Постановление администрации Мичуринского района Тамбовской области
от 29 декабря 2020 г. N 1244
"О внесении изменений и дополнений в муниципальную программу "Развитие культуры и туризма", утвержденную постановлением администрации района от 01.10.2013 N 1839"
Администрация района постановляет:
1. Внести в муниципальную программу "Развитие культуры и туризма", утвержденную постановлением администрации района от 01.10.2013 N 1839 (в редакции от 11.12.2020 N 1114) (далее - Программа) следующие изменения и дополнения:
1.1. в Паспорте Программы позицию "Объемы и источники финансирования Программы" изложить в следующей редакции:
Объемы и источники финансирования Программы |
Общие затраты на реализацию Программы в 2014 - 2024 годах за счет всех источников финансирования составляют 49886,03719 тыс. руб., в том числе по годам: 2014 год - 1975,745 тыс. руб.; 2015 год - 1846,6 тыс. руб.; 2016 год - 1756,8 тыс. руб.; 2017 год - 5180,6 тыс. руб.; 2018 год - 7552,669 тыс. руб.; 2019 год - 5323,33427 тыс. руб.; 2020 год - 8093,14826 тыс. руб.; 2021 год - 9014,54066 тыс. руб.; 2022 год - 2893,6 тыс. руб.; 2023 год - 3550,8 тыс. руб.; 2024 год - 2698,2 тыс. руб.; в том числе: федеральный бюджет - 9918,02132 тыс. руб.: 2014 год - 523,145 тыс. руб.; 2015 год - 367,2 тыс. руб.; 2016 год - 161,9 тыс. руб.; 2017 год - 1171,1 тыс. руб.; 2018 год - 234,07566 тыс. руб.; 2019 год - 645,8296 тыс. руб.; 2020 год - 998,70938 тыс. руб.; 2021 год - 4631,3 тыс. руб.; 2022 год - 289,71029 тыс. руб.; 2023 год - 895,05139 тыс. руб.; 2024 год - 00,0 тыс. руб.; в том числе: областной бюджет - 15573,39136 тыс. руб.: 2014 год - 943,6 тыс. руб.; 2015 год - 684,9 тыс. руб.; 2016 год - 850,1 тыс. руб.; 2017 год - 2147,8 тыс. руб.; 2018 год - 4871,15034 тыс. руб.; 2019 год - 1416,0704 тыс. руб.; 2020 год - 977,75572 тыс. руб.; 2021 год - 1218,24066 тыс. руб.; 2022 год - 788,85267 тыс. руб.; 2023 год - 848,72157 тыс. руб.; 2024 год - 826,2 тыс. руб.; в том числе: районный бюджет - 24225,62451 тыс. руб.: 2014 год - 487,0 тыс. руб.; 2015 год - 765,5 тыс. руб.; 2016 год - 727,8 тыс. руб.; 2017 год - 1846,7 тыс. руб.; 2018 год - 2430,443 тыс. руб.; 2019 год - 3256,43427 тыс. руб.; 2020 год - 6116,68316 тыс. руб.; 2021 год - 3150,0 тыс. руб.; 2022 год - 1800,03704 тыс. руб.; 2023 год - 1790,02704 тыс. руб.; 2024 год - 1855,0 тыс. руб.; в том числе: внебюджетные источники - 169,0 тыс. руб.: 2014 год - 22,0 тыс. руб.; 2015 год - 29,0 тыс. руб.; 2016 год - 17,0 тыс. руб.; 2017 год - 15,0 тыс. руб.; 2018 год - 17,0 тыс. руб.; 2019 год - 5,0 тыс. руб.; 2020 год - 0,0 тыс. руб.; 2021 год - 15.0 тыс. руб.; 2022 год - 15,0 тыс. руб.; 2023 год - 17,0 тыс. руб.; 2024 год - 17,0 тыс. руб. |
1.2. раздел 6 Программы изложить в следующей редакции:
"6. Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации Программы
Ресурсное обеспечение Программы носит прогнозный характер и подлежит ежегодному (ежеквартальному) уточнению в установленном порядке.
Информация о ресурсном обеспечении Программы представлена в приложении 3 к Программе.
Общие затраты на реализацию Программы в 2014 - 2024 годах за счет всех источников финансирования составляют 49886,03719 тыс. руб., в том числе по годам:
2014 год - 1975,745 тыс. руб.;
2015 год - 1846,6 тыс. руб.;
2016 год - 1756,8 тыс. руб.;
2017 год - 5180,6 тыс. руб.;
2018 год - 7552,669 тыс. руб.;
2019 год - 5323,33427 тыс. руб.;
2020 год - 8093,14826 тыс. руб.;
2021 год - 9014,54066 тыс. руб.;
2022 год - 2893,6 тыс. руб.;
2023 год - 3550,8 тыс. руб.;
2024 год - 2698,2 тыс. руб.;
в том числе:
федеральный бюджет - 9918,02132 тыс. руб.:
2014 год - 523,145 тыс. руб.;
2015 год - 367,2 тыс. руб.;
2016 год - 161,9 тыс. руб.;
2017 год - 1171,1 тыс. руб.;
2018 год - 234,07566 тыс. руб.;
2019 год - 645,8296 тыс. руб.;
2020 год - 998,70938 тыс. руб.;
2021 год - 4631,3 тыс. руб.;
2022 год - 289,71029 тыс. руб.;
2023 год - 895,05139 тыс. руб.;
2024 год - 00,0 тыс. руб.;
в том числе:
областной бюджет - 15573,39136 тыс. руб.:
2014 год - 943,6 тыс. руб.;
2015 год - 684,9 тыс. руб.;
2016 год - 850,1 тыс. руб.;
2017 год - 2147,8 тыс. руб.;
2018 год - 4871,15034 тыс. руб.;
2019 год - 1416,0704 тыс. руб.;
2020 год - 977,75572 тыс. руб.;
2021 год - 1218,24066 тыс. руб.;
2022 год - 788,85267 тыс. руб.;
2023 год - 848,72157 тыс. руб.;
2024 год - 826,2 тыс. руб.;
в том числе:
районный бюджет - 24225,62451 тыс. руб.:
2014 год - 487,0 тыс. руб.;
2015 год - 765,5 тыс. руб.;
2016 год - 727,8 тыс. руб.;
2017 год - 1846,7 тыс. руб.;
2018 год - 2430,443 тыс. руб.;
2019 год - 3256,43427 тыс. руб.;
2020 год - 6116,68316 тыс. руб.;
2021 год - 3150,0 тыс. руб.;
2022 год - 1800,03704 тыс. руб.;
2023 год - 1790,02704 тыс. руб.;
2024 год - 1855,0 тыс. руб.;
в том числе:
внебюджетные источники - 169,0 тыс. руб.:
2014 год - 22,0 тыс. руб.;
2015 год - 29,0 тыс. руб.;
2016 год - 17,0 тыс. руб.;
2017 год - 15,0 тыс. руб.;
2018 год - 17,0 тыс. руб.;
2019 год - 5,0 тыс. руб.;
2020 год - 0,0 тыс. руб.;
2021 год -15,0 тыс. руб.;
2022 год -15,0 тыс. руб.;
2023 год -17,0 тыс. руб.;
2024 год -17,0 тыс. руб.".
