Откройте актуальную версию документа прямо сейчас
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.
Приложение
Утверждена
Постановлением
администрации города
от 13.10.2014 N 2493
в редакции от 01.02.2021 N 138
Муниципальная программа
"Обеспечение безопасности населения города, защита его жизненно важных интересов и противодействие преступности в городе Мичуринске"
Паспорт
муниципальной программы города Мичуринска "Обеспечение безопасности населения города, защита его жизненно важных интересов и противодействие преступности в городе Мичуринске" (далее - Программа)
Ответственный исполнитель Программы |
отдел гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций администрации города (далее - отдел ГО и ЧС). |
Соисполнители Программы |
Управление народного образования администрации города; образовательные учреждения (организации); отдел по обеспечению деятельности комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав администрации города; отдел бухгалтерского учёта и отчётности администрации города; управление городского хозяйства администрации города; муниципальное бюджетное учреждение "Аварийно-спасательный отряд города Мичуринска" (далее - МБУ "АСО"); управление по развитию культуры и спорта администрации города; линейный отдел Министерства внутренних дел Российской Федерации на станции Мичуринск. |
Подпрограммы Программы |
Профилактика правонарушений, противодействие терроризму и распространению наркотиков, проведение аварийно-спасательных работ (приложение N 5 к Программе). Повышение безопасности дорожного движения в городе Мичуринске (приложение N 6 к Программе). |
Программно-целевые инструменты |
Отсутствуют. |
Цели Программы |
Обеспечение безопасности населения города и противодействие преступности. Обеспечение охраны жизни, здоровья граждан, повышение гарантий их законных прав на безопасные условия движения. |
Задачи Программы |
Совершенствование единой многоуровневой системы профилактики правонарушений, обеспечивающей защиту прав и свобод человека и гражданина, общественный порядок и безопасность, охрану собственности и повышение эффективности в борьбе с преступностью; выполнение работ по обустройству автомобильных дорог и улиц города для регулирования дорожного движения, в том числе его безопасности; создание условий для противодействия незаконному обороту наркотиков и поэтапного сокращения распространения наркомании и связанных с ней преступности и правонарушений до уровня минимальной опасности для общества; повышение защиты населения, объектов первоочередной антитеррористической защиты и государственных институтов, расположенных на территории города, от террористической угрозы; последовательное снижение рисков чрезвычайных ситуаций; выполнение работ по обустройству автомобильных дорог и улиц города для регулирования дорожного движения, в том числе его безопасности; проведение мероприятий по безопасности дорожного движения, связанных с участием детей. |
Целевые индикаторы и показатели Программы, их значения на последний год реализации |
Отсутствие на территории города террористических актов, снижение рисков совершения террористических актов - 0; количество публикаций в средствах массовой информации по антитеррористической и антиэкстремистской проблематике - 15 публикаций; приостановление роста употребления наркотиков и их незаконного оборота - выполнено; количество проведенных тренировок и командно-штабных учений по отработке навыков взаимодействия сил и средств, привлекаемых к проведению контртеррористической операции, и минимизации последствий террористического акта - 4 тренировки; количество объектов города, ежегодно оборудованных системой видеонаблюдения - 185 объектов; количество членов добровольных общественных объединений правоохранительной направленности - 265 человек; охват несовершеннолетних профилактическими мероприятиями, направленными на недопущение правонарушений и преступности с их стороны, - 100%; количество установленных и замененных элементов дорожных знаков - 180 шт.; площадь нанесения дорожной разметки - 4333,2 м2; количество метров установки и замены ограждающих устройств - 400 м; площадь ремонта искусственных неровностей у образовательных учреждений города - 180 м2; количество проведенных конкурсов, соревнований по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма - 5 единиц; изготовление наглядной агитации по безопасности дорожного движения - выполнено. |
Сроки реализации и этапы реализации Программы |
2015 - 2024 годы. На постоянной основе (без определения этапов). |
Объемы и источники финансирования Программы |
Объем бюджетных ассигнований на реализацию Программы в 2015 - 2024 гг. составит - 97465,4 тыс. рублей, в том числе: за счет средств федерального бюджета - 8836,9 тыс. рублей: 2015 год - 0 тыс. рублей; 2016 год - 0 тыс. рублей; 2017 год - 2610,0 тыс. рублей; 2018 год - 0 тыс. рублей; 2019 год - 4504,5 тыс. рублей; 2020 год - 1722,4 тыс. рублей; 2021 год - 0 тыс. рублей; 2022 год - 0 тыс. рублей; 2023 год - 0 тыс. рублей; 2024 год - 0 тыс. рублей; за счет средств областного бюджета - 4558,5 тыс. рублей: 2015 год - 0 тыс. рублей; 2016 год - 365,8 тыс. рублей; 2017 год - 793,9 тыс. рублей; 2018 год - 396,3 тыс. рублей; 2019 год - 842,2 тыс. рублей; 2020 год - 632,3 тыс. рублей; 2021 год - 382,0 тыс. рублей; 2022 год - 382,0 тыс. рублей; 2023 год - 382,0 тыс. рублей; 2024 год - 382,0 тыс. рублей; за счет средств местного бюджета - 73769,4 тыс. рублей: 2015 год - 4809,1 тыс. рублей; 2016 год - 4794,5 тыс. рублей; 2017 год - 7815,1 тыс. рублей; 2018 год - 6860,1 тыс. рублей; 2019 год - 7712,1 тыс. рублей; 2020 год - 10099.0 тыс. рублей; 2021 год - 6583,5 тыс. рублей; 2022 год - 8232,0 тыс. рублей; 2023 год - 8432,0 тыс. рублей; 2024 год - 8432,0 тыс. рублей, за счет внебюджетных средств - 10300,6 тыс. рублей: 2015 год - 0,0 тыс. рублей; 2016 год - 0,0 тыс. рублей; 2017 год - 0,0 тыс. рублей; 2018 год - 0,0 тыс. рублей; 2019 год - 2770,0 тыс. рублей; 2020 год - 1100,0 тыс. рублей; 2021 год - 1100,0 тыс. рублей; 2022 год - 1200,0 тыс. рублей; 2023 год - 1200,0 тыс. рублей; 2024 год - 2930,6 тыс. рублей. |
1. Общая характеристика сферы реализации муниципальной программы города Мичуринска "Обеспечение безопасности населения города, защита его жизненно важных интересов и противодействие преступности в городе Мичуринске"
Муниципальная программа города Мичуринска "Обеспечение безопасности населения города, защита его жизненно важных интересов и противодействие преступности в городе Мичуринске" (далее - Программа) разработана в соответствии с Законом Тамбовской области от 29.04.2009 N 512- З "О стратегии социально-экономического развития Тамбовской области на период до 2020 года", распоряжением Правительства Российской Федерации от 06.03.2013 N 313-р "Об утверждении государственной программы "Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности".
Безопасность населения города Мичуринска (общественная безопасность) определяется как состояние защищенности жизненно важных интересов личности, общества и государства от общественно опасных деяний и негативного воздействия чрезвычайных обстоятельств, вызванных криминогенной ситуацией в городе Мичуринске, а также чрезвычайных ситуаций, вызванных стихийными бедствиями, катастрофами, авариями, пожарами, эпидемиями и иными чрезвычайными событиями.
Цели и задачи обеспечения безопасности населения города вытекают из характера потенциальных и имеющихся угроз, то есть условий и факторов, создающих реальную или потенциальную опасность жизни, здоровью, гражданским и политическим правам, свободам граждан, собственности, государственным и общественным институтам, функционирование которых обеспечивает нормальные условия жизнедеятельности граждан, общества и государства.
Основными факторами, представляющими угрозы общественной безопасности города Мичуринска, являются:
географическая близость южных регионов России, где наблюдается нарастание национализма, шовинизма, что способствует осложнению криминогенной ситуации;
транспортная транзитность между югом России и центральной его частью на авто- и железнодорожных магистралях;
износ средств производства, технологического оборудования, транспортных средств, снижение уровня контроля за состоянием систем безопасности, хищение цветных металлов (линии электропередач, связи, разукомплектование ценного оборудования, навигационных приборов и др.), что в конечном итоге приводит к росту числа аварий, катастроф и дорожно-транспортных происшествий;
разрушение привычных для России стереотипов поведения, норм морали и нравственности, возросшее безразличие общества к антиобщественным явлениям (пьянство, наркомания, хулиганство и другие).
Безопасность достигается проведением единой государственной политики в области обеспечения безопасности, системой мер экономического, политического, организационного и иного характера, адекватных угрозам жизненно важным интересам личности, общества и государства.
Совместная работа органов государственной власти области, администрации города и общественных институтов позволила сохранить контроль за криминогенной ситуацией в городе и обеспечить безопасность граждан на должном уровне.
Также можно отметить, что складывающаяся обстановка в сфере противодействия терроризму продолжает оставаться напряженной.
В условиях осуществления государственной политики по стабилизации обстановки на Северном Кавказе лидеры незаконных вооруженных формирований - организаторы террористической деятельности в связи с лишением их возможности проведения террористических актов и иных противоправных деяний силами крупных вооруженных формирований переходят к практике нанесения точечных ударов по различным объектам в других регионах России, прежде всего с массовым пребыванием населения.
Представители террористических организаций, сформированных и финансируемых как на территории России, так и за ее пределами, не оставляют попыток планирования и совершения террористических актов.
Все это требует принятия дополнительных превентивных мер, направленных на противодействие терроризму, прежде всего связанных с технической оснащенностью жизненно важных объектов и мест массового пребывания населения, обучением людей действиям в условиях чрезвычайного характера.
Проблема снижения рисков и смягчения последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера в городе Мичуринске носит характер первостепенной важности, и ее решение также относится к приоритетной сфере обеспечения безопасности.
На протяжении последних лет в городе Мичуринске наблюдается тенденция неуклонного снижения количества чрезвычайных ситуаций и пострадавших в них людей, что является свидетельством высокой эффективности предупредительных мероприятий и мероприятий по ликвидации чрезвычайных ситуаций. Однако, природные и техногенные риски чрезвычайных ситуаций, возникающие в процессе изменения климата, хозяйственной деятельности или в результате крупных техногенных аварий и катастроф, несут значительную угрозу населению и объектам экономики города.
Так, статистика возникновения пожаров в городе за последние 5 лет позволяет констатировать, что количество пожаров сохраняется на уровне 60 случаев в год.
Организация тушения пожаров предполагает создание необходимых условий для поддержания на должном уровне пожарной безопасности в городе Мичуринске, уменьшение гибели, травматизма людей и размера материальных потерь от пожаров.
Продолжает оставаться острой проблема обеспечения безопасности людей на водных объектах. Необходимо продолжить обустройство пляжей и укреплять их материальное оснащение на водных объектах города.
Для создания и поддержания необходимого уровня защищенности объектов безопасности в городе и разрабатывается Программа с подпрограммами, мероприятия которых регулируют отношения в сфере безопасности, определяют основные направления деятельности администрации города в данной области, формируют или преобразуют механизм контроля.
2. Приоритеты деятельности администрации города в сфере реализации Программы, цели, задачи, сроки реализации Программы
Приоритеты деятельности администрации города в сфере безопасности на период до 2024 года сформированы с учетом целей и задач, поставленных в следующих стратегических документах федерального уровня:
Концепция противодействия терроризму в Российской Федерации утверждена Президентом Российской Федерации 05.10.2009.
Концепция федеральной целевой программы "Создание системы обеспечения вызова экстренных оперативных служб по единому номеру "112" в Российской Федерации на 2012 - 2017 годы" утверждена распоряжением Правительства Российской Федерации от 04.05.2012 N 716-р.
Концепция федеральной целевой программы "Снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера в Российской Федерации до 2015 года" утверждена распоряжением Правительства Российской Федерации от 29.03.2011 N 534-р.
Государственная программа Российской Федерации "Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности" утверждена распоряжением Правительства Российской Федерации от 06.03.2013 N 313-р.
Концепция государственной антинаркотической политики Российской Федерации, утвержденная государственным антинаркотическим комитетом 16.10.2009.
Цели Программы:
обеспечение безопасности населения города и противодействие преступности;
обеспечение охраны жизни, здоровья граждан, повышение гарантий их законных прав на безопасные условия движения.
