 16,45 | 5,05 | 2,30 | 2,30 | 2,20 | |||||||
в том числе: | |||||||||||||||
Федеральный бюджет | 71,20 | 20,45 | 22,45 | 16,45 | 5,05 | 2,30 | 2,30 | 2,20 | |||||||
Бюджеты субъектов | |||||||||||||||
Внебюджетные источники |
|||||||||||||||
Прочие нужды | 3509,22 | 537,94 | 575,94 | 587,74 | 546,28 | 460,15 | 460,44 | 340,73 | |||||||
в том числе: | |||||||||||||||
Федеральный бюджет | 300,90 | 39,70 | 49,50 | 49,50 | 40,70 | 40,60 | 40,50 | 40,40 | |||||||
Бюджеты субъектов | 2803,23 | 435,24 | 463,94 | 475,74 | 451,78 | 365,75 | 366,14 | 244,64 | |||||||
Внебюджетные источники |
405,09 | 63,00 | 62,50 | 62,50 | 53,80 | 53,80 | 53,80 | 55,69 |
22. (2500) Программа "Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту на 2005-2009 годы"
Цели и основные этапы программы (подпрограммы), уровень утверждения, государственный заказчик |
Источники и направления расходов |
Финансовые затраты (млн. рублей) | Основные результаты выполнения программы (подпрограммы) в натуральном и стоимостном выражениях |
||||
на весь период реализации программы (в ценах года утв. прогр.) |
в том числе | ||||||
2002 г. (факт) |
2003 г. (факт) |
2004 г. (федеральный бюджет) |
2005 г. (проект) |
||||
Цель и основные этапы Поэтапное сокращение наркомании и связанных с ней правонарушений до уровня минимальной опасности для общества Уровень утверждения Постановление Правительства РФ от 23 января 2002 г. N 44. Внесены изменения постановлением Правительства РФ от 15 июля 2003 г. N 427. Государственный заказчик ФСКН России - координатор, Минобороны России, МВД России, ФСИН России, Росздрав, Роспром, Роскосмос, Рособразование, Роспечать, Росспорт Вклад программы в достижение целей и задач социально-экономическо- го развития РФ Сокращение масштабов немедицинского потребления наркотических средств и психотропных веществ в РФ. Создание "пояса безопасности" на Российско-Казахской границе. Оснащение постов милиции специальным оборудованием и приборами обнаружения наркотиков. Сокращение рынка предложения наркотиков и числа потенциальных их потребителей. Снижение масштабов распространения наркомании, незаконного оборота наркотических средств и связанных с этим потерь общества; повышение антинаркотической ориентации общества, что повлечет в перспективе моральное и физическое оздоровление нации; совершенствование методик системы лечения и реабилитации лиц больных наркоманией. |
Всего | 1661,00 | 630,68 | 494,99 | 503,72 | 500,70 |
2003 год (факт) Разработка и внедрение методик антинаркотической профилактической работы, учебных программ, курсов, пособий и других материалов. Создание реабилитационных центров, их оснащение специальным оборудованием, профессиональная подготовка сотрудников. Приобретение необходимых технических средств и средств специального назначения для подразделений по борьбе с наркотиками. 2004 год (оценка) Создание 25 специализированных центров; проведение семинара-конкурса телепрограмм, телефильмов и клипов; продолжение оснащения учреждений образования, здравоохранения, подразделений правоохранительных органов необходимым имуществом. 2005 год (прогноз) Проведение: ежегодного мониторинга наркоситуации в России; конкурса среди субъектов РФ по результатам профилактики наркомании; Всероссийской антинаркотической программы "Поезд в будущее" в Центральном федеральном округе. Приобретение аппаратуры обнаружения наркотиков в организме человека для наркологических диспансеров 9 субъектов РФ, военно-медицинских учреждений. Оснащение правоохранительных органов специальными техническими средствами для дистанционного обнаружения наркотиков. |
в том числе: |
|||||||
Федеральный бюджет |
1661,00 | 630,68 | 494,99 | 503,7200 | 500,7000 | ||
Бюджеты субъектов федерации и местные бюджеты |
|||||||
Внебюджет- ные источники |
|||||||
из них: | |||||||
Капитальные вложения |
|||||||
в том числе: |
|||||||
Федеральный бюджет |
|||||||
Бюджеты субъектов федерации и местные бюджеты |
|||||||
Внебюджет- ные источники |
|||||||
НИОКР | 110,10 | 51,60 | 23,63 | 29,80 | 31,50 | ||
в том числе: |
|||||||
Федеральный бюджет |
110,10 | 51,60 | 23,63 | 29,8000 | 31,5000 | ||
Бюджеты субъектов федерации и местные бюджеты |
|||||||
Внебюджет- ные источники |
|||||||
Прочие нужды |
1550,90 | 579,08 | 471,36 | 473,92 | 469,20 | ||
в том числе: |
|||||||
Федеральный бюджет |
1550,90 | 579,08 | 471,36 | 473,9200 | 469,2000 | ||
Бюджеты субъектов федерации и местные бюджеты |
|||||||
Внебюджет- ные источники |
Объемы финансирования согласно расписанию, принятому при утверждении федеральной целевой программы
2500 Программа "Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту на 2005-2009 годы"
млн. рублей (в ценах 2002 года)
Источники и направления финансирования |
Общий объем финансиро- вания, предусмот- ренный по программе на весь период реализации |
в том числе по годам реализации программы |
|||||||||||||
1998 год | 1999 год | 2000 год | 2001 год | 2002 год | 2003 год | 2004 год | 2005 год | 2006 год | 2007 год | 2008 год | 2009 год | 2010 год | 2011 год | ||
Всего | 1661,00 | 632,30 | 485,80 | 542,90 | |||||||||||
в том числе: | |||||||||||||||
Федеральный бюджет | 1661,00 | 632,30 | 485,80 | 542,90 | |||||||||||
Бюджеты субъектов | |||||||||||||||
Внебюджетные источники |
|||||||||||||||
Капитальные вложения | |||||||||||||||
в том числе: | |||||||||||||||
Федеральный бюджет | |||||||||||||||
Бюджеты субъектов | |||||||||||||||
Внебюджетные источники |
|||||||||||||||
НИОКР | 110,10 | 52,90 | 30,70 | 26,50 | |||||||||||
в том числе: | |||||||||||||||
Федеральный бюджет | 110,10 | 52,90 | 30,70 | 26,50 | |||||||||||
Бюджеты субъектов | |||||||||||||||
Внебюджетные источники |
|||||||||||||||
Прочие нужды | 1550,90 | 579,40 | 455,10 | 516,40 | |||||||||||
в том числе: | |||||||||||||||
Федеральный бюджет | 1550,90 | 579,40 | 455,10 | 516,40 | |||||||||||
Бюджеты субъектов | |||||||||||||||
Внебюджетные источники |
23. (2600) Программа "Ядерная и радиационная безопасность России" на 2000-2006 годы
Цели и основные этапы программы (подпрограммы), уровень утверждения, государственный заказчик |
Источники и направления расходов |
Финансовые затраты (млн. рублей) | Основные результаты выполнения программы (подпрограммы) в натуральном и стоимостном выражениях |
||||
на весь период реализации программы (в ценах года утв. прогр.) |
в том числе | ||||||
2002 г. (факт) |
2003 г. (факт) |
2004 г. (федеральный бюджет) |
2005 г. (проект) |
||||
Цель и основные этапы Комплексное решение проблемы обеспечения ядерной и радиационной безопасности государства, направленное на снижение до социально приемлемого уровня риска радиационного воздействия на человека и среду его обитания объектов использования атомной энергии и источников ионизирующею излучения техногенного и природного происхождения. Уровень утверждения Постановление Правительства РФ от 22 февраля 2000 г. N 149 Государственный заказчик Росатом - координатор Вклад программы в достижение целей и задач социально-экономическо- го развития РФ Улучшение радиационно-экологичес- кой обстановки в местах функционирования объектов использования атомной энергии. Разработка и внедрение на предприятиях ядерного топливного цикла ядерно, радиационно, взрыво и пожаробезопасных технологий, а также оборудования повышенной безопасности. Создание и обеспечение функционирования системы государственного учета и контроля ядерных материалов и системы государственного учета и контроля радиоактивных веществ и радиоактивных отходов. Снижение прямых и косвенных экономических потерь в результате исключения вероятности возникновения тяжелых радиационных аварий. |
Всего | 7616,32 | 131,37 | 168,10 | 394,84 | 485,97 |
2003 год (факт) Разработка требования к обеспечению ядерной и радиационной безопасности России; отработка правовых актов, действующих в данной области; реконструкция действующих и строительство новых хранилищ для хранения радиоактивных отходов и отходов ядерного топлива; утилизация реакторов и дезактивация территорий. 2004 год (оценка) Развитие перспективных направлений использования атомной энергии с обеспечением повышенного уровня ядерной и радиационной безопасности, в том числе для замещения более опасных в экологическом отношении технологий. Совершенствование физической защиты ядерных материалов, ядерных установок и пунктов хранения ядерных материалов. Разработка и обеспечение функционирования современной государственной системы контроля радиационной обстановки на территории РФ. 2005 год (прогноз) Реконструкция Московской станции переработки радиоактивных отходов, строительство дождевой канализации с очистными сооружениями на территории ФГУП ГНЦ Российской Федерации ФЭИ. Разработка научно-обоснованной долгосрочной стратегии обеспечения ядерной и радиационной безопасности для человека и окружающей среды при использовании атомной энергии в различных отраслях экономики, медицине, при проведении научных исследований. |
в том числе: |
|||||||
Федеральный бюджет |
6066,32 | 126,98 | 130,20 | 134,4700 | 199,5680 | ||
Бюджеты субъектов федерации и местные бюджеты |
2,24 | 17,67 | |||||
Внебюджет- ные источники |
1550,00 | 2,15 | 20,23 | 260,37 | 286,40 | ||
из них: | |||||||
Капитальные вложения |
4460,69 | 46,00 | 35,00 | 206,15 | 258,55 | ||
в том числе: |
|||||||
Федеральный бюджет |
3410,69 | 46,00 | 35,00 | 29,7500 | 64,5500 | ||
Бюджеты субъектов федерации и местные бюджеты |
|||||||
Внебюджет- ные источники |
1050,00 | 176,40 | 194,00 | ||||
НИОКР | 2575,54 | 83,13 | 109,62 | 188,69 | 227,42 | ||
в том числе: |
|||||||
Федеральный бюджет |
2075,54 | 80,98 | 95,20 | 104,7200 | 135,0180 | ||
Бюджеты субъектов федерации и местные бюджеты |
4,64 | ||||||
Внебюджет- ные источники |
500,00 | 2,15 | 9,78 | 83,97 | 92,40 | ||
Прочие нужды |
580,09 | 2,24 | 23,48 | ||||
в том числе: |
|||||||
Федеральный бюджет |
580,09 | ||||||
Бюджеты субъектов федерации и местные бюджеты |
2,24 | 13,03 | |||||
Внебюджет- ные источники |
10,45 |
Объемы финансирования согласно расписанию, принятому при утверждении федеральной целевой программы
2600 Программа "Ядерная и радиационная безопасность России" на 2000-2006 годы
млн. рублей (в ценах 1999 года)
Источники и направления финансирования |
Общий объем финансиро- вания, предусмот- ренный по программе на весь период реализации |
в том числе по годам реализации программы |
|||||||||||||
1998 год | 1999 год | 2000 год | 2001 год | 2002 год | 2003 год | 2004 год | 2005 год | 2006 год | 2007 год | 2008 год | 2009 год | 2010 год | 2011 год | ||
Всего | 7616,32 | 545,42 | 730,92 | 1053,99 | 1075,09 | 1359,9 | 1385,9 | 1465,00 | |||||||
в том числе: | |||||||||||||||
Федеральный бюджет | 6066,32 | 545,42 | 545,42 | 838,39 | 838,39 | 1099,5 | 1099,5 | 1099,57 | |||||||
Бюджеты субъектов | |||||||||||||||
Внебюджетные источники |
1550,00 | 185,50 | 215,60 | 236,70 | 260,37 | 286,40 | 365,43 | ||||||||
Капитальные вложения | 4460,69 | 306,03 | 422,63 | 628,20 | 642,76 | 787,68 | 805,28 | 868,12 | |||||||
в том числе: | |||||||||||||||
Федеральный бюджет | 3410,69 | 306,03 | 306,03 | 482,40 | 482,40 | 611,28 | 611,28 | 611,28 | |||||||
Бюджеты субъектов | |||||||||||||||
Внебюджетные источники |
1050,00 | 116,60 | 145,80 | 160,36 | 176,40 | 194,00 | 256,84 | ||||||||
НИОКР | 2575,54 | 194,76 | 263,66 | 349,76 | 356,30 | 459,34 | 467,77 | 483,96 | |||||||
в том числе: | |||||||||||||||
Федеральный бюджет | 2075,54 | 194,76 | 194,76 | 279,96 | 279,96 | 375,37 | 375,37 | 375,37 | |||||||
Бюджеты субъектов | |||||||||||||||
Внебюджетные источники |
500,00 | 68,90 | 69,80 | 76,34 | 83,97 | 92,40 | 108,59 | ||||||||
Прочие нужды | 580,09 | 44,63 | 44,63 | 76,04 | 76,04 | 112,92 | 112,92 | 112,92 | |||||||
в том числе: | |||||||||||||||
Федеральный бюджет | 580,09 | 44,63 | 44,63 | 76,04 | 76,04 | 112,92 | 112,92 | 112,92 | |||||||
Бюджеты субъектов | |||||||||||||||
Внебюджетные источники |
24. (2800) Программа "Повышение плодородия почв России на 2002-2005 годы"
Цели и основные этапы программы (подпрограммы), уровень утверждения, государственный заказчик |
Источники и направления расходов |
Финансовые затраты (млн. рублей) | Основные результаты выполнения программы (подпрограммы) в натуральном и стоимостном выражениях |
||||
на весь период реализации программы (в ценах года утв. прогр.) |
в том числе | ||||||
2002 г. (факт) |
2003 г. (факт) |
2004 г. (федеральный бюджет) |
2005 г. (проект) |
||||
Цель и основные этапы Сохранение, воспроизводство и рациональное использование плодородия почв, рациональное использование природных ресурсов, в том числе сельскохозяйственных угодий, и создание на этой основе условий роста производства сельскохозяйственной продукции для укрепления продовольственной независимости страны. Уровень утверждения Постановление Правительства РФ от 8 ноября 2001 г. N 780. Государственный заказчик Россельхоз Вклад программы в достижение целей и задач социально-экономическо- го развития РФ Увеличение плодородия почв на сельскохозяйственных угодиях на 2,5-3 балла, а на пашне на 4,5-5 баллов и производства зерна, кормов, льна, риса, семян и другой продукции до 115-120 млн. тонн зерновых единиц, что обеспечит в основном внутренние потребности страны; сохранение до 4 млн. га сельскохозяйственных земель. Сохранение и создание новых рабочих мест в агрохимических, гидромелиоративных и агролесомелиоративных организациях в количестве 250 тыс.человек. |
Всего | 163629,00 | 19017,70 | 27906,89 | 43526,40 | 51881,60 |
2003 год (факт) Комплексная реконструкция орошаемых земель на площади 70 тыс. га, реконструкция оросительных систем - 32 тыс. га, осушение и орошение |
в том числе: |
|||||||
Федеральный бюджет |
19354,00 | 4971,65 | 4786,39 | 3504,4000 | 3494,6000 | ||
Бюджеты субъектов федерации и местные бюджеты |
37420,00 | 4093,56 | 4841,40 | 9958,00 | 12214,00 | культуртехнические мероприятия - 120 тыс. га, известкование кислых почв - 800 тыс. га, фосфоритование - 150 тыс. га, гипсование - 15 тыс. га. Производство зерна - 74 млн. т, кормов - 31 млн. т, корм. ед. льноволокна - 59 тыс. т, сахарной свеклы - 18 млн. т. 2004 год (оценка) Производство зерна - 79 млн. т, сахарной свеклы - 19 млн. т, льноволокна - 65 тыс. т. 2005 год (прогноз) Реконструкция Приморской дамбы польдеров, насосных станций NN 2, 4, 6, 8 (участок N 2) в Полесском районе Калининградской области позволит ввести в 2005 году 16 км. дамбы, Правобережной дамбы канала им. Матросова в пос. Мостовое Славского района Калининградской области - 2,45 км. дамбы. |
|
Внебюджет- ные источники |
106855,00 | 9952,49 | 18279,10 | 30064,00 | 36173,00 | ||
из них: | |||||||
Капитальные вложения |
1500,00 | 163,96 | 237,74 | 105,00 | 1811,50 | ||
в том числе: |
|||||||
Федеральный бюджет |
1500,00 | 163,96 | 237,74 | 105,0000 | 1811,5000 | ||
Бюджеты субъектов федерации и местные бюджеты |
|||||||
Внебюджет- ные источники |
|||||||
НИОКР | 80,00 | 40,00 | 18,00 | 19,80 | |||
в том числе: |
|||||||
Федеральный бюджет |
80,00 | 40,00 | 18,00 | 19,8000 | |||
Бюджеты субъектов федерации и местные бюджеты |
|||||||
Внебюджет- ные источники |
|||||||
Прочие нужды |
162049,00 | 18813,74 | 27651,15 | 43401,60 | 50070,10 | ||
в том числе: |
|||||||
Федеральный бюджет |
17774,00 | 4767,69 | 4530,65 | 3379,6000 | 1683,1000 | ||
Бюджеты субъектов федерации и местные бюджеты |
37420,00 | 4093,56 | 4841,40 | 9958,00 | 12214,00 | ||
Внебюджет- ные источники |
106855,00 | 9952,49 | 18279,10 | 30064,00 | 36173,00 |
Объемы финансирования согласно расписанию, принятому при утверждении федеральной целевой программы
2800 Программа "Повышение плодородия почв России на 2002-2005 годы"
млн. рублей (в ценах 2001 года)
Источники и направления финансирования |
Общий объем финансиро- вания, предусмот- ренный по программе на весь период реализации |
в том числе по годам реализации программы |
|||||||||||||
1998 год | 1999 год | 2000 год | 2001 год | 2002 год | 2003 год | 2004 год | 2005 год | 2006 год | 2007 год | 2008 год | 2009 год | 2010 год | 2011 год | ||
Всего | 163629,00 | 28970,30 | 35713,20 | 44993, | 53952, | ||||||||||
в том числе: | |||||||||||||||
Федеральный бюджет | 19354,00 | 4237,30 | 4580,20 | 4971,1 | 5565,4 | ||||||||||
Бюджеты субъектов | 37420,00 | 6988,00 | 8260,00 | 9958,0 | 12214, | ||||||||||
Внебюджетные источники |
106855,00 | 17745,00 | 22873,00 | 30064, | 36173, | ||||||||||
Капитальные вложения | 1500,00 | 146,30 | 328,80 | 419,50 | 605,40 | ||||||||||
в том числе: | |||||||||||||||
Федеральный бюджет | 1500,00 | 146,30 | 328,80 | 419,50 | 605,40 | ||||||||||
Бюджеты субъектов | |||||||||||||||
Внебюджетные источники |
|||||||||||||||
НИОКР | 80,00 | 40,00 | 18,00 | 22,00 | |||||||||||
в том числе: | |||||||||||||||
Федеральный бюджет | 80,00 | 40,00 | 18,00 | 22,00 | |||||||||||
Бюджеты субъектов | |||||||||||||||
Внебюджетные источники |
|||||||||||||||
Прочие нужды | 162049,00 | 28784,00 | 35366,40 | 44551, | 53347, | ||||||||||
в том числе: | |||||||||||||||
Федеральный бюджет | 17774,00 | 4051,00 | 4233,40 | 4529,6 | 4960,0 | ||||||||||
Бюджеты субъектов | 37420,00 | 6988,00 | 8260,00 | 9958,0 | 12214, | ||||||||||
Внебюджетные источники |
106855,00 | 17745,00 | 22873,00 | 30064, | 36173, |
25. (2900) Программа "Преодоление последствий радиационных аварий на период до 2010 года"
Цели и основные этапы программы (подпрограммы), уровень утверждения, государственный заказчик |
Источники и направления расходов |
Финансовые затраты (млн. рублей) | Основные результаты выполнения программы (подпрограммы) в натуральном и стоимостном выражениях |
||||
на весь период реализации программы (в ценах года утв. прогр.) |
в том числе | ||||||
2002 г. (факт) |
2003 г. (факт) |
2004 г. (федеральный бюджет) |
2005 г. (проект) |
||||
Цель и основные этапы Завершение в основном к 2011 году мероприятий, связанных с обеспечением социально-экономической реабилитации территорий и радиационной защиты граждан Российской Федерации, подвергшихся радиационному воздействию вследствие аварий на производственном объединении "Маяк", Чернобыльской АЭС и испытаний ядерного оружия на Семипалатинском полигоне Уровень утверждения Постановление Правительства РФ от 29 августа 2001 г. N 637 Государственный заказчик МЧС России Вклад программы в достижение целей и задач социально-экономическо- го развития РФ Улучшение материально-технической базы здравоохранения, образования, улучшение условий жизни населения, обеспечение эффективного контроля за уровнями загрязнения сельскохозяйственной продукции и предотвращение поступления в торговую есть продукции, не соответствующей санитарно-гигиеническим нормам. Осуществление непрерывного контроля за состоянием окружающей природной среды. Снижение социально-психологичес- кой напряженности населения, проживающего на радиоактивно загрязненных территориях. Ввод в эксплуатацию жилых домов на 144,2 тыс. кв. м., больниц - на 2414 коек, поликлиник - на 4010 посещений в смену, СЭС - 3 станции, школ - на 7351 учебных мест, газовых сетей - на 946,3 км., водопроводных сетей - на 108,8 км. |
Всего | 4884,31 | 546,16 | 728,64 | 709,50 | 710,76 |
2003 год (факт) Ввод больниц - на 300 коек; школ - 300 учебных мест; поликлиник - 680 пос. в смену; жилых домов - 21,31 тыс. кв. м; газовых сетей - 105,7 км; краевой детской поликлиники в г. Барнауле; 10 медико-социальных объектов; зданий СЭС в селе Шебалино Алтайского края. 2004 год (оценка) Строительство 102 объектов. Госкапвложения сконцентрированы на пусковых и переходящих объектах здравоохранения, образования, коммунального хозяйства и жилья. Планируется ввести в эксплуатацию больниц на 235 коек, поликлиник на 915 пос. в смену, школ на 132 уч. места, дошкольных учреждений на 280 мест, жилых домов общей жилой площадью 23,3 тыс. кв. м., газовых сетей протяженностью 208,05 км, водопроводных сетей - 9,7 км, тепловых сетей - 0,7 км, пищеблока и др. объектов. 2005 год (прогноз) Госкапвложения будут сконцентрированы на пусковых жилищных объектах и объектах с высокой степенью готовности в сфере здравоохранения, образования, газоснабжения. Планируется ввести в эксплуатацию : 19,3 тыс. кв. м жилья. 96,8 км газовых сетей, молочную кухню на 220 порций, поликлиник на 1220 пос. см., больниц на 55 коек. |
в том числе: |
|||||||
Федеральный бюджет |
3305,79 | 364,68 | 469,31 | 541,4928 | 550,5372 | ||
Бюджеты субъектов федерации и местные бюджеты |
1058,98 | 171,48 | 232,93 | 118,57 | 112,17 | ||
Внебюджет- ные источники |
519,54 | 10,00 | 26,40 | 49,44 | 48,05 | ||
из них: | |||||||
Капитальные вложения |
4286,40 | 597,26 | 640,53 | 624,09 | 625,35 | ||
в том числе: |
|||||||
Федеральный бюджет |
2848,50 | 331,16 | 415,00 | 473,8000 | 482,8472 | ||
Бюджеты субъектов федерации и местные бюджеты |
939,50 | 166,10 | 212,83 | 103,20 | 96,80 | ||
Внебюджет- ные источники |
498,40 | 10,00 | 12,70 | 47,09 | 45,70 | ||
НИОКР | 42,12 | 4,56 | 4,68 | 4,68 | 4,68 | ||
в том числе: |
|||||||
Федеральный бюджет |
42,12 | 4,56 | 4,68 | 4,6800 | 4,6800 | ||
Бюджеты субъектов федерации и местные бюджеты |
|||||||
Внебюджет- ные источники |
|||||||
Прочие нужды |
555,79 | 34,34 | 83,43 | 80,73 | 80,73 | ||
в том числе: |
|||||||
Федеральный бюджет |
415,17 | 28,96 | 49,63 | 63,0128 | 63,0100 | ||
Бюджеты субъектов федерации и местные бюджеты |
119,48 | 5,38 | 20,10 | 15,37 | 15,37 | ||
Внебюджет- ные источники |
21,14 | 13,70 | 2,35 | 2,35 |
Объемы финансирования согласно расписанию, принятому при утверждении федеральной целевой программы
2900 Программа "Преодоление последствий радиационных аварий на период до 2010 года"
млн. рублей (в ценах 2001 года)
Источники и направления финансирования |
Общий объем финансиро- вания, предусмот- ренный по программе на весь период реализации |
в том числе по годам реализации программы |
|||||||||||||
1998 год | 1999 год | 2000 год | 2001 год | 2002 год | 2003 год | 2004 год | 2005 год | 2006 год | 2007 год | 2008 год | 2009 год | 2010 год | 2011 год | ||
Всего | 4884,31 | 620,18 | 539,65 | 538,62 | 530,83 | 531,09 | 531,07 | 530,96 | 530,96 | 530,95 | |||||
в том числе: | |||||||||||||||
Федеральный бюджет | 3305,79 | 343,91 | 370,61 | 370,61 | 370,61 | 370,01 | 370,01 | 370,01 | 370,01 | 370,01 | |||||
Бюджеты субъектов | 1058,98 | 114,59 | 112,85 | 118,57 | 112,17 | 120,22 | 120,22 | 120,12 | 120,12 | 120,12 | |||||
Внебюджетные источники |
519,54 | 161,68 | 56,19 | 49,44 | 48,05 | 40,86 | 40,84 | 40,83 | 40,83 | 40,82 | |||||
Капитальные вложения | 4286,40 | 556,20 | 475,14 | 470,09 | 462,30 | 464,61 | 464,60 | 464,49 | 464,49 | 464,48 | |||||
в том числе: | |||||||||||||||
Федеральный бюджет | 2848,50 | 293,10 | 319,80 | 319,80 | 319,80 | 319,20 | 319,20 | 319,20 | 319,20 | 319,20 | |||||
Бюджеты субъектов | 939,50 | 103,80 | 101,50 | 103,20 | 96,80 | 106,90 | 106,90 | 106,80 | 106,80 | 106,80 | |||||
Внебюджетные источники |
498,40 | 159,30 | 53,84 | 47,09 | 45,70 | 38,51 | 38,50 | 38,49 | 38,49 | 38,48 | |||||
НИОКР | 42,12 | 4,68 | 4,68 | 4,68 | 4,68 | 4,68 | 4,68 | 4,68 | 4,68 | 4,68 | |||||
в том числе: | |||||||||||||||
Федеральный бюджет | 42,12 | 4,68 | 4,68 | 4,68 | 4,68 | 4,68 | 4,68 | 4,68 | 4,68 | 4,68 | |||||
Бюджеты субъектов | |||||||||||||||
Внебюджетные источники |
|||||||||||||||
Прочие нужды | 555,79 | 5930 | 59,83 | 63,85 | 63,85 | 61,80 | 61,79 | 61,79 | 61,79 | 61,79 | |||||
в том числе: | |||||||||||||||
Федеральный бюджет | 415,17 | 46,13 | 46,13 | 46,13 | 46,13 | 46,13 | 46,13 | 46,13 | 46,13 | 46,13 | |||||
Бюджеты субъектов | 119,48 | 10,79 | 11,35 | 15,37 | 15,37 | 13,32 | 13,32 | 13,32 | 13,32 | 13,32 | |||||
Внебюджетные источники |
21,14 | 2,38 | 2,35 | 2,35 | 2,35 | 2,35 | 2,34 | 2,34 | 2,34 | 2,34 |
26. (2700) Программа "Сейсмобезопасность территории России" (2002-2010) годы