1.3. в приложении 2 к Программе "Перечень мероприятий":
1.3.1. в подпрограмме "Развитие культуры":
1.3.1.1. пункты 1.1. - 1.2. изложить в следующей редакции:
1.1. |
Проведение мероприятия, посвященного Дню работника культуры |
отдел культуры, молодежной политики и спорта администрации района, МБУК "Заворонежский РДК", МБОУ ДО "Новоникольская ДМШ" МБУК "МЦБ Мичуринского района" |
количество мероприятий |
единиц |
2014 |
1 |
25,0 |
|
|
20,0 |
5,0 |
2015 |
1 |
20,0 |
|
|
15,0 |
5,0 |
|||||
2016 |
1 |
20,0 |
|
|
15,0 |
5,0 |
|||||
2017 |
1 |
30,0 |
|
|
25,0 |
5,0 |
|||||
2018 |
1 |
30,0 |
|
|
25,0 |
5,0 |
|||||
2019 |
1 |
30,0 |
|
|
25,0 |
5,0 |
|||||
2020 |
1 |
10,0 |
|
|
10,0 |
- |
|||||
2021 |
1 |
30,0 |
|
|
25,0 |
5,0 |
|||||
2022 |
1 |
30,0 |
|
|
25,0 |
5,0 |
|||||
2023 |
1 |
30,0 |
|
|
25,0 |
5,0 |
|||||
2024 |
1 |
30,0 |
|
|
25,0 |
5,0 |
|||||
|
Всего: |
|
|
|
|
|
285,0 |
|
|
235,0 |
50,0 |
1.2. |
Проведение районного конкурса "Лучшее учреждение культуры", проведение отчетных концертов творческих коллективов художественной самодеятельности района |
отдел культуры, молодежной политики и спорта администрации района, МБУК "Заворонежский РДК" |
количество мероприятий |
единиц |
2014 |
1 |
35,0 |
|
|
30,0 |
5,0 |
2015 |
1 |
35,0 |
|
|
30,0 |
5,0 |
|||||
2016 |
1 |
20,0 |
|
|
15,0 |
5,0 |
|||||
2017 |
1 |
40,0 |
|
|
30,0 |
10,0 |
|||||
2018 |
1 |
7,0 |
|
|
- |
7,0 |
|||||
2019 |
1 |
10,0 |
|
|
10,0 |
- |
|||||
2020 |
1 |
- |
|
|
- |
- |
|||||
2021 |
1 |
55,0 |
|
|
50,0 |
5,0 |
|||||
2022 |
1 |
55,0 |
|
|
50,0 |
5,0 |
|||||
2023 |
1 |
55,0 |
|
|
50,0 |
5,0 |
|||||
2024 |
1 |
55,0 |
|
|
50,0 |
5,0 |
|||||
|
|
|
|
|
|
|
|||||
|
Всего: |
|
|
|
|
|
367,0 |
|
|
315,0 |
52,0 |
1.3.1.2. пункты 1.5. - 1.6. изложить в следующей редакции:
1.5. |
Проведение литературно-музыкального праздника в с.Старая Казинка, посвященного просветителю И.Г.Рахманинову |
отдел культуры, молодежной политики и спорта администрации района, МБУК "Заворонежский РДК", МБУК "МЦБ Мичуринского района |
количество мероприятий |
единиц |
2014 |
1 |
27,0 |
|
|
25,0 |
2,0 |
2015 |
1 |
27,0 |
|
|
25,0 |
2,0 |
|||||
2016 |
1 |
27,0 |
|
|
25,0 |
2,0 |
|||||
2017 |
1 |
79,4 |
|
|
79,4 |
- |
|||||
2018 |
1 |
59,398 |
|
|
59,398 |
- |
|||||
2019 |
1 |
100,0 |
|
|
100,0 |
- |
|||||
2020 |
1 |
50,1 |
|
|
50,1 |
- |
|||||
2021 |
1 |
100,0 |
|
|
100,0 |
- |
|||||
2022 |
1 |
100,0 |
|
|
100,0 |
- |
|||||
2023 |
1 |
102,0 |
|
|
100,0 |
2,0 |
|||||
2024 |
1 |
102,0 |
|
|
100,0 |
2,0 |
|||||
|
Всего: |
|
|
|
|
|
773,898 |
|
|
763,898 |
10,0 |
1.6. |
Проведение районного фестиваля "Играй гармонь" |
отдел культуры, молодежной политики и спорта администрации района, МБУК "Заворонежский РДК" |
количество мероприятий |
единиц |
2014 |
- |
- |
|
|
- |
- |
2015 |
1 |
20,0 |
|
|
15,0 |
5,0 |
|||||
2016 |
1 |
- |
|
|
- |
- |
|||||
2017 |
1 |
- |
|
|
- |
- |
|||||
2018 |
1 |
5,0 |
|
|
- |
5,0 |
|||||
2019 |
1 |
- |
|
|
- |
- |
|||||
2020 |
1 |
- |
|
|
- |
- |
|||||
2021 |
1 |
20,0 |
|
|
15,0 |
5,0 |
|||||
2022 |
1 |
20,0 |
|
|
15,0 |
5,0 |
|||||
2023 |
1 |
20,0 |
|
|
15,0 |
5,0 |
|||||
2024 |
1 |
20,0 |
|
|
15,0 |
5,0 |
|||||
|
|
|
|
|
|
|
|||||
|
Всего: |
|
|
|
|
|
105,0 |
|
|
75,0 |
30,0 |
1.3.1.3. пункты 1.16. - 1.17. изложить в следующей редакции:
1.16. |
Приобретение одежды сцены, специального оборудования (музыкальных инструментов, комплектующих к ним, свето- и звукотехнического оборудования, компьютерной техники) и мебели для учреждений культуры |
отдел культуры, молодежной политики и спорта администрации района, МБУК "Заворонежский РДК", МБОУ ДО "Новоникольская ДМШ", МБУК "МЦБ Мичуринского района" |
обеспечение учреждений культуры необходимым оборудованием |
комплект |
2014 |
4 |
300,0 |
300,0 |
|
|
|
2015 |
1 |
|
|
|
|
|
|||||
2016 |
1 |
|
|
|
|
|
|||||
2017 |
1 |
1554,7 |
912,3 |
101,4 |
541,0 |
|
|||||
2018 |
1 |
531,91986 |
|
|
531,91986 |
|
|||||
2019 |
1 |
550,4222 |
|
|
550,4222 |
|
|||||
2020 |
1 |
1070,55 |
|
|
1070,55 |
|
|||||
2021 |
1 |
500,0 |
|
|
500,0 |
|
|||||
2022 |
1 |
500,0 |
|
|
500,0 |
|
|||||
2023 |
1 |
500,0 |
|
|
500,0 |
|
|||||
2024 |
1 |
500,0 |
|
|
500,0 |
|
|||||
|
Всего: |
|
|
|
|
|
6007,59206 |
1212,3 |
101,4 |
4693,89206 |
|
1.17. |
Приобретение сценических костюмов участникам художественной самодеятельности района |
отдел культуры, молодежной политики и спорта администрации района, МБУК "Заворонежский РДК", МБОУ ДО "Новоникольская ДМШ" |
обеспечение учреждений культуры сценическими костюмами |
единиц |
2014 |
22 |
55,0 |
|
|
55,0 |
|
2015 |
10 |
50,0 |
|
|
50,0 |
|
|||||
2016 |
5 |
85,0 |
|
|
85,0 |
|
|||||
2017 |
5 |
348,0 |
|
|
348,0 |
|
|||||
2018 |
5 |
229,457 |
|
|
229,457 |
|
|||||
2019 |
5 |
288,0 |
|
|
288,0 |
|
|||||
2020 |
5 |
387,835 |
|
|
387,835 |
|
|||||
2021 |
5 |
155,0 |
|
|
155,0 |
|
|||||
2022 |
5 |
155,0 |
|
|
155,0 |
|
|||||
2023 |
5 |
155,0 |
|
|
155,0 |
|
|||||
2024 |
5 |
155,0 |
|
|
155,0 |
|
|||||
|
Всего: |
|
|
|
|
|
2063,292 |
|
|
2063,292 |
|
1.3.1.4. пункты 1.21. - 1.22. изложить в следующей редакции:
1.21. |
Оказание финансовой помощи в издании книги "Афганистан болит в душе моей", литературно-исторического журнала "Александръ" с материалами, которые посвящены 90-летию образования Мичуринского района, приобретение литературы местных авторов, учебного пособия "Военная история России" |
МБУК "МЦБ Мичуринского района"; ММО ТО "Российский Союз ветеранов Афганистана", АНО "Социальный центр "Александръ", Центральное казачье войско "Тамбовские казаки" |
количество экземпляров |
экземпляров |
2014 |
|
- |
|
|
- |
|
2015 |
|
- |
|
|
- |
|
|||||
2016 |
|
- |
|
|
- |
|
|||||
2017 |
|
25,0 |
|
|
25,0 |
|
|||||
2018 |
150 |
39,780 |
|
|
39,780 |
|
|||||
2019 |
17 |
25,0 |
|
|
25,0 |
|
|||||
2020 |
100 |
75,0 |
|
|
75,0 |
|
|||||
2021 |
100 |
25,0 |
|
|
25,0 |
|
|||||
2022 |
100 |
25,0 |
|
|
25,0 |
|
|||||
2023 |