Достижение целей Программы обеспечивается путем решения следующих задач:
совершенствование единой многоуровневой системы профилактики правонарушений, обеспечивающей защиту прав и свобод человека и гражданина, общественный порядок и безопасность, охрану собственности и повышение эффективности в борьбе с преступностью;
создание условий для противодействия незаконному обороту наркотиков и поэтапного сокращения распространения наркомании и связанных с ней преступности и правонарушений до уровня минимальной опасности для общества;
повышение защиты населения, объектов первоочередной антитеррористической защиты и государственных институтов, расположенных на территории города, от террористической угрозы;
выполнение работ по обустройству автомобильных дорог и улиц города для регулирования дорожного движения, в том числе его безопасности;
проведение мероприятий по безопасности дорожного движения, связанных с участием детей.
Сроки реализации Программы: 2015 - 2024 годы.
3. Показатели (индикаторы) достижения цели и решения задач, основные ожидаемые конечные результаты Программы
Индикаторы реализации Программы:
отсутствие на территории города террористических актов, снижение рисков совершения террористических актов;
количество публикаций в средствах массовой информации по антитеррористической и антиэкстремистской проблематике;
приостановление роста употребления наркотиков и их незаконного оборота;
количество проведенных тренировок и командно-штабных учений по отработке навыков взаимодействия сил и средств, привлекаемых к проведению контртеррористической операции, и минимизации последствий террористического акта;
количество объектов города, ежегодно оборудованных системой видеонаблюдения;
количество членов добровольных общественных объединений правоохранительной направленности;
охват несовершеннолетних профилактическими мероприятиями, направленными на недопущение правонарушений и преступности с их стороны;
количество установленных и замененных элементов дорожных знаков;
площадь нанесения дорожной разметки;
количество метров установки и замены ограждающих устройств;
площадь ремонта искусственных неровностей у образовательных учреждений города;
количество проведенных конкурсов, соревнований по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма;
изготовление наглядной агитации по безопасности дорожного движения. Реализация Программы позволит достичь к 2024 году показателей (индикаторов), приведенных в приложении N 1 к муниципальной программе.
4. Обобщающая характеристика мероприятий Программы
Основные мероприятия Программы будут реализовываться в рамках двух Подпрограмм в установленной сфере деятельности за счет утвержденных средств:
Подпрограмма 1 "Профилактика правонарушений, противодействие терроризму и распространению наркотиков, проведение аварийно-спасательных работ" согласно приложению N 5 к Программе.
Подпрограмма 2 "Повышение безопасности дорожного движения в городе Мичуринске" согласно приложению N 6 к Программе.
Решение задач в рамках Программы будет обеспечиваться комплексом мероприятий, подробное описание которых приведено в приложении N 2 к Программе.
5. Прогноз сводных показателей муниципальных заданий в рамках реализации Программы
Прогноз сводных показателей муниципального задания формируется муниципальным бюджетным учреждением "Аварийно-спасательный отряд города Мичуринска", приведен в приложении N 4 к Программе.
6. Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации Программы
Финансовое обеспечение реализации Программы осуществляется за счет средств федерального, областного и местного бюджетов в сумме - 97465,4 тыс. рублей. Объемы финансирования Программы за счет средств федерального бюджета в сумме - 8836,9 тыс. рублей, за счет средств областного бюджета в сумме - 4558,5 тыс. рублей, за счет средств местного бюджета в сумме - 73769,4 тыс. рублей, за счет внебюджетных средств - 10300,6 тыс. рублей.
Объемы бюджетных ассигнований уточняются ежегодно при формировании городского бюджета на очередной финансовый год и на плановый период.
Объемы бюджетных ассигнований уточняются ежегодно при формировании городского бюджета на очередной финансовый год и на плановый период.
Более подробная информация по ресурсному обеспечению реализации мероприятий Программы и прогнозной оценке на период до 2024 года представлена в приложении N 3 к Программе.
7. Механизм реализации Программы
Реализация Программы осуществляется:
отделом ГО и ЧС администрации города;
управлением народного образования администрации города;
образовательными учреждениями (организациями);
отделом по делам несовершеннолетних и защите их прав администрации города;
управлением городского хозяйства администрации города;
МБУ "АСО";
отделом бухгалтерского учёта и отчётности администрации города;
управлением по развитию культуры и спорта администрации города;
линейным отделом Министерства внутренних дел Российской Федерации на станции Мичуринск.
Программа предусматривает персональную ответственность исполнителей за реализацию закрепленных за ними мероприятий.
Для единого подхода к выполнению всего комплекса мероприятий Программы, целенаправленного и эффективного расходования финансовых средств, выделенных на ее реализацию, необходимо четкое взаимодействие между всеми исполнителями Программы.
Ответственный исполнитель:
организует реализацию Программы, вносит предложения о внесении изменений в Программу и несет ответственность за достижение показателей (индикаторов), а также конечных результатов ее реализации;
запрашивает у исполнителей сведения, необходимые для проведения мониторинга и подготовки годового отчета о ходе реализации Программы;
готовит годовой отчет и представляет его в финансовое управление администрации города.
Исполнитель:
осуществляет реализацию мероприятий Программы и основных мероприятий, в отношении которых он является соисполнителем, вносит ответственному исполнителю предложения о необходимости внесения изменений в Программу;
представляет ответственному исполнителю сведения, необходимые для проведения мониторинга за полугодие и подготовки годового отчета.
Внесение изменений в Программу осуществляется по инициативе ответственного исполнителя, либо во исполнение поручений администрации города, в том числе с учетом результатов оценки эффективности реализации Программы.
Приобретение материальных средств, оказание услуг, выполнение работ для муниципальных нужд осуществляется на основании федерального законодательства.
Исполнители мероприятий несут ответственность за некачественное и несвоевременное их выполнение, нецелевое и нерациональное использование финансовых средств в соответствии с действующим законодательством.
Приложение N 1
к муниципальной программе
"Обеспечение безопасности населения
города, защита его жизненно важных
интересов и противодействие
преступности в городе Мичуринске"
(в редакции от 01.02.2021 N 138)
Перечень
показателей (индикаторов) муниципальной программы "Обеспечение безопасности населения города, защита его жизненно важных интересов и противодействие преступности в городе Мичуринске"
N п/п |
Показатель (индикатор) |
Единица измерения |
Целевые показатели и индикаторы, значение показателей |
|||||||||||
2013 год |
2014 год |
2015 год |
2016 год |
2017 год |
2018 год |
2019 год |
2020 год |
2021 год |
2022 год |
2023 год |
2024 год |
|||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
Подпрограмма 1 "Профилактика правонарушений, противодействие терроризму и распространению наркотиков, проведение аварийно-спасательных работ" | ||||||||||||||
1.1 |
Отсутствие на территории города террористических актов, снижение рисков совершения террористических актов. |
Количество единиц |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1.2 |
Количество публикаций в средствах массовой информации по антитеррористической и антиэкстремистской проблематике. |
Количество публикаций |
4 |
6 |
10 |
12 |
15 |
14 |
15 |
15 |
15 |
15 |
15 |
15 |
1.3 |
Приостановление роста употребления наркотиков и их незаконного оборота |
Выполнено/не выполнено |
Выполнено |
Выполнено |
Выполнено |
Выполнено |
Выполнено |
Выполнено |
Выполнено |
Выполнено |
|
|
|
|
1.3.1 |
Количество проведенных мероприятий по профилактике наркомании, токсикомании и алкоголизма среди несовершеннолетних. |
единиц |
8 |
8 |
8 |
8 |
8 |
8 |
8 |
8 |
8 |
8 |
8 |
8 |
1.4 |
Количество проведенных тренировок и командно-штабных учений по отработке навыков взаимодействия сил и средств, привлекаемых к проведению контртеррористической операции, и минимизации последствий террористического акта. |
Количество тренировок |
4 |
4 |
4 |
4 |
4 |
4 |
4 |
4 |
4 |
4 |
4 |
4 |
1.5 |
Количество объектов города, ежегодно оборудованных системой видеонаблюдения. |
Количество объектов |
150 |
155 |
160 |
165 |
170 |
175 |
180 |
185 |
185 |
185 |
185 |
185 |
1.6 |
Количество членов добровольных общественных объединений правоохранительной направленности. |
человек |
254 |
254 |
260 |
260 |
260 |
265 |
265 |
265 |
265 |
265 |
265 |
265 |
1.7 |
Охват несовершеннолетних профилактическими мероприятиями, направленными на недопущение правонарушений и преступности с их стороны. |
% от общего количества несовершеннолетних |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
Подпрограмма 2 "Повышение безопасности дорожного движения в городе Мичуринске" | ||||||||||||||
2.1 |
Количество установленных и заменённых элементов дорожных знаков. |
штук |
66 |
214 |
32 |
95 |
150 |
153 |
123 |
194 |
120 |
110 |
110 |
110 |
2.2 |
Площадь нанесения дорожной разметки. |
кв. м |
164,0 |
4255,9 |
4255,9 |
6402,0 |
4333,2 |
10413,9 |
9356,4 |
7806,5 |
1170,0 |
7500,0 |
7500,0 |
7500,0 |
2.3 |
Количество метров установки и замены ограждающих устройств. |
м |
250 |
438 |
0 |
0 |
400 |
349 |
70 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2.4 |
Площадь ремонта искусственных неровностей у образовательных учреждений города. |
кв. м |
20,5 |
0 |
0 |
180 |
180 |
0 |
158,1 |
164 |
100 |
100 |
100 |
100 |
2.5 |
Количество проведенных конкурсов, соревнований по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма. |
единиц |
5 |
5 |
5 |
5 |
5 |
5 |
5 |
5 |
5 |
5 |
5 |
5 |
2.6 |
Изготовление наглядной агитации по безопасности дорожного движения |
Выполнено/не выполнено |
Выполнено |
Выполнено |
Выполнено |
Выполнено |
Выполнено |
Выполнено |
Выполнено |
Выполнено |
|
|
|
|
Приложение N 2
к муниципальной программе
"Обеспечение безопасности населения
города, защита его жизненно важных
интересов и противодействие
преступности в городе Мичуринске"
(в редакции от 01.02.2021 N 138)
Перечень
мероприятий муниципальной программы "Обеспечение безопасности населения города, защита его жизненно важных интересов и противодействие преступности в городе Мичуринске"
|
Наименование мероприятий Программы |
