Откройте актуальную версию документа прямо сейчас
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.
Приложение
к постановлению
администрации муниципального
образования город Гусь-Хрустальный
Владимирской области
от 9 декабря 2020 г. N 240
Паспорт
Наименование муниципальной программы |
Развитие образования муниципального образования город Гусь-Хрустальный Владимирской области на 2015 - 2020 годы (далее -Программа) |
||||||
Наименование подпрограмм |
1. Развитие дошкольного образования детей. 2. Развитие общего образования детей. 3. Развитие дополнительного образования детей. 4. Обеспечение защиты прав и интересов детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. 5. Совершенствование отдыха и оздоровления детей в каникулярное время. 6. Обеспечение реализации муниципальной программы "Развитие образования муниципального образования город Гусь-Хрустальный Владимирской области на 2015 - 2020 годы" |
||||||
Руководитель программы |
Заместитель главы администрации по социальным вопросам |
||||||
Ответственный исполнитель программы |
Управление образования администрации муниципального образования город Гусь-Хрустальный Владимирской области (далее -управление образования) |
||||||
Соисполнители программы |
Комитет по физической культуре, спорту и молодежной политике администрации муниципального образования город Гусь-Хрустальный Владимирской области (далее -комитет по физической культуре, спорту и молодежной политике), Администрация муниципального образования город Гусь-Хрустальный Владимирской области |
||||||
Участники программы |
Дошкольные образовательные учреждения. Общеобразовательные учреждения. Образовательные учреждения дополнительного образования детей подведомственные управлению образования и комитету по физической культуре, спорту и молодежной политике. Администрация муниципального образования город Гусь-Хрустальный Владимирской области. Муниципальное бюджетное учреждение "Загородный оздоровительный лагерь "Хрусталек". Муниципальное бюджетное учреждение "Организационно-методический центр". Муниципальное казенное учреждение "Централизованная бухгалтерия по обслуживанию учреждений образования". Муниципальное казенное учреждение "Центр технического обслуживания". Управление образования. |
||||||
Цель Программы |
Обеспечение высокого качества образования в соответствии с меняющимися запросами населения и перспективными задачами развития общества и экономики |
||||||
Задачи программы |
1. Создание в системе дошкольного образования детей равных возможностей для получения качественного образования в городе. 2. Обеспечение доступности качественного общего образования, соответствующего требованиям развития экономики города, современным потребностям общества и каждого гражданина. 3. Создание условий для устойчивого развития системы воспитания и дополнительного образования детей, обеспечение ее современного качества, доступности и эффективности. 4. Обеспечение системы защиты прав и интересов, социализации и самореализации детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. 5. Создание условий, направленных на развитие системы отдыха и оздоровления детей и подростков. 6. Обеспечение эффективной реализации муниципальной программы "Развитие образования муниципального образования город Гусь-Хрустальный Владимирской области на 2015 - 2020 годы". |
||||||
Целевые показатели (индикаторы) программы |
1. Доступность дошкольного образования (отношение численности детей 3-7 лет, которым предоставлена возможность получать услуги дошкольного образования, к численности детей в возрасте 3-7 лет, скорректированной на численность детей в возрасте 5-7 лет, обучающихся в школе). 2. Удельный вес численности населения в возрасте 5-18 лет, охваченного образованием, в общей численности населения в возрасте 5-18 лет. 3. Отношение среднего балла единого государственного экзамена (в расчете на 1 предмет) в 10 процентах школ с лучшими результатами единого государственного экзамена к среднему баллу единого государственного экзамена (в расчете на 1 предмет) в 10 процентах школ с худшими результатами единого государственного экзамена. 4. Удельный вес численности обучающихся муниципальных общеобразовательных учреждений, которым предоставлена возможность обучаться в соответствии с основными современными требованиями, в общей численности обучающихся. 5. Удовлетворенность населения услугами по организации оздоровления и отдыха детей, 100% укомплектованность детьми загородного лагеря "Хрусталек". 6. Доля детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, положительно адаптированных к самостоятельной жизни. 7. Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, получающих дополнительное образование с использованием сертификата дополнительного образования, в общей численности детей, получающих дополнительное образование за счет бюджетных средств. 8. Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, использующих сертификаты дополнительного образования в статусе сертификатов персонифицированного финансирования |
||||||
Сроки и этапы реализации программы |
2015 -2020 годы Этапы не выделяются |
||||||
Общий объем финансирования по программе составляет 4652758,9 тыс. руб. В том числе: | |||||||
Ресурсное обеспечение программы |
Источник финансирования |
Объем финансирования, тыс. руб. |
|||||
2015 год |
2016 год |
2017 год |
2018 год |
2019 год |
2020 год |
||
Всего |
639062,0 |
665756,6 |
701477,1 |
868231,7 |
945084,8 |
833146,7 |
|
Федеральный бюджет |
1045,1 |
0,0 |
0,0 |
2176,1 |
2138,9 |
35430 |
|
Областной бюджет |
366231,3 |
389957,6 |
411329,0 |
518059,2 |
586646,7 |
470504,9 |
|
Местный бюджет |
267258,4 |
270312,2 |
284557,7 |
340979,3 |
349309,2 |
327211,8 |
|
Внебюджетные источники |
4527,2 |
5486,8 |
5590,4 |
7017,1 |
6990,0 |
0,0 |
|
Ожидаемые результаты реализации программы |
В системе дошкольного образования: - будет создана инфраструктура поддержки раннего развития детей (2 мес. - 3 года); - будут ликвидированы очереди на зачисление детей в возрасте от трех до семи лет в дошкольные образовательные организации; - будут выполнены государственные гарантии общедоступности и бесплатности дошкольного образования; - будет обеспечено полное удовлетворение потребности населения города в услугах дошкольного образования. В системе общего образования: - 99,8% численности населения города в возрасте 7 - 18 лет будет охвачено общим образованием; - 100% обучающимся будет предоставлена возможность обучаться в соответствии с современными требованиями; - отношение среднего балла ЕГЭ в 10% школ с лучшими результатами к среднему баллу ЕГЭ в 10% школ с худшими результатами составит 1,5; - повысится удовлетворенность населения качеством образовательных услуг до 80%. В системе дополнительного образования детей: - увеличится охват детей программами дополнительного образования детей до 75%; - увеличится количество учащихся, принявших участие в массовых мероприятиях федерального и регионального уровней. В совершенствовании организации отдыха и оздоровления детей в каникулярное время: - будет сохранена система отдыха и оздоровления детей; - будут созданы условия по улучшению материально-технической базы лагеря, уменьшение показателей изношенности оборудования лагеря с 90% до 50%. В обеспечении защиты прав и интересов детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей: - будет достигнуто снижение доли детей, оставшихся без попечения родителей, - всего, в том числе переданных неродственникам (в приемные семьи, на усыновление (удочерение), под опеку (попечительство); - будет обеспечено сокращение количества детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из их числа, право на обеспечение жилыми помещениями, которых возникло и не реализовано на конец соответствующего года. |
I. Содержание проблемы и необходимость ее решения программным методом
Муниципальная программа "Развитие образования муниципального образования город Гусь-Хрустальный Владимирской области на 2015 - 2020 годы" - система мероприятий, взаимоувязанных по задачам, срокам осуществления и ресурсам, и инструментов государственной политики, обеспечивающих в рамках реализации ключевых функций системы образования города, достижение приоритетов и целей государственной политики в сфере образования.
Муниципальная программа сформирована во взаимосвязи с Государственной программой Владимирской области "Развитие образования на 2014 - 2020 годы".
Муниципальная программа является организационной основой политики города в сфере образования.
Для реализации стратегических целей развития экономики города потребуется человеческий потенциал высокого качества, с мотивацией на достижение результатов, с высокой "личной капитализацией".
Общероссийские и региональные тенденции в области демографии, процессы внутренней миграции от периферии к центру, а также возрастающая тенденция к внешней миграции наглядно демонстрируют динамику дефицита трудовых кадров города Гусь-Хрустальный. Эти процессы указывают на назревшую необходимость изменения подхода к системе образования не только как к социальной системе, но и как к важному участнику социально-экономического развития территории. При этом ключевыми характеристиками эффективности ее работы становятся показатели качества образовательной деятельности и качество всей системы образования в целом.
Таким образом, ключевая проблема, на решение которой будет направлена муниципальная программа, заключается в разрыве между необходимостью развития человеческого потенциала как фактора инновационного социально ориентированного развития города, с одной стороны, и состоянием системы образования, направленным на решение ведомственных задач, с другой стороны.
В системе образования города 40 образовательных организаций различных типов и видов с контингентом обучающихся и воспитанников более 11 тысяч человек.
В городе формируется современный корпус педагогов и управленцев, новая профессиональная культура. В системе образования трудится 667 педагогических работников.
Реализация мероприятий по развитию кадрового потенциала отрасли в рамках проекта "Модернизация общего образования", приоритетного национального проекта "Образование", национальной образовательной инициативы "Наша новая школа" позволила стабилизировать ситуацию по обеспеченности образовательных учреждений города квалифицированными специалистами. Уровень обеспеченности педагогическими кадрами в целом по городу составляет 97%. Высшее образование имеют 93% педагогов от их общего количества. Доля педагогических работников, имеющих квалификационные категории, составляет 88%.
Выражен возрастной и гендерный дисбаланс в учреждениях образования: доля учителей пенсионного возраста составляет 36%, доля педагогов-мужчин -9%. Медленно происходит обновление педагогического корпуса. Доля молодых учителей школ в возрасте до 30 лет составляет 8,2%.
Приоритетом модернизации образования в последние годы стало обновление профессиональных компетенций и повышение уровня подготовки управленческого и педагогического корпуса. Ежегодно более 76% учительского корпуса охвачены различными формами обучения и повышения квалификации. Важным фактором, определяющим динамику обновления кадрового корпуса, является уровень заработной платы педагогов. Повышение заработной платы педагогов стало одной из целей, реализуемых с 2011 года проекта модернизации общего образования. В результате реализации проекта средний уровень заработной платы педагогических работников общеобразовательных учреждений в 2013 году составил 106,1% от средней заработной платы в области. Увеличилась средняя заработная плата работников и других образовательных учреждений.
Рост заработной платы педагогов актуализирует введение эффективного контракта с педагогическими работниками, учитывающего современные стандарты профессиональной деятельности и соответствующую оценку качества.
Расходы на образование в структуре бюджета города ежегодно увеличиваются. В 2014 году из бюджета города на образование предусмотрены средства в объеме 587941,6 тыс. руб. или 52,1% от общих расходов. С 2009 года расходы на одного обучающего увеличились в 1,5 раза. В том числе в общем образовании расходы на 1 учащегося в 2014 году они составят 39 тыс. рублей (2009 год -21,9 тыс. рублей), в дошкольном образовании -65,4 тыс. рублей (2009 год -42,3 тыс. рублей).
В результате реализации современных организационных и экономических механизмов в 100% образовательных учреждений города введена новая система оплаты труда и нормативно-подушевое финансирование. Мероприятия по переходу на новую систему оплаты труда позволили увеличить среднюю заработную плату работников учреждений общего образования. Реализация в городе комплексного проекта модернизации общего образования (2011 - 2013 годы) позволила к концу 2013 года повысить среднюю заработную плату педагогических работников до 21,7 тыс. рублей.
Наряду с положительными тенденциями существуют проблемы. Качество кадрового потенциала отрасли образования остается невысоким, сохраняется тенденция старения педагогических работников (увеличение числа работающих пенсионеров, недостаточный приток молодых специалистов, неэффективная ротация управленческих кадров).
Повышение квалификации не всегда реализуется как ресурс профессионального роста и повышения конкурентоспособности педагога и образовательного учреждения в целом; лучшие образцы опыта педагогов-лидеров и передовые практики не становятся новой профессиональной нормой в массовой практике; неэффективность управленческих решений и программ развития образовательных учреждений обусловлена недостаточным уровнем подготовки управленческих кадров. Кадровый резерв не получает современной подготовки в области лидерства и менеджмента. Действующая система повышения квалификации педагогов и их переподготовки нуждается в модернизации.
Требуют улучшения социально-экономическое положение и жилищные условия педагогов. Сегодня их социальный пакет не в полной мере соответствует социальной значимости профессии, уровню квалификации, ответственности и сложности их труда, что недостаточно стимулирует приток молодых специалистов в сферу образования.
Система аттестации и оплаты труда педагогов должна быть ориентирована на повышение качества преподавания, на непрерывное профессиональное развитие, должна создавать пространство для их карьерного роста.
Таким образом, существующие проблемы в сфере образования города требуют комплексного решения.
II. Цели и задачи программы
Целью муниципальной программы является обеспечение высокого качества образования в соответствии с меняющимися запросами населения и перспективными задачами развития общества и экономики.
Задачи муниципальной программы:
1. Создание в системе дошкольного образования детей равных возможностей для получения качественного образования в городе.
2. Обеспечение доступности качественного общего образования, соответствующего требованиям развития экономики города, современным потребностям общества и каждого гражданина.
3. Создание условий для устойчивого развития дополнительного образования детей, обеспечение ее современного качества, доступности и эффективности.
4. Обеспечение системы защиты прав и интересов, социализации и самореализации детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.
5. Создание условий, направленных на развитие системы отдыха и оздоровления детей.
6. Обеспечение реализации муниципальной программы "Развитие образования муниципального образования город Гусь-Хрустальный Владимирской области на 2015 - 2020 годы".
Достижение поставленной цели и задач позволит обеспечить опережающее развитие человеческого капитала, будет способствовать закреплению молодежи и специалистов в образовательных организациях города и решению актуальных социально-экономических проблем.
Решение указанных задач будет осуществляться путем реализации программных мероприятий в течение 2015 - 2020 годов.
III. Механизм реализации программы
Настоящий Механизм устанавливает правила формирования и реализации муниципальной программы.
В рамках Программы предусмотрена реализация подпрограмм.
Мероприятия планируются к осуществлению в течение всего периода реализации Программы.
Ответственным исполнителем реализации муниципальной программы является управление образования.
Исполнителями программных мероприятий являются образовательные организации.
Исполнители реализуют мероприятия муниципальной программы с учетом требований Федеральных законов от 05.04.2013 N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд", от 18.07.2011 N 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц".
Реализация отдельных мероприятий муниципальной программы осуществляется на основе муниципальных контрактов (договоров) на приобретение товаров (оказание услуг, выполнение работ) для муниципальных нужд, заключаемых муниципальными заказчиками с исполнителями в установленном законодательством Российской Федерации порядке.
Ответственный исполнитель муниципальной программы ежемесячно в течение 10 рабочих дней после окончания отчетного периода и за отчетный год до 10 февраля следующего за отчетным периодом, представляет в управление экономики администрации муниципального образования город Гусь-Хрустальный Владимирской области отчеты о реализации муниципальной программы.
Корректировка программных мероприятий и их ресурсного обеспечения в ходе реализации муниципальной программы осуществляется постановлением главы города, которое разрабатывается ответственным исполнителем муниципальной программы.
Контроль за реализацией программы осуществляет заместитель главы администрации по социальным вопросам.
IV. Ресурсное обеспечение программы
В рамках муниципальной программы наряду с финансовым обеспечением муниципального задания планируется финансовое обеспечение мероприятий, направленных на стимулирование повышения качества образовательных услуг, развитие перспективных направлений и образовательных организаций, поддержку лучших проектов.
Сводные данные по расчету потребности в ресурсном обеспечении, необходимом для реализации муниципальной программы, в соответствии с задачами, приведены в приложении N 7 к Программе:
Объемы финансирования программных мероприятий за счет средств бюджетов всех уровней подлежат уточнению и корректировке в соответствии с возможностями соответствующих бюджетов.
V. Оценка эффективности реализации программы
Для оценки эффективности реализации муниципальной программы используются целевые индикаторы по направлениям, которые отражают выполнение ее мероприятий.
Состав показателей (индикаторов) Программы увязан с основными мероприятиями и позволяет оценить ожидаемые результаты и эффективность ее реализации на период до 2020 года.
Степень достижения ожидаемых результатов планируется измерять на основании сопоставления фактически достигнутых значений целевых индикаторов с их плановыми значениями.
Сведения о составе и значениях целевых показателей (индикаторов) программы представлены в каждой подпрограмме.
Решение задач и достижение цели Программы позволит к 2020 году достигнуть следующих основных результатов:
В системе дошкольного образования:
- будет создана инфраструктура поддержки раннего развития детей (2 мес. - 3 года);
- будут ликвидированы очереди на зачисление детей в возрасте от трех до семи лет в дошкольные образовательные организации;
- будут выполнены государственные гарантии общедоступности и бесплатности дошкольного образования;
- будет обеспечено полное удовлетворение потребности населения города в услугах дошкольного образования.
В системе общего образования:
- 99,8% численности населения города в возрасте 7 - 18 лет будет охвачено общим образованием;
- 100% обучающимся будет предоставлена возможность обучаться в соответствии с современными требованиями;
- отношение среднего балла ЕГЭ в 10% школ с лучшими результатами к среднему баллу ЕГЭ в 10% школ с худшими результатами составит 1,5;
- повысится удовлетворенность населения качеством образовательных услуг до 80%.
В системе дополнительного образования детей:
- увеличится охват детей программами дополнительного образования детей до 75%;
- увеличится количество учащихся, принявших участие в массовых мероприятиях федерального и регионального уровней.
В совершенствовании организации отдыха и оздоровления детей в каникулярное время:
- будет сохранена система отдыха и оздоровления детей;
- будут созданы условия по улучшению материально-технической базы лагеря, уменьшение показателей изношенности оборудования лагеря с 90% до 50%.
В обеспечении защиты прав и интересов детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей:
- будет достигнуто снижение доли детей, оставшихся без попечения родителей, - всего, в том числе переданных неродственникам (в приемные семьи, на усыновление (удочерение), под опеку (попечительство);
- будет обеспечено сокращение количества детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из их числа, право на обеспечение жилыми помещениями которых возникло и не реализовано на конец соответствующего года.
VI. Перечень программных мероприятий
Достижение цели и решение задач муниципальной программы осуществляются путем скоординированного выполнения комплекса взаимосвязанных по срокам, ресурсам, исполнителям и результатам мероприятий.
