Откройте актуальную версию документа прямо сейчас
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.
Приложение
к постановлению Администрации
города Лабытнанги
от 12 февраля 2021 г. N 139
Изменения,
вносимые в муниципальную программу муниципального образования город Лабытнанги "Развитие культуры в муниципальном образовании город Лабытнанги", утвержденную постановлением Администрации города Лабытнанги от 23.12.2019 N 1696
1. В паспорте муниципальной программы:
1.1. раздел "Финансовое обеспечение муниципальной программы" изложить в новой редакции:
"
".
1.2. Строку "Конечные результаты реализации муниципальной программы"
изложить в новой редакции:
"
".
2. В разделе I:
2.1. абзац пятьдесят первый изложить в новой редакции:
"Установленные показатели 2018 года определены как 100%, значения от которых планируется рост:";
2.2. абзац пятьдесят второй изложить в новой редакции:
"Количество посещений музеев 16 343 человек (100%)";
2.3. абзац пятьдесят третий изложить в новой редакции:
"Количество посещений общедоступных (публичных) библиотек, а также культурно-массовых мероприятий, проводимых в библиотеках 70 572 человек (100%)";
2.4. абзац пятьдесят четвертый изложить в новой редакции:
"Количество посещений платных культурно-массовых мероприятий культурно-досуговых учреждений 6 718 человек (100%)";
2.5. абзац пятьдесят пятый изложить в новой редакции:
"Количество участников клубных формирований 620 (100%)";
2.6. абзац пятьдесят седьмой изложить в новой редакции:
"Количество зрителей на сеансах фильмов 13 081 (100%).".
3. В разделе IV:
3.1. абзац третий изложить в новой редакции:
"Обеспечить прирост посещений платных культурно-массовых мероприятий культурно-досуговых учреждений до 115%";
3.2. абзац четвертый изложить в новой редакции:
"Обеспечить прирост участников клубных формирований до 115%";
3.3. абзац пятый изложить в новой редакции:
"Обеспечить прирост зрителей на сеансах фильмов до 115%";
3.4. абзац шестой изложить в новой редакции:
"Обеспечить прирост учащихся детской школы искусств до 115%";
3.6. абзац восьмой изложить в новой редакции:
"Обеспечить прирост посещений общедоступных (публичных) библиотек, а также культурно-массовых мероприятий, проводимых в библиотеках до 115%";
3.7. абзац девятый изложить в новой редакции:
"Базовое значение целевого показателя (индикатора) на начало реализации программы установлен - 2018 год";
3.8. раздел "Показатель 3. Прирост зрителей на сеансах отечественных фильмов" изложить в новой редакции:
"
";
4. Раздел VI изложить в новой редакции:
"VI. Финансовое обеспечение муниципальной программы
Объем финансирования Программы на 2020 год и на период 2021 - 2025 годы составит 2 115 926,1 тыс. руб., в том числе по годам:
2020 год - 404 431,1 тыс. руб.
2021 год - 409 026,0 тыс. руб.
2022 год - 371 335,0 тыс. руб.
2023 год - 310 378,0 тыс. руб.
2024 год - 310 378,0 тыс. руб.
2025 год - 310 378,0 тыс. руб.
Информация о финансовом обеспечении реализации Программы приведена в приложении 2 к Программе.
Дополнительная потребность в средствах муниципального бюджета составляет 437 548,5 тысяч рублей, в том числе по годам:
2021 год - 20 782,7 тыс. руб.
2022 год - 58 473,7 тыс. руб.
2023 год - 119 430,7 тыс. руб.
2024 год - 119 430,7 тыс. руб.
2025 год - 119 430,7 тыс. руб.
Средства необходимы для оплаты расходов, связанных с проведением массовых мероприятий, с соблюдением норм законодательства Российской Федерации, для оплаты расходов на обеспечение функций органов местного самоуправления и казенных учреждений муниципального образования, для обеспечения технического переоснащения учреждений сферы культуры.
Информация о дополнительной потребности приведена в приложении 3 к Программе.".
5. В Подпрограмме 1 "Сохранение и развитие творческого потенциала и культурного наследия":
5.1. раздел "Объемы финансирования Подпрограммы 1" паспорта изложить в новой редакции:
"
";
5.2. раздел VI изложить в новой редакции:
"VI. Финансовое обеспечение Подпрограммы 1
Финансовое обеспечение реализации Подпрограммы 1 осуществляется за счет средств бюджета города Лабытнанги, средств окружного и федерального бюджетов, и внебюджетных источников.