Ответственный исполнитель, соисполнители |
Ожидаемые непосредственные результаты |
Объемы финансирования, тыс. рублей, в т. ч. |
|||||||
наименование |
единица измерения |
значение (по годам реализации мероприятия) |
По годам, всего |
Федеральный бюджет |
Областной бюджет |
Бюджет города |
Внебюджетные средства |
||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
Подпрограмма 1 "Профилактика правонарушений, противодействие терроризму и распространению наркотиков, проведение аварийно-спасательных работ" | |||||||||||
1. |
Основное мероприятие: "Противодействие терроризму" |
Отдел ГО и ЧС, отдел бухгалтерского учета и отчетности администрации |
Создание условий для работы групп антикризисной деятельности |
Выполнено/ Не выполнено |
2015 год |
Выполнено |
40,0 |
0,0 |
0,0 |
40,0 |
0,0 |
2016 год |
- |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||||
2017 год |
- |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||||
2018 год |
- |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||||
2019 год |
- |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||||
2020 год |
- |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||||
2021 год |
- |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||||
2022 год |
- |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||||
2023 год |
- |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||||
2024 год |
- |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||||
1.1 |
Приобретение палаток для размещения оперативных групп антикризисной деятельности |
Отдел бухгалтерского учета и отчетности администрации |
Палатки (штабные) для размещения групп антикризисной деятельности |
штук |
2015 год |
2 |
40,0 |
0,0 |
0,0 |
40,0 |
0,0 |
2016 год |
- |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||||
2017 год |
- |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||||
2018 год |
- |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||||
2019 год |
- |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||||
2020 год |
- |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||||
2021 год |
- |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||||
2022 год |
- |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||||
2023 год |
- |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||||
2024 год |
- |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||||
2. |
Основное мероприятие: "Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности" |
Отдел ГО и ЧС администрации города, отдел бухгалтерского учета и отчетности администрации города, управление по развитию культуры и спорта администрации города |
Повышение эффективности в борьбе с преступностью, совершенствование системы профилактики правонарушений, поддержание в рабочем состоянии системы видеонаблюдения |
Выполнено/Не выполнено |
2015 год |
Выполнено |
100,0 |
0,0 |
0,0 |
100,0 |
0,0 |
2016 год |
Выполнено |
400,0 |
0,0 |
0,0 |
400,0 |
0,0 |
|||||
2017 год |
Выполнено |
421,2 |
0,0 |
0,0 |
421,2 |
0,0 |
|||||
2018 год |
Выполнено |
273,5 |
0,0 |
0,0 |
273,5 |
0,0 |
|||||
2019 год |
Выполнено |
300,0 |
0,0 |
0,0 |
300,0 |
0,0 |
|||||
2020 год |
Выполнено |
558,5 |
0,0 |
0,0 |
558,5 |
0,0 |
|||||
2021 год |
Выполнено |
600,0 |
0,0 |
0,0 |
600,0 |
0,0 |
|||||
2022 год |
Выполнено |
600,0 |
0,0 |
0,0 |
600,0 |
0,0 |
|||||
2023 год |
Выполнено |
600,0 |
0,0 |
0,0 |
600,0 |
0,0 |
|||||
2024 год |
Выполнено |
600,0 |
0,0 |
0,0 |
600,0 |
0,0 |
|||||
2.1 |
Награждение участников конкурса "Лучший участковый уполномоченный полиции" |
Отдел ГО и ЧС администрации города, отдел бухгалтерского учета и отчетности администрации города, управление по развитию культуры и спорта администрации города |
Количество награжденных |
человек |
2015 год |
4 |
100,0 |
0,0 |
0,0 |
100,0 |
0,0 |
2016 год |
4 |
100,0 |
0,0 |
0,0 |
100,0 |
0,0 |
|||||
2017 год |
4 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||||
2018 год |
4 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||||
2019 год |
4 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||||
2020 год |
4 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||||
2021 год |
4 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||||
2022 год |
4 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||||
2023 год |
4 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||||
2024 год |
4 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||||
2.2 |
Техническое обслуживание, ремонт и развитие системы видеонаблюдения |
Отдел бухгалтерского учета и отчетности администрации города, МКУ "СХО" |
Обеспечение безопасности населения города и противодействие преступности, поддержание в рабочем состоянии системы видеонаблюдения |
Количество камер (штук) |
2015 год |
56 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
2016 год |
56 |
300,0 |
0,0 |
0,0 |
300,0 |
0,0 |
|||||
2017 год |
56 |
421,2 |
0,0 |
0,0 |
421,2 |
0,0 |
|||||
2018 год |
107 |
273,5 |
0,0 |
0,0 |
273,5 |
0,0 |
|||||
2019 год |
107 |
300,0 |
0,0 |
0,0 |
300,0 |
0,0 |
|||||
2020 год |
185 |
558,5 |
0,0 |
0,0 |
558,5 |
0,0 |
|||||
2021 год |
185 |
600,0 |
0,0 |
0,0 |
600,0 |
0,0 |
|||||
2022 год |
185 |
600,0 |
0,0 |
0,0 |
600,0 |
0,0 |
|||||
2023 год |
185 |
600,0 |
0,0 |
0,0 |
600,0 |
0,0 |
|||||
2024 год |
185 |
600,0 |
0,0 |
0,0 |
600,0 |
0,0 |
|||||
3. |
Основное мероприятие: "Профилактика правонарушений среди несовершеннолетних" |
Управление народного образования, отдел по обеспечению деятельности комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав администрации города, образовательные учреждения (организации), линейный отдел Министерства внутренних дел Российской Федерации на станции Мичуринск |
Проведение мероприятий по профилактике правонарушений |
Выполнено/не выполнено |
2015 год |
Выполнено |
150,0 |
0,0 |
0,0 |
150,0 |
0,0 |
2016 год |
Выполнено |
100,0 |
0,0 |
0,0 |
100,0 |
0,0 |
|||||
2017 год |
Выполнено |
100,0 |
0,0 |
0,0 |
100,0 |
0,0 |
|||||
2018 год |
Выполнено |
75,0 |
0,0 |
0,0 |
75,0 |
0,0 |
|||||
2019 год |
Выполнено |
75,0 |
0,0 |
0,0 |
75,0 |
0,0 |
|||||
2020 год |
Выполнено |
75,0 |
0,0 |
0,0 |
75,0 |
0,0 |
|||||
2021 год |
Выполнено |
75,0 |
0,0 |
0,0 |
75,0 |
0,0 |
|||||
2022 год |
Выполнено |
75,0 |
0,0 |
0,0 |
75,0 |
0,0 |
|||||
2023 год |
Выполнено |
75,0 |
0,0 |
0,0 |
75,0 |
0,0 |
|||||
2024 год |
Выполнено |
75,0 |
0,0 |
0,0 |
75,0 |
0,0 |
|||||
3.1 |
Проведение профилактических мероприятий в целях недопущения правонарушений и преступности |
Управление народного образования, отдел по обеспечению деятельности комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав администрации города, образовательные учреждения (организации), линейный отдел Министерства внутренних дел Российской Федерации на станции Мичуринск |
Количество профилактических мероприятий (конкурсы, слеты соревнования и др.) |
единиц |
2015 год |
5 |
150,0 |
0,0 |
0,0 |
150,0 |
0,0 |
2016 год |
5 |
100,0 |
0,0 |
0,0 |
100,0 |
0,0 |
|||||
2017 год |
5 |
100,0 |
0,0 |
0,0 |
100,0 |
0,0 |
|||||
2018 год |
5 |
75,0 |
0,0 |
0,0 |
75,0 |
0,0 |
|||||
2019 год |
5 |
75,0 |
0,0 |
0,0 |
75,0 |
0,0 |
|||||
2020 год |
5 |
75,0 |
0,0 |
0,0 |
75,0 |
0,0 |
|||||
2021 год |
5 |
75,0 |
0,0 |
0,0 |
75,0 |
0,0 |
|||||
2022 год |
5 |
75,0 |
0,0 |
0,0 |
75,0 |
0,0 |
|||||
2023 год |
5 |
75,0 |
0,0 |
0,0 |
75,0 |
0,0 |
|||||
2024 год |
5 |
75,0 |
0,0 |
0,0 |
75,0 |
0,0 |
|||||
4. |
Основное мероприятие: "Противодействие незаконному обороту наркотиков и распространению наркомании" |
Управление народного образования администрации города, образовательные учреждения (организации), линейный отдел Министерства внутренних дел Российской Федерации на Станции Мичуринск |
Создание условий для противодействия незаконному обороту наркотиков и поэтапного сокращения распространения наркомании среди несовершеннолетних. |
Выполнено/не выполнено |
2015 год |
Выполнено |
100,0 |
0,0 |
0,0 |
100,0 |
0,0 |
2016 год |
Выполнено |
50,0 |
0,0 |
0,0 |
50,0 |
0,0 |
|||||
2017 год |
Выполнено |
50,0 |
0,0 |
0,0 |
50,0 |
0,0 |
|||||
2018 год |
Выполнено |
75,0 |
0,0 |
0,0 |
75,0 |
0,0 |
|||||
2019 год |
Выполнено |
75,0 |
0,0 |
0,0 |
75,0 |
0,0 |
|||||
2020 год |
Выполнено |
75,0 |
0,0 |
0,0 |
75,0 |
0,0 |
|||||
2021 год |
Выполнено |
75,0 |
0,0 |
0,0 |
75,0 |
0,0 |
|||||
2022 год |
Выполнено |
75,0 |
0,0 |
0,0 |
75,0 |
0,0 |
|||||
2023 год |
Выполнено |
75,0 |
0,0 |
0,0 |
75,0 |
0,0 |
|||||
2024 год |
Выполнено |
75,0 |
0,0 |
0,0 |
75,0 |
0,0 |
|||||
4.1 |
Проведение мероприятий по профилактике наркомании, токсикомании алкоголизма среди не совершеннолетних |
Управление народного образования администрации города, образовательные учреждения (организации), линейный отдел Министерства внутренних дел Российской Федерации на станции Мичуринск |
Количество Профилактических мероприятий |
единиц |
2015 год |
8 |
100,0 |
0,0 |
0,0 |
100,0 |
0,0 |
2016 год |
8 |
50,0 |
0,0 |
0,0 |
50,0 |
0,0 |
|||||
2017 год |
8 |
50,0 |
0,0 |
0,0 |
50,0 |
0,0 |
|||||
2018 год |
8 |
75,0 |
0,0 |
0,0 |
75,0 |
0,0 |
|||||
2019 год |
8 |
75,0 |
0,0 |
0,0 |
75,0 |
0,0 |
|||||
2020 год |
8 |
75,0 |
0,0 |
0,0 |
75,0 |
0,0 |
|||||
2021 год |
8 |
75,0 |
0,0 |
0,0 |
75,0 |
0,0 |
|||||
2022 год |
8 |
75,0 |
0,0 |
0,0 |
75,0 |
0,0 |
|||||
2023 год |
8 |
75,0 |
0,0 |
0,0 |
75,0 |
0,0 |
|||||
2024 год |
8 |
75,0 |
0,0 |
0,0 |
75,0 |
0,0 |
|||||
5. |
Основное мероприятие: "Предоставление субсидий на проведение аварийно-спасательных работ на территории города" |
Управление городского хозяйства администрации города, МБУ "АСО" |
Последовательное снижение рисков чрезвычайных ситуаций на территории города |
Выполнено/не выполнено |
2015 год |
Выполнено |
2782,1 |
0,0 |
0,0 |
2782,1 |
0,0 |
2016 год |
Выполнено |
2546,5 |
0,0 |
0,0 |
2546,5 |
0,0 |
|||||
2017 год |
Выполнено |
3103,4 |
0,0 |
0,0 |
3103,4 |
0,0 |
|||||
2018 год |
Выполнено |
3946,0 |
0,0 |
0,0 |
3946,0 |
0,0 |
|||||
2019 год |
Выполнено |
8047,1 |
0,0 |
0,0 |
5277,1 |
2770,0 |
|||||
2020 год |
Выполнено |
7831,9 |
0,0 |
0,0 |
6731,9 |
1100,0 |
|||||
2021 год |
Выполнено |
5732,0 |
0,0 |
0,0 |
4632,0 |
1100,0 |
|||||
2022 год |
Выполнено |
6032,0 |
0,0 |
0,0 |
4832,0 |
1200,0 |
|||||
2023 год |
Выполнено |
6032,0 |
0,0 |
0,0 |
4832,0 |
1200,0 |
|||||
2024 год |
Выполнено |
7762,6 |
0,0 |
0,0 |
4832,0 |
2930,6 |
|||||
5.1 |
Предоставление субсидий муниципальному бюджетному учреждению "Аварийно-спасательный отряд города Мичуринска" |
Управление городского хозяйства администрации города, МБУ "АСО" |
Количество выездов спасателей МБУ "АСО" |
единиц |
2015 год |
500 |
2782,1 |
0,0 |
0,0 |
2782,1 |
0,0 |
2016 год |
490 |
2546,5 |
0,0 |
0,0 |
2546,5 |
0,0 |
|||||
2017 год |
490 |
3103,4 |
0,0 |
0,0 |
3103,4 |
0,0 |
|||||
2018 год |
490 |
3946,0 |
0,0 |
0,0 |
3946,0 |
0,0 |
|||||
2019 год |
490 |
8047,1 |
0,0 |
0,0 |
5277,1 |
2770,0 |