Мероприятия муниципальной программы включены в шесть подпрограмм. Три из них соответствуют уровням образования и предусматривают комплексы мер, направленных на расширение доступности, повышение качества и эффективности образовательных услуг в дошкольном, общем, дополнительном образовании детей. Отдельная подпрограмма направлена на обеспечение своевременной реализации социальных прав и гарантий детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, их подготовку к самостоятельной жизни, оказание помощи при жизнеустройстве. Шестая подпрограмма содержит комплекс действий системного характера, направленных на управление муниципальной программой в целом.
Муниципальная программа состоит из следующих Подпрограмм:
1. подпрограмма "Развитие дошкольного образования детей";
2. подпрограмма "Развитие общего образования детей";
3. подпрограмма "Развитие дополнительного образования детей";
4. подпрограмма "Обеспечение защиты прав и интересов детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей";
5. подпрограмма "Совершенствование организации отдыха и оздоровления детей в каникулярное время"
6. подпрограмма "Обеспечение реализации муниципальной программы "Развитие образования муниципального образования город Гусь-Хрустальный Владимирской области на 2015 - 2020 годы". Подпрограммы муниципальной программы состоят из основных мероприятий, которые отражают актуальные и перспективные направления политики в сфере образования.
Основные мероприятия включают меры по формированию и финансовому обеспечению муниципального задания на реализацию образовательных программ, управлению сетью образовательных организаций.
Обеспечение высокого качества образования связано не только с созданием организационных, кадровых, инфраструктурных, материально-технических и учебно-методических условий. Важной составляющей обеспечения устойчиво высокого качества образовательных услуг и его повышения является объективная и охватывающая все уровни образования система оценки качества.
Приложение N 1
к муниципальной программе
"Развитие образования муниципального
образования город Гусь-Хрустальный
Владимирской области на 2015 - 2020 годы"
Паспорт подпрограммы
Наименование подпрограммы |
Развитие дошкольного образования детей |
||||||
Ответственный исполнитель подпрограммы |
Управление образования администрации муниципального образования город Гусь-Хрустальный Владимирской области |
||||||
Соисполнители подпрограммы |
Не предусмотрены |
||||||
Участники подпрограммы |
Дошкольные образовательные учреждения |
||||||
Цель подпрограммы (если имеется) |
Создание в системе дошкольного образования детей равных возможностей для получения качественного образования в городе |
||||||
Задачи подпрограммы (если имеются) |
|
||||||
Целевые показатели (индикаторы) подпрограммы |
- численность детей в возрасте от 1 - 6 лет, получивших дошкольную образовательную услугу и (или) услугу по их содержанию в муниципальных образовательных учреждениях в общей численности детей в возрасте 1 -6 лет; - доля детей 1 -6 лет, состоящих на учете для определения в муниципальные дошкольные образовательные учреждения, в общей численности детей в возрасте 1 -6 лет; - доля муниципальных дошкольных образовательных учреждений, здания которых находятся в аварийном состоянии или требуют капитального ремонта, в общем числе муниципальных дошкольных образовательных учреждений; - численность детей в возрасте от 2 месяцев до 7 лет; - численность воспитанников в расчете на 1 педагогического работника; - среднесписочная численность педагогических работников; - удельный вес численности работников административно-управленческого и вспомогательного персонала в общей численности работников дошкольных образовательных организаций; - доля работников муниципальных образовательных организаций, получивших компенсацию расходов на оплату жилых помещений, отопления и освещения, в общей численности работников муниципальных образовательных организаций, имеющих право на предоставление компенсации расходов на оплату жилых помещений, отопления и освещения; - доля обучающихся в муниципальных и частных образовательных организациях, обеспеченных мерами профилактики и предотвращения коронавирусной инфекции (COVID-19), в общей численности обучающихся в муниципальных и частных образовательных организациях. |
||||||
Сроки и этапы реализации подпрограммы |
2015-2020 годы Этапы не выделяются |
||||||
Общий объем финансирования по программе составляет 1798493,8 тыс. руб. | |||||||
В том числе: Ресурсное обеспечение подпрограммы |
|
||||||
Источник финансирования |
Объем финансирования, тыс. руб. |
||||||
2015 год |
2016 год |
2017 год |
2018 год |
2019 год |
2020 год |
||
Всего |
283405,4 |
281991,2 |
283509,7 |
315693,7 |
337596,3 |
296297,5 |
|
Федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Областной бюджет |
144674,4 |
152782,7 |
159102,9 |
179202,3 |
186939,8 |
168208,0 |
|
Местный бюджет |
138731,0 |
129208,5 |
124406,8 |
136491,4 |
150656,5 |
128089,5 |
|
Внебюджетные источники |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Ожидаемые результаты реализации подпрограммы |
- будут выполнены государственные гарантии общедоступности и бесплатности дошкольного образования; - будет обеспечено полное удовлетворение потребности населения города в услугах дошкольного образования; - будут обеспечены меры социальной поддержки всем детям-инвалидам дошкольного возраста; - среднемесячная заработная плата педагогических работников дошкольных образовательных организаций составит не менее 100% от среднемесячной заработной платы в сфере общего образования; - доля работников муниципальных образовательных организаций, получивших компенсацию расходов на оплату жилых помещений, отопления и освещения, в общей численности работников муниципальных образовательных организаций, имеющих право на предоставление компенсации расходов на оплату жилых помещений, отопления и освещения составит - 100%; - будут проведены мероприятия по укреплению материально-технической базы муниципальных дошкольных образовательных организаций; - будут проведены мероприятия, связанные с профилактикой и предотвращением коронавирусной инфекции (COVID-19) в муниципальных дошкольных образовательных организациях. |
I. Содержание проблемы и необходимость ее решения программным методом
Система дошкольного образования рассматривается как важнейший фактор улучшения демографической ситуации, обеспечивающий прирост населения, укрепление и сохранение здоровья детей, преемственность ступеней образования.
Для реализации демографических задач система дошкольного образования должна стать общедоступной, а место в дошкольном образовательном учреждении должно быть предоставлено ребенку в реальные сроки.
В городе функционирует 27 дошкольных образовательных учреждений.
Услугами дошкольного образования охвачено 3860 детей, проживающих в городе (2013 - 3835 детей 91,4%, обл. показатель - 77%). Охват дошкольными образовательными услугами детей:
с 3 до 7 лет на протяжении ряда лет выше областного и составляет в 2013 г. - 99,0% (2012 - 98,7%) от общего количества детей данного возраста (областной показатель - 94,3%), /с 5 до 7 лет - 99,5% (2012 - 99,4%.), областной показатель - 96,2%.
Из года в год увеличивается охват дошкольными образовательными услугами детей в возрасте с 1 до 7 лет за счет открытия дополнительных групп и мест в функционирующих группах. В 2013 году на базе ДОУ N 12, 23,29,31 было открыто 3 дополнительные группы для детей раннего возраста на 100 мест.
Благодаря открытию дополнительных групп и мест, улучшению условий пребывания детей в ДОУ, особенно для детей в возрасте до 3 лет, у граждан города появилась возможность в устройстве детей в дошкольные образовательные учреждения в более раннем возрасте. В 2013 году на 1000 детей в дошкольных образовательных учреждениях приходилось 999 мест (обл. 803).
Созданная система дошкольного образования и приводимые в городе мероприятия позволяют в полной мере удовлетворить потребности граждан в дошкольных образовательных услугах детей в возрасте с 1 года до 7 лет.
Первоочередной задачей дошкольных образовательных учреждений является охрана жизни и здоровья детей, повышение качества коррекционно-развивающего образования. По сравнению с прошлым годом количество детей, охваченных коррекционно-развивающей работой, увеличилось до 274 детей (2013 г. - 167 детей). Дети, имеющие нарушения в звукопроизношении, занимались в 3-х логопедических группах (54 ребенка) на базе ДОУ N 32, 38, 40 и в 7-ми логопедических пунктах (170 детей) на базе ДОУ N 9, 11, 12, 29, 34, 36, 37. Часто болеющие и ослабленные дети, получали помощь в 2-х оздоровительных группах на базе ДОУ N 34 (40 детей), Дети, имеющие ограниченные возможности здоровья, получали помощь различных специалистов: логопедов, психологов, инструкторов по физической культуре.
Проводимая работа по укреплению здоровья детей в ДОУ и внедрению здоровьесберегающих технологий дала положительные результаты по оздоровлению детей и повышению уровня их физического развития. Количество дней, пропущенных одним ребенком по болезни, постоянно снижается: 2013 г. -10,5 дня (2012 г. - 11,3 дня, 2011 г. - 11,8 дня, при областном показателе - 13,4 дня).
В связи с введением федеральных государственных образовательных стандартов дошкольного образования и целях обновления содержания дошкольного образования в организацию образовательного процесса возникла необходимость введения новых технологий.
Для этого необходимо выделение дополнительных средств из местного бюджета на переоснащение и дооснащение предметно-пространственной развивающей среды дошкольных образовательных учреждений в соответствии с ФГОСДО, проведение капитальных и косметических ремонтов групповых и подсобных помещений.
В настоящее время недостаточность финансирования запланированных мероприятий не позволяет реализовать в полном объеме мероприятия, направленные на:
- создание условий в дошкольных образовательных учреждениях для обеспечения качественного проведения образовательного процесса, отвечающих современным требованиям, в том числе для организации инклюзивного образования;
- приобретение новых методических и дидактических пособий;
- игрового и спортивного оборудования;
- обновление наглядного и демонстрационного материала;
- приобретение технических средств обучения.
- выполнение лицензионных условий в соответствии с действующими нормами СаНПиН.
- компьютеризацию дошкольных образовательных учреждений (приобретение компьютеров, аудио, видео - и мультимедийной техники).
В целях дальнейшего развития системы дошкольного образования города и реализации Федерального Закона от 29.12.2012 N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации" будет продолжаться работа по повышению эффективности и качества предоставления услуг в сфере дошкольного образования, направленная на обеспечение выполнения плановых показателей введения ФГОС ДО в соответствии с утвержденным планом мероприятий "дорожной карты".
К 2017 году доля воспитанников дошкольных образовательных учреждений, обучающихся по программам, соответствующим требованиям федеральных государственных стандартов дошкольного образования, должна составлять 100%.
II. Цели и задачи подпрограммы
Целью подпрограммы является создание в системе дошкольного образования детей равных возможностей для получения качественного образования в городе.
III. Механизм реализации подпрограммы
Ответственным исполнителем реализации подпрограммы является управление образования.
Исполнителями подпрограммных мероприятий являются дошкольные образовательные учреждения города.
Исполнители реализуют мероприятия муниципальной программы с учетом требований Федеральных законов от 05.04.2013 N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд", от 18.07.2011 N 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц".
Корректировка мероприятий и их ресурсного обеспечения в ходе реализации подпрограммы осуществляется на основании постановления главы города, которое разрабатывается ответственным исполнителем подпрограммы.
IV. Ресурсное обеспечение подпрограммы
В рамках подпрограммы наряду с финансовым обеспечением муниципального задания планируется финансовое обеспечение мероприятий, направленных на стимулирование повышения качества образовательных услуг.
Данные по расчету потребности в ресурсном обеспечении, необходимом для реализации подпрограммы, в соответствии с задачами, приведены в приложении N 7 к Программе:
Объемы финансирования подпрограммных мероприятий за счет средств бюджетов всех уровней подлежат уточнению и корректировке в соответствии с возможностями соответствующих бюджетов.
V. Оценка эффективности реализации подпрограммы
Эффективность реализации подпрограммы оценивается ежегодно на основе целевых показателей (индикаторов) исходя из соответствия их фактических значений с их целевыми значениями.
Сведения о показателях (индикаторах) подпрограммы и их значениях представлены в таблице:
Наименование показателя (индикатора) |
Ед. изм. |
Значение показателей |
||||||
отчетный (базовый год) 2013 |
2015 год |
2016 год |
2017 год |
2018 год |
2019 год |
2020 год |
||
Подпрограмма "Развитие дошкольного образования детей" | ||||||||
доля детей в возрасте от 1 - 6 лет, получивших дошкольную образовательную услугу и (или) услугу по их содержанию в муниципальных образовательных учреждениях в общей численности детей в возрасте 1-6 лет |
% |
92,1 |
91,7 |
92,8 |
91,0 |
93,3 |
91,3 |
91,3 |
доля детей 1-6 лет, состоящих на учете для определения в муниципальные дошкольные образовательные учреждения, в общей численности детей в возрасте 1-6 лет |
% |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
численность детей в возрасте от 2 месяцев до 7 лет |
Тыс. чел. |
4,6 |
4,8 |
5,0 |
4,9 |
4,6 |
4,6 |
4,6 |
численность воспитанников в расчете на 1 педагогического работника |
чело век |
12,0 |
12,0 |
12,0 |
13,0 |
12,0 |
12,0 |
12,0 |
среднесписочная численность педагогических работников |
Тыс. чел. |
0,3 |
0,3 |
0,3 |
0,3 |
0,3 |
0,3 |
0,3 |
удельный вес численности работников административно- управленческого и вспомогательного персонала в общей численности работников дошкольных образовательных организаций |
% |
60 |
60 |
61 |
62 |
60 |
60 |
60 |
Доля работников муниципальных образовательных организаций, получивших компенсацию расходов на оплату жилых помещений, отопления и освещения, в общей численности работников муниципальных образовательных организаций, имеющих право на предоставление компенсации расходов на оплату жилых помещений, отопления и освещения |
% |
0 |
0 |
0 |
100 |
100 |
100 |
100 |
Количество муниципальных дошкольных образовательных организаций, в которых проведены мероприятия по укреплению материально-технической базы |
шт. |
0 |
6 |
4 |
2 |
10 |
15 |
0 |
Мероприятия по подготовке к началу учебного года муниципальных дошкольных образовательных организаций |
Ед. |
Показатель не отслеживался |
22 |
|||||
Доля обучающихся в муниципальных и частных образовательных организациях, обеспеченных мерами профилактики и предотвращения коронавирусной инфекции (COVID-19), в общей численности обучающихся в муниципальных и частных образовательных организациях |
% |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
100 |
VI. Перечень подпрограммных мероприятий
Перечень подпрограммных мероприятий приведен далее в таблице.
