Откройте актуальную версию документа прямо сейчас
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.
Приложение
к постановлению администрации
городского округа город Уфа
Республики Башкортостан
от 2 декабря 2019 г. N 1910
Изменения,
вносимые в муниципальную программу "Развитие физической культуры и спорта в городском округе город Уфа Республики Башкортостан"
1. В разделе 1 "Паспорт муниципальной программы "Развитие физической культуры и спорта в городском округе город Уфа Республики Башкортостан" графу "Объемы и источники финансирования Программы" изложить в следующей редакции:
"Объемы и источники финансирования Программы |
Финансовые средства на реализацию Программы формируются из средств федерального бюджета, бюджета Республики Башкортостан, местного бюджета, внебюджетных источников. Общий объем финансирования Программы - 6 933 268,1 тыс. рублей, из них по годам: 2014 год - 724 915,9 тыс. рублей; 2015 год - 572 088,2 тыс. рублей; 2016 год - 735 533,2 тыс. рублей; 2017 год - 701 656,7 тыс. рублей; 2018 год - 969 513,8 тыс. рублей; 2019 год - 1 280 215,3 тыс. рублей; 2020 год - 653 468,0 тыс. рублей; 2021 год - 653 468,0 тыс. рублей; 2022 год - 642 409,0 тыс. рублей, в том числе за счет средств: а) федерального бюджета - 3 789,0 тыс. рублей, из них по годам: 2014 год - 1 650,0 тыс. рублей; 2015 год - 1 649,6 тыс. рублей; 2017 год - 489,4 тыс. рублей; б) бюджета Республики Башкортостан - 1 052 558,8 тыс. рублей, из них по годам: 2014 год - 194 424,1 тыс. рублей; 2015 год - 1 000,0 тыс. рублей; 2016 год - 3 000,0 тыс. рублей; 2017 год - 104 310,6 тыс. рублей; 2018 год - 287 888,5 тыс. рублей; 2019 год - 461 935,6 тыс. рублей; в) местного бюджета - 5 177 053,9 тыс. рублей, из них по годам: 2014 год - 482 299,6 тыс. рублей; 2015 год - 520 364,1 тыс. рублей; 2016 год - 654 431,2 тыс. рублей; 2017 год - 512 681,4 тыс. рублей; 2018 год - 587 535,1 тыс. рублей; 2019 год - 721 419,5 тыс. рублей; 2020 год - 569 794,0 тыс. рублей; 2021 год - 569 794,0 тыс. рублей; 2022 год - 558 735,0 тыс. рублей; г) внебюджетных источников - 699 866,4 тыс. рублей, из них по годам: 2014 год - 46 542,2 тыс. рублей; 2015 год - 49 074,5 тыс. рублей; 2016 год - 78 102,0 тыс. рублей; 2017 год - 84 175,3 тыс. рублей; 2018 год - 94 090,2 тыс. рублей; 2019 год - 96 860,2 тыс. рублей; 2020 год - 83 674,0 тыс. рублей; 2021 год - 83 674,0 тыс. рублей; 2022 год - 83 674,0 тыс. рублей". |
2. Раздел 7 "Финансовое обеспечение Программы" изложить в следующей редакции:
"7. Финансовое обеспечение программы
Финансовые средства на реализацию мероприятий Программы формируются из средств федерального бюджета, бюджета Республики Башкортостан, местного бюджета, внебюджетных источников.
Объем финансирования Программы может уточняться при выделении средств из федерального бюджета и бюджета Республики Башкортостан, формировании местного бюджета на очередной финансовый год и плановый период, поступлении средств из внебюджетных источников.