|||||
2020 год |
490 |
7831,9 |
0,0 |
0,0 |
6731,9 |
1100,0 |
|||||
2021 год |
490 |
5732,0 |
0,0 |
0,0 |
4632,0 |
1100,0 |
|||||
2022 год |
490 |
6032,0 |
0,0 |
0,0 |
4832,0 |
1200,0 |
|||||
2023 год |
490 |
6032,0 |
0,0 |
0,0 |
4832,0 |
1200,0 |
|||||
2024 год |
490 |
7762,6 |
0,0 |
0,0 |
4832,0 |
2930,6 |
|||||
6. |
Основное мероприятие: "Создание условий для деятельности субъектов профилактики правонарушений" |
Отдел бухгалтерского учета и отчетности администрации города |
Обеспечение деятельности административной комиссии города Мичуринска |
Выполнено/не выполнено |
2015 год |
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
2016 год |
|
365,8 |
0,0 |
365,8 |
0,0 |
0,0 |
|||||
2017 год |
|
403,9 |
0,0 |
403,9 |
0,0 |
0,0 |
|||||
2018 год |
|
396,3 |
0,0 |
396,3 |
0,0 |
0,0 |
|||||
2019 год |
|
396,7 |
0,0 |
396,7 |
0,0 |
0,0 |
|||||
2020 год |
|
462,0 |
0,0 |
462,0 |
0,0 |
0,0 |
|||||
2021 год |
|
382,0 |
0,0 |
382,0 |
0,0 |
0,0 |
|||||
2022 год |
|
382,0 |
0,0 |
382,0 |
0,0 |
0,0 |
|||||
2023 год |
|
382,0 |
0,0 |
382,0 |
0,0 |
0,0 |
|||||
2024 год |
|
382,0 |
0,0 |
382,0 |
0,0 |
0,0 |
|||||
6.1 |
Исполнение государственных полномочий по обеспечению деятельности административных комиссий |
Отдел бухгалтерского учета и отчетности администрации города |
Организация и проведение заседаний административной комиссии города Мичуринска |
Количество заседаний |
2015 год |
23 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
2016 год |
41 |
365,8 |
0,0 |
365,8 |
0,0 |
0,0 |
|||||
2017 год |
40 |
403,9 |
0,0 |
403,9 |
0,0 |
0,0 |
|||||
2018 год |
40 |
396,3 |
0,0 |
396,3 |
0,0 |
0,0 |
|||||
2019 год |
40 |
396,7 |
0,0 |
396,7 |
0,0 |
0,0 |
|||||
2020 год |
40 |
462,0 |
0,0 |
462,0 |
0,0 |
0,0 |
|||||
2021 год |
40 |
382,0 |
0,0 |
382,0 |
0,0 |
0,0 |
|||||
2022 год |
40 |
382,0 |
0,0 |
382,0 |
0,0 |
0,0 |
|||||
2023 год |
40 |
382,0 |
0,0 |
382,0 |
0,0 |
0,0 |
|||||
2024 год |
40 |
382,0 |
0,0 |
382,0 |
0,0 |
0,0 |
|||||
7. |
Основное мероприятие: "Приобретение и монтаж камер уличного видеонаблюдения, проведение мероприятии по совершенствованию и развитию системы "Безопасный город" |
Отдел бухгалтерского учета и отчетности администрации города |
Дальнейшее внедрение аппаратно-программного комплекса "Безопасный город" |
Выполнено/не выполнено |
2015 год |
- |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
2016 год |
- |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||||
2017 год |
Выполнено |
3043,0 |
2610,0 |
390,0 |
43,0 |
0,0 |
|||||
2018 год |
- |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||||
2019 год |
Выполнено |
4955,0 |
4504,5 |
445,5 |
5,0 |
0,0 |
|||||
2020 год |
Выполнено |
1894,6 |
1722,4 |
170,3 |
1,9 |
0,0 |
|||||
2021 год |
- |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||||
2022 год |
- |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||||
2023 год |
- |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||||
2024 год |
- |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||||
7.1 |
Осуществление мероприятий по реализации стратегий социально-экономического развития наукоградов Российской Федерации, способствующих развитию научно-производственного комплекса наукоградов, а также сохранению и развитию инфраструктуры наукоградов Российской Федерации |
Отдел бухгалтерского учета и отчетности администрации города |
Закупка и установка видеокамер для АПК "Безопасный город" |
Количество видеокамер |
2015 год |
- |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
2016 год |
- |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||||
2017 год |
51 |
3043,0 |
2610,0 |
390,0 |
43,0 |
0,0 |
|||||
2018 год |
- |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||||
2019 год |
52 |
4955,0 |
4504,5 |
445,5 |
5,0 |
0,0 |
|||||
2020 год |
24 |
1894,6 |
1722,4 |
170,3 |
1,9 |
0,0 |
|||||
2021 год |
- |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||||
2022 год |
- |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||||
2023 год |
- |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||||
2024 год |
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||||
|
Итого по Подпрограмме: |
|
|
|
2015 год |
|
3172,1 |
0,0 |
0,0 |
3172,1 |
0,0 |
2016 год |
|
3462,3 |
0,0 |
365,8 |
3096,5 |
0,0 |
|||||
2017 год |
|
7121,5 |
2610,0 |
793,9 |
3717,6 |
0,0 |
|||||
2018 год |
|
4765,8 |
0,0 |
396,3 |
4369,5 |
0,0 |
|||||
2019 год |
|
13848,8 |
4504,5 |
842,2 |
5732,1 |
2770,0 |
|||||
2020 год |
|
10897,0 |
1722,4 |
632,3 |
7442,3 |
1100,0 |
|||||
2021 год |
|
6864,0 |
0,0 |
382,0 |
5382,0 |
1100,0 |
|||||
2022 год |
|
7164,0 |
0,0 |
382,0 |
5582,0 |
1200,0 |
|||||
2023 год |
|
7164,0 |
0,0 |
382,0 |
5582,0 |
1200,0 |
|||||
2024 год |
|
8894,6 |
0,0 |
382,0 |
5582,0 |
2930,6 |
|||||
Подпрограмма 2 "Повышение безопасности дорожного движения в городе Мичуринске" | |||||||||||
1. |
Основное мероприятие: "Выполнение работ по организации дорожного движения" |
Управление городского хозяйства администрации города |
Улучшение дорожно-транспортной обстановки в городе, снижение количества ДТП |
Выполнено/не выполнено |
2015 год |
Выполнено |
1587,0 |
0,0 |
0,0 |
1587,0 |
0,0 |
2016 год |
Выполнено |
1678,0 |
0,0 |
0,0 |
1678,0 |
0,0 |
|||||
2017 год |
Выполнено |
2700,0 |
0,0 |
0,0 |
2700,0 |
0,0 |
|||||
2018 год |
Выполнено |
2440,6 |
0,0 |
0,0 |
2440,6 |
0,0 |
|||||
2019 год |
Выполнено |
1930,0 |
0,0 |
0,0 |
1930,0 |
0,0 |
|||||
2020 год |
Выполнено |
2606,7 |
0,0 |
0,0 |
2606,7 |
0,0 |
|||||
2021 год |
Выполнено |
1151,5 |
0,0 |
0,0 |
1151,5 |
0,0 |
|||||
2022 год |
Выполнено |
2600,0 |
0,0 |
0,0 |
2600,0 |
0,0 |
|||||
2023 год |
Выполнено |
2800,0 |
0,0 |
0,0 |
2800,0 |
0,0 |
|||||
2024 год |
Выполнено |
2800,0 |
0,0 |
0,0 |
2800,0 |
0,0 |
|||||
1.1 |
Выполнение работ по установке и замене элементов дорожных знаков |
Управление городского хозяйства администрации города |
Количество установленных и замененных элементов дорожных знаков |
штук |
2015 год |
32 |
187,0 |
0,0 |
0,0 |
187,0 |
0,0 |
2016 год |
95 |
381,3 |
0,0 |
0,0 |
381,3 |
0,0 |
|||||
2017 год |
150 |
250,0 |
0,0 |
0,0 |
250,0 |
0,0 |
|||||
2018 год |
153 |
592,1 |
0,0 |
0,0 |
592,1 |
0,0 |
|||||
2019 год |
123 |
530,0 |
0,0 |
0,0 |
530,0 |
0,0 |
|||||
2020 год |
194 |
557,8 |
0,0 |
0,0 |
557,8 |
0,0 |
|||||
2021 год |
120 |
600,0 |
0,0 |
0,0 |
600,0 |
0,0 |
|||||
2022 год |
110 |
600,0 |
0,0 |
0,0 |
600,0 |
0,0 |
|||||
2023 год |
110 |
600,0 |
0,0 |
0,0 |
600,0 |
0,0 |
|||||
2024 год |
110 |
600,0 |
0,0 |
0,0 |
600,0 |
0,0 |
|||||
1.2 |
Выполнение работ по ремонту искусственных неровностей у образовательных учреждений города |
Управление городского хозяйства администрации города |
Площадь работ по ремонту искусственных неровностей у образовательных учреждений города |
кв. м |
2015 год |
0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
2016 год |
180 |
99,7 |
0,0 |
0,0 |
99,7 |
0,0 |
|||||
2017 год |
180 |
100,0 |
0,0 |
0,0 |
100,0 |
0,0 |
|||||
2018 год |
0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||||
2019 год |
158,1 |
200,0 |
0,0 |
0,0 |
200,0 |
0,0 |
|||||
2020 год |
164 |
164,0 |
0,0 |
0,0 |
164,0 |
0,0 |
|||||
2021 год |
100 |
100,0 |
0,0 |
0,0 |
100,0 |
0,0 |
|||||
2022 год |
100 |
100,0 |
0,0 |
0,0 |
100,0 |
0,0 |
|||||
2023 год |
100 |
100,0 |
0,0 |
0,0 |
100,0 |
0,0 |
|||||
2024 год |
100 |
100,0 |
0,0 |
0,0 |
100,0 |
0,0 |
|||||
1.3 |
Нанесение дорожной разметки |
Управление городского хозяйства администрации города |
Площадь нанесенной дорожной разметки |
кв. м |
2015 год |
4255,9 |
1400,0 |
0,0 |
0,0 |
1400,0 |
0,0 |
2016 год |
6402,0 |
1197,0 |
0,0 |
0,0 |
1197,0 |
0,0 |
|||||
2017 год |
4333,2 |
1973,0 |
0,0 |
0,0 |
1973,0 |
0,0 |
|||||
2018 год |
10413,9 |
1451,0 |
0,0 |
0,0 |
1451,0 |
0,0 |
|||||
2019 год |
9356,4 |
1100,0 |
0,0 |
0,0 |
1100,0 |
0,0 |
|||||
2020 год |
7806,5 |
1884,9 |
0,0 |
0,0 |
1884,9 |
0,0 |
|||||
2021 год |
1170,0 |
451,5 |
0,0 |
0,0 |
451,5 |
0,0 |
|||||
2022 год |
7500,0 |
1900,0 |
0,0 |
0,0 |
1900,0 |
0,0 |
|||||
2023 год |
7500,0 |
2100,0 |
0,0 |
0,0 |
2100,0 |
0,0 |
|||||
2024 год |
7500,0 |
2100,0 |
0,0 |
0,0 |
2100,0 |
0,0 |
|||||
1.4 |
Выполнение работ по установке и замене элементов ограждающих устройств |
Управление городского хозяйства администрации города |
Количество метров установки и замены ограждающих устройств |
м |
2015 год |
0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
2016 год |
0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||||
2017 год |
400 |
377,0 |
0,0 |
0,0 |
377,0 |
0,0 |
|||||
2018 год |
349 |
397,5 |
0,0 |
0,0 |
397,5 |
0,0 |
|||||
2019 год |
70 |
100,0 |
0,0 |
0,0 |
100,0 |
0,0 |
|||||
2020 год |
0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||||
2021 год |
0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||||
2022 год |
0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||||
2023 год |
0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||||
2024 год |
0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||||
2. |
Основное мероприятие: "Профилактика детского дорожно-транспортного травматизма" |
Управление народного образования администрации города, образовательные учреждения (организации) |
Обеспечение охвата детей профилактическими мероприятиями, участие их в конкурсах, соревнованиях, изготовление стендов и оформление кабинета по безопасности дорожного движения |
Выполнено/не выполнено |
2015 год |
Выполнено |
50,0 |
0,0 |
0,0 |
50,0 |
0,0 |
2016 год |
Выполнено |
20,0 |
0,0 |
0,0 |
20,0 |
0,0 |
|||||
2017 год |
Выполнено |
1397,5 |
0,0 |
0,0 |
1397,5 |
0,0 |
|||||
2018 год |
Выполнено |
50,0 |
0,0 |
0,0 |
50,0 |
0,0 |
|||||
2019 год |
Выполнено |
50,0 |
0,0 |
0,0 |
50,0 |
0,0 |
|||||
2020 год |
Выполнено |
50,0 |
0,0 |
0,0 |
50,0 |
0,0 |
|||||
2021 год |
Выполнено |
50,0 |
0,0 |
0,0 |
50,0 |
0,0 |
|||||
2022 год |
Выполнено |
50,0 |
0,0 |
0,0 |
50,0 |
0,0 |
|||||
2023 год |
Выполнено |
50,0 |
0,0 |
0,0 |
50,0 |
0,0 |
|||||
2024 год |
Выполнено |
50,0 |
0,0 |
0,0 |
50,0 |
0,0 |
|||||
2.1 |
Проведение конкурсов, соревнований, изготовление стендов по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма |
Управление народного образования администрации города, образовательные учреждения (организации) |
Участие детей в конкурсах, соревнованиях, изготовление стендов и оформление кабинета по безопасности Дорожного движения |
Да/нет |
2015 год |
Да |
50,0 |
0,0 |
0,0 |
50,0 |
0,0 |
2016 год |
Да |
20,0 |
0,0 |
0,0 |
20,0 |
0,0 |
|||||
2017 год |
Да |
50,0 |
0,0 |
0,0 |
50,0 |
0,0 |
|||||
2018 год |
Да |
50,0 |
0,0 |
0,0 |
50,0 |
0,0 |
|||||
2019 год |
Да |
50,0 |
0,0 |
0,0 |
50,0 |
0,0 |
|||||
2020 год |
Да |
50,0 |
0,0 |
0,0 |
50,0 |
0,0 |
|||||
2021 год |
Выполнено |
50,0 |
0,0 |
0,0 |
50,0 |
0,0 |
|||||
2022 год |
Выполнено |
50,0 |
0,0 |
0,0 |
50,0 |
0,0 |
|||||
2023 год |
