Вы можете открыть актуальную версию документа прямо сейчас.
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.
Приложение 1
к Порядку
проведения мониторинга качества
финансового менеджмента, в отношении
подведомственных главному
управлению учреждений
Перечень
показателей качества финансового менеджмента
N п/п |
Наименование показателя |
Расчет показателя (Р) |
Единица измерения (градация) |
Весовой коэффициент направления/ оценка по показателю |
Расчетная величина показателя |
|
1. Оценка качества исполнения бюджета в части расходов |
20% |
|
||||
Р1 |
Уровень исполнения учреждением кассового прогноза за отчетный финансовый год |
|
% |
|
|
|
|
5 |
|
||||
|
4 |
|
||||
|
3 |
|
||||
|
2 |
|
||||
|
1 |
|
||||
|
0 |
|
||||
2. Оценка управления обязательствами в процессе исполнения бюджета |
20% |
|
||||
Р2 |
Наличие у учреждения просроченной дебиторской задолженности |
|
тыс. рублей |
|
|
|
|
|
|
|
5 |
|
|
|
|
|
|
0 |
|
|
РЗ |
Наличие у учреждения просроченной кредиторской задолженности |
|
тыс. рублей |
|
|
|
|
|
|
|
5 |
|
|
|
|
|
|
0 |
|
|
3. Оценка состояния, ведения учета и отчетности |
10% |
|
||||
Р4 |
Соблюдение сроков предоставления бюджетной отчетности учреждением |
|
Дни |
|
|
|
|
|
|
|
5 |
|
|
|
|
|
|
3 |
|
|
|
|
|
|
0 |
|
|
Р5 |
Наличие ошибок в формах бюджетной отчетности, направленной в программном комплексе "Свод-СМАРТ" |
|
штук |
|
|
|
|
|
|
|
5 |
|
|
|
|
|
|
3 |
|
|
|
|
|
|
0 |
|
|
4. Оценка качества управления активами |
10% |
|
||||
Р6 |
Проведение инвентаризации активов и обязательств |
Наличие в годовой бюджетной отчетности за отчетный финансовый год сведении о проведении инвентаризации активов и обязательств |
Инвентаризация проводилась |
5 |
|
|
|
|
|
Инвентаризация не проводилась |
0 |
|
|
Р7 |
Недостачи и хищения государственной собственности |
Наличие в годовой бюджетной отчетности за отчетный финансовый год сведений о недостачах и хищениях государственной собственности |
Отсутствуют |
5 |
|
|
|
|
|
Присутствуют |
0 |
|
|
5. Оценка качества осуществления закупок товаров, работ и услуг для обеспечения государственных нужд |
10% |
|
||||
Р8 |
Доля обоснованных жалоб в общем количестве закупок, проведенных конкурентными способами |
Оценка данного показателя производится в следующем порядке:
|
% |
|
|
|
|
|
|
|
5 |
|
|
|
|
|
|
3 |
|
|
|
|
|
|
0 |
|
|
6. Оценка прозрачности бюджетного процесса |
10% |
|
||||
Р9 |
Учреждение, опубликовавшее на сайте отчет об исполнении бюджета учреждения за отчетный период |
Оценивается наличие на сайте отчета об исполнении бюджета учреждения за отчетный период |
Опубликовано |
5 |
|
|
|
|
|
Не опубликовано |
0 |
|
|
7. Оценка организации системы контроля |
20% |
|
||||
Р10 |
Наличие у учреждения нарушений требований бюджетного законодательства, финансовой дисциплины, а также фактов неэффективного использования материальных и финансовых ресурсов и неправильного ведения бюджетного учета и составления бюджетной отчетности |
Оценивается наличие или отсутствие фактов выявленных нарушений (в том числе при проведении внутриведомственных проверок) При расчете показателя по итогам года учитываются данные в соответствии с таблицей N 5 "Сведения о результатах мероприятий внутреннего государственного (муниципального) финансового контроля" формы 0503160, утвержденной приказом Министерства финансов Российской Федерации от 28 декабря 2010 года N 191н |
|
|
|
|
|
|
|
В ходе контрольных мероприятий у учреждения не выявлены нарушения |
5 |
|
|
|
|
|
В ходе контрольных мероприятий у учреждения выявлены нарушения |
0 |
|
|
P11 |
Наличие факта нецелевого и (или) неэффективного использования бюджетных средств и (или) наличия нарушений действующего законодательства, выявленных в ходе контрольных мероприятий у учреждения |
Оценивается наличие или отсутствие фактов нецелевого и/или неэффективного использования бюджетных средств, а также наличие нарушений действующего законодательства, выявленных в ходе проведения контрольных мероприятий у учреждения (в том числе при проведении внутриведомственных проверок) При расчете показателя по итогам года учитываются данные согласно таблице N 7 "Сведения о результатах внешнего финансового контроля" формы 0503160, утвержденной приказом Министерства финансов Российской Федерации от 28 декабря 2010 года N 191н (далее - таблица N 7) |
В ходе контрольных мероприятий у учреждения не выявлены факты нецелевого и(или) неэффективного использования бюджетных средств и (или) наличия нарушений действующего законодательства |
5 |
|
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.