100 |
25,0 |
|
|
25,0 |
|
|||||
2024 |
100 |
25,0 |
|
|
25,0 |
|
|||||
|
Всего: |
|
|
|
|
|
264,78 |
|
|
264,78 |
|
1.22. |
Повышение квалификации работников учреждений культуры и обучение работников в соответствии с требованиями законодательства РФ |
МБУК "Заворонежский РДК"; МБУК "МЦБ Мичуринского района"; МБОУ ДО "Новоникольская ДМШ" |
количество человек |
чел. |
2014 |
|
- |
|
|
- |
|
2015 |
|
- |
|
|
- |
|
|||||
2016 |
|
- |
|
|
- |
|
|||||
2017 |
2 |
- |
|
|
- |
|
|||||
2018 |
2 |
22,42 |
|
|
22,42 |
|
|||||
2019 |
2 |
6,0 |
|
|
6,0 |
|
|||||
2020 |
2 |
- |
|
|
- |
|
|||||
2021 |
2 |
25,0 |
|
|
25,0 |
|
|||||
2022 |
2 |
25,0 |
|
|
25,0 |
|
|||||
2023 |
2 |
25,0 |
|
|
25,0 |
|
|||||
2024 |
2 |
25,0 |
|
|
25,0 |
|
|||||
|
|
|
|
|
|
|
|||||
|
Всего: |
|
|
|
|
|
128,42 |
|
|
128,42 |
|
1.3.1.5. позицию "Итого по Подпрограмме" изложить в следующей редакции:
|
Итого по Подпрограмме |
|
|
|
2014 |
1244,8 |
300,0 |
630,8 |
292,0 |
22,0 |
2015 |
397,6 |
0,0 |
0,0 |
378,6 |
19,0 |
|||||
2016 |
462,2 |
0,0 |
130,2 |
315,0 |
17,0 |
|||||
2017 |
3536,3 |
912,3 |
1325,4 |
1283,6 |
15,0 |
|||||
2018 |
5534,91386 |
0,0 |
4023,300 |
1494,61386 |
17,0 |
|||||
2019 |
1804,248 |
0,0 |
501,0 |
1298,248 |
5,0 |
|||||
2020 |
1926,135 |
43,75 |
6,25 |
1876,135 |
0,0 |
|||||
2021 |
1185,0 |
0,0 |
0,0 |
1170,0 |
15,0 |
|||||
2022 |
1185,0 |
0,0 |
0,0 |
1170,0 |
15,0 |
|||||
2023 |
1167,0 |
0,0 |
0,0 |
1150,0 |
17,0 |
|||||
2024 |
1167,0 |
0,0 |
0,0 |
1150,0 |
17,0 |
|||||
|
Итого: |
|
|
|
|
19610,19686 |
1256,05 |
6616,95 |
11578,19686 |
159,0 |
1.3.2. в подпрограмме "Наследие":
1.3.2.1. пункт 2.2. изложить в следующей редакции:
2.2. |
Проведение ремонтно-реставрационных работ обелисков павшим воинам |
муниципальные заказчики |
увеличение доли объектов культурного наследия, находящихся в удовлетворительном состоянии, в общем количестве объектов культурного наследия |
единиц |
2014 |
|
- |
|
|
- |
|
2015 |
|
- |
|
|
- |
|
|||||
2016 |
|
- |
|
|
- |
|
|||||
2017 |
|
- |
|
|
- |
|
|||||
2018 |
|
- |
|
|
- |
|
|||||
2019 |
|
- |
|
|
- |
|
|||||
2020 |
1 |
- |
|
|
- |
|
|||||
2021 |
1 |
44,91066 |
|
|
44,91066 |
|
|||||
2022 |
1 |
- |
|
|
- |
|
|||||
2023 |
1 |
50,0 |
|
|
50,0 |
|
|||||
2024 |
1 |
50,0 |
|
|
50,0 |
|
|||||
|
|
|
|
|
|
|
|||||
|
Всего: |
|
|
|
|
|
144,91066 |
|
|
144,91066 |
|
1.3.2.2. пункт 2.4. изложить в следующей редакции:
2.4. |
Создание условий для постоянного хранения документов архивного фонда района |
архивный отдел администрации района |
приобретение современной множительной техники и компьютерного оборудования оснащение архива охранной сигнализацией, приобретение картонных коробов, стеллажей и мебели |
единиц |
2014 |
|
74,5 |
|
74,5 |
- |
|
2015 |
|
79,2 |
|
79,2 |
- |
|
|||||
2016 |
|
153,9 |
|
78,9 |
75,0 |
|
|||||
2017 |
|
76,1 |
|
76,1 |
- |
|
|||||
2018 |
|
77,6 |
|
77,6 |
- |
|
|||||
2019 |
|
105,8 |
|
80,6 |
25,2 |
|
|||||
2020 |
|
71,2 |
|
71,2 |
- |
|
|||||
2021 |
|
127,1 |
|
77,1 |
50,0 |
|
|||||
2022 |
|
77,1 |
|
77,1 |
- |
|
|||||
2023 |
|
77,1 |
|
77,1 |
- |
|
|||||
2024 |
|
152,6 |
|
77,6 |
75,0 |
|
|||||
|
Всего: |
|
|
|
|
|
1072,2 |
|
847,0 |
225,2 |
|
1.3.2.3. дополнить пунктом 2.17. в следующей редакции:
2.17. |
Реализация мероприятий по обеспечению учреждений культуры специализированным автотранспортом для обслуживания населения, в том числе сельского населения |
администрация района муниципальные заказчики |
прирост охвата населения услугами автоклуба |
% |
2014 |
|
|
|
|
|
|
2015 |
|
|
|
|
|
|
|||||
2016 |
|
|
|
|
|
|
|||||
2017 |
|
|
|
|
|
|
|||||
2018 |
|
|
|
|
|
|
|||||
2019 |
|
|
|
|
|
|
|||||
2020 |
|
|
|
|
|
|
|||||
2021 |
110 |
5094,43 |
4631,3 |
458,04066 |
5,08934 |
|
|||||
2022 |
|
|
|
|
|
|
|||||
2023 |
|
|
|
|
|
|
|||||
2024 |
|
|
|
|
|
|
|||||
|
|
|
|
|
|
|
|||||
|
Всего: |
|
|
|
|
|
5094,43 |
4631,3 |
458,04066 |
5,08934 |
|
1.3.2.4. позицию "Итого по Подпрограмме" изложить в следующей редакции:
|
Итого по Подпрограмме |
|
|
|
2014 |
549,145 |
189,545 |
239,6 |
120,0 |
00,0 |
2015 |
713,3 |
367,2 |
79,2 |
266,9 |
00,0 |
|||||
2016 |
455,6 |
161,9 |
78,9 |
214,8 |
00,0 |
|||||
2017 |
83,1 |
00,0 |
76,1 |
7,0 |
00,0 |
|||||
2018 |
77,6 |
00,0 |
77,6 |
0,0 |
00,0 |
|||||
2019 |
305,8 |
00,0 |
80,6 |
225,2 |
00,0 |
|||||
2020 |
171,3 |
92,85714 |
78,34286 |
0,1 |
00,0 |
|||||
2021 |
5316,44066 |
4631,3 |
535,14066 |
150,0 |
00,0 |
|||||
2022 |
177,1 |
00,0 |
77,1 |
100,0 |
00,0 |
|||||
2023 |
177,1 |
00,0 |
77,1 |
100,0 |
00,0 |
|||||
2024 |
252,6 |
00,0 |
77,6 |
175,0 |
00,0 |
|||||
|
Итого: |
|
|
|
|
8279,08566 |
5442,80214 |
1477,28352 |
1359,0 |
00,0 |
1.3.3. в подпрограмме "Организация и проведение мероприятий, посвященных памятным датам и знаменательным событиям":
1.3.3.1. пункт 3.1. изложить в следующей редакции:
3.1. |
Проведение районного праздника Дня молодежи |
отдел культуры, молодежной политики и спорта администрации района |
количество проведенных мероприятий |
единиц |
2014 |
|
- |
|
|
- |
|
2015 |
1 |
40,0 |
|
|
40,0 |
|
|||||
2016 |
1 |
- |
|
|
- |
|
|||||
2017 |
1 |
40,0 |
|
|
40,0 |
|
|||||
2018 |
1 |
- |
|
|
- |
|
|||||
2019 |
1 |
- |
|
|
- |
|
|||||
2020 |
1 |
- |
|
|
- |
|
|||||
2021 |
1 |
- |
|
|
- |
|
|||||
2022 |
1 |
40,0 |
|
|
40,0 |
|
|||||
2023 |
1 |
40,0 |
|
|
40,0 |
|
|||||
2024 |
1 |
40,0 |
|
|
40,0 |
|
|||||
|
Всего: |
|
|
|
|
|
200,0 |
|
|
200,0 |
|
1.3.3.2. пункт 3.4. изложить в следующей редакции:
3.4. |
Проведение мероприятий, посвященных Дню призывника |
отдел культуры, молодежной политики и спорта администрации района МБУК "Заворонежский РДК" |
количество проведенных мероприятий |
единиц |
2014 |
2 |
- |
|
|
- |
- |
2015 |
2 |
90,0 |
|
|
80,0 |
10,0 |
|||||
2016 |
2 |
80,0 |
|
|
80,0 |
|
|||||
2017 |
2 |
80,0 |
|
|
80,0 |
|
|||||
2018 |
2 |
80,0 |
|
|
80,0 |
|
|||||
2019 |
2 |
80,0 |
|
|
80,0 |
|
|||||
2020 |
2 |
19,49 |
|
|