Финансовое обеспечение муниципальной программы "Развитие физической культуры и спорта в городском округе город Уфа Республики Башкортостан"
Источники и направления финансирования |
Финансовые затраты, тыс. руб. |
|||||||||
всего |
в том числе по годам |
|||||||||
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
Всего, |
6 933 268,1 |
724 915,9 |
572 088,2 |
735 533,2 |
701 656,7 |
969 513,8 |
1 280 215,3 |
653 468,0 |
653 468,0 |
642 409,0 |
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
федеральный бюджет |
3 789,0 |
1 650,0 |
1 649,6 |
0 |
489,4 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
бюджет РБ |
1 052 558,8 |
194 424,1 |
1 000,0 |
3 000,0 |
104 310,6 |
287 888,5 |
461 935,6 |
0 |
0 |
0 |
местный бюджет |
5 177 053,9 |
482 299,6 |
520 364,1 |
654 431,2 |
512 681,4 |
587 535,1 |
721 419,5 |
569 794,0 |
569 794,0 |
558 735,0 |
внебюджетные источники |
699 866,4 |
46 542,2 |
49 074,5 |
78 102,0 |
84 175,3 |
94 090,2 |
96 860,2 |
83 674,0 |
83 674,0 |
83 674,0 |
Капитальные вложения всего, |
1 169 615,2 |
191 179,3 |
0 |
0 |
105 009,7 |
290 960,8 |
560 347,4 |
11 059,0 |
11 059,0 |
0 |
бюджет РБ |
991 621,4 |
191 179,3 |
0 |
0 |
104 000,0 |
278 495,8 |
417 946,3 |
0 |
0 |
0 |
местный бюджет |
177 993,8 |
0 |
0 |
0 |
1 009,7 |
12 465,0 |
142 401,1 |
11 059,0 |
11 059,0 |
0 |
Прочие расходы - всего, |
5 763 652,9 |
533 736,6 |
572 088,2 |
735 533,2 |
596 647,0 |
678 553,0 |
719 867,9 |
642 409,0 |
642 409,0 |
642 409,0 |
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
федеральный бюджет |
3 789,0 |
1 650,0 |
1 649,6 |
0 |
489,4 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
бюджет РБ |
60 937,4 |
3 244,8 |
1 000,0 |
3 000,0 |
310,6 |
9 392,7 |
43 989,3 |
0 |
0 |
0 |
местный бюджет |
4 999 060,1 |
482 299,6 |
520 364,1 |
654 431,2 |
511 671,7 |
575 070,1 |
579 018,4 |
558 735,0 |
558 735,0 |
558 735,0 |
внебюджетные источники |
699 866,4 |
46 542,2 |
49 074,5 |
78 102,0 |
84 175,3 |
94 090,2 |
96 860,2 |
83 674,0 |
83 674,0 |
83 674,0 |
Распределение объемов финансирования по исполнителям муниципальной программы "Развитие физической культуры и спорта в городском округе город Уфа Республики Башкортостан"
N п/п |
Исполнитель |
Источник и направление финансирования |
Объем финансирования, тыс. руб. |
|||||||||
всего |
в том числе по годам |
|||||||||||
|
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
|||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
1 |
УФКиС Администрации ГО г. Уфа РБ |
Всего |
5 763 652,9 |
533 736,6 |
572 088,2 |
735 533,2 |
596 647,0 |
678 553,0 |
719 867,9 |
642 409,0 |
642 409,0 |
642 409,0 |
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
федеральный бюджет |
3 789,0 |
1 650,0 |
1 649,6 |
0 |
489,4 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
бюджет РБ |
60 937,4 |
3 244,8 |
1 000,0 |
3 000,0 |
310,6 |
9 392,7 |
43 989,3 |
0 |
0 |
0 |
||
местный бюджет |
4 999 060,1 |
482 299,6 |
520 364,1 |
654 431,2 |
511 671,7 |
575 070,1 |
579 018,4 |
558 735,0 |
558 735,0 |
558 735,0 |
||
внебюджетные источники |
699 866,4 |
46 542,2 |
49 074,5 |
78 102,0 |
84 175,3 |
94 090,2 |
96 860,2 |
83 674,0 |
83 674,0 |
83 674,0 |
||
2 |
УКС Администрации ГО г. Уфа РБ |
Всего |
1 169 615,2 |
191 179,3 |
0 |
0 |
105 009,7 |
290 960,8 |
560 347,4 |
11 059,0 |
11 059,0 |
0 |
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
бюджет РБ |
991 621,4 |
191 179,3 |
0 |
0 |
104 000,0 |
278 495,8 |
417 946,3 |
0 |
0 |
0 |
||
местный бюджет |
177 993,8 |
0 |
0 |
0 |
1 009,7 |
12 465,0 |
142 401,1 |
11 059,0 |
11 059,0 |
0 |
||
|
Всего |
Всего |
6 933 268,1 |
724 915,9 |
572 088,2 |
735 533,2 |
701 656,7 |
969 513,8 |
1 280 215,3 |
653 468,0 |
653 468,0 |
642 409,0 |
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
федеральный бюджет |
3 789,0 |
1 650,0 |
1 649,6 |
0 |
489,4 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
бюджет РБ |
1 052 558,8 |
194 424,1 |
1 000,0 |
3 000,0 |
104 310,6 |
