Откройте актуальную версию документа прямо сейчас
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.
Приложение N 7
к Положению
об осуществлении внутреннего
финансового аудита в
главном управлении архитектуры
и градостроительства
Рязанской области
ОТЧЕТ
о результатах осуществления внутреннего финансового аудита за 20___ год
1. Общие сведения о результатах внутреннего финансового аудита, а
также о выявленных в ходе аудиторских мероприятий нарушениях и (или)
недостатках
Наименование показателя |
Значение показателя |
|
1 |
2 |
|
Штатная численность лиц, уполномоченных на проведение внутреннего финансового аудита, человек |
|
|
Из них: |
|
|
Фактическая численность |
|
|
Количество аудиторский мероприятий, предусмотренных в плане проведения аудиторских мероприятий на отчетный год, единиц |
|
|
Количество проведенных аудиторских мероприятий, единиц |
|
|
Количество проведенных внеплановых аудиторских мероприятий, единиц |
|
|
Количество нарушений и (или) недостатков, выявленных в ходе аудиторских мероприятий, единиц |
|
|
Из них: |
|
|
Нецелевое использование бюджетных средств |
|
|
Иные нарушения при использовании бюджетных средств (кроме нецелевого использования) |
|
|
Несоблюдение порядка, целей и условий предоставления средств из областного бюджета (субсидий, инвестиций), предоставления кредитов и займов, обеспеченных государственными гарантиями |
|
|
Нарушение процедур составления и |
|
|
исполнения бюджета по расходам, установленных бюджетным законодательством |
|
|
Нарушение правил ведения бюджетного учета |
|
|
Нарушение порядка составления бюджетной отчетности |
|
|
Нарушение порядка администрирования доходов бюджета |
|
|
Нарушения в сфере закупок в части обоснования закупок и исполнения контрактов |
|
|
Нарушения и (или) недостатки, допущенные при осуществлении внутреннего финансового контроля |
|
|
Прочие нарушения |
|
|
Количество направленных по результатам аудиторских мероприятий предложений и рекомендаций, единиц |
|
|
Количество исполненных предложений и рекомендаций,единиц |
|
2. Пояснительная записка
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
Должностное лицо, осуществляющее
внутренний финансовый аудит
____________________ _______________ ____________________________________
(должность) (подпись) (расшифровка подписи)
"__"_______ 20__ г.
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.