Цели и основные этапы программы (подпрограммы), уровень утверждения, государственный заказчик |
Источники и направления расходов |
Финансовые затраты (млн. рублей) | Основные результаты выполнения программы (подпрограммы) в натуральном и стоимостном выражениях |
||||
на весь период реализации программы (в ценах года утв. прогр.) |
в том числе | ||||||
2002 г. (факт) |
2003 г. (факт) |
2004 г. (федеральный бюджет) |
2005 г. (проект) |
||||
Цель и основные этапы Максимальное повышение сейсмической безопасности, снижение социального, экологического риска в сейсмически опасных районах Российской Федерации, уменьшение ущерба от разрушительных землетрясений путем усиления и реконструкции существующих сооружений, а также подготовки городов, других населенных пунктов, транспортных, энергетических и иных объектов и магистралей к сильным землетрясениям. Уровень утверждения Постановление Правительства РФ от 25 сентября 2001 г. N 690 Государственный заказчик Госстрой Вклад программы в достижение целей и задач социально-экономическо- го развития РФ Уточнение характеристик сейсмической опасности и сейсмического риска для наиболее опасных территорий, включая уточнение риска от вторичною воздействия природного к техногенного характера, усиление существующих несейсмостойких сооружений. Уменьшение потери населения от землетрясений на 40-50%. Снижение затрат на антисейсмическую защиту населения. Сохранение и создание около 20-30 тыс. рабочих мест. |
Всего | 28776,40 | 75,50 | 59,16 | 2064,86 | 2427,30 |
2003 год (факт) Осуществление работ по повышению сейсмостойкости жилых домов и объектов социальной сферы в Республике Бурятия и в Камчатской, Сахалинской областях и других районах. 2004 год (оценка) Сейсмоусиление ряда объектов, переходящих с 2003 года, начато сейсмоусиление ряда новых объектов: роддома горбольницы N 2 и школы N 18 в г. Петропавловске-Камчатском; республиканской клинической больницы (хирургический корпус) г. Улан-Удэ Республика Бурятия; школы N 13 г. Южно-Сахалинске; реконструкция средней школы с углубленным изучением отдельных предметов в Иркутске. 2005 год (прогноз) Завершение работ по повышению сейсмостойкости объектов здравоохранения и образования в республиках Карачаево-Черкессия, Дагестан, Бурятия, гг. Южно-Сахалинске, Петропавловске-Камчатском, Краснодаре. |
в том числе: |
|||||||
Федеральный бюджет |
3529,10 | 67,44 | 45,60 | 56,1600 | 104,0000 | ||
Бюджеты субъектов федерации и местные бюджеты |
9612,40 | 8,06 | 13,56 | 777,00 | 893,00 | ||
Внебюджет- ные источники |
15634,90 | 1231,70 | 1430,30 | ||||
из них: | |||||||
Капитальные вложения |
28684,40 | 70,65 | 53,56 | 2058,70 | 2427,30 | ||
в том числе: |
|||||||
Федеральный бюджет |
3437,10 | 62,59 | 40,00 | 50,0000 | 104,0000 | ||
Бюджеты субъектов федерации и местные бюджеты |
9612,40 | 8,06 | 13,56 | 777,00 | 893,00 | ||
Внебюджет- ные источники |
15634,90 | 1231,70 | 1430,30 | ||||
НИОКР | 92,00 | 4,85 | 5,60 | 6,16 | |||
в том числе: |
|||||||
Федеральный бюджет |
92,00 | 4,85 | 5,60 | 6,1600 | |||
Бюджеты субъектов федерации и местные бюджеты |
|||||||
Внебюджет- ные источники |
|||||||
Прочие нужды |
|||||||
в том числе: |
|||||||
Федеральный бюджет |
|||||||
Бюджеты субъектов федерации и местные бюджеты |
|||||||
внебюджет- ные источники |
Объемы финансирования согласно расписанию, принятому при утверждении федеральной целевой программы
2700 Программа "Сейсмобезопасность территории России" (2002-2010 годы)
млн. рублей (в ценах 2002 года)
Источники и направления финансирования |
Общий объем финансиро- вания, предусмот- ренный по программе на весь период реализации |
в том числе по годам реализации программы |
|||||||||||||
1998 год | 1999 год | 2000 год | 2001 год | 2002 год | 2003 год | 2004 год | 2005 год | 2006 год | 2007 год | 2008 год | 2009 год | 2010 год | 2011 год | ||
Всего | 28776,40 | 66,40 | 1670,40 | 2168,7 | 2508,9 | 3246,40 | 3913,60 | 4495,80 | 5074,10 | 5632,10 | |||||
в том числе: | |||||||||||||||
Федеральный бюджет | 3529,10 | 66,40 | 125,90 | 160,00 | 185,60 | 415,10 | 519,50 | 596,60 | 688,50 | 771,50 | |||||
Бюджеты субъектов | 9612,40 | 606,60 | 777,00 | 893,00 | 1088,00 | 1295,00 | 1483,40 | 1657,60 | 1811,80 | ||||||
Внебюджетные источники |
15634,90 | 937,90 | 1231,7 | 1430,3 | 1743,30 | 2099,10 | 2415,80 | 2728,00 | 3048,80 | ||||||
Капитальные вложения | 28684,40 | 61,40 | 1660,60 | 2154,1 | 2489,5 | 3239,50 | 3905,80 | 4487,20 | 5064,60 | 5621,70 | |||||
в том числе: | |||||||||||||||
Федеральный бюджет | 3437,10 | 61,40 | 116,10 | 145,40 | 166,20 | 408,20 | 511,70 | 588,00 | 679,00 | 761,10 | |||||
Бюджеты субъектов | 9612,40 | 606,60 | 777,00 | 893,00 | 1088,00 | 1295,00 | 1483,40 | 1657,60 | 1811,80 | ||||||
Внебюджетные источники |
15634,90 | 937,90 | 1231,7 | 1430,3 | 1743,30 | 2099,10 | 2415,80 | 2728,00 | 3048,80 | ||||||
НИОКР | 92,00 | 5,00 | 9,80 | 14,60 | 19,40 | 6,90 | 7,80 | 8,60 | 9,50 | 10,40 | |||||
в том числе: | |||||||||||||||
Федеральный бюджет | 92,00 | 5,00 | 9,80 | 14,60 | 19,40 | 6,90 | 7,80 | 8,60 | 9,50 | 10,40 | |||||
Бюджеты субъектов | |||||||||||||||
Внебюджетные источники |
|||||||||||||||
Прочие нужды | |||||||||||||||
в том числе: | |||||||||||||||
Федеральный бюджет | |||||||||||||||
Бюджеты субъектов | |||||||||||||||
Внебюджетные источники |
27. (3000) Программа "Снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера в Российской Федерации до 2005 года"
Цели и основные этапы программы (подпрограммы), уровень утверждения, государственный заказчик |
Источники и направления расходов |
Финансовые затраты (млн. рублей) | Основные результаты выполнения программы (подпрограммы) в натуральном и стоимостном выражениях |
||||
на весь период реализации программы (в ценах года утв. прогр.) |
в том числе | ||||||
2002 г. (факт) |
2003 г. (факт) |
2004 г. (федеральный бюджет) |
2005 г. (проект) |
||||
Цель и основные этапы Комплексное решение проблемы снижения природных и техногенных рисков и смягчения последствий аварий, катастроф и стихийных бедствий в интересах повышения уровня безопасности личности, общества и окружающей среды и создания необходимых условий для устойчивого развития РФ. Уровень утверждения Постановление Правительства РФ от 29 сентября 1999 г. N 1098 Государственный заказчик МЧС России Вклад программы в достижение целей и задач социально-экономическо- го развития РФ Система мер по выявлению опасностей и комплексному анализу риска чрезвычайных ситуаций, по прогнозированию и мониторингу чрезвычайных ситуаций. Система информационного обеспечения управления риском чрезвычайных ситуаций, государственного регулирования в области снижения рисков и смягчения последствий чрезвычайных ситуаций. Создание и запуск экономических механизмов стимулирования повышения защищенности населения и территорий, снижение социальной напряженности в техногенно-насыщенных регионах и в районах повышенной природной опасности. |
Всего | 6034,86 | 55,36 | 4328,30 | 842,73 | 844,95 |
2003 год (факт) Развитие научно-методических основ государственного управления с использованием показателей стратегических рисков. Дальнейшее развитие федеральной и региональной составляющих систем мониторинга и прогнозирования ЧС; развитие системы информационного обеспечения управления риском ЧС, систем связи и оповещения при ЧС; разработка системы мер по снижению рисков, смягчению последствий ЧС. 2004 год (оценка) Ввод в эксплуатацию зданий мониторинга и прогнозирования общей площадью 2,04 тыс. кв. м. Реконструкция корпусов N 4, 5, 7 для учебно-лабораторного комплекса, строительство КПП и общежития для курсантов (г. Москва). Строительство учебного корпуса и общежития на 600 чел. (г. Екатеринбург). Реконструкция учебных классов, кабинетов в учебно-лабораторном комплексе в г. Иваново. 2005 год (прогноз) Создание сети региональных и территориальных центров мониторинга и прогнозирования чрезвычайных ситуаций (Москва, Ростов-на-Дону и др.) с вводом общей площадью 2570 кв. м. Дооснащение оборудованием Всероссийского центра мониторинга к прогнозирования ЧС. Подготовка и создание учебно-методического комплекса подготовки специалистов по предупреждению ЧС единой государственной системы предупреждения и ликвидации ЧС (на базе учебных заведений ГПС МЧС в Москве, Воронеже, Иваново, Санкт-Петербурге и др.). |
в том числе: |
|||||||
Федеральный бюджет |
1523,16 | 55,36 | 31,80 | 90,7800 | 93,0000 | ||
Бюджеты субъектов федерации и местные бюджеты |
4511,70 | 4296,50 | 751,95 | 751,95 | |||
Внебюджет- ные источники |
|||||||
из них: | |||||||
Капитальные вложения |
4796,94 | 15,00 | 2166,15 | 689,58 | 694,24 | ||
в том числе: |
|||||||
Федеральный бюджет |
1019,46 | 15,00 | 15,00 | 60,0000 | 64,6600 | ||
Бюджеты субъектов федерации и местные бюджеты |
3777,48 | 2151,15 | 629,58 | 629,58 | |||
Внебюджет- ные источники |
|||||||
НИОКР | 640,92 | 15,00 | 155,20 | 53,68 | 52,33 | ||
в том числе: |
|||||||
федеральный бюджет |
429,72 | 15,00 | 16,80 | 18,4800 | 17,1300 | ||
Бюджеты субъектов федерации и местные бюджеты |
211,20 | 138,40 | 35,20 | 35,20 | |||
Внебюджет- ные источники |
|||||||
Прочие нужды |
597,00 | 25,36 | 2006,95 | 99,47 | 98,38 | ||
в том числе: |
|||||||
Федеральный бюджет |
73,98 | 25,36 | 12,3000 | 11,2100 | |||
Бюджеты субъектов федерации и местные бюджеты |
523,02 | 2006,95 | 87,17 | 87,17 | |||
Внебюджет- ные источники |
Объемы финансирования согласно расписанию, принятому при утверждении федеральной целевой программы
3000 Программа "Снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера в Российской Федерации до 2005 года"
млн. рублей (в ценах 1999 года)
Источники и направления финансирования |
Общий объем финансиро- вания, предусмот- ренный по программе на весь период реализации |
в том числе по годам реализации программы |
|||||||||||||
1998 год | 1999 год | 2000 год | 2001 год | 2002 год | 2003 год | 2004 год | 2005 год | 2006 год | 2007 год | 2008 год | 2009 год | 2010 год | 2011 год | ||
Всего | 6034,86 | 1005,81 | 1005,8 | 1005,81 | 1005,81 | 1005,8 | 1005,8 | ||||||||
в том числе: | |||||||||||||||
Федеральный бюджет | 1523,16 | 253,86 | 253,86 | 253,86 | 253,86 | 253,86 | 253,86 | ||||||||
Бюджеты субъектов | 4511,70 | 751,95 | 751,95 | 751,95 | 751,95 | 751,95 | 751,95 | ||||||||
Внебюджетные источники |
|||||||||||||||
Капитальные вложения | 4796,94 | 799,49 | 799,49 | 799,49 | 799,49 | 799,49 | 799,49 | ||||||||
в том числе: | |||||||||||||||
Федеральный бюджет | 1019,46 | 169,91 | 169,91 | 169,91 | 169,91 | 169,91 | 169,91 | ||||||||
Бюджеты субъектов | 3777,48 | 629,58 | 629,58 | 629,58 | 629,58 | 629,58 | 629,58 | ||||||||
Внебюджетные источники |
|||||||||||||||
НИОКР | 640,92 | 106,82 | 106,82 | 106,82 | 106,82 | 106,82 | 106,82 | ||||||||
в том числе: | |||||||||||||||
Федеральный бюджет | 429,72 | 71,62 | 71,62 | 71,62 | 71,62 | 71,62 | 71,62 | ||||||||
Бюджеты субъектов | 211,20 | 35,20 | 35,20 | 35,20 | 35,20 | 35,20 | 35,20 | ||||||||
Внебюджетные источники |
|||||||||||||||
Прочие нужды | 597,00 | 99,50 | 99,50 | 99,50 | 99,50 | 99,50 | 99,50 | ||||||||
в том числе: | |||||||||||||||
Федеральный бюджет | 73,98 | 12,33 | 12,33 | 12,33 | 12,33 | 12,33 | 12,33 | ||||||||
Бюджеты субъектов | 523,02 | 87,17 | 87,17 | 87,17 | 87,17 | 87,17 | 87,17 | ||||||||
Внебюджетные источники |
28. (3100) Программа "Сохранение и развитие архитектуры исторических городов (2002-2010 годы)"
Цели и основные этапы программы (подпрограммы), уровень утверждения, государственный заказчик |
Источники и направления расходов |
Финансовые затраты (млн. рублей) | Основные результаты выполнения программы (подпрограммы) в натуральном и стоимостном выражениях |
||||
на весь период реализации программы (в ценах года утв. прогр.) |
в том числе | ||||||
2002 г. (факт) |
2003 г. (факт) |
2004 г. (федеральный бюджет) |
2005 г. (проект) |
||||
Цель и основные этапы Сохранение, восстановление и совершенствование архитектурной среды, всего архитектурного облика исторических городов как важнейшего компонента национального культурного достояния России. Обеспечение благоприятных предпосылок, для улучшения функционирования исторических городов, создание комфортных условий проживания. Уровень утверждения Постановление Правительства РФ от 26 ноября 2001 г. N 815 Государственный заказчик Росстрой Вклад программы в достижение целей и задач социально-экономическо- го развития РФ Сохранение и восстановление бесценного архитектурно-градостро- ительного богатства, развитие архитектуры. Подъем культуры и образования, содействие развитию экономики российских исторических городов. Совершенствование условий жизни населения и в том числе содействие стабилизации экологической обстановки. Удовлетворение потребностей населения в полноценном отдыхе, укреплении здоровья, воспитании подрастающего поколения. Развитие в городах туристических и рекреационных функций (прирост составит до 1500 тыс. человеко-дней в год), повышение экономической самостоятельности преобладающей части исторических городов, переход их на самофинансирование. |
Всего | 36271,00 | 6186,45 | 6882,11 | 4869,48 | 4290,10 |
2003 год (факт) Поддержка городов в зонах экологических бедствий с целью повышения качества жилищно-бытовых условий населения, инженерного оборудования городов, сохранение и реставрация объектов историко-культурного наследия (в том числе объекты г. Санкт-Петербурга). 2004 год (оценка) Предусматривается завершить начатые в предыдущие годы объекты, продолжить привлечение к участию в программе новых участников-городов. Реализация предусмотренных мероприятий позволит активизировать перестройку экономики малых и средних городов, улучшить их общее социально-экономическое развитие, более полно использовать потенциал городов в экономике России; сохранить и возродить национальные традиции, повысить уровень национального самосознания. Продолжение работ по реставрации объектов Петропавловской крепости, Смольного собора, Ботанического института, Учебного театра "На Моховой", особняка Шуваловой, Шереметьевского дворца. 2005 год (прогноз) Продолжение реконструкции и восстановления объектов исторического и культурного наследия г. Санкт-Петербурга, включенных ЮНЕСКО в список всемирного наследия, как единственный в истории памятник градостроительного и ландшафтного искусства (среди них: Петропавловская крепость, Ораниенбаум, Петергоф, Шуваловский дворец и др.). |
в том числе: |
|||||||
Федеральный бюджет |
1880,40 | 580,70 | 756,73 | 408,1840 | 214,8000 | ||
Бюджеты субъектов федерации и местные бюджеты |
16180,90 | 2938,75 | 3295,40 | 2252,10 | 2058,60 | ||
Внебюджет- ные источники |
18209,70 | 2667,00 | 2829,98 | 2209,20 | 2016,70 | ||
из них: | |||||||
Капитальные вложения |
32935,80 | 4007,45 | 4824,57 | 4126,70 | 3614,10 | ||
в том числе: |
|||||||
Федеральный бюджет |
1577,40 | 580,70 | 756,29 | 407,7000 | 214,8000 | ||
Бюджеты субъектов федерации и местные бюджеты |
13148,70 | 759,75 | 1238,30 | 1509,80 | 1382,60 | ||
Внебюджет- ные источники |
18209,70 | 2667,00 | 2829,98 | 2209,20 | 2016,70 | ||
НИОКР | 197,90 | 0,44 | 3,68 | 3,40 | |||
в том числе: |
|||||||
Федеральный бюджет |
55,80 | 0,44 | 0,4840 | ||||
Бюджеты субъектов федерации и местные бюджеты |
142,10 | 3,20 | 3,40 | ||||
Внебюджет- ные источники |
|||||||
Прочие нужды |
3137,30 | 2179,00 | 2057,10 | 739,10 | 672,60 | ||
в том числе: |
|||||||
Федеральный бюджет |
247,20 | ||||||
Бюджеты субъектов федерации и местные бюджеты |
2890,10 | 2179,00 | 2057,10 | 739,10 | 672,60 | ||
Внебюджет- ные источники |
Объемы финансирования согласно расписанию, принятому при утверждении федеральной целевой программы
3100 Программа "Сохранение и развитие архитектуры исторических городов (2002-2010 годы)"
млн. рублей (в ценах 2001 года)
Источники и направления финансирования |
Общий объем финансиро- вания, предусмот- ренный по программе на весь период реализации |
в том числе по годам реализации программы |
|||||||||||||
1998 год | 1999 год | 2000 год | 2001 год | 2002 год | 2003 год | 2004 год | 2005 год | 2006 год | 2007 год | 2008 год | 2009 год | 2010 год | 2011 год | ||
Всего | 36271,00 | 5149,20 | 4652,20 | 4634,3 | 4235,9 | 3741,10 | 3571,50 | 3408,70 | 3481,70 | 3396,40 | |||||
в том числе: | |||||||||||||||
Федеральный бюджет | 1880,40 | 513,90 | 280,20 | 173,00 | 160,60 | 155,00 | 154,00 | 152,50 | 151,50 | 139,70 | |||||
Бюджеты субъектов | 16180,90 | 2554,10 | 2252,70 | 2252,1 | 2058,6 | 1496,60 | 1427,30 | 1352,00 | 1412,90 | 1374,60 | |||||
Внебюджетные источники |
18209,70 | 2081,20 | 2119,30 | 2209,2 | 2016,7 | 2089,50 | 1990,20 | 1904,20 | 1917,30 | 1882,10 | |||||
Капитальные вложения | 32935,80 | 4405,00 | 3653,50 | 3882,9 | 3552,2 | 3694,50 | 3522,60 | 3374,80 | 3462,80 | 3387,50 | |||||
в том числе: | |||||||||||||||
Федеральный бюджет | 1577,40 | 511,90 | 24,00 | 163,90 | 152,90 | 149,40 | 148,40 | 146,90 | 145,90 | 134,10 | |||||
Бюджеты субъектов | 13148,70 | 1811,90 | 1510,20 | 1509,8 | 1382,6 | 1455,60 | 1384,00 | 1323,70 | 1399,60 | 1371,30 | |||||
Внебюджетные источники |
18209,70 | 2081,20 | 2119,30 | 2209,2 | 2016,7 | 2089,50 | 1990,20 | 1904,20 | 1917,30 | 1882,10 | |||||
НИОКР | 197,90 | 5,10 | 12,20 | 12,30 | 11,10 | 46,60 | 48,90 | 33,90 | 18,90 | 8,90 | |||||
в том числе: | |||||||||||||||
Федеральный бюджет | 55,80 | 2,00 | 9,00 | 9,10 | 7,70 | 5,60 | 5,60 | 5,60 | 5,60 | 5,60 | |||||
Бюджеты субъектов | 142,10 | 3,10 | 3,20 | 3,20 | 3,40 | 41,00 | 43,30 | 28,30 | 13,30 | 3,30 | |||||
Внебюджетные источники |
|||||||||||||||
Прочие нужды | 3137,30 | 739,10 | 986,50 | 739,10 | 672,60 | ||||||||||
в том числе: | |||||||||||||||
Федеральный бюджет | 247,20 | 247,20 | |||||||||||||
Бюджеты субъектов | 2890,10 | 739,10 | 739,30 | 739,10 | 672,60 | ||||||||||
Внебюджетные источники |
29. (3200) Президентская программа "Уничтожение запасов химического оружия в Российской Федерации"
Цели и основные этапы программы (подпрограммы), уровень утверждения, государственный заказчик |
Источники и направления расходов |
Финансовые затраты (млн. рублей) | Основные результаты выполнения программы (подпрограммы) в натуральном и стоимостном выражениях |
||||
на весь период реализации программы (в ценах года утв. прогр.) |
в том числе | ||||||
2002 г. (факт) |
2003 г. (факт) |
2004 г. (федеральный бюджет) |
2005 г. (проект) |
||||
Цель и основные этапы Уничтожение запасов химоружия в РФ в соответствии с Конвенцией о запрещении разработки, производства, накопления и применения химического оружия и его уничтожения. Оздоровление экологической обстановки в регионах хранения и уничтожения химоружия. Снятие социально-психологичес- кой напряженности у населения из-за риска длительного хранения химоружия. Подготовка проектов федеральных законов и иных правовых актов по уничтожению химоружия. Уровень утверждения Постановление Правительства РФ от 21 марта 1996 г. N 305. Внесены изменения постановлением Правительства РФ от 5 июля 2001 г. N 510. Государственный заказчик Минпромэнерго России, Роспром Вклад программы в достижение целей и задач социально-экономическо- го развития РФ Уничтожение запасов химоружия в РФ в соответствии с Конвенцией о запрещении разработки, производства, накопления и применения химоружия и его уничтожения. Оздоровление экологической обстановки в регионах хранения и уничтожения химоружия. Улучшение социально-бытовых условий и создание дополнительных рабочих мест для граждан, проживающих и работающих в зонах защитных мероприятий. Улучшение социально-психологичес- кой обстановки в районах хранения и уничтожения химоружия. Подготовка проектов федеральных законов и иных правовых актов по уничтожению химоружия и социальной защите граждан, занятых на работах по его уничтожению. |
Всего | 93875,03 | 6401,60 | 5360,00 | 11160,00 |
2003 год (факт) Продолжение работ по обеспечению безопасности уничтожения химоружия. 2004 год (оценка) Утилизация и ликвидация вооружений, включая выполнение международных договоров. Из них обеспечение безопасности при хранении и уничтожении химоружия; выполнение НИОКР в области уничтожения химоружия; создание объектов по уничтожению химоружия; эксплуатация объекта по уничтожению химоружия в п. Горный Саратовской обл.; реализация федеральных законов по проблеме химического разоружения 714 млн. руб.; обеспечение мер проверки в соответствии с положениями Конвенции о запрещении разработки, производства, накопления и применения химического оружия и его уничтожения. 2005 год (прогноз) Ввод в эксплуатацию объектов по уничтожению химоружия в г. Камбарка Удмуртской Республики, первой очереди объекта по уничтожению химоружия в п. Марадыковский Кировской области, продолжение строительства объектов в г. Щучье Курганской области, п. Леонидовка Пензенской области, г. Почен Брянской области и п. Кизнер Удмуртской Республики, что обеспечит выполнение международных обязательств РФ по выполнению "Конвенции о запрещении разработки, производства, накопления и применения химического оружия и о его уничтожении" в части уничтожения 20% запасов химического оружия к 29 апреля 2007 г. |
|
в том числе: |
|||||||
Федеральный бюджет |
93875,03 | 5392,00 | 5360,0000 | 11160,0000 | |||
Бюджеты субъектов федерации и местные бюджеты |
|||||||
внебюджет- ные источники |
1009,60 | ||||||
из них: | |||||||
Капитальные вложения |
967,60 | 7824,20 | |||||
в том числе: |
|||||||
Федеральный бюджет |
7824,2000 | ||||||
Бюджеты субъектов федерации и местные бюджеты |
|||||||
Внебюджет- ные источники |
967,60 | ||||||
НИОКР | 243,80 | ||||||
в том числе: |
|||||||
Федеральный бюджет |
243,8000 | ||||||
Бюджеты субъектов федерации и местные бюджеты |
|||||||
Внебюджет- ные источники |
|||||||
Прочие нужды |
93875,03 | 5434,00 | 5360,00 | 3092,00 | |||
в том числе: |
|||||||
Федеральный бюджет |
93875,03 | 5392,00 | 5360,0000 | 3092,0000 | |||
Бюджеты субъектов федерации и местные бюджеты |
|||||||
Внебюджет- ные источники |
42,00 |
Объемы финансирования согласно расписанию, принятому при утверждении федеральной целевой программы
3200 Программа "Уничтожение запасов химического оружия"
млн. рублей (в ценах года)
Источники и направления финансирования |
Общий объем финансиро- вания, предусмот- ренный по программе на весь период реализации |
в том числе по годам реализации программы |
|||||||||||||
1998 год | 1999 год | 2000 год | 2001 год | 2002 год | 2003 год | 2004 год | 2005 год | 2006 год | 2007 год | 2008 год | 2009 год | 2010 год | 2011 год | ||
Всего | 93875,03 | 543,90 | 646,50 | 625,00 | 3131,0 | 8610,40 | 11923,40 | 11580, | 9945,7 | 8904,13 | 8094,30 | 7872,60 | 7864,40 | 7864,40 | 6268,60 |
в том числе: | |||||||||||||||
Федеральный бюджет | 93875,03 | 543,90 | 646,50 | 625,00 | 3131,0 | 8610,40 | 11923,40 | 11580, | 9945,7 | 8904,13 | 8094,30 | 7872,60 | 7864,40 | 7864,40 | 6268,60 |
Бюджеты субъектов | |||||||||||||||
Внебюджетные источники |
|||||||||||||||
Капитальные вложения | |||||||||||||||
в том числе: | |||||||||||||||
Федеральный бюджет | |||||||||||||||
Бюджеты субъектов | |||||||||||||||
Внебюджетные источники |
|||||||||||||||
НИОКР | |||||||||||||||
в том числе: | |||||||||||||||
Федеральный бюджет | |||||||||||||||
Бюджеты субъектов | |||||||||||||||
Внебюджетные источники |
|||||||||||||||
Прочие нужды | 93875,03 | 543,90 | 646,50 | 625,00 | 3131,0 | 8610,40 | 11923,40 | 11580, | 9945,7 | 8904,13 | 8094,30 | 7872,60 | 7864,40 | 7864,40 | 6268,60 |
в том числе: | |||||||||||||||
Федеральный бюджет | 93875,03 | 543,90 | 646,50 | 625,00 | 3131,0 | 8610,40 | 11923,40 | 11580, | 9945,7 | 8904,13 | 8094,30 | 7872,60 | 7864,40 | 7864,40 | 6268,60 |
Бюджеты субъектов | |||||||||||||||
Внебюджетные источники |
