Вы можете открыть актуальную версию документа прямо сейчас.
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.
Вход
Приложение N 3 к приказу министерства здравоохранения и
демографической политики Магаданской области
от 01.02.2021 N 37/03 "Порядок осуществления внутреннего
финансового аудита"
УТВЕРЖДАЮ
__________________________________
(должность руководителя субъекта
бюджетных процедур)
__________ _______________________
(подпись) (расшифровка подписи)
"___"___________ 20___ г.
Информацию об устранении нарушений и недостатков, выявленных в ходе
_________________________________________________________________________
(наименование аудиторской проверки, наименование объекта аудита, субъекта
бюджетных процедур)
проведенной с "____"________ 20____ г. по ""____"________ 20____ г.
N п/п |
Предложения, внесенные в акт аудиторской проверки |
Краткое содержание всех нарушений и недостатков, выявленных в ходе аудиторской проверки (по каждому предложению) |
Принятые меры по устранению выявленных нарушений и недостатков |
1 |
2 |
3 |
4 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Ответственный исполнитель:
______________ ___________ _________________________
(должность) (подпись) (расшифровка подписи)
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.