Выполнено |
50,0 |
0,0 |
0,0 |
50,0 |
0,0 |
|||||
2024 год |
Выполнено |
50,0 |
0,0 |
0,0 |
50,0 |
0,0 |
|||||
2.2 |
Разработка и экспертиза проектно-сметной документации |
Управление народного образования администрации города |
Разработка и экспертиза проектно-сметной документации автогородка |
выполнено |
2015 год |
выполнено |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
2016 год |
выполнено |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||||
2017 год |
выполнено |
1347,5 |
0,0 |
0,0 |
1347,5 |
0,0 |
|||||
2018 год |
- |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||||
2019 год |
- |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||||
2020 год |
- |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||||
2021 год |
- |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||||
2022 год |
- |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||||
2023 год |
- |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||||
2024 год |
- |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||||
|
Итого по Подпрограмме: |
|
|
|
2015 год |
|
1637,0 |
0,0 |
0,0 |
1637,0 |
0,0 |
2016 год |
|
1698,0 |
0,0 |
0,0 |
1698,0 |
0,0 |
|||||
2017 год |
|
4097,5 |
0,0 |
0,0 |
4097,5 |
0,0 |
|||||
2018 год |
|
2490,6 |
0,0 |
0,0 |
2490,6 |
0,0 |
|||||
2019 год |
|
1980,0 |
0,0 |
0,0 |
1980,0 |
0,0 |
|||||
2020 год |
|
2656,7 |
0,0 |
0,0 |
2656,7 |
0,0 |
|||||
2021 год |
|
1201,5 |
0,0 |
0,0 |
1201,5 |
0,0 |
|||||
2022 год |
|
2650,0 |
0,0 |
0,0 |
2650,0 |
0,0 |
|||||
2023 год |
|
2850,0 |
0,0 |
0,0 |
285,0 |
0,0 |
|||||
2024 год |
|
2850,0 |
0,0 |
0,0 |
285,0 |
0,0 |
|||||
|
Итого по Программе: |
|
|
|
2015 год |
|
4809,1 |
0,0 |
0,0 |
4809,1 |
0,0 |
2016 год |
|
5160,3 |
0,0 |
365,8 |
4794,5 |
0,0 |
|||||
2017 год |
|
11219,0 |
2610,0 |
793,9 |
7815,1 |
0,0 |
|||||
2018 год |
|
7256,4 |
0,0 |
396,3 |
6860,1 |
0,0 |
|||||
2019 год |
|
15828,8 |
4504,5 |
842,2 |
7712,1 |
2770,0 |
|||||
2020 год |
|
13553,7 |
1722,4 |
632,3 |
10099.0 |
1100,0 |
|||||
2021 год |
|
8065,5 |
0,0 |
382,0 |
6583,5 |
1100,0 |
|||||
2022 год |
|
9814,0 |
0,0 |
382,0 |
8232,0 |
1200,0 |
|||||
2023 год |
|
10014,0 |
0,0 |
382,0 |
8432,0 |
1200,0 |
|||||
2024 год |
|
11744,6 |
0,0 |
382,0 |
8432,0 |
2930,6 |
Приложение N 3
к муниципальной программе
"Обеспечение безопасности населения
города, защита его жизненно важных
интересов и противодействие
преступности в городе Мичуринске"
(в редакции от 01.02.2021 N 138)
Ресурсное обеспечение
реализации муниципальной программы "Обеспечение безопасности населения города, защита его жизненно важных интересов и противодействие преступности в городе Мичуринске" (далее - Программа)
Статус |
Наименование муниципальной программы |
Ответственный исполнитель, соисполнители |
Объемы финансирования, тыс. руб. в том числе |
|||||
По годам, всего |
Федеральный бюджет |
Областной бюджет |
Бюджет города |
Внебюджетные средства |
||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
Программа |
"Обеспечение безопасности населения города, защита его жизненно важных интересов и противодействие преступности в городе Мичуринске" |
Всего по Программе: |
2015 год |
4809,1 |
0,0 |
0,0 |
4809,1 |
0,0 |
2016 год |
5160,3 |
0,0 |
365,8 |
4794,5 |
0,0 |
|||
2017 год |
11219,0 |
2610,0 |
793,9 |
7815,1 |
0,0 |
|||
2018 год |
7256,4 |
0,0 |
396,3 |
6860,1 |
0,0 |
|||
2019 год |
15828,8 |
4504,5 |
842,2 |
7712,1 |
2770,0 |
|||
2020 год |
13553,7 |
1722,4 |
632,3 |
10099.0 |
1100,0 |
|||
2021 год |
8065,5 |
0,0 |
382,0 |
6583,5 |
1100,0 |
|||
2022 год |
9814,0 |
0,0 |
382,0 |
8232,0 |
1200,0 |
|||
2023 год |
10014,0 |
0,0 |
382,0 |
8432,0 |
1200,0 |
|||
2024 год |
11744,6 |
0,0 |
382,0 |
8432,0 |
2930,6 |
|||
|
|
Ответственный исполнитель: отдел ГО и ЧС администрации города |
2015 год |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
2016 год |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
2017 год |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
2018 год |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
2019 год |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
2020 год |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
2021 год |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
2022 год |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
2023 год |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
2024 год |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
|
|
Соисполнитель 1: отдел бухгалтерского учета и отчетности администрации города. |
2015 год |
140,0 |
0,0 |
0,0 |
140,0 |
0,0 |
2016 год |
365,8 |
0,0 |
365,8 |
0,0 |
0,0 |
|||
2017 год |
403,9 |
0,0 |
403,9 |
0,0 |
0,0 |
|||
2018 год |
396,3 |
0,0 |
396,3 |
0,0 |
0,0 |
|||
2019 год |
396,7 |
0,0 |
396,7 |
0,0 |
0,0 |
|||
2020 год |
462,0 |
0,0 |
462,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
2021 год |
382,0 |
0,0 |
382,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
2022 год |
382,0 |
0,0 |
382,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
2023 год |
382,0 |
0,0 |
382,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
2024 год |
382,0 |
0,0 |
382,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
|
|
Соисполнитель 2: управление народного образования администрации города. |
2015 год |
300,0 |
0,0 |
0,0 |
300,0 |
0,0 |
2016 год |
170,0 |
0,0 |
0,0 |
170,0 |
0,0 |
|||
2017 год |
1547,5 |
0,0 |
0,0 |
1547,5 |
0,0 |
|||
2018 год |
200,0 |
0,0 |
0,0 |
200,0 |
0,0 |
|||
2019 год |
200,0 |
0,0 |
0,0 |
200,0 |
0,0 |
|||
2020 год |
200,0 |
0,0 |
0,0 |
200,0 |
0,0 |
|||
2021 год |
200,0 |
0,0 |
0,0 |
200,0 |
0,0 |
|||
2022 год |
200,0 |
0,0 |
0,0 |
200,0 |
0,0 |
|||
2023 год |
200,0 |
0,0 |
0,0 |
200,0 |
0,0 |
|||
2024 год |
200,0 |
0,0 |
0,0 |
200,0 |
0,0 |
|||
|
|
Соисполнитель 3: управление городского хозяйства администрации города, МБУ "АСО". |
2015 год |
2782,1 |
0,0 |
0,0 |
2782,1 |
0,0 |
2016 год |
2546,5 |
0,0 |
0,0 |
2546,5 |
0,0 |
|||
2017 год |
3103,4 |
0,0 |
0,0 |
3103,4 |
0,0 |
|||
2018 год |
3946,0 |
0,0 |
0,0 |
3946,0 |
0,0 |
|||
2019 год |
8047,1 |
0,0 |
0,0 |
5277,1 |
2770,0 |
|||
2020 год |
7831,9 |
0,0 |
0,0 |
6731,9 |
1100,0 |
|||
2021 год |
5732,0 |
0,0 |
0,0 |
4632,0 |
1100,0 |
|||
2022 год |
6032,0 |
0,0 |
0,0 |
4832,0 |
1200,0 |
|||
2023 год |
6032,0 |
0,0 |
0,0 |
4832,0 |
1200,0 |
|||
2024 год |
7762,6 |
0,0 |
0,0 |
4832,0 |
2930,6 |
|||
|
|
Соисполнитель 4: отдел бухгалтерского учета и отчетности администрации города, МКУ "СХО". |
2015 год |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
2016 год |
300,0 |
0,0 |
0,0 |
300,0 |
0,0 |
|||
2017 год |
3464,2 |
2610,0 |
390,0 |
464,2 |
0,0 |
|||
2018 год |
273,5 |
0,0 |
0,0 |
273,5 |
0,0 |
|||
2019 год |
5255,0 |
4504,5 |
445,5 |
305,0 |
0,0 |
|||
2020 год |
2453,1 |
1722,4 |
170,3 |
560,4 |
0,0 |
|||
2021 год |
600,0 |
0,0 |
0,0 |
600,0 |
0,0 |
|||
2022 год |
600,0 |
0,0 |
0,0 |
600,0 |
0,0 |
|||
2023 год |
600,0 |
0,0 |
0,0 |
600,0 |
0,0 |
|||
2024 год |
600,0 |
0,0 |
0,0 |
600,0 |
0,0 |
|||
|
|
Соисполнитель 5: управление городского хозяйства администрации города. |
2015 год |
1587,0 |
0,0 |
0,0 |
1587,0 |
0,0 |
2016 год |
1678,0 |
0,0 |
0,0 |
1678,0 |
0,0 |
|||
2017 год |
2700,0 |
0,0 |
0,0 |
2700,0 |
0,0 |
|||
2018 год |
2440,6 |
0,0 |
0,0 |
2440,6 |
0,0 |
|||
2019 год |
1930,0 |
0,0 |
0,0 |
1930,0 |
0,0 |
|||
2020 год |
2606,7 |
0,0 |
0,0 |
2606,7 |
0,0 |
|||
2021 год |
1151,5 |
0,0 |
0,0 |
1151,5 |
0,0 |
|||
2022 год |
2600,0 |
0,0 |
0,0 |
2600,0 |
0,0 |
|||
2023 год |
2800,0 |
0,0 |
0,0 |
2800,0 |
0,0 |
|||
2024 год |
2800,0 |
0,0 |
0,0 |
2800,0 |
0,0 |
|||
|
|
Соисполнитель 6: управление по развитию культуры и спорта администрации города, линейный отдел Министерства внутренних дел Российской Федерации на станции Мичуринск |
2015 год |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
2016 год |
100,0 |
0,0 |
0,0 |
100,0 |
0,0 |
|||
2017 год |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
2018 год |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
2019 год |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
2020 год |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
2021 год |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
2022 год |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
2023 год |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
2024 год |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
Подпрограмма 1 |
"Профилактика правонарушений, противодействие терроризму и распространению наркотиков, проведение аварийно-спасательных работ" |
Всего по Подпрограмме: |
2015 год |
3172,1 |
0,0 |
0,0 |
3172,1 |
0,0 |
2016 год |
3462,3 |
0,0 |
365,8 |
3096,5 |
0,0 |
|||
2017 год |
7121,5 |
2610,0 |
793,9 |
3717,6 |
0,0 |
|||
2018 год |
4765,8 |
0,0 |
396,3 |
4369,5 |
0,0 |
|||
2019 год |
13848,8 |
4504,5 |
842,2 |
5732,1 |
2770,0 |
|||
2020 год |
10897,0 |
1722,4 |
632,3 |
7442,3 |
1100,0 |
|||
2021 год |
6864,0 |
0,0 |
382,0 |
5382,0 |
1100,0 |
|||
2022 год |
7164,0 |
0,0 |
382,0 |
5582,0 |
1200,0 |
|||
2023 год |
7164,0 |
0,0 |
382,0 |
5582,0 |
1200,0 |
|||
2024 год |
8894,6 |
0,0 |
382,0 |
5582,0 |
2930,6 |
|||
|
|
Ответственный исполнитель: отдел ГО и ЧС администрации города |
2015 год |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
2016 год |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
2017 год |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
2018 год |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
2019 год |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
2020 год |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
2021 год |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
2022 год |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
2023 год |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
2024 год |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
|
|
Соисполнитель 1: управление городского хозяйства администрации города, МБУ "АСО". |
2015 год |
2782,1 |
0,0 |
0,0 |
2782,1 |
0,0 |
2016 год |
2546,5 |
0,0 |
0,0 |
2546,5 |
0,0 |
|||
2017 год |
3103,4 |
0,0 |
0,0 |
3103,4 |
0,0 |
|||
2018 год |
3946,0 |
0,0 |
0,0 |
3946,0 |
0,0 |
|||
2019 год |
8047,1 |
0,0 |
0,0 |
5277,1 |
2770,0 |
|||
2020 год |
7831,9 |
0,0 |
0,0 |
6731,9 |
1100,0 |
|||
2021 год |
5732,0 |
0,0 |
0,0 |
4632,0 |
1100,0 |
|||
2022 год |
6032,0 |
0,0 |
0,0 |
4832,0 |
1200,0 |
|||
2023 год |
6032,0 |
0,0 |
0,0 |
4832,0 |
1200,0 |
|||
2024 год |
7762,6 |
0,0 |
0,0 |
4832,0 |
2930,6 |
|||
|
|
Соисполнитель 2: отдел бухгалтерского учета и отчетности администрации города. |
2015 год |
140,0 |
0,0 |
0,0 |
140,0 |
0,0 |
2016 год |
365,8 |
0,0 |
365,8 |
0,0 |
0,0 |
|||
2017 год |
403,9 |
0,0 |
403,9 |
0,0 |
0,0 |
|||
2018 год |
396,3 |
0,0 |
396,3 |
0,0 |
0,0 |
|||
2019 год |
396,7 |
0,0 |
396,7 |
0,0 |
0,0 |
|||
2020 год |
462,0 |
0,0 |