30. (0300) Программа "Антитеррор" (2005-2007 годы)
Цели и основные этапы программы (подпрограммы), уровень утверждения, государственный заказчик |
Источники и направления расходов |
Финансовые затраты (млн. рублей) | Основные результаты выполнения программы (подпрограммы) в натуральном и стоимостном выражениях |
||||
на весь период реализации программы (в ценах года утв. прогр.) |
в том числе | ||||||
2002 г. (факт) |
2003 г. (факт) |
2004 г. (федеральный бюджет) |
2005 г. (проект) |
||||
Цель и основные этапы Уровень утверждения Распоряжение Правительства РФ от 10 февраля 2004 г. N 191-р Государственный заказчик ФСБ России Вклад программы в достижение целей и задач социально-экономическо- го развития РФ Создание основы государственной системы противодействия терроризму |
Всего | 717,70 |
2003 год (факт) 2004 год (оценка) 2005 год (прогноз) По режимным ограничениям указать конкретные данные в открытом документе не представляется возможным. |
||||
в том числе: |
|||||||
Федеральный бюджет |
717,7000 | ||||||
Бюджеты субъектов федерации и местные бюджеты |
|||||||
Внебюджет- ные источники |
|||||||
из них: | |||||||
Капитальные вложения |
717,70 | ||||||
в том числе: |
|||||||
Федеральный бюджет |
717,7000 | ||||||
Бюджеты субъектов федерации и местные бюджеты |
|||||||
Внебюджет- ные источники |
|||||||
НИОКР | |||||||
в том числе: |
|||||||
Федеральный бюджет |
|||||||
Бюджеты субъектов федерации и местные бюджеты |
|||||||
Внебюджет- ные источники |
|||||||
Прочие нужды |
|||||||
в том числе: |
|||||||
Федеральный бюджет |
|||||||
Бюджеты субъектов федерации и местные бюджеты |
|||||||
Внебюджет- ные источники |
Объемы финансирования согласно расписанию, принятому при утверждении федеральной целевой программы
0300 Программа "Антитеррор" (2005-2007 годы)
млн. рублей (в ценах 2004 года)
Источники и направления финансирования |
Общий объем финансиро- вания, предусмот- ренный по программе на весь период реализации |
в том числе по годам реализации программы |
|||||||||||||
1998 год | 1999 год | 2000 год | 2001 год | 2002 год | 2003 год | 2004 год | 2005 год | 2006 год | 2007 год | 2008 год | 2009 год | 2010 год | 2011 год | ||
Всего | |||||||||||||||
в том числе: | |||||||||||||||
Федеральный бюджет | |||||||||||||||
Бюджеты субъектов | |||||||||||||||
Внебюджетные источники |
|||||||||||||||
Капитальные вложения | |||||||||||||||
в том числе: | |||||||||||||||
Федеральный бюджет | |||||||||||||||
Бюджеты субъектов | |||||||||||||||
Внебюджетные источники |
|||||||||||||||
НИОКР | |||||||||||||||
в том числе: | |||||||||||||||
Федеральный бюджет | |||||||||||||||
Бюджеты субъектов | |||||||||||||||
Внебюджетные источники |
|||||||||||||||
Прочие нужды | |||||||||||||||
в том числе: | |||||||||||||||
Федеральный бюджет | |||||||||||||||
Бюджеты субъектов | |||||||||||||||
Внебюджетные источники |
31. Программа "Реструктуризация запасов ракет, боеприпасов и взрывчатых материалов, приведение системы хранения и эксплуатации во взрывопожаробезопасное состояние на 2005-2010 годы"
Цели и основные этапы программы (подпрограммы), уровень утверждения, государственный заказчик |
Источники и направления расходов |
Финансовые затраты (млн. рублей) | Основные результаты выполнения программы (подпрограммы) в натуральном и стоимостном выражениях |
||||
на весь период реализации программы (в ценах года утв. прогр.) |
в том числе | ||||||
2002 г. (факт) |
2003 г. (факт) |
2004 г. (федеральный бюджет) |
2005 г. (проект) |
||||
Цель и основные этапы Снижение (10 раз) пожаровзрывобезопаснос- ти складов, арсеналов и баз боеприпасов и (8-12 раз) ежегодно наносимого ущерба государству; реструктуризация запасов ракет, боеприпасов и взрывчатых материалов (далее - РБВМ) для обеспечения оперативного выполнения мобразвертывания ВС РФ на основных стратегических направлениях, снижение риска гибели людей, повышение экологической безопасности за счет вывода базисных складов РБВМ из категорированных городов. 1 этап - 2005-2007 гг. - неотложные мероприятия по пожаровзрывобезопаснос- ти и эксплуатации, усовершенствование систем и средств обеспечения промбезопасности объектов хранения, заключение соглашений с субъектами РФ по выводу баз и складов из категорированных городов. 2 этап - 2007-2010 гг. - мероприятий по комплексному приведению в полное соответствие нормативной правовой базы требованиям военного строительства ВС РФ по достаточности, оперативности, готовности живучести и взрывопожаробезопаснос- ти. Уровень утверждения Проект ФЦП представлен в Правительство РФ на утверждение 5 июля 2004 г. исх. N В-1749. Государственный заказчик Минобороны России - координатор, МВД России, Росрезерв Вклад программы в достижение целей и задач социально-экономическо- го развития РФ Позволит обеспечить безопасность жителей населенных пунктов за счет выноса объектов хранения за городскую черту. Снижение риска гибели людей, повышение экологической безопасности за счет вывода базисных складов ракет, боеприпасов и взрывчатых материалов из категорированных городов. Повысит сохранность, взрывопожаробезопас- ность хранения боеприпасов. |
Всего | 1255,80 |
2003 год (факт) 2004 год (оценка) 2005 год (прогноз) Будут начаты 14 НИОКР по реструктуризации запасов боеприпасов, приведению системы их хранения и эксплуатации во взрывопожаробезопасное состояние, проектно-изыскательские работы, капитальный ремонт хранилищ боеприпасов, ограждений периметров, молниезащитных устройств складов, арсеналов и баз и прочие мероприятия (совершенствование систем охраны сигнализации и пожаротушения). |
||||
в том числе: |
|||||||
Федеральный бюджет |
1255,8000 | ||||||
Бюджеты субъектов федерации и местные бюджеты |
|||||||
Внебюджет- ные источники |
|||||||
из них: | |||||||
Капитальные вложения |
775,10 | ||||||
в том числе: |
|||||||
Федеральный бюджет |
775,1000 | ||||||
Бюджеты субъектов федерации и местные бюджеты |
|||||||
Внебюджет- ные источники |
|||||||
НИОКР | 51,80 | ||||||
в том числе: |
|||||||
Федеральный бюджет |
51,8000 | ||||||
Бюджеты субъектов федерации и местные бюджеты |
|||||||
Внебюджет- ные источники |
|||||||
Прочие нужды |
428,90 | ||||||
в том числе: |
|||||||
Федеральный бюджет |
428,9000 | ||||||
Бюджеты субъектов федерации и местные бюджеты |
|||||||
Внебюджет- ные источники |
Объемы финансирования согласно расписанию, принятому при утверждении федеральной целевой программы
Программа "Реструктуризация запасов ракет, боеприпасов и взрывчатых материалов, приведение системы хранения и эксплуатации во взрывопожаробезопасное состояние на 2005-2010 годы"
млн. рублей (в ценах 2004 года)
Источники и направления финансирования |
Общий объем финансиро- вания, предусмот- ренный по программе на весь период реализации |
в том числе по годам реализации программы |
|||||||||||||
1998 год | 1999 год | 2000 год | 2001 год | 2002 год | 2003 год | 2004 год | 2005 год | 2006 год | 2007 год | 2008 год | 2009 год | 2010 год | 2011 год | ||
Всего | |||||||||||||||
в том числе: | |||||||||||||||
Федеральный бюджет | |||||||||||||||
Бюджеты субъектов | |||||||||||||||
Внебюджетные источники |
|||||||||||||||
Капитальные вложения | |||||||||||||||
в том числе: | |||||||||||||||
Федеральный бюджет | |||||||||||||||
Бюджеты субъектов | |||||||||||||||
Внебюджетные источники |
|||||||||||||||
НИОКР | |||||||||||||||
в том числе: | |||||||||||||||
Федеральный бюджет | |||||||||||||||
Бюджеты субъектов | |||||||||||||||
Внебюджетные источники |
|||||||||||||||
Прочие нужды | |||||||||||||||
в том числе: | |||||||||||||||
Федеральный бюджет | |||||||||||||||
Бюджеты субъектов | |||||||||||||||
Внебюджетные источники |
32. () Программа "Промышленная утилизация вооружений и военной техники
(2005-2010 годы)"
Цели и основные этапы программы (подпрограммы), уровень утверждения, государственный заказчик |
Источники и направления расходов |
Финансовые затраты (млн. рублей) | Основные результаты выполнения программы (подпрограммы) в натуральном и стоимостном выражениях |
||||
на весь период реализации программы (в ценах года утв. прогр.) |
в том числе | ||||||
2002 г. (факт) |
2003 г. (факт) |
2004 г. (федеральный бюджет) |
2005 г. (проект) |
||||
Цель и основные этапы 1. Создание сбалансированного по срокам, ресурсам и возможностям долгосрочного плана промышленной утилизации вооружений. 2. Завершение внедрения эффективных технологий утилизации особо опасных видов вооружения (АПЛ, жидких и твердых радиоактивных отходов, гексогеносодержащих боеприпасов, твердотопливных ракет и т.п.). 3. Сокращение на 70% расходов по хранению излишнего военного имущества, снижение уровня радиационной, взрыво- и пожароопасности в местах хранения этих BВТ. 4. Предотвращение нанесения возможного ущерба окружающей среде и прямых материальных и финансовых потерь на сумму около 200 млрд. рублей. Уровень утверждения Решение Совета Безопасности РФ от 27 ноября 2002 г. Проект распоряжения Правительства РФ направлен в Правительство РФ 1 июля 2004 г. N 11592-ГГ\Д16 Государственный заказчик Минпромэнерго России - координатор, Роскосмос, Росатом Вклад программы в достижение целей и задач социально-экономическо- го развития РФ Завершение внедрения эффективных технологий утилизации особо опасных видов вооружения (АПЛ, жидких и твердых радиоактивных отходов, гексогеносодержащих боеприпасов, твердотопливных ракет и т.п.). Сокращение на 70% расходов по хранению излишнего военного имущества, снижение уровня радиационной, взрыво- и пожароопасности в местах хранения этих ВВТ. Предотвращение нанесения возможного ущерба окружающей среде и прямых материальных и финансовых потерь на сумму около 200 млрд. рублей. |
Всего | 6528,00 |
2003 год (факт) 2004 год (оценка) 2005 год (прогноз) Планируется утилизировать 15 атомных подводных лодок, 121 межконтинентальную баллистическую ракету, 65 баллистических ракет подводных лодок, 1367 танков и бронемашин, 300 тыс. тонн других вооружений. |
||||
в том числе: |
|||||||
Федеральный бюджет |
6528,0000 | ||||||
Бюджеты субъектов федерации и местные бюджеты |
|||||||
Внебюджет- ные источники |
|||||||
из них: | |||||||
Капитальные вложения |
|||||||
в том числе: |
|||||||
Федеральный бюджет |
|||||||
Бюджеты субъектов федерации и местные бюджеты |
|||||||
Внебюджет- ные источники |
|||||||
НИОКР | 39,20 | ||||||
в том числе: |
|||||||
Федеральный бюджет |
39,2000 | ||||||
Бюджеты субъектов федерации и местные бюджеты |
|||||||
Внебюджет- ные источники |
|||||||
Прочие нужды |
6488,80 | ||||||
в том числе: |
|||||||
Федеральный бюджет |
6488,8000 | ||||||
Бюджеты субъектов федерации и местные бюджеты |
|||||||
Внебюджет- ные источники |
Объемы финансирования согласно расписанию, принятому при утверждении федеральной целевой программы
Программа "Промышленная утилизация вооружений и военной техники (2005-2010 годы)"
млн. рублей (в ценах 2004 года)
Источники и направления финансирования |
Общий объем финансиро- вания, предусмот- ренный по программе на весь период реализации |
в том числе по годам реализации программы |
|||||||||||||
1998 год | 1999 год | 2000 год | 2001 год | 2002 год | 2003 год | 2004 год | 2005 год | 2006 год | 2007 год | 2008 год | 2009 год | 2010 год | 2011 год | ||
Всего | |||||||||||||||
в том числе: | |||||||||||||||
Федеральный бюджет | |||||||||||||||
Бюджеты субъектов | |||||||||||||||
Внебюджетные источники |
|||||||||||||||
Капитальные вложения | |||||||||||||||
в том числе: | |||||||||||||||
Федеральный бюджет | |||||||||||||||
Бюджеты субъектов | |||||||||||||||
Внебюджетные источники |
|||||||||||||||
НИОКР | |||||||||||||||
в том числе: | |||||||||||||||
Федеральный бюджет | |||||||||||||||
Бюджеты субъектов | |||||||||||||||
Внебюджетные источники |
|||||||||||||||
Прочие нужды | |||||||||||||||
в том числе: | |||||||||||||||
Федеральный бюджет | |||||||||||||||
Бюджеты субъектов | |||||||||||||||
Внебюджетные источники |
33. (3300) Программа "Международный термоядерный реактор ИТЭР" на 2002-2005 годы
Цели и основные этапы программы (подпрограммы), уровень утверждения, государственный заказчик |
Источники и направления расходов |
Финансовые затраты (млн. рублей) | Основные результаты выполнения программы (подпрограммы) в натуральном и стоимостном выражениях |
||||
на весь период реализации программы (в ценах года утв. прогр.) |
в том числе | ||||||
2002 г. (факт) |
2003 г. (факт) |
2004 г. (федеральный бюджет) |
2005 г. (проект) |
||||
Цель и основные этапы Подготовка российских организаций и предприятий к полномасштабному участию в сооружении реактора ИТЭР в рамках международного сотрудничества. Уровень утверждения Постановление Правительства РФ от 21 августа 2001 г. N 604 Государственный заказчик Росатом Вклад программы в достижение целей и задач социально-экономическо- го развития РФ Создание международной структуры управления сооружением реактора ИТЭР, привязка технического проекта реактора ИТЭР к площадке, выбранной для его сооружения, создание технологий изготовления систем и оборудования для реактора ИТЭР на российских промышленных предприятиях. Накопление общих и специальных знаний в области создания перспективной термоядерной энергетики. Создание на этапе строительства реактора дополнительно около 2000 новых рабочих мест, главным образом в г. Москве и Московской области, гг. Санкт-Петербурге, Нижнем Новгороде, Удмуртии и в других районах. Пополнение и обновление научной и технологической базы данных, необходимой для разработки программы научно-исследовательс- ких работ на реакторе ИТЭР после ввода его в эксплуатацию. |
Всего | 860,00 | 54,02 | 61,60 | 218,26 | 229,80 |
2003 год (факт) Разработка нормативной документации для оценки предлагаемых кандидатных площадок сооружения реактора, выбор площадки. Разработка сценариев для системы полоидальных катушек и управление параметрами плазменного шнура. Разработка техпроцессов изготовления оснастки и оборудования, сертификация производства. Проведение ресурсных термоциклических испытаний макетов дивертора, выполненных по более дешевым технологиям. 2004 год (оценка) Освоение технологии изготовления полуфабрикатов из крупных композитных заготовок для производства сверхпроводников, отработка технологических процессов для серийного выпуска гиротронов (до 10 шт. в год). Разработка технологий нанесения покрытий на сверхлроводящие стенды; освоение основного оборудования для стенда испытания гиротронов в непрерывном режиме; разработка КД по размещению основного технологического оборудования для линии заключения в оболочку сверхпроводника полоидального поля квадратного сечения, разработка технологии и ее сертификация. 2005 год (прогноз) Исследование поведения плазмы на действующих установках для обновления физической базы данных проекта ИТЭР. Проведение научно-исследовательских работ и опытно-конструкторских работ в обоснование надежности и безопасности и ресурсных испытаний прототипов компонентов реактора ИТЭР. Подготовка промышленной базы России к выпуску штатного оборудования реактора ИТЭР. |
в том числе: |
|||||||
Федеральный бюджет |
290,00 | 54,02 | 61,60 | 67,7600 | 85,0000 | ||
Бюджеты субъектов федерации и местные бюджеты |
|||||||
Внебюджет- ные источники |
570,00 | 150,50 | 144,80 | ||||
из них: | |||||||
Капитальные вложения |
|||||||
в том числе: |
|||||||
Федеральный бюджет |
|||||||
Бюджеты субъектов федерации и местные бюджеты |
|||||||
Внебюджет- ные источники |
|||||||
НИОКР | 860,00 | 54,02 | 61,60 | 218,26 | 229,80 | ||
в том числе: |
|||||||
Федеральный бюджет |
290,00 | 54,02 | 61,60 | 67,7600 | 85,0000 | ||
Бюджеты субъектов федерации и местные бюджеты |
|||||||
Внебюджет- ные источники |
570,00 | 150,50 | 144,80 | ||||
Прочие нужды |
|||||||
в том числе: |
|||||||
Федеральный бюджет |
|||||||
Бюджеты субъектов федерации и местные бюджеты |
|||||||
Внебюджет- ные источники |
Объемы финансирования согласно расписанию, принятому при утверждении федеральной целевой программы
3300 Программа "Международный термоядерный реактор ИТЭР" на 2002-2005 годы
млн. рублей (в ценах 2001 года)
Источники и направления финансирования |
Общий объем финансиро- вания, предусмот- ренный по программе на весь период реализации |
в том числе по годам реализации программы |
|||||||||||||
1998 год | 1999 год | 2000 год | 2001 год | 2002 год | 2003 год | 2004 год | 2005 год | 2006 год | 2007 год | 2008 год | 2009 год | 2010 год | 2011 год | ||
Всего | 860,00 | 200,00 | 209,70 | 220,50 | 229,80 | ||||||||||
в том числе: | |||||||||||||||
Федеральный бюджет | 290,00 | 65,00 | 70,00 | 70,00 | 85,00 | ||||||||||
Бюджеты субъектов | |||||||||||||||
Внебюджетные источники |
570,00 | 135,00 | 139,70 | 150,50 | 144,80 | ||||||||||
Капитальные вложения | |||||||||||||||
в том числе: | |||||||||||||||
Федеральный бюджет | |||||||||||||||
Бюджеты субъектов | |||||||||||||||
Внебюджетные источники |
|||||||||||||||
НИОКР | 860,00 | 200,00 | 209,70 | 220,50 | 229,80 | ||||||||||
в том числе: | |||||||||||||||
Федеральный бюджет | 290,00 | 65,00 | 70,00 | 70,00 | 85,00 | ||||||||||
Бюджеты субъектов | |||||||||||||||
Внебюджетные источники |
570,00 | 135,00 | 139,70 | 150,50 | 144,80 | ||||||||||
Прочие нужды | |||||||||||||||
в том числе: | |||||||||||||||
Федеральный бюджет | |||||||||||||||
Бюджеты субъектов | |||||||||||||||
Внебюджетные источники |
34. (3400) Федеральная космическая программа России на 2001-2005 годы
Цели и основные этапы программы (подпрограммы), уровень утверждения, государственный заказчик |
Источники и направления расходов |
Финансовые затраты (млн. рублей) | Основные результаты выполнения программы (подпрограммы) в натуральном и стоимостном выражениях |
||||
на весь период реализации программы (в ценах года утв. прогр.) |
в том числе | ||||||
2002 г. (факт) |
2003 г. (факт) |
2004 г. (федеральный бюджет) |
2005 г. (проект) |
||||
Цель и основные этапы Наиболее эффективное использование и дальнейшее развитие потенциала РФ в интересах решения социально-экономических , научных задач, фундаментальных и прикладных научно-технических проблем по исследованию и использованию космического пространства, обеспечение национальной безопасности страны, внедрение наукоемких технологий в различных сферах науки, техники и экономики страны, поддержание Россией статуса ведущей космической державы и обеспечение гарантированного доступа в космос, активное участие и всемерное содействие развитию международного сотрудничества, в том числе на коммерческой основе. Уровень утверждения Постановление Правительства РФ от 30 марта 2000 г. N 288 Государственный заказчик Роскосмос Вклад программы в достижение целей и задач социально-экономическо- го развития РФ Завершение разработки, модернизация и ввод в эксплуатацию космических систем и комплексов нового поколения. Решение на качественно новом уровне задач навигационно-временного обеспечения объектов социально-экономическо- го, научного и оборонного назначения. Отработка базовых технологий получения материалов и биопрепаратов с характеристиками, недостижимыми в земных условиях. Расширение международного и научного сотрудничества России в системе мировых хозяйственных связей и обеспечение международной безопасности. |
Всего | 46096,04 | 8107,14 | 9937,50 | 13687,57 | 18268,63 |
2003 год (факт) Запуски КА связи, дистанционного зондирования Земли, метеорологического наблюдения, научных, технологических и медико-биологических исследований, продолжение работ по созданию КА нового поколения и развертыванию МКС; модернизация ракет-носителей. 2004 год (оценка) Будет осуществлен запуск трех КА "Экспресс-АМ", опытная эксплуатация системы связи "Гонец-Д", продолжение работ по созданию КА "Луч-М", "Гонец-ДМ"; проведение наземной отработки и запуск КА ДЗЗ "Ресурс-ДК", опытная эксплуатация КА метеонаблюдения "Метеор-3М" N 1, разработка РД и программного обеспечения КА ДЗЗ "Ресурс-01" нового поколения, эксплуатация КА двойного назначения "Аркон-1" N 2 по целевому назначению, продолжение работ по созданию всепогодного КА двойного назначения "Аркон-2" и перспективного КА гидрометеонаблюдения "Электро" и др. Изготовление и запуск 2-х пилотируемых кораблей типа "Союз-М" и 5-ти грузовых типа "Прогресс-М" в рамках работ по МКС, создание научной аппаратуры для отечественной программы исследований на российском сегменте МКС, обеспечение изготовления задела под запуски в 2005 году. 2005 год (прогноз) Запуск КА "Экспресс-АМ", опытная эксплуатация орбитальной группировки КА "Гонец-Д1" и " "Гонец-М", продолжение создания КА "Луч-М"; изготовление и наземная экспериментальная отработка составных частей модуля служебных систем "Экспресс- 1000" для обеспечения завершения наземной экспериментальной отработки унифицированного модуля служебных систем в 2006 году. |
в том числе: |
|||||||
Федеральный бюджет |
46096,04 | 2107,14 | 9937,50 | 13687,5700 | 18268,6300 | ||
Бюджеты субъектов федерации и местные бюджеты |
|||||||
Внебюджет- ные источники |
|||||||
из них: | |||||||
Капитальные вложения |
3055,02 | 193,00 | 102,50 | 1106,70 | 1214,46 | ||
в том числе: |
|||||||
Федеральный бюджет |
3055,02 | 103,00 | 102,50 | 1106,7000 | 1214,4600 | ||
Бюджеты субъектов федерации и местные бюджеты |
|||||||
Внебюджет- ные источники |
|||||||
НИОКР | 34546,00 | 6261,54 | 8115,00 | 10448,47 | 14116,27 | ||
в том числе: |
|||||||
Федеральный бюджет |
34546,00 | 6261,54 | 8115,00 | 10448,4700 | 14116,2700 | ||
Бюджеты субъектов федерации и местные бюджеты |
|||||||
Внебюджет- ные источники |
|||||||
Прочие нужды |
8495,02 | 1742,60 | 1720,00 | 2132,40 | 2937,90 | ||
в том числе: |
|||||||
Федеральный бюджет |
8495,02 | 1742,60 | 1720,00 | 2132,4000 | 2937,9000 | ||
Бюджеты субъектов федерации и местные бюджеты |
|||||||
Внебюджет- ные источники |
Объемы финансирования согласно расписанию, принятому при утверждении федеральной целевой программы
3400 Федеральная космическая программа России на 2001-2005 годы
млн. рублей (в ценах 2000 года)
Источники и направления финансирования |
Общий объем финансиро- вания, предусмот- ренный по программе на весь период реализации |
в том числе по годам реализации программы |
|||||||||||||
1998 год | 1999 год | 2000 год | 2001 год | 2002 год | 2003 год | 2004 год | 2005 год | 2006 год | 2007 год | 2008 год | 2009 год | 2010 год | 2011 год | ||
Всего | 46096,04 | 8376,0 | 8720,00 | 9666,68 | 9666,6 | 9666,6 | |||||||||
в том числе: | |||||||||||||||
Федеральный бюджет | 46096,04 | 8376,0 | 8720,00 | 9666,68 | 9666,6 | 9666,6 | |||||||||
Бюджеты субъектов | |||||||||||||||
Внебюджетные источники |
|||||||||||||||
Капитальные вложения | 3055,02 | 520,00 | 635,00 | 633,34 | 633,34 | 633,34 | |||||||||
в том числе: | |||||||||||||||
Федеральный бюджет | 3055,02 | 520,00 | 635,00 | 633,34 | 633,34 | 633,34 | |||||||||
Бюджеты субъектов | |||||||||||||||
Внебюджетные источники |
|||||||||||||||
НИОКР | 34546,00 | 6101,0 | 6365,00 | 7360,00 | 7360,0 | 7360,0 | |||||||||
в том числе: | |||||||||||||||
Федеральный бюджет | 34546,00 | 6101,0 | 6365,00 | 7360,00 | 7360,0 | 7360,0 | |||||||||
Бюджеты субъектов | |||||||||||||||
Внебюджетные источники |
|||||||||||||||
Прочие нужды | 8495,02 | 1755,0 | 1720,00 | 1673,34 | 1673,3 | 167,33 | |||||||||
в том числе: | |||||||||||||||
Федеральный бюджет | 8495,02 | 1755,0 | 1720,00 | 1673,34 | 1673,3 | 1673,3 | |||||||||
Бюджеты субъектов | |||||||||||||||
Внебюджетные источники |
35. (3502) Программа "Создание автоматизированной системы ведения государственного земельного кадастра и государственного учета объектов недвижимости (2002-2007 годы)"
Цели и основные этапы программы (подпрограммы), уровень утверждения, государственный заказчик |
Источники и направления расходов |
Финансовые затраты (млн. рублей) | Основные результаты выполнения программы (подпрограммы) в натуральном и стоимостном выражениях |