19,49 |
|
|||||
2021 |
2 |
- |
|
|
- |
|
|||||
2022 |
2 |
70,0 |
|
|
70,0 |
|
|||||
2023 |
2 |
80,0 |
|
|
80,0 |
|
|||||
2024 |
2 |
80,0 |
|
|
80,0 |
|
|||||
|
|
|
|
|
|
|
|||||
|
Всего: |
|
|
|
|
|
659,49 |
|
|
649,49 |
10,0 |
1.3.3.3. дополнить пунктом 3.8. в следующей редакции:
3.8. |
Проведение торжественного мероприятия, посвященного празднованию 25-летия образования Мичуринского районного Совета народных депутатов |
отдел культуры, молодежной политики и спорта администрации района Мичуринский районный Совет народных депутатов |
количество проведенных мероприятий |
единиц |
2014 |
|
|
|
|
|
|
2015 |
|
|
|
|
|
|
|||||
2016 |
|
|
|
|
|
|
|||||
2017 |
|
|
|
|
|
|
|||||
2018 |
|
|
|
|
|
|
|||||
2019 |
|
|
|
|
|
|
|||||
2020 |
|
|
|
|
|
|
|||||
2021 |
1 |
110,0 |
|
|
110,0 |
|
|||||
2022 |
|
|
|
|
|
|
|||||
2023 |
|
|
|
|
|
|
|||||
2024 |
|
|
|
|
|
|
|||||
|
Всего: |
|
|
|
|
|
110,0 |
|
|
110,0 |
|
1.3.3.4. позицию "Итого по Подпрограмме" изложить в следующей редакции:
|
Итого по Подпрограмме |
|
|
|
2014 |
75,0 |
00,0 |
00,0 |
75,0 |
00,0 |
2015 |
130,0 |
00,0 |
00,0 |
120,0 |
10,0 |
|||||
2016 |
80,0 |
00,0 |
00,0 |
80,0 |
00,0 |
|||||
2017 |
155,0 |
00,0 |
00,0 |
155,0 |
00,0 |
|||||
2018 |
585,0 |
00,0 |
00,0 |
585,0 |
00,0 |
|||||
2019 |
80,0 |
00,0 |
00,0 |
80,0 |
00,0 |
|||||
2020 |
19,49 |
00,0 |
00,0 |
19,49 |
00,0 |
|||||
2021 |
110,0 |
00,0 |
00,0 |
110,0 |
00,0 |
|||||
2022 |
110,0 |
00,0 |
00,0 |
110,0 |
00,0 |
|||||
2023 |
120,0 |
00,0 |
00,0 |
120,0 |
00,0 |
|||||
2024 |
120,0 |
00,0 |
00,0 |
120,0 |
00,0 |
|||||
|
Итого: |
|
|
|
|
1584,49 |
00,0 |
00,0 |
1574,49 |
10,0 |
1.3.4. в подпрограмме "Обеспечение условий реализации муниципальной Программы":
1.3.4.1. пункт 4.1. изложить в следующей редакции:
4.1. |
Ежемесячная денежная выплата на обеспечение мер социальной поддержки отдельных категорий граждан, работающих в сельской местности |
администрация района |
количество специалистов, получающих выплаты |
человек |
2014 |
|
- |
|
- |
|
|
2015 |
|
605,7 |
|
605,7 |
|
|
|||||
2016 |
|
641,0 |
|
641,0 |
|
|
|||||
2017 |
|
707,1 |
|
707,1 |
|
|
|||||
2018 |
|
747,1 |
|
747,1 |
|
|
|||||
2019 |
|
770,2 |
|
770,2 |
|
|
|||||
2020 |
|
807,9 |
|
807,9 |
|
|
|||||
2021 |
|
683,1 |
|
683,1 |
|
|
|||||
2022 |
|
683,1 |
|
683,1 |
|
|
|||||
2023 |
|
683,1 |
|
683,1 |
|
|
|||||
2024 |
|
748,6 |
|
748,6 |
|
|
|||||
|
Всего: |
|
|
|
|
|
7076,9 |
|
7076,9 |
|
|
1.3.4.2. пункт 4.3. изложить в следующей редакции:
4.3. |
Субсидии на мероприятия по развитию учреждений культуры |
отдел культуры, молодежной политики и спорта администрации района |
прирост количества посещений учреждений культуры по отношению к уровню 2012 года |
процент |
2014 |
110 |
73,2 |
|
73,2 |
|
|
2015 |
|
|
|
|
|
|
|||||
2016 |
|
|
|
|
|
|
|||||
2017 |
110 |
200,0 |
173,3 |
26,7 |
|
|
|||||
2018 |
110 |
217,10614 |
196,58366 |
19,44234 |
1,08014 |
|
|||||
2019 |
110 |
663,3 |
600,6 |
59,4 |
3,3 |
|
|||||
2020 |
110 |
948,31246 |
862,10224 |
85,26286 |
0,94736 |
|
|||||
2021 |
110 |
|
|
|
|
|
|||||
2022 |
110 |
318,4 |
289,71029 |
28,65267 |
0,03704 |
|
|||||
2023 |
110 |
983,6 |
895,05139 |
88,52157 |
0,02704 |
|
|||||
2024 |
110 |
|
|
|
|
|
|||||
|
Всего: |
|
|
|
|
|
3403,9186 |
3017,34758 |
381,17944 |
5,39158 |
|
1.3.4.3. пункт 4.8. изложить в следующей редакции:
4.8. |
Строительство и реконструкция зданий и помещений культуры |
муниципальные заказчики |
количество зданий и сооружений |
единиц |
2014 |
|
|
|
|
|
|
2015 |
|
|
|
|
|
|
|||||
2016 |
|
|
|
|
|
|
|||||
2017 |
|
|
|
|
|
|
|||||
2018 |
|
|
|
|
|
|
|||||
2019 |
1 |
1204,43577 |
|
|
1204,43577 |
|
|||||
2020 |
1 |
4070,6358 |
|
|
4070,6358 |
|
|||||
2021 |
|
|
|
|
|
|
|||||
2022 |
|
|
|
|
|
|
|||||
2023 |
|
|
|
|
|
|
|||||
2024 |
|
|
|
|
|
|
|||||
|
Всего: |
|
|
|
|
|
5275,07157 |
|
|
5275,07157 |
|
1.3.4.4. дополнить пунктом 4.9. в следующей редакции:
4.9. |
Разработка проектно-сметной документации на строительство МБУК "Заворонежский РДК" |
администрация района муниципальные заказчики |
количество зданий и сооружений |
единиц |
2014 |
|
|
|
|
|
|
2015 |
|
|
|
|
|
|
|||||
2016 |
|
|
|
|
|
|
|||||
2017 |
|
|
|
|
|
|
|||||
2018 |
|
|
|
|
|
|
|||||
2019 |
|
|
|
|
|
|
|||||
2020 |
|
|
|
|
|
|
|||||
2021 |
1 |
1300,0 |
|
|
1300,0 |
|
|||||
2022 |
|
|
|
|
|
|
|||||
2023 |
|
|
|
|
|
|
|||||
2024 |
|
|
|
|
|
|
|||||
|
Всего: |
|
|
|
|
|
1300,0 |
|
|
1300,0 |
|
1.3.4.5. позицию "Итого по Подпрограмме" изложить в следующей редакции:
|
Итого по Подпрограмме |
|
|
|
2014 |
106,8 |
33,6 |
73,2 |
0,0 |
0,0 |
2015 |
605,7 |
0,0 |
605,7 |
0,0 |
0,0 |
|||||
2016 |
759,0 |
0,0 |
641,0 |
118,0 |
0,0 |
|||||
2017 |
1294,2 |
258,8 |
746,3 |
289,1 |
0,0 |
|||||
2018 |
1045,15514 |
234,07566 |
770,25034 |
40,82914 |
0,0 |
|||||
2019 |
2688,28627 |
645,8296 |
834,4704 |
1207,98627 |
0,0 |
|||||
2020 |
5826,84826 |
862,10224 |
893,16286 |
4071,58316 |
0,0 |
|||||
2021 |
1983,1 |
0,0 |
683,1 |
1300,0 |
0,0 |
|||||
2022 |
1001,5 |
289,71029 |
711,75267 |
0,03704 |
0,0 |
|||||
2023 |
1666,7 |
895,05139 |
771,62157 |
0,02704 |
0,0 |
|||||
|
|
|
|
|
2024 |
748,6 |
0,0 |
748,6 |
0,0 |
0,0 |
|
Итого: |
|
|
|
|
17725,88967 |
3219,16918 |
7479,15784 |
7027,56265 |
0,0 |
1.3.5. в подпрограмме "Развитие туризма":
1.3.5.1. пункты 4.- 5. изложить в следующей редакции:
4. |
Разработка туристских маршрутов |
отдел культуры, молодёжной политики и спорта администрации района; МБУК "Заворонежский РДК" |
количество туристских маршрутов |
единиц |
2014 |
- |
- |
|
|
- |
|
2015 |
- |
- |
|
|
- |
|
|||||
2016 |
- |
- |
|
|
- |
|
|||||
2017 |
- |
- |
|
|
- |
|
|||||
2018 |
5 |
- |
|
|
- |
|
|||||
2019 |
5 |
- |
|
|
- |
|
|||||
2020 |
6 |
- |
|
|
- |
|
|||||
2021 |
6 |
20,0 |
|
|
20,0 |
|
|||||
2022 |
6 |
20,0 |
|
|
20,0 |
|
|||||
2023 |
6 |
20,0 |
|
|
20,0 |
|
|||||
2024 |
6 |
20,0 |
|
|
20,0 |
|
|||||
|
|
|
|
|
|
|
|||||