Объем финансирования Подпрограммы 1 на 2020 год и на период 2021 - 2025 годы составит 482 180,6 тыс. руб., в том числе по годам:
2020 год - 98 791,9 тыс. руб.
2021 год - 97 914,0 тыс. руб.
2022 год - 91 138,0 тыс. руб.
2023 год - 64 779,0 тыс. руб.
2024 год - 64 779,0 тыс. руб.
2025 год - 64 779,0 тыс. руб.
Информация о финансовом обеспечении реализации Подпрограммы 1 приведена в приложении 2 к Программе.
Дополнительная потребность в средствах муниципального бюджета составляет 147 373,0 тысяч рублей, в том числе по годам:
2021 год - 8 238,4 тыс. руб.,
2022 год - 15 014,4 тыс. руб.
2023 год - 41 373,4 тыс. руб.
2024 год - 41 373,4 тыс. руб.
2025 год - 41 373,4 тыс. руб.
Средства необходимы для оплаты расходов, связанных с проведением массовых мероприятий (праздников, торжественных мероприятий, памятных дат), с соблюдением норм законодательства Российской Федерации, для обеспечения технического переоснащения учреждений культуры.
Информация о дополнительной потребности приведена в приложении 3 к Программе.".
6. В Подпрограмме 2 "Художественно-эстетическое развитие детей и молодежи":
6.1. раздел "Финансовое обеспечение Подпрограммы 2" паспорта изложить в новой редакции:
"
";
6.2. раздел VI изложить в новой редакции:
"VI. Финансовое обеспечение Подпрограммы 2
Финансовое обеспечение реализации Подпрограммы 2 осуществляется за счет средств бюджета города Лабытнанги, средств окружного и федерального бюджетов и внебюджетных источников.
Объем финансирования Подпрограммы 2 на 2020 год и плановый период 2021 - 2025 годы составит 847 301,4 тыс. руб., в том числе по годам:
2020 год - 140 093,4,0 тыс. руб.
2021 год - 144 755,0 тыс. руб.
2022 год - 141 154,0 тыс. руб.
2023 год - 140 433,0 тыс. руб.
2024 год - 140 433,0 тыс. руб.
2025 год - 140 433,0 тыс. руб.
Информация о финансовом обеспечении реализации Подпрограммы 2 приведена в приложении 2 к Программе.
Дополнительная потребность в средствах муниципального бюджета составляет 19 719,0 тыс. рублей, в том числе по годам:
2021 год - 630,4 тыс. руб.
2022 год - 4 231,4 тыс. руб.
2023 год - 4 952,4 тыс. руб.
2024 год - 4 952,4 тыс. руб.
2025 год - 4 952,4 тыс. руб.
Средства необходимы для оплаты расходов связанных с проведением мероприятий (праздников, торжественных мероприятий, памятных дат), с соблюдением действующего законодательства, для обеспечения технического переоснащения детской школы искусств.
Информация о дополнительной потребности приведена в приложении 3 к Программе.".
7. В Подпрограмме 3 "Организация музейного и библиотечного обслуживания":
7.1. раздел "Финансовое обеспечение Подпрограммы 3" паспорта изложить в новой редакции:
"
";
7.2. раздел VI изложить в новой редакции:
"VI. Финансовое обеспечение Подпрограммы 3
Объем финансирования Подпрограммы 3 на 2020 год и на период 2021 - 2025 годов составит 378 061,4 тыс. руб., в том числе по годам:
2020 год - 75 733,4 тыс. руб.
2021 год - 78 526,0 тыс. руб.
2022 год - 73 448,0 тыс. руб.
2023 год - 50 118,0 тыс. руб.
2024 год - 50 118,0 тыс. руб.
2025 год - 50 118,0 тыс. руб.
Информация о финансовом обеспечении реализации Подпрограммы 3 приведена в приложении 2 к Программе.
Дополнительная потребность в средствах муниципального бюджета составляет 98 204,0 тысяч рублей, в том числе по годам:
2021 год - 1 724,4 тыс. руб.
2022 год - 6 802,4 тыс. руб.
2023 год - 30 132,4 тыс. руб.
2024 год - 30 132,4 тыс. руб.
2025 год - 30 132,4 тыс. руб.
Средства необходимы для обеспечения технического переоснащения музея и библиотек города Лабытнанги, для оплаты расходов связанных с проведением мероприятий (праздников, торжественных мероприятий, памятных дат), с соблюдением действующего законодательства.