287 888,5 |
461 935,6 |
0 |
0 |
0 |
||
местный бюджет |
5 177 053,9 |
482 299,6 |
520 364,1 |
654 431,2 |
512 681,4 |
587 535,1 |
721 419,5 |
569 794,0 |
569 794,0 |
558 735,0 |
||
внебюджетные источники |
699 866,4 |
46 542,2 |
49 074,5 |
78 102,0 |
84 175,3 |
94 090,2 |
96 860,2 |
83 674,0 |
83 674,0 |
83 674,0". |
3. Раздел 9 "План реализации Программы" изложить в следующей редакции:
"9. План реализации программы
N строки |
Наименование мероприятия/направления и источники финансирования |
Исполнитель (Соисполнитель) |
Прогнозируемый объем финансирования, тыс. руб. |
Номер целевого показателя, на достижение которого направлено мероприятие |
||||||||||
Всего |
в том числе по годам |
|||||||||||||
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
||||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
|
1 |
Всего по муниципальной программе, в том числе: |
|
6 933 268,1 |
724 915,9 |
572 088,2 |
735 533,2 |
701 656,7 |
969 513,8 |
1 280 215,3 |
653 468,0 |
653 468,0 |
642 409,0 |
|
|
2 |
федеральный бюджет |
3 789,0 |
1 650,0 |
1 649,6 |
0 |
489,4 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
3 |
бюджет РБ |
1 052 558,8 |
194 424,1 |
1 000,0 |
3 000,0 |
104 310,6 |
287 888,5 |
461 935,6 |
0 |
0 |
0 |
|||
4 |
местный бюджет |
5 177 053,9 |
482 299,6 |
520 364,1 |
654 431,2 |
512 681,4 |
587 535,1 |
721 419,5 |
569 794,0 |
569 794,0 |
558 735,0 |
|||
5 |
внебюджетные источники |
699 866,4 |
46 542,2 |
49 074,5 |
78 102,0 |
84 175,3 |
94 090,2 |
96 860,2 |
83 674,0 |
83 674,0 |
83 674,0 |
|||
6 |
Подпрограмма 1 "Развитие физической культуры и массового спорта в городском округе город Уфа Республики Башкортостан" |
|||||||||||||
7 |
Всего по подпрограмме 1, в том числе: |
|
1 436 242,7 |
36 250,3 |
36 057,4 |
160 623,2 |
138 140,0 |
324 847,3 |
600 681,5 |
50 234,0 |
50 234,0 |
39 175,0 |
1.1.1.1, 1.1.1.2, 1.1.1.3, 1.1.1.4, 1.1.1.5, 1.1.1.6, 1.1.1.7 |
|
8 |
бюджет РБ |
800 442,1 |
0 |
0 |
0 |
104 000,0 |
278 495,8 |
417 946,3 |
0 |
0 |
0 |
|||
9 |
местный бюджет |
512 275,6 |
24 785,3 |
23 457,4 |
148 063,2 |
20 490,0 |
31 701,5 |
168 085,2 |
35 584,0 |
35 584,0 |
24 525,0 |
|||
10 |
внебюджетные источники |
123 525,0 |
11 465,0 |
12 600,0 |
12 560,0 |
13 650,0 |
14 650,0 |
14 650,0 |
14 650,0 |
14 650,0 |
14 650,0 |
|||
11 |
Мероприятие 1 "Организация подготовки и участия команд и спортсменов города Уфы в физкультурно-спортивных мероприятиях" |
1.1.1.1, 1.1.1.2, 1.1.1.3, 1.1.1.4 |
||||||||||||
12 |
Всего по направлению "Прочие расходы", в том числе: |
УФКиС Администрации ГО г. Уфа РБ |
50 468,6 |
5 129,8 |
5 544,4 |
7 275,5 |
2 665,3 |
2 135,6 |
6 343,0 |
7 125,0 |
7 125,0 |
7 125,0 |
||
13 |
местный бюджет |
50 468, |
5 129,8 |
5 544,4 |
7 275,5 |
2 665,3 |
2 135,6 |
6 343,0 |
7 125,0 |
7 125,0 |
7 125,0 |
|||
14 |
Мероприятие 2 "Финансовое обеспечение деятельности учреждений, выполняющих работы по проведению физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий" |
1.1.1.1, 1.1.1.2, 1.1.1.3, 1.1.1.4, 1.1.1.6, 1.1.1.7 |
||||||||||||
15 |
Всего по направлению "Прочие расходы", в том числе: |
УФКиС Администрации ГО г. Уфа РБ |
284 338,2 |
31 120,5 |
30 513,0 |
30 347,7 |
30 465,0 |
31 750,9 |
33 991,1 |
32 050,0 |
32 050,0 |
32 050,0 |
||
16 |
местный бюджет |
160 813,2 |
19 655,5 |
17 913,0 |
17 787,7 |
16 815,0 |
17 100,9 |
19 341,1 |
17 400,0 |
17 400,0 |
17 400,0 |
|||
17 |
внебюджетные источники |
123 525,0 |
11 465,0 |
12 600,0 |
12 560,0 |
13 650,0 |
14 650,0 |
14 650,0 |
14 650,0 |
14 650,0 |
14 650,0 |
1.1.1.1, 1.1.1.2, 1.1.1.3, 1.1.1.4 |
||
18 |
Мероприятие 3 "Поддержка иных некоммерческих организаций, не являющихся государственными (муниципальными) учреждениями" |
|||||||||||||
19 |
Всего по направлению "Прочие расходы", в том числе: |
УФКиС Администрации ГО г. Уфа РБ |
123 000,0 |
0 |
0 |
123 000,0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
20 |
местный бюджет |
123 000,0 |
0 |
0 |
123 000,0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