462,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
2021 год |
382,0 |
0,0 |
382,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
2022 год |
382,0 |
0,0 |
382,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
2023 год |
382,0 |
0,0 |
382,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
2024 год |
382,0 |
0,0 |
382,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
|
|
Соисполнитель 3: управление народного образования администрации города. |
2015 год |
250,0 |
0,0 |
0,0 |
250,0 |
0,0 |
2016 год |
150,0 |
0,0 |
0,0 |
150,0 |
0,0 |
|||
2017 год |
150,0 |
0,0 |
0,0 |
150,0 |
0,0 |
|||
2018 год |
150,0 |
0,0 |
0,0 |
150,0 |
0,0 |
|||
2019 год |
150,0 |
0,0 |
0,0 |
150,0 |
0,0 |
|||
2020 год |
150,0 |
0,0 |
0,0 |
150,0 |
0,0 |
|||
2021 год |
150,0 |
0,0 |
0,0 |
150,0 |
0,0 |
|||
2022 год |
150,0 |
0,0 |
0,0 |
150,0 |
0,0 |
|||
2023 год |
150,0 |
0,0 |
0,0 |
150,0 |
0,0 |
|||
2024 год |
150,0 |
0,0 |
0,0 |
150,0 |
0,0 |
|||
|
|
Соисполнитель 4: отдел бухгалтерского учета и отчетности администрации города, МКУ "СХО". |
2015 год |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
2016 год |
300,0 |
0,0 |
0,0 |
300,0 |
0,0 |
|||
2017 год |
3464,2 |
2610,0 |
390,0 |
464,2 |
0,0 |
|||
2018 год |
273,5 |
0,0 |
0,0 |
273,5 |
0,0 |
|||
2019 год |
5255,0 |
4504,5 |
445,5 |
305,0 |
0,0 |
|||
2020 год |
2453,1 |
1722,4 |
170,3 |
560,4 |
0,0 |
|||
2021 год |
600,0 |
0,0 |
0,0 |
600,0 |
0,0 |
|||
2022 год |
600,0 |
0,0 |
0,0 |
600,0 |
0,0 |
|||
2023 год |
600,0 |
0,0 |
0,0 |
600,0 |
0,0 |
|||
2024 год |
600,0 |
0,0 |
0,0 |
600,0 |
0,0 |
|||
|
|
Соисполнитель 5: управление по развитию культуры и спорта администрации города, линейный отдел Министерства внутренних дел Российской Федерации на станции Мичуринск |
2015 год |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
2016 год |
100,0 |
0,0 |
0,0 |
100,0 |
0,0 |
|||
2017 год |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
2018 год |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
2019 год |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
2020 год |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
2021 год |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
2022 год |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
2023 год |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
2024 год |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
Подпрограмма 2 |
"Повышение безопасности дорожного движения в городе Мичуринске" |
Всего по Подпрограмме: |
2015 год |
1637,0 |
0,0 |
0,0 |
1637,0 |
0,0 |
2016 год |
1698,0 |
0,0 |
0,0 |
1698,0 |
0,0 |
|||
2017 год |
4097,5 |
0,0 |
0,0 |
4097,5 |
0,0 |
|||
2018 год |
2490,6 |
0,0 |
0,0 |
2490,6 |
0,0 |
|||
2019 год |
1980,0 |
0,0 |
0,0 |
1980,0 |
0,0 |
|||
2020 год |
2656,7 |
0,0 |
0,0 |
2656,7 |
0,0 |
|||
2021 год |
1201,5 |
0,0 |
0,0 |
1201,5 |
0,0 |
|||
2022 год |
2650,0 |
0,0 |
0,0 |
2650,0 |
0,0 |
|||
2023 год |
2850,0 |
0,0 |
0,0 |
2850,0 |
0,0 |
|||
2024 год |
2850,0 |
0,0 |
0,0 |
2850,0 |
0,0 |
|||
|
|
Ответственный исполнитель: управление городского хозяйства администрации города. |
2015 год |
1587,0 |
0,0 |
0,0 |
1587,0 |
0,0 |
2016 год |
1678,0 |
0,0 |
0,0 |
1678,0 |
0,0 |
|||
2017 год |
2700,0 |
0,0 |
0,0 |
2700,0 |
0,0 |
|||
2018 год |
2440,6 |
0,0 |
0,0 |
2440,6 |
0,0 |
|||
2019 год |
1930,0 |
0,0 |
0,0 |
1930,0 |
0,0 |
|||
2020 год |
2606,7 |
0,0 |
0,0 |
2606,7 |
0,0 |
|||
2021 год |
1151,5 |
0,0 |
0,0 |
1151,5 |
0,0 |
|||
2022 год |
2600,0 |
0,0 |
0,0 |
2600,0 |
0,0 |
|||
2023 год |
2800,0 |
0,0 |
0,0 |
2800,0 |
0,0 |
|||
2024 год |
2800,0 |
0,0 |
0,0 |
2800,0 |
0,0 |
|||
|
|
Соисполнитель 1: управление народного образования администрации города, образовательные учреждения (организации). |
2015 год |
50,0 |
0,0 |
0,0 |
50,0 |
0,0 |
2016 год |
20,0 |
0,0 |
0,0 |
20,0 |
0,0 |
|||
2017 год |
1397,5 |
0,0 |
0,0 |
1397,5 |
0,0 |
|||
2018 год |
50,0 |
0,0 |
0,0 |
50,0 |
0,0 |
|||
2019 год |
50,0 |
0,0 |
0,0 |
50,0 |
0,0 |
|||
2020 год |
50,0 |
0,0 |
0,0 |
50,0 |
0,0 |
|||
2021 год |
50,0 |
0,0 |
0,0 |
50,0 |
0,0 |
|||
2022 год |
50,0 |
0,0 |
0,0 |
50,0 |
0,0 |
|||
2023 год |
50,0 |
0,0 |
0,0 |
50,0 |
0,0 |
|||
2024 год |
50,0 |
0,0 |
0,0 |
50,0 |
0,0 |
Приложение N 4
к муниципальной программе
"Обеспечение безопасности населения
города, защита его жизненно важных
интересов и противодействие
преступности в городе Мичуринске"
(в редакции от 01.02.2021 N 138)
Прогноз
сводных показателей муниципальных заданий на выполнение работ муниципальным бюджетным учреждением "Аварийно-спасательный отряд города Мичуринска" по муниципальной программе города Мичуринска "Обеспечение безопасности населения города, защита его жизненно важных интересов и противодействие преступности в городе Мичуринске"
Наименование подпрограммы/основного мероприятия |
Значение показателя объема услуги (работы) |
Расходы бюджета города на оказание муниципальной услуги (выполнение работы) тыс. руб. |
|||||||||||||||||
Наименование, ед. изм. |
2016 год |
2017 год |
2018 год |
2019 год |
2020 год |
2021 год |
2022 год |
2023 год |
2024 год |
2016 год |
2017 год |
2018 год |
2019 год |
2020 год |
2021 год |
2022 год |
2023 год |
2024 год |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
16 |
17 |
18 |
19 |
20 |
Финансовое обеспечение деятельности муниципального бюджетного учреждения "Аварийно-спасательный отряд города Мичуринска", осуществляющего проведение аварийно-спасательных работ на территории города | |||||||||||||||||||
Проведение аварийно-спасательных работ на территории города |
Количество выездов |
490 |
490 |
490 |
490 |
490 |
490 |
490 |
490 |
490 |
2546,5 |
2503,4 |
3946,0 |
5277,1 |
6731,9 |
4632,0 |
4832,0 |
4832,0 |
4832,0 |
Приложение N 5
к муниципальной программе
"Обеспечение безопасности населения
города, защита его жизненно важных
интересов и противодействие
преступности в городе Мичуринске"
(в редакции от 01.02.2021 N 138)
Подпрограмма
"Профилактика правонарушений, противодействие терроризму и распространению наркотиков, проведение аварийно-спасательных работ"
Паспорт
подпрограммы "Профилактика правонарушений, противодействие терроризму и распространению наркотиков, проведение аварийно-спасательных работ" (далее - Подпрограмма)
Ответственный исполнитель Подпрограммы |
Отдел гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций администрации города (далее - отдел ГО и ЧС) |
||
Соисполнители Подпрограммы |
Управление народного образования администрации города; образовательные учреждения (организации); отдел по обеспечению деятельности комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав администрации города; отдел бухгалтерского учёта и отчётности администрации города; муниципальное бюджетное учреждение "Аварийно-спасательный отряд города Мичуринска" (далее - МБУ "АСО"); управление по развитию культуры и спорта администрации города; линейный отдел Министерства внутренних дел Российской Федерации на станции Мичуринск. |
||
Цель Подпрограммы |
Обеспечение безопасности населения города и противодействие преступности. |
||
Задачи Подпрограммы |
Совершенствование единой многоуровневой системы профилактики правонарушений, обеспечивающей защиту прав и свобод человека и гражданина, общественный порядок и безопасность, охрану собственности и повышение эффективности в борьбе с преступностью; создание условий для противодействия незаконному обороту наркотиков и поэтапного сокращения распространения наркомании и связанных с ней преступности и правонарушений до уровня минимальной опасности для общества; повышение защиты населения, объектов первоочередной антитеррористической защиты и государственных институтов, расположенных на территории города, от террористической угрозы. |
||
Целевые индикаторы и показатели Подпрограммы, их значения на последний год реализации |
Отсутствие на территории города террористических актов, снижение рисков совершения террористических актов - 0; количество публикаций в средствах массовой информации по антитеррористической и антиэкстремистской проблематике - 15 публикаций; приостановление роста употребления наркотиков и их незаконного оборота - выполнено; количество проведенных тренировок и командно-штабных учений по отработке навыков взаимодействия сил и средств, привлекаемых к проведению контртеррористической операции, и минимизации последствий террористического акта - 4 тренировки; количество объектов города, ежегодно оборудованных системой видеонаблюдения - 185 объектов; количество членов добровольных общественных объединений правоохранительной направленности - 265 человек; охват несовершеннолетних профилактическими мероприятиями, направленными на недопущение правонарушений и преступности с их стороны - 100%. |
||
Сроки реализации и этапы реализации Подпрограммы |
2015 - 2024 годы. На постоянной основе (без определения этапов). |
||
Объемы и источники финансирования Подпрограммы |
Объем бюджетных ассигнований на реализацию Подпрограммы в 2015 - 2024 гг. составит - 73354,1 тыс. рублей, в том числе: за счет средств федерального бюджета - 8836,9 тыс. рублей: 2015 год - 0 тыс. рублей; 2016 год - 0 тыс. рублей; 2017 год - 2610,0 тыс. рублей; 2018 год - 0 тыс. рублей; 2019 год - 4504,5 тыс. рублей; 2020 год - 1722,4 тыс. рублей; 2021 год - 0 тыс. рублей; 2022 год - 0 тыс. рублей; 2023 год - 0 тыс. рублей; 2024 год - 0 тыс. рублей; за счет средств областного бюджета -4558,5 тыс. рублей: 2015 год - 0 тыс. рублей; 2016 год - 365,8 тыс. рублей; 2017 год - 793,9 тыс. рублей; 2018 год - 396,3 тыс. рублей; 2019 год - 842,2 тыс. рублей; 2020 год - 632,3 тыс. рублей; 2021 год - 382,0 тыс. рублей; 2022 год - 382,0 тыс. рублей; 2023 год - 382,0 тыс. рублей; 2024 год - 382,0 тыс. рублей; за счет средств местного бюджета - 49658,1 тыс. рублей: 2015 год - 3172,1 тыс. рублей; 2016 год - 3096,5 тыс. рублей; 2017 год - 3717,6 тыс. рублей; 2018 год - 4369,5 тыс. рублей; 2019 год - 5732,1 тыс. рублей; 2020 год - 7442,3 тыс. рублей; 2021 год - 5382,0 тыс. рублей; 2022 год - 5582,0 тыс. рублей; 2023 год - 5582,0 тыс. рублей; 2024 год - 5582,0 тыс. рублей, за счет внебюджетных средств - 10300,6 тыс. рублей: 2015 год - 0,0 тыс. рублей; 2016 год - 0,0 тыс. рублей; 2017 год - 0,0 тыс. рублей; 2018 год - 0,0 тыс. рублей; 2019 год - 2770,0 тыс. рублей; 2020 год - 1100,0 тыс. рублей; 2021 год - 1100,0 тыс. рублей; 2022 год - 1200,0 тыс. рублей; 2023 год - 1200,0 тыс. рублей; 2024 год - 2930,6 тыс. рублей. |
Нумерация приводится в соответствии с источником
Подпрограмма разработана в соответствии с Законом Тамбовской области от 29.04.2009 N 512-З "О стратегии социально-экономического развития Тамбовской области на период до 2020 года", распоряжением Правительства Российской Федерации от 06.03.2013 N 313-р "Об утверждении государственной программы "Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности".