Информация о дополнительной потребности приведена в приложении 3 к Программе".
8. В Подпрограмме 4 "Обеспечение реализации муниципальной программы":
8.1. раздел "Финансовое обеспечение Подпрограммы 4" паспорта изложить в новой редакции:
"
";
8.2. раздел V изложить в новой редакции:
"V. Финансовое обеспечение Подпрограммы 4
Финансовое обеспечение реализации Подпрограммы 4 осуществляется за счет средств бюджета города Лабытнанги.
Объем финансирования Подпрограммы 4 на 2020 год и на период 2021 - 2025 годов составит 111 095,2 тыс. руб., в том числе по годам:
2020 год - 26 437,2 тыс. руб.
2021 год - 27 358,0 тыс. руб.
2022 год - 15 300,0 тыс. руб.
2023 год - 14 000,0 тыс. руб.
2024 год - 14 000,0 тыс. руб.
2025 год - 14 000,0 тыс. руб.
Информация о финансовом обеспечении реализации Подпрограммы 4 приведена в приложении 2 к Программе.
Дополнительная потребность в средствах муниципального бюджета составляет 77 961,0 тысяч рублей, в том числе по годам:
2021 год - 5 165,8 тыс. руб.,
2022 год - 17 223,8 тыс. руб.
2023 год - 18 523,8 тыс. руб.
2024 год - 18 523,8 тыс. руб.
2025 год - 18 523,8 тыс. руб.
Средства необходимы для оплаты расходов связанных с соблюдением норм трудового, налогового законодательств Российской Федерации, для оплаты расходов на обеспечение функций органов местного самоуправления.
Информация о дополнительной потребности приведена в приложении 3 к Программе.
9. В паспорте Подпрограммы 5 "Комплексное обслуживание сферы культуры":
9.1. раздел "Финансовое обеспечение Подпрограммы 5" паспорта изложить в новой редакции:
"
";
9.2. раздел V изложить в новой редакции
"V. Финансовое обеспечение Подпрограммы 5
Финансовое обеспечение реализации Подпрограммы 5 осуществляется за счет средств бюджета города Лабытнанги.
Объем финансирования Подпрограммы 5 на 2020 год и на период 2021 - 2025 годов составит 297 287,5 тыс. руб., в том числе по годам:
2020 год - 63 375,5 тыс. руб.
2021 год - 60 473,0 тыс. руб.
2022 год - 50 295,0 тыс. руб.
2023 год - 41 048,0 тыс. руб.
2024 год - 41 048,0 тыс. руб.
2025 год - 41 048,0 тыс. руб.
Информация о финансовом обеспечении реализации Подпрограммы 5 приведена в приложении 2 к Программе.
Дополнительная потребность в средствах муниципального бюджета составляет 93 571,5 тысяч рублей, в том числе по годам:
2021 год - 5 023,7 тыс. руб.,
2022 год - 15 201,7 тыс. руб.
2023 год - 24 448,7 тыс. руб.
2024 год - 24 448,7 тыс. руб.
2025 год - 24 448,7 тыс. руб.
Средства необходимы для оплаты расходов связанных с соблюдением норм трудового, налогового законодательств Российской Федерации, для оплаты расходов на обеспечение функций казенного учреждения.
Информация о финансовом обеспечении реализации Подпрограммы 5 приведена в приложении 3 к Программе.".
10. В приложении 1:
10.1. пункты 1-3 задачи 1 изложить в новой редакции:
"
";
10.2. пункт 4 задачи 2 изложить в новой редакции:
"
4. |
Прирост учащихся детской школы искусств |
% |
100 |
103 |
105 |
107 |
110 |
115 |
115 |
";
10.3. пункт 5 задачи 3 изложить в новой редакции:
"
5. |
Прирост посещений музея |
% |
100 |
104 |
105 |
107 |
110 |
115 |
115 |
";
10.4. пункт 6 задачи 4 изложить в новой редакции:
"
6. |
Прирост посещений общедоступных (публичных) библиотек, а также культурно-массовых мероприятий, проводимых в библиотеках |
% |
100 |
103 |
105 |
107 |
110 |
115 |
115 |
".