||||
на весь период реализации программы (в ценах года утв. прогр.) |
в том числе | ||||||
2002 г. (факт) |
2003 г. (факт) |
2004 г. (федеральный бюджет) |
2005 г. (проект) |
||||
Цель и основные этапы Создание автоматизированной системы ведения государственного земельного кадастра и государственного учета объектов недвижимости и обеспечивающей эффективное использование земли и иной недвижимости, вовлечение их в оборот и стимулирование инвестиционной деятельности на рынке недвижимости в интересах удовлетворения потребностей общества и граждан. Уровень утверждения Постановление Правительства РФ от 25 октября 2001 г. N 745. Государственный заказчик Минэкономразвития России - координатор, Роскадастр Вклад программы в достижение целей и задач социально-экономическо- го развития РФ Создание в РФ единой автоматизированной системы государственного учета объектов недвижимости на основе государственного земельного кадастра. Разграничение государственной собственности на землю. Постановка на государственный кадастровый учет земельных участков и иных объектов недвижимого имущества, формирование налогооблагаемой базы и увеличение на этой основе платежей в бюджеты всех уровней до 292,5 млрд. руб, в том числе в федеральный бюджет - 78,9 млрд. рублей. |
Всего | 46644,50 | 2936,82 | 3459,52 | 5583,50 | 5672,65 |
2003 год (факт) Разработка нормативно-правовой базы единого государственного учета объектов недвижимости, концепции и системы проекта автоматизированной системы. Инвентаризация, межевание, организация и проведение работ по разграничению государственной собственности на землю. 2004 год (оценка) Коренная модернизация 690 ПТК на уровне муниципальных образований. Подключение БТИ к системе обмена сведениями с органами кадастрового учета на уровне муниципальных образований (2298 ед.). Ввод в эксплуатацию электронной системы доступа и межведомственного обмена информацией. 2005 год (прогноз) Совершенствование нормативно-технической базы, обеспечивающей ведение государственного земельного кадастра и государственного учета недвижимости кадастра, разработка технологии информационного взаимодействия государственного кадастра объектов недвижимости с другими государственными информационными системами. |
в том числе: |
|||||||
Федеральный бюджет |
12007,10 | 1471,45 | 1220,58 | 1212,3000 | 1538,9500 | ||
Бюджеты субъектов федерации и местные бюджеты |
33311,40 | 705,97 | 1853,62 | 4278,20 | 4040,70 | ||
Внебюджет- ные источники |
1326,00 | 759,40 | 385,32 | 93,00 | 93,00 | ||
из них: | |||||||
Капитальные вложения |
956,70 | 698,06 | 212,15 | 112,10 | 122,75 | ||
в том числе: |
|||||||
Федеральный бюджет |
956,70 | 162,42 | 164,33 | 112,1000 | 122,7500 | ||
Бюджеты субъектов федерации и местные бюджеты |
14,70 | 47,82 | |||||
Внебюджет- ные источники |
520,94 | ||||||
НИОКР | 44,10 | 1,00 | 7,80 | 4,60 | |||
в том числе: |
|||||||
Федеральный бюджет |
44,10 | 1,00 | 7,8000 | 4,6000 | |||
Бюджеты субъектов федерации и местные бюджеты |
|||||||
Внебюджет- ные источники |
|||||||
Прочие нужды |
11006,30 | 2238,76 | 3246,37 | 1092,40 | 1411,60 | ||
в том числе: |
|||||||
Федеральный бюджет |
11006,30 | 1309,03 | 1055,25 | 1092,4000 | 1411,6000 | ||
Бюджеты субъектов федерации и местные бюджеты |
691,27 | 1805,80 | |||||
Внебюджет- ные источники |
238,46 | 385,32 |
Объемы финансирования согласно расписанию, принятому при утверждении федеральной целевой программы
3502 Программа "Создание автоматизированной системы ведения государственного земельного кадастра и государственного учета объектов недвижимости (2002-2007 годы)"
млн. рублей (в ценах 2001 года)
Источники и направления финансирования |
Общий объем финансиро- вания, предусмот- ренный по программе на весь период реализации |
в том числе по годам реализации программ |
|||||||||||||
1998 год | 1999 год | 2000 год | 2001 год | 2002 год | 2003 год | 2004 год | 2005 год | 2006 год | 2007 год | 2008 год | 2009 год | 2010 год | 2011 год | ||
Всего | 46644,50 | 10577,67 | 12886,10 | 6312,5 | 6053,9 | 5517,35 | 5296,98 | ||||||||
в том числе: | |||||||||||||||
Федеральный бюджет | 12007,10 | 1298,17 | 4030,00 | 1941,3 | 1920,2 | 1461,45 | 1355,98 | ||||||||
Бюджеты субъектов | 33311,40 | 8743,50 | 8438,10 | 4278,2 | 4040,7 | 3962,90 | 3848,00 | ||||||||
Внебюджетные источники |
1326,00 | 536,00 | 418,00 | 93,00 | 93,00 | 93,00 | 93,00 | ||||||||
Капитальные вложения | 956,70 | 145,57 | 290,00 | 215,00 | 150,00 | 110,05 | 46,08 | ||||||||
в том числе: | |||||||||||||||
Федеральный бюджет | 956,70 | 145,57 | 290,00 | 215,00 | 150,00 | 110,05 | 46,08 | ||||||||
Бюджеты субъектов | |||||||||||||||
Внебюджетные источники |
|||||||||||||||
НИОКР | 44,10 | 15,90 | 10,00 | 5,80 | 6,30 | 6,10 | |||||||||
в том числе: | |||||||||||||||
Федеральный бюджет | 44,10 | 15,90 | 10,00 | 5,80 | 6,30 | 6,10 | |||||||||
Бюджеты субъектов | |||||||||||||||
Внебюджетные источники |
|||||||||||||||
Прочие нужды | 11006,30 | 1152,60 | 3724,10 | 1716,3 | 1764,4 | 1345,10 | 1303,80 | ||||||||
в том числе: | |||||||||||||||
Федеральный бюджет | 11006,30 | 1152,60 | 3724,10 | 1716,3 | 1764,4 | 1345,10 | 1303,80 | ||||||||
Бюджеты субъектов | |||||||||||||||
Внебюджетные источники |
36. (3600) Программа "Глобальная навигационная система"
Цели и основные этапы программы (подпрограммы), уровень утверждения, государственный заказчик |
Источники и направления расходов |
Финансовые затраты (млн. рублей) | Основные результаты выполнения программы (подпрограммы) в натуральном и стоимостном выражениях |
||||
на весь период реализации программы (в ценах года утв. прогр.) |
в том числе | ||||||
2002 г. (факт) |
2003 г. (факт) |
2004 г. (федеральный бюджет) |
2005 г. (проект) |
||||
Цель и основные этапы Дальнейшее развитие и эффективное использование глобальной навигационной спутниковой системы ГЛОНАСС за счет внедрения передовых технологий спутниковой навигации в интересах социально-экономическо- го развития страны и обеспечения национальной безопасности, сохранение Россией лидирующих позиций в области спутниковой навигации. Уровень утверждения Постановление Правительства РФ от 20 августа 2001 г. N 587 Государственный заказчик Роскосмос - координатор Вклад программы в достижение целей и задач социально-экономическо- го развития РФ Обеспечение сохранения независимости РФ в области спутниковой навигации, повышение безопасности функционирования и эффективности работы транспортного комплекса РФ. Создание и развитие научно-технического, технологического и производственного заделов для дальнейшего развития спутниковой навигационной системы и обеспечения ее конкурентоспособности на мировом рынке космических навигационных услуг. Обеспечение национальной безопасности; сохранение Россией лидирующих позиций в области спутниковой навигации. |
Всего | 23624,78 | 1726,34 | 1695,63 | 3325,45 | 3647,40 |
2003 год (факт) Проведение экспериментальных и производственных работ по созданию системы геодезического обеспечения, модернизация и создание перспективных навигационных аппаратов; проведение НИОКР по использованию системы ГЛОНАСС в интересах потребителей воздушного регионального наземного транспорта. 2004 год (оценка) Проведение запуска 3-х КА "Глонасс". Поддержка орбитальной группировки системы ГЛОНACC на уровне 14 КА. Расширение номенклатуры и количества потребителей КНС ГЛОНАСС. Проведение модернизации НКУ. Развертывание сети беззапросных измерительно-вычислительных станций (БИВС). Ввод 1-ого образца закладочно-измерительной станции (3ИC). Оснащение 8 объектов транспортной инфраструктуры средствами навигации. 2005 год (прогноз) Проведение запуска 3-х КА "Глонасс". Поддержка орбитальной группировки системы ГЛОНАСС на уровне 14 КА. Создание задела по КА, РН, РБ для восполнения ОГ "Глонасс" в 2007 году до 18 КА. Разработка КА "Глонасс-К" со сроком активного существования 10 лет. Модернизация НКУ в части эфемеридно-временного обеспечения. Создание 10 типов опытных образцов НАП в гражданском секторе. Оснащение 10 объектов транспортной инфраструктуры средствами навигации. Проведение работ по обновлению государственной системы геодезического обеспечения. |
в том числе: |
|||||||
Федеральный бюджет |
12231,95 | 1609,60 | 1563,00 | 2227,5000 | 2552,5000 | ||
Бюджеты субъектов федерации и местные бюджеты |
7,20 | ||||||
Внебюджет- ные источники |
11392,83 | 116,74 | 125,43 | 1097,95 | 1094,90 | ||
из них: | |||||||
Капитальные вложения |
146,85 | 5,40 | 7,20 | 35,50 | 35,50 | ||
в том числе: |
|||||||
Федеральный бюджет |
146,85 | 35,5000 | 35,5000 | ||||
Бюджеты субъектов федерации и местные бюджеты |
7,20 | ||||||
Внебюджет- ные источники |
5,40 | ||||||
НИОКР | 4249,28 | 550,62 | 805,40 | 741,00 | 894,39 | ||
в том числе: |
|||||||
Федеральный бюджет |
4249,28 | 532,22 | 741,00 | 741,0000 | 894,3900 | ||
Бюджеты субъектов федерации и местные бюджеты |
|||||||
Внебюджет- ные источники |
18,40 | 64,40 | |||||
Прочие нужды |
7835,82 | 117032 | 883,03 | 1451,00 | 1622,61 | ||
в том числе: |
|||||||
Федеральный бюджет |
7835,82 | 1077,38 | 822,00 | 1451,0000 | 1622,6100 | ||
Бюджеты субъектов федерации и местные бюджеты |
|||||||
Внебюджет- ные источники |
92,94 | 61,03 |
Объемы финансирования согласно расписанию, принятому при утверждении федеральной целевой программы
3600 Программа "Глобальная навигационная система" (2002-2011 годы)
млн. рублей (в ценах 2001 года)
Источники и направления финансирования |
Общий объем финансиро- вания, предусмот- ренный по программе на весь период реализации |
в том числе по годам реализации программы |
|||||||||||||
1998 год | 1999 год | 2000 год | 2001 год | 2002 год | 2003 год | 2004 год | 2005 год | 2006 год | 2007 год | 2008 год | 2009 год | 2010 год | 2011 год | ||
Всего | 23624,78 | 2279,23 | 2384,81 | 2836,3 | 2768,9 | 2768,91 | 2117,31 | 2117,31 | 2117,31 | 2117,31 | 645,61 | ||||
в том числе: | |||||||||||||||
Федеральный бюджет | 12231,95 | 1999,38 | 1918,10 | 1738,4 | 1674,0 | 1674,01 | 645,61 | 645,61 | 645,61 | 645,61 | 645,61 | ||||
Бюджеты субъектов | |||||||||||||||
Внебюджетные источники |
11392,83 | 279,85 | 466,71 | 1097,9 | 1094,9 | 1094,90 | 1471,70 | 1471,70 | 1471,70 | 1471,70 | |||||
Капитальные вложения | 146,85 | 25,04 | 24,03 | 25,76 | 25,77 | 25,77 | 4,10 | 4,10 | 4,10 | 4,10 | 4,10 | ||||
в том числе: | |||||||||||||||
Федеральный бюджет | 146,85 | 25,04 | 24,03 | 25,76 | 25,77 | 25,77 | 4,10 | 4,10 | 4,10 | 4,10 | 4,10 | ||||
Бюджеты субъектов | |||||||||||||||
Внебюджетные источники |
|||||||||||||||
НИОКР | 4249,28 | 705,68 | 846,55 | 636,68 | 554,38 | 554,38 | 190,32 | 190,32 | 190,32 | 190,32 | 190,32 | ||||
в том числе: | |||||||||||||||
Федеральный бюджет | 4249,28 | 705,68 | 846,55 | 636,68 | 554,38 | 554,38 | 190,32 | 190,32 | 190,32 | 190,32 | 190,32 | ||||
Бюджеты субъектов | |||||||||||||||
Внебюджетные источники |
|||||||||||||||
Прочие нужды | 7835,82 | 1268,66 | 1047,52 | 1075,9 | 1093,8 | 1093,86 | 451,19 | 451,19 | 451,19 | 451,19 | 451,19 | ||||
в том числе: | |||||||||||||||
Федеральный бюджет | 7835,82 | 1268,66 | 1047,52 | 1075,9 | 1093,8 | 1093,86 | 451,19 | 451,19 | 451,19 | 451,19 | 451,19 | ||||
Бюджеты субъектов | |||||||||||||||
Внебюджетные источники |
37. (3700) Программа "Национальная технологическая база" на 2002-2006 годы
Цели и основные этапы программы (подпрограммы), уровень утверждения, государственный заказчик |
Источники и направления расходов |
Финансовые затраты (млн. рублей) | Основные результаты выполнения программы (подпрограммы) в натуральном и стоимостном выражениях |
||||
на весь период реализации программы (в ценах года утв. прогр.) |
в том числе | ||||||
2002 г. (факт) |
2003 г. (факт) |
2004 г. (федеральный бюджет) |
2005 г. (проект) |
||||
Цель и основные этапы Развитие национальной технологической базы, способной обеспечить разработку и производство конкурентоспособной наукоемкой продукции для решения приоритетных задач в области социально-экономическо- го развития и национальной безопасности России. Уровень утверждения Постановление Правительства РФ от 8 ноября 2001 г. N 779. Внесены изменения постановлением Правительства РФ от 13 ноября 2002 г. N 816 Государственный заказчик Минпромэнерго России - координатор, Росатом, Роспром, Роскосмос Вклад программы в достижение целей и задач социально-экономическо- го развития РФ Создание современной технологической базы, необходимой для разработки и производства высокотехнологичной, наукоемкой продукции мирового уровня в области важнейших технических систем, формирование научных и технологических основ для кардинального изменения структуры экспорта в пользу наукоемкой продукции с увеличением ее доли в 2-2,5 раза за счет резкого повышения потребительских свойств и конкурентоспособности выпускаемой продукции. Сохранение и создание 850 тыс. рабочих мест на предприятиях высокотехнологических отраслей экономики. |
Всего | 17516,80 | 1433,75 | 2723,58 | 3200,80 | 3831,60 |
2003 год (факт) Организация целевой подготовки кадров по приоритетным направлениям науки, техники и технологий; разработка базовых технологий, которые закладываются при разработке производств нового поколения важнейших систем (воздушного, морского и наземного транспорта, ракетно-космической техники, вычислительной техники, систем управления, связи и информации. 2004 год (оценка) Сохранение и дальнейшее развитие национальной технологической базы, способной обеспечить создание и производство конкурентоспособной наукоемкой продукции в интересах решения приоритетных задач социально-экономического развития и национальной безопасности России. Создание научных и технологических основ для кардинального изменения структуры экспорта в направлении увеличения доли наукоемкой конечной продукции с целью получения долговременных политических, стратегических и экономических преимуществ. 2005 год (прогноз) Предусматривается окончание 102 "быстрареализуемых" технологических проектов (около 40% от общего числа), готовых для внедрения в производство, а также организация производства микропорошков на базе ЦНИИМ; проведено техперевооружение производства на ФГУП "ЦНИИТочмащ" высокоэффективных магнитных сепараторов клеток костного мозга иммуносорбента и создана экспериментальная база ФГУП "ВНИИНМ им. Бочвара" для исследования нового способа лазерной дезактивации. Реализация программных мероприятий в 2005 году позволит получить чистый дисконтированный доход государства (бюджетный эффект) в объеме 6872,5 млн. рублей, обеспечить выпуск дополнительной продукции на сумму около 30 млрд. рублей и создать примерно 50 тыс. рабочих мест. |
в том числе: |
|||||||
Федеральный бюджет |
10161,70 | 1272,87 | 1507,30 | 1520,8000 | 2084,0000 | ||
Бюджеты субъектов федерации и местные бюджеты |
|||||||
Внебюджет- ные источники |
7355,10 | 160,88 | 1216,28 | 1680,00 | 1747,60 | ||
из них: | |||||||
Капитальные вложения |
2643,90 | 30730 | 303,58 | 250,00 | 674,00 | ||
в том числе: |
|||||||
Федеральный бюджет |
2643,90 | 307,30 | 297,30 | 250,0000 | 674,0000 | ||
Бюджеты субъектов федерации и местные бюджеты |
|||||||
Внебюджет- ные источники |
6,28 | ||||||
НИОКР | 14710,20 | 1126,45 | 2420,00 | 2890,00 | 3157,60 | ||
в том числе: |
|||||||
Федеральный бюджет |
7355,10 | 965,57 | 1210,00 | 1210,0000 | 1410,0000 | ||
Бюджеты субъектов федерации и местные бюджеты |
|||||||
Внебюджет- ные источники |
7355,10 | 160,88 | 1210,00 | 1680,00 | 1747,60 | ||
Прочие нужды |
162,70 | 60,80 | |||||
в том числе: |
|||||||
Федеральный бюджет |
162,70 | 60,8000 | |||||
Бюджеты субъектов федерации и местные бюджеты |
|||||||
Внебюджет- ные источники |
Объемы финансирования согласно расписанию, принятому при утверждении федеральной целевой программы
3700 Программа "Национальная технологическая база" на 2002-2006 годы
млн. рублей (в ценах 2003 года)
Источники и направления финансирования |
Общий объем финансиро- вания, предусмот- ренный по программе на весь период реализации |
в том числе по годам реализации программы |
|||||||||||||
1998 год | 1999 год | 2000 год | 2001 год | 2002 год | 2003 год | 2004 год | 2005 год | 2006 год | 2007 год | 2008 год | 2009 год | 2010 год | 2011 год | ||
Всего | 17516,80 | 2460,30 | 2592,20 | 3974,2 | 4124,9 | 4365,20 | |||||||||
в том числе: | |||||||||||||||
Федеральный бюджет | 10161,70 | 1460,30 | 1482,20 | 2294,2 | 2377,3 | 2547,70 | |||||||||
Бюджеты субъектов | |||||||||||||||
Внебюджетные источники |
7355,10 | 1000,00 | 1110,00 | 1680,0 | 1747,6 | 1817,50 | |||||||||
Капитальные вложения | 2643,90 | 460,30 | 323,00 | 573,40 | 592,60 | 694,60 | |||||||||
в том числе: | |||||||||||||||
Федеральный бюджет | 2643,90 | 460,30 | 323,00 | 573,40 | 592,60 | 694,60 | |||||||||
Бюджеты субъектов | |||||||||||||||
Внебюджетные источники |
|||||||||||||||
НИОКР | 14710,20 | 2000,00 | 2220,00 | 3360,0 | 3495,2 | 3635,00 | |||||||||
в том числе: | |||||||||||||||
Федеральный бюджет | 7355,10 | 1000,00 | 1110,00 | 1680,0 | 1747,6 | 1817,50 | |||||||||
Бюджеты субъектов | |||||||||||||||
Внебюджетные источники |
7355,10 | 1000,00 | 1110,00 | 1680,0 | 1747,6 | 1817,50 | |||||||||
Прочие нужды | 162,70 | 49,20 | 40,80 | 37,10 | 35,60 | ||||||||||
в том числе: | |||||||||||||||
Федеральный бюджет | 162,70 | 49,20 | 40,80 | 37,10 | 35,60 | ||||||||||
Бюджеты субъектов | |||||||||||||||
Внебюджетные источники |
38. (3800) Программа "Развитие гражданской авиационной техники России на 2002-2010 годы и на период до 2015 года"
Цели и основные этапы программы (подпрограммы), уровень утверждения, государственный заказчик |
Источники и направления расходов |
Финансовые затраты (млн. рублей) | Основные результаты выполнения программы (подпрограммы) в натуральном и стоимостном выражениях |
||||
на весь период реализации программы (в ценах года утв. прогр.) |
в том числе | ||||||
2002 г. (факт) |
2003 г. (факт) |
2004 г. (федеральный бюджет) |
2005 г. (проект) |
||||
Цель и основные этапы Обеспечение производства предприятиями отечественной авиационной гражданской техники для удовлетворения спроса на нее на внутреннем и внешнем рынках; переоснащение парка воздушных судов для обеспечения пассажирских и грузовых перевозок и авиационных работ, поддержка и развитие научно-технического и производственного потенциала отечественной авиационной промышленности. Уровень утверждения Постановление Правительства РФ от 15 октября 2001 г. N 728. Государственный заказчик Минпромэнерго России - координатор, Роспром Вклад программы в достижение целей и задач социально-экономическо- го развития РФ Обеспечение конкурентоспособности отечественной техники на внутреннем и внешнем рынках; переоснащение воздушного транспорта России высокоэффективной авиационной техникой отечественного производства и выпускаемой по кооперации, прежде всего в СНГ. Сохранение стратегического потенциала авиационной промышленности, необходимого для поддержания обороноспособности и государственной целостности России. Обновление парка гражданской авиационной техники с общим объемом производства 2800 самолетов и 2200 вертолетов Объем продаж гражданской авиационной техники отечественного производства за 15-летний период составит около 1000 млрд. рублей. |
Всего | 158188,60 | 7325,49 | 8724,10 | 11886,68 | 12112,08 |
2003 год (факт) Выполнение исследований и разработок, обеспечивающих создание отечественных судов следующего поколения. Проведение комплекса работ по доведению характеристик отечественных воздушных судов до уровня перспективных международных требований. Доработка, модернизация и модификация самолетов Ил-96-300, Ту-204, Бе-200, Як-42Д, Ан-38 и др., вертолетов Ми-26ТС, Д-436 1/ТП, ТВ7-117. Работы по созданию новых воздушных судов Ту-234, Ту-334, Ту-324, Ил-96ТС, вертолетов Ми-38, Ка-62, двигателей АИ-22, ТВД-1500, РД-600. 2004 год (оценка) Проведение ОКР по самолетам (Ту-204, Ту-214 БCMC, Ту-324, новый региональный самолет Як-42Д, Ил-96 мод., Ил-76ТД/ТФ мод., Ту-330, сельскохозяйственный самолет, модернизация самолетов по требованию ИКАО), по вертолетам (Ми-38, Ка-62, Ка-32, Ка-226, Ми-171, Ми-172, Ми-8ТГ). ОКР по двигателям (ПС-90А, НК-93, ТВ7-117, ТА-18, ТА-19, ТРДД для БСМС, ТРДД для регионального самолета). 2005 год (прогноз) Планируется проведение работ по созданию новых ближне-среднего магистрального и регионального самолетов, модификациям самолетов Ту-334, Тy-204, Ту-214, Ил-96 (грузовой вариант), модернизации самолетов Ил-96-300, Як-42Д, модернизации эксплуатируемых самолетов до требований международных стандартов, созданию вертолетов Ми-38, Ка-62, Ми-171, Ми-172, авиадвигателей ПС-90А2, двигателя для нового регионального самолета SNS-146, двигателя для нового ближне-среднего магистрального самолета, двигателя для легких летательных аппаратов ВК-800, модернизация эксплуатируемых двигателей и ВГТД до требований Т3 и международных стандартов (ТВ7-117, Д-30КУ-154). |
в том числе: |
|||||||
Федеральный бюджет |
35686,10 | 2725,99 | 3100,00 | 3062,4000 | 3092,2000 | ||
Бюджеты субъектов федерации и местные бюджеты |
|||||||
Внебюджет- ные источники |
122502,50 | 4599,50 | 5624,10 | 8824,28 | 9019,88 | ||
из них: | |||||||
Капитальные вложения |
33594,60 | 1925,50 | 2288,00 | 2243,70 | 2439,30 | ||
в том числе: |
|||||||
Федеральный бюджет |
2632,70 | 119,50 | 118,00 | 102,2000 | 102,2000 | ||
Бюджеты субъектов федерации и местные бюджеты |
|||||||
Внебюджет- ные источники |
30961,90 | 1806,00 | 2170,00 | 2141,50 | 2337,10 | ||
НИОКР | 124594,00 | 5399,99 | 6436,10 | 9642,98 | 9672,78 | ||
в том числе: |
|||||||
Федеральный бюджет |
33053,40 | 2606.49 | 2982,00 | 2960,2000 | 2990,0000 | ||
Бюджеты субъектов федерации и местные бюджеты |
|||||||
Внебюджет- ные источники |
91540,60 | 2793,50 | 3454,10 | 6682,78 | 6682,78 | ||
Прочие нужды |
|||||||
в том числе: |
|||||||
Федеральный бюджет |
|||||||
Бюджеты субъектов федерации и местные бюджеты |
|||||||
Внебюджет- ные источники |
Объемы финансирования согласно расписанию, принятому при утверждении федеральной целевой программы
3800 Программа "Развитие гражданской авиационной техники России на 2002-2010 годы и на период до 2015 года"
млн. рублей (в ценах 2002 года)
Источники и направления финансирования |
Общий объем финансиро- вания, предусмот- ренный по программе на весь период реализации |
в том числе по годам реализации программы |
|||||||||||||
1998 год | 1999 год | 2000 год | 2001 год | 2002 год | 2003 год | 2004 год | 2005 год | 2006 год | 2007 год | 2008 год | 2009 год | 2010 год | 2011 год | ||
Всего | 158188,60 | 8752,20 | 11072,68 | 11386, | 11731, | 11784,88 | 11708,5 | 11612,98 | 11504,78 | 11379,48 | 11450,20 | ||||
в том числе: | |||||||||||||||
Федеральный бюджет | 35686,10 | 2290,00 | 2427,80 | 2562,2 | 2711,9 | 2829,20 | 2815,30 | 2780,50 | 2731,50 | 2663,60 | 2374,22 | ||||
Бюджеты субъектов | |||||||||||||||
Внебюджетные источники |
122502,50 | 6462,20 | 8644,88 | 8824,2 | 9019,8 | 8955,68 | 8893,28 | 8832,48 | 8773,28 | 8715,88 | 9075,98 | ||||
Капитальные вложения | 33594,60 | 1887,80 | 2057,90 | 2243,7 | 2446,1 | 2392,80 | 2348,30 | 2312,10 | 2289,00 | 2273,10 | 2668,02 | ||||
в том числе: | |||||||||||||||
Федеральный бюджет | 2632,70 | 90,00 | 95,80 | 102,20 | 109,00 | 119,90 | 137,80 | 162,40 | 198,50 | 240,00 | 274,82 | ||||
Бюджеты субъектов | |||||||||||||||
Внебюджетные источники |
30961,90 | 1797,80 | 1962,10 | 2141,5 | 2337,1 | 2272,90 | 2210,50 | 2149,70 | 2090,50 | 2033,10 | 2393,20 | ||||
НИОКР | 124594,00 | 6864,40 | 9014,78 | 9142,7 | 9285,6 | 9392,08 | 9360,28 | 9300,88 | 9215,78 | 9106,38 | 8782,18 | ||||
в том числе: | |||||||||||||||
Федеральный бюджет | 33053,40 | 2200,00 | 2332,00 | 2460,0 | 2602,9 | 2709,30 | 2677,50 | 2618,10 | 2533,00 | 2423,60 | 2099,40 | ||||
