Откройте актуальную версию документа прямо сейчас
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.
Приложение
к постановлению
администрации города Рязани
от 08 февраля 2021 г. N 339
1. Строку "Объемы финансирования муниципальной программы" Паспорта муниципальной программы "Развитие физической культуры и спорта в городе Рязани" изложить в следующей редакции:
Объемы финансирования муниципальной программы |
Общий объем финансирования муниципальной программы за счет всех источников финансирования составляет 2 327 883,02809 тыс. рублей, в том числе по годам реализации: 2016 год - 193 177,7 тыс. рублей; 2017 год - 206 836,1 тыс. рублей; 2018 год - 249 767,5 тыс. рублей; 2019 год - 275 765,8 тыс. рублей; 2020 год - 267 071,6 тыс. рублей; 2021 год - 272 438,47603 тыс. рублей; 2022 год - 276 233,77603 тыс. рублей; 2023 год - 285 596,07603 тыс. рублей; 2024 год - 300 996,0 тыс. рублей. Из них по источникам: Средства бюджета города Рязани - 2 198 692,12809 тыс. рублей, в том числе по годам: 2016 год - 185 077,7 тыс. рублей; 2017 год - 190 216,5 тыс. рублей; 2018 год - 219 502,6 тыс. рублей; 2019 год - 260 189,6 тыс. рублей; 2020 год - 254 275,9 тыс. рублей; 2021 год - 260 880,37603 тыс. рублей; 2022 год - 265 253,37603 тыс. рублей; 2023 год - 274 176,47603 тыс. рублей; 2024 год - 289 119,6 тыс. рублей. Средства областного бюджета - 37 772,4 тыс. рублей, в том числе по годам: 2017 год - 7 619,6 тыс. рублей; 2018 год - 20 769,9 тыс. рублей; 2019 год - 5 739,2 тыс. рублей; 2020 год - 2 643,7 тыс. рублей; 2021 год - 1 000,0 тыс. рублей. Внебюджетные средства - 91 418,5 тыс. рублей, в том числе по годам: 2016 год - 8 100,0 тыс. рублей; 2017 год - 9 000,0 тыс. рублей; 2018 год - 9 495,0 тыс. рублей; 2019 год - 9 837,0 тыс. рублей; 2020 год - 10 152,0 тыс. рублей; 2021 год - 10 558,1 тыс. рублей; 2022 год - 10 980, 4 тыс. рублей; 2023 год - 11 419,6 тыс. рублей; 2024 год - 11 876,4 тыс. рублей |
2. В столбцах 10, 11, 12 пункта 3.1 таблицы 2 "Сведения о целевых показателях (индикаторах) муниципальной программы и их значениях" приложения к муниципальной программе цифры "70,0" заменить цифрами "60,0".