Перечень мероприятий и объемы финансирования подпрограммы
(тыс. руб.) | ||||||||
N |
Наименование программы, мероприятия |
Ответственный исполнитель, соисполнитель |
Срок выполнения |
Объем финансирования, в т.ч. |
Ожидаемый непосредственный результат |
|||
Федеральный бюджет |
Областной бюджет |
Местный бюджет |
Внебюджетные источники |
|||||
Подпрограмма: Развитие дошкольного образования детей | ||||||||
Цель: Создание в системе дошкольного образования детей равных возможностей для получения качественного образования в городе | ||||||||
1 |
Мероприятие: Организация предоставления дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях, создание условий для осуществления присмотра и ухода за детьми, содержания детей в муниципальных дошкольных образовательных организациях |
повышение качества предоставляемых услуг в сфере образования |
||||||
1.1 |
Укрепление материально-технической базы муниципальных образовательных учреждений |
Управление образования |
2015 год |
|
|
578,9 |
|
|
2016 год |
|
|
931,0 |
|
||||
2017 год |
|
|
1 799,0 |
|
||||
2018 год |
|
|
3 152,6 |
|
||||
2019 год |
|
3 880,0 |
256,0 |
|
||||
2020 год |
|
|
149,0 |
|
||||
1.2 |
Обеспечение деятельности (оказания услуг) детских дошкольных учреждений (содержание учреждений) |
Управление образования |
2015 год |
|
|
110 364,1 |
|
обеспечение полного удовлетворения потребности населения города в услугах дошкольного образования |
2016 год |
|
|
92 892,6 |
|
||||
2017 год |
|
|
82 520,1 |
|
||||
2018 год |
|
|
89 319,5 |
|
||||
2019 год |
|
|
93 943,4 |
|
||||
2020 год |
|
|
86 863,4 |
|
||||
1.3 |
Обеспечение деятельности (оказания услуг) детских дошкольных учреждений (присмотр и уход за детьми) |
Управление образования |
2015 год |
|
|
27 788,0 |
|
|
2016 год |
|
|
35 384,9 |
|
||||
2017 год |
|
|
40 087,7 |
|
||||
2018 год |
|
|
43 979,7 |
|
||||
2019 год |
|
|
56 325,2 |
|
||||
2020 год |
|
|
39 687,3 |
|
||||
1.4 |
Оснащение медицинского блока отделений организаций медицинской помощи несовершеннолетним, обучающимся в образовательных организациях (дошкольных образовательных и общеобразовательных организациях), реализующих основные общеобразовательные программы |
Управление образования |
2015 год |
|
|
|
|
|
2016 год |
|
|
|
|
||||
2017 год |
|
|
|
|
||||
2018 год |
|
356,3 |
39,6 |
|
||||
2019 год |
|
1 183,1 |
131,9 |
|
||||
2020 год |
|
1 740,0 |
260,0 |
|
||||
1.5 |
Проведение мероприятий по созданию в дошкольных образовательных организациях условий для получения детьми-инвалидами качественного образования |
Управление образования |
2018 год |
|
|
|
|
|
2019 год |
|
|
|
|
||||
2020 год |
|
|
|
|
||||
1.6 |
Реализацию мероприятий по укреплению материально-технической базы муниципальных образовательных организаций |
Управление образования |
2019 год |
|
|
|
|
|
2020 год |
|
|
|
|
||||
1.5 |
Подготовка муниципальных образовательных организаций к началу учебного года |
Управление образования |
2020 год |
|
6 474,0 |
967,5 |
|
|
1.6 |
Обеспечение мероприятий, связанных с профилактикой и предотвращением коронавирусной инфекции (COVID-19) в муниципальных дошкольных образовательных организациях |
Управление образования |
2020 год |
|
1 086,4 |
162,3 |
|
|
2 |
Мероприятие:Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях |
|
||||||
2.1 |
Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования |
Управление образования |
2015 год |
|
121 442,9 |
|
|
|
2016 год |
|
128 651,3 |
|
|
||||
2017 год |
|
133 081,0 |
|
|
||||
2018 год |
|
150 747,3 |
|
|
||||
2019 год |
|
153 599,0 |
|
|
||||
2020 год |
|
137 701,3 |
|
|
||||
3 |
Мероприятие: Предоставление мер социальной поддержки работникам образования |
обеспечение мер социальной поддержки всем детям-инвалидам дошкольного возраста |
||||||
3.1 |
Предоставление мер социальной поддержки по оплате жилья и коммунальных услуг отдельным категориям граждан муниципальной системы образования |
Управление образования |
2015 год |
|
1 066,0 |
|
|
|
2016 год |
|
1 230,0 |
|
|
||||
2017 год |
|
1 230,0 |
|
|
||||
2018 год |
|
1 223,0 |
|
|
||||
2019 год |
|
1 414,1 |
|
|
||||
2020 год |
|
1 178,0 |
|
|
||||
4 |
Мероприятие:Оказание мер социальной поддержки семьям с детьми |
обеспечение полного удовлетворения потребности населения города в услугах дошкольного образования |
||||||
4.1 |
Социальная поддержка детей-инвалидов дошкольного возраста |
Управление образования |
2015 год |
|
759,0 |
|
|
|
2016 год |
|
780,0 |
|
|
||||
2017 год |
|
807,0 |
|
|
||||
2018 год |
|
773,2 |
|
|
||||
2019 год |
|
803,6 |
|
|
||||
2020 год |
|
762,9 |
|
|
||||
4.2 |
Компенсация части родительской платы за присмотр и уход за детьми в образовательных организациях, реализующих образовательную программу дошкольного образования |
Управление образования |
2015 год |
|
21 406,5 |
|
|
|
2016 год |
|
22 121,4 |
|
|
||||
2017 год |
|
23 984,9 |
|
|
||||
2018 год |
|
26 102,5 |
|
|
||||
2019 год |
|
26 060,0 |
|
|
||||
2020 год |
|
19 265,4 |
|
|
||||
|
Итого по подпрограмме |
|
2015 год |
0,0 |
144 674,4 |
138 731,0 |
0,0 |
|
|
|
|
2016 год |
0,0 |
152 782,7 |
129 208,5 |
0,0 |
|
|
|
|
2017 год |
0,0 |
159 102,9 |
124 406,8 |
0,0 |
|
|
|
|
2018 год |
0,0 |
179 202,3 |
136 491,4 |
0,0 |
|
|
|
|
2019 год |
0,0 |
186 939,8 |
150 656,5 |
0,0 |
|
|
|
|
2020 год |
0,0 |
168 208,0 |
128 089,5 |
0,0 |
|
Расшифровка перечня
мероприятий по укреплению материально-технической базы
тыс. руб. | |||||||
N |
Наименование программы, мероприятия |
Срок выполнения |
Объем финансирования, в т.ч. |
||||
Федеральный бюджет |
Областной бюджет |
Местный бюджет |
Внебюджетные источники |
||||
Подпрограмма: Развитие дошкольного образования детей | |||||||
|
Мероприятие |
Укрепление материально-технической базы муниципальных образовательных учреждений - всего: |
|||||
|
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
2015 год |
|
|
578,9 |
|
|
|
|
2016 год |
|
|
931,0 |
|
|
|
|
2017 год |
|
|
1 799,0 |
|
|
1 |
Ремонт кровли МДОУ N 9, 11 |
|
|
|
1 421,0 |
|
|
2 |
Спил деревьев МДОУ N 28 |
|
|
|
378,0 |
|
|
|
|
2018 год |
|
|
3 152,6 |
|
|
1 |
Ремонт группы МБДОУ N 11, 27 |
|
|
|
1 095,5 |
|
|
2 |
Ремонт отопления МБДОУ N 20 |
|
|
|
45,7 |
|
|
3 |
Ремонт канализации МБДОУ N 29 |
|
|
|
12,5 |
|
|
4 |
Ремонт пола МБДОУ N 39 |
|
|
|
293,5 |
|
|
5 |
Устройство теневого навеса МБДОУ N 39 |
|
|
|
206,9 |
|
|
6 |
Спил деревьев МБДОУ N 3, 8, 32, 39 |
|
|
|
263,0 |
|
|
7 |
Ремонт кровли МБДОУ N 27, 28, 34, 39, 8 |
|
|
|
880,6 |
|
|
8 |
Приобретение газового котла МБДОУ N 8 |
|
|
|
110,0 |
|
|
9 |
Демонтаж и монтаж котла МБДОУ N 8 |
|
|
|
69,0 |
|
|
10 |
Ремонт пищеблока МБДОУ N 28 |
|
|
|
175,9 |
|
|
|
|
2019 год |
|
3 880,0 |
256,0 |
|
|
1 |
Ремонт кровли прачечной МБДОУ N 1 |
|
|
339,6 |
17,9 |
|
|
2 |
Ремонт крыши здания МБДОУ N 5 |
|
|
154,2 |
8,1 |
|
|
3 |
Приобретение холодильника, весов, мясорубки; замена оконных блоков в МБДОУ N 8 |
|
|
82,3 |
4,3 |
|
|
4 |
Ремонт крыши прачечной, ремонт в медицинском кабинете в МБДОУ N 9 |
|
|
330,4 |
17,4 |
|
|
5 |
Замена оконных блоков в МБДОУ N 11 |
|
|
226,6 |
11,9 |
|
|
6 |
Косметический ремонт пищеблока и прачечной, установка оконного блока в музыкальном зале, установка снегозадержателей на крыше здания в МБДОУ N 23 |
|
|
177,6 |
9,4 |
|
|
7 |
Ремонт кровли в МБДОУ N 25 |
|
|
344,3 |
18,1 |
|
|
8 |
Приобретение мясорубки, шкафа холодильного; текущий ремонт помещений кабинета и изолятора (корпус N 1) в МБДОУ N 27 |
|
|
357,9 |
18,8 |
|
|
9 |
Ремонт системы отопления в помещениях N 57, 59, 61, 63, 64; текущий ремонт помещений N 57, 58, 59, 64; ремонт фасада здания в МБДОУ N 29 |
|
|
431,8 |
22,7 |
|
|
10 |
Ремонт медицинского и процедурного кабинетов, замена оконных блоков в медицинском и процедурном кабинетах в МБДОУ N 30 |
|
|
212,2 |
11,2 |
|
|
11 |
Ремонт потолка музыкального зала, замена оконных блоков в МБДОУ N 31 |
|
|
123,1 |
6,5 |
|
|
12 |
Ремонт крыши здания МБДОУ N 34 (правое крыло и левое крыло); ремонт в медицинском и процедурном кабинетах в МБДОУ N 34 |
|
|
379,4 |
20,0 |
|
|
13 |
Ремонт козырьков в МБДОУ N 36 |
|
|
171,0 |
9,0 |
|
|
14 |
Ремонт в медицинском кабинете в МБДОУ N 37 |
|
|
196,4 |
10,3 |
|
|
15 |
Ремонт крыши здания, работы по замене оконных блоков из собственных материалов в МБДОУ N 39 |
|
|
353,2 |
18,6 |
|
|
16 |
Замена оконных блоков в МБДОУ N 1 |
|
|
|
51,8 |
|
|
|
|
2020 год |
|
|
99,0 |
|
|
1 |
Спил аварийных деревьев в МБДОУ N 30 |
|
|
|
80,0 |
|
|
2 |
Замена окна в туалете МБДОУ N 9 |
|
|
|
19,0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Приложение N 2
к муниципальной программе
"Развитие образования муниципального
образования город Гусь-Хрустальный
Владимирской области на 2015-2020 годы"
Паспорт подпрограммы
Наименование подпрограммы |
Развитие общего образования детей |
||||||
Ответственный исполнитель подпрограммы |
Управление образования администрации муниципального образования город Гусь-Хрустальный Владимирской области |
||||||
Соисполнители подпрограммы |
Не предусмотрены |
||||||
Участники подпрограммы |
Общеобразовательные учреждения |
||||||
Цель подпрограммы (если имеется) |
Обеспечение доступности качественного общего образования, соответствующего требованиям развития экономики города, современным потребностям общества и каждого гражданина |
||||||
Задачи подпрограммы (если имеются) |
|
||||||
Целевые показатели (индикаторы) подпрограммы |
- доля выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений, сдавших единый государственный экзамен по русскому языку и математике, в общей численности выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений, сдавших единый государственный экзамен по данным предметам; - доля выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений, не получивших аттестат о среднем (полном) образовании, в общей численности выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений; - доля муниципальных общеобразовательных учреждений, соответствующих современным требованиям обучения, в общем количестве муниципальных общеобразовательных учреждений; - доля муниципальных общеобразовательных учреждений, здания которых находятся в аварийном состоянии или требуют капитального ремонта, в общем количестве муниципальных общеобразовательных учреждений; - доля обучающихся в муниципальных общеобразовательных учреждениях, занимающихся во вторую (третью) смену, в общей численности обучающихся в муниципальных общеобразовательных учреждениях; - отношение среднемесячной заработной платы педагогических работников образовательных организаций общего образования к среднемесячной заработной плате во Владимирской области; - доля детей первой и второй групп здоровья в общей численности обучающихся в муниципальных общеобразовательных учреждениях; - удельный вес учащихся 1-4 классов, обеспеченных горячим питанием; - удельный вес учащихся, обеспеченных горячим питанием обучающихся 5-11 классов; - удельный вес учащихся, обеспеченных питанием, обучающихся, нуждающихся в государственной поддержке детей из малообеспеченных семей, семей, находящихся в трудной жизненной ситуации и социально опасном положении; - создание условий для внедрения в образовательных организациях города Гусь-Хрустальный Владимирской области современной и безопасной цифровой образовательной среды, обеспечивающей формирование ценности к саморазвитию и самообразованию у обучающихся образовательных организаций всех видов и уровней, путем обновления информационно-коммуникационной инфраструктуры, подготовки кадров, развития муниципальной цифровой образовательной среды. Внедрение инструментов региональной и федеральной цифровых платформ в образовательный процесс; - доля обучающихся в муниципальных и частных образовательных организациях, обеспеченных мерами профилактики и предотвращения коронавирусной инфекции (COVID-19), в общей численности обучающихся в муниципальных и частных образовательных организациях; - доля обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных образовательных организациях, получающих бесплатное горячее питание, к общему количеству обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных образовательных организациях. - Доля педагогических работников общеобразовательных организаций, получивших вознаграждение за классное руководство, в общей численности педагогических работников такой категории |
||||||
Сроки и этапы реализации подпрограммы |
2015-2020 годы Этапы не выделяются |
||||||
Общий объем финансирования по программе составляет 1820201,5 тыс. руб. | |||||||
В том числе: |
|
||||||
Ресурсное обеспечение подпрограммы |
|
||||||
Источник финансирования |
Объем финансирования, тыс. руб. |
||||||
2015 год |
2016 год |
2017 год |
2018 год |
2019 год |
2020 год |
||
Всего |
255558,2 |
272620,1 |
275728,2 |
314885,9 |
331967,1 |
369442 |
|
Федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
30913,2 |
|
Областной бюджет |
187869,7 |
198596,0 |
215928,8 |
241480,5 |
262352,3 |
261755,2 |
|
Местный бюджет |
67688,5 |
74024,1 |
59799,4 |
73405,4 |
69614,8 |
76773,6 |
|
Внебюджетные источники |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Ожидаемые результаты реализации подпрограммы |
- всем обучающимся будет предоставлена возможность обучаться в соответствии с современными требованиями; - повысится удовлетворенность населения качеством образовательных услуг; - всем детям инвалидам будут предоставлены возможности освоения образовательных программ общего образования в форме дистанционного, специального (коррекционного) или инклюзивного образования; - будет увеличен удельный вес обеспеченных горячим питанием обучающихся 1-4 классов; - будет увеличен удельный вес обеспеченных горячим питанием обучающихся 5-11 классов; - будет увеличен удельный вес питанием обучающихся, нуждающихся в государственной поддержке детей из малообеспеченных семей, семей находящихся в трудной жизненной ситуации и социально-опасном положении; - будут проведены мероприятия по укреплению материально-технической базы муниципальных общеобразовательных организаций; - создание современной и безопасной цифровой образовательной среды, обеспечивающей высокое качество и доступность образования; - будут проведены мероприятия по профилактике и предотвращению коронавирусной инфекции (COVID-19) в муниципальных общеобразовательных организациях, в частных образовательных организациях; - проведение мероприятий по организации бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных образовательных организациях. - обеспечение выплат ежемесячного денежного вознаграждения а классное руководство педагогическим работникам общеобразовательных организаций |
I. Содержание проблемы и необходимость ее решения программным методом
Развитие системы общего образования города осуществляется в соответствии с основными направлениями настоящей муниципальной программы, мероприятиями приоритетного национального проекта "Образование",
Комплексом мер по модернизации общего образования в рамках национальной образовательной инициативы "Наша новая школа".
В городе 11 муниципальных общеобразовательных учреждений в которых обучается более шести тысяч школьников.
Число обучающихся в общеобразовательных учреждениях города на начало 2014-2015 учебного года составило 6148 человек.
Важным направлением развития системы общего образования является комплексное обеспечение безопасности обучающихся. Необходимо продолжить работу по снижению риска и уменьшению последствий чрезвычайных ситуаций, созданию системы профилактики, жизнеобеспечения и защиты человека в каждом общеобразовательном учреждении. Это позволит в дальнейшем сократить непредвиденные затраты и расходы из бюджета города на восстановление нанесенного ущерба.
С 1 сентября 2014-2015 учебного года 100% обучающихся начальной школы общеобразовательных учреждений перешли на федеральные государственные образовательные стандарты (далее - ФГОС), реализация которых обеспечивается современным уровнем материально-технического оснащения образовательного процесса. Организационной основой этой деятельности является реализация с 2006 года мероприятий в рамках приоритетного национального проекта "Образование", с 2011 года в рамках ежегодного Комплекса мер по модернизации общего образования. Ежегодное увеличение количества школьников, обучающихся по ФГОС, требует дальнейшей планомерной работы, направленной на формирование в школах современной учебно-материальной базы.
Внедрение новых информационных технологий в систему общего образования города реализовывалось в рамках мероприятий приоритетного национального проекта "Образование", национальной образовательной инициативы "Наша новая школа", реализации проекта модернизации общего образования города. Существенно улучшилось обеспечение школ современным информационно-технологическим оборудованием. Обеспечен доступ к сети Интернет всем общеобразовательным учреждениям.
Развитие данного направления позволило реализовать в системе общего образования города модели дистанционного обучения, в том числе детей -инвалидов, обучающихся на дому.
Одним из направлений модернизации общего образования является оценка его качества. Факторами, сдерживающими дальнейшее развитие системы оценки качества образования, являются невысокие результаты по ряду предметов обучающихся. Выделяется сегмент школ, демонстрирующих низкие учебные результаты на всех ступенях образования.
В большинстве школ города, обучающиеся, имеют возможности выбора программы профильного обучения в соответствии со своими склонностями и способностями. 73% старшеклассников обучается в профильных классах.
Реализация прав детей с ограниченными возможностями здоровья на получение общедоступного и качественного бесплатного общего образования должна осуществляться общеобразовательными учреждениями города, а расширение возможностей обучения детей с ограниченными возможностями здоровья в общеобразовательных учреждениях сдерживаются следующими факторами:
- архитектурная недоступность школ (установка пандусов, подъемников, расширение входных проемов, оборудование туалетных помещений и др.).
- отсутствие необходимых учебных материалов и высокая стоимость оборудования.
Утверждение Национальной стратегии действий в интересах детей на 2012 -2017 годы (Указ Президента РФ от 01.06.2012 N 761) потребует дополнительных мер по обеспечению доступа отдельных категорий детей к качественному образованию, созданию в общеобразовательных учреждениях условий для охраны и укрепления здоровья детей, индивидуализации образовательного процесса и оказания услуг медико-психологической помощи.
Устойчивая тенденция снижения числа здоровых детей определяет необходимость создания в каждой школе среды, обеспечивающей дальнейшее совершенствование медицинского обслуживания, организацию школьного питания, создание современных условий для занятий физической культурой и спортом.
В городе действует система поиска и отбора талантливых детей, сформированная через организацию олимпиад и конкурсов различной направленности.
Препятствующими факторами дальнейшего совершенствования и развития системы выявления, поддержки и последовательного сопровождения одаренных детей в соответствии с Концепцией общенациональной системы выявления и развития молодых талантов и Национальной стратегией действий в интересах детей на 2012 -2017 годы являются:
- зависимость развития системы поддержки одаренных детей от уровня финансирования;
- отсутствие межведомственного взаимодействия и координации действий разных ведомств (учреждений спорта, культуры и др.);
- недостаточность нормативного оформления и закрепления экономических механизмов обеспечения работы с одаренными детьми.
Через профессиональную и общественную оценку деятельности педагогов и общеобразовательных учреждений в городе формируется система стимулирования качества работы, однако лучшие образцы педагогической практики в профессиональном сообществе продвигаются достаточно медленными темпами.
Внедрение и дальнейшее совершенствование механизмов бюджетного финансирования обусловлено необходимостью обеспечения прозрачности и открытости процедуры распределения бюджетных финансовых средств и повышение экономической самостоятельности общеобразовательных учреждений.
II. Цели и задачи подпрограммы
Целью подпрограммы является обеспечение доступности качественного общего образования, соответствующего требованиям развития экономики города, современным потребностям общества и каждого гражданина.
III. Механизм реализации подпрограммы
Ответственным исполнителем реализации подпрограммы является управление образования администрации муниципального образования город Гусь-Хрустальный Владимирской области.
Исполнителями подпрограммных мероприятий являются общеобразовательные учреждения.
Исполнители реализуют мероприятия муниципальной программы с учетом требований Федеральных законов от 05.04.2013 N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд", от 18.07.2011 N 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц".
Корректировка мероприятий и их ресурсного обеспечения в ходе реализации подпрограммы осуществляется на основании постановления главы города, которое разрабатывается ответственным исполнителем подпрограммы.