21 |
Мероприятие 4 "Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства спортивного назначения" |
|
|
1.1.1.1, 1.1.1.2, 1.1.1.3, 1.1.1.4, 1.1.1.5 |
||||||||||
22 |
Всего по направлению "Капитальные вложения", в том числе: |
УКС Администрации ГО г. Уфа РБ |
978 435,9 |
0 |
0 |
0 |
105 009,7 |
290 960,8 |
560 347,4 |
11 059,0 |
11 059,0 |
0 |
||
23 |
бюджет РБ |
800 442,1 |
0 |
0 |
0 |
104 000,0 |
278 495,8 |
417 946,3 |
0 |
0 |
0 |
|||
24 |
местный бюджет |
177 993,8 |
0 |
0 |
0 |
1 009,7 |
12 465,0 |
142 401,1 |
11 059,0 |
11 059,0 |
0 |
|||
25 |
Подпрограмма 2 "Развитие детско-юношеского спорта и организация спортивной подготовки в городском округе город Уфа Республики Башкортостан" |
|||||||||||||
26 |
Всего по подпрограмме 2, в том числе: |
|
5 068 137,5 |
476 153,4 |
516 527,7 |
552 065,3 |
538 253,2 |
617 044,8 |
642 156,5 |
575 312,2 |
575 312,2 |
575 312,2 |
2.1.1.1, 2.1.1.2, 2.1.1.3, 2.1.1.4, 2.1.1.5 |
|
27 |
федеральный бюджет |
3 789,0 |
1 650,0 |
1 649,6 |
0 |
489,4 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
28 |
бюджет РБ |
60 937,4 |
3 244,8 |
1 000,0 |
3 000,0 |
310,6 |
9 392,7 |
43 989,3 |
0 |
0 |
0 |
|||
29 |
местный бюджет |
4 427 069,7 |
436 181,4 |
477 403,6 |
483 523,3 |
466 927,9 |
528 211,9 |
515 957,0 |
506 288,2 |
506 288,2 |
506 288,2 |
|||
30 |
внебюджетные источники |
576 341,4 |
35 077,2 |
36 474,5 |
65 542,0 |
70 525,3 |
79 440,2 |
82 210,2 |
69 024,0 |
69 024,0 |
69 024,0 |
|||
31 |
Мероприятие 1 "Финансовое обеспечение муниципальных услуг по предоставлению дополнительного образования физкультурно-спортивной направленности детям" |
|||||||||||||
32 |
Всего по направлению "Прочие расходы", в том числе: |
УФКиС Администрации ГО г. Уфа РБ |
942 752,8 |
451 825,3 |
490 927,5 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
33 |
бюджет РБ |
4 244,8 |
3 244,8 |
1 000,0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
34 |
местный бюджет |
869 956,3 |
415 003,3 |
454 953,0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
35 |
внебюджетные источники |
68 551,7 |
33 577,2 |
34 974,5 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
36 |
Мероприятие 2 "Финансовое обеспечение выполнения работ по созданию условий для организации тренировочных сборов" |
|
||||||||||||
37 |
Всего по направлению "Прочие расходы", в том числе: |
УФКиС Администрации ГО г. Уфа РБ |
44 979,1 |
22 678,1 |
22 301,0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
38 |
местный бюджет |
41 979,1 |
21 178,1 |
20 801,0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
39 |
внебюджетные источники |
3 000,0 |
1 500,0 |
1 500,0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
40 |
Мероприятие 3 "Мероприятия по реализации программы "Доступная среда" |
2.1.1.1, 2.1.1.2 |
||||||||||||
41 |
Всего по направлению "Прочие расходы", в том числе: |
УФКиС Администрации ГО г. Уфа РБ |
7 302,4 |
1 650,0 |
3 299,2 |
0 |
1 107,2 |
1 246,0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
42 |
федеральный бюджет |
3 789,0 |
1 650,0 |
1 649,6 |
0 |
489,4 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
43 |
бюджет РБ |
1 182,8 |
0 |
0 |
0 |
310,6 |
872,2 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
44 |
местный бюджет |
2 330,6 |
0 |
1 649,6 |
0 |
307,2 |
373,8 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
45 |
Мероприятие 4 "Финансовое обеспечение деятельности учреждений, оказывающих услуги по спортивной подготовке" |
2.1.1.1, 2.1.1.2, 2.1.1.3, 2.1.1.4, 2.1.1.5 |
||||||||||||
46 |
Всего по направлению "Прочие расходы", в том числе: |
УФКиС Администрации ГО г. Уфа РБ |
3 810 160,9 |
0 |
0 |
523 270,9 |
509 883,2 |
584 011,5 |
561 508,0 |
543 829,1 |
543 829,1 |
543 829,1 |
||
47 |
бюджет РБ |
10 787,0 |
0 |
0 |
3 000,0 |
0 |
7 787,0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
48 |
местный бюджет |
3 466 725,7 |
0 |
0 |
477 823,3 |
461 443,7 |
522 306,3 |
506 094,7 |
499 685,9 |
499 685,9 |