Бюджеты субъектов | |||||||||||||||
Внебюджетные источники |
91540,60 | 4664,40 | 6682,78 | 6682,7 | 6682,7 | 6682,78 | 6682,78 | 6682,78 | 6682,78 | 6682,78 | 6682,78 | ||||
Прочие нужды | |||||||||||||||
в том числе: | |||||||||||||||
Федеральный бюджет | |||||||||||||||
Бюджеты субъектов | |||||||||||||||
Внебюджетные источники |
39. (3900) Программа "Реформирование и развитие оборонно-промышленного комплекса (2002-2006 годы)"
Цели и основные этапы программы (подпрограммы), уровень утверждения, государственный заказчик |
Источники и направления расходов |
Финансовые затраты (млн. рублей) | Основные результаты выполнения программы (подпрограммы) в натуральном и стоимостном выражениях |
||||
на весь период реализации программы (в ценах года утв. прогр.) |
в том числе | ||||||
2002 г. (факт) |
2003 г. (факт) |
2004 г. (федеральный бюджет) |
2005 г. (проект) |
||||
Цель и основные этапы Формирование нового облика оборонно-промышленного комплекса путем его реформирования в соответствии с задачами военного строительства и с учетом основных параметров Государственной программы вооружения на 2001-2010 годы, прогнозных оценок военно-технического сотрудничества и необходимости поддержания на требуемом уровне мобилизационных мощностей, а также создание условий для устойчивого развития оборонно-промышленного комплекса, разработки и производства конкурентоспособной на внутреннем и внешнем рынках высокотехнологичной продукции военного и гражданского назначения. Уровень утверждения Постановление Правительства РФ от 11 октября 2001 г. N 713 Государственный заказчик Минпромэнерго России - координатор, Роспром, Роскосмос Вклад программы в достижение целей и задач социально-экономическо- го развития РФ Создание эффективной структуры ОПК, в том числе формирование основных системообразующих научно-производственных комплексов, способных наиболее полно удовлетворять определяемые военной доктриной и планами военного строительства потребности ВС РФ в современных системах, комплексах и образцах вооружения и военной техники. Увеличение загрузки производственных мощностей системообразующих интегрированных структур, занятых в военном производстве в среднем до 70%. Мероприятия направлены на оптимизацию состава и структуры отрасли, создание условий для устойчивого развития, удовлетворения федеральных нужд в ракетно-космической технике военного и гражданского назначения. |
Всего | 35690,00 | 3041,92 | 4405,30 | 6382,30 | 8420,00 |
2003 год (факт) В рамках работ по концентрации военного производства профинансированно 58 строек и объектов, на которых осуществлен ввод основных производственных фондов в объеме около 1 млрд. рублей, разработано 33 системных проекта интеграции предприятий и организаций. Осуществлено создание 15 интегрированных структур и казенных предприятий. 2004 год (оценка) Строительство 42 объектов по производству ВВСТ авиационной, боеприпасной, судостроительной отраслей промышленности. Будет разработано 13 системных проектов интеграции предприятий и создано 30 интегрированных структур. Будет создано 7 казенных предприятий по производству боеприпасов. По статье "прочие нужды" будет оказана государственная поддержка 4,2 тыс. чел., передано в муниципальную собственность 270 жилых домов и 30 объектов социально-культурного назначения. 2005 год (прогноз) Реконструкция 25 тыс. кв. метров производственных площадей и техперевооружения производств на 38 объектах; из них вводится в 2005 году 21 объект. Ввод основных производственных фондов в объеме около 980 млн. рублей, что обеспечит прирост промышленной продукции в объеме свыше 600 млн. рублей в первый год после ввода. Разработка 7 проектов создания ИС, 25 проектов по экспериментальным разработкам и созданию опытных образцов высокотехнологичной продукции, 8 пилотных проектов с использованием двойных технологий. Оказание господдержки в части выплат по фонду оплаты труда 3,1 тыс. человек, передача в муниципальную собственность более 100 объектов ЖКХ, 5 дошкольных учреждений и оздоровительный лагерь. |
в том числе: |
|||||||
Федеральный бюджет |
14779,00 | 2606,70 | 2499,20 | 2395,3000 | 2818,0000 | ||
Бюджеты субъектов федерации и местные бюджеты |
|||||||
Внебюджет- ные источники |
20911,00 | 435,22 | 1906,10 | 3987,00 | 5602,00 | ||
из них: | |||||||
Капитальные вложения |
26650,00 | 882,25 | 1805,87 | 3703,30 | 6152,00 | ||
в том числе: |
|||||||
Федеральный бюджет |
10754,00 | 635,43 | 578,30 | 571,3000 | 2012,0000 | ||
Бюджеты субъектов федерации и местные бюджеты |
|||||||
Внебюджет- ные источники |
15896,00 | 246,82 | 1227,57 | 3132,00 | 4140,00 | ||
НИОКР | 5706,00 | 575,00 | 976,13 | 1068,00 | 1278,00 | ||
в том числе: |
|||||||
Федеральный бюджет |
2683,00 | 455,00 | 555,00 | 534,0000 | 556,0000 | ||
Бюджеты субъектов федерации и местные бюджеты |
|||||||
Внебюджет- ные источники |
3023,00 | 120,00 | 421,13 | 534,00 | 722,00 | ||
Прочие нужды |
3334,00 | 1584,67 | 1623,30 | 1611,00 | 990,00 | ||
в том числе: |
|||||||
Федеральный бюджет |
1342,00 | 1516,27 | 1365,90 | 1290,0000 | 250,0000 | ||
Бюджеты субъектов федерации и местные бюджеты |
|||||||
Внебюджет- ные источники |
1992,00 | 68,40 | 257,40 | 321,00 | 740,00 |
Объемы финансирования согласно расписанию, принятому при утверждении федеральной целевой программы
3900 Программа "Реформирование и развитие оборонно-промышленного комплекса (2002-2006 годы)"
млн. рублей (в ценах 2002 года)
Источники и направления финансирования |
Общий объем финансиро- вания, предусмот- ренный по программе на весь период реализации |
в том числе по годам реализации программы |
|||||||||||||
1998 год | 1999 год | 2000 год | 2001 год | 2002 год | 2003 год | 2004 год | 2005 год | 2006 год | 2007 год | 2008 год | 2009 год | 2010 год | 2011 год | ||
Всего | 35690,00 | 4841,00 | 5880,00 | 6935,0 | 8614,0 | 9420,00 | |||||||||
в том числе: | |||||||||||||||
Федеральный бюджет | 14779,00 | 2850,00 | 2888,00 | 2948,0 | 3012,0 | 3081,00 | |||||||||
Бюджеты субъектов | |||||||||||||||
Внебюджетные источники |
20911,00 | 1991,00 | 2992,00 | 3987,0 | 5602,0 | 6339,00 | |||||||||
Капитальные вложении | 26650,00 | 3698,00 | 4578,00 | 5279,0 | 6318,0 | 6777,00 | |||||||||
в том числе: | |||||||||||||||
Федеральный бюджет | 10754,00 | 2100,00 | 2118,00 | 2147,0 | 2178,0 | 2211,00 | |||||||||
Бюджеты субъектов | |||||||||||||||
Внебюджетные источники |
15896,00 | 1598,00 | 2460,00 | 3132,0 | 4140,0 | 4566,00 | |||||||||
НИОКР | 5706,00 | 786,00 | 898,00 | 1068,0 | 1278,0 | 1676,00 | |||||||||
в том числе: | |||||||||||||||
Федеральный бюджет | 2683,00 | 500,00 | 513,00 | 534,00 | 556,00 | 580,00 | |||||||||
Бюджеты субъектов | |||||||||||||||
Внебюджетные источники |
3023,00 | 286,00 | 385,00 | 534,00 | 722,00 | 1096,00 | |||||||||
Прочие нужды | 3334,00 | 357,00 | 404,00 | 588,00 | 1018,0 | 967,00 | |||||||||
в том числе: | |||||||||||||||
Федеральный бюджет | 1342,00 | 250,00 | 257,00 | 267,00 | 278,00 | 290,00 | |||||||||
Бюджеты субъектов | |||||||||||||||
Внебюджетные источники |
1992,00 | 107,00 | 147,00 | 321,00 | 740,00 | 677,00 |
40. (4000) Научно-техническая программа "Исследования и разработки по приоритетным направлениям развития науки и техники" на 2002-2006 годы
Цели и основные этапы программы (подпрограммы), уровень утверждения, государственный заказчик |
Источники и направления расходов |
Финансовые затраты (млн. рублей) | Основные результаты выполнения программы (подпрограммы) в натуральном и стоимостном выражениях |
||||
на весь период реализации программы (в ценах года утв. прогр.) |
в том числе | ||||||
2002 г. (факт) |
2003 г. (факт) |
2004 г. (федеральный бюджет) |
2005 г. (проект) |
||||
Цель и основные этапы Получение новых знаний, научно-техническое обеспечение перехода отраслей экономики на качественно новые технологические уровни; выход на внутренний и мировой рынки высокотехнологической продукции, развитие научно-технического и интеллектуального потенциала России, сохранение ведущих научных школ и коллективов; сохранение приоритета страны в ряде важных областей науки, техники и технологий. Уровень утверждения Постановление Правительства РФ от 21 августа 2001 г. N 605. Внесены изменения постановлением Правительства РФ от 14 ноября 2002 г. N 825. Государственный заказчик Минобрнауки России - координатор, Росздрав, Рособразование, Росатом, Роснаука, Ростехрегулирование. Вклад программы в достижение целей и задач социально-экономическо- го развития РФ Получение новых знаний в области физических, химических, биологических, наук о Земле; выявление перспективных областей и прорывных направлений научно-технического прогресса на среднесрочную и долгосрочную перспективу, разработка новых информационных и телекоммуникационных технологических принципов решения, научных основ дальнейшего развития информационной инфраструктуры промышленности, научно-технической сферы. Сохранение около 50 тыс. рабочих мест в 60 регионах России. |
Всего | 19814,82 | 2624,66 | 2831,17 | 3024,53 | 3818,84 |
2003 год (факт) Научно-техническое обеспечение на основе ориентированных фундаментальных и поисково-прикладных исследований перехода отраслей экономики на качественно новые технологические уровни, сохранение и развитие научно-технического и производственного потенциала отечественных производителей современных научных приборов и оборудования. 2004 год (оценка) Создание научного оборудования для обеспечения фундаментальных и прикладных исследований и оснащения им научно-исследовательских организаций и научных центров, выход на внутренний и мировой рынки высокотехнологичной продукции, сохранение и развитие научно-технического потенциала отечественных производителей современных научных приборов. 2005 год (прогноз) Второй этап (2005-2006 гг.) предусматривает интеграцию данной программы с ФЦП "Интеграция науки и высшего образования России" и включение программных мероприятий, ранее финансируемых вне программы, что обеспечит повышение инновационной активности экономических субъектов, создание необходимой инновационной инфраструктуры, сохранение и преумножение научно-технического и технологического потенциала отечественной экономики и, тем самым, позволит добиться значительного улучшения структуры экономики страны и создаст необходимые условия для дальнейшего научно-технического прогресса. |
в том числе: |
|||||||
Федеральный бюджет |
14898,48 | 1996,16 | 2203,22 | 2346,1200 | 2365,0200 | ||
Бюджеты субъектов федерации и местные бюджеты |
44,93 | ||||||
Внебюджет- ные источники |
4916,14 | 628,50 | 583,02 | 678,41 | 1453,82 | ||
из них: | |||||||
Капитальные вложения |
924,58 | 201,85 | 184,50 | 190,20 | 209,10 | ||
в том числе: |
|||||||
Федеральный бюджет |
924,58 | 201,85 | 184,20 | 190,2000 | 209,1000 | ||
Бюджеты субъектов федерации и местные бюджеты |
|||||||
Внебюджет- ные источники |
0,30 | ||||||
НИОКР | 18890,24 | 2422,81 | 2646,67 | 2834,33 | 3609,74 | ||
в том числе: |
|||||||
Федеральный бюджет |
13973,90 | 1794,31 | 2019,02 | 2155,9200 | 2155,9200 | ||
Бюджеты субъектов федерации и местные бюджеты |
44,93 | ||||||
Внебюджет- ные источники |
4916,34 | 628,50 | 582,72 | 678,41 | 1453,82 | ||
Прочие нужды |
|||||||
в том числе: |
|||||||
Федеральный бюджет |
|||||||
Бюджеты субъектов федерации и местные бюджеты |
|||||||
Внебюджет- ные источники |
Объемы финансирования согласно расписанию, принятому при утверждении федеральной целевой программы
4000 Научно-техническая программа "Исследования и разработки по приоритетным направлениям развития науки и техники" на 2002-2006 годы
млн. рублей (в ценах 2001 года)
Источники и направления финансирования |
Общий объем финансиро- вания, предусмот- ренный по программе на весь период реализации |
в том числе по годам реализации программы |
|||||||||||||
1998 год | 1999 год | 2000 год | 2001 год | 2002 год | 2003 год | 2004 год | 2005 год | 2006 год | 2007 год | 2008 год | 2009 год | 2010 год | 2011 год | ||
Всего | 19814,82 | 2487,62 | 2981,42 | 3573,2 | 4896,8 | 5875,61 | |||||||||
в том числе: | |||||||||||||||
Федеральный бюджет | 14898,48 | 2016,50 | 2416,07 | 2894,8 | 3443,0 | 4127,97 | |||||||||
Бюджеты субъектов | |||||||||||||||
Внебюджетные источники |
4916,34 | 471,12 | 565,35 | 678,41 | 1453,8 | 1747,64 | |||||||||
Капитальные вложения | 924,58 | 132,00 | 154,67 | 181,24 | 212,35 | 244,32 | |||||||||
в том числе: | |||||||||||||||
Федеральный бюджет | 924,58 | 132,00 | 154,67 | 181,24 | 212,35 | 244,32 | |||||||||
Бюджеты субъектов | |||||||||||||||
Внебюджетные источники |
|||||||||||||||
НИОКР | 18890,24 | 2355,62 | 2826,75 | 3392,0 | 4684,5 | 5631,29 | |||||||||
в том числе: | |||||||||||||||
Федеральный бюджет | 13973,90 | 1884,50 | 2261,40 | 2713,6 | 3230,7 | 3883,65 | |||||||||
Бюджеты субъектов | |||||||||||||||
Внебюджетные источники |
4916,34 | 471,12 | 565,35 | 678,41 | 1453,8 | 1747,64 | |||||||||
Прочие нужды | |||||||||||||||
в том числе: | |||||||||||||||
Федеральный бюджет | |||||||||||||||
Бюджеты субъектов | |||||||||||||||
Внебюджетные источники |
41. (4100) Программа "Интеграция науки и высшего образования России на 2002-2006 годы"
Цели и основные этапы программы (подпрограммы), уровень утверждения, государственный заказчик |
Источники и направления расходов |
Финансовые затраты (млн. рублей) | Основные результаты выполнения программы (подпрограммы) в натуральном и стоимостном выражениях |
||||
на весь период реализации программы (в ценах года утв. прогр.) |
в том числе | ||||||
2002 г. (факт) |
2003 г. (факт) |
2004 г. (федеральный бюджет) |
2005 г. (проект) |
||||
Цель и основные этапы Развитие научно-технического и кадрового потенциала России, адаптация к рыночной экономике, формирование нового мышления в постиндустриальном обществе. Обеспечение участия сотрудников организаций науки, высшей школы и инновационных структур в подготовке квалифицированных кадров, проведении научных исследований, привлечение и закрепление в сферах науки, высшего образования и инноваций талантливой молодежи, развитие информтехнологий в научном и учебном процессах. Уровень утверждения Постановление Правительства РФ от 5 сентября 2001 г. N 660. Внесены изменения постановлением Правительства РФ от 3 июля 2003 г. N 398. Государственный заказчик Минобрнауки России - координатор, Рособразование, Роснаука, МГУ, РАН Вклад программы в достижение целей и задач социально-экономическо- го развития РФ Совместные исследования и разработки наукоемкой продукции, подготовка квалифицированных кадров на базе 150 учебно-научных структур; создание 12 коллективных центров высокопроизводительной обработки информации, формирование 5 учебно-научных комплексов с международным участием; ежегодное направление на научную стажировку в ведущие научные центры страны и мира - 280 чел., для участия в международных конференциях - 180 чел., ежегодное проведение 80 студенческих научных конкурсов и молодежных мучных школ; ежегодное создание 1200 рабочих мест для вузовской молодежи в лабораториях академических и отраслевых НИИ. |
Всего | 1688,00 | 326,10 | 374,62 | 354,37 | 356,40 |
2003 год (факт) Обеспечение взаимодействия организаций науки и высшего образования и развитие новых форм научно-образовательной деятельности; закрепление в сферах науки, образования, инноваций и создание условий для повышения престижности научной и научно-педагогической деятельности; развитие информационных технологий в научном и образовательном процессах на основе единых баз знаний; улучшение материально-технического обеспечения интеграционного развития науки и высшей школы. 2004 год (оценка) Обеспечение взаимодействия организаций науки и высшего образования и развитие новых форм научно-образовательной деятельности. Привлечение талантливой молодежи в сферу науки, высшего образования, инновационной деятельности и создание условий для повышения престижности научной и научно-педагогической деятельности. Развитие информационных технологий в научном и образовательном процессах. 2005 год (прогноз) Подготовка квалифицированных специалистов и осуществление совместных исследований по приоритетным направлениям развития науки и техники. Проведение студенческих научных олимпиад и конкурсов, введение в учебный процесс новых специализированных курсов. Обеспечение деятельности информационных центров и специализированных центров коллективного пользования. |
в том числе: |
|||||||
Федеральный бюджет |
1188,00 | 219,80 | 219,95 | 254,8700 | 256,9000 | ||
Бюджеты субъектов федерации и местные бюджеты |
250,00 | 55,10 | 29,47 | 49,50 | 49,50 | ||
Внебюджет- ные источники |
250,00 | 51,20 | 125,20 | 50,00 | 50,00 | ||
из них: | |||||||
Капитальные вложения |
200,00 | 47,20 | 90,30 | 61,87 | 63,90 | ||
в том числе: |
|||||||
Федеральный бюджет |
200,00 | 45,10 | 45,50 | 61,8700 | 63,9000 | ||
Бюджеты субъектов федерации и местные бюджеты |
4,00 | ||||||
Внебюджет- ные источники |
2,10 | 40,80 | |||||
НИОКР | 1133,00 | 197,60 | 200,15 | 222,00 | 222,00 | ||
в том числе: |
|||||||
Федеральный бюджет |
988,00 | 174,70 | 174,45 | 193,0000 | 193,0000 | ||
Бюджеты субъектов федерации и местные бюджеты |
40,00 | 5,20 | 8,70 | 8,00 | 8,00 | ||
Внебюджет- ные источники |
105,00 | 17,70 | 17,00 | 21,00 | 21,00 | ||
Прочие нужды |
355,00 | 81,30 | 84,17 | 70,50 | 70,50 | ||
в том числе: |
|||||||
Федеральный бюджет |
|||||||
Бюджеты субъектов федерации и местные бюджеты |
210,00 | 49,90 | 16,77 | 41,50 | 41,50 | ||
Внебюджет- ные источники |
145,00 | 31,40 | 67,40 | 29,00 | 29,00 |
Объемы финансирования согласно расписанию, принятому при утверждении федеральной целевой программы
4100 Программа "Интеграция науки и высшего образования России на 2002-2006 годы"
млн. рублей (в ценах 2001 года)
Источники и направления финансирования |
Общий объем финансиро- вания, предусмот- ренный по программе на весь период реализации |
в том числе по годам реализации программы |
|||||||||||||
1998 год | 1999 год | 2000 год | 2001 год | 2002 год | 2003 год | 2004 год | 2005 год | 2006 год | 2007 год | 2008 год | 2009 год | 2010 год | 2011 год | ||
Всего | 1688,00 | 317,00 | 342,75 | 342,75 | 342,75 | 342,75 | |||||||||
в том числе: | |||||||||||||||
Федеральный бюджет | 1188,00 | 215,00 | 243,25 | 243,25 | 243,25 | 243,25 | |||||||||
Бюджеты субъектов | 250,00 | 52,00 | 49,50 | 49,50 | 49,50 | 49,50 | |||||||||
Внебюджетные источники |
250,00 | 50,00 | 50,00 | 50,00 | 50,00 | 50,00 | |||||||||
Капитальные вложения | 200,00 | 40,00 | 40,00 | 40,00 | 40,00 | 40,00 | |||||||||
в том числе: | |||||||||||||||
Федеральный бюджет | 200,00 | 40,00 | 40,00 | 40,00 | 40,00 | 40,00 | |||||||||
Бюджеты субъектов | |||||||||||||||
Внебюджетные источники |
|||||||||||||||
НИОКР | 1133,00 | 204,00 | 232,25 | 232,25 | 232,25 | 232,25 | |||||||||
в том числе: | |||||||||||||||
Федеральный бюджет | 988,00 | 175,00 | 203,25 | 203,25 | 203,25 | 203,25 | |||||||||
Бюджеты субъектов | 40,00 | 8,00 | 8,00 | 8,00 | 8,00 | 8,00 | |||||||||
Внебюджетные источники |
105,00 | 21,00 | 21,00 | 21,00 | 21,00 | 21,00 | |||||||||
Прочие нужды | 355,00 | 73,00 | 70,50 | 70,50 | 70,50 | 70,50 | |||||||||
в том числе: | |||||||||||||||
Федеральный бюджет | |||||||||||||||
Бюджеты субъектов | 210,00 | 44,00 | 41,50 | 41,50 | 41,50 | 41,50 | |||||||||
Внебюджетные источники |
145,00 | 29,00 | 29,00 | 29,00 | 29,00 | 29,00 |
42. (4200) Программа "Развитие единой образовательной информационной среды (2001-2005 годы)"
Цели и основные этапы программы (подпрограммы), уровень утверждения, государственный заказчик |
Источники и направления расходов |
Финансовые затраты (млн. рублей) | Основные результаты выполнения программы (подпрограммы) в натуральном и стоимостном выражениях |
||||
на весь период реализации программы (в ценах года утв. прогр.) |
в том числе | ||||||
2002 г. (факт) |
2003 г. (факт) |
2004 г. (федеральный бюджет) |
2005 г. (проект) |
||||
Цель и основные этапы Создание и развитие в Российской Федерации единой образовательной информационной среды, обеспечивающей единство образовательного пространства на всей территории страны, повышение качества образования во всех регионах России, создание условий для поэтапного перехода к новому уровню образования на основе информационных технологий. Уровень утверждения Постановление Правительства РФ от 28 августа 2001 г. N 630. Внесены изменения постановлением Правительства РФ от 23 октября 2002 г. N 767. Государственный заказчик Рособразование Вклад программы в достижение целей и задач социально-экономическо- го развития РФ Создание основ единой образовательной информационной среды, которая позволит создать условия для повышения качества российского образования за счет эффективного использования современных информационных технологий; довести число компьютеров в общеобразовательных учреждениях до соотношения один компьютер - на 80 учащихся; создать условия для обеспечения равных возможностей всем гражданам России на получение образования всех уровней и ступеней; повысить качество обучения отдаленных учреждений путем организации их доступа к образовательным ресурсам, рационального использования педагогических кадров высшей квалификации, подготовка специалистов в области новых информационных технологий для сельской школы; создание индустрии производства электронных учебных материалов и программно-методическо- го обеспечения. |
Всего | 58224,00 | 3810,71 | 3714,56 | 14275,00 | 14730,09 |
2003 год (факт) Разработка программ, учебных планов и материалов, обеспечение учебных заведений средствами информатизации. Разработка современных электронных учебных материалов. Проведение курсов повышения квалификации и профессиональной переподготовки педагогических, административных и инженерно-технических кадров. 2004 год (оценка) Интенсификация оснащения образовательных учреждений средствами информатизации, развитие инфраструктуры информатизации образования, создание электронного учебно-методического обеспечения, внедрение ИАИС и порталов, создание сети электронных библиотек, повышение квалификации кадров в области ИКТ, развитие нормативно-правового обеспечения информатизации. 2005 год (прогноз) Разработка и внедрение в учебный процесс новых информационных и телекоммуникационных технологий, включающих использование современных электронных учебных материалов; обучение преподавателей применению ИКТ в учебном процессе. Обеспечение доступа образовательных учреждений к глобальным информационным общесистемным ресурсам и прикладным программным средствам. |
в том числе: |
|||||||
Федеральный бюджет |
17104,00 | 1873,79 | 3054,88 | 1523,0000 | 2000,0860 | ||
Бюджеты субъектов федерации и местные бюджеты |
23400,00 | 1150,02 | 247,18 | 7500,00 | 6200,00 | ||
Внебюджет- ные источники |
17720,00 | 786,90 | 412,50 | 5252,00 | 6530,00 | ||
из них: | |||||||
Капитальные вложения |
1450,00 | 500,00 | 400,00 | ||||
в том числе: |
|||||||
Федеральный бюджет |
|||||||
Бюджеты субъектов федерации и местные бюджеты |
1100,00 | 400,00 | 300,00 | ||||
Внебюджет- ные источники |
350,00 | 100,00 | 100,00 | ||||
НИОКР | 225,00 | 49,00 | 54,88 | 43,00 | 28,78 | ||
в том числе: |
|||||||
Федеральный бюджет |
150,00 | 49,00 | 54,88 | 23,0000 | 8,7760 | ||
Бюджеты субъектов федерации и местные бюджеты |
45,00 | 10,00 | 20,00 | ||||
Внебюджет- ные источники |
30,00 | 10,00 | |||||
Прочие нужды |
56549,00 | 3761,71 | 3659,68 | 13732,00 | 1430131 | ||
в том числе: |
|||||||
Федеральный бюджет |
16954,00 | 1824,79 | 3000,00 | 1500,0000 | 1991,3100 | ||
Бюджеты субъектов федерации и местные бюджеты |
22255,00 | 1150,02 | 247,18 | 7090,00 | 5880,00 | ||
Внебюджет- ные источники |
17340,00 | 786.90 | 412,50 | 5142,00 | 6430,00 |
Объемы финансирования согласно расписанию, принятому при утверждении федеральной целевой программы