IV. Ресурсное обеспечение подпрограммы
В рамках подпрограммы наряду с финансовым обеспечением муниципального задания планируется финансовое обеспечение мероприятий, направленных на стимулирование повышения качества образовательных услуг, развитие перспективных направлений и образовательных организаций, выравнивание региональной диспропорции в развитии, поддержка лучших проектов.
Данные по расчету потребности в ресурсном обеспечении, необходимом для реализации подпрограммы, в соответствии с задачами, приведены в приложении N 7 к Программе:
Объемы финансирования подпрограммных мероприятий за счет средств бюджетов всех уровней подлежат уточнению и корректировке в соответствии с возможностями соответствующих бюджетов.
V. Оценка эффективности реализации подпрограммы
Эффективность реализации подпрограммы оценивается ежегодно на основе целевых показателей (индикаторов) исходя из соответствия их фактических значений с их целевыми значениями.
Сведения о показателях (индикаторах) подпрограммы и их значениях представлены в таблице:
Наименование показателя (индикатора) |
Ед. изм. |
Значение показателей |
||||||||||||
отчетный (базовый год) 2013 |
2015 год |
2016 год |
2017 год |
2018 год |
2019 год |
2020 год |
||||||||
Подпрограмма "Развитие общего образования детей" | ||||||||||||||
Доля выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений, сдавших единый государственный экзамен по русскому языку и математике, в общей численности выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений, сдавших единый государственный экзамен по данным предметам |
% |
99,2 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
||||||
доля выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений, не получивших аттестат о среднем (полном) образовании, в общей численности выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений |
% |
0,8 |
1,6 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
доля муниципальных общеобразовательных учреждений, соответствующих современным требованиям обучения, в общем количестве муниципальных общеобразовательных учреждений |
% |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
||||||
доля муниципальных общеобразовательных учреждений, здания которых находятся в аварийном состоянии или требуют капитального ремонта, в общем количестве муниципальных общеобразовательных учреждений |
% |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
9 |
||||||
доля обучающихся в муниципальных общеобразовательных учреждениях, занимающихся во вторую (третью) смену, в общей численности обучающихся в муниципальных общеобразовательных учреждениях |
% |
8,1 |
3,8 |
3,6 |
4,4 |
4,4 |
3,9 |
3,9 |
||||||
отношение среднемесячной заработной платы педагогических работников образовательных организаций общего образования к среднемесячной заработной плате во Владимирской области. |
% |
106,1 |
100 |
100 |
103, 3 |
100 |
100 |
100 |
||||||
Доля детей первой и второй групп здоровья в общей численности обучающихся в муниципальных общеобразовательных учреждениях |
% |
92,1 |
89,0 |
94,8 |
95,0 |
92,0 |
93,4 |
94,5 |
||||||
Удельный вес учащихся 1-4 классов, обеспеченных горячим питанием, от общей численности обучающихся данной возрастной категории |
% |
99,9 |
99,9 |
99,5 |
99,5 |
99,5 |
99,7 |
99,5 |
||||||
Удельный вес учащихся, обеспеченных горячим питанием обучающихся 5-11 классов |
% |
90 |
90 |
90,2 |
89,9 |
90,0 |
87,3 |
90,0 |
||||||
Удельный вес учащихся, обеспеченных питанием обучающихся, нуждающихся в государственной поддержке детей из малообеспеченных семей, семей находящихся в трудной жизненной ситуации и социально опасном положении |
% |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
||||||
Удельный вес численности обучающихся, занимающихся в первую смену, в общей численности обучающихся общеобразовательных организаций |
% |
91,9 |
96,2 |
96,4 |
95,6 |
95,6 |
96,1 |
96,1 |
||||||
Количество муниципальных общеобразовательных организаций, в которых проведены мероприятия по укреплению материально-технической базы |
шт. |
0 |
0 |
5 |
2 |
15 |
11 |
8 |
||||||
Количество общеобразовательных организаций, в которых внедрена целевая модель цифровой образовательной среды |
Ед. |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
6 |
||||||
Доля обучающихся по программам общего образования, дополнительного образования для детей и среднего профессионального образования, для которых формируется цифровой образовательный профиль и индивидуальный план обучения с использованием федеральной информационно-сервисной платформы цифровой образовательной среды, в общем числе обучающихся по указанным программам |
Про цент |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
5 |
15 |
||||||
Доля образовательных организаций, реализующих программы общего образования, дополнительного образования детей и среднего профессионального образования, осуществляющих образовательную деятельность с использованием федеральной информационно-сервисной платформы цифровой образовательной среды, в общем числе образовательных организаций |
Про цент |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
10 |
15 |
||||||
Доля обучающихся по программам общего образования и среднего профессионального образования, использующих федеральную информационно-сервисную платформу цифровой образовательной среды для "горизонтального" обучения и неформального образования, в общем числе обучающихся по указанным программам |
Про цент |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 |
3 |
||||||
Доля педагогических работников общего образования, прошедших повышение квалификации в рамках периодической аттестации в цифровой форме с использованием информационного ресурса "одного окна" ("Современная цифровая образовательная среда в Российской Федерации"), в общем числе педагогических работников общего образования |
Про цент |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
3 |
5 |
||||||
Доля образовательных организаций муниципального образования, разместивших в региональном банке эффективных педагогических практик представление опыта работы пилотных образовательных организаций (инновационных площадок) по внедрению в образовательную программу современных цифровых технологий |
Про цент |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
10 |
20 |
||||||
Доля организаций общего образования, применяющих ресурсы региональной системы электронного и дистанционного обучения в образовательном процессе |
Про цент |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
15 |
30 |
||||||
Доля образовательных организаций, которые обновили информационное наполнение и функциональные возможности открытых и общедоступных информационных ресурсов |
Про цент |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
20 |
40 |
||||||
Количество детей, обучающихся в 25% общеобразовательных организациях, в основные общеобразовательные программы которых внедрены современные цифровые технологии |
Чел. |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
200 |
||||||
Доля образовательных организаций, расположенных на территории Владимирской области обеспечены Интернет-соединением со скоростью соединения не менее 100 Мб/с -для образовательных организаций, расположенных в городах, 50 Мб/с -для образовательных организаций, расположенных в сельской местности и в поселках городского типа, а также гарантированным интернет трафиком |
Про цент |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
20 |
100 |
||||||
Мероприятия по подготовке к началу учебного года муниципальных общеобразовательных организаций |
Ед. |
Показатель не отслеживался |
10 |
|||||||||||
Доля обучающихся в муниципальных и частных образовательных организациях, обеспеченных мерами профилактики и предотвращения коронавирусной инфекции (COVID-19), в общей численности обучающихся в муниципальных и частных образовательных организациях |
% |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
100 |
||||||
Доля обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных образовательных организациях, получающих бесплатное горячее питание, к общему количеству |
% |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
100 |
||||||
обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных образовательных организациях |
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||
- Доля педагогических работников общеобразовательных организаций, получивших вознаграждение за классное руководство, в общей численности педагогических работников такой категории |
% |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
100 |
Результаты регионального проекта "Цифровая образовательная среда"
Наименование результата |
Ед. изм. |
Значения результатов |
||||||
отчетный (базовый год) 2013 |
2015 год |
2016 год |
2017 год |
2018 год |
2019 год |
2020 год |
||
Внедрена целевая модель цифровой образовательной среды в общеобразовательных организациях и профессиональных образовательных организациях во всех субъектах Российской Федерации |
Ед. |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
6 |
100% образовательных организаций, реализующих основные и (или) дополнительные общеобразовательные программы, обновили информационное наполнение и функциональные возможности открытых и общедоступных информационных ресурсов (официальных сайтов в сети "Интернет") |
Про цент |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
20 |
40 |
Для не менее 1,5 тыс. детей, обучающихся в 25% общеобразовательных организациях Владимирской области, внедрены в образовательную программу современные цифровые технологии |
Чел. |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
200 |
VI. Перечень подпрограммных мероприятий
Перечень подпрограммных мероприятий приведен далее в таблице.
Перечень мероприятий и объемы финансирования подпрограммы
(тыс. руб.) | ||||||||
N |
Наименование программы, мероприятия |
Ответственный исполнитель, соисполнитель |
Срок выполнения |
Объем финансирования, в т.ч. |
Ожидаемый непосредственный результат |
|||
Федеральный бюджет |
Областной бюджет |
Местный бюджет |
Внебюджетные источники |
|||||
Подпрограмма: Развитие общего образования детей | ||||||||
Цель: Обеспечение доступности качественного общего образования, соответствующего требованиям развития экономики города, современным потребностям общества и каждого гражданина | ||||||||
1 |
Мероприятие: Содействие развитию системы общего образования |
Обеспечение полного удовлетворения потребности населения города в услугах общего образования |
||||||
1.1 |
Мероприятия по организации питания обучающихся в 5-11 классов муниципальных общеобразовательных организациях |
Управление образования |
2015 год |
|
|
1 908,0 |
|
|
2016 год |
|
|
1 978,0 |
|
||||
2017 год |
|
|
1 978,0 |
|
||||
2018 год |
|
|
2 017,5 |
|
||||
2019 год |
|
|
|
|
||||
2020 год |
|
|
|
|
||||
1.2 |
Мероприятия по организации питания обучающихся в 5-11 классов негосударственного общеобразовательного учреждения "Православная гимназия" |
Управление образования |
2015 год |
|
|
20,0 |
|
|
2016 год |
|
|
20,0 |
|
||||
2017 год |
|
|
20,0 |
|
||||
2018 год |
|
|
22,7 |
|
||||
2019 год |
|
|
|
|
||||
2020 год |
|
|
|
|
||||
1.3 |
Мероприятия по организации питания обучающихся в 1-4 классах муниципальных общеобразовательных организациях |
Управление образования |
2015 год |
|
|
835,0 |
|
|
2016 год |
|
|
6 091,0 |
|
||||
2017 год |
|
|
6 091,0 |
|
||||
2018 год |
|
|
6 186,0 |
|
||||
2019 год |
|
|
6 130,9 |
|
||||
2020 год |
|
|
6 028,9 |
|
||||
1.4 |
Мероприятия по организации питания обучающихся в 1-4 классах негосударственного общеобразовательного учреждения "Православная гимназия" |
Управление образования |
2015 год |
|
|
21,0 |
|
|
2016 год |
|
|
314,0 |
|
||||
2017 год |
|
|
314,0 |
|
||||
2018 год |
|
|
260,0 |
|
||||
2019 год |
|
|
208,1 |
|
||||
2020 год |
|
|
180,8 |
|
||||
1.5 |
Предоставление дополнительного финансового обеспечения мероприятий по организации питания обучающихся 1-4 классов в муниципальных образовательных организациях, в частных общеобразовательных организациях по имеющим государственную аккредитацию основным общеобразовательным программам |
Управление образования |
2015 год |
|
7708,0 |
|
|
|
2016 год |
|
7068,0 |
|
|
||||
2017 год |
|
7656,0 |
|
|
||||
2018 год |
|
8016,0 |
|
|
||||
2019 год |
|
8340,0 |
|
|
||||
2020 год |
|
7940,5 |
|
|
||||
1.6 |
Организация бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных образовательных организациях |
Управление образования |
2020 год |
11015,0 |
1361,4 |
125,1 |
|
|
2 |
Мероприятие: Организация предоставления общего образования в муниципальных образовательных организациях, создание условий для осуществления присмотра и ухода за детьми, содержания детей в муниципальных образовательных организациях |
Повышение качества предоставляемых образовательных услуг. Обеспечение полного удовлетворения потребности населения города в услугах общего образования |
||||||
2.1 |
Обеспечение деятельности (оказание услуг) школ неполных средних и средних |
Управление образования |
2015 год |
|
|
63 689,7 |
|
|
2016 год |
|
|
62 370,1 |
|
||||
2017 год |
|
|
49 571,8 |
|
||||
2018 год |
|
|
59 967,6 |
|
||||
2019 год |
|
|
59 383,0 |
|
||||
2020 год |
|
|
56 105,5 |
|
||||
2.2 |
Укрепление материально-технической базы муниципальных образовательных учреждений |
Управление образования |
2015 год |
|
|
|
|
|
2016 год |
|
|
2 223,5 |
|
||||
2017 год |
|
|
669,6 |
|
||||
2018 год |
|
|
3 626,3 |
|
||||
2019 год |
|
2668,0 |
1 189,5 |
|
||||
2020 год |
|
|
6 407,4 |
|
||||
2.3 |
Оснащение медицинского блока отделений организаций медицинской помощи несовершеннолетним, обучающимся в образовательных организациях (дошкольных образовательных и общеобразовательных организациях), реализующих основные общеобразовательные программы |
Управление образования |
2018 год |
|
960,4 |
106,7 |
|
|
2019 год |
|
791,9 |
88,1 |
|
||||
2020 год |
|
|
|
|
||||
2.4 |
Разработка проектно-сметной документации на строительство объекта "Блочно-модульная газовая котельная МБОУ "ООШ N 16" по адресу: улица Александра Невского, дом 39а город Гусь-Хрустальный Владимирской области" |
Управление образования |
2019 год |
|
|
737,4 |
|
|
2.5 |
Государственная экспертиза проектной документации и результатов инженерных изысканий по объекту "Блочно-модульная газовая котельная МБОУ "ООШ N 16" |
|
2019 год |
|
|
387,3 |
|
|
2.6 |
Выполнение проектных работ по привязке типовой проектной документации для строительства начальной школы на 350 мест по ул. им. младшего лейтенанта милиции Шитова И.В., 10 в г. Гусь-Хрустальный Владимирской области |
Управление образования |
2020 год |
|
|
3 650,7 |
|
|
2.7 |
Подготовка муниципальных образовательных организаций к началу учебного года |
Управление образования |
2020 год |
|
3 510,0 |
524,5 |
|
|
2.8 |
Обеспечение мероприятий, связанных с профилактикой и предотвращением коронавирусной инфекции (COVID-19) в муниципальных общеобразовательных организациях |
Управление образования |
2020 год |
|
2 149,4 |
321,3 |
|
|
2.9 |
Обеспечение мероприятий, связанных с профилактикой и предотвращением коронавирусной инфекции (COVID-19) в частных образовательных организациях |
Управление образования |
2020 год |
|
48,2 |
7,2 |
|
|
3 |
Мероприятие: Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях, дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования в частных общеобразовательных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по имеющим государственную аккредитацию основным общеобразовательным программам |
|
||||||
3.1 |
Субсидия негосударственному общеобразовательному учреждению "Православная гимназия" на реализацию основных общеобразовательных программ (содержание ставок прочего персонала) |
Управление образования |
2015 год |
|
|
569,0 |
|
|
2016 год |
|
|
569,0 |
|
||||
2017 год |
|
|
569,0 |
|
||||
2018 год |
|
|
609,3 |
|
||||
2019 год |
|
|
881,2 |
|
||||
2020 год |
|
|
2 274,2 |
|
||||
3.2 |
Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях, обеспечение дополнительного образования в муниципальных общеобразовательных организациях |
Управление образования |
2015 год |
|
176209,2 |
|
|
|
2016 год |
|
186250,5 |
|
|
||||
2017 год |
|
202677,6 |
|
|
||||
2018 год |
|
226322,3 |
|
|
||||
2019 год |
|
243837,8 |
|
|
||||
2020 год |
|
240608,7 |
|
|
||||
3.3 |
Обеспечение получения дошкольного образования в частных дошкольных образовательных организациях, дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования в частных общеобразовательных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по имеющим государственную аккредитацию по основным общеобразовательным программам |
Управление образования |
2015 год |
|
3221,6 |
|
|
|
2016 год |
|
3992,1 |
|
|
||||
2017 год |
|
4804,5 |
|
|
||||
2018 год |
|
5066,0 |
|
|
||||
2019 год |
|
5385,4 |
|
|
||||
2020 год |
|
5304,0 |
|
|
||||
3.4 |
Ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство педагогическим работникам муниципальных общеобразовательных организаций |
|
2020 год |
6614,2 |
|
|
|
|
4 |
Мероприятие: Реализация мер по занятости подростков в свободное от учебы время |
доля освоения средств, выделяемых на реализацию мероприятий в области образования составит -100% |
||||||
4.1 |
Организация трудоустройства несовершеннолетних в свободное от учебы время |
Управление образования |
2015 год |
|
|
472,8 |
|
|
2016 год |
|
|
458,5 |
|
||||
2017 год |
|
|
586,0 |
|
||||
2018 год |
|
|
609,3 |
|
||||
2019 год |
|
|
609,3 |
|
||||
2020 год |
|
|
789,7 |
|
||||
5 |
Мероприятие: Обеспечение проведения единого государственного экзамена |
доля освоения средств, выделяемых на реализацию мероприятий в области образования составит -100% |
||||||
4 |
Мероприятие: Обеспечение проведения единого государственного экзамена |
|
||||||
4 |
Мероприятие: Обеспечение проведения единого государственного экзамена |
|
||||||
4 |
Мероприятие: Обеспечение проведения единого государственного экзамена |
|
||||||
4 |