499 685,9 |
|||
49 |
внебюджетные источники |
332 648,2 |
0 |
0 |
42 447,6 |
48 439,5 |
53 918,2 |
55 413,3 |
44 143,2 |
44 143,2 |
44 143,2 |
|||
50 |
Мероприятие 5 "Финансовое обеспечение деятельности учреждений, выполняющих работы по обеспечению доступа к объектам спорта для свободного доступа" |
2.1.1.3, 2.1.1.4, 2.1.1.5 |
||||||||||||
51 |
Всего по направлению "Прочие расходы", в том числе: |
УФКиС Администрации ГО г. Уфа РБ |
216 135,6 |
0 |
0 |
28 794,4 |
27 262,8 |
31 787,3 |
33 841,8 |
31 483,1 |
31 483,1 |
31 483,1 |
||
52 |
бюджет РБ |
733,5 |
0 |
0 |
0 |
0 |
733,5 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
53 |
местный бюджет |
43 260,6 |
0 |
0 |
5 700,0 |
5 177,0 |
5 531,8 |
7 044,9 |
6 602,3 |
6 602,3 |
6 602,3 |
|||
54 |
внебюджетные источники |
172 141,5 |
0 |
0 |
23 094,4 |
22 085,8 |
25 522,0 |
26 796,9 |
24 880,8 |
24 880,8 |
24 880,8 |
|||
55 |
Мероприятие 6 "Региональный проект "Спорт - норма жизни" |
2.1.1.1, 2.1.1.2, 2.1.1.3, 2.1.1.4, 2.1.1.5 |
||||||||||||
56 |
Всего по направлению "Прочие расходы", в том числе: |
УФКиС Администрации ГО г. Уфа РБ |
46 806,7 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
46 806,7 |
0 |
0 |
0 |
||
57 |
бюджет РБ |
43 989,3 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
43 989,3 |
0 |
0 |
0 |
|||
58 |
местный бюджет |
2 817,4 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 817,4 |
0 |
0 |
0 |
|||
59 |
Подпрограмма 3 "Обеспечение реализации муниципальной программы "Развитие физической культуры и спорта в городском округе город Уфа Республики Башкортостан" |
|||||||||||||
60 |
Всего по подпрограмме 3, в том числе: |
|
428 887,9 |
212 512,2 |
19 503,1 |
22 844,7 |
25 263,5 |
27 621,7 |
37 377,3 |
27 921,8 |
27 921,8 |
27 921,8 |
|
|
61 |
бюджет РБ |
191 179,3 |
191 179,3 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
62 |
местный бюджет |
237 708,6 |
21 332,9 |
19 503,1 |
22 844,7 |
25 263,5 |
27 621,7 |
37 377,3 |
27 921,8 |
27 921,8 |
27 921,8 |
|||
63 |
Мероприятие 1 "Руководство и управление в сфере установленных функций" |
|
||||||||||||
64 |
Всего по направлению "Прочие расходы", в том числе: |
УФКиС Администрации ГО г. Уфа РБ |
237 708,6 |
21 332,9 |
19 503,1 |
22 844,7 |
25 263,5 |
27 621,7 |
37 377,3 |
27 921,8 |
27 921,8 |
27 921,8 |
|
|
65 |
местный бюджет |
237 708,6 |
21 332,9 |
19 503,1 |
22 844,7 |
25 263,5 |
27 621,7 |
37 377,3 |
27 921,8 |
27 921,8 |
27 921,8 |
|||
66 |
Мероприятие 2 "Строительство и реконструкция специализированных объектов спортивного назначения" |
|||||||||||||
67 |
Всего по направлению "Капитальные вложения", в том числе: |
УКС Администрации ГО г. Уфа РБ |
191 179,3 |
191 179,3 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
68 |
бюджет РБ |
191 179,3 |
191 179,3 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
9.1. Перечень объектов капитального строительства в рамках Программы
N п/п |
Наименование и местонахождение объекта/источники финансирования |
Мощность/единицы измерения |
Сроки строительства, ввода в эксплуатацию |
Сметная стоимость объекта в действующих ценах, тыс. руб. |
Финансовая оценка результата, тыс. рублей |
|||||||||
Всего |
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
|||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
1 |
Всего по муниципальной программе, в том числе |
|
|
2 085 100,0 |
1 169 615,2 |
191 179,3 |
0 |
0 |
105 009,7 |
290 960,8 |
560 347,4 |
11 059,0 |
11 059,0 |
0 |
Подпрограмма "Обеспечение реализации муниципальной программы "Развитие физической культуры и спорта в городском округе город Уфа Республики Башкортостан" | ||||||||||||||
2 |
Всего по подпрограмме, в том числе |
|
|
2 085 100,0 |
191 179,3 |
191 179,3 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2.1 |
Крытый каток в Орджоникидзевском районе городского округа город Уфа Республики Башкортостан |
вместимость трибун = 1485 мест, S общ. здания = 8396,9 м2, строительный объем = 89831,2 м3 |