Безопасность населения города Мичуринска (общественная безопасность) определяется как состояние защищенности жизненно важных интересов личности, общества и государства от общественно опасных деяний и негативного воздействия чрезвычайных обстоятельств, вызванных криминогенной ситуацией в городе Мичуринске, а также чрезвычайных ситуаций, вызванных стихийными бедствиями, катастрофами, авариями, пожарами, эпидемиями и иными чрезвычайными событиями.
Цели и задачи обеспечения безопасности населения города вытекают из характера потенциальных и имеющихся угроз, то есть условий и факторов, создающих реальную или потенциальную опасность жизни, здоровью, гражданским и политическим правам, свободам граждан, собственности, государственным и общественным институтам, функционирование которых обеспечивает нормальные условия жизнедеятельности граждан, общества и государства.
Основными факторами, представляющими угрозы общественной безопасности города Мичуринска, являются:
географическая близость южных регионов России, где наблюдается нарастание национализма, шовинизма, что способствует осложнению криминогенной ситуации;
транспортная транзитность между югом России и центральной его частью на авто- и железнодорожных магистралях;
износ средств производства, технологического оборудования, транспортных средств, снижение уровня контроля за состоянием систем безопасности, хищение цветных металлов (линии электропередач, связи, разукомплектование ценного оборудования, навигационных приборов и др.), что в конечном итоге приводит к росту числа аварий, катастроф и дорожно-транспортных происшествий;
разрушение привычных для России стереотипов поведения, норм морали и нравственности, возросшее безразличие общества к антиобщественным явлениям (пьянство, наркомания, хулиганство и другие).
Безопасность достигается проведением единой государственной политики в области обеспечения безопасности, системой мер экономического, политического, организационного и иного характера, адекватных угрозам жизненно важным интересам личности, общества и государства.
Совместная работа органов государственной власти области, администрации города и общественных институтов позволила сохранить контроль за криминогенной ситуацией в городе и обеспечить безопасность граждан на должном уровне.
Также можно отметить, что складывающаяся обстановка в сфере противодействия терроризму продолжает оставаться напряженной.
В условиях осуществления государственной политики по стабилизации обстановки на Северном Кавказе лидеры незаконных вооруженных формирований - организаторы террористической деятельности в связи с лишением их возможности проведения террористических актов и иных противоправных деяний силами крупных вооруженных формирований переходят к практике нанесения точечных ударов по различным объектам в других регионах России, прежде всего с массовым пребыванием населения.
Представители террористических организаций, сформированных и финансируемых как на территории России, так и за ее пределами, не оставляют попыток планирования и совершения террористических актов.
Все это требует принятия дополнительных превентивных мер, направленных на противодействие терроризму, прежде всего связанных с технической оснащенностью жизненно важных объектов и мест массового пребывания населения, обучением людей действиям в условиях чрезвычайного характера.
Проблема снижения рисков и смягчения последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера в городе Мичуринске носит характер первостепенной важности, и ее решение также относится к приоритетной сфере обеспечения безопасности.
На протяжении последних лет в городе Мичуринске наблюдается тенденция неуклонного снижения количества чрезвычайных ситуаций и пострадавших в них людей, что является свидетельством высокой эффективности предупредительных мероприятий и мероприятий по ликвидации чрезвычайных ситуаций. Однако, природные и техногенные риски чрезвычайных ситуаций, возникающие в процессе изменения климата, хозяйственной деятельности или в результате крупных техногенных аварий и катастроф, несут значительную угрозу населению и объектам экономики города.
Так, статистика возникновения пожаров в городе за последние 5 лет позволяет констатировать, что количество пожаров сохраняется на уровне 60 случаев в год.
Организация тушения пожаров предполагает создание необходимых условий для поддержания на должном уровне пожарной безопасности в городе Мичуринске, уменьшение гибели, травматизма людей и размера материальных потерь от пожаров.
Продолжает оставаться острой проблема обеспечения безопасности людей на водных объектах. Необходимо продолжить обустройство пляжей и укреплять их материальное оснащение на водных объектах города.
Для создания и поддержания необходимого уровня защищенности объектов безопасности в городе и разрабатывается Подпрограмма, мероприятия которой регулируют отношения в сфере безопасности, определяют основные направления деятельности администрации города в данной области, формируют или преобразуют механизм контроля.
2. Приоритеты деятельности администрации города в сфере реализации Подпрограммы, цели, задачи, сроки реализации Подпрограммы
Приоритеты деятельности администрации города в сфере безопасности на период до 2024 года сформированы с учетом целей и задач, поставленных в следующих стратегических документах федерального уровня:
Концепция противодействия терроризму в Российской Федерации утверждена Президентом Российской Федерации 05.10.2009.
Концепция федеральной целевой программы "Создание системы обеспечения вызова экстренных оперативных служб по единому номеру "112" в Российской Федерации на 2012 - 2017 годы" утверждена распоряжением Правительства Российской Федерации от 04.05.2012 N 716-р.
Концепция федеральной целевой программы "Снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера в Российской Федерации до 2015 года" утверждена распоряжением Правительства Российской Федерации от 29.03.2011N 534-р.
Государственная программа Российской Федерации "Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности" утверждена распоряжением Правительства Российской Федерации от 06.03.2013 N 313-р.
Концепция государственной антинаркотической политики Российской Федерации, утвержденная государственным антинаркотическим комитетом 16.10.2009.
Цели Подпрограммы:
обеспечение безопасности населения города и противодействие преступности;
обеспечение охраны жизни, здоровья граждан, повышение гарантий их законных прав на безопасные условия движения.
Достижение целей Подпрограммы обеспечивается путем решения следующих задач:
совершенствование единой многоуровневой системы профилактики правонарушений, обеспечивающей защиту прав и свобод человека и гражданина, общественный порядок и безопасность, охрану собственности и повышение эффективности в борьбе с преступностью;
создание условий для противодействия незаконному обороту наркотиков и поэтапного сокращения распространения наркомании и связанных с ней преступности и правонарушений до уровня минимальной опасности для общества;
повышение защиты населения, объектов первоочередной антитеррористической защиты и государственных институтов, расположенных на территории города, от террористической угрозы.
Сроки реализации Подпрограммы: 2015 - 2024 годы.
3. Показатели (индикаторы) достижения цели и решения задач, основные ожидаемые конечные результаты Подпрограммы
Индикаторы реализации Подпрограммы:
отсутствие на территории города террористических актов, снижение рисков совершения террористических актов;
количество публикаций в средствах массовой информации по антитеррористической и антиэкстремистской проблематике;
приостановление роста употребления наркотиков и их незаконного оборота;
количество проведенных тренировок и командно-штабных учений по отработке навыков взаимодействия сил и средств, привлекаемых к проведению контртеррористической операции, и минимизации последствий террористического акта;
количество объектов города, ежегодно оборудованных системой видеонаблюдения;
количество членов добровольных общественных объединений
правоохранительной направленности;
охват несовершеннолетних профилактическими мероприятиями, направленными на недопущение правонарушений и преступности с их стороны;
Реализация Подпрограммы позволит достичь к 2024 году показателей (индикаторов), приведенных в приложении N 1 к Программе.
4. Обобщающая характеристика мероприятий Подпрограммы
Реализацией Подпрограммы предполагается осуществить на постоянной основе (без этапов реализации) комплекс мероприятий, направленных на решение ее задач и достижение целей:
4.1. Противодействие терроризму.
Недопущение совершения террористических актов на территории города.
4.2. Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности.
Работа по обеспечению общественного порядка и противодействию преступности. Проведение конкурса на звание "Лучший участковый уполномоченный полиции".
4.3. Профилактика правонарушений среди несовершеннолетних.
Проведение профилактических мероприятий в целях недопущения
правонарушений, преступности и по пропаганде здорового образа жизни.
4.4. Противодействие незаконному обороту наркотиков и распространению наркомании.
Совершенствование системы по профилактике наркомании, токсикомании, алкоголизма среди несовершеннолетних.
4.5. Финансовое обеспечение деятельности муниципального бюджетного учреждения "Аварийно-спасательный отряд города Мичуринска", осуществляющего проведение аварийно-спасательных работ на территории города.
4.6 Создание условий для деятельности субъектов профилактики правонарушений.
Решение задач в рамках Подпрограммы будет обеспечиваться комплексом мероприятий, подробное описание которых приведено в приложении N 2 к Программе.
5. Прогноз сводных показателей муниципального задания в рамках реализации Подпрограммы
Прогноз сводных показателей муниципального задания формируется муниципальным бюджетным учреждением "Аварийно-спасательный отряд города Мичуринска", приведен в приложении N 4 к Программе.
6. Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации Подпрограммы
Финансовое обеспечение реализации Подпрограммы осуществляется за счет средств федерального, областного и местного бюджетов в сумме - 73354,1 тыс. рублей. Объем финансирования Подпрограммы за счет средств федерального бюджета - 8836,9 тыс. рублей, за счет средств областного бюджета - 4558,5 тыс. рублей, за счет средств местного бюджета - 49658,1 тыс. рублей, за счет внебюджетных средств - 10300,6 тыс. рублей.
Объемы бюджетных ассигнований уточняются ежегодно при формировании городского бюджета на очередной финансовый год и на плановый период.
Более подробная информация по ресурсному обеспечению реализации мероприятий Подпрограммы и прогнозной оценке на период до 2024 года за счет средств областного и городского бюджетов представлена в приложении N 3 к Программе.
7. Механизм реализации Подпрограммы
Реализация Подпрограммы осуществляется:
отделом ГО и ЧС администрации города;
управлением народного образования администрации города;
отделом по делам несовершеннолетних и защите их прав администрации города;
образовательными учреждениями (организациями);
МБУ "АСО";
отделом бухгалтерского учёта и отчётности администрации города;
управлением по развитию культуры и спорта администрации города.
Подпрограмма предусматривает персональную ответственность исполнителей за реализацию закрепленных за ними мероприятий.
Для единого подхода к выполнению всего комплекса мероприятий Подпрограммы, целенаправленного и эффективного расходования финансовых средств, выделенных на ее реализацию, необходимо четкое взаимодействие между всеми исполнителями.
