Откройте актуальную версию документа прямо сейчас
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.
Вход
См. данную форму в редакторе MS-Word
Приложение N 3
к Порядку осуществления внутреннего
финансового аудита в Постоянном
представительстве Красноярского края
при Правительстве Российской Федерации
Акт
аудиторской проверки
_________________________________________________________________________
(тема аудиторской проверки)
_________________________________________________________________________
(проверяемый период)
________________________ _________________
(место составления) (дата)
Во исполнение
_________________________________________________________________________
(реквизиты решения о назначении аудиторской проверки,
_________________________________________________________________________
N пункта годового плана внутреннего финансового аудита)
в соответствии с программой
_________________________________________________________________________
(реквизиты программы аудиторской проверки)
_________________________________________________________________________
аудиторской группой (проверяющим) в составе:
фамилия, инициалы руководителя аудиторской группы (проверяющего) -
должность руководителя аудиторской группы (проверяющего)
фамилии, инициалы участников аудиторской группы - должности участников
аудиторской группы проведена аудиторская проверка
_________________________________________________________________________
(тема аудиторской проверки)
_________________________________________________________________________
(проверяемый период)
Вид аудиторской проверки:
_________________________________________________________________________
Срок проведения аудиторской проверки:
_________________________________________________________________________
Перечень вопросов, изученных в ходе аудиторской проверки:
1. ______________________________________________________________________
2. ______________________________________________________________________
Краткая информация об объектах внутреннего финансового аудита
_________________________________________________________________________
В ходе проведения аудиторской проверки установлено следующее:
по вопросу
_________________________________________________________________________
по вопросу
_________________________________________________________________________
Краткое изложение результатов аудиторской проверки со ссылкой на
документы, прилагаемые к акту аудиторской проверки
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
Руководитель аудиторской группы
(проверяющий) ___________ _____________________
(подпись) (Ф.И.О.)
Дата __________________
Участники аудиторской группы: ___________ _____________________
(подпись) (Ф.И.О.)
Дата __________________
Один экземпляр акта аудиторской проверки получен для ознакомления:
Должность руководителя объекта аудита
(уполномоченного им лица) ___________ _____________________
(подпись) (Ф.И.О.)
Дата __________________
Ознакомлен(а)
Должность руководителя объекта аудита
(уполномоченного им лица) ___________ ____________________
(подпись) (Ф.И.О.)
Один экземпляр акта аудиторской проверки получен:
Должность руководителя объекта аудита
(уполномоченного им лица) ___________ ____________________
(подпись) (Ф.И.О.)
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.