|
Всего: |
|
|
|
|
|
80,0 |
|
|
80,0 |
|
5. |
Продвижение туристского продукта, развитие новых туристских информационных технологий, изготовление рекламы, фильмов, освещающих вопросы развития туризма, сувенирной символики |
отдел культуры, молодёжной политики и спорта администрации района МБУК "Заворонежский РДК" |
количество наименований выпущенной информационно-рекламной продукции |
комплект |
2014 |
- |
- |
|
|
- |
|
2015 |
- |
- |
|
|
- |
|
|||||
2016 |
- |
- |
|
|
- |
|
|||||
2017 |
6 |
12,0 |
|
|
12,0 |
|
|||||
2018 |
7 |
110,0 |
|
|
110,0 |
|
|||||
2019 |
8 |
115,0 |
|
|
115,0 |
|
|||||
2020 |
9 |
10,975 |
|
|
10,975 |
|
|||||
2021 |
9 |
65,0 |
|
|
65,0 |
|
|||||
2022 |
9 |
65,0 |
|
|
65,0 |
|
|||||
2023 |
9 |
65,0 |
|
|
65,0 |
|
|||||
2024 |
9 |
65,0 |
|
|
65,0 |
|
|||||
|
|
|
|
|
|
|
|||||
|
Всего: |
|
|
|
|
|
507,975 |
|
|
507,975 |
|
1.3.5.2. пункт 8. изложить в следующей редакции:
8. |
Участие в региональных, областных туристских форумах, слетах, семинарах, ярмарках событийного туризма |
отдел культуры, молодёжной политики и спорта администрации района МБУК "Заворонежский РДК" |
количество выставок, форумов, в которых приняли участие |
единиц |
2014 |
- |
- |
|
|
- |
|
2015 |
- |
- |
|
|
- |
|
|||||
2016 |
- |
- |
|
|
- |
|
|||||
2017 |
20 |
- |
|
|
- |
|
|||||
2018 |
30 |
- |
|
|
- |
|
|||||
2019 |
40 |
30,0 |
|
|
30,0 |
|
|||||
2020 |
50 |
128,4 |
|
|
128,4 |
|
|||||
2021 |
50 |
40,0 |
|
|
40,0 |
|
|||||
2022 |
50 |
40,0 |
|
|
40,0 |
|
|||||
2023 |
50 |
40,0 |
|
|
40,0 |
|
|||||
2024 |
50 |
30,0 |
|
|
30,0 |
|
|||||
|
Всего: |
|
|
|
|
|
308,4 |
|
|
308,4 |
|
1.3.5.3. позицию "Итого по Подпрограмме" изложить в следующей редакции:
|
Итого по Подпрограмме |
|
|
|
2014 |
- |
00,0 |
00,0 |
- |
00,0 |
2015 |
- |
00,0 |
00,0 |
- |
00,0 |
|||||
2016 |
- |
00,0 |
00,0 |
- |
00,0 |
|||||
2017 |
112,0 |
00,0 |
00,0 |
112,0 |
00,0 |
|||||
2018 |
310,0 |
00,0 |
00,0 |
310,0 |
00,0 |
|||||
2019 |
445,0 |
00,0 |
00,0 |
445,0 |
00,0 |
|||||
2020 |
149,375 |
00,0 |
00,0 |
149,375 |
00,0 |
|||||
2021 |
420,0 |
00,0 |
00,0 |
420,0 |
00,0 |
|||||
2022 |
420,0 |
00,0 |
00,0 |
420,0 |
00,0 |
|||||
2023 |
420,0 |
00,0 |
00,0 |
420,0 |
00,0 |
|||||
2024 |
410,0 |
00,0 |
00,0 |
410,0 |
00,0 |
|||||
|
Итого: |
|
|
|
|
2686,375 |
00,0 |
00,0 |
2686,375 |
00,0 |
1.3.5.4. позицию "Всего по Программе" изложить в следующей редакции:
|
Всего по Программе |
|
|
|
2014 |
1975,745 |
523,145 |
943,6 |
487,0 |
22,0 |
2015 |
1846,6 |
367,2 |
684,9 |
765,5 |
29,0 |
|||||
2016 |
1756,8 |
161,9 |
850,1 |
727,8 |
17,0 |
|||||
2017 |
5180,6 |
1171,1 |
2147,8 |
1846,7 |
15,0 |
|||||
2018 |
7552,669 |
234,07566 |
4871,15034 |
2430,443 |
17,0 |
|||||
2019 |
5323,33427 |
645,8296 |
1416,0704 |
3256,43427 |
5,0 |
|||||
2020 |
8093,14826 |
998,70938 |
977,75572 |
6116,68316 |
0,0 |
|||||
2021 |
9014,54066 |
4631,3 |
1218,24066 |
3150,0 |
15,0 |
|||||
2022 |
2893,6 |
289,71029 |
788,85267 |
1800,03704 |
15,0 |
|||||
2023 |
3550,8 |
895,05139 |
848,72157 |
1790,02704 |
17,0 |
|||||
2024 |
2698,2 |
0,0 |
826,2 |
1855,0 |
17,0 |
|||||
|
Итого по Программе |
|
|
|
|
49886,03719 |
9918,02132 |
15573,39136 |
24225,62451 |
169,0 |
1.4. приложение 3 к Программе изложить в редакции согласно приложению.
1.5. в приложении 4 к Программе:
1.5.1. в паспорте Подпрограммы "Культура" позицию "Объемы и источники финансирования Подпрограммы" изложить в следующей редакции:
Объемы и источники финансирования Подпрограммы |
Общие затраты на реализацию Подпрограммы в 2014 - 2024 годах за счет всех источников финансирования составляют 19610,19686 тыс. руб., в том числе по годам: 2014 год - 1244,8 тыс. рублей; 2015 год - 397,6 тыс. рублей; 2016 год - 462,2 тыс. рублей; 2017 год - 3536,3 тыс. рублей; 2018 год - 5534,91386 тыс. рублей; 2019 год - 1804,248 тыс. рублей; 2020 год - 1926,135 тыс. рублей; 2021 год - 1185,0 тыс. рублей; 2022 год - 1185,0 тыс. рублей; 2023 год - 1167,0 тыс. рублей; 2024 год - 1167,0 тыс. рублей. в том числе: федеральный бюджет - 1256,05 тыс. рублей: 2014 год - 300,0 тыс. рублей; 2015 год - 00,0 тыс. рублей; 2016 год - 00,0 тыс. рублей; 2017 год - 912,3 тыс. рублей; 2018 год - 00,0 тыс. рублей; 2019 год - 00,0 тыс. рублей; 2020 год - 43,75 тыс. рублей; 2021 год - 00,0 тыс. рублей; 2022 год - 00,0 тыс. рублей; 2023 год - 00,0 тыс. рублей; 2024 год - 00,0 тыс. рублей. в том числе: областной бюджет - 6616,95 тыс. рублей: 2014 год - 630,8 тыс. рублей; 2015 год - 00,0 тыс. рублей; 2016 год - 130,2 тыс. рублей; 2017 год - 1325,4 тыс. рублей; 2018 год - 4023,300 тыс. рублей; 2019 год - 501,0 тыс. рублей; 2020 год - 6,25 тыс. рублей; 2021 год - 00,0 тыс. рублей; 2022 год - 00,0 тыс. рублей; 2023 год - 00,0 тыс. рублей; 2024 год - 00,0 тыс. рублей. в том числе: районный бюджет - 11578,19686 тыс. рублей: 2014 год - 292,0 тыс. рублей; 2015 год - 378,6 тыс. рублей; 2016 год - 315,0 тыс. рублей; 2017 год - 1283,6 тыс. рублей; 2018 год - 1494,61386 тыс. рублей; 2019 год - 1298,248 тыс. рублей; 2020 год - 1876,135 тыс. рублей; 2021 год - 1170,0 тыс. рублей; 2022 год - 1170,0 тыс. рублей; 2023 год - 1150,0 тыс. рублей; 2024 год - 1150,0 тыс. рублей. в том числе: внебюджетные источники - 159,0 тыс. рублей: 2014 год - 22,0 тыс. рублей; 2015 год - 19,0 тыс. рублей; 2016 год - 17,0 тыс. рублей; 2017 год - 15,0 тыс. рублей; 2018 год - 17,0 тыс. рублей; 2019 год - 5,0 тыс. рублей; 2020 год - 0,0 тыс. рублей; 2021 год -15,0 тыс. рублей; 2022 год -15,0 тыс. рублей; 2023 год -17,0 тыс. рублей; 2024 год -17,0 тыс. рублей. |
1.5.2. раздел 5 изложить в следующей редакции:
"5. Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации Подпрограммы
Ресурсное обеспечение Подпрограммы носит прогнозный характер и подлежит ежегодному (ежеквартальному) уточнению в установленном порядке.
Информация о ресурсном обеспечении Программы представлена в приложении N 3 к Программе.