4200 Программа "Развитие единой образовательной информационной среды (2001-2005 годы)"
млн. рублей (в ценах 2001 года)
Источники и направления финансирования |
Общий объем финансиро- вания, предусмот- ренный по программе на весь период реализации |
в том числе по годам реализации программы |
|||||||||||||
1998 год | 1999 год | 2000 год | 2001 год | 2002 год | 2003 год | 2004 год | 2005 год | 2006 год | 2007 год | 2008 год | 2009 год | 2010 год | 2011 год | ||
Всего | 58224,00 | 2224,0 | 2649,00 | 14395,00 | 19887, | 19069, | |||||||||
в том числе: | |||||||||||||||
Федеральный бюджет | 17104,00 | 1104,0 | 969,00 | 1557,00 | 7135,0 | 6339,0 | |||||||||
Бюджеты субъектов | 23400,00 | 1000,0 | 900,00 | 7800,00 | 7500,0 | 6200,0 | |||||||||
Внебюджетные источники |
17720,00 | 120,00 | 780,00 | 5038,00 | 5252,0 | 6530,0 | |||||||||
Капитальные вложения | 1450,00 | 100,00 | 450,00 | 500,00 | 400,00 | ||||||||||
в том числе: | |||||||||||||||
Федеральный бюджет | |||||||||||||||
Бюджеты субъектов | 1100,00 | 75,00 | 325,00 | 400,00 | 300,00 | ||||||||||
Внебюджетные источники |
350,00 | 25,00 | 125,00 | 100,00 | 100,00 | ||||||||||
НИОКР | 225,00 | 49,00 | 105,00 | 43,00 | 28,00 | ||||||||||
в том числе: | |||||||||||||||
Федеральный бюджет | 150,00 | 49,00 | 70,00 | 23,00 | 8,00 | ||||||||||
Бюджеты субъектов | 45,00 | 15,00 | 10,00 | 20,00 | |||||||||||
Внебюджетные источники |
30,00 | 20,00 | 10,00 | ||||||||||||
Прочие нужды | 56549,00 | 2224,0 | 2500,00 | 13840,00 | 19344, | 18641, | |||||||||
в том числе: | |||||||||||||||
Федеральный бюджет | 16954,00 | 1104,0 | 920,00 | 1487,00 | 7112,0 | 6331,0 | |||||||||
Бюджеты субъектов | 22255,00 | 1000,0 | 825,00 | 7460,00 | 7090,0 | 5880,0 | |||||||||
Внебюджетные источники |
17340,00 | 120,00 | 755,00 | 4893,00 | 5142,0 | 6430,0 |
43. (4300) Программа "Энергоэффективная экономика" на 2002-2005 годы и на перспективу до 2010 года
Цели и основные этапы программы (подпрограммы), уровень утверждения, государственный заказчик |
Источники и направления расходов |
Финансовые затраты (млн. рублей) | Основные результаты выполнения программы (подпрограммы) в натуральном и стоимостном выражениях |
||||
на весь период реализации программы (в ценах года утв. прогр.) |
в том числе | ||||||
2002 г. (факт) |
2003 г. (факт) |
2004 г. (федеральный бюджет) |
2005 г. (проект) |
||||
Цель и основные этапы Реализация основных положений энергетической стратегии России, перевод экономики России на энергосберегающий путь развития за счет всемерного использования энергосберегающих технологий и оборудования, обеспечение энергоносителями отраслей экономики, снижение издержек производства в энергетическом секторе, в том числе на транспорте, при переработке и использовании топливно-энергетических ресурсов потребителями. Уровень утверждения Постановления Правительства РФ от 17 ноября 2001 г. N 796 и от 29 декабря 2001 г. N 923 Государственный заказчик Минпромэнерго России - координатор Вклад программы в достижение целей и задач социально-экономическо- го развития РФ Преодоление негативных тенденций в развитии отраслей ТЭК; обеспечение достижения необходимых уровней добычи и производства ТЭР для надежного обеспечения экономики и социально-бытовой сферы страны различными видами энергоресурсов; перевод экономики страны на энергосберегающий путь развития и, за счет этого, осуществление экономии и рационального использования ТЭР; поэтапное техническое перевооружение отраслей ТЭК на новой технологической основе; оздоровление экологической обстановки в добывающих и энергопроизводящих регионах; сохранение и расширение экспортного потенциала TЭК. Увеличение числа рабочих мест на 199 тыс. человек. |
Всего | 7002749,00 | 305598,27 | 511769,33 | 757822,49 | 772450,70 |
2003 год (факт) Ввод энергетических объектов мощностью 327 тыс. квт, добыча нефти с газовым конденсатом составит 333 млн. тонн; добыча газа составит 583 млрд.куб.м; ввод в действие установок катриформинга мощностью 150 тыс. тонн, легкого гидрокрекинга мощностью 3600 тыс. тонн; гидроочистки дизельного топлива мощностью 2000 тыс. тонн. 2004 год (оценка) Разработка и внедрение современных технологий перевода экономики страны на энергосберегающий путь развития и достижение экономии топливно-энергетических ресурсов. Поддержание потенциала действующих предприятий за счет их технического перевооружения и реконструкции с использованием энергосберегающих технологий и оборудования, завершение строительства переходящих строек и объектов с высокой степенью строительной готовности. Ввод в действие 2871,5 MBт генерирующих мощностей, из них 2268,4 МВт на тепловых и 603,1 MBт на гидроэлектростанциях, а также 1966,9 км магистрльных газопроводов. Продолжится сооружение объектив ТЭК, таких как Бурейская и Усть-Среднеканская ГЭС, Калининградская ТЭЦ-2 и Харанорская ГРЭС. 2005 год (прогноз) Строительство Калининградской ТЭЦ-2, 1-я очередь реконструкции Якутской ГЭС (4 блок), каскад ГЭС на р.Толмачева (ГЭС-2), Амалукской малой ГЭС (Республика Ингушетия), газопровода Нюксеница-Архангельск. Техперевооружение и вывод из эксплуатации исследовательских реакторов и установок ГНЦ Физико-энергетический институт им. Лейпунского, Обнинск (1-я очередь - стенд аварийной защиты). |
в том числе: |
|||||||
Федеральный бюджет |
50254,00 | 2909,97 | 2393,26 | 1763,4920 | 3324,7000 | ||
Бюджеты субъектов федерации и местные бюджеты |
533461,00 | 2759,70 | 3137,21 | 81117,00 | 64835,00 | ||
Внебюджет- ные источники |
6419034,00 | 299928,60 | 506238,86 | 674942,00 | 704291,00 | ||
из них: | |||||||
Капитальные вложения |
6515519,00 | 288183,89 | 494371,03 | 709172,50 | 723311,70 | ||
в том числе: |
|||||||
Федеральный бюджет |
38856,00 | 2854,99 | 2330,54 | 1694,5000 | 3256,7000 | ||
Бюджеты субъектов федерации и местные бюджеты |
514349,00 | 2366,20 | 3029,61 | 78402,00 | 62548,00 | ||
Внебюджет- ные источники |
5962314,00 | 282962,70 | 489010,88 | 629076,00 | 657507,00 | ||
НИОКР | 301700,00 | 2905,78 | 4885,80 | 34895,99 | 34153,00 | ||
в том числе: |
|||||||
Федеральный бюджет |
10323,00 | 54,98 | 62,72 | 68,9920 | 68,0000 | ||
Бюджеты субъектов федерации и местные бюджеты |
5141,00 | 375,00 | 91,40 | 675,00 | 677,00 | ||
Внебюджет- ные источники |
286236,00 | 2475,80 | 4731,68 | 34152,00 | 33408,00 | ||
Прочие нужды |
185530,00 | 14508,60 | 12512,50 | 13754,00 | 14986,00 | ||
в том числе: |
|||||||
Федеральный бюджет |
1075,00 | ||||||
Бюджеты субъектов федерации и местные бюджеты |
13971,00 | 18,50 | 16,20 | 2040,00 | 1610,00 | ||
Внебюджет- ные источники |
170484,00 | 14490,10 | 12496,30 | 11714,00 | 13376,00 |
Объемы финансирования согласно расписанию, принятому при утверждении федеральной целевой программы
4300 Программа "Энергоэффективная экономика" на 2002-2005 годы и на перспективу до 2010 года
млн. рублей (в ценах 2001 года)
Источники и направления финансирования |
Общий объем финансиро- вания, предусмот- ренный по программе на весь период реализации |
в том числе по годам реализации программы |
|||||||||||||
1998 год | 1999 год | 2000 год | 2001 год | 2002 год | 2003 год | 2004 год | 2005 год | 2006 год | 2007 год | 2008 год | 2009 год | 2010 год | 2011 год | ||
Всего | 7002749,00 | 677122,0 | 746639,0 | 759339 | 773661 | 805233,2 | 805233, | 805233,2 | 805233,2 | 825055,00 | |||||
в том числе: | |||||||||||||||
Федеральный бюджет | 50254,00 | 1848,00 | 2673,00 | 3280,0 | 4535,0 | 7715,00 | 7715,00 | 7715,00 | 7715,00 | 7058,00 | |||||
Бюджеты субъектов | 533461,00 | 32681,00 | 51713,00 | 81117, | 64835, | 60768,75 | 60768,7 | 60768,75 | 60768,75 | 60040,00 | |||||
Внебюджетные источники |
6419034,00 | 642593,0 | 692253,0 | 674942 | 704291 | 76749,5 | 736749, | 736749,5 | 736749,5 | 757957,00 | |||||
Капитальные вложения | 6515519,00 | 636425,0 | 702684,0 | 710477 | 724000 | 742275,2 | 742275, | 742275,2 | 742275,2 | 772832,00 | |||||
в том числе: | |||||||||||||||
Федеральный бюджет | 38856,00 | 1796,00 | 2448,00 | 2999,0 | 3945,0 | 5521,75 | 5521,75 | 5521,75 | 5521,75 | 5581,00 | |||||
Бюджеты субъектов | 514349,00 | 31135,00 | 49852,00 | 78402, | 62548, | 58637,00 | 58637,0 | 58637,00 | 58637,00 | 57864,00 | |||||
Внебюджетные источники |
5962314,00 | 603494,0 | 650384,0 | 629076 | 657507 | 678116,5 | 678116, | 678116,5 | 678116,5 | 709387,00 | |||||
НИОКР | 301700,00 | 29299,00 | 31823,00 | 34947, | 34505, | 33891,75 | 33891,7 | 33891,75 | 33891,75 | 35559,00 | |||||
в том числе: | |||||||||||||||
Федеральный бюджет | 10323,00 | 52,00 | 74,00 | 120,00 | 420,00 | 2074,75 | 2074,75 | 2074,75 | 2074,75 | 1358,00 | |||||
Бюджеты субъектов | 5141,00 | 626,00 | 600,00 | 675,00 | 677,00 | 507,50 | 507,50 | 507,50 | 507,50 | 533,00 | |||||
Внебюджетные источники |
286236,00 | 28621,00 | 31149,00 | 34152, | 33408, | 31309,50 | 31309,5 | 31309,50 | 31309,50 | 33668,00 | |||||
Прочие нужды | 185530,00 | 11398,00 | 12132,00 | 13915, | 15156, | 29066,25 | 29066,2 | 29066,25 | 29066,25 | 16664,00 | |||||
в том числе: | |||||||||||||||
Федеральный бюджет | 1075,00 | 151,00 | 161,00 | 170,00 | 118,50 | 118,50 | 118,50 | 118,50 | 119,00 | ||||||
Бюджеты субъектов | 13971,00 | 920,00 | 1261,00 | 2040,0 | 1610,0 | 1624,25 | 1624,25 | 1624,25 | 1624,25 | 1643,00 | |||||
Внебюджетные источники |
170484,00 | 10478,00 | 10720,00 | 11714, | 13376, | 27323,50 | 27323,5 | 27323,50 | 27323,50 | 14902,00 |
44. (4400) Программа "Электронная Россия (2002-2010 годы)"
Цели и основные этапы программы (подпрограммы), уровень утверждения, государственный заказчик |
Источники и направления расходов |
Финансовые затраты (млн. рублей) | Основные результаты выполнения программы (подпрограммы) в натуральном и стоимостном выражениях |
||||
на весь период реализации программы (в ценах года утв. прогр.) |
в том числе | ||||||
2002 г. (факт) |
2003 г. (факт) |
2004 г. (федеральный бюджет) |
2005 г. (проект) |
||||
Цель и основные этапы Создание условий для развития, повышения эффективности функционирования экономики, государственного управления и местного самоуправления за счет внедрения и массового распространения информационных коммуникационных технологий обеспечения прав на свободный поиск, получение, передачу, производство и распространение информации, расширение подготовки специалистов. Уровень утверждения Постановление Правительства РФ от 28 января 2002 г. N 65. Постановление Правительства РФ от 8 октября 2002 г. N 743 "О межведомственной комиссии по программе" Государственный заказчик Мининформсвязи России - координатор, Минэкономразвития России, Росинформтехнология, Рособразование, Роснаука, Роспром Вклад программы в достижение целей и задач социально-экономическо- го развития РФ Создание условий для ускоренного развития конкурентоспособного производства товаров и услуг в секторе информационно-коммуни- кационных технологий, ориентированного как на внутренний, так и внешний рынки. Повышение информационной открытости органов государственной власти и местного самоуправления для общества, рост эффективности их взаимодействия с гражданами и повышение качества услуг, оказываемых ими гражданам и организациям. |
Всего | 77179,40 | 486,04 | 1623,11 | 7385,25 | 8057,50 |
2003 год (факт) Разработка принципов, стандартов по внедрению информационных технологий и определенных видов обязательного взаимодействия государства с гражданами и субъектами. 2004 год (оценка) Создание предпосылок для обеспечения передачи находящихся в государственной собственности передовых ИКТ организациям гражданской сферы, создание технопарков как центров развития инновационного предпринимательства в сфере ИКТ. Совершенствование нормативной правовой базы в сфере ИКТ. 2005 год (прогноз) Завершение в 2005 году реализуемых в 2002-2004 гг. пилотных мероприятий, развитие инфраструктуры доступа, формирование основы нормативно-правового и методического обеспечения в сфере использования информационных технологий и развития ИТ-отрасли, разработка базовых стандартов в области информационно-технологическо- го обеспечения деятельности ОГВ и управления государственными ИТ-проектами. |
в том числе: |
|||||||
Федеральный бюджет |
39383,30 | 446,84 | 1422,36 | 1692,5500 | 2235,5000 | ||
Бюджеты субъектов федерации и местные бюджеты |
22610,10 | 39,20 | 191,62 | 3710,40 | 3710,40 | ||
Внебюджет- ные источники |
15186,00 | 9,13 | 1982,30 | 2111,60 | |||
из них: | |||||||
Капитальные вложения |
21418,00 | 183,46 | 544,37 | 810,00 | 1340,50 | ||
в том числе: |
|||||||
Федеральный бюджет |
21418,00 | 150,46 | 543,00 | 810,0000 | 1340,5000 | ||
Бюджеты субъектов федерации и местные бюджеты |
33,00 | 1,37 | |||||
Внебюджет- ные источники |
|||||||
НИОКР | 3193,10 | 96,38 | 132,00 | 132,55 | 135,00 | ||
в том числе: |
|||||||
Федеральный бюджет |
3193,10 | 96,38 | 129,36 | 132,5500 | 135,0000 | ||
Бюджеты субъектов федерации и местные бюджеты |
|||||||
Внебюджет- ные источники |
2,64 | ||||||
Прочие нужды |
14772,20 | 206,20 | 946,74 | 750,00 | 760,00 | ||
в том числе: |
|||||||
Федеральный бюджет |
14772,20 | 200,00 | 750,00 | 750,0000 | 760,0000 | ||
Бюджеты субъектов федерации и местные бюджеты |
6,20 | 190,25 | |||||
Внебюджет- ные источники |
6,49 |
Объемы финансирования согласно расписанию, принятому при утверждении федеральной целевой программы
4400 Программа "Электронная Россия на 2002-2010 годы"
млн. рублей (в ценах 2002 года)
Источники и направления финансирования |
Общий объем финансиро- вания, предусмот- ренный по программе на весь период реализации |
в том числе по годам реализации программы |
|||||||||||||
1998 год | 1999 год | 2000 год | 2001 год | 2002 год | 2003 год | 2004 год | 2005 год | 2006 год | 2007 год | 2008 год | 2009 год | 2010 год | 2011 год | ||
Всего | 77179,40 | 2604,50 | 13367,60 | 12112, | 12015, | 11930,60 | 6194,80 | 6287,70 | 6317,70 | 6348,00 | |||||
в том числе: | |||||||||||||||
Федеральный бюджет | 39383,30 | 350,00 | 7553,60 | 6420,2 | 6193,7 | 6031,90 | 3298,90 | 3178,30 | 3178,30 | 3178,40 | |||||
Бюджеты субъектов | 22610,10 | 1259,70 | 3791,50 | 3710,4 | 3710,4 | 3714,10 | 1598,40 | 1607,10 | 1608,60 | 1610,10 | |||||
Внебюджетные источники |
15186,00 | 994,80 | 2022,50 | 1982,3 | 2111,6 | 2184,60 | 1297,50 | 1502,30 | 1530,80 | 1559,50 | |||||
Капитальные вложения | 21418,00 | 50,00 | 4416,70 | 3570,9 | 3389,9 | 3308,30 | 1671,30 | 1670,30 | 1670,30 | 1670,30 | |||||
в том числе: | |||||||||||||||
Федеральный бюджет | 21418,00 | 50,00 | 4416,70 | 3570,9 | 3389,9 | 3308,30 | 1671,30 | 1670,30 | 1670,30 | 1670,30 | |||||
Бюджеты субъектов | |||||||||||||||
Внебюджетные источники |
|||||||||||||||
НИОКР | 3193,10 | 100,00 | 906,00 | 421,60 | 365,90 | 295,30 | 281,60 | 274,20 | 274,20 | 274,30 | |||||
в том числе: | |||||||||||||||
Федеральный бюджет | 3193,10 | 100,00 | 906,00 | 421,60 | 365,90 | 295,30 | 281,60 | 274,20 | 274,20 | 274,30 | |||||
Бюджеты субъектов | |||||||||||||||
Внебюджетные источники |
|||||||||||||||
Прочие нужды | 14772,20 | 200,00 | 2230,90 | 2427,7 | 2437,9 | 2428,30 | 1346,00 | 1233,80 | 1233,80 | 1233,80 | |||||
в том числе: | |||||||||||||||
Федеральный бюджет | 14772,20 | 200,00 | 2230,90 | 2427,7 | 2437,9 | 2428,30 | 1346,00 | 1233,80 | 1233,80 | 1233,80 | |||||
Бюджеты субъектов | |||||||||||||||
Внебюджетные источники |
45. (4500) Программа развития Калининградской области на период до 2010 года
Цели и основные этапы программы (подпрограммы), уровень утверждения, государственный заказчик |
Источники и направления расходов |
Финансовые затраты (млн. рублей) | Основные результаты выполнения программы (подпрограммы) в натуральном и стоимостном выражениях |
||||
на весь период реализации программы (в ценах года утв. прогр.) |
в том числе | ||||||
2002 г. (факт) |
2003 г. (факт) |
2004 г. (федеральный бюджет) |
2005 г. (проект) |
||||
Цель и основные этапы Создание условий для устойчивого социально-экономическо- го развития Калининградской области, сопоставимой с уровнем развития сопредельных стран, а также благоприятного инвестиционного климата в рамках сближения России и стран Европейского сообщества. Уровень утверждения Постановление Правительства РФ от 7 декабря 2001 г. N 866. Внесены изменения постановлением Правительства РФ от 6 июня 2002 г. N 388 Государственный заказчик Минэкономразвития России Вклад программы в достижение целей и задач социально-экономическо- го развития РФ Создание современной инфраструктуры, что позволит увеличить объем промышленного производства и обеспечит оборонные интересы России. Обеспечение устойчивого энергоснабжения региона. Улучшение экологической обстановки в области и прилегающей акватории Балтийского моря. Значительный рост уровня жизни населения. Увеличение валового регионального продукта на душу населения в 2,4 раза, сохранение 17155 существующих и создание 15012 новых рабочих мест. |
Всего | 93092,83 | 1448,00 | 6902,86 | 12715,56 | 13089,09 |
2003 год (факт) Строительство автодороги "Калининград-Авторуково" и южного обхода г. Калининграда, строительство ТЭУ-2; газификация районов и городов Калининградской области; инженерная защита г. Калининграда и населения от наводнений и затоплений; ввод в эксплуатацию канализационных сооружений. 2004 год (оценка) Реализация 61 инвестиционного проекта и некоммерческих мероприятий. Предусмотрено к разработке 8 тем по НИОКР. 2005 год (прогноз) Предусматривается реализация объектов инфраструктуры г. Калининграда, городов-курортов федерального значения (г. Светлогорск и г. Зеленоград) и других населенных пунктов Калининградской области. |
в том числе: |
|||||||
Федеральный бюджет |
7827,85 | 380,66 | 530,19 | 602,4640 | 1048,7500 | ||
Бюджеты субъектов федерации и местные бюджеты |
2868,28 | 53,62 | 80,50 | 386,25 | 497,26 | ||
Внебюджет- ные источники |
82396,70 | 1013,72 | 6292,17 | 11726,85 | 11543,08 | ||
из них: | |||||||
Капитальные вложения |
76026,90 | 858,82 | 5986,85 | 10191,55 | 9821,50 | ||
в том числе: |
|||||||
Федеральный бюджет |
4208,35 | 1,50 | |||||
Бюджеты субъектов федерации и местные бюджеты |
858,45 | 4,70 | 4,00 | 167,55 | 186,17 | ||
Внебюджет- ные источники |
70960,10 | 854,12 | 5981,35 | 10024,00 | 9635,33 | ||
НИОКР | 36,20 | 1,96 | 2,24 | 2,46 | |||
в том числе: |
|||||||
Федеральный бюджет |
36,24 | 1,96 | 2,24 | 2,4640 | |||
Бюджеты субъектов федерации и местные бюджеты |
|||||||
Внебюджет- ные источники |
|||||||
Прочие нужды |
17029,73 | 587,22 | 913,77 | 2521,55 | 3267,59 | ||
в том числе: |
|||||||
Федеральный бюджет |
3583,30 | 378,70 | 526,45 | 600,0000 | 1048,7500 | ||
Бюджеты субъектов федерации и местные бюджеты |
2009,83 | 48,92 | 76,50 | 218,70 | 311,09 | ||
Внебюджет- ные источники |
11436,60 | 159,60 | 310,82 | 1702,85 | 1907,75 |
Объемы финансирования согласно расписанию, принятому при утверждении федеральной целевой программы
4500 Программа развития Калининградской области на период до 2010 года
млн. рублей (в ценах 2001 года)
Источники и направления финансирования |
Общий объем финансиро- вания, предусмот- ренный по программе на весь период реализации |
в том числе по годам реализации программы |
|||||||||||||
1998 год | 1999 год | 2000 год | 2001 год | 2002 год | 2003 год | 2004 год | 2005 год | 2006 год | 2007 год | 2008 год | 2009 год | 2010 год | 2011 год | ||
Всего | 93092,83 | 9126,34 | 11916,16 | 12962, | 12953, | 9227,00 | 9227,00 | 9227,00 | 9227,00 | 9227,00 | |||||
в том числе: | |||||||||||||||
Федеральный бюджет | 7827,85 | 802,00 | 872,35 | 849,10 | 912,80 | 878,32 | 878,32 | 878,32 | 878,32 | 878,32 | |||||
Бюджеты субъектов | 2868,28 | 257,86 | 324,56 | 386,25 | 497,26 | 280,47 | 280,47 | 280,47 | 280,47 | 280,47 | |||||
Внебюджетные источники |
82396,70 | 8066,48 | 10719,25 | 11726, | 11543, | 8068,21 | 8068,21 | 8068,21 | 8068,21 | 8068,21 | |||||
Капитальные вложения | 76026,90 | 6977,50 | 9906,46 | 10698, | 10340, | 7620,88 | 7620,88 | 7620,88 | 7620,88 | 7620,88 | |||||
в том числе: | |||||||||||||||
Федеральный бюджет | 4208,35 | 310,00 | 526,55 | 507,00 | 518,50 | 469,26 | 469,26 | 469,26 | 469,26 | 469,26 | |||||
Бюджеты субъектов | 858,45 | 91,02 | 129,96 | 167,55 | 186,17 | 56,75 | 56,75 | 56,75 | 56,75 | 56,75 | |||||
Внебюджетные источники |
70960,10 | 6576,48 | 9249,95 | 10024, | 9635,3 | 7094,87 | 7094,87 | 7094,87 | 7094,87 | 7094,87 | |||||
НИОКР | 36,20 | 2,00 | 14,50 | 14,20 | 5,50 | ||||||||||
в том числе: | |||||||||||||||
Федеральный бюджет | 36,20 | 2,00 | 14,50 | 14,20 | 5,50 | ||||||||||
Бюджеты субъектов | |||||||||||||||
Внебюджетные источники |
|||||||||||||||
Прочие нужды | 17029,73 | 2146,84 | 1995,20 | 2249,4 | 2607,6 | 1606,12 | 1606,12 | 1606,12 | 1606,12 | 1606,12 | |||||
в том числе: | |||||||||||||||
Федеральный бюджет | 3583,30 | 490,00 | 331,30 | 327,90 | 388,80 | 409,06 | 409,06 | 409,06 | 409,06 | 409,06 | |||||
Бюджеты субъектов | 2009,83 | 166,84 | 194,60 | 218,70 | 311,09 | 223,72 | 223,72 | 223,72 | 223,72 | 223,72 | |||||
Внебюджетные источники |
11436,60 | 1490,00 | 1469,30 | 1702,8 | 1907,7 | 973,34 | 973,34 | 973,34 | 973,34 | 973,34 |
46. (4600) Программа "Экономическое и социальное развитие Дальнего Востока и Забайкалья на 1996-2005 и до 2010 года"
Цели и основные этапы программы (подпрограммы), уровень утверждения, государственный заказчик |
Источники и направления расходов |
Финансовые затраты (млн. рублей) | Основные результаты выполнения программы (подпрограммы) в натуральном и стоимостном выражениях |
||||
на весь период реализации программы (в ценах года утв. прогр.) |
в том числе | ||||||
2002 г. (факт) |
2003 г. (факт) |
2004 г. (федеральный бюджет) |
2005 г. (проект) |
||||
Цель и основные этапы Создание экономических условий для устойчивого развития Дальнего Востока и Забайкалья с учетом геостратегических интересов и обеспечения безопасности РФ; формирование необходимой инфраструктуры и благоприятного инвестиционного климата для развития приоритетных отраслей экономики и стимулирования программ и проектов международного и приграничного сотрудничества; развитие социальной сферы, достижение необходимых социальных нормативов, соответствующих специфике Дальнего Востока и Забайкалья Уровень утверждения Постановление Правительства РФ от 15 апреля 1996 г. N 480. Статус президентской присвоен Указом Президента РФ от 23 апреля 1996 г. N 601. Внесены изменения постановлением Правительства РФ от 19 марта 2002 г. N 169 Государственный заказчик Минэкономразвития России - координатор, Минпромэнерго России, Минздравсоцразвития России, Минобрнауки России, Минтранс России, Минэкономразвития России, Роструд, Росстрой, Росрыболовство Вклад программы в достижение целей и задач социально-экономическо- го развития РФ Сокращение отставания Дальнего Востока и Забайкалья по основным макроэкономическим показателям от среднероссийского уровня; повышение финансовой самообеспеченности региона и уровня жизни населения, снижение социальной напряженности в регионе. Создание 600 тыс. новых рабочих мест и сохранение занятости примерно 200 тыс. человек. Экономическая стабилизация и увеличение объема ВРП в 2010 году в два раза по отношению к уровню 2001 года. |
Всего | 426817,10 | 11919,51 | 22497,85 | 63913,40 | 61321,20 |