3. Таблицу 4 "Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы за счет всех источников финансирования" приложения к муниципальной программе изложить в следующей редакции:
N |
Наименование муниципальной программы, основного мероприятия |
Источник финансирования |
ГРБС, соисполнитель, участник |
Объемы финансирования, тыс. руб. |
Ожидаемые результаты реализации программы к 2024 году |
|||||||||
2016 г. |
2017 г. |
2018 г. |
2019 г. |
2020 г. |
2021 г. |
2022 г. |
2023 г. |
2024 г. |
Итого |
|||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
|
Муниципальная программа "Развитие физической культуры и спорта в городе Рязани" |
Всего, в том числе: |
|
193177,7 |
206836,1 |
249767,5 |
275765,8 |
267071,6*** |
|
276 233,77603 |
285 596,07603 |
300996,0 |
2 327 883,02809 |
|
областной бюджет |
|
0 |
7619,6 |
20769,9 |
5739,2 |
2643,7 |
1000,0 |
0 |
0 |
0 |
37772,4 |
|||
бюджет города Рязани |
185077,7 |
190216,5 |
219502,6 |
260189,6 |
254275,9 |
260 880,37603 |
265 253,37603 |
274 176,47603 |
289119,6 |
2 198 692,12809 |
||||
внебюджетные средства |
8100 |
9000 |
9495 |
9837 |
10152 |
10558,1 |
10980,4 |
11419,6 |
11876,4 |
91418,5 |
||||
1 |
Задача 1 "Формирование благоприятных условий для развития муниципальных спортивных школ*" |
|||||||||||||
1.1 |
Основное мероприятие 1.1. Оказание услуг (работ) физкультурно-спортивной направленности населению учреждениями дополни тельного образования и муниципальными спортивными школами* |
Всего, в том числе: |
УФКиМС, учреждения города Рязани, находящиеся в ведении УФКиМС |
170543,1 |
181362,1 |
212069,4 |
239522,8 |
126708,0 |
238556,4 |
242165,3 |
250988,4 |
264167,3 |
1926082,8 |
Увеличение доли детей от 5 до 18 лет, получающих услуги по дополнительному образованию и спортивной подготовке* в учреждениях физической культуры и спорта, до 50,7% |
областной бюджет |
0 |
7619,6 |
19154,3 |
5739,2 |
0 |
1000,0 |
0 |
0 |
0 |
33513,1 |
||||
бюджет города Рязани |
162443,1 |
164742,5 |
183420,1 |
223946,6 |
116556,0 |
226998,3 |
231184,9 |
239568,8 |
252290,9 |
1801151,2 |
||||
внебюджетные средства |
8100,0 |
9000,0 |
9495,0 |
9837,0 |
10152,0 |
10558,1 |
10980,4 |
11419,6 |
11876,4 |
91418,5 |
||||
1.1.1 |
Мероприятие 1.1.1. Реализация дополнительных общеразвивающих программ |
бюджет города Рязани |
27111,8 |
26688,3 |
29195,1 |
36887,7 |
18655,0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
138537,9 |
||
1.1.2 |
Мероприятие 1.1.2. Реализация дополнительных предпрофессиональных программ |
Всего, в том числе: |
|
98597,0 |
82846,1 |
82795,8 |
120989,9 |
60045,0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
445273,8 |
|
областной бюджет |
0 |
7619,6 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
7619,6 |
||||
бюджет города Рязани |
90497,0 |
66226,5 |
73300,8 |
111152,9 |
60045,0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
401222,2 |
||||
внебюджетные средства |
8100,0 |
9000,0 |
9495,0 |
9837,0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
36432,0 |
||||
1.1.3 |
Мероприятие 1.1.3. Спортивная подготовка по видам спорта |
Всего, в том числе: |
44834,3 |
71827,7 |
77208,6 |
75604,3 |
48008,0 |
237506,4 |
242165,3 |
250988,4 |
264167,3 |
1312310,3 |
||
бюджет города Рязани |
44834,3 |
71827,7 |
77208,6 |
75604,3 |
37856,0 |
226948,3 |
231184,9 |
239568,8 |
252290,9 |
1257323,8 |
||||
внебюджетные средства |
0 |
0 |
0 |
0 |
10152,0 |
10558,1 |
10980,4 |
11419,6 |
11876,4 |
54986,5 |
||||
1.1.4 |
Мероприятие 1.1.4. Повышение минимального размера оплаты труда работников муниципальных учреждений |
Всего в том числе: |
0 |
0 |
5779,0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
5779,0 |
||
областной бюджет |
0 |
0 |