Строительство ведется с 2012 года, год ввода в эксплуатацию - ориентировочно 2019 год |
835 100,0 |
129 657,2 |
129 657,2 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2.1.1 |
бюджет РБ |
|
|
|
129 657,2 |
129 657,2 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2.2 |
Реконструкция стадиона "Нефтяник" по ул. Комарова, 9 в Орджоникидзевском районе ГО г. Уфа РБ |
общая вместимость - 15630 мест, адм. здание S общ. - 1416,4 м2, S общ. трибуны N 1 - 282,6 м2, S общ. трибуны N 2 - 282,3 м2, S общ. трибуны оси 2 - 18 - 6189,9 м2, S футбольного поля - 7862,1 м2, S легкоатл. ядра - 7382,0 м2 |
2012-2015 |
1 250 000,00 |
61 522,1 |
61 522,1 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2.2.1 |
бюджет РБ |
|
|
|
61 522,1 |
61 522,1 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Подпрограмма "Развитие физической культуры и массового спорта в городском округе город Уфа Республики Башкортостан" | ||||||||||||||
3 |
Всего по подпрограмме, в том числе: |
|
|
|
978 435,9 |
0 |
0 |
0 |
105 009,7 |
290 960,8 |
560 347,4 |
11 059,0 |
11 059,0 |
0 |
3.1 |
Крытый каток в Орджоникидзевском районе городского округа город Уфа Республики Башкортостан |
вместимость трибун = 1485 мест, S общ. здания - 8396,9 м2, строительный объем - 89831,2 м3 |
Строительство ведется с 2012 года, год ввода в эксплуатацию - ориентировочно 2019 год |
835 100,0 |
978 435,9 |
0 |
0 |
0 |
105 009,7 |
290 960,8 |
560 347,4 |
11 059,0 |
11 059,0 |
0 |
3.1.1 |
бюджет РБ |
|
|
|
800 442,1 |
0 |
0 |
0 |
104 000,0 |
278 495,8 |
417 946,3 |
0 |
0 |
0 |
3.1.2 |
местный бюджет |
|
|
|
177 993,8 |
0 |
0 |
0 |
1 009,7 |
12 465,0 |
142 401,1 |
11 059,0 |
11 059,0 |
0". |
4. Раздел 10 "Сводные показатели муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениями в рамках Программы" изложить в следующей редакции:
"10. Сводные показатели муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениями в рамках программы
N п/п |
Наименование услуги (работы) |
Наименование показателя, характеризующего объем услуги (работы) |
Единица измерения объема муниципальной услуги, руб. |
Значение показателя объема услуги |
Расходы бюджета городского округа город Уфа Республики Башкортостан на оказание муниципальной услуги (муниципального задания), тыс. руб. |
Целевой индикатор и показатель подпрограмм, для достижения которого оказывается услуга, выполняется работа |
|||||||||||||||||
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
||||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
16 |
17 |
18 |
19 |
20 |
21 |
22 |
23 |
|
1. |
Подпрограмма "Развитие физической культуры и массового спорта в городском округе город Уфа Республики Башкортостан" |
||||||||||||||||||||||
1.1 |
Основное мероприятие: проведение физкультурных (физкультурно-оздоровительных) и спортивных мероприятий |
||||||||||||||||||||||
1.1.1 |
Проведение массовых физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий |
Проведение чемпионатов, первенств, спортивно-массовых мероприятий, прочих спортивных мероприятий (кубки, турниры, фестивали, спартакиады и т.д.) |
41467,3 (в ценах 2014 года) |
474 |
421 |
|
|
|
|
|
|
|
19655,5 |
17913,0 |
|
|
|
|
|
|
|
1.1.1.1 |
|
1.1.2 |
Организация и проведение официальных физкультурных (физкультурно-оздоровительных) мероприятий |
Количество мероприятий |
54257,5 (в ценах 2016 года) |
|
|
118 |
137 |
80 |
80 |
80 |
80 |
80 |
|
|
6476,3 |
6495,5 |
4281,6 |
4000,8 |
4144,4 |
4144,4 |
4144,4 |
1.1.1.1, 1.1.1.2, 1.1.1.3, 1.1.1.4, 1.1.1.7 |
|
1.1.3 |
Организация и проведение официальных спортивных мероприятий |
Количество мероприятий |
48509,1 (в ценах 2016 года) |
|
|
164 |
169 |
160 |
160 |
160 |
160 |
160 |
|
|
8058,2 |
7148,1 |
8028,9 |
8109,6 |
8400,6 |
8400,6 |
8400,6 |
1.1.1.1, 1.1.1.2, 1.1.1.7 |
|
1.1.4 |
Организация и проведение физкультурных и спортивных мероприятий в рамках Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО) и проведение тестирования выполнения нормативов испытаний (тестов) комплекса ГТО |