2003 год (факт) Строительство топливно-энергетического комплекса (Камчатская, Амурская, Читинская области, Республика Саха (Якутия), Хабаровский край и Республика Бурятия), объектов транспорта (Сахалинская, Амурская, Магаданская области, Корякский и Чукотский автономные округа и Республика Бурятия), рыбохозяйственного комплекса (Приморский край, Сахалинская область и Республика Бурятия), социальной сферы и инженерной инфраструктуры (все территории, кроме Камчатской и Магаданской областей). 2004 год (оценка) Построить и ввести в эксплуатацию участок 165-251 км. Это позволит резко (до 8,8 млн. куб. м в сутки) увеличить пропускную способность газопроводной системы, создать необходимый резерв газа на конечном участке магистрального газопровода. Строительство газопровода Сахалинск - Комсомольск-на-Амуре - Хабаровск протяженностью 462,8 км. 2005 год (прогноз) За счет средств фонда регионального развития будет завершено строительство объектов: мини-ТЭЦ "Корф" в Корякском АО, окружная больница в п. Палана, районная больница в Читинской области, родильный дом в г. Биробиджане, берегоукрепительные работы в Якутии и Хабаровском крае, объекты защиты от наводнений в гг. Уссурийск и Спасск-Дальний Приморского края. |
в том числе: |
|||||||
Федеральный бюджет |
18274,10 | 626,57 | 854,30 | 1002,0000 | 911,9000 | ||
Бюджеты субъектов федерации и местные бюджеты |
30367,60 | 1541,33 | 3146,50 | 4856,60 | 4623,80 | ||
Внебюджет- ные источники |
378175,40 | 9751,61 | 18497,05 | 58054,80 | 55785,50 | ||
из них: | |||||||
Капитальные вложения |
15508,00 | 11332,12 | 21553,04 | 26,00 | |||
в том числе: |
|||||||
Федеральный бюджет |
15508,00 | 39,18 | 22,00 | 26,0000 | |||
Бюджеты субъектов федерации и местные бюджеты |
1541,33 | 3081,54 | |||||
Внебюджет- ные источники |
9751,61 | 18449,50 | |||||
НИОКР | 52,00 | 5,40 | 6,00 | 5,00 | |||
в том числе: |
|||||||
Федеральный бюджет |
52,00 | 5,40 | 6,00 | 5,0000 | |||
Бюджеты субъектов федерации и местные бюджеты |
|||||||
Внебюджет- ные источники |
|||||||
Прочие нужды |
2714,10 | 581,99 | 938,81 | 971,00 | 911,90 | ||
в том числе: |
|||||||
Федеральный бюджет |
2714,10 | 581,99 | 826,30 | 971,0000 | 911,9000 | ||
Бюджеты субъектов федерации и местные бюджеты |
64,96 | ||||||
Внебюджет- ные источники |
47,55 |
Объемы финансирования согласно расписанию, принятому при утверждении федеральной целевой программы
4600 Программа "Экономическое и социальное развитие Дальнего Востока и Забайкалья на 1996-2005 и до 2010 года"
млн. рублей (в ценах 2002 года)
Источники и направления финансирования |
Общий объем финансиро- вания, предусмот- ренный по программе на весь период реализации |
в том числе по годам реализации программы |
|||||||||||||
1998 год | 1999 год | 2000 год | 2001 год | 2002 год | 2003 год | 2004 год | 2005 год | 2006 год | 2007 год | 2008 год | 2009 год | 2010 год | 2011 год | ||
Всего | 426817,10 | 57218,90 | 60881,90 | 64862, | 62514, | 36267,88 | 36267,8 | 36267,88 | 36267,88 | 36267,88 | |||||
в том числе: | |||||||||||||||
Федеральный бюджет | 18274,10 | 726,30 | 1845,40 | 1950,6 | 2105,2 | 2329,32 | 2329,32 | 2329,32 | 2329,32 | 2329,32 | |||||
Бюджеты субъектов | 30367,60 | 4488,10 | 4654,20 | 4856,6 | 4623,8 | 2349,00 | 2349,00 | 2349,00 | 2349,00 | 2349,00 | |||||
Внебюджетные источники |
378175,40 | 52004,50 | 54382,30 | 58054, | 55785, | 31589,56 | 31589,5 | 31589,56 | 31589,56 | 31589,56 | |||||
Капитальные вложения | 15508,00 | 39,80 | 1548,20 | 1646,5 | 1802,6 | 2094,18 | 2094,18 | 2094,18 | 2094,18 | 2094,18 | |||||
в том числе: | |||||||||||||||
Федеральный бюджет | 15508,00 | 39,80 | 1548,20 | 1646,5 | 1802,6 | 2094,18 | 2094,18 | 2094,18 | 2094,18 | 2094,18 | |||||
Бюджеты субъектов | |||||||||||||||
Внебюджетные источники |
|||||||||||||||
НИОКР | 52,00 | 5,50 | 5,50 | 5,50 | 5,50 | 6,00 | 6,00 | 6,00 | 6,00 | 6,00 | |||||
в том числе. | |||||||||||||||
Федеральный бюджет | 52,00 | 5,50 | 5,50 | 5,50 | 5,50 | 6,00 | 6,00 | 6,00 | 6,00 | 6,00 | |||||
Бюджеты субъектов | |||||||||||||||
Внебюджетные источники |
|||||||||||||||
Прочие нужды | 2714,10 | 681,00 | 291,70 | 298,60 | 297,10 | 229,14 | 229,14 | 229,14 | 229,14 | 229,14 | |||||
в том числе: | |||||||||||||||
Федеральный бюджет | 2714,10 | 681,00 | 291,70 | 298,60 | 297,10 | 229,14 | 229,14 | 229,14 | 229,14 | 229,14 | |||||
Бюджеты субъектов | |||||||||||||||
Внебюджетные источники |
47. (4700) Программа "Социально-экономическое развитие Курильских островов Сахалинской области (1994-2005 годы)"
Цели и основные этапы программы (подпрограммы), уровень утверждения, государственный заказчик |
Источники и направления расходов |
Финансовые затраты (млн. рублей) | Основные результаты выполнения программы (подпрограммы) в натуральном и стоимостном выражениях |
||||
на весь период реализации программы (в ценах года утв. прогр.) |
в том числе | ||||||
2002 г. (факт) |
2003 г. (факт) |
2004 г. (федеральный бюджет) |
2005 г. (проект) |
||||
Цель и основные этапы Создание условий для устойчивого развития Курильских островов с учетом геостратегических интересов РФ, формирование необходимой инфраструктуры и благоприятного инвестиционного климата для развития приоритетных отраслей экономики и стимулирования реализации программ и проектов, международного сотрудничества на территории Курильских островов. Уровень утверждения Постановление Правительства РФ от 17 декабря 2001 г. N 872. Одобрена постановлением Правительства РФ от 17 декабря 1993 г. N 1297. Внесены изменения постановлением Правительства РФ от 20 декабря 2002 г. N 910. Государственный заказчик Минэкономразвития России Вклад программы в достижение целей и задач социально-экономическо- го развития РФ Достижение на территории Курильских островов уровня основных макроэкономических показателей: увеличение ВРП в 2,5 раза, создание благоприятных условий для реализации инвестиционных проектов. Обеспечение прироста объема производств по приоритетным отраслям экономики в 2,5 раза, увеличение числа рабочих мест боле чем на 3500, повышение уровня благосостояния населения, развитие инфраструктуры социального обслуживания населения. Повышение качества жилищного фонда, обеспечение устойчивого теплоснабжения населения Курильских островов. Улучшение качеств услуг здравоохранения и предоставление населению необходимой медицинской помощи. |
Всего | 8350,60 | 618,32 | 467,90 | 2544,63 | 1562,30 |
2003 год (факт) Строительство радиотелевизионной мачты и здания в пос. Южнокурильске (о. Кунашир). Строительство спутниковой связи в г. Курильске (о. Итуруп). Строительство школы в пос. Крабозоводское (о. Шипотан), больницы на 50 коек и дома детского творчества в г. Курильске (о. Итуруп). Реконструкция Северо-Курильского портпункта. 2004 год (оценка) Улучшение структуры топливного баланса путем развития газофикации Хабаровского края. Проведение мероприятий по улучшению экологической обстановки в крупных городах региона. 2005 год (прогноз) За счет средств фонда регионального развития обеспечение ввода в эксплуатацию пусковых блоков Менделеевского (о. Кунашир) и Океанского (о. Итуруп) энергетических комплексов, что позволит сократить завоз угля и дизтоплива и повысить надежность электроснабжения островов. Ввод причала на Северо-Курильском порпункте (о. Парамушир), обеспечивающее увеличение грузооборота до 400 тыс. тонн. Продолжение реконструкции портпункта Малокурильский (о. Шикотан). |
в том числе: |
|||||||
Федеральный бюджет |
1494,50 | 303,42 | 251,75 | 252,8272 | 225,0000 | ||
Бюджеты субъектов федерации и местные бюджеты |
807,00 | 50,49 | 236,40 | 153,30 | |||
Внебюджет- ные источники |
6049,10 | 314,90 | 165,66 | 2055,40 | 1184,00 | ||
из них: | |||||||
Капитальные вложения |
945,80 | 75,65 | 210,65 | 230,50 | 152,40 | ||
в том числе: |
|||||||
Федеральный бюджет |
152,40 | 75,65 | |||||
Бюджеты субъектов федерации и местные бюджеты |
793,40 | 44,99 | 230,50 | 152,40 | |||
Внебюджет- ные источники |
165,66 | ||||||
НИОКР | 113,50 | 9,43 | 10,75 | 12,63 | 0,60 | ||
в том числе: |
|||||||
Федеральный бюджет |
111,00 | 9,43 | 10,75 | 11,8272 | |||
Бюджеты субъектов федерации и местные бюджеты |
2,50 | 0,80 | 0,60 | ||||
Внебюджет- ные источники |
|||||||
Прочие нужды |
1242,20 | 533,24 | 246,50 | 246,10 | 225,30 | ||
в том числе: |
|||||||
Федеральный бюджет |
1231,10 | 218,34 | 241,00 | 241,0000 | 225,0000 | ||
Бюджеты субъектов федерации и местные бюджеты |
11,10 | 5,50 | 5,10 | 0,30 | |||
Внебюджет- ные источники |
314,90 |
Объемы финансирования согласно расписанию, принятому при утверждении федеральной целевой программы
4700 Программа "Социально-экономическое развитие Курильских островов Сахалинской области (1994-2005 годы)"
млн. рублей (в ценах 2002 года)
Источники и направления финансирования |
Общий объем финансиро- вания, предусмот- ренный по программе на весь период реализации |
в том числе по годам реализации программы |
|||||||||||||
1998 год | 1999 год | 2000 год | 2001 год | 2002 год | 2003 год | 2004 год | 2005 год | 2006 год | 2007 год | 2008 год | 2009 год | 2010 год | 2011 год | ||
Всего | 8350,60 | 1214,70 | 2671,90 | 2691,8 | 1772,1 | ||||||||||
в том числе: | |||||||||||||||
Федеральный бюджет | 1494,50 | 309,60 | 350,00 | 400,01 | 434,89 | ||||||||||
Бюджеты субъектов | 807,00 | 120,90 | 296,40 | 236,40 | 153,30 | ||||||||||
Внебюджетные источники |
6049,10 | 784,20 | 2025,50 | 2055,4 | 1184,0 | ||||||||||
Капитальные вложения | 945,80 | 198,80 | 318,00 | 256,60 | 172,40 | ||||||||||
в том числе: | |||||||||||||||
Федеральный бюджет | 152,40 | 79,00 | 27,30 | 26,10 | 20,00 | ||||||||||
Бюджеты субъектов | 793,40 | 119,80 | 290,70 | 230,50 | 152,40 | ||||||||||
Внебюджетные источники |
|||||||||||||||
НИОКР | 113,50 | 10,00 | 37,00 | 38,70 | 27,80 | ||||||||||
в том числе: | |||||||||||||||
Федеральный бюджет | 111,00 | 9,60 | 36,30 | 37,90 | 27,20 | ||||||||||
Бюджеты субъектов | 2,50 | 0,40 | 0,70 | 0,80 | 0,60 | ||||||||||
Внебюджетные источники |
|||||||||||||||
Прочие нужды | 1242,20 | 221,70 | 291,40 | 341,11 | 387,99 | ||||||||||
в том числе: | |||||||||||||||
Федеральный бюджет | 1231,10 | 221,00 | 286,40 | 336,01 | 387,69 | ||||||||||
Бюджеты субъектов | 11,10 | 0,70 | 5,00 | 5,10 | 0,30 | ||||||||||
Внебюджетные источники |
48. (4800) Программа "Юг России"
Цели и основные этапы программы (подпрограммы), уровень утверждения, государственный заказчик |
Источники и направления расходов |
Финансовые затраты (млн. рублей) | Основные результаты выполнения программы (подпрограммы) в натуральном и стоимостном выражениях |
||||
на весь период реализации программы (в ценах года утв. прогр.) |
в том числе | ||||||
2002 г. (факт) |
2003 г. (факт) |
2004 г. (федеральный бюджет) |
2005 г. (проект) |
||||
Цель и основные этапы Создание экономических и социальных условий для стабильного и бесконфликтного развития субъектов, расположенных на юге России, и обеспечение геостратегических интересов России в этом регионе. Уровень утверждения Постановление Правительства РФ от 8 августа 2001 г. N 581. Внесены изменения постановлениями Правительства РФ от 14 февраля 2002 г. N 104 и от 29 мая 2003 г. N 310. Государственный заказчики Минэкономразвития России Вклад программы в достижение целей и задач социально-экономическо- го развития РФ Сокращение отставания юга России в основных макроэкономических показателях от среднероссийского уровня, повышение финансовой самообеспеченности регионов, сохранение 140 тыс. и создание около 700 тыс. новых рабочих мест, повышение уровня жизни населения и снижение социальной напряженности в регионе. Создание сети магистральных нефте- и газопроводов через территорию региона, добыча и переработка нефти и газа в регионе. Увеличение ежегодной добычи нефти с 10,6 до 12,5 млн. тонн и газа с 14 до 30 млрд.куб.метров. |
Всего | 109240,00 | 16397,00 | 16112,28 | 19734,74 | 19070,30 |
2003 год (факт) Строительство государственных центров санэпидемнадзора, центров трансплантации почки, строительство и реконструкция инженерных коммуникаций, автодорог, аэровокзалов, средств связи, реконструкция рыбоперерабатывающих предприятий; строительство водозаборных сооружений, коммунальных водопроводов, очистных сооружений, систем противооползневой и противопаводковой защиты, реконструкция систем теплоснабжения, строительство газопроводов-отводов. Проведение НИОКР при разработке экологически чистых технологических процессов по переработке бишофита, по сохранению и воспроизводству осетровых рыб. Создание межрегионального лизингового центра. Проведение мероприятий для развития хлопководства, овцеводства, товарного осетроводства и по переработке сахарной свеклы, зерна. 2004 год (оценка) Строительство нерестово-выростного хозяйства для воспроизводства молоди частиковых рыб, реконструкция напорного коллектора в г.Темрюг; Донского осетрового рыбозавода; реконструкция инфраструктуры республиканского курорта "Ахты", строительство водоводов Новороссийск-Геленджик - 2 нитки. 2005 год (прогноз) Создание условий для обустройства беженцев и вынужденных переселенцев, развитие промышленности, реконструкция систем водо- и теплоснабжения, строительство газопроводов-отводов, берегоукрепительных и очистных сооружений. Строительство и реконструкция объектов туристско-рекреационного комплекса Кавминвод, Приэльбрусья, Краснодарского края. |
в том числе: |
|||||||
Федеральный бюджет |
10871,50 | 1963,39 | 2036,92 | 2090,8424 | 2041,0000 | ||
Бюджеты субъектов федерации и местные бюджеты |
13511,80 | 2411,72 | 1556,86 | 3128,50 | 2768,90 | ||
Внебюджет- ные источники |
84856,70 | 12021,89 | 12518,50 | 14515,40 | 14260,40 | ||
из них: | |||||||
Капитальные вложения |
98066,82 | 14251,93 | 13188,30 | 15717,50 | 15180,10 | ||
в том числе: |
|||||||
Федеральный бюджет |
10586,12 | 182,98 | 87,60 | 32,0000 | 41,0000 | ||
Бюджеты субъектов федерации и местные бюджеты |
12013,70 | 2283,35 | 1122,40 | 2781,30 | 2461,60 | ||
Внебюджет- ные источники |
75467,00 | 11785,60 | 11978,30 | 12904,20 | 12677,50 | ||
НИОКР | 513,28 | 3,14 | 3,58 | 92,14 | 85,10 | ||
в том числе: |
|||||||
Федеральный бюджет |
24,38 | 3,14 | 3,58 | 3,9424 | |||
Бюджеты субъектов федерации и местные бюджеты |
64,60 | 15,60 | 13,80 | ||||
Внебюджет- ные источники |
424,30 | 72,60 | 71,30 | ||||
Прочие нужды |
10659,90 | 2141,93 | 2920,40 | 3925,10 | 3805,10 | ||
в том числе: |
|||||||
Федеральный бюджет |
261,00 | 1777,27 | 1945,74 | 2054,9000 | 2000,0000 | ||
Бюджеты субъектов федерации и местные бюджеты |
1433,50 | 128,37 | 434,46 | 331,60 | 293,50 | ||
Внебюджет- ные источники |
8965,40 | 236,29 | 540,20 | 1538,60 | 1511,60 |
Объемы финансирования согласно расписанию, принятому при утверждении федеральной целевой программы
4800 Программа "Юг России" (2002-2006 годы)
млн. рублей (в ценах соответствующих лет года)
Источники и направления финансирования |
Общий объем финансиро- вания, предусмот- ренный по программе на весь период реализации |
в том числе по годам реализации программы |
|||||||||||||
1998 год | 1999 год | 2000 год | 2001 год | 2002 год | 2003 год | 2004 год | 2005 год | 2006 год | 2007 год | 2008 год | 2009 год | 2010 год | 2011 год | ||
Всего | 109240,00 | 34347,10 | 17531,08 | 20293, | 19383, | 17684,60 | |||||||||
в том числе: | |||||||||||||||
Федеральный бюджет | 10871,50 | 1615,60 | 2108,48 | 2649,8 | 2354,2 | 2143,40 | |||||||||
Бюджеты субъектов | 13511,80 | 3281,10 | 1852,50 | 3128,5 | 2768,9 | 2480,80 | |||||||||
Внебюджетные источники |
84856,70 | 29450,40 | 13570,10 | 14515, | 14260, | 13060,40 | |||||||||
Капитальные вложения | 98066,82 | 30575,70 | 15806,80 | 18291, | 17452, | 15939,80 | |||||||||
в том числе: | |||||||||||||||
Федеральный бюджет | 10586,12 | 1446,30 | 2096,20 | 2606,3 | 2313,6 | 2123,70 | |||||||||
Бюджеты субъектов | 12013,70 | 2918,60 | 1646,80 | 2781,3 | 2461,6 | 2205,40 | |||||||||
Внебюджетные источники |
75467,00 | 26210,80 | 12063,80 | 12904, | 12677, | 11610,70 | |||||||||
НИОКР | 513,28 | 165,70 | 80,78 | 93,70 | 90,70 | 82,40 | |||||||||
в том числе: | |||||||||||||||
Федеральный бюджет | 24,38 | 5,00 | 3,58 | 5,50 | 5,60 | 4,70 | |||||||||
Бюджеты субъектов | 64,60 | 13,50 | 9,30 | 15,60 | 13,80 | 12,40 | |||||||||
Внебюджетные источники |
424,30 | 147,20 | 67,90 | 72,60 | 71,30 | 65,30 | |||||||||
Прочие нужды | 10659,90 | 3605,70 | 1643,50 | 1908,2 | 1840,1 | 1662,40 | |||||||||
в том числе: | |||||||||||||||
федеральный бюджет | 261,00 | 164,30 | 8,70 | 38,00 | 35,00 | 15,00 | |||||||||
Бюджеты субъектов | 1433,50 | 349,00 | 196,40 | 331,60 | 293,50 | 263,00 | |||||||||
Внебюджетные источники |
8965,40 | 3092,40 | 1438,40 | 1538,6 | 1511,6 | 1384,40 |
49. (4900) Программа "Социально-экономическое развитие Республики Татарстан до 2006 года"
Цели и основные этапы программы (подпрограммы), уровень утверждения, государственный заказчик |
Источники и направления расходов |
Финансовые затраты (млн. рублей) | Основные результаты выполнения программы (подпрограммы) в натуральном и стоимостном выражениях |
||||
на весь период реализации программы (в ценах года утв. прогр.) |
в том числе | ||||||
2002 г. (факт) |
2003 г. (факт) |
2004 г. (федеральный бюджет) |
2005 г. (проект) |
||||
Цель и основные этапы Устойчивое развитие экономики и реформирование социальной сферы Республики Татарстан и поэтапное вхождение Республики в единое бюджетное и правовое пространство РФ. Уровень утверждения Постановление Правительства РФ от 24 августа 2001 г. N 625 Государственный заказчик Минэкономразвития России Вклад программы в достижение целей и задач социально-экономическо- го развития РФ Увеличение ВРП на 20% к уровню 2001 г. Доведение уровня годовой нефтедобычи до 25,98 млн. т. Обеспечение дополнительных платежей в бюджеты всех уровней в размере 195161 млн. руб., в том числе в федеральный 128858 млн. руб. Создание экспорта ориентированных производств на базе ведущих химических и нефтехимических объединений, производство самолетов ТУ-214 и грузовых машин КамАЗ. Создание 14334 новых и сохранение 162235 существующих рабочих мест. |
Всего | 362628,66 | 30038,58 | 59448,88 | 65536,66 | 66274,88 |
2003 год (факт) Освоение производства грузовых автомашин на ОАО "КамАЗ", строительство и реконструкция дорог общего пользования; развитие нефтедобывающего производства на ОАО "Татнефть". Строительство и реконструкция предприятий пищевой и перерабатывающей промышленности. Развитие объектов ЖКХ. 2004 год (оценка) Создание экспортно-ориентированных производств на базе ОАО "Нижнекамскнефтехим", ОАО "Нижнекамскшина", ОАО "Химзавод им. Л.Я. Карпова", создание производства современных грузовых машин КАМАЗ 65115 мощностью 9,2 тыс. шт в год; доведение годовых объемов сельскохозяйственной товарной продукции до 4-4,5 млн. т зерна, 1,0 млн. т сахарной свеклы, 1,3 млн. т картофеля, 300 тыс. т овощей. 2005 год (прогноз) Создание производства современных грузовых машин КАМАЗ 65115 мощностью 9,2 тыс. шт в год, доведение годовых объемов сельскохозяйственной товарной продукции до 4-4,5 млн. т зерна, 1,0 млн. т сахарной свеклы, 1,3 млн. т картофеля, 300 тыс. т овощей. Создание около 12,8 тыс. новых и сохранение более 124 тыс. существующих рабочих мест. |
в том числе: |
|||||||
Федеральный бюджет |
69274,88 | 12456,95 | 11264,80 | 11264,8000 | 9884,2400 | ||
Бюджеты субъектов федерации и местные бюджеты |
68674,33 | 6134,92 | 10108,66 | 12812,90 | 15718,08 | ||
Внебюджет- ные источники |
224679,45 | 11446,71 | 38075,42 | 41458,96 | 40672,56 | ||
из них: | |||||||
Капитальные вложения |
286859,66 | 43499,48 | 48650,42 | 4692137 | |||
в том числе: |
|||||||
Федеральный бюджет |
27895,79 | ||||||
Бюджеты субъектов федерации и местные бюджеты |
37886,72 | 5424,06 | 7916,46 | 6973,81 | |||
Внебюджет- ные источники |
221076,55 | 38075,42 | 40733,96 | 39947,56 | |||
НИОКР | |||||||
в том числе: |
|||||||
Федеральный бюджет |
|||||||
Бюджеты субъектов федерации и местные бюджеты |
|||||||
Внебюджет- ные источники |
|||||||
Прочие нужды |
75769,60 | 30038,58 | 15949,40 | 16886,24 | 19353,51 | ||
в том числе: |
|||||||
Федеральный бюджет |
41379,09 | 12456,95 | 11264,80 | 11264,8000 | 9884,2400 | ||
Бюджеты субъектов федерации и местные бюджеты |
30787,61 | 6134,92 | 4684,60 | 4896,44 | 8744,27 | ||
Внебюджет- ные источники |
3602,90 | 11446,71 | 725,00 | 725,00 |
Объемы финансирования согласно расписанию, принятому при утверждении федеральной целевой программы
4900 Программа "Социально-экономическое развитие Республики Татарстан до 2006 года"(с учетом подпрограммы "Сохранение и развитие исторического центра г. Казани")
млн. рублей (в ценах текущего года)
Источники и направления финансирования |
Общий объем финансиро- вания, предусмот- ренный по программе на весь период реализации |
в том числе по годам реализации программы |
|||||||||||||
1998 год | 1999 год | 2000 год | 2001 год | 2002 год | 2003 год | 2004 год | 2005 год | 2006 год | 2007 год | 2008 год | 2009 год | 2010 год | 2011 год | ||
Всего | 362628,66 | 44094, | 61477,43 | 67189,22 | 64935, | 67054, | 57877,02 | ||||||||
в том числе: | |||||||||||||||
Федеральный бюджет | 69274,88 | 11976, | 13772,60 | 13523,30 | 10663, | 10663, | 8674,96 | ||||||||
Бюджеты субъектов | 68674,33 | 8403,9 | 9687,16 | 11556,23 | 12812, | 15718, | 10495,97 | ||||||||
Внебюджетные источники |
224679,45 | 23714, | 38017,67 | 42109,69 | 41458, | 40672, | 38706,09 | ||||||||
Капитальные вложения | 286859,06 | 36525, | 49439,79 | 53579,00 | 52636, | 50907, | 43771,69 | ||||||||
в том числе: | |||||||||||||||
Федеральный бюджет | 27895,79 | 6650,0 | 5524,78 | 5132,06 | 3985,8 | 3985,8 | 2617,33 | ||||||||
Бюджеты субъектов | 37886,72 | 6526,5 | 6738,86 | 7282,81 | 7916,4 | 6973,8 | 2448,27 | ||||||||
Внебюджетные источники |
221076,55 | 23348, | 37176,15 | 41164,13 | 40733, | 39947, | 38706,09 | ||||||||
НИОКР | |||||||||||||||
в том числе: | |||||||||||||||
Федеральный бюджет | |||||||||||||||
Бюджеты субъектов | |||||||||||||||
Внебюджетные источники |
|||||||||||||||
Прочие нужды | 75769,60 | 7569,4 | 12037,64 | 13610,22 | 12299, | 16147, | 14105,33 | ||||||||
в том числе: | |||||||||||||||
Федеральный бюджет | 41379,09 | 5326,1 | 8247,82 | 8391,24 | 6678,1 | 6678,1 | 6057,63 | ||||||||
Бюджеты субъектов | 30787,61 | 1877,4 | 2948,30 | 4273,42 | 4896,4 | 8744,2 | 8047,70 | ||||||||
Внебюджетные источники |
3602,90 | 365,82 | 841,52 | 945,56 | 725,00 | 725,00 |
50. (5000) Программа "Восстановление экономики и социальной сферы Чеченской Республики (2002 год и последующие годы)"
Цели и основные этапы программы (подпрограммы), уровень утверждения, государственный заказчик |
Источники и направления расходов |
Финансовые затраты (млн. рублей) | Основные результаты выполнения программы (подпрограммы) в натуральном и стоимостном выражениях |
||||
на весь период реализации программы (в ценах года утв. прогр.) |
в том числе | ||||||
2002 г. (факт) |
2003 г. (факт) |
2004 г. (федеральный бюджет) |
2005 г. (проект) |
||||
Цель и основные этапы Создание условий для обеспечения нормального функционирования социальной сферы и экономики Чеченской Республики. Уровень утверждения Постановление Правительства РФ от 21 декабря 2001 г. N 889. Внесены изменения постановлениями Правительства РФ от 26 сентября 2002 г. N 710, от 06 декабря 2002 г. N 868, от 17 февраля 2003 г. N 107. Государственный заказчик Минэкономразвития России Вклад программы в достижение целей и задач социально-экономическо- го развития РФ Улучшение условий жизни населения Чеченской Республики, возвращение на места постоянного проживания на территории Республики жителей, вынужденно их покинувших, производство промышленной и сельскохозяйственной продукции для обеспечения внутренних потребностей Республики; увеличение занятости трудоспособного населения; создание условий для обеспечения правопорядка и общественной безопасности в Республике. |
Всего | 8000,00 | 6347,39 | 4553,02 | 5886,70 | 5820,00 |