Ответственный исполнитель:
организует реализацию Подпрограммы, вносит предложения о внесении изменений в Программу и несет ответственность за достижение показателей (индикаторов) Программы, а также конечных результатов ее реализации;
Исполнитель:
осуществляет реализацию мероприятий Подпрограммы и основных мероприятий, в отношении которых он является соисполнителем, вносит ответственному исполнителю предложения о необходимости внесения изменений в Программу;
представляет ответственному исполнителю сведения, необходимые для проведения мониторинга за полугодие и подготовки годового отчета в установленный срок;
представляет ответственному исполнителю информацию, необходимую для подготовки годового отчета.
Исполнители мероприятий несут ответственность за некачественное и несвоевременное их выполнение, нецелевое и нерациональное использование финансовых средств в соответствии с действующим законодательством.
Приложение N 6
к муниципальной программе
города Мичуринска
"Обеспечение безопасности населения
города, защита его жизненно важных
интересов и противодействие
преступности в городе Мичуринске"
(в редакции от 01.02.2021 N 138)
Подпрограмма
"Повышение безопасности дорожного движения в городе Мичуринске"
Паспорт
Подпрограммы "Повышение безопасности дорожного движения в городе Мичуринске" (далее - Подпрограмма)
Ответственный исполнитель Подпрограммы |
Управление городского хозяйства администрации города |
Соисполнители Подпрограммы |
Управление народного образования администрации города; Образовательные учреждения (организации). |
Цели Подпрограммы |
Обеспечение охраны жизни, здоровья граждан, повышение гарантий их законных прав на безопасные условия движения. |
Задачи Подпрограммы |
Выполнение работ по обустройству автомобильных дорог и улиц города для регулирования дорожного движения, в том числе его безопасности. Проведение мероприятий по безопасности дорожного движения, связанных с участием детей. |
Целевые индикаторы и показатели Подпрограммы, их значения на последний год реализации |
Количество установленных и замененных элементов дорожных знаков - 180 шт. Площадь нанесения дорожной разметки - 4333,2 м2. Количество метров установки и замены ограждающих устройств - 400 м. Площадь реКоличество# установленных и замененных элементов дорожных знаков - 110 шт. Площадь нанесения дорожной разметки - 7500,2 м2. Количество метров установки и замены ограждающих устройств - 0 м. Площадь ремонта искусственных неровностей у образовательных учреждений города - 100 м. Количество проведенных конкурсов, соревнований по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма - 5 единиц. Изготовление наглядной агитации по безопасности дорожного движения - выполнено. монта# искусственных неровностей у образовательных учреждений города - 180 м2. Количество проведенных конкурсов, соревнований по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма - 5 единиц. Изготовление наглядной агитации по безопасности дорожного движения - выполнено. |
Сроки и этапы реализации Подпрограммы |
2015 - 2024 годы на постоянной основе (без определения этапов). |
Объемы и источники Финансирования Подпрограммы |
Общий объем финансирования за счет средств всех источников в 2015 - 2024 гг. составит - 24111,3 тыс. рублей: 2015 год - 1637,0 тыс. рублей; 2016 год - 1698,0 тыс. рублей; 2017 год - 4097,5 тыс. рублей; 2018 год - 2490,6 тыс. рублей; 2019 год - 1980,0 тыс. рублей; 2020 год - 2656,7 тыс. рублей; 2021 год - 1201,5 тыс. рублей; 2022 год - 2650,0 тыс. рублей; 2023 год - 2850,0 тыс. рублей; 2024 год - 2850,0 тыс. рублей; в том числе за счет средств местного бюджета: 2015 год - 1637,0 тыс. рублей; 2016 год - 1698,0 тыс. рублей; 2017 год - 4097,5 тыс. рублей; 2018 год - 2490,6 тыс. рублей; 2019 год - 1980,0 тыс. рублей; 2020 год - 2656,7 тыс. рублей; 2021 год - 1201,5 тыс. рублей; 2022 год - 2650,0 тыс. рублей; 2023 год - 2850,0 тыс. рублей; 2024 год - 2850,0 тыс. рублей. |
1. Общая характеристика сферы реализации Подпрограммы
Более быстрый рост интенсивности движения на автомобильных дорогах города по сравнению с увеличением протяженности и пропускной способности автомобильных дорог приводит к росту уровня аварийности на сети автомобильных дорог общего пользования местного значения.
Автомобилизация страны, решая задачи по перевозке пассажиров и грузов, ставит проблему обеспечения безопасности дорожного движения. В обстановке, характеризующейся высокой интенсивностью движения автомобильного транспорта, в которую вовлечены миллионы людей и большое число транспортных средств, предупреждение аварийности становится одной из серьезнейших социально-экономических задач. От ее успешного решения в значительной степени зависят не только жизнь и здоровье людей, но и развитие экономики страны.
За 2013 год на территории города зарегистрированы 108 дорожно-транспортных происшествий, в которых погибли 9 человек и 142 человека получили ранения различной степени тяжести. Так в 2013 году на дорогах города отмечено снижение по отношению к 2012 году, по числу зарегистрированных дорожно-транспортных происшествий на 7 единиц, но по раненым увеличение на 8 человек. Тяжесть от дорожно-транспортных происшествий составила - 5,96%, в 2012 году - 6,71%. По вине водителей в нетрезвом состоянии зарегистрировано 5 дорожно-транспортных происшествий. За четыре месяца 2014 года произошёл значительный рост числа дорожно-транспортных происшествий, что на 81% больше по сравнению с аналогичным периодом 2013 года. При этом увеличивается количество трагических случаев на дорогах.
Проанализировав дорожно-транспортные происшествия по городу, в которых пострадали дети, установлено, что 80% дорожно-транспортных происшествий в радиусе одного километра от их дома, то есть в местах, где ребята должны были бы хорошо знать условия движения транспорта, места пешеходных переходов, установленные светофоры, заведомо опасные участки. В образовательных учреждениях педагоги проводят занятия с детьми по правилам дорожного движения, привлекая сотрудников государственной инспекции безопасности дорожного движения Отдела Министерства внутренних дел Российской Федерации, на радио и телевидении выходят специальные и тематические передачи, в различных издательствах готовятся брошюры, плакаты, листовки, пропагандирующие правила поведения на дорогах, однако ситуация к лучшему не изменяется. Более того, из года в год детский травматизм растёт, дети гибнут и получают увечья по-прежнему большей частью в непосредственной близости от дома.
Из всего возможного комплекса профилактических мер по предупреждению детского дорожно-транспортного травматизма главной является - обучение школьников правилам дорожного движения и навыкам безопасного поведения на дорогах. Совершенно очевидно, что без изучения правил и практического обучения навыкам поведения на улице (на дороге) невозможно добиться основных целей в обучении и воспитании детей. При этом важном условии профилактики детского дорожно-транспортного травматизма являются: регулярность занятий, их непрерывность, преемственность, систематичность, практическая направленность и профессионализм.
Использование программно-целевого метода, увязывающего цель, задачу и мероприятия по срокам и ресурсам, создаст условия для максимально эффективного использования бюджетных средств в соответствии с приоритетами муниципальной политики в области обеспечения безопасности дорожного движения.
2. Приоритеты развитии муниципального образования в сфере реализации Подпрограммы, цели, задачи, сроки и этапы реализации Подпрограммы
Настоящая Подпрограмма разработана на основании приоритетов государственной политики в области обеспечения безопасности дорожного движения, содержащихся в следующих документах:
Федеральный закон от 10.12.1995 N 196-ФЗ "О безопасности дорожного движения";
Государственный стандарт Российской Федерации ГОСТ Р 50597-93 "Автомобильные дороги и улицы. Требования к эксплуатационному состоянию, допустимому по условиям обеспечения безопасности дорожного движения".
Исходя из целей государственной политики и в соответствии с основными приоритетами государственной политики, определены цели Подпрограммы:
обеспечение охраны жизни, здоровья граждан:
повышение гарантий законных прав граждан на безопасные условия движения.
Достижение данных целей обеспечивается путем решения следующих задач:
выполнение работ по обустройству автомобильных дорог и улиц города для регулирования дорожного движения, в том числе его безопасности;
проведение мероприятий по безопасности дорожного движения, связанных с участием детей.
3. Показатели (индикаторы) достижения целей и решения задач, основные ожидаемые конечные результаты Подпрограммы
Состав целевых индикаторов и показателей Подпрограммы сформирован с учетом возможности проверки и подтверждения достижения целей и решения задач Подпрограммы.
При формировании системы целевых индикаторов учтены требования к характеристике каждого показателя (адекватность, точность, объективность, достоверность, однозначность, экономичность, сопоставимость, своевременность и регулярность).
Показатели Подпрограммы характеризуют конечные экономические и общественно значимые результаты развития в области обеспечения безопасности дорожного движения.
Показатели Подпрограммы характеризуют конечные общественно значимые результаты развития в области обеспечения безопасности дорожного движения и отвечают задачам стратегии экономического и социального развития города Мичуринска на период до 2024 года.
К таким показателям относятся:
количество установленных и замененных элементов дорожных знаков; площадь нанесения дорожной разметки;
количество метров установки и замены ограждающих устройств; площадь ремонта искусственных неровностей у образовательных учреждений города;
количество проведенных конкурсов, соревнований по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма;
изготовление наглядной агитации по безопасности дорожного движения. Реализация данных мероприятий позволит повысить безопасность дорожного движения в городе, снизить уровень аварийности и дорожно-транспортных происшествий на 20%.
Состав целевых индикаторов и показателей увязан с основными мероприятиями Подпрограммы, что позволяет оценить ожидаемые конечные результаты, эффективность Подпрограммы на весь период ее реализации согласно приложению N 1 к Программе.
4. Обобщенная характеристика Подпрограммы, мероприятий Подпрограммы
Реализацию Подпрограммы предполагается осуществить на постоянной основе (без этапов реализации) с 2015 по 2024 годы, предусмотрев реализацию комплекса мероприятий, направленных на решение ее задач и достижение целей:
выполнение работ по установке и замене элементов дорожных знаков;
выполнение работ по ремонту искусственных неровностей у образовательных учреждений города;
нанесение дорожной разметки;
выполнение работ по установке и замене ограждающих устройств;
проведение конкурсов, соревнований, изготовление стендов по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма;
обеспечение охвата детей профилактическими мероприятиями, участие их в конкурсах, соревнованиях, изготовление стендов и оформление кабинета по безопасности дорожного движения.
Деятельность в указанном направлении предусматривает улучшение условий движения транспортных средств и пешеходов, внедрение современных методов регулирования транспортных потоков, совершенствование организации пешеходного движения, увеличение пропускной способности улично-дорожной сети, регулирование деятельности в отношении участников дорожного движения, охват детей профилактическими мероприятиями в области обеспечения безопасности дорожного движения.
Вышеперечисленные мероприятия осуществляются за счет средств муниципального дорожного фонда и бюджета города согласно приложению N 2 к Программе.
5. Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации Подпрограммы
Финансовое обеспечение реализации Подпрограммы осуществляется за счет средств местного бюджета в сумме - 24111,3 тыс. рублей.
Объемы бюджетных ассигнований уточняются ежегодно при формировании городского бюджета на очередной финансовый год и на плановый период.
Более подробная информация по ресурсному обеспечению реализации мероприятий Подпрограммы и прогнозной оценке на период до 2024 года за счет средств областного и городского бюджетов представлена в приложении N 3 к Программе.
6. Механизмы реализации Подпрограммы
Подпрограмма реализуется управлением городского хозяйства администрации города.
Механизм выполнения поставленных в Подпрограмме задач основывается на указанных выше целевых установках и представляет собой реализацию определенного перечня мероприятий.
Ответственный исполнитель Подпрограммы:
организует и координирует реализацию Подпрограммы, предусматривает ежегодное формирование рабочих документов, обеспечивает целевое и эффективное использование средств, несет ответственность за своевременную реализацию мероприятий, принимает решение о внесении изменений в соответствии с установленными требованиями и несет ответственность за достижение целевых индикаторов и показателей, а также конечных результатов ее реализации;
представляет в установленный срок необходимую информацию для подготовки ответов на запросы управлений администрации области, отдела экономики администрации города, а также отчеты о ходе реализации мероприятий Подпрограммы.
<< Приложение N 4 |
||
Содержание Постановление администрации города Мичуринска Тамбовской области от 1 февраля 2021 г. N 138 "О внесении изменений в муниципальную... |
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.