11. Приложения N N 2, 3 изложить в новой редакции:
"Приложение N 2
к муниципальной программе муниципального
образования город Лабытнанги "Развитие
культуры в муниципальном образовании
город Лабытнанги"
Финансовое обеспечение реализации муниципальной программы
Статус |
Наименование МП, ПП, ОМ |
Ответственный исполнитель, соисполнители, исполнители |
Источник финансирования |
Расходы по годам, тыс. руб. |
Итого |
|||||
2020 г. |
2021 г. |
2022 г. |
2023 г. |
2024 г. |
2025 г. |
|||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
Муниципальная программа |
Развитие культуры в муниципальном образовании город Лабытнанги |
Муниципальное учреждение "Управление культуры Администрации города Лабытнанги" |
Всего, в том числе: |
404 431,1 |
409 026,0 |
371 335,0 |
310 378,0 |
310 378,0 |
310 378,0 |
2 115 926,1 |
Федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
Окружной бюджет |
39 963,9 |
3 749,0 |
3 749,0 |
3 749,0 |
3 749,0 |
3 749,0 |
58 708,9 |
|||
Местный бюджет |
357 537,7 |
392 327,0 |
354 636,0 |
293 679,0 |
293 679,0 |
293 679,0 |
1 985 537,7 |
|||
Иные внебюджетные источники |
6 929,5 |
12 950,0 |
12 950,0 |
12 950,0 |
12 950,0 |
12 950,0 |
71 679,5 |
|||
в том числе: | ||||||||||
Подпрограмма 1 |
Сохранение и развитие творческого потенциала и культурного наследия |
МАУК "Централизованная клубная система" |
Всего, в том числе: |
98 791,6 |
97 914,0 |
91 138,0 |
64 779,0 |
64 779,0 |
64 779,0 |
482 180,6 |
Федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
Окружной бюджет |
8 730,0 |
402,0 |
402,0 |
402,0 |
402,0 |
402,0 |
10 740,0 |
|||
Местный бюджет |
85 362,3 |
87 712,0 |
80 936,0 |
54 577,0 |
54 577,0 |
54 577,0 |
417 741,3 |
|||
Иные внебюджетные источники |
4 699,3 |
9 800,0 |
9 800,0 |
9 800,0 |
9 800,0 |
9 800,0 |
53 699,3 |
|||
в том числе: | ||||||||||
Основные мероприятия подпрограммы 1 |
Создание условий для организации досуга и обеспечения жителей услугами культурно-досуговых учреждений |
МАУК "Централизованная клубная система" |
Всего, в том числе: |
96 042,4 |
92 730,0 |
86 234,0 |
59 875,0 |
59 875,0 |
59 875,0 |
454 631,4 |
Федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
Окружной бюджет |
8 214,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
8 214,0 |
|||
Местный бюджет |
85 135,3 |
87 430,0 |
80 934,0 |
54 575,0 |
54 575,0 |
54 575,0 |
417 224,3 |
|||
Иные внебюджетные источники |
2 693,1 |
5 300,0 |
5 300,0 |
5 300,0 |
5 300,0 |
5 300,0 |
29 193,1 |
|||
Сохранение и развитие национальных традиций |
МАУК "Централизованная клубная система", МАУК "Городской краеведческий музей", МАУК "Централизованная библиотечная система" |
Всего, в том числе: |
82,0 |
142,0 |
62,0 |
62,0 |
62,0 |
62,0 |
472,0 |
|
Федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
Окружной бюджет |
60,0 |
60,0 |
60,0 |
60,0 |
60,0 |
60,0 |
360,0 |
|||
Местный бюджет |
22,0 |
82,0 |
2,0 |
2,0 |
2,0 |
2,0 |
112,0 |
|||
Иные внебюджетные источники |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
Возрождение традиций семейного воспитания, утверждение в общественном сознании традиционных семейных ценностей, повышение социального престижа многодетности, налаживание диалога между поколениями |
Всего, в том числе: |
205,0 |
200,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
405,0 |
||
Федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
Окружной бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
Местный бюджет |
205,0 |
200,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
405,0 |
|||
Иные внебюджетные источники |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
Основные мероприятия подпрограммы 1 |
Меры социальной поддержки работникам муниципальных учреждений |
МАУК "Централизованная клубная система" |
Всего, в том числе: |
456,0 |
342,0 |
342,0 |
342,0 |
342,0 |
342,0 |
2 166,0 |
Федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
Окружной бюджет |
456,0 |
342,0 |
342,0 |
342,0 |
342,0 |
342,0 |
2 166,0 |
|||
Местный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
Иные внебюджетные источники |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