Мероприятие: Обеспечение проведения единого государственного экзамена |
|
||||||
5.1 |
Оснащение пунктов проведения экзаменов системами видеонаблюдения при проведении государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего образования |
Управление образования |
2015 год |
|
680,9 |
|
|
|
2016 год |
|
1185,4 |
|
|
||||
2017 год |
|
540,7 |
|
|
||||
2018 год |
|
565,8 |
|
|
||||
2019 год |
|
1079,2 |
|
|
||||
2020 год |
|
562,0 |
|
|
||||
6 |
Мероприятие:Обеспечение участия учащихся школ города в сборах и соревнованиях |
доля освоения средств, выделяемых на реализацию мероприятий в области образования составит -100% |
||||||
6.1 |
Проведение сборов и соревнований учащихся школ города |
Управление образования |
2015 год |
|
|
173,0 |
|
|
7 |
Мероприятие: Обеспечение оценки качества образования и информационной прозрачности |
|
||||||
7.1 |
Поощрение лучших учителей |
Управление образования |
2015 год |
|
50,0 |
|
|
|
2016 год |
|
100,0 |
|
|
||||
2017 год |
|
50,0 |
|
|
||||
2018 год |
|
50,0 |
|
|
||||
2019 год |
|
50,0 |
|
|
||||
7.2 |
Грантовая поддержка организаций в сфере образования |
Управление образования |
2018 год |
|
500,0 |
|
|
|
7.3 |
Повышение качества образования в школах с низкими результатами обучения и в школах, функционирующих в неблагоприятных социальных условиях, путем реализации региональных проектов и распространение их результатов |
Управление образования |
2017 год |
|
200,0 |
|
|
|
2019 год |
|
200,0 |
|
|
||||
8 |
Мероприятие: "Федеральный проект "Цифровая образовательная среда" национального проекта "Образование" |
|
||||||
8.1 |
Внедрение целевой модели цифровой образовательной среды в общеобразовательных организациях и профессиональных образовательных организациях |
Управление образования |
2020 год |
13284,0 |
271,0 |
136,9 |
|
|
9 |
Мероприятие: Оказание мер социальной поддержки семьям с детьми |
обеспечение мер социальной поддержки всем детям обучающихся в классах выравнивания по адаптированной образовательной программе |
||||||
9.1 |
Компенсация расходов по обеспечению школьным питанием обучающихся в классах выравнивания по адаптированной образовательной программе на период дистанционного обучения |
Управление образования |
2020 год |
|
|
221,4 |
|
|
|
Итого по подпрограмме 2 |
Управление образования |
2015 год |
0,0 |
187869,7 |
67 688,5 |
0,0 |
|
|
|
|
2016 год |
0,0 |
198596,0 |
74 024,1 |
0,0 |
|
|
|
|
2017 год |
0,0 |
215928,8 |
59 799,4 |
0,0 |
|
|
|
|
2018 год |
0,0 |
241480,5 |
73 405,4 |
0,0 |
|
|
|
|
2019 год |
0,0 |
262352,3 |
69 614,8 |
0,0 |
|
|
|
|
2020 год |
30913,2 |
261755,2 |
76 773,6 |
0,0 |
|
Расшифровка перечня
мероприятий по укреплению материально-технической базы
(тыс. руб.) | ||||||
N |
Наименование программы, мероприятия |
Срок выполнения |
Объем финансирования, в т.ч. |
|||
Федеральный бюджет |
Областной бюджет |
Местный бюджет |
Внебюджетные источники |
|||
Подпрограмма: Развитие общего образования детей | ||||||
|
Мероприятие: |
Организация предоставления общего образования в муниципальных образовательных организациях, создание условий для осуществления присмотра и ухода за детьми, содержания детей в муниципальных образовательных организациях |
||||
|
Укрепление материально-технической базы муниципальных образовательных учреждений |
|
|
|
|
|
1 |
|
2016 год |
|
|
2 223,5 |
|
|
В том числе: |
2017 год |
|
|
669,6 |
|
1 |
Приобретение системы контроля и управления доступа в МБОУ "СОШ N 3" |
|
|
|
250 |
|
2 |
Ремонт потолка МБОУ "ООШ N 13" |
|
|
|
249,4 |
|
3 |
Ремонт коридора 3 этажа в МБОУ "СОШ N 3" |
|
|
|
170,2 |
|
|
В том числе: |
2018 год |
|
|
3 626,3 |
|
1 |
Установка видеонаблюдения в МБОУ "СОШ N 3" |
|
|
|
157,6 |
|
2 |
Текущий ремонт помещений МБОУ "СОШ N 3" |
|
|
|
1 250,2 |
|
3 |
Замена окон в МБОУ "СОШ N 1" |
|
|
|
68,0 |
|
4 |
Спил деревьев "МБОУ ООШ N 16" |
|
|
|
32,6 |
|
5 |
Организация видеонаблюдения на выборах Губернатора Владимирской области |
|
|
|
495,7 |
|
6 |
Поставка оборудования и ПО, монтаж и наладочные работы системы видеонаблюдения МБОУ "СОШ N 1" |
|
|
|
51,0 |
|
7 |
Ремонт медицинского кабинета МБОУ "СОШ N 3" |
|
|
|
95,9 |
|
8 |
Ремонт спортивного зала МБОУ "СОШ N 3" |
|
|
|
350,4 |
|
9 |
Текущий ремонт спортивного зала (потолок, двери, стены) МБОУ "ООШ N 5" |
|
|
|
657,9 |
|
10 |
Ремонт пола, отмостки спортивного зала МБОУ "ООШ N 7" |
|
|
|
267,5 |
|
11 |
Косметический ремонт спортивного зала МБОУ "ООШ N 7" |
|
|
|
199,5 |
|
|
В том числе: |
2019 год |
|
2668,0 |
1 189,5 |
|
1 |
Ремонт крыши МБОУ "ООШ N 5" |
|
|
|
178,8 |
|
2 |
Спил аварийных деревьев МБОУ "СОШ N 2" |
|
|
|
20,9 |
|
3 |
Спил аварийных деревьев МБОУ "ООШ N 14" |
|
|
|
80,4 |
|
4 |
Спил аварийных деревьев МБОУ "СОШ N 15" |
|
|
|
20,9 |
|
5 |
Спил аварийных деревьев МБОУ "ООШ N 16" |
|
|
|
18,3 |
|
6 |
Приобретение электрической опрокидывающейся сковороды Abat ЭСК-90-0,47-70 в МБОУ "СОШ N 1" |
|
|
86,0 |
4,5 |
|
7 |
Ремонт парапета (корпус N 2), ремонт потолка и стен кабинета N 18 (корпус N 2), ремонт потолка и стен коридора 2 этажа (корпус N 2), ремонт кровли (корпус N 2) в МБОУ "СОШ N 2" |
|
|
621,9 |
32,7 |
|
8 |
Ремонт системы водоотведения и канализации, текущий ремонт кровли здания в МБОУ "СОШ N 3" |
|
|
141,7 |
7,5 |
|
9 |
Работы по текущему ремонту ступеней крыльца здания, ремонт медицинского кабинета, ремонт системы энергоснабжения медицинского кабинета, ремонт оконных блоков медицинского кабинета в МБОУ "СОШ N 4" |
|
|
361,9 |
19,0 |
|
10 |
Приобретен нагревательный элемент (ТЭН) для 4-х конфорочной электрической плиты в школьную столовую, ремонт кровли, ремонт в кирпичной кладки стен фасада в МБОУ "ООШ N 5" |
|
|
355,3 |
18,7 |
|
11 |
Выполнение работ по текущему ремонту системы отопления, текущий ремонт крыши над спортзалом, ремонт медицинского и процедурного кабинетов в МБОУ "ООШ N 7" |
|
|
348,5 |
18,3 |
|
12 |
Приобретение электронных напольных весов до 150 кг, весов настольных электр. до 30 кг, протирочной машины, диска (в сборе) в МБОУ "СОШ N 10" |
|
|
49,7 |
2,6 |
|
13 |
Приобретение овощерезательно-протирочной машины в МБОУ "ООШ N 13" |
|
|
34,2 |
1,8 |
|
14 |
Ремонт медицинского кабинета и процедурной, приобретение картофелечистки МОК-300М, весы настольные электр. до 30 кг. в МБОУ "ООШ N 14" |
|
|
133,9 |
7,1 |
|
15 |
Ремонт наружной отделки фасада, приобретение машины овощерезательно-протирочной ОМ-350М, текущий ремонт части крыши здания, ремонт внутренней системы водоотведения и сантехнического оборудования в туалетных комнатах, текущий ремонт системы горячего водоснабжения 1 ввода, ремонтные работы по замене оконных блоков в столовой в МБОУ "СОШ N 15" |
|
|
298,4 |
15,7 |
|
16 |
Ремонт полов в пищеблоке, выполнение строительных работ по замене окна в пищеблоке в МБОУ "ООШ N 16" |
|
|
236,5 |
12,5 |
|
17 |
Текущий ремонт отопительной системы в МБОУ "СОШ N 10" |
|
|
|
140,5 |
|
18 |
Плита электрическая ЭП-6ЖШ МБОУ "СОШ N 4" |
|
|
|
94,6 |
|
19 |
Приобретение термосов для организации питания первоклассников МБОУ "ООШ N 13" |
|
|
|
34,8 |
|
20 |
Замена кабеля в МБОУ "ООШ N 16" |
|
|
|
50,0 |
|
21 |
Приобретение жарочного шкафа для пищеблока в МБОУ "ООШ N 16" |
|
|
|
55,1 |
|
22 |
Демонтаж кирпичного короба и ремонт кровли здания МБОУ "ООШ N 13" |
|
|
|
80,0 |
|
23 |
Заделка проемов в перекрытии и установка перегородок в здании МБОУ "ООШ N 13" |
|
|
|
57,0 |
|
24 |
Расходные материалы МБОУ "ООШ N 16" |
|
|
|
8,0 |
|
25 |
Оказание услуг по аварийному восстановлению электропитания в столовой МБОУ "СОШ N 2" |
|
|
|
17,3 |
|
26 |
Ремонт потолка (электромонтажные работы) в помещении N 19 - 2 этаж МБОУ "СОШ N 10" |
|
|
|
192,5 |
|
|
В том числе: |
2020 год |
|
|
6 178,3 |
|
1 |
Капитальный ремонт МБОУ "ООШ N 13" |
|
|
|
5 546,0 |
|
2 |
Замена окон в помещении МБОУ "СОШ N 1" |
|
|
|
100,0 |
|
3 |
Приобретение оборудования для пищеблока МБОУ "СОШ N 2" |
|
|
|
100,0 |
|
4 |
Замена теплоносителей на системе отопления в МБОУ "СОШ N 3" |
|
|
|
50,0 |
|
5 |
Замена входных дверей главного входа в школу, в школьную столовую МБОУ "СОШ N 4" |
|
|
|
200,0 |
|
6 |
Приобретение жарочного шкафа для пищеблока в МБОУ "ООШ N 5" |
|
|
|
67,0 |
|
7 |
Замена окон в помещении МБОУ "ООШ N 5" |
|
|
|
33,0 |
|
8 |
Замена окна в помещении МБОУ "ООШ N 7" |
|
|
|
24,0 |
|
9 |
Приобретение картофелечистки МБОУ "СОШ N 10" |
|
|
|
58,3 |
|
Приложение N 3
к муниципальной программе
"Развитие образования муниципального
образования город Гусь-Хрустальный
Владимирской области на 2015-2020 годы"
Паспорт подпрограммы
Наименование подпрограммы |
Развитие дополнительного образования детей |
|||||||
Ответственный исполнитель подпрограммы |
Управление образования администрации муниципального образования город Гусь-Хрустальный Владимирской области (далее -управление образования) |
|||||||
Соисполнители подпрограммы |
Комитет по физической культуре, спорту и молодежной политике администрации муниципального образования город Гусь-Хрустальный Владимирской области (далее -комитет по физической культуре, спорту и молодежной политике); Администрация муниципального образования город Гусь-Хрустальный Владимирской области |
|||||||
Участники подпрограммы |
Образовательные учреждения дополнительного образования детей подведомственные управлению образования и комитету по физической культуре, спорту и молодежной политике; Администрация муниципального образования город Гусь-Хрустальный Владимирской области |
|||||||
Цель подпрограммы (если имеется) |
Создание условий для устойчивого развития системы воспитания и дополнительного образования детей, обеспечение ее современного качества, доступности и эффективности |
|||||||
Задачи подпрограммы (если имеются) |
|
|||||||
Целевые показатели (индикаторы) подпрограммы |
- отношение среднемесячной заработной платы педагогических работников муниципальных организаций дополнительного образования к среднемесячной заработной плате по области; - доля детей в возрасте 5-18 лет, получающих услуги по дополнительному образованию в организациях различной организационно-правовой формы и формы собственности, в общей численности детей данной группы; - численность педагогических работников организаций дополнительного образования детей; - численность детей и молодежи в возрасте от 5 до 18 лет в расчете на 1 педагогического работника; - доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, получающих дополнительное образование с использованием сертификата дополнительного образования, в общей численности детей, получающих дополнительное образование за счет бюджетных средств; - доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, использующих сертификаты дополнительного образования в статусе сертификатов персонифицированного финансирования. |
|||||||
Сроки и этапы реализации подпрограммы |
2015-2020 годы Этапы не выделяются |
|||||||
Общий объем финансирования по программе составляет 360391,7 тыс. руб. В том числе: | ||||||||
Ресурсное обеспечение подпрограммы |
|
|||||||
Источник финансирования |
Объем финансирования, тыс. руб. |
|||||||
2015 год |
2016 год |
2017 год |
2018 год |
2019 год |
2020 год |
|||
Всего |
35171,4 |
32314,1 |
37295,1 |
106261,6 |
129250,8 |
20098,7 |
||
Федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
Областной бюджет |
728,5 |
898,0 |
1558,0 |
62602,8 |
96981,6 |
2831,0 |
||
Местный бюджет |
34442,9 |
31416,1 |
35737,1 |
43658,8 |
32269,2 |
17267,7 |
||
Внебюджетные источники |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
Ожидаемые результаты реализации подпрограммы |
Выполнение государственных гарантий общедоступности и бесплатности дополнительного образования; |
I. Содержание проблемы и необходимость ее решения программным методом
Основной целью развития системы дополнительного образования детей является обеспечение организованного досуга детей, их занятости во внеурочное время. В системе дополнительного образования города функционируют три образовательных организации дополнительного образования детей, в которых обучаются 4017 человек по программам дополнительного образования, что составляет 68% от числа детей от 5 до 18 лет.
В соответствии с общими приоритетными направлениями совершенствования системы дополнительного образования в Российской Федерации, закрепленными, в частности, Концепцией развития дополнительного образования детей в Российской Федерации, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 04.09.2014 N 1726-р, Федеральным проектом "Успех каждого ребенка" национального проекта "Образование", государственной программой Российской Федерации "Развитие образования", утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 26.12.2017 N 1642, Указом Президента Российской Федерации от 01.06.2012 N 761, Приказом Минпросвещения России от 03.09.2019 N 467 "Об утверждении Целевой модели развития региональных систем дополнительного образования детей", в целях обеспечения равной доступности качественного дополнительного образования для детей в муниципальном образовании город Гусь-Хрустальный Владимирской области реализуется система персонифицированного финансирования дополнительного образования, подразумевающая предоставление детям именных сертификатов дополнительного образования. Реализуемый финансово-экономический механизм позволяет всем организациям, в том числе не являющимся муниципальными учреждениями, имеющим лицензию на ведение образовательной деятельности, получить равный доступ к бюджетному финансированию. Обеспечение использования именных сертификатов дополнительного образования осуществляется в соответствии с программой персонифицированного финансирования
Помимо реализуемого механизма персонифицированного финансирования в муниципальном образовании город Гусь-Хрустальный Владимирской области реализуется механизм персонифицированного учета детей, получающих дополнительное образование за счет средств бюджетов различных уровней, которые в совокупности создают систему персонифицированного дополнительного образования.
Управление образования ставит задачу перед руководителями учреждений не допускать снижения процента охвата детского населения города дополнительным образованием и довести данный показатель до 85%, с целью профилактики безнадзорности и правонарушений среди подростков. Особое внимание следует уделить развитию туристско-краеведческого, экологического, технического направлений. Развитие данных направлений требует дополнительных средств для приобретения необходимого оборудования, инвентаря, расходных материалов, привлечение педагогов. Изучение мнения населения показало, что удовлетворенность качеством дополнительного образования в настоящее время составляет 95%.
С 2000 года наблюдается стойкое недофинансирование учреждений дополнительного образования из бюджета города в связи с дефицитом бюджетных средств. Средства выделяются только на выплату заработной платы и оплату коммунальных услуг.
Учебно-воспитательный процесс в системе дополнительного образования детей осуществляют 108 педагогических работника, из них 24 -внешние совместители. Проблемы с обеспечением системы дополнительного образования детей квалифицированными педагогическими кадрами связаны с низким уровнем оплаты труда педагогов.
Вместе с тем анализ организации воспитательной деятельности говорит о необходимости повышения профессиональной компетентности специалистов, педагогических работников, снижения уровня их сменяемости.
Требует решения проблема недостаточной оснащенности воспитательного процесса современным оборудованием.
II. Цели и задачи подпрограммы
Целью подпрограммы является создание условий для устойчивого развития системы воспитания и дополнительного образования детей, обеспечение ее современного качества, доступности и эффективности.
III. Механизм реализации подпрограммы
Ответственным исполнителем реализации подпрограммы является управление образования администрации муниципального образования город Гусь-Хрустальный.
Соисполнители подпрограммы комитет по физической культуре, спорту и молодежной политике администрации муниципального образования город Гусь-Хрустальный Владимирской области, Администрация муниципального образования город Гусь-Хрустальный Владимирской области.
Исполнителями подпрограммных мероприятий являются образовательные учреждения дополнительного образования детей подведомственные управлению образования и комитету по физической культуре, спорту и молодежной политике, администрация муниципального образования город Гусь-Хрустальный Владимирской области.
Исполнители реализуют мероприятия муниципальной программы с учетом требований Федеральных законов от 05.04.2013 N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд", от 18.07.2011 N 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц".
Корректировка мероприятий и их ресурсного обеспечения в ходе реализации подпрограммы осуществляется на основании постановления главы города, которое разрабатывается ответственным исполнителем подпрограммы.
Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, получающих дополнительное образование с использованием сертификата дополнительного образования, в общей численности детей, получающих дополнительное образование за счет бюджетных средств
Характеризует степень внедрения механизма персонифицированного учета дополнительного образования детей.
Определяется отношением числа детей в возрасте от 5 до 18 лет, использующих для получения дополнительного образования сертификаты дополнительного образования, к общей численности детей в возрасте от 5 до 18 лет, получающих дополнительное образование за счет бюджетных средств.
Рассчитывается по формуле:
Спдо= (Чспдо / Чобуч5-18)*100%, где:
Чспдо - численность детей в возрасте от 5 до 18 лет, использующих для получения дополнительного образования сертификаты дополнительного образования;
Чобуч5-18 - общая численность детей в возрасте от 5 до 18 лет получающих дополнительное образование по программам, финансовое обеспечение которых осуществляется за счет бюджетных средств (пообъектный мониторинг).
Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, использующих сертификаты дополнительного образования в статусе сертификатов персонифицированного финансирования
Характеризует степень внедрения механизма персонифицированного финансирования и доступность дополнительного образования.
Определяется отношением числа детей в возрасте от 5 до 18 лет, использующих для получения дополнительного образования сертификаты дополнительного образования в статусе сертификатов персонифицированного финансирования, к общей численности детей в возрасте от 5 до 18 лет, проживающих на территории муниципалитета.
Рассчитывается по формуле:
Соф= (Чдспф / Ч5-18)*100%, где:
Чдспф - общая численность детей, использующих сертификаты дополнительного образования в статусе сертификатов персонифицированного финансирования
Ч5-18 - численность детей в возрасте от 5 до 18 лет, проживающих на территории муниципалитета.
Обеспечение персонифицированного финансирования дополнительного образования детей предполагает:
- введение и обеспечение функционирования системы персонифицированного дополнительного образования детей, подразумевающей предоставление детям именных сертификатов дополнительного образования с возможностью использования в рамках механизмов персонифицированного финансирования.
- методическое и информационное сопровождение поставщиков услуг дополнительного образования, независимо от их формы собственности, семей и иных участников системы персонифицированного дополнительного образования.
IV. Ресурсное обеспечение подпрограммы
В рамках подпрограммы наряду с финансовым обеспечением муниципального задания планируется финансовое обеспечение мероприятий, направленных на стимулирование повышения качества образовательных услуг, развитие перспективных направлений и образовательных организаций, выравнивание региональной диспропорции в развитии, поддержка лучших проектов.
Данные по расчету потребности в ресурсном обеспечении, необходимом для реализации подпрограммы, в соответствии с задачами, приведены в приложении N 7 к настоящей программе:
Объемы финансирования подпрограммных мероприятий за счет средств бюджетов всех уровней подлежат уточнению и корректировке в соответствии с возможностями соответствующих бюджетов.
V. Оценка эффективности реализации подпрограммы
Для решения поставленных задач вводятся следующие показатели (индикаторы):
Наименование показателя (индикатора) |
Ед. изм. |
Значение показателей |
||||||
отчетный (базовый год) 2013 |
2015 год |
2016 год |
2017 год |
2018 год |
2019 год |
2020 год |
||
Подпрограмма "Развитие дополнительного образования детей" | ||||||||
Отношение среднемесячной заработной платы педагогических работников муниципальных организаций дополнительного образования к среднемесячной заработной плате в области; |
% |
78,5 |
80 |
90,2 |
96,6 |
100,0 |
100,0 |
100 |
доля детей в возрасте 5-18 лет, получающих услуги по дополнительному образованию в организациях различной организационно-правовой формы и формы собственности, в общей численности детей данной группы |
% |
69,7 |
70 |
70 |
70 |
70,0 |
75,0 |
89,5 |
численность педагогических работников организаций дополнительного образования детей |
Чел. |
81 |
81 |
86 |
87,8 |
91,0 |
77,0* |
77,0* |
численность детей и молодежи в возрасте от 5 до 18 лет в расчете на 1 педагогического работника |
Чел. |
97 |
97,5 |
92,9 |
87,8 |
96,2 |
78,1* |
78,1* |
Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, получающих дополнительное образование |
% |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
100 |
с использованием сертификата дополнительного образования, в общей численности детей, получающих дополнительное образование за счет бюджетных средств |
|
|
|
|
|
|
|
|
Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, использующих сертификаты дополнительного образования в статусе сертификатов персонифицированного финансирования |
% |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
5 |
* в связи с исключением из расчета численности педагогических работников организации дополнительного образования сферы физкультуры и спорта
VI. Перечень подпрограммных мероприятий
Перечень подпрограммных мероприятий приведен далее в таблице.
Перечень мероприятий и объемы финансирования подпрограммы
(тыс. руб.) | ||||||||
N |
Наименование программы, мероприятия |
Ответственный исполнитель, соисполнитель |
Срок выполнения |
Объем финансирования, в т.ч. |
Ожидаемый непосредственный результат |
|||
Федеральный бюджет |
Областной бюджет |
Местный бюджет |
Внебюджетные источники |
|||||
Подпрограмма: Развитие дополнительного образования детей | ||||||||
Цель: Создание условий для устойчивого развития системы воспитания и дополнительного образования детей, обеспечение ее современного качества, доступности и эффективности | ||||||||
1 |
Мероприятие: Организация предоставления дополнительного образования |
Выполнение государственных гарантий общедоступности и бесплатности дополнительного образования. Увеличение количества учащихся, принимавших участие в массовых мероприятиях федерального и регионального уровней |
||||||
1.1 |
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) учреждений по внешкольной работе с детьми |
Управление образования, Комитет по физической культуре, спорту и молодежной политике |
2015 год |
|
|
18410,1 |
|
|
2016 год |
|
|
30082,3 |
|
||||
2017 год |
|
|
33559,1 |
|
||||
2018 год |
|
|
35928,7 |
|
||||
2019 год |
|
|
21075,2 |
|
||||
2020 год |
|
|
9574,7 |
|
||||
1.2 |
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципального бюджетного образовательного учреждения дополнительного образования детей "Комплексная детско-юношеская спортивная школа им А.В. Паушкина |
Комитет по физической культуре, спорту и молодежной политике |
2015 год |
|
|
10992,8 |
|
|
1.3 |
Реализация дополнительных общеобразовательных программ, финансируемых за счет сертификатов персонифицированного финансирования в период действия программы персонифицированного финансирования |
Управление образования |
2020 год |
|
|
579,4 |
|
|
2 |
Мероприятие: Содействие развитию системы дополнительного образования |
|
||||||
2.1 |
Софинансирование расходных обязательств муниципальных образований, возникающих при доведении средней заработной платы педагогических работников муниципальных образовательных организаций дополнительного образования детей до уровня, установленного Указом Президента Российской Федерации от 1 июня 2012 года N 761 |
Управление образования |
2015 год |
|
210,9 |
|
|
|
2016 год |
|
260,0 |
|
|
||||
2017 год |
|
512,0 |
|
|
||||
2018 год |
|
1003,5 |
|
|
||||
2019 год |
|
1701,0 |
|
|
||||
2020 год |
|
2831,0 |
|
|
||||
2.2 |
Софинансирование расходных обязательств муниципальных образований, возникающих при доведении средней заработной платы педагогических работников муниципальных образовательных организаций дополнительного образования детей до уровня, установленного Указом Президента Российской Федерации от 1 июня 2012 года N 761 |
Комитет по физической культуре, спорту и молодежной политике |
2015 год |
|
517,6 |
|
|
|
2016 год |
|
638,0 |
|
|
||||
2017 год |
|
1046,0 |
|
|
||||
2018 год |
|
1599,3 |
|
|
||||
2019 год |
|
1361,0 |
|
|
||||
2.3 |
Доведение средней заработной платы педагогических работников муниципальных образовательных организаций дополнительного образования детей до уровня, установленного Указом Президента Российской Федерации от 1 июня 2012 года N 761 |
Управление образования |
2015 год |
|
|
12,0 |
|
|
2016 год |
|
|
28,9 |
|
||||
2017 год |
|
|
87,0 |
|
||||
2018 год |
|
|
111,5 |
|
||||
2019 год |
|
|
188,0 |
|
||||
2020 год |
|
|
423,0 |
|
||||
2.4 |
Доведение средней заработной платы педагогических работников муниципальных образовательных организаций дополнительного образования детей до уровня, установленного Указом Президента Российской Федерации от 1 июня 2012 года N 761 |
Комитет по физической культуре, спорту и молодежной политике |
2015 год |
|
|
28,3 |
|
|
2016 год |
|
|
70,9 |
|
||||
2017 год |
|
|
116,0 |
|
||||
2018 год |
|
|
177,7 |
|
||||
2019 год |
|
|
152,0 |
|
||||
3 |
Мероприятие:Проведение ремонтных, противоаварийных работ, противопожарных мероприятий и приобретение оборудования в муниципальных учреждениях дополнительного образования детей |
|
||||||
3.1 |
Укрепление материально- технической базы муниципальных образовательных учреждений |
Комитет по физической культуре, спорту и молодежной политике |
2015 год |
|
|
21,1 |
|
|
2016 год |
|
|
1234,0 |
|
||||
2018 год |
|
|
730,3 |
|
||||
2019 год |
|
|
373,5 |
|
||||
3.2 |
Разработка проектно-сметной документации на реконструкцию объекта незавершенного строительства и здания спорткомплекса им Паушкина |
Комитет по физической культуре, спорту и молодежной политике |
2017 год |
|
|
1975,0 |
|
|
2018 год |
|
|
|
|
||||
3.3 |
Реконструкция объекта незавершенного строительства и здания спорткомплекса им. Паушкина расположенных по адресу: Владимирская обл, город Гусь-Хрустальный, ул. Кравчинского, д 4-а |
Комитет по физической культуре, спорту и молодежной политике |
2018 год |
|
60000,0 |
6666,7 |
|
|
2019 год |
|
|
|
|
||||
2020 год |
|
|
6690,6 |
|
||||
3.4 |
Разработка проектно-сметной документации на строительство газовой котельной МБОУ ДОД "КДЮСШ им А.В. Паушкина" |
Комитет по физической культуре, спорту и молодежной политике |
2015 год |
|
|
879,5 |
|
|
3.5 |
Разработка проектно-сметной документации на капитальный ремонт бассейна МБОУ ДОД "КДЮСШ им А.В. Паушкина" |
Администрация муниципального образования город Гусь-Хрустальный Владимирской области |
2015 год |
|
|
99,1 |
|
|
3.6 |
Приобретение бассейна |
|
2015 год |
|
|
4000,0 |
|
|
3.7 |
Осуществление авторского надзора за объектом "Реконструкция объектов незавершенного строительства и здания спорткомплекса им. Паушкина, расположенных по адресу Владимирская область, г. Гусь-Хрустальный, ул. Кравчинского, д. 4-А" |
Комитет по физической культуре, спорту и молодежной политике |
2018 год |
|
|
43,9 |
|
|
2019 год |
|
|
50,0 |
|
||||
4.0 |
Мероприятие: "Федеральный проект "Спорт-норма жизни" Национальный проект "Демография" |
|
||||||
4.1 |
Реконструкция объекта незавершенного строительства и здания спорткомплекса им. Паушкина расположенных по адресу: Владимирская обл, город Гусь-Хрустальный, ул. Кравчинского, д 4-а |
Комитет по физической культуре, спорту и молодежной политике |
2019 год |
|
93919,6 |
10430,5 |
|
|
|
Итого по подпрограмме |
|
2015 год |
0,0 |
728,5 |
34442,9 |
0,0 |
|
|
|
|
2016 год |
0,0 |
898,0 |
31416,1 |
0,0 |
|
|
|
|
2017 год |
0,0 |
1558,0 |
35737,1 |
0,0 |
|
|
|
|
2018 год |
0,0 |
62602,8 |
43658,8 |
0,0 |
|
|
|
|
2019 год |
0,0 |
96981,6 |
32269,2 |
0,0 |
|
|
|
|
2020 год |
0,0 |
2831,0 |
17267,7 |
0,0 |
|
Расшифровка перечня
мероприятий по укреплению материально-технической базы
(тыс. руб.) | ||||||
N |
Наименование программы, мероприятия |
Срок выполнения |
Объем финансирования, в т.ч. |
|||
Федеральный бюджет |
Областной бюджет |
Местный бюджет |
Внебюджетные источники |
|||
Подпрограмма: Развитие дополнительного образования детей | ||||||
|
Мероприятие |
Укрепление материально-технической базы муниципальных образовательных учреждений - всего: |
||||
|
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
2019 год |
|
|
373,5 |
|
1 |
Табло электронное |
|
|
|
132,9 |
|
2 |
Кабели для звука |
|
|
|
55,4 |
|
3 |
Кабели |
|
|
|
185,2 |
|
Приложение N 4
к муниципальной программе
"Развитие образования муниципального
образования город Гусь-Хрустальный
Владимирской области на 2015-2020 годы"
Паспорт подпрограммы
Наименование подпрограммы |
Обеспечение защиты прав и интересов детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей |
||||||||
Ответственный исполнитель подпрограммы |
Управление образования администрации муниципального образования город Гусь-Хрустальный Владимирской области (далее -управление образования) |
||||||||
Соисполнители подпрограммы |
Не предусмотрены |
||||||||
Участники подпрограммы |
Управление образования |
||||||||
Цель подпрограммы (если имеется) |
Обеспечение защиты прав и интересов, социализации и самореализации детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей |
||||||||
Задачи подпрограммы (если имеются) |
|
||||||||
Целевые показатели (индикаторы) подпрограммы |
- доля детей, оставшихся без попечения родителей, - всего, в том числе переданных неродственникам (в приемные семьи, на усыновление (удочерение), под опеку (попечительство); - количество детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из их числа, у которых возникло и не реализовано право на обеспечение жилыми помещениями, по состоянию на конец соответствующего года; - количество детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, обеспеченных благоустроенными жилыми помещениями специализированного жилищного фонда по договорам найма специализированных жилых помещений, в отчетном финансовом году; |
||||||||
Сроки и этапы реализации подпрограммы |
2015-2020 годы Этапы не выделяются |
||||||||
Общий объем финансирования по программе составляет 198327,1 тыс. руб. В том числе: | |||||||||
Ресурсное обеспечение подпрограммы |
|
|
|||||||
Источник финансирования |
Объем финансирования, тыс. руб. |
|
|||||||
2015 год |
2016 год |
2017 год |
2018 год |
2019 год |
2020 год |
|
|||
Всего |
30096,8 |
33773,9 |
28337,3 |
31318,7 |
36749,9 |
38050,5 |
|
||
Федеральный бюджет |
1045,1 |
0,0 |
0,0 |
2176,1 |
2138,9 |
4516,8 |
|
||
Областной бюджет |
29051,7 |
33773,9 |
28337,3 |
29142,6 |
34611,0 |
33533,7 |
|
||
Местный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
||
Внебюджетные источники |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
||
Ожидаемые результаты реализации подпрограммы |
Сократится количество детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из их числа, право на обеспечение жилыми помещениями которых возникло и не реализовано на конец соответствующего года |
I. Содержание проблемы и необходимость ее решения программным методом
Проводимая в городе демографическая политика, в том числе семейного устройства детей, оставшихся без попечения родителей, позволяет держать стабильным показатель доли детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей от общего числа детского населения:
- в 2012 году на учете 101 ребенок оставшегося без попечения родителей, общее число детского населения 11469 чел.(0,9% показатель доли детей-сирот),
- в 2013 году на учете 109 детей, оставшихся без попечения родителей, общее число детского населения 11765 чел. (0,9% показатель доли детей-сирот).
В городе реализуются различные формы семейного устройства детей, оставшихся без попечения родителей, приоритетной из которых остается опека. 38,4% из первично выявленных детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, на дальнейшее воспитание в семьи опекунов и попечителей.
В городе обозначился ряд позитивных тенденций в сфере выявления детей, оставшихся без попечения родителей, и их устройства на различные формы семейного воспитания:
- число первично выявленных детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, так в 2012 году выявлено 37 детей, в 2011-31 ребенок;
- остается стабильным показатель числа детей, данные о которых передаются в государственный банк данных о детях, оставшихся без попечения родителей, в 2012 году- 23 чел, в 2013 -21 чел.;
продолжает сокращаться численность детей, проживающих в семьях иностранных граждан (2011 г. -6 чел, 2012 г. -5 чел.);
В городе в 2012 году снизилось число детей, оставшихся без попечения родителей по "социальным причинам". В 2012 году из 37 первично выявленных детей 27 детей (73%) являются социальными сиротами, в 2013 году из 41 первично выявленных детей 29 детей (71%) являются социальными сиротами.
Увеличился показатель численности детей, чьи родители лишены родительских прав, (2012 год- 8 детей, 2013 год- 13 детей). Основной причиной социального сиротства остается семейное неблагополучие.
В связи с развитием семейных форм устройства детей обостряется проблема, как подготовки замещающих родителей к приему детей в семью, так и сопровождение созданных замещающих семей, разрешение кризисных ситуаций, возникающих в замещающих семьях. В 2012 - 2013 годах не зарегистрированы случаи отмены опеки, когда ребенок на дальнейшее воспитание бы передан в организацию для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.
Первостепенное значение приобретает качество подготовки кандидатов приемные родители. С 01.09.2012 года введено их обязательное обучение. Приказом Министерства образования и науки утверждена Программа обучения. В городе 31 кандидат прошел подготовку.
В 2013 году в детские дома было направлено 12 детей и 10 детей в дом ребенка.
Вместе с тем мониторинг жизнеустройства лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, показывает, что не все воспитанники успешно адаптируются к самостоятельной жизни.
Для решения проблемы качественной подготовки детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, к самостоятельной жизни необходимо:
- активизировать деятельность по устройству на воспитание этой категории детей в семьи граждан;
- обеспечить своевременное психолого-педагогическое сопровождение семей, взявших на воспитание детей;
- усилить реабилитационную работу с детьми;
- обеспечить постинтернатное сопровождение лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, начинающих самостоятельную жизнь.
II. Цели и задачи подпрограммы
Целью подпрограммы является обеспечение защиты прав и интересов, социализации и самореализации детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.
III. Механизм реализации подпрограммы
Ответственным исполнителем реализации подпрограммы является управление образования администрации муниципального образования город Гусь-Хрустальный Владимирской области.
Исполнителем подпрограммных мероприятий является управление образования.
Исполнитель реализует мероприятия подпрограммы с учетом требований Федерального закона от 05.04.2013 N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд".
Корректировка мероприятий и их ресурсного обеспечения в ходе реализации подпрограммы осуществляется на основании постановления главы города, которое разрабатывается ответственным исполнителем подпрограммы.