5503,8 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
5503,8 |
||||
бюджет города Рязани |
0 |
0 |
275,2 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
275,2 |
||||
1.1.5 |
Мероприятие 1.1.5. Повышение заработной платы отдельным категориям работников муниципальных учреждений дополни тельного образования детей в сфере физической культуры в соответствии с указами Президента Российской Федерации |
Всего, в том числе: |
0 |
0 |
17090,9 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
17090,9 |
||
областной бюджет |
0 |
0 |
13650,5 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
13650,5 |
||||
бюджет города Рязани |
|
0 |
0 |
3440,4 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
3440,4 |
|||
1.1.6 |
Мероприятие 1.1.6. Поддержание достигнутых уровней заработной платы, определенных указами Президента Российской Федерации отдельных категорий работников муниципальных учреждений дополни тельного образования детей в сфере физической культуры |
Всего, в том числе: |
|
0 |
0 |
0 |
6040,9 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
6040,9 |
|
областной бюджет |
0 |
0 |
0 |
5739,2 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
5739,2 |
||||
бюджет города Рязани |
0 |
0 |
0 |
301,7 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
301,7 |
||||
1.1.7 |
Мероприятие 1.1.7. Субсидии учреждениям физической культуры и спорта города Рязани (спортивные школы), осуществляющим спортивную подготовку, на реализацию программ спортивной подготовки в соответствии с требованиями федеральных стандартов спортивной подготовки по базовым олимпийским, паралимпийским и сурдлимпийским видам спорта, установленным для Рязанской области |
Всего, в том числе: |
|
|
|
|
|
|
1050,0 |
0 |
0 |
0 |
1050,0 |
|
областной бюджет |
|
|
|
|
|
1000,0 |
0 |
0 |
0 |
1000,0 |
||||
бюджет города Рязани |
|
|
|
|
|
50,0 |
0 |
0 |
0 |
50,0 |
||||
1.2 |
Мероприятие 1.2. Обеспечение обязательного проведения периодических медицинских осмотров (обследований) работников учреждений дополнительного образования и учреждений физической культуры и спорта* |
бюджет города Рязани |
УФКиМС, учреждения города Рязани, находящиеся в ведении УФКиМС |
486,3 |
457,1 |
462,0 |
389,0 |
389,0 |
553,5 |
553,5 |
553,5 |
420,7 |
4264,6 |
Сохранение доли работников учреждений дополнительного образования и учреждений физической культуры и спорта*, прошедших периодический медицинский осмотр (обследование), на уровне 100% |
2 |
Задача 2 "Обеспечение населения муниципальными услугами в сфере физической культуры и спорта" |
|||||||||||||
2.1 |
Основное мероприятие 2.1. Оказание услуг (работ) физкультурно-спортивной направленности населению учреждениями физической культуры и спорта (до 01.06.2020) |
Всего, в том числе: |
УФКиМС, учреждения города Рязани, находящиеся в ведении УФКиМС |
8571,2 |
9426,6 |
11601,7 |
12932,6 |
118262,4 |
14601,5 |
14780,9 |
15312,8 |
14624,0 |
220113,7 |
Увеличение доли населения от 3 до 79 лет, систематически занимающегося физкультурой и спортом, до 51,7% |
областной бюджет, из них: |
|
|
|
1615,6 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1615,6 |
|||
Основное мероприятие 2.1 Оказание услуг (работ) по обеспечению доступа к спортивным объектам для проведения занятий с населением (с 01.06.2020) |
субсидии на повышение минимального размера оплаты труда работников муниципальных учреждений |
|
|
|
1615,6 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1615,6 |
||
бюджет города Рязани, из них: |
|
8571,2 |
9426,6 |
9986,1 |
12932,6 |
118262,4 |
14601,5 |
14780,9 |
15312,8 |
14624,0 |
218498,1 |
|||
субсидии на повышение минимального размера оплаты труда работников муниципальных учреждений |
|
|
|
80,8 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