Создание условий для демонстрации фильмов российского производства в общем объеме проката кинофильмов на территории муниципального образования город Лабытнанги |
МАУК "Централизованная клубная система" |
Всего, в том числе: |
2 006,2 |
4 500,0 |
4 500,0 |
4 500,0 |
4 500,0 |
4 500,0 |
24 506,2 |
|
Федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
Окружной бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
Местный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
Иные внебюджетные источники |
2 006,2 |
4 500,0 |
4 500,0 |
4 500,0 |
4 500,0 |
4 500,0 |
24 506,2 |
|||
Подпрограмма 2 |
Художественно-эстетическое развитие детей и молодежи |
МАУ ДО Детская школа искусств |
Всего, в том числе: |
140 093,4 |
144 755,0 |
141 154,0 |
140 433,0 |
140 433,0 |
140 433,0 |
847 301,4 |
Федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
Окружной бюджет |
10 857,3 |
2 268,0 |
2 268,0 |
2 268,0 |
2 268,0 |
2 268,0 |
22 197,3 |
|||
Местный бюджет |
127 725,1 |
140 037,0 |
136 436,0 |
135 715,0 |
135 715,0 |
135 715,0 |
811 343,1 |
|||
Иные внебюджетные источники |
1 511,0 |
2 450,0 |
2 450,0 |
2 450,0 |
2 450,0 |
2 450,0 |
13 761,0 |
|||
в том числе: | ||||||||||
Основные мероприятия подпрограммы 2 |
Художественное образование и эстетическое воспитание детей и молодёжи в области искусства |
МАУ ДО Детская школа искусств |
Всего, в том числе: |
137 323,4 |
143 287,0 |
139 686,0 |
138 965,0 |
138 965,0 |
138 965,0 |
837 191,4 |
Федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
Окружной бюджет |
8 149,3 |
800,0 |
800,0 |
800,0 |
800,0 |
800,0 |
12 149,3 |
|||
Местный бюджет |
127 663,1 |
140 037,0 |
136 436,0 |
135 715,0 |
135 715,0 |
135 715,0 |
811 281,1 |
|||
Иные внебюджетные источники |
1 511,0 |
2 450,0 |
2 450,0 |
2 450,0 |
2 450,0 |
2 450,0 |
13 761,0 |
|||
Меры социальной поддержки работникам муниципальных учреждений |
Всего, в том числе: |
708,0 |
1 468,0 |
1 468,0 |
1 468,0 |
1 468,0 |
1 468,0 |
8 048,0 |
||
Федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
Окружной бюджет |
708,0 |
1 468,0 |
1 468,0 |
1 468,0 |
1 468,0 |
1 468,0 |
8 048,0 |
|||
Местный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
Иные внебюджетные источники |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
Региональный проект "Культурная среда" |
Всего, в том числе: |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
Федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
Окружной бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
Местный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
Иные внебюджетные источники |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
Региональный проект "Цифровая культура" |
Всего, в том числе: |
2 062,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
2 062,0 |
||
Федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
Окружной бюджет |
2 000,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
2 000,0 |
|||
Местный бюджет |
62,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
62,0 |
|||
Иные внебюджетные источники |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
Подпрограмма 3 |
Организация музейного и библиотечного обслуживания |
МАУК "Городской краеведческий музей", МАУК "Централизованная библиотечная система" |
Всего, в том числе: |
75 733,4 |
78 526,0 |
73 448,0 |
50 118,0 |
50 118,0 |
50 118,0 |
378 061,4 |
Федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
Окружной бюджет |
17 088,9 |
1 079,0 |
1 079,0 |
1 079,0 |
1 079,0 |
1 079,0 |
22 483,9 |
|||
Местный бюджет |
57 925,3 |
76 747,0 |
71 669,0 |
48 339,0 |
48 339,0 |
48 339,0 |
351 358,3 |
|||
Иные внебюджетные источники |
719,2 |
700,0 |
700,0 |
700,0 |
700,0 |
700,0 |
4 219,2 |
|||
в том числе: | ||||||||||
Основные мероприятия подпрограммы 3 |
Развитие муниципального музея |
МАУК "Городской краеведческий музей" |
Всего, в том числе: |
24 941,0 |
37 010,0 |
34 676,0 |
23 564,0 |
23 564,0 |
23 564,0 |
167 319,0 |
Федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
Окружной бюджет |