Количество мероприятий/Количество участников Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО) |
149647,1 (в ценах 2016 года) |
|
|
20 |
20 |
5000 |
5000 |
5000 |
5000 |
5000 |
|
|
3005,5 |
3066,3 |
3720,0 |
3686,6 |
3818,9 |
3818,9 |
3818,9 |
1.1.1.6 |
|
1.1.5 |
Участие в организации проведения официальных физкультурных мероприятий на территории муниципального образования |
Количество мероприятий |
54457,6 (в ценах 2018 года) |
|
|
|
|
20 |
20 |
20 |
20 |
20 |
|
|
|
|
1070,4 |
1050,2 |
1036,1 |
1036,1 |
1036,1 |
1.1.1.1, 1.1.1.2, 1.1.1.3, 1.1.1.4, 1.1.1.7 |
|
2 |
Подпрограмма "Развитие детско-юношеского спорта и организация спортивной подготовки в городском округе город Уфа Республики Башкортостан" |
||||||||||||||||||||||
2.1 |
Основное мероприятие предоставление дополнительного образования физкультурно-спортивной направленности детям |
||||||||||||||||||||||
2.1.1 |
Организация предоставления дополнительного образования физкультурно-спортивной направленности детям |
Дети в возрасте преимущественно от 6 до 18 лет |
18910,3 (в ценах 2014 года) |
21260 |
21880 |
|
|
|
|
|
|
|
402033,1 |
445476,1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2.2 |
Основное мероприятие организация спортивной подготовки |
||||||||||||||||||||||
2.2.1 |
Спортивная подготовка по видам спорта |
Число лиц, прошедших спортивную подготовку на этапах спортивной подготовки |
23123,4 (в ценах 2016 года) |
|
|
19985 |
17540 |
17894 |
18148 |
18148 |
18148 |
18148 |
|
|
469138,1 |
452095,1 |
525751,7 |
538529,3 |
490705,4 |
490705,4 |
490705,4 |
2.1.1.1, 2.1.1.2, 2.1.1.3, 2.1.1.4, 2.1.1.5 |
|
2.2.2 |
Организация и проведение спортивно-оздоровительного этапа |
Человеко-час |
1199,38 (в ценах 2016 года) |
|
|
1918 |
|
|
|
|
|
|
|
|
2290,9 |
|
|
|
|
|
|
|
|
2.2.3 |
Обеспечение участия лиц, проходящих спортивную подготовку, в спортивных соревнованиях |
Количество мероприятий/Количество участников |
4706,76 (в ценах 2016 года) |
|
|
505 |
62 |
444 |
1310 |
1403 |
1403 |
1403 |
|
|
2263,1 |
2199,6 |
1148,4 |
2986,9 |
3194,8 |
3194,8 |
3194,8 |
|
|
2.3 |
Основное мероприятие: совершенствование учебно-тренировочного процесса |
||||||||||||||||||||||
2.3.1 |
Создание условий для организации тренировочных сборов |
Охват работами по организации проживания, питания воспитанников и тренеров-преподавателей муниципальных спортивных школ, предоставлению спортивных сооружений (человеко-дни) |
563,1 (в ценах 2014 года) |
36960 |
36960 |
|
|
|
|
|
|
|
20811,8 |
20801,0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2.4 |
Основное мероприятие: обеспечение доступа к объектам спорта для свободного пользования |
||||||||||||||||||||||
2.4.1 |
Обеспечение доступа к объектам спорта для свободного пользования |
Человеко-день/Количество посещений |
152,05 (в ценах 2016 года) |
|
|
36960 |
36960 |
36960 |
36960 |
36960 |
36960 |
36960 |
|
|
5700,0 |
5177,0 |
6265,2 |
6842,9 |
6602,3 |
6602,3 |
6602,3 |
2.1.1.3, 2.1.1.4, 2.1.1.5". |
5. В разделе 1 "Паспорт подпрограммы" приложения N 1 к Программе графу "Объемы и источники финансирования подпрограммы" изложить в следующей редакции:
"Объемы и источники финансирования подпрограммы |
Финансовые средства на реализацию Программы формируются из средств бюджета Республики Башкортостан, местного бюджета, внебюджетных источников. Общий объем финансирования подпрограммы - 1 436 242,7 тыс. рублей, из них по годам: 2014 год - 36 250,3 тыс. рублей; 2015 год - 36 057,4 тыс. рублей; 2016 год - 160 623,2 тыс. рублей; 2017 год - 138 140,0 тыс. рублей; 2018 год - 324 847,3 тыс. рублей; 2019 год - 600 681,5 тыс. рублей; 2020 год - 50 234,0 тыс. рублей; 2021 год - 50 234,0 тыс. рублей; 2022 год - 39 175,0 тыс. рублей, в том числе за счет средств: а) бюджета Республики Башкортостан - 800 442,1 тыс. рублей, в том числе по годам: 2017 год - 104 000,0 тыс. рублей; 2018 год - 278 495,8 тыс. рублей; 2019 год - 417 946,3 тыс. рублей; б) местного бюджета - 512 275,6 тыс. рублей, из них