IV. Ресурсное обеспечение подпрограммы
Данные по расчету потребности в ресурсном обеспечении, необходимом для реализации подпрограммы, приведены в приложении N 7 к Программе:
Объемы финансирования подпрограммных мероприятий за счет средств бюджетов всех уровней подлежат уточнению и корректировке в соответствии с возможностями соответствующих бюджетов.
V. Оценка эффективности реализации подпрограммы
В целях создания условий семейного воспитания или воспитания, приближенного к семейному, для всех детей сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, вводятся целевые показатели и индикаторы
Наименование показателя (индикатора) |
Ед. изм. |
Значение показателей |
||||||
отчетный (базовый год) 2013 |
2015 год |
2016 год |
2017 год |
2018 год |
2019 год |
2020 год |
||
Подпрограмма "Обеспечение защиты прав и интересов детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей" | ||||||||
доля детей, оставшихся без попечения родителей, - всего, в том числе переданных неродственникам (в приемные семьи, на усыновление (удочерение), под опеку (попечительство) |
% |
12 |
12 |
1,4 |
1,4 |
1,2* |
1,1 |
1,5 |
количество детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из их числа, у которых возникло |
чел |
52 |
44 |
33 |
38 |
43 |
43 |
47 |
и не реализовано право на обеспечение жилыми помещениями, по состоянию на конец соответствующего года |
|
|
|
|
|
|
|
|
количество детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, обеспеченных благоустроенными жилыми помещениями специализированного жилищного фонда по договорам найма специализированных жилых помещений, в отчетном финансовом году |
чел |
1 |
11 |
12 |
5 |
8 |
13 |
14 |
* значение изменено в связи с технической ошибкой
VI. Перечень подпрограммных мероприятий
Перечень подпрограммных мероприятий приведен далее в таблице.
Перечень мероприятий и объемы финансирования подпрограммы
(тыс. руб.) | ||||||||
N |
Наименование программы, мероприятия |
Ответственный исполнитель, соисполнитель |
Срок выполнения |
Объем финансирования, в т.ч. |
Ожидаемый непосредственный результат |
|||
Федеральный бюджет |
Областной бюджет |
Местный бюджет |
Внебюджетные источники |
|||||
Подпрограмма: Обеспечение защиты прав и интересов детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей | ||||||||
Цель: Обеспечение эффективной системы защиты прав и интересов, социализации и самореализации детей-сирот и детей,оставшихся без попечения родителей | ||||||||
1 |
Мероприятие:Организация и осуществление деятельности по опеке и попечительству в отношении несовершеннолетних граждан |
|
||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1.1 |
Обеспечение полномочий по организации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству в отношении несовершеннолетних граждан |
Управление образования |
2015 год |
|
1301,0 |
|
|
обеспечение защиты прав и интересов детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей |
2016 год |
|
1263,0 |
|
|
||||
2017 год |
|
1447,0 |
|
|
||||
2018 год |
|
1523,0 |
|
|
||||
2019 год |
|
1646,8 |
|
|
||||
2020 год |
|
1702,3 |
|
|
||||
2 |
Мероприятие:Государственное обеспечение и социальная поддержка детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей |
|
||||||
2.1 |
Содержание ребенка в семье опекуна и приемной семье, а также вознаграждение причитающееся приемному родителю |
Управление образования |
2015 год |
|
17300,0 |
|
|
обеспечение защиты прав и интересов детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей |
2016 год |
|
20674,3 |
|
|
||||
2017 год |
|
21519,0 |
|
|
||||
2018 год |
|
23279,5 |
|
|
||||
2019 год |
|
23339,0 |
|
|
||||
2020 год |
|
22138,0 |
|
|
||||
2.2 |
Обеспечение предоставления жилых помещений детям - сиротам и детям,оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма специализированных жилых помещений |
Управление образования |
2015 год |
1045,1 |
10450,7 |
|
|
Сокращение количества детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из их числа, право на обеспечение жилыми помещениями которых возникло и не реализовано на конец соответствующего года |
2016 год |
|
11836,6 |
|
|
||||
2017 год |
|
5371,3 |
|
|
||||
2018 год |
2176,1 |
4340,1 |
|
|
||||
2019 год |
2138,9 |
9625,2 |
|
|
||||
2020 год |
4516,8 |
9693,4 |
|
|
||||
|
Итого по подпрограмме |
|
2015 год |
1045,1 |
29051,7 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|
2016 год |
0,0 |
33773,9 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|
2017 год |
0,0 |
28337,3 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|
2018 год |
2176,1 |
29142,6 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|
2019 год |
2138,9 |
34611,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|
2020 год |
4516,8 |
33533,7 |
0,0 |
0,0 |
|
Приложение N 5
к муниципальной программе
"Развитие образования муниципального образования
город Гусь-Хрустальный Владимирской области на 2015 - 2020 годы"
Паспорт подпрограммы
Наименование подпрограммы |
Совершенствование организации отдыха и оздоровления детей в каникулярное время |
|||||||
Ответственный исполнитель подпрограммы |
Управление образования администрации муниципального образования город Гусь-Хрустальный Владимирской области |
|||||||
Соисполнители подпрограммы |
Не предусмотрены |
|||||||
Участники подпрограммы |
Муниципальное бюджетное учреждение "Загородный оздоровительный лагерь "Хрусталек" (далее "ЗОЛ "Хрусталек"). Общеобразовательные учреждения. Управление образования. |
|||||||
Цель подпрограммы (если имеется) |
Создание условий, направленных на развитие системы отдыха и оздоровления детей и подростков |
|||||||
Задачи подпрограммы (если имеются) |
|
|||||||
Целевые показатели (индикаторы) подпрограммы |
- удельный вес детей и подростков, находящихся в трудной жизненной ситуации, охваченных всеми формами отдыха и оздоровления к общему числу детей, находящихся в трудной жизненной ситуации - удельный вес детей и подростков, охваченных организованными формами отдыха к общему числу детей от 7 до 17 лет - доля оплаты родителями (иными законными представителями детей) стоимости путевки вне зависимости от их должностного положения и (или) места работы (службы) не более 20% от стоимости путевки в организации отдыха и оздоровления - удельный вес обучающихся в организациях по образовательным программам начального общего, основного общего, среднего общего образования, подлежащих культурно-экскурсионному обслуживанию в каникулярный период к общему числу обучающихся 1-11 классов в организациях по образовательным программам начального общего, основного общего, среднего общего образования |
|||||||
Сроки и этапы реализации подпрограммы |
2015-2020 годы Этапы не выделяются |
|||||||
Общий объем финансирования по программе составляет 97486,9 тыс. руб. В том числе: | ||||||||
Ресурсное обеспечение подпрограммы |
|
|||||||
Источник финансирования |
Объем финансирования, тыс. руб. |
|||||||
2015 год |
2016 год |
2017 год |
2018 год |
2019 год |
2020 год |
|||
Всего |
14490,2 |
15657,5 |
17850,0 |
19344,0 |
20335,0 |
9810,2 |
||
Федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
Областной бюджет |
3907,0 |
3907,0 |
6402,0 |
5631,0 |
5762,0 |
4177,0 |
||
Местный бюджет |
6056,0 |
6263,7 |
5857,6 |
6695,9 |
7583,0 |
5633,2 |
||
Внебюджетные источники |
4527,2 |
5486,8 |
5590,4 |
7017,1 |
6990,0 |
0,0 |
||
Ожидаемые результаты реализации подпрограммы |
- сохранение и развитие системы отдыха и оздоровления детей, 100% укомплектованность детьми МБУ ЗОЛ "Хрусталек"; - повышение качества оздоровления и отдыха детей; - увеличение охвата детей, в том числе детей, находящихся в трудной жизненной ситуации |
I. Содержание проблемы и необходимость ее решения программным методом
Организация отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков -одно из приоритетных направлений государственной социальной политики, проводимой по обеспечению защиты прав и законных интересов детей и подростков.
В настоящее время особенно актуальным становится вопрос повышения качества оздоровления и отдыха детей и, соответственно, удовлетворенности населения услугами по организации оздоровления и отдыха детей, преимущественно в загородных оздоровительных лагерях. Задача муниципальных органов местного самоуправления -создание необходимых условий для нормального содержательного отдыха детей, позволяющего организовать их свободное время. Необходимо использовать все возможности для укрепления здоровья детей, наполнить каникулярное время содержательной деятельностью, направленной на развитие интеллектуальных, творческих способностей детей, их социальную адаптацию.
Полномочия органов местного самоуправления в сфере оздоровления и отдыха детей определяются Федеральными законами "Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации", "Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации" и "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации".
Эффективная организация отдыха и оздоровления детей и подростков, развитие системы внеурочной, сезонной занятости детей и подростков в городе Гусь-Хрустальный является одной из актуальных задач. Ежегодно различными формами отдыха, оздоровления и занятости охвачено около 70% численности возрастной категории 7-17 лет. За счет средств местного бюджета приобретаются путевки в оздоровительные лагеря и лагеря дневного пребывания для детей, находящихся в трудной жизненной ситуации.
В настоящее время в городе функционирует сеть различных моделей организации летнего отдыха:
- 15 лагерей дневного пребывания организованных на базе учреждений образования:
- 11 - на базе общеобразовательных школ,
- 2 - на базе учреждений дополнительного образования детей МОУ ДОД ДЮСШ И МОУ ДОД "ЦДОД "Исток",
- 2 - ежегодно заключаются договора взаимного сотрудничества с МУ ДОД ДООФСЦ им. А.В. Паушкина, НОУ "Православная гимназия".
- Муниципальное бюджетное учреждение "Загородный оздоровительный лагерь "Хрусталек".
Муниципальный детский загородный оздоровительный лагерь "Хрусталек" был открыт в 1953 году и был в ведомстве ОАО "Хрустальный завод". В 2001 году был передан на баланс управления образования администрации муниципального образования город Гусь-Хрустальный Владимирской области. На протяжении многих лет материально-техническая база лагеря недостаточно обновлялась, процент износа зданий, сооружений, оборудования составляет 85%. Требуется модернизация корпусов, инженерных сетей, благоустройство территории. Для организации круглогодичного отдыха на базе лагеря необходимо строительство отапливаемых спальных корпусов.
В настоящее время существует ряд проблем по обеспечению качественным питанием детей: необходимо обновление технологического оборудования, так как оно устарело, что ведет к нарушению технологического процесса приготовления пищи, недостаточно холодильного оборудования, что ведет к нарушению условий хранения продуктов, необходимо периодическое обновление инвентаря, посуды, так как их недостаток ведет к нарушениям санитарно-эпидемиологического режима.
Для сохранения и развития существующей системы детского и подросткового отдыха и оздоровления, повышения удовлетворенности населения услугами по организации отдыха и оздоровления детей и подростков, необходимо разработать и реализовать меры материально-технической поддержки оздоровительных лагерей, создать условия для обеспечения безопасности пребывания детей и подростков в оздоровительных учреждениях, способствовать развитию специализированных видов отдыха, обеспечить нормативное правовое, кадровое и информационно-методическое сопровождение оздоровления и отдыха детей.
Остро стоит проблема кадрового и информационно-методического обеспечения организации оздоровления и отдыха детей. Вследствие низкой заработной платы работников загородных оздоровительных лагерей, некомфортных условий проживания персонала существует проблема по укомплектованию его педагогическими и медицинскими кадрами.
Требуется совершенствование форм и содержания отдыха детей, оказания преимущественной поддержки в отдыхе и оздоровлении детям и подросткам, оказавшимся в трудной жизненной ситуации, а также развитие специализированных видов отдыха.
II. Цели и задачи подпрограммы
Целью подпрограммы является создание условий, направленных на развитие системы отдыха и оздоровления детей и подростков.
III. Механизм реализации подпрограммы
Ответственным исполнителем реализации подпрограммы является управление образования администрации муниципального образования город Гусь-Хрустальный Владимирской области.
Исполнителями подпрограммных мероприятий являются управление образования, муниципальное бюджетное учреждение "Загородный оздоровительный лагерь "Хрусталек",общеобразовательные учреждения.
Исполнители реализуют мероприятия муниципальной программы с учетом требований Федеральных законов от 05.04.2013 N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд", от 18.07.2011 N 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц".
Корректировка мероприятий и их ресурсного обеспечения в ходе реализации подпрограммы осуществляется на основании постановления главы города, которое разрабатывается ответственным исполнителем подпрограммы.
IV. Ресурсное обеспечение подпрограммы
В рамках подпрограммы наряду с финансовым обеспечением муниципального задания планируется финансовое обеспечение мероприятий, направленных на развитие перспективных направлений, поддержка лучших проектов.
Данные по расчету потребности в ресурсном обеспечении, необходимом для реализации подпрограммы, в соответствии с задачами, приведены в приложении N 7 к Программе:
Объемы финансирования подпрограммных мероприятий за счет средств бюджетов всех уровней подлежат уточнению и корректировке в соответствии с возможностями соответствующих бюджетов.
V. Оценка эффективности реализации подпрограммы
В целях создания условий сохранения и развития существующей системы детского отдыха и оздоровления, повышения удовлетворенности населения услугами по организации отдыха и оздоровления детей вводятся целевые показатели и индикаторы:
Наименование показателя (индикатора) |
Ед. изм. |
Значение показателей |
||||||
отчетный (базовый год) 2013 |
2015 год |
2016 год |
2017 год |
2018 год |
2019 год |
2020 год |
||
Подпрограмма "Совершенствование организации отдыха и оздоровления детей в каникулярное время" | ||||||||
удельный вес детей и подростков, находящихся в трудной жизненной ситуации, охваченных всеми формами отдыха и оздоровления к общему числу детей, находящихся в трудной жизненной ситуации |
% |
50 |
70 |
71 |
71 |
73 |
74 |
75 |
удельный вес детей и подростков, охваченных организованными формами отдыха к общему числу детей от 7 до 17 лет |
% |
70 |
74 |
76 |
74,5 |
74,5 |
73,1 |
73 |
Изношенность оборудования загородного лагеря |
% |
70 |
50 |
50 |
40 |
40 |
30 |
30 |
доля оплаты родителями (иными законными представителями детей) стоимости путевки вне зависимости от их |
% |
Показатель не отслеживался |
20 |
20 |
20 |
|||
должностного положения и (или) места работы (службы) не более 20% от стоимости путевки в организации отдыха и оздоровления |
|
|
|
|
|
|||
удельный вес обучающихся в организациях по образовательным программам начального общего, основного общего, среднего общего образования, подлежащих культурно-экскурсионному обслуживанию в каникулярный период к общему числу обучающихся 1-11 классов в организациях по образовательным программам начального общего, основного общего, среднего общего образования |
% |
Показатель не отслеживался |
30 |
30 |
30 |
30 |
||
удельный вес детей школьного возраста, подлежащих отдыху в организациях отдыха и их оздоровления в каникулярный период за счет средств субсидии из областного бюджета бюджетам муниципальных образований на организацию отдыха детей в каникулярное время (к общему числу детей от 7 до 17 лет) |
% |
Показатель не отслеживался |
48 |
48 |
||||
Количество муниципальных оздоровительных лагерей, в которых проведены мероприятия по подготовке к летнему периоду |
Ед. |
Показатель не отслеживался |
1 |
VI. Перечень подпрограммных мероприятий
Перечень подпрограммных мероприятий приведен далее в таблице.