3 602,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
3 602,0 |
|||
Местный бюджет |
20 679,6 |
36 460,0 |
34 126,0 |
23 014,0 |
23 014,0 |
23 014,0 |
160 307,6 |
|||
Иные внебюджетные источники |
659,4 |
550,0 |
550,0 |
550,0 |
550,0 |
550,0 |
3 409,4 |
|||
Сохранение, возрождение и развитие народных художественных промыслов и ремёсел |
МАУК "Городской краеведческий музей" |
Всего, в том числе: |
12 429,2 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
12 429,2 |
|
Федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
Окружной бюджет |
12 054,9 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
12 054,9 |
|||
Местный бюджет |
374,3 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
374,3 |
|||
Иные внебюджетные источники |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
Основные мероприятия подпрограммы 3 |
Обеспечение поэтапного доступа социально ориентированных некоммерческих организаций, осуществляющих деятельность в социальной сфере, к бюджетным средствам, выделяемым на предоставление услуг населению в сфере культуры |
МАУК "Городской краеведческий музей", МАУК "Централизованная библиотечная система" |
Всего, в том числе: |
50,0 |
50,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
100,0 |
Федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
Окружной бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
Местный бюджет |
50,0 |
50,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
100,0 |
|||
Иные внебюджетные источники |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
Региональный проект "Цифровая культура" |
Всего, в том числе: |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
Федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
Окружной бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
Местный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
Иные внебюджетные источники |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
Развитие библиотечного обслуживания. населения
|
МАУК "Централизованная библиотечная система" |
Всего, в том числе: |
37 337,7 |
40 554,0 |
38 030,0 |
25 812,0 |
25 812,0 |
25 812,0 |
193 357,7 |
|
Федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
Окружной бюджет |
570,0 |
345,0 |
345,0 |
345,0 |
345,0 |
345,0 |
2 295,0 |
|||
Местный бюджет |
36 743,6 |
40 059,0 |
37 535,0 |
25 317,0 |
25 317,0 |
25 317,0 |
190 288,6 |
|||
Иные внебюджетные источники |
24,1 |
150,0 |
150,0 |
150,0 |
150,0 |
150,0 |
774,1 |
|||
Комплектование библиотечного фонда |
Всего, в том числе: |
327,8 |
328,0 |
258,0 |
258,0 |
258,0 |
258,0 |
1 687,8 |
||
Федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
Окружной бюджет |
250,0 |
250,0 |
250,0 |
250,0 |
250,0 |
250,0 |
1 500,0 |
|||
Местный бюджет |
77,8 |
78,0 |
8,0 |
8,0 |
8,0 |
8,0 |
187,8 |
|||
Иные внебюджетные источники |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
Меры социальной поддержки работникам муниципальных учреждений |
МАУК "Городской краеведческий музей", МАУК "Централизованная библиотечная система" |
Всего, в том числе: |
612,0 |
484,0 |
484,0 |
484,0 |
484,0 |
484,0 |
3 032,0 |
|
Федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
Окружной бюджет |
612,0 |
484,0 |
484,0 |
484,0 |
484,0 |
484,0 |
3 032,0 |
|||
Местный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
Иные внебюджетные источники |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
Основные мероприятия подпрограммы 3 |
Создание условий для вовлечения молодёжи в волонтерское движение, приобщения к отечественной истории, культуре, реставрационным и археологическим работам, изучению фольклора и народного творчества |
МАУК "Городской краеведческий музей", МАУК "Централизованная библиотечная система" |
Всего, в том числе: |
35,7 |
100,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
135,7 |
Федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
Окружной бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
Местный бюджет |
0,0 |
100,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
100,0 |
|||
Иные внебюджетные источники |
35,7 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
35,7 |
|||
Подпрограмма 4 |
Обеспечение реализации муниципальной программы |
Муниципальное учреждение "Управление культуры Администрации города Лабытнанги" |
Всего, в том числе: |
26 437,2 |
27 358,0 |
15 300,0 |
14 000,0 |
14 000,0 |
14 000,0 |
111 095,2 |
Федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
Окружной бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
Местный бюджет |
26 437,2 |
27 358,0 |
15 300,0 |
14 000,0 |
14 000,0 |
14 000,0 |
111 095,2 |
|||
Иные внебюджетные источники |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
в том числе: | ||||||||||
Основные мероприятия подпрограммы 4 |
Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления |
Муниципальное учреждение "Управление культуры Администрации города Лабытнанги" |
Всего, в том числе: |
26 437,2 |
27 358,0 |
15 300,0 |
14 000,0 |
14 000,0 |
14 000,0 |
111 095,2 |
Федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
Окружной бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
Местный бюджет |
26 437,2 |
27 358,0 |
15 300,0 |
14 000,0 |
14 000,0 |
14 000,0 |
111 095,2 |
|||
Иные внебюджетные источники |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
Подпрограмма 5 |
Комплексное обслуживание сферы культуры |
МКУ "Комплексный центр по обслуживанию учреждений культуры и средств массовой информации города Лабытнанги" |
Всего, в том числе: |
63 375,5 |
60 473,0 |
50 295,0 |
41 048,0 |
41 048,0 |
41 048,0 |
297 287,5 |
Федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
Окружной бюджет |
3 287,7 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
3 287,7 |
|||
Местный бюджет |
60 087,8 |
60 473,0 |
50 295,0 |
41 048,0 |
41 048,0 |
41 048,0 |
293 999,8 |
|||
Иные внебюджетные источники |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
в том числе: | ||||||||||
Основные мероприятия подпрограммы 5 |
Расходы на обеспечение функций казенных учреждений муниципального образования |
МКУ "Комплексный центр по обслуживанию учреждений культуры и средств массовой информации города Лабытнанги" |
Всего, в том числе: |
63 375,5 |
60 473,0 |
50 295,0 |
41 048,0 |
41 048,0 |
41 048,0 |
297 287,5 |
Федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
Окружной бюджет |
3 287,7 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
3 287,7 |
|||
Местный бюджет |
60 087,8 |
60 473,0 |
50 295,0 |
41 048,0 |
41 048,0 |
41 048,0 |
293 999,8 |
|||
Иные внебюджетные источники |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
Приложение N 3
к муниципальной программе муниципального
образования город Лабытнанги "Развитие
культуры в муниципальном
город Лабытнанги"
Дополнительная потребность
в бюджетных ассигнованиях на реализацию мероприятий муниципальной программы
N п/п |
Наименование муниципальной программы/ Подпрограммы/ основного мероприятия/ мероприятия |
Ответственный исполнитель/ исполнитель |
Дополнительная потребность в бюджетных ассигнованиях (тыс. руб.) |
|||||
2020 г. 2021 г. 2022 г. 2023 г. 2024 г. 2025 г. | ||||||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
|
Муниципальная программа "Развитие культуры в муниципальном образовании город Лабытнанги" |
Муниципальное учреждение "Управление культуры Администрации города Лабытнанги" |
0,0 |
20 782,7 |
58 473,7 |
119 430,7 |
119 430,7 |
119 430,7 |
1. |
Подпрограмма N 1 "Сохранение и развитие творческого потенциала и культурного наследия |
Муниципальное учреждение "Управление культуры Администрации города Лабытнанги" / МАУК "Централизованная клубная система" |
0,0 |
8 238,4 |
15 014,4 |
41 373,4 |
41 373,4 |
41 373,4 |
1.1. |
Основное мероприятие подпрограммы N 1 Создание условий для организации досуга и обеспечения жителей услугами культурно-досуговых учреждений |
0,0 |
8 238,4 |
15 014,4 |
41 373,4 |
41 373,4 |
41 373,4 |
|
1.1.1. |
Средства для недопущения снижения уровня заработной платы работников бюджетной сферы |
0,0 |
0,0 |
6 776,0 |
33 135,0 |
33 135,0 |
33 135,0 |
|
1.1.2. |
Расходы, связанные с проведением праздничных мероприятий |
0,0 |
2 298,1 |
2 298,1 |