Общие затраты на реализацию Подпрограммы в 2014 - 2024 годах за счет всех источников финансирования составляют 19610,19686 тыс. руб., в том числе по годам:
2014 год - 1244,8 тыс. рублей;
2015 год - 397,6 тыс. рублей;
2016 год - 462,2 тыс. рублей;
2017 год - 3536,3 тыс. рублей;
2018 год - 5534,91386 тыс. рублей;
2019 год - 1804,248 тыс. рублей;
2020 год - 1926,135 тыс. рублей;
2021 год - 1185,0 тыс. рублей;
2022 год - 1185,0 тыс. рублей;
2023 год - 1167,0 тыс. рублей;
2024 год - 1167,0 тыс. рублей.
в том числе:
федеральный бюджет - 1256,05 тыс. рублей:
2014 год - 300,0 тыс. рублей;
2015 год - 00,0 тыс. рублей;
2016 год - 00,0 тыс. рублей;
2017 год - 912,3 тыс. рублей;
2018 год - 00,0 тыс. рублей;
2019 год - 00,0 тыс. рублей;
2020 год - 43,75 тыс. рублей;
2021 год - 00,0 тыс. рублей;
2022 год - 00,0 тыс. рублей;
2023 год - 00,0 тыс. рублей;
2024 год - 00,0 тыс. рублей.
в том числе:
областной бюджет - 6616,95 тыс. рублей:
2014 год - 630,8 тыс. рублей;
2015 год - 00,0 тыс. рублей;
2016 год - 130,2 тыс. рублей;
2017 год - 1325,4 тыс. рублей;
2018 год - 4023,300 тыс. рублей;
2019 год - 501,0 тыс. рублей;
2020 год - 6,25 тыс. рублей;
2021 год - 00,0 тыс. рублей;
2022 год - 00,0 тыс. рублей;
2023 год - 00,0 тыс. рублей;
2024 год - 00,0 тыс. рублей.
в том числе:
районный бюджет - 11578,19686 тыс. рублей:
2014 год - 292,0 тыс. рублей;
2015 год - 378,6 тыс. рублей;
2016 год - 315,0 тыс. рублей;
2017 год - 1283,6 тыс. рублей;
2018 год - 1494,61386 тыс. рублей;
2019 год - 1298,248 тыс. рублей;
2020 год - 1876,135 тыс. рублей;
2021 год - 1170,0 тыс. рублей;
2022 год - 1170,0 тыс. рублей;
2023 год - 1150,0 тыс. рублей;
2024 год - 1150,0 тыс. рублей.
в том числе:
внебюджетные источники - 159,0 тыс. рублей:
2014 год - 22,0 тыс. рублей;
2015 год - 19,0 тыс. рублей;
2016 год - 17,0 тыс. рублей;
2017 год - 15,0 тыс. рублей;
2018 год - 17,0 тыс. рублей;
2019 год - 5,0 тыс. рублей;
2020 год - 0,0 тыс. рублей;
2021 год -15,0 тыс. рублей;
2022 год -15,0 тыс. рублей;
2023 год -17,0 тыс. рублей;
2024 год -17,0 тыс. рублей.".
1.6. в приложении 5 к Программе:
1.6.1. в паспорте Подпрограммы "Наследие" позицию "Объемы и источники финансирования Подпрограммы" изложить в следующей редакции:
Объемы и источники финансирования Подпрограммы |
Общие затраты на реализацию Подпрограммы в 2014 - 2024 годах за счет всех источников финансирования составляют 8279,08566 тыс. руб., в том числе по годам: 2014 год - 549,145 тыс. рублей; 2015 год - 713,3 тыс. рублей; 2016 год - 455,6 тыс. рублей; 2017 год - 83,1 тыс. рублей; 2018 год - 77,6 тыс. рублей; 2019 год - 305,8 тыс. рублей; 2020 год - 171,3 тыс. рублей; 2021 год - 5316,44066 тыс. рублей; 2022 год - 177,1 тыс. рублей; 2023 год - 177,1 тыс. рублей; 2024 год - 252,6 тыс. рублей. в том числе: федеральный бюджет - 5442,80214 тыс. рублей: 2014 год - 189,545 тыс. рублей; 2015 год - 367,2 тыс. рублей; 2016 год - 161,9 тыс. рублей; 2017 год - 00,0 тыс. рублей; 2018 год - 00,0 тыс. рублей; 2019 год - 00,0 тыс. рублей; 2020 год - 92,85714 тыс. рублей; 2021 год - 4631,3 тыс. рублей; 2022 год - 00,0 тыс. рублей; 2023 год - 00,0 тыс. рублей; 2024 год - 00,0 тыс. рублей. в том числе: областной бюджет - 1477,28352 тыс. рублей: 2014 год - 239,6 тыс. рублей; 2015 год - 79,2 тыс. рублей; 2016 год - 78,9 тыс. рублей; 2017 год - 76,1 тыс. рублей; 2018 год - 77,6 тыс. рублей; 2019 год - 80,6 тыс. рублей; 2020 год - 78,34286 тыс. рублей; 2021 год - 535,14066 тыс. рублей; 2022 год - 77,1 тыс. рублей; 2023 год - 77,1 тыс. рублей; 2024 год - 77,6 тыс. рублей. в том числе: районный бюджет - 1359,0 тыс. рублей: 2014 год - 120,0 тыс. рублей; 2015 год - 266,9 тыс. рублей; 2016 год - 214,8 тыс. рублей; 2017 год - 7,0 тыс. рублей; 2018 год - 00,0 тыс. рублей; 2019 год - 225,2 тыс. рублей; 2020 год - 0,1 тыс. рублей; 2021 год - 150,0 тыс. рублей; 2022 год - 100,0 тыс. рублей; 2023 год - 100,0 тыс. рублей; 2024 год - 175,0 тыс. рублей. в том числе: внебюджетные источники - 00,0 тыс. рублей: 2014 год - 00,0 тыс. рублей; 2015 год - 00,0 тыс. рублей; 2016 год - 00,0 тыс. рублей; 2017 год - 00,0 тыс. рублей; 2018 год - 00,0 тыс. рублей; 2019 год - 00,0 тыс. рублей; 2020 год - 00,0 тыс. рублей; 2021 год - 00,0 тыс. рублей; 2022 год - 00,0 тыс. рублей; 2023 год - 00,0 тыс. рублей; 2024 год - 00,0 тыс. рублей. |
1.6.2. раздел 5 изложить в следующей редакции:
"5. Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации Подпрограммы
Ресурсное обеспечение Подпрограммы носит прогнозный характер и подлежит ежегодному (ежеквартальному) уточнению в установленном порядке.
Информация о ресурсном обеспечении Программы представлена в приложении N 3 к Программе.
Общие затраты на реализацию Подпрограммы в 2014 - 2024 годах за счет всех источников финансирования составляют 8279,08566 тыс. руб., в том числе по годам:
2014 год - 549,145 тыс. рублей;
2015 год - 713,3 тыс. рублей;
2016 год - 455,6 тыс. рублей;
2017 год - 83,1 тыс. рублей;
2018 год - 77,6 тыс. рублей;
2019 год - 305,8 тыс. рублей;
2020 год - 171,3 тыс. рублей;
2021 год - 5316,44066 тыс. рублей;
2022 год - 177,1 тыс. рублей;
2023 год - 177,1 тыс. рублей;
2024 год - 252,6 тыс. рублей.
в том числе:
федеральный бюджет - 5442,80214 тыс. рублей:
2014 год - 189,545 тыс. рублей;
2015 год - 367,2 тыс. рублей;
2016 год - 161,9 тыс. рублей;
2017 год - 00,0 тыс. рублей;
2018 год - 00,0 тыс. рублей;
2019 год - 00,0 тыс. рублей;
2020 год - 92,85714 тыс. рублей;
2021 год - 4631,3 тыс. рублей;
2022 год - 00,0 тыс. рублей;
2023 год - 00,0 тыс. рублей;
2024 год - 00,0 тыс. рублей.
в том числе:
областной бюджет - 1477,28352 тыс. рублей:
2014 год - 239,6 тыс. рублей;
2015 год - 79,2 тыс. рублей;
2016 год - 78,9 тыс. рублей;
2017 год - 76,1 тыс. рублей;
2018 год - 77,6 тыс. рублей;
2019 год - 80,6 тыс. рублей;
2020 год - 78,34286 тыс. рублей;
2021 год - 535,14066 тыс. рублей;
2022 год - 77,1 тыс. рублей;
2023 год - 77,1 тыс. рублей;
2024 год - 77,6 тыс. рублей.
в том числе:
районный бюджет - 1359,0 тыс. рублей:
2014 год - 120,0 тыс. рублей;
2015 год - 266,9 тыс. рублей;
2016 год - 214,8 тыс. рублей;
2017 год - 7,0 тыс. рублей;
2018 год - 00,0 тыс. рублей;
2019 год - 225,2 тыс. рублей;
2020 год - 0,1 тыс. рублей;
2021 год - 150,0 тыс. рублей;
2022 год - 100,0 тыс. рублей;
2023 год - 100,0 тыс. рублей;
2024 год - 175,0 тыс. рублей.