2003 год (факт) Восстановление и ввод в эксплуатацию 205 объектов: 30 объектов жилищно-коммунального хозяйства, 36 объектов здравоохранения, 31 объекта образования, 76 объектов электрической почтовой связи, 10 объектов, связанных с обеспечением правопорядка и безопасности населения, 9 объектов социального обслуживания и занятости населения. Ввод 163,1 тыс. кв. м муниципального и частично разрушенного индивидуального жилья. 2004 год (оценка) Ввод в эксплуатации объектов жилищно-коммунального хозяйства, здравоохранения, образования, электрических сетей и почтовой связи, социального обслуживания и занятости населения. 2005 год (прогноз) Планируется завершить восстановление 42 тыс. кв. м жилья, 27 объектов здравоохранения, 10 объектов образования, 7 объектов АПК, 3 объектов промышленности; продолжить восстановление автодорожной сети и других значимых объектов. Планируемый объем капитальных вложений за счет средств федерального бюджета составляет 5800 млн. рублей. |
в том числе: |
|||||||
Федеральный бюджет |
8000,00 | 6347,39 | 4553,02 | 5886,7000 | 5820,0000 | ||
Бюджеты субъектов федерации и местные бюджеты |
|||||||
Внебюджет- ные источники |
|||||||
из них: | |||||||
Капитальные вложения |
8000,00 | 4893,84 | 3489,06 | 3500,00 | 5820,00 | ||
в том числе: |
|||||||
Федеральный бюджет |
8000,00 | 4893,84 | 3489,06 | 3500,0000 | 5820,0000 | ||
Бюджеты субъектов федерации и местные бюджеты |
|||||||
Внебюджет- ные источники |
|||||||
НИОКР | |||||||
в том числе: |
|||||||
Федеральный бюджет |
|||||||
Бюджеты субъектов федерации и местные бюджеты |
|||||||
Внебюджет- ные источники |
|||||||
Прочие нужды |
1453,55 | 1063,96 | 2386,70 | ||||
в том числе: |
|||||||
Федеральный бюджет |
1453,55 | 1063,96 | 2386,7000 | ||||
Бюджеты субъектов федерации и местные бюджеты |
|||||||
Внебюджет- ные источники |
Объемы финансирования согласно расписанию, принятому при утверждении федеральной целевой программы
5000 Программа "Восстановление экономики и социальной сферы Чеченской Республики (2002 год и последующие годы)"
млн. рублей (в ценах 2001 года)
Источники и направления финансирования |
Общий объем финансиро- вания, предусмот- ренный по программе на весь период реализации |
в том числе по годам реализации программы |
|||||||||||||
1998 год | 1999 год | 2000 год | 2001 год | 2002 год | 2003 год | 2004 год | 2005 год | 2006 год | 2007 год | 2008 год | 2009 год | 2010 год | 2011 год | ||
Всего | 8000,00 | 4500,00 | 3500,00 | ||||||||||||
в том числе: | |||||||||||||||
Федеральный бюджет | 8000,00 | 4500,00 | 3500,00 | ||||||||||||
Бюджеты субъектов | |||||||||||||||
Внебюджетные источники |
|||||||||||||||
Капитальные вложения | 8000,00 | 4500,00 | 3500,00 | ||||||||||||
в том числе: | |||||||||||||||
Федеральный бюджет | 8000,00 | 4500,00 | 3500,00 | ||||||||||||
Бюджеты субъектов | |||||||||||||||
Внебюджетные источники |
|||||||||||||||
НИОКР | |||||||||||||||
в том числе: | |||||||||||||||
Федеральный бюджет | |||||||||||||||
Бюджеты субъектов | |||||||||||||||
Внебюджетные источники |
|||||||||||||||
Прочие нужды | |||||||||||||||
в том числе: | |||||||||||||||
Федеральный бюджет | |||||||||||||||
Бюджеты субъектов | |||||||||||||||
Внебюджетные источники |
51. (5100) Программа "Сокращение различий в социально-экономическом развитии регионов Российской Федерации (2002-2010 годы и до 2015 года)"
Цели и основные этапы программы (подпрограммы), уровень утверждения, государственный заказчик |
Источники и направления расходов |
Финансовые затраты (млн. рублей) | Основные результаты выполнения программы (подпрограммы) в натуральном и стоимостном выражениях |
||||
на весь период реализации программы (в ценах года утв. прогр.) |
в том числе | ||||||
2002 г. (факт) |
2003 г. (факт) |
2004 г. (федеральный бюджет) |
2005 г. (проект) |
||||
Цель и основные этапы Сокращение различий в социально-экономическом развитии регионов РФ, уменьшение разрыва по основным показателям социально-экономическо- го развития между наиболее развитыми и отстающими регионами к 2010 году в 1,5 раза, а к 2015 году - в 2 раза. Уровень утверждения Постановление Правительства РФ от 11 октября 2001 г. N 717. Государственный заказчик Минэкономразвития России Вклад программы в достижение целей и задач социально-экономическо- го развития РФ Уменьшение различий в уровне социально-экономическо- го развития регионов РФ по уровню валового регионального продукта и душу населения с учетом покупательной способности и доходам на душу населения в 2 раза к 2010 году и в 3 раза к 2015 году, сокращение числа депрессивных и отсталых территорий в Российской Федерации в 1,5 раза к 2010 и в 2 раза к 2015 году, сокращение предельной доли населения, живущей за чертой бедности, в депрессивных и отсталых территориях с 40-50% в 2001 году до 25-30% в 2010 году и 20% в 2015 году. |
Всего | 66323,30 | 1989,92 | 4240,60 | 8312,00 | 7932,33 |
2003 год (факт) Строительство объектов водопроводной, теплопроводной и газопроводной инфраструктуры. 2004 год (оценка) Строительство в 45 субъектах РФ 488 объектов (243 объекта социальной сферы, 83 объекта образования, 81 - здравоохранения, 79 прочих социальных объектов). Кроме того, строительство и ремонт 245 объектов инженерной инфраструктуры (водоснабжения и газоснабжения). 2005 год (прогноз) Продолжение работ по строительству, реконструкции и расширению объектов инженерной инфраструктуры и социальной сферы. |
в том числе: |
|||||||
Федеральный бюджет |
12413,30 | 1989,92 | 2590,60 | 2653,0000 | 2118,3272 | ||
Бюджеты субъектов федерации и местные бюджеты |
15168,00 | 1257,10 | 1574,00 | 1626,00 | |||
Внебюджет- ные источники |
38742,00 | 392,90 | 4085,00 | 4188,00 | |||
из них: | |||||||
Капитальные вложения |
59656,00 | 1652,00 | 5000,00 | 5150,00 | |||
в том числе: |
|||||||
Федеральный бюджет |
11956,00 | 2,00 | |||||
Бюджеты субъектов федерации и местные бюджеты |
12600,00 | 1257,10 | 1300,00 | 1350,00 | |||
Внебюджет- ные источники |
35100,00 | 392,90 | 3700,00 | 3800,00 | |||
НИОКР | 371,30 | 20,92 | 22,00 | 40,00 | 31,33 | ||
в том числе: |
|||||||
Федеральный бюджет |
213,30 | 20,92 | 22,00 | 23,0000 | 14,3272 | ||
Бюджеты субъектов федерации и местные бюджеты |
158,00 | 17,00 | 17,00 | ||||
Внебюджет- ные источники |
|||||||
Прочие нужды |
6296,00 | 1969,00 | 2566,60 | 3272,00 | 2751,00 | ||
в том числе: |
|||||||
Федеральный бюджет |
244,00 | 1969,00 | 2566,60 | 2630,0000 | 2104,0000 | ||
Бюджеты субъектов федерации и местные бюджеты |
2410,00 | 257,00 | 259,00 | ||||
Внебюджет- ные источники |
3642,00 | 385,00 | 388,00 |
Объемы финансирования согласно расписанию, принятому при утверждении федеральной целевой программы
5100 Программа "Сокращение различий в социально-экономическом развитии регионов Российской Федерации (2002-2010 годы и до 2015 года)"
млн. рублей (в ценах 2001 года)
Источники и направления финансирования |
Общий объем финансиро- вания, предусмот- ренный по программе на весь период реализации |
в том числе по годам реализации программы |
|||||||||||||
1998 год | 1999 год | 2000 год | 2001 год | 2002 год | 2003 год | 2004 год | 2005 год | 2006 год | 2007 год | 2008 год | 2009 год | 2010 год | 2011 год | ||
Всего | 66323,30 | 6118,30 | 6772,00 | 6982,0 | 7188,0 | 7400,00 | 7621,00 | 7848,00 | 8080,00 | 8314,00 | |||||
в том числе: | |||||||||||||||
Федеральный бюджет | 12413,30 | 821,30 | 1272,00 | 1323,0 | 1374,0 | 1424,00 | 1474,00 | 1525,00 | 1575,00 | 1625,00 | |||||
Бюджеты субъектов | 15168,00 | 1451,00 | 1520,00 | 1574,0 | 1626,0 | 1680,00 | 1738,00 | 1798,00 | 1859,00 | 1922,00 | |||||
Внебюджетные источники |
38742,00 | 3846,00 | 3980,00 | 4085,0 | 4188,0 | 4296,00 | 4409,00 | 4525,00 | 4646,00 | 4767,00 | |||||
Капитальные вложения | 59656,00 | 5484,00 | 6075,00 | 6274,0 | 6473,0 | 6672,00 | 6871,00 | 7070,00 | 7269,00 | 7468,00 | |||||
в том числе: | |||||||||||||||
Федеральный бюджет | 11956,00 | 784,00 | 1225,00 | 1274,0 | 1323,0 | 1372,00 | 1421,00 | 1470,00 | 1519,00 | 1568,00 | |||||
Бюджеты субъектов | 12600,00 | 1200,00 | 1250,00 | 1300,0 | 1350,0 | 1400,00 | 1450,00 | 1500,00 | 1550,00 | 1600.00 | |||||
Внебюджетные источники |
35100,00 | 3500,00 | 3600,00 | 3700,0 | 3800,0 | 3900,00 | 4000,00 | 4100,00 | 4200,00 | 4300,00 | |||||
НИОКР | 37130 | 36,30 | 38,00 | 40,00 | 41,00 | 41,00 | 42,00 | 44,00 | 44,00 | 45,00 | |||||
в том числе: | |||||||||||||||
Федеральный бюджет | 213,30 | 21,30 | 22,00 | 23,00 | 24,00 | 24,00 | 24,00 | 25,00 | 25,00 | 25,00 | |||||
Бюджеты субъектов | 158,00 | 15,00 | 16,00 | 17,00 | 17,00 | 17,00 | 18,00 | 19,00 | 19,00 | 20,00 | |||||
Внебюджетные источники |
|||||||||||||||
Прочие нужды | 6296,00 | 598,00 | 659,00 | 668,00 | 674,00 | 687,00 | 708,00 | 734,00 | 767,00 | 801,00 | |||||
в том числе: | |||||||||||||||
Федеральный бюджет | 244,00 | 16,00 | 25,00 | 26,00 | 27,00 | 28,00 | 29,00 | 30,00 | 31,00 | 32,00 | |||||
Бюджеты субъектов | 2410,00 | 236,00 | 254,00 | 257,00 | 259,00 | 263,00 | 270,00 | 279,00 | 290,00 | 302,00 | |||||
Внебюджетные источники |
3642,00 | 346,00 | 380,00 | 385,00 | 388,00 | 396,00 | 409,00 | 425,00 | 446,00 | 467,00 |
52. (5200) Программа "Социально-экономическое развитие Республики Башкортостан до 2006 года"
Цели и основные этапы программы (подпрограммы), уровень утверждения, государственный заказчик |
Источники и направления расходов |
Финансовые затраты (млн. рублей) | Основные результаты выполнения программы (подпрограммы) в натуральном и стоимостном выражениях |
||||
на весь период реализации программы (в ценах года утв. прогр.) |
в том числе | ||||||
2002 г. (факт) |
2003 г. (факт) |
2004 г. (федеральный бюджет) |
2005 г. (проект) |
||||
Цель и основные этапы Устойчивое развитие экономики и реформирование социальной сферы Республики и на этой основе поэтапное вхождение Республики Башкортостан в единое бюджетное правовое пространство РФ. Начиная с 2006 года, доходы республиканского бюджета должны обеспечивать условия для функционирования и развития экономики, а также качество жизни населения Республики на более высоком уровне. Уровень утверждения Постановление Правительства РФ от 20 августа 2002 г. N 625. Государственный заказчик Минэкономразвития России Вклад программы в достижение целей и задач социально-экономическо- го развития РФ За период реализации программы валовый региональный продукт возрастет к уровню 2001 года на 45%, с 2003 по 2006 годы дополнительные платежи в федеральный бюджет составят 83 млрд. рублей и республиканский - 53 млрд. рублей. Развитие производства продукции двойного назначения, а также освоение производства наукоемкой техники и технологии для гражданских отраслей экономики. Увеличение объемов производства сельского хозяйства в 1,5 раза. Создание 31,4 тыс. новых рабочих мест. Сокращение численности безработных до 7,5 тыс. человек. |
Всего | 172099,26 | 1636,90 | 24865,75 | 45989,97 | 39179,90 |
2003 год (факт) За счет средств федерального бюджета организация производства автомобильных свечей с биметаллическим центральным электродом и сложной бытовой техники ("Уфимское агрегатное ПО"); модернизация аэродромного международного аэропорта "Уфа"; строительство первой очереди метрополитена (г. Уфа); развитие материально-технической базы Уфимского лесхоза-техникума; реконструкция Башкирского государственного художественного музея им. Нестерова. 2004 год (оценка) Подлежат реализации 38 мероприятий, организация производства газотурбинных двигателей, изделий для нефтегазовой отрасли. Строительство Башкирской АЭС и химического цеха на лесокомбинате в г. Нефтекамске. Развитие средств связи в сельской местности, строительство автодорог и реконструкция мостовых переходов. Материально-техническое переоснащение учебных объектов и учреждений госсанэпидслужбы. 2005 год (прогноз) Подлежат реализации 38 мероприятий: организация производства газотурбинных двигателей, изделий для нефтегазовой отрасли. Строительство Башкирской АЭС, химического цеха на лесокомбинате в г. Нефтекамске. Развитие средств связи в сельской местности, строительство автодорог и реконструкция мостовых переходов. Создание многоцелевого вертолета Ка-226.50 и освоение производства многоцелевого пассажирского вертолета Ка-32-10. |
в том числе: |
|||||||
Федеральный бюджет |
34139,20 | 7350,31 | 7350,3100 | 6230,8600 | |||
Бюджеты субъектов федерации и местные бюджеты |
32303,40 | 1224,60 | 8241,94 | 8686,86 | 7863,91 | ||
Внебюджет- ные источники |
105656,66 | 412,30 | 9273,50 | 29952,80 | 25085,13 | ||
из них: | |||||||
Капитальные вложения |
133914,80 | 13586,44 | 33184,93 | 28530,37 | |||
в том числе: |
|||||||
Федеральный бюджет |
14014,83 | ||||||
Бюджеты субъектов федерации и местные бюджеты |
14525,19 | 4312,94 | 3390,13 | 3468,12 | |||
Внебюджет- ные источники |
105374,78 | 9273,50 | 29794,80 | 25062,25 | |||
НИОКР | 603,95 | 199,47 | 44,88 | ||||
в том числе: |
|||||||
Федеральный бюджет |
195,50 | ||||||
Бюджеты субъектов федерации и местные бюджеты |
138,57 | 45,47 | 24,00 | ||||
Внебюджет- ные источники |
269,88 | 154,00 | 20,88 | ||||
Прочие нужды |
37580,51 | 1636,90 | 11279,31 | 12605,57 | 10604,65 | ||
в том числе: |
|||||||
Федеральный бюджет |
19928,87 | 7350,31 | 7350,3100 | 6230,8600 | |||
Бюджеты субъектов федерации и местные бюджеты |
17639,64 | 1224,60 | 3929,00 | 5251,26 | 4371,79 | ||
Внебюджет- ные источники |
12,00 | 412,30 | 4,00 | 2,00 |
Объемы финансирования согласно расписанию, принятому при утверждении федеральной целевой программы
5200 Программа "Социально-экономического развития Республики Башкортостан до 2006 года"
млн. рублей (в ценах текущих лет года)
Источники и направления финансирования |
Общий объем финансиро- вания, предусмот- ренный по программе на весь период реализации |
в том числе по годам реализации программы |
|||||||||||||
1998 год | 1999 год | 2000 год | 2001 год | 2002 год | 2003 год | 2004 год | 2005 год | 2006 год | 2007 год | 2008 год | 2009 год | 2010 год | 2011 год | ||
Всего | 172099,26 | 49266,33 | 48370, | 42560, | 31901,80 | ||||||||||
в том числе: | |||||||||||||||
Федеральный бюджет | 34139,20 | 7850,31 | 9730,8 | 9611,6 | 6946,46 | ||||||||||
Бюджеты субъектов | 32303,40 | 8247,83 | 8686,8 | 7863,9 | 7504,80 | ||||||||||
Внебюджетные источники |
105656,66 | 33168,19 | 29952, | 25085, | 17450,54 | ||||||||||
Капитальные вложения | 133914,80 | 38014,81 | 36592, | 33321, | 25986,12 | ||||||||||
в том числе: | |||||||||||||||
Федеральный бюджет | 14014,83 | 1682,98 | 3407,6 | 4790,9 | 4133,28 | ||||||||||
Бюджеты субъектов | 14525,19 | 3257,64 | 3390,1 | 3468,1 | 4409,30 | ||||||||||
Внебюджетные источники |
105374,78 | 33074,19 | 29794, | 25062, | 17443,54 | ||||||||||
НИОКР | 603,95 | 180,10 | 268,47 | 94,38 | 61,00 | ||||||||||
в том числе: | |||||||||||||||
Федеральный бюджет | 195,50 | 39,00 | 69,00 | 49,50 | 38,00 | ||||||||||
Бюджеты субъектов | 138,57 | 51,10 | 45,47 | 24,00 | 18,00 | ||||||||||
Внебюджетные источники |
269,88 | 90,00 | 154,00 | 20,88 | 5,00 | ||||||||||
Прочие нужды | 37580,51 | 11071,42 | 11509, | 9144,9 | 5854,68 | ||||||||||
в том числе: | |||||||||||||||
Федеральный бюджет | 19928,87 | 6128,33 | 6254,1 | 4771,1 | 2775,18 | ||||||||||
Бюджеты субъектов | 17639,64 | 4939,09 | 5251,2 | 4371,7 | 3077,50 | ||||||||||
Внебюджетные источники |
12,00 | 4,00 | 4,00 | 2,00 | 2,00 |
53. (5300) Программа государственной поддержки развития муниципальных образований и создания условий для реализации конституционных полномочий местного самоуправления
Цели и основные этапы программы (подпрограммы), уровень утверждения, государственный заказчик |
Источники и направления расходов |
Финансовые затраты (млн. рублей) | Основные результаты выполнения программы (подпрограммы) в натуральном и стоимостном выражениях |
||||
на весь период реализации программы (в ценах года утв. прогр.) |
в том числе | ||||||
2002 г. (факт) |
2003 г. (факт) |
2004 г. (федеральный бюджет) |
2005 г. (проект) |
||||
Цель и основные этапы Формирование условий для устойчивого социально-экономическо- го развития муниципальных образований, эффективной реализации конституциональных полномочий местного самоуправления. Уровень утверждения Постановление Правительства РФ от 15 декабря 1999 г. N 1394. Внесены изменения постановлениями Правительства РФ от 24 августа 2002 г. N 630 и от 8 апреля 2003 г. N 201. Государственный заказчик Минэкономразвития России Вклад программы в достижение целей и задач социально-экономическо- го развития РФ Совершенствование нормативно-правовой базы местного самоуправления; внедрение передовых методик и технологий по оптимизации местных бюджетов, территориальных основ муниципальных образований и структуры органов местного самоуправления, создание целостной системы информационного обеспечения местного самоуправления. Улучшение информационной поддержки местного самоуправления по созданию муниципальных информационных систем. |
Всего | 160,00 | 10,00 | 10,00 | 15,00 |
2003 год (факт) Разработка методических рекомендации по практической реализации Федерального закона "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации" (новая редакция). Внедрение методических рекомендаций в "пилотных" муниципальных образованиях. 2004 год (оценка) Методология реформирования системы местного самоуправления, включая: территориальные основы местного самоуправления, организационные основы местного самоуправления; муниципальное хозяйство; местные финансы. Анализ необходимости внесения изменений в законодательство субъектов РФ в сфере местного самоуправления и в муниципальные правовые акты. 2005 год (прогноз) Распространение и внедрение рекомендаций по реформированию системы местного самоуправления, по приведению в соответствие с требованиями ФЗ от 6 октября 2003 г. N 131-ФЗ конституции (уставов), законов и иных нормативных правовых актов в субъектах РФ, по управлению муниципальным хозяйством и местными финансами. |
|
в том числе: |
|||||||
Федеральный бюджет |
160,00 | 10,00 | 10,0000 | 15,0000 | |||
Бюджеты субъектов федерации и местные бюджеты |
|||||||
Внебюджет- ные источники |
|||||||
из них: | |||||||
Капитальные вложения |
|||||||
в том числе: |
|||||||
Федеральный бюджет |
|||||||
Бюджеты субъектов федерации и местные бюджеты |
|||||||
Внебюджет- ные источники |
|||||||
НИОКР | |||||||
в том числе: |
|||||||
Федеральный бюджет |
|||||||
Бюджеты субъектов федерации и местные бюджеты |
|||||||
Внебюджет- ные источники |
|||||||
Прочие нужды |
160,00 | 10,00 | 10,00 | 15,00 | |||
в том числе: |
|||||||
Федеральный бюджет |
160,00 | 10,00 | 10,0000 | 15,0000 | |||
Бюджеты субъектов федерации и местные бюджеты |
|||||||
Внебюджет- ные источники |
Объемы финансирования согласно расписанию, принятому при утверждении федеральной целевой программы
5300 Программа государственной поддержки развития муниципальных образований и создания условий для реализации конституционных полномочий местного самоуправления (2000-2014 годы)
млн. рублей (в ценах 1999 года)
Источники и направления финансирования |
Общий объем финансиро- вания, предусмот- ренный по программе на весь период реализации |
в том числе по годам реализации программы |
|||||||||||||
1998 год | 1999 год | 2000 год | 2001 год | 2002 год | 2003 год | 2004 год | 2005 год | 2006 год | 2007 год | 2008 год | 2009 год | 2010 год | 2011 год | ||
Всего | 160,00 | 20,00 | 70,00 | 70,00 | |||||||||||
в том числе: | |||||||||||||||
Федеральный бюджет | 160,00 | 20,00 | 70,00 | 70,00 | |||||||||||
Бюджеты субъектов | |||||||||||||||
Внебюджетные источники |
|||||||||||||||
Капитальные вложения | |||||||||||||||
в том числе: | |||||||||||||||
Федеральный бюджет | |||||||||||||||
Бюджеты субъектов | |||||||||||||||
Внебюджетные источники |
|||||||||||||||
НИОКР | |||||||||||||||
в том числе: | |||||||||||||||
Федеральный бюджет | |||||||||||||||
Бюджеты субъектов | |||||||||||||||
Внебюджетные источники |
|||||||||||||||
Прочие нужды | 160,00 | 20,00 | 70,00 | 70,00 | |||||||||||
в том числе: | |||||||||||||||
Федеральный бюджет | 160,00 | 20,00 | 70,00 | 70,00 | |||||||||||
Бюджеты субъектов | |||||||||||||||
Внебюджетные источники |
54. () Программа "Создание системы базирования Черноморского флота на территории Российской Федерации на период 2004-2020 годы"
Цели и основные этапы программы (подпрограммы), уровень утверждения, государственный заказчик |
Источники и направления расходов |
Финансовые затраты (млн. рублей) | Основные результаты выполнения программы (подпрограммы) в натуральном и стоимостном выражениях |
||||
на весь период реализации программы (в ценах года утв. прогр.) |
в том числе | ||||||
2002 г. (факт) |
2003 г. (факт) |
2004 г. (федеральный бюджет) |
2005 г. (проект) |
||||
Цель и основные этапы Создание береговой инфраструктуры Черноморского флота России, обеспечивающей базирование его сил в интересах национальной безопасности России на территории Краснодарского края Российской Федерации. Уровень утверждения Проект распоряжения Правительства РФедерации# по утверждению концепции Программы и ее разработке направлен Минобороны России в Правительство РФ письмом от 14 июля 2004 г. N 707/10-3001. Государственный заказчик Минобороны России Вклад программы в достижение целей и задач социально-экономическо- го развития РФ Доведение системы базирования сил Черноморского флота на территории Краснодарского края до нормативного уровня, позволяющего гарантированно решать задачи по обеспечению безопасности Российской Федерации. Предотвращение возможного ущерба экономике Российской Федерации за счет сохранения и увеличения срока службы вооружения и военной техники Черноморского флота. Создание дополнительных рабочих мест на территории Краснодарского края. |
Всего | 900,00 |
2003 год (факт) 2004 год (оценка) 2005 год (прогноз) Начало основных мероприятий по строительству объектов головного пункта базирования кораблей и судов Черноморского флота в Новороссийске (третий причал, первая очередь оградительного мола и др. объекты) с завершением строительства в 2007 году. |
||||
в том числе: |
|||||||
Федеральный бюджет |
900,0000 | ||||||
Бюджеты субъектов федерации и местные бюджеты |
|||||||
Внебюджет- ные источники |
|||||||
из них: | |||||||
Капитальные вложения |
900,00 | ||||||
в том числе: |
|||||||
Федеральный бюджет |
900,0000 | ||||||
Бюджеты субъектов федерации и местные бюджеты |
|||||||
Внебюджет- ные источники |
|||||||
НИОКР | |||||||
в том числе: |
|||||||
Федеральный бюджет |
|||||||
Бюджеты субъектов федерации и местные бюджеты |
|||||||
Внебюджет- ные источники |
|||||||
Прочие нужды |
|||||||
в том числе: |
|||||||
Федеральный бюджет |
|||||||
Бюджеты субъектов федерации и местные бюджеты |
|||||||
Внебюджет- ные источники |
Объемы финансирования согласно расписанию, принятому при утверждении федеральной целевой программы
Программа "Создание системы базирования Черноморского флота на территории Российской Федерации на период 2004-2020 годы"
млн. рублей (в ценах 2004 года)
Источники и направления финансирования |
Общий объем финансиро- вания, предусмот- ренный по программе на весь период реализации |
в том числе по годам реализации программы |
|||||||||||||
1998 год | 1999 год | 2000 год | 2001 год | 2002 год | 2003 год | 2004 год | 2005 год | 2006 год | 2007 год | 2008 год | 2009 год | 2010 год | 2011 год | ||
Всего | |||||||||||||||
в том числе: | |||||||||||||||
Федеральный бюджет | |||||||||||||||
Бюджеты субъектов | |||||||||||||||
Внебюджетные источники |
|||||||||||||||
Капитальные вложения | |||||||||||||||
в том числе: | |||||||||||||||
Федеральный бюджет | |||||||||||||||
Бюджеты субъектов | |||||||||||||||
Внебюджетные источники |
|||||||||||||||
НИОКР | |||||||||||||||
в том числе: | |||||||||||||||
Федеральный бюджет | |||||||||||||||
Бюджеты субъектов | |||||||||||||||
Внебюджетные источники |
|||||||||||||||
Прочие нужды | |||||||||||||||
в том числе: | |||||||||||||||
Федеральный бюджет | |||||||||||||||
Бюджеты субъектов | |||||||||||||||
Внебюджетные источники |
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.