по годам: 2014 год - 24 785,3 тыс. рублей; 2015 год - 23 457,4 тыс. рублей; 2016 год - 148 063,2 тыс. рублей; 2017 год - 20 490,0 тыс. рублей; 2018 год - 31 701,5 тыс. рублей; 2019 год - 168 085,2 тыс. рублей; 2020 год - 35 584,0 тыс. рублей; 2021 год - 35 584,0 тыс. рублей; 2022 год - 24 525,0 тыс. рублей; в) внебюджетных источников - 123 525,0 тыс. рублей, из них по годам: 2014 год - 11 465,0 тыс. рублей; 2015 год - 12 600,0 тыс. рублей; 2016 год - 12 560,0 тыс. рублей; 2017 год - 13 650,0 тыс. рублей; 2018 год - 14 650,0 тыс. рублей; 2019 год - 14 650,0 тыс. рублей; 2020 год - 14 650,0 тыс. рублей; 2021 год - 14 650,0 тыс. рублей; 2022 год - 14 650,0 тыс. рублей". |
6. В разделе 1 "Паспорт подпрограммы" приложения N 2 к Программе графу "Объемы и источники финансирования подпрограммы" изложить в следующей редакции:
"Объемы и источники финансирования подпрограммы |
Финансовые средства на реализацию подпрограммы формируются из федерального бюджета, бюджета Республики Башкортостан, местного бюджета, внебюджетных источников. Общий объем финансирования подпрограммы - 5 068 137,5 тыс. рублей, из них по годам: 2014 год - 476 153,4 тыс. рублей; 2015 год - 516 527,7 тыс. рублей; 2016 год - 552 065,3 тыс. рублей; 2017 год - 538 253,2 тыс. рублей; 2018 год - 617 044,8 тыс. рублей; 2019 год - 642 156,5 тыс. рублей; 2020 год - 575 312,2 тыс. рублей; 2021 год - 575 312,2 тыс. рублей; 2022 год - 575 312,2 тыс. рублей, в том числе за счет средств: а) федерального бюджета - 3 789,0 тыс. рублей, из них по годам: 2014 год - 1 650,0 тыс. рублей; 2015 год - 1 649,6 тыс. рублей; 2017 год - 489,4 тыс. рублей; б) бюджета Республики Башкортостан - 60 937,4 тыс. рублей, из них по годам: 2014 год - 3 244,8 тыс. рублей; 2015 год - 1 000,0 тыс. рублей; 2016 год - 3 000,0 тыс. рублей; 2017 год - 310,6 тыс. рублей; 2018 год - 9 392,7 тыс. рублей; 2019 год - 43 989,3 рублей; в) местного бюджета - 4 427 069,7 тыс. рублей, из них по годам: 2014 год - 436 181,4 тыс. рублей; 2015 год - 477 403,6 тыс. рублей; 2016 год - 483 523,3 тыс. рублей; 2017 год - 466 927,9 тыс. рублей; 2018 год - 528 211,9 тыс. рублей; 2019 год - 515 957,0 тыс. рублей; 2020 год - 506 288,2 тыс. рублей; 2021 год - 506 288,2 тыс. рублей; 2022 год - 506 288,2 тыс. рублей; г) внебюджетных источников - 576 341,4 тыс. рублей, из них по годам: 2014 год - 35 077,2 тыс. рублей; 2015 год - 36 474,5 тыс. рублей; 2016 год - 65 542,0 тыс. рублей; 2017 год - 70 525,3 тыс. рублей; 2018 год - 79 440,2 тыс. рублей; 2019 год - 82 210,2 тыс. рублей; 2020 год - 69 024,0 тыс. рублей; 2021 год - 69 024,0 тыс. рублей; 2022 год - 69 024,0 тыс. рублей". |
7. Абзац 5 приложения N 3 к Программе изложить в следующей редакции:
"Финансовые средства на реализацию подпрограммы формируются из бюджета Республики Башкортостан, местного бюджета. Общий объем финансирования подпрограммы - 428 887,9 тыс. рублей, из них по годам:
2014 год - 212 512,2 тыс. рублей;
2015 год - 19 503,1 тыс. рублей;
2016 год - 22 844,7 тыс. рублей;
2017 год - 25 263,5 тыс. рублей;
2018 год - 27 621,7 тыс. рублей;
2019 год - 37 377,3 тыс. рублей;
2020 год - 27 921,8 тыс. рублей;
2021 год - 27 921,8 тыс. рублей;
2022 год - 27 921,8 тыс. рублей, в том числе за счет средств:
а) бюджета Республики Башкортостан - 191 179,3 тыс. рублей, из них по годам:
2014 год - 191 179,3 тыс. рублей;
б) местного бюджета - 237 708,6 тыс. рублей, из них по годам:
2014 год - 21 332,9 тыс. рублей;
2015 год - 19 503,1 тыс. рублей;
2016 год - 22 844,7 тыс. рублей;
2017 год - 25 263,5 тыс. рублей;
2018 год - 27 621,7 тыс. рублей;
2019 год - 37 377,3 тыс. рублей;
2020 год - 27 921,8 тыс. рублей;
2021 год - 27 921,8 тыс. рублей;
2022 год - 27 921,8 тыс. рублей.".
Управляющий делами |
А.М. Бакиева |
<< Назад |
||
Содержание Постановление администрации городского округа город Уфа Республики Башкортостан от 2 декабря 2019 г. N 1910 "О внесении изменений... |
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.