в том числе:
внебюджетные источники - 00,0 тыс. рублей:
2014 год - 00,0 тыс. рублей;
2015 год - 00,0 тыс. рублей;
2016 год - 00,0 тыс. рублей;
2017 год - 00,0 тыс. рублей;
2018 год - 00,0 тыс. рублей;
2019 год - 00,0 тыс. рублей;
2020 год - 00,0 тыс. рублей;
2021 год - 00,0 тыс. рублей;
2022 год - 00,0 тыс. рублей;
2023 год - 00,0 тыс. рублей;
2024 год - 00,0 тыс. рублей.".
1.7. в приложении 6 к Программе:
1.7.1. в паспорте Подпрограммы "Организация и проведение мероприятий, посвященных памятным датам и знаменательным событиям" позицию "Объемы и источники финансирования Подпрограммы" изложить в следующей редакции:
Объемы и источники финансирования Подпрограммы |
Общие затраты на реализацию Подпрограммы в 2014 - 2024 годах за счет всех источников финансирования составляют 1584,49 тыс. руб., в том числе по годам: 2014 год - 75,0 тыс. рублей; 2015 год - 130,0 тыс. рублей; 2016 год - 80,0 тыс. рублей; 2017 год - 155,0 тыс. рублей; 2018 год - 585,0 тыс. рублей; 2019 год - 80,0 тыс. рублей; 2020 год - 19,49 тыс. рублей; 2021 год - 110,0 тыс. рублей; 2022 год - 110,0 тыс. рублей; 2023 год - 120,0 тыс. рублей; 2024 год - 120,0 тыс. рублей; в том числе: федеральный бюджет - 00,0 тыс. рублей: 2014 год - 00,0 тыс. рублей; 2015 год - 00,0 тыс. рублей; 2016 год - 00,0 тыс. рублей; 2017 год - 00,0 тыс. рублей; 2018 год - 00,0 тыс. рублей; 2019 год - 00,0 тыс. рублей; 2020 год - 00,0 тыс. рублей. 2021 год - 00,0 тыс. рублей; 2022 год - 00,0 тыс. рублей; 2023 год - 00,0 тыс. рублей; 2024 год - 00,0 тыс. рублей; в том числе: областной бюджет - 00,0 тыс. рублей: 2014 год - 00,0 тыс. рублей; 2015 год - 00,0 тыс. рублей; 2016 год - 00,0 тыс. рублей; 2017 год - 00,0 тыс. рублей; 2018 год - 00,0 тыс. рублей; 2019 год - 00,0 тыс. рублей; 2020 год - 00,0 тыс. рублей. 2021 год - 00,0 тыс. рублей; 2022 год - 00,0 тыс. рублей; 2023 год - 00,0 тыс. рублей; 2024 год - 00,0 тыс. рублей; в том числе: районный бюджет - 1574,49 тыс. рублей: 2014 год - 75,0 тыс. рублей; 2015 год - 120,0 тыс. рублей; 2016 год - 80,0 тыс. рублей; 2017 год - 155,0 тыс. рублей; 2018 год - 585,0 тыс. рублей; 2019 год - 80,0 тыс. рублей; 2020 год - 19,49 тыс. рублей; 2021 год - 110,0 тыс. рублей; 2022 год - 110,0 тыс. рублей; 2023 год - 120,0 тыс. рублей; 2024 год - 120,0 тыс. рублей; в том числе: внебюджетные источники - 10,0 тыс. рублей: 2014 год - 00,0 тыс. рублей; 2015 год - 10,0 тыс. рублей; 2016 год - 00,0 тыс. рублей; 2017 год - 00,0 тыс. рублей; 2018 год - 00,0 тыс. рублей; 2019 год - 00,0 тыс. рублей; 2020 год - 00,0 тыс. рублей. 2021 год - 00,0 тыс. рублей; 2022 год - 00,0 тыс. рублей; 2023 год - 00,0 тыс. рублей; 2024 год - 00,0 тыс. рублей. |
1.7.2. раздел 5 изложить в следующей редакции:
"5. Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации Подпрограммы
Ресурсное обеспечение Подпрограммы носит прогнозный характер и подлежит ежегодному (ежеквартальному) уточнению в установленном порядке.
Информация о ресурсном обеспечении Программы представлена в приложении N 3 к Программе.
Общие затраты на реализацию Подпрограммы в 2014 - 2024 годах за счет всех источников финансирования составляют 1584,49 тыс. руб., в том числе по годам:
2014 год - 75,0 тыс. рублей;
2015 год - 130,0 тыс. рублей;
2016 год - 80,0 тыс. рублей;
2017 год - 155,0 тыс. рублей;
2018 год - 585,0 тыс. рублей;
2019 год - 80,0 тыс. рублей;
2020 год - 19,49 тыс. рублей;
2021 год - 110,0 тыс. рублей;
2022 год - 110,0 тыс. рублей;
2023 год - 120,0 тыс. рублей;
2024 год - 120,0 тыс. рублей;
в том числе:
федеральный бюджет - 00,0 тыс. рублей:
2014 год - 00,0 тыс. рублей;
2015 год - 00,0 тыс. рублей;
2016 год - 00,0 тыс. рублей;
2017 год - 00,0 тыс. рублей;
2018 год - 00,0 тыс. рублей;
2019 год - 00,0 тыс. рублей;
2020 год - 00,0 тыс. рублей.
2021 год - 00,0 тыс. рублей;
2022 год - 00,0 тыс. рублей;
2023 год - 00,0 тыс. рублей;
2024 год - 00,0 тыс. рублей;
в том числе:
областной бюджет - 00,0 тыс. рублей:
2014 год - 00,0 тыс. рублей;
2015 год - 00,0 тыс. рублей;
2016 год - 00,0 тыс. рублей;
2017 год - 00,0 тыс. рублей;
2018 год - 00,0 тыс. рублей;
2019 год - 00,0 тыс. рублей;
2020 год - 00,0 тыс. рублей.
2021 год - 00,0 тыс. рублей;
2022 год - 00,0 тыс. рублей;
2023 год - 00,0 тыс. рублей;
2024 год - 00,0 тыс. рублей;
в том числе:
районный бюджет - 1574,49 тыс. рублей:
2014 год - 75,0 тыс. рублей;
2015 год - 120,0 тыс. рублей;
2016 год - 80,0 тыс. рублей;
2017 год - 155,0 тыс. рублей;
2018 год - 585,0 тыс. рублей;
2019 год - 80,0 тыс. рублей;
2020 год - 19,49 тыс. рублей;
2021 год - 110,0 тыс. рублей;
2022 год - 110,0 тыс. рублей;
2023 год - 120,0 тыс. рублей;
2024 год - 120,0 тыс. рублей;
в том числе:
внебюджетные источники - 10,0 тыс. рублей:
2014 год - 00,0 тыс. рублей;
2015 год - 10,0 тыс. рублей;
2016 год - 00,0 тыс. рублей;
2017 год - 00,0 тыс. рублей;
2018 год - 00,0 тыс. рублей;
2019 год - 00,0 тыс. рублей;
2020 год - 00,0 тыс. рублей.
2021 год - 00,0 тыс. рублей;
2022 год - 00,0 тыс. рублей;
2023 год - 00,0 тыс. рублей;
2024 год - 00,0 тыс. рублей.".