80,8 |
|||
3 |
Задача 3 "Создание условий, обеспечивающих возможность для населения города вести здоровый образ жизни, повышение интереса и приобщение различных категорий граждан (слоев общества) к регулярным занятиям физкультурой и спортом" |
|||||||||||||
3.1 |
Основное мероприятие 3.1. Развитие материально-технической базы учреждений физической культуры и спорта, создание безопасных условий для проведения тренировочного процесса и создание благоприятных условий для населения города к регулярным занятиям физической культурой и спортом |
Всего, в том числе: |
УФКиМС, учреждения города Рязани, находящиеся в ведении УФКиМС |
4611,5 |
6470,0 |
6079,9 |
4021,6 |
6564,5 |
1318,7 |
1318,7 |
1318,7 |
2096,0 |
33799,6 |
Увеличение доли удовлетворительного состояния материально-технической базы учреждений физической культуры и спорта, до 70% |
бюджет города Рязани |
4611,5 |
6470,0 |
6079,9 |
4021,6 |
3920,8 |
1318,7 |
1318,7 |
1318,7 |
2096,0 |
31155,9 |
||||
областной бюджет |
0 |
0 |
0 |
0 |
2643,7 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2643,7 |
||||
3.1.1 |
Мероприятие 3.1.1. Приобретение спортивного инвентаря и оборудования, транспортных средств, спортивной формы, мебели, оргтехники, расходных материалов, оборудования для обслуживания спортивных залов и спортивных сооружений, хозяйственного инвентаря, бытовой техники, оружия, приборов оптических, огнетушителей, противогазов, оборудования для видеонаблюдения, оборудования для медицинских кабинетов; оборудования, запасных частей и резиновой крошки для спортивных площадок и уличных тренажеров, аппаратуры коммуникационной передающей, строительных и пиломатериалов, газового котла, мишенных установок |
Всего, в том числе: |
|
3851,1 |
3449,3 |
5479,9 |
3441,2 |
3920,8 |
1318,7 |
1318,7 |
1318,7 |
2096,0 |
26234,1 |
|
бюджет города Рязани |
3851,1 |
3449,3 |
5479,9 |
3441,2 |
1316,8 |
1318,7 |
1318,7 |
1318,7 |
2096,0 |
23590,4 |
||||
Обеспечение учреждений сферы физической культуры и спорта бесконтактными термометрами для проведения обязательной термометрии, дезинфицирующими средствами по вирусному режиму для уборки помещений, в том числе с обработкой всех контактных поверхностей, кожными антисептиками для гигиенической обработки рук, оборудованием по обеззараживанию воздуха, средства ми индивидуальной защиты органов дыхания (одноразовыми масками), а также перчатками для обслуживающего персонала |
областной бюджет |
|
0 |
0 |
0 |
0 |
2643,7 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2643,7 |
||
3.1.2 |
Мероприятие 3.1.2. Подготовка проектной документации и проведение капитального ремонта, проведение текущего ремонта, снос зданий и сооружений в аварийном состоянии, ремонт спортивного покрытия, установка и ремонт ограждения, ремонт входной группы. Ремонт помещений, системы водоснабжения и водоотведения, ремонт уличного туалета, раздевалок, санузлов и душевых. Ремонт и замена покрытия спортивных площадок. Замена деревянных бортов ограждения хоккейной площадки. Ремонт футбольных ворот, тренажеров и уличных тренажеров. Монтаж газового котла. Демонтаж и монтаж изготовленных профильных конструкций из ПВХ профиля |
бюджет города Рязани |
|
760,4 |
3020,7 |
600 |
580,4 |
2604,0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
7565,5 |
|
3.2 |
Основное мероприятие 3.2. Организация и проведение официальных спортивных мероприятий |
бюджет города Рязани |
УФКиМС, учреждения города Рязани, находящиеся в ведении УФКиМС |
8546,6 |
8726,4 |
6527,8 |
6171,5 |
1723,3 |
3417,0 |
3417,0 |
3417,0 |
3863,0 |
45809,6 |
Увеличение доли населения, участвующего в городских массовых физкультурно-оздоровительных мероприятиях, до 16,6% |
3.3 |
Основное мероприятие 3.3. Обеспечение организации и проведения физкультурно-оздоровительных мероприятий с населением по месту жительства |
бюджет города Рязани |
УФКиМС, учреждения города Рязани, находящиеся в ведении УФКиМС, Префектуры (по 31.12.2019) МКУ "УДТ города Рязани" (с 01.01.2020) |
419,0 |
393,9 |
386,0 |
325,0 |
49,8 |
325,0 |
325,0 |
325,0 |
351,5 |
2900,2 |
Увеличение доли населения, участвующего в физкультурно-оздоровительных мероприятиях по месту жительства, до 11,4% |
территориальное управление - префектура Октябрьского района администрации города Рязани |
104,8 |
98,5 |
96,5 |
81,3 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
381,1 |
||||
территориальное управление - префектура Советского района администрации города Рязани |
104,7 |
98,4 |
96,5 |
81,3 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
380,9 |
||||
территориальное управление - префектура Железнодорожного района администрации города Рязани |
104,7 |
98,5 |
96,5 |
81,2 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
380,9 |
||||
территориальное управление - префектура Московского района администрации города Рязани |
104,8 |
98,5 |
96,5 |
81,2 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
381,0 |
||||
МКУ "УДТ города Рязани" |
0 |
0 |
0 |
0 |
49,8 |
325,0 |
325,0 |
325,0 |
351,0 |
1375,8 |
||||
4 |
Задача 4 "Обеспечение условий для реализации муниципальной программы" |
|||||||||||||
4.1 |
Основное мероприятие 4.1. Обеспечение деятельности управления по физической культуре и массовому спорту администрации города Рязани |
бюджет города Рязани |
УФКиМС |
|
|
12640,7 |
12403,3 |
13374,6 |
13 666,37603 |
13 673,37603 |
13 680,67603 |
15473,5 |
94 912,52809 |
Обеспечение уровня выполнения целевых индикаторов муниципальной программы не менее 90% |
4. Таблицу 5 "Прогноз сводных показателей муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг (работ) муниципальными учреждениями города Рязани по муниципальной программе" приложения к муниципальной программе изложить в следующей редакции:
Наименование услуги (работы) |
Учреждения |
Показатель объема услуги |
Ед. измерения |
Значение показателя объема услуги |
Бюджетные расходы на оказание муниципальной услуги (работы), тыс. руб. |
||||
2021 г. |
2022 г. |
2023 г. |
2021 г. |
2022 г. |
2023 г. |
||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
Основное мероприятие 1.1 "Оказание услуг (работ) физкультурно-спортивной направленности населению учреждениями дополнительного образования и муниципальными спортивными школами*" | |||||||||
Спортивная подготовка по видам спорта |
МБУ СШ, МАУ СШ |
население города |
чел. |
8650 |
8700 |
8750 |
226948,3 |
231184,9 |
239568,8 |
Итого по основному мероприятию 1.1 |
|
|
|
8650 |
8700 |
8750 |
226948,3 |
231184,9 |
239568,8 |
Основное мероприятие 2.1 "Оказание услуг (работ) физкультурно-спортивной направленности населению учреждениями физической культуры и спорта (до 01.06.2020)"; "Оказание услуг (работ) по обеспечению доступа к спортивным объектам для проведения занятий с населением (с 01.06.2020)" | |||||||||
Оказание услуг (работ) по обеспечению доступа к спортивным объектам для проведения занятий с населением |
МАУ г. Рязани "СК "Химик" |
количество мероприятий |
ед. |
365 |
365 |
365 |
14601,5 |
14780,9 |
15312,8 |
Итого по основному мероприятию 2.1 |
|
|
|
365 |
365 |
365 |
14601,5 |
14780,9 |
15312,8 |
Всего: |
|
|
|
|
|
|
241549,8 |
245965,8 |
254881,6 |
5. В приложении к муниципальной программе слова "** - прогнозируемый объем финансирования." исключить.
<< Назад |
||
Содержание Постановление Администрации города Рязани от 8 февраля 2021 г. N 339 "О внесении изменений в муниципальную программу... |
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.