Перечень мероприятий и объемы финансирования подпрограммы
(тыс. руб.) | ||||||||
N |
Наименование программы, мероприятия |
Ответственный исполнитель, соисполнитель |
Срок выполнения |
Объем финансирования, в т.ч. |
Ожидаемый непосредственный результат |
|||
Федеральный бюджет |
Областной бюджет |
Местный бюджет |
Внебюджетные источники |
|||||
Подпрограмма: Совершенствование организации отдыха и оздоровления детей в каникулярное время | ||||||||
Цель: Создание условий, направленных на развитие системы отдыха и оздоровления детей и подростков | ||||||||
1 |
Мероприятие: Оздоровление детей |
сохранение системы отдыха и оздоровления детей |
||||||
1.1 |
Оздоровление детей в каникулярное время |
Управление образования |
2015 год |
|
3907,0 |
|
|
|
2016 год |
|
3907,0 |
|
|
||||
2017 год |
|
6402,0 |
|
|
||||
2018 год |
|
5631,0 |
|
|
||||
2019 год |
|
5762,0 |
|
|
||||
2020 год |
|
3177,0 |
|
|
||||
1.2 |
Софинансирование на оздоровление детей в каникулярное время |
Управление образования |
2015 год |
|
|
1839,0 |
|
сохранение системы отдыха и оздоровления детей |
2016 год |
|
|
1839,0 |
|
||||
2017 год |
|
|
2345,0 |
|
||||
2018 год |
|
|
2463,0 |
|
||||
2019 год |
|
|
2586,2 |
|
||||
2020 год |
|
|
2180,1 |
|
||||
2 |
Мероприятие:Организация оздоровления детей |
Повышение качества оздоровления и отдыха детей |
||||||
2.1 |
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальному бюджетному учреждению "Загородный оздоровительный лагерь "Хрусталек" |
Управление образования |
2015 год |
|
|
2638,0 |
4527,2 |
|
2016 год |
|
|
2616,1 |
5486,8 |
||||
2017 год |
|
|
2762,4 |
5590,4 |
||||
2018 год |
|
|
2838,6 |
7017,1 |
||||
2019 год |
|
|
3290,4 |
6990,0 |
||||
2020 год |
|
|
3304,1 |
|
||||
2.2 |
Укрепление материально-технической базы муниципального бюджетного учреждения "Загородный оздоровительный лагерь "Хрусталек" |
Управление образования |
2015 год |
|
|
1579,0 |
|
|
2016 год |
|
|
783,6 |
|
||||
2017 год |
|
|
750,2 |
|
||||
2018 год |
|
|
1394,3 |
|
||||
2019 год |
|
|
1706,4 |
|
||||
2020 год |
|
|
0,0 |
|
||||
2.3 |
Устройство ограждения территории муниципального бюджетного учреждения "Загородный оздоровительный лагерь "Хрусталек" |
Управление образования |
2016 год |
|
|
1025,0 |
|
|
2.4 |
Подготовка оздоровительных лагерей к летнему периоду |
Управление образования |
2020 год |
|
1000,0 |
149,0 |
|
|
|
Итого по подпрограмме |
|
2015 год |
0,0 |
3907,0 |
6056,0 |
4527,2 |
|
|
|
|
2016 год |
0,0 |
3907,0 |
6263,7 |
5486,8 |
|
|
|
|
2017 год |
0,0 |
6402,0 |
5857,6 |
5590,4 |
|
|
|
|
2018 год |
0,0 |
5631,0 |
6695,9 |
7017,1 |
|
|
|
|
2019 год |
0,0 |
5762,0 |
7583,0 |
6990,0 |
|
|
|
|
2020 год |
0,0 |
4177,0 |
5633,2 |
0,0 |
|
Расшифровка перечня мероприятий по укреплению материально-технической базы
N |
Наименование программы, мероприятия |
Срок выполнения |
Объем финансирования, в т.ч. |
|||
Федеральный бюджет |
Областной бюджет |
Местный бюджет |
Внебюджетные источники |
|||
Подпрограмма: Совершенствование организации отдыха и оздоровления детей в каникулярное время | ||||||
|
Мероприятие: |
Организация оздоровления детей |
||||
|
Укрепление материально-технической базы муниципального бюджетного учреждения "Загородный оздоровительный лагерь "Хрусталек" |
|
|
|
|
|
1 |
|
2015 год |
|
|
1579,0 |
|
2 |
|
2016 год |
|
|
783,6 |
|
3 |
|
2017 год |
|
|
750,2 |
|
|
В том числе: |
2018 год |
|
|
1394,3 |
|
4 |
Ремонт корпусов |
|
|
|
785,0 |
|
5 |
Ремонт общежития |
|
|
|
416,5 |
|
6 |
Ремонт туалетов N 1,2 |
|
|
|
192,8 |
|
|
|
2019 год |
|
|
1706,4 |
|
7 |
Ремонт сцены |
|
|
|
55,7 |
|
8 |
Ремонт корпусов, комнат |
|
|
|
390,9 |
|
9 |
Ремонт кровли летнего домика |
|
|
|
231,6 |
|
10 |
Устройство туалета в помещении столовой летнего лагеря |
|
|
|
328,8 |
|
11 |
Ремонт фасада |
|
|
|
262,9 |
|
12 |
Ремонт корпуса N 5 |
|
|
|
216,9 |
|
13 |
Ремонт помещений насосной станции |
|
|
|
118,9 |
|
14 |
Ремонт сцены |
|
|
|
100,7 |
|
Приложение N 6
к муниципальной программе
"Развитие образования муниципального
образования город Гусь-Хрустальный
Владимирской области на 2015-2020 годы"
Паспорт подпрограммы
Наименование подпрограммы |
Обеспечение реализации муниципальной программы "Развитие образования муниципального образования город Гусь-Хрустальный Владимирской области на 2015 - 2020 годы" |
|||||||
Ответственный исполнитель подпрограммы |
Управление образования администрации муниципального образования город Гусь-Хрустальный Владимирской области |
|||||||
Соисполнители подпрограммы |
Не предусмотрены |
|||||||
Участники подпрограммы |
Муниципальное бюджетное учреждение "Организационно-методический центр" (далее "ОМЦ"). Муниципальное казенное учреждение "Централизованная бухгалтерия по обслуживанию учреждений образования" (далее МКУ "ЦБ"). Муниципальное казенное учреждение "Центр технического обслуживания". Управление образования. |
|||||||
Цель подпрограммы (если имеется) |
Обеспечение эффективной реализации муниципальной программы "Развитие образования муниципального образования город Гусь-Хрустальный Владимирской области на 2015 - 2020 годы" |
|||||||
Задачи подпрограммы (если имеются) |
|
|||||||
Целевые показатели (индикаторы) подпрограммы |
- доля освоения средств, выделенных на реализацию мероприятий программы |
|||||||
Сроки и этапы реализации подпрограммы |
2015-2020 годы Этапы не выделяются |
|||||||
Общий объем финансирования по программе составляет 377857,9 тыс. руб. В том числе: | ||||||||
Ресурсное обеспечение подпрограммы |
Источник финансирования |
Объем финансирования, тыс. руб. |
||||||
2015 год |
2016 год |
2017 год |
2018 год |
2019 год |
2020 год |
|||
Всего |
20 340,0 |
29399,8 |
58756,8 |
80727,8 |
89185,7 |
99447,8 |
||
Федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
Областной бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
Местный бюджет |
20 340,0 |
29399,8 |
58756,8 |
80727,8 |
89185,7 |
99447,8 |
||
Внебюджетные источники |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
Ожидаемые результаты реализации подпрограммы |
- обеспечение эффективного исполнения муниципальных функций оказания услуг в сфере образования, повышение эффективности муниципального управления в области образования |
I. Содержание проблемы и необходимость ее решения программным методом
Предметом деятельности МКУ "ЦБ" является сбор, регистрация и обобщение информации в денежном выражении об имуществе, обязательствах муниципальных учреждений, их движении путем сплошного, непрерывного и документального учета всех хозяйственных операций, способствование наиболее эффективному и рациональному использованию бюджетных и внебюджетных средств, в том числе осуществление контроля за правильным и экономным расходованием средств в соответствии с целевым назначением по утвержденным бюджетным сметам, планам финансово-хозяйственной деятельности, субсидиям, выделенным для выполнения государственного задания, субсидиям на иные цели и по средствам, полученным от приносящей доход деятельности, а также осуществление контроля за сохранностью денежных средств и материальных ценностей в местах их хранения и эксплуатации.
Предметом деятельности МКУ "ОМЦ" является анализ и контроль состояния учебной, учебно-методической и воспитательной работы в образовательных учреждениях всех типов и видов, расположенных на территории города; создание условий для удовлетворения информационных, учебно-методических, организационно-педагогических потребностей учреждений системы образования города; содействие обновлению структуры и содержания образования, развитию образовательных учреждений; создание информационно-методического пространства, способствующего организации инновационной и экспериментальной работы; аналитико-диагностическое и экспертное обеспечение деятельности образовательных учреждений; содействие в реализации федеральных, региональных и муниципальных инновационных программ и проектов.
В учреждениях работает свыше 50 человек.
В связи с постоянно меняющимся законодательством Российской Федерации, увеличением количества электронных мониторингов и отчетности, обслуживаемых образовательных организаций, вводом в действие современного программного обеспечения, требованиями к повышению квалификации специалистов и работников учреждений возникает потребность в увеличении кадрового состава и улучшении качества условий труда.
Имеющаяся на балансе учреждений оргтехника не соответствует требованиям производительности и безопасности. Износ оргтехники составляет более 60%, что ведет к некачественной обработке данных, несвоевременному оформлению отчетности и некачественному оказанию услуг.
Для повышения качества оказываемых услуг необходимо использовать современное оборудование и материалы, которые соответствуют санитарно-эпидемиологическим и экологическим требованиям, что возможно с применением передовых и высокоэффективных технологий, современного лицензионного программного обеспечения.
II. Цели и задачи подпрограммы
Целью подпрограммы является обеспечение эффективной реализации муниципальной программы "Развитие образования муниципального образования город Гусь-Хрустальный Владимирской области на 2015 - 2020 годы".
III. Механизм реализации подпрограммы
Ответственным исполнителем реализации подпрограммы является управление образования администрации муниципального образования город Гусь-Хрустальный Владимирской области.
Исполнителями подпрограммных мероприятий являются МКУ "ОМЦ", МКУ "ЦБ", МКУ "ЦТО", управление образования.
Исполнители реализуют мероприятия подпрограммы с учетом требований Федерального закона от 05.04.2013 N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд".
Корректировка мероприятий и их ресурсного обеспечения в ходе реализации подпрограммы осуществляется на основании постановления главы города, которое разрабатывается ответственным исполнителем подпрограммы.
IV. Ресурсное обеспечение подпрограммы
Данные по расчету потребности в ресурсном обеспечении, необходимом для реализации подпрограммы, приведены в приложении N 7 к Программе:
Объемы финансирования подпрограммных мероприятий за счет средств бюджетов всех уровней подлежат уточнению и корректировке в соответствии с возможностями соответствующих бюджетов.
V. Оценка эффективности реализации подпрограммы
Непосредственным результатом, характеризующим эффективность реализации подпрограммы, является уровень ежегодного выполнения муниципального задания в сфере образования (100%).
Конечным результатом реализации подпрограммы будет являться доля освоения средств, выделенных на реализацию мероприятий в области образования (100%).
Реализация подпрограммы позволит обеспечить эффективную деятельность в области образования в муниципальном образовании город Гусь-Хрустальный Владимирской области, эффективное использование всех видов ресурсов.
Сведения о составе и значениях целевых показателей (индикаторов) подпрограммы представлены в таблице:
N |
Наименование показателя (индикатора) |
Ед. изм. |
Значение показателей |
||||||
отчетный (базовый год) 2013 |
2015 год |
2016 год |
2017 год |
2018 год |
2019 год |
2020 год |
|||
1 |
2 |
3 |
|
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
Подпрограмма "Обеспечение реализации муниципальной программы "Развитие образования муниципального образования город Гусь-Хрустальный Владимирской области на 2015-2020 годы " | |||||||||
1 |
Доля освоения средств, выделенных на реализацию мероприятий программы |
% |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
2 |
Уровень выполнения муниципального задания в сфере образования |
% |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
IV. Перечень подпрограммных мероприятий
Перечень подпрограммных мероприятий приведен далее в таблице.
Перечень мероприятий и объемы финансирования подпрограммы
(тыс. руб.) | ||||||||
N |
Наименование программы, мероприятия |
Ответственный исполнитель, соисполнитель |
Срок выполнения |
Объем финансирования, в т.ч. |
Ожидаемый непосредственный результат |
|||
Федеральный бюджет |
Областной бюджет |
Местный бюджет |
Внебюджетные источники |
|||||
Подпрограмма: Обеспечение реализации муниципальной программы "Развитие образования муниципального образования город Гусь-Хрустальный Владимирской области на 2015 - 2020 годы" | ||||||||
Цель: Обеспечение эффективной реализации муниципальной программы "Развитие образования муниципального образования город Гусь-Хрустальный Владимирской области на 2015 - 2020 годы" | ||||||||
1 |
Мероприятие: Обеспечение функций органов местного самоуправления |
доля освоения средств, выделяемых на реализацию мероприятий в области образования составит 100% |
||||||
1.1 |
Оплата труда работников органов местного самоуправления |
Управление образования |
2015 год |
|
|
4762,3 |
|
|
2016 год |
|
|
4949,7 |
|
||||
2017 год |
|
|
4735,5 |
|
||||
2018 год |
|
|
4317,6 |
|
||||
2019 год |
|
|
4841,8 |
|
||||
2020 год |
|
|
5876,8 |
|
||||
1.2 |
Обеспечение функций органов местного самоуправления |
Управление образования |
2015 год |
|
|
1045,3 |
|
доля освоения средств, выделяемых на реализацию мероприятий в области образования составит 100% |
2016 год |
|
|
731,8 |
|
||||
2017 год |
|
|
531,7 |
|
||||
2018 год |
|
|
1000,6 |
|
||||
2019 год |
|
|
646,3 |
|
||||
2020 год |
|
|
588,1 |
|
||||
2 |
Мероприятие: Обеспечение функций учреждений, организующих организационно-методическое, бухгалтерское и техническое обслуживание учреждений образования |
выполнение муниципального задания в сфере образования |
||||||
2.1 |
Обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципального бюджетного учреждения "Организационно-методический центр" |
Управление образования |
2015 год |
|
|
1828 |
|
|
2016 год |
|
|
2404 |
|
||||
2017 год |
|
|
2264 |
|
||||
2018 год |
|
|
2538,6 |
|
||||
2019 год |
|
|
3238,9 |
|
||||
2020 год |
|
|
3051,1 |
|
||||
2.2 |
Обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципального казенного учреждения "Централизованная бухгалтерия по обслуживанию учреждений образования" в части бюджетных инвестиций в основные средства |
Управление образования |
2015 год |
|
|
99,2 |
|
доля освоения средств, выделяемых на реализацию мероприятий в области образования составит 100% |
2.3 |
Обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципального казенного учреждения "Централизованная бухгалтерия по обслуживанию учреждений образования" |
Управление образования |
2015 год |
|
|
12605,2 |
|
доля освоения средств, выделяемых на реализацию мероприятий в области образования составит 100% |
2016 год |
|
|
12206,9 |
|
||||
2017 год |
|
|
12310,2 |
|
||||
2018 год |
|
|
13619,2 |
|
||||
2019 год |
|
|
14750,8 |
|
||||
2020 год |
|
|
14915,4 |
|
||||
2.4 |
Обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципального казенного учреждения "Центр технического обслуживания" |
Управление образования |
2016 год |
|
|
9107,4 |
|
доля освоения средств, выделяемых на реализацию мероприятий в области образования составит 100% |
2017 год |
|
|
38915,4 |
|
||||
2018 год |
|
|
59251,8 |
|
||||
2019 год |
|
|
65707,9 |
|
||||
2020 год |
|
|
75016,4 |
|
||||
|
Итого по подпрограмме |
|
2015 год |
0 |
0 |
20340,0 |
0 |
|
|
|
|
2016 год |
0 |
0 |
29399,8 |
0 |
|
|
|
|
2017 год |
0 |
0 |
58756,8 |
0 |
|
|
|
|
2018 год |
0 |
0 |
80727,8 |
0 |
|
|
|
|
2019 год |
0 |
0 |
89185,7 |
0 |
|
|
|
|
2020 год |
0,0 |
0,0 |
99447,8 |
0 |
|
Приложение N 7
к муниципальной программе
"Развитие образования муниципального
образования город Гусь-Хрустальный
Владимирской области
на 2015 - 2020 годы
Форма 3. Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы
Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия |
Источник финансирования |
Объем финансирования, тыс. руб. |
|||||
2015 год |
2016 год |
2017 год |
2018 год |
2019 год |
2020 год |
||
Развитие образования муниципального образования город Гусь-Хрустальный Владимирской области на 2015 - 2020 годы |
Всего |
639 062,0 |
665 756,6 |
701 477,1 |
868 231,7 |
945 084,8 |
833 146,7 |
Федеральный бюджет |
1 045,1 |
0,0 |
0,0 |
2 176,1 |
2 138,9 |
35 430,0 |
|
Областной бюджет |
366 231,3 |
389 957,6 |
411 329,0 |
518 059,2 |
586 646,7 |
470 504,9 |
|
Местный бюджет |
267 258,4 |
270 312,2 |
284 557,7 |
340 979,3 |
349 309,2 |
327 211,8 |
|
Внебюджетные источники |
4 527,2 |
5 486,8 |
5 590,4 |
7 017,1 |
6 990,0 |
0,0 |
|
Подпрограмма: Развитие дошкольного образования детей |
Всего |
283 405,4 |
281 991,2 |
283 509,7 |
315 693,7 |
337 596,3 |
296 297,5 |
Федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Областной бюджет |
144 674,4 |
152 782,7 |
159 102,9 |
179 202,3 |
186 939,8 |
168 208,0 |
|
Местный бюджет |
138 731,0 |
129 208,5 |
124 406,8 |
136 491,4 |
150 656,5 |
128 089,5 |
|
Внебюджетные источники |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Подпрограмма: Развитие общего образования детей |
Всего |
255 558,2 |
272 620,1 |
275 728,2 |
314 885,9 |
331 967,1 |
369 442,0 |
Федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
30 913,2 |
|
Областной бюджет |
187 869,7 |
198 596,0 |
215 928,8 |
241 480,5 |
262 352,3 |
261 755,2 |
|
Местный бюджет |
67 688,5 |
74 024,1 |
59 799,4 |
73 405,4 |
69 614,8 |
76 773,6 |
|
Внебюджетные источники |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Подпрограмма: Развитие дополнительного образования детей |
Всего |
35 171,4 |
32 314,1 |
37 295,1 |
106 261,6 |
129 250,8 |
20 098,7 |
Федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Областной бюджет |
728,5 |
898,0 |
1 558,0 |
62 602,8 |
96 981,6 |
2 831,0 |
|
Местный бюджет |
34 442,9 |
31 416,1 |
35 737,1 |
43 658,8 |
32 269,2 |
17 267,7 |
|
Внебюджетные источники |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Подпрограмма: Обеспечение защиты прав и интересов детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей |
Всего |
30 096,8 |
33 773,9 |
28 337,3 |
31 318,7 |
36 749,9 |
38 050,5 |
Федеральный бюджет |
1 045,1 |
0,0 |
0,0 |
2 176,1 |
2 138,9 |
4 516,8 |
|
Областной бюджет |
29 051,7 |
33 773,9 |
28 337,3 |
29 142,6 |
34 611,0 |
33 533,7 |
|
Местный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Внебюджетные источники |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Подпрограмма: Совершенствование организации отдыха и оздоровления детей в каникулярное время |
Всего |
14 490,2 |
15 657,5 |
17 850,0 |
19 344,0 |
20 335,0 |
9 810,2 |
Федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Областной бюджет |
3 907,0 |
3 907,0 |
6 402,0 |
5 631,0 |
5 762,0 |
4 177,0 |
|
Местный бюджет |
6 056,0 |
6 263,7 |
5 857,6 |
6 695,9 |
7 583,0 |
5 633,2 |
|
Внебюджетные источники |
4 527,2 |
5 486,8 |
5 590,4 |
7 017,1 |
6 990,0 |
0,0 |
|
Подпрограмма: Обеспечение реализации муниципальной программы "Развитие образования муниципального образования город Гусь-Хрустальный Владимирской области на 2015 - 2020 годы" |
Всего |
20 340,0 |
29 399,8 |
58 756,8 |
80 727,8 |
89 185,7 |
99 447,8 |
Федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Областной бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Местный бюджет |
20 340,0 |
29 399,8 |
58 756,8 |
80 727,8 |
89 185,7 |
99 447,8 |
|
Внебюджетные источники |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
<< Назад |
||
Содержание Постановление администрации муниципального образования город Гусь-Хрустальный Владимирской области от 9 декабря 2020 г. N... |
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.