Откройте актуальную версию документа прямо сейчас
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.
Вход
Приложение 2
к Порядку осуществления
внутреннего финансового аудита
План
мероприятий по реализации предложений и рекомендаций и устранению недостатков и нарушений
___________________________________________________
(наименование аудиторского мероприятия)
проведенного в период ___________________ 20__ г.
N п/п |
Предложения, внесенные в акт аудиторского мероприятия |
Краткое содержание нарушений, недостатков, выявленных в ходе аудиторского мероприятия (при наличии) |
Срок внедрения предложения или устранения недостатка |
Принятые меры |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
|
|
|
|
|
Руководитель, должностное лицо
(работник) структурного
подразделения Комитета, ответственный
за выполнение бюджетной процедуры
__________________________ ______________ _____________________________
(должность) (подпись) (расшифровка подписи)
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.