2 298,1 |
2 298,1 |
2 298,1 |
|
1.1.3. |
Средства на замену автоматической пожарной сигнализации и системы оповещения и управления эвакуацией |
0,0 |
588,9 |
588,9 |
588,9 |
588,9 |
588,9 |
|
1.1.4. |
Приобретение основных средств с целью технологического и технического переоснащения |
0,0 |
5 351,4 |
5 351,4 |
5 351,4 |
5 351,4 |
5 351,4 |
|
2. |
Подпрограмма N 2 "Художественно-эстетическое развитие детей и молодежи" |
Муниципальное учреждение "Управление культуры Администрации города Лабытнанги" / МАУ ДО Детская школа искусств |
0,0 |
630,4 |
4 231,4 |
4 952,4 |
4 952,4 |
4 952,4 |
2.1. |
Основное мероприятие подпрограммы N 2 "Художественное образование и эстетическое воспитание детей и молодёжи в области искусства" |
0,0 |
630,4 |
4 231,4 |
4 952,4 |
4 952,4 |
4 952,4 |
|
2.1.1 |
Средства для недопущения снижения уровня заработной платы работников бюджетной сферы |
0,0 |
0,0 |
3 601,0 |
4 322,0 |
4 322,0 |
4 322,0 |
|
2.1.2 |
Приобретение основных средств с целью технологического и технического переоснащения |
0,0 |
194,4 |
194,4 |
194,4 |
194,4 |
194,4 |
|
2.1.3 |
Средства на осуществление расходов, связанных с поездками на фестивали, конкурсы, смотры учащихся МАУ ДО ДШИ |
0,0 |
436,0 |
436,0 |
436,0 |
436,0 |
436,0 |
|
3. |
Подпрограмма N 3 "Организация музейного и библиотечного обслуживания" |
Муниципальное учреждение "Управление культуры Администрации города Лабытнанги" / МАУК "Городской краеведческий музей", МАУК "Централизованная библиотечная система" |
0,0 |
1 724,4 |
6 802,4 |
30 132,4 |
30 132,4 |
30 132,4 |
3.1. |
Основное мероприятие подпрограммы N 3 "Развитие муниципального музея" |
Муниципальное учреждение "Управление культуры Администрации города |
0,0 |
702,7 |
3 086,7 |
14 198,7 |
14 198,7 |
14 198,7 |
3.1.2 |
Средства для недопущения снижения уровня заработной платы работников бюджетной сферы |
Лабытнанги" / МАУК "Городской краеведческий музей" |
0,0 |
0,0 |
2 384,0 |
13 496,0 |
13 496,0 |
13 496,0 |
3.1.5 |
Приобретение основных средств с целью технологического и технического переоснащения |
0,0 |
702,7 |
702,7 |
702,7 |
702,7 |
702,7 |
|
3.4 |
Основное мероприятие подпрограммы N 3 "Развитие библиотечного обслуживания населения" |
0,0 |
1 021,7 |
3 715,7 |
15 933,7 |
15 933,7 |
15 933,7 |
|
3.4.2 |
Средства для недопущения снижения уровня заработной платы работников бюджетной сферы |
0,0 |
0,0 |
2 694,0 |
14 912,0 |
14 912,0 |
14 912,0 |
|
3.4.5 |
Приобретение основных средств с целью технологического и технического переоснащения |
0,0 |
1 021,7 |
1 021,7 |
1 021,7 |
1 021,7 |
1 021,7 |
|
4 |
Подпрограмма N 4 "Обеспечение реализации муниципальной программы" |
Муниципальное учреждение "Управление культуры Администрации города Лабытнанги" |
0,0 |
5 165,8 |
17 223,8 |
18 523,8 |
18 523,8 |
18 523,8 |
4.1. |
Основное мероприятие подпрограммы 4 "Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления" |
0,0 |
5 165,8 |
17 223,8 |
18 523,8 |
18 523,8 |
18 523,8 |
|
4.1.1 |
Расходы на обеспечение деятельности органов местного самоуправления |
0,0 |
5 165,8 |
17 223,8 |
18 523,8 |
18 523,8 |
18 523,8 |
|
5. |
Подпрограмма N 5 "Комплексное обслуживание сферы культуры" |
Муниципальное учреждение "Управление культуры Администрации города Лабытнанги" / Муниципальное казенное учреждение "Комплексный центр по обслуживанию учреждений культуры и средств массовой информации города Лабытнанги" |
0,0 |
5 023,7 |
15 201,7 |
24 448,7 |
24 448,7 |
24 448,7 |
5.1 |
Основное мероприятие подпрограммы 5 "Расходы на обеспечение функций казенных учреждений муниципального образования" |
0,0 |
5 023,7 |
15 201,7 |
24 448,7 |
24 448,7 |
24 448,7 |
|
5.1.1 |
Расходы на обеспечение деятельности казенных учреждений |
0,0 |
0,0 |
10 178,0 |
19 425,0 |
19 425,0 |
19 425,0 |
|
5.1.2 |
Средства на единовременные выплаты |
0,0 |
5 023,7 |
5 023,7 |
5 023,7 |
5 023,7 |
5 023,7 |
<< Назад |
||
Содержание Постановление Администрации города Лабытнанги Ямало-Ненецкого автономного округа от 12 февраля 2021 г. N 139 "О внесении... |
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.