1.8. в приложении 7 к Программе:
1.8.1. в паспорте Подпрограммы "Обеспечение условий реализации муниципальной Программы" позицию "Объемы и источники финансирования Подпрограммы" изложить в следующей редакции:
Объемы и источники финансирования Подпрограммы |
Общие затраты на реализацию Подпрограммы в 2014 - 2024 годах за счет всех источников финансирования составляют 17725,88967 тыс. рублей, в том числе по годам: 2014 год -106,8 тыс. руб.; 2015 год - 605,7 тыс. руб.; 2016 год - 759,0 тыс. руб.; 2017 год - 1294,2 тыс. руб.; 2018 год - 1045,15514 тыс. руб.; 2019 год - 2688,28627 тыс. руб.; 2020 год - 5826,84826 тыс. руб.; 2021 год - 1983,1 тыс. рублей; 2022 год - 1001,5 тыс. рублей; 2023 год - 1666,7 тыс. рублей; 2024 год - 748,6 тыс. рублей; в том числе: федеральный бюджет - 3219,16918 тыс. рублей: 2014 год - 33,6 тыс. рублей; 2015 год - 00,0 тыс. рублей; 2016 год - 00,0 тыс. рублей; 2017 год - 258,8 тыс. рублей; 2018 год - 234,07566 тыс. рублей; 2019 год - 645,8296 тыс. рублей; 2020 год - 862,10224 тыс. рублей 2021 год - 00,0 тыс. рублей; 2022 год - 289,71029 тыс. рублей; 2023 год - 895,05139 тыс. рублей; 2024 год - 00,0 тыс. рублей; в том числе: областной бюджет - 7479,15784 тыс. рублей: 2014 год - 73,2 тыс. рублей; 2015 год - 605,7 тыс. рублей; 2016 год - 641,0 тыс. рублей; 2017 год - 746,3 тыс. рублей; 2018 год - 770,25034 тыс. рублей; 2019 год - 834,4704 тыс. рублей; 2020 год - 893,16286 тыс. рублей. 2021 год - 683,1 тыс. рублей; 2022 год - 711,75267 тыс. рублей; 2023 год - 771,62157 тыс. рублей; 2024 год - 748,6 тыс. рублей; в том числе: районный бюджет - 7027,56265 тыс. рублей: 2014 год - 00,0 тыс. рублей; 2015 год - 00,0 тыс. рублей; 2016 год - 118,0 тыс. рублей; 2017 год - 289,1 тыс. рублей; 2018 год - 40,82914 тыс. рублей; 2019 год - 1207,98627 тыс. рублей; 2020 год - 4071,58316 тыс. рублей; 2021 год - 1300,0 тыс. рублей; 2022 год - 0,03704 тыс. рублей; 2023 год - 0,02704 тыс. рублей; 2024 год - 00,0 тыс. рублей; в том числе: внебюджетные источники - 00,0 тыс. рублей: 2014 год - 00,0 тыс. рублей; 2015 год - 00,0 тыс. рублей; 2016 год - 00,0 тыс. рублей; 2017 год - 00,0 тыс. рублей; 2018 год - 00,0 тыс. рублей; 2019 год - 00,0 тыс. рублей; 2020 год - 00,0 тыс. рублей. 2021 год - 00,0 тыс. рублей; 2022 год - 00,0 тыс. рублей; 2023 год - 00,0 тыс. рублей; 2024 год - 00,0 тыс. рублей. |
1.8.2. раздел 5 изложить в следующей редакции:
"5. Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации Подпрограммы
Ресурсное обеспечение Подпрограммы носит прогнозный характер и подлежит ежегодному (ежеквартальному) уточнению в установленном порядке.
Информация о ресурсном обеспечении Программы представлена в приложении N 3 к Программе.
Общие затраты на реализацию Подпрограммы в 2014 - 2024 годах за счет всех источников финансирования составляют 17725,88967 тыс. руб., в том числе по годам:
2014 год -106,8 тыс. руб.;
2015 год - 605,7 тыс. руб.;
2016 год - 759,0 тыс. руб.;
2017 год - 1294,2 тыс. руб.;
2018 год - 1045,15514 тыс. руб.;
2019 год - 2688,28627 тыс. руб.;
2020 год - 5826,84826 тыс. руб.;
2021 год - 1983,1 тыс. рублей;
2022 год - 1001,5 тыс. рублей;
2023 год - 1666,7 тыс. рублей;
2024 год - 748,6 тыс. рублей;
в том числе:
федеральный бюджет - 3219,16918 тыс. рублей:
2014 год - 33,6 тыс. рублей;
2015 год - 00,0 тыс. рублей;
2016 год - 00,0 тыс. рублей;
2017 год - 258,8 тыс. рублей;
2018 год - 234,07566 тыс. рублей;
2019 год - 645,8296 тыс. рублей;
2020 год - 862,10224 тыс. рублей
2021 год - 00,0 тыс. рублей;
2022 год - 289,71029 тыс. рублей;
2023 год - 895,05139 тыс. рублей;
2024 год - 00,0 тыс. рублей;
в том числе:
областной бюджет - 7479,15784 тыс. рублей:
2014 год - 73,2 тыс. рублей;
2015 год - 605,7 тыс. рублей;
2016 год - 641,0 тыс. рублей;
2017 год - 746,3 тыс. рублей;
2018 год - 770,25034 тыс. рублей;
2019 год - 834,4704 тыс. рублей;
2020 год - 893,16286 тыс. рублей.
2021 год - 683,1 тыс. рублей;
2022 год - 711,75267 тыс. рублей;
2023 год - 771,62157 тыс. рублей;
2024 год - 748,6 тыс. рублей;
в том числе:
районный бюджет - 7027,56265 тыс. рублей:
2014 год - 00,0 тыс. рублей;
2015 год - 00,0 тыс. рублей;
2016 год - 118,0 тыс. рублей;
2017 год - 289,1 тыс. рублей;
2018 год - 40,82914 тыс. рублей;
2019 год - 1207,98627 тыс. рублей;
2020 год - 4071,58316 тыс. рублей;
2021 год - 1300,0 тыс. рублей;
2022 год - 0,03704 тыс. рублей;
2023 год - 0,02704 тыс. рублей;
2024 год - 00,0 тыс. рублей;
в том числе:
внебюджетные источники - 00,0 тыс. рублей:
2014 год - 00,0 тыс. рублей;
2015 год - 00,0 тыс. рублей;
2016 год - 00,0 тыс. рублей;
2017 год - 00,0 тыс. рублей;
2018 год - 00,0 тыс. рублей;
2019 год - 00,0 тыс. рублей;
2020 год - 00,0 тыс. рублей.
2021 год - 00,0 тыс. рублей;
2022 год - 00,0 тыс. рублей;
2023 год - 00,0 тыс. рублей;
2024 год - 00,0 тыс. рублей.".
1.9. в приложении 8 к Программе:
1.9.1. в паспорте Подпрограммы "Развитие туризма" позицию "Объемы и источники финансирования Подпрограммы" изложить в следующей редакции:
Объемы и источники финансирования Подпрограммы |
Общие затраты на реализацию Подпрограммы в 2014 - 2024 годах за счет всех источников финансирования составляют 2686,375 тыс. рублей, в том числе по годам: 2014 год - 00,0 тыс. рублей; 2015 год - 00,0 тыс. рублей; 2016 год - 00,0 тыс. рублей; 2017 год - 112,0 тыс. рублей; 2018 год - 310,0 тыс. рублей; 2019 год - 445,0 тыс. рублей; 2020 год - 149,375 тыс. рублей; 2021 год - 420,0 тыс. рублей; 2022 год - 420,0 тыс. рублей; 2023 год - 420,0 тыс. рублей; 2024 год - 410,0 тыс. рублей; в том числе: федеральный бюджет - 00,0 тыс. рублей: 2014 год - 00,0 тыс. рублей; 2015 год - 00,0 тыс. рублей; 2016 год - 00,0 тыс. рублей; 2017 год - 00,0 тыс. рублей; 2018 год - 00,0 тыс. рублей; 2019 год - 00,0 тыс. рублей; 2020 год - 00,0 тыс. рублей. 2021 год - 00,0 тыс. рублей; 2022 год - 00,0 тыс. рублей; 2023 год - 00,0 тыс. рублей; 2024 год - 00,0 тыс. рублей; в том числе: областной бюджет - 00,0 тыс. рублей: 2014 год - 00,0 тыс. рублей; 2015 год - 00,0 тыс. рублей; 2016 год - 00,0 тыс. рублей; 2017 год - 00,0 тыс. рублей; 2018 год - 00,0 тыс. рублей; 2019 год - 00,0 тыс. рублей; 2020 год - 00,0 тыс. рублей. 2021 год - 00,0 тыс. рублей; 2022 год - 00,0 тыс. рублей; 2023 год - 00,0 тыс. рублей; 2024 год - 00,0 тыс. рублей; в том числе: районный бюджет - 2686,375 тыс. рублей: 2014 год - 00,0 тыс. рублей; 2015 год - 00,0 тыс. рублей; 2016 год - 00,0 тыс. рублей; 2017 год - 112,0 тыс. рублей; 2018 год - 310,0 тыс. рублей; 2019 год - 445,0 тыс. рублей; 2020 год - 149,375 тыс. рублей; 2021 год - 420,0 тыс. рублей; 2022 год - 420,0 тыс. рублей; 2023 год - 420,0 тыс. рублей; 2024 год - 410,0 тыс. рублей; в том числе: внебюджетные источники - 0,0 тыс. рублей: 2014 год - 00,0 тыс. рублей; 2015 год - 00,0 тыс. рублей; 2016 год - 00,0 тыс. рублей; 2017 год - 00,0 тыс. рублей; 2018 год - 00,0 тыс. рублей; 2019 год - 00,0 тыс. рублей; 2020 год - 00,0 тыс. рублей. 2021 год - 00,0 тыс. рублей; 2022 год - 00,0 тыс. рублей; 2023 год - 00,0 тыс. рублей; 2024 год - 00,0 тыс. рублей. |
1.9.2. раздел 5 изложить в следующей редакции:
"5. Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации Подпрограммы
Ресурсное обеспечение Подпрограммы носит прогнозный характер и подлежит ежегодному (ежеквартальному) уточнению в установленном порядке.
Информация о ресурсном обеспечении Программы представлена в приложении N 3 к Программе.
Общие затраты на реализацию Подпрограммы в 2014 - 2024 годах за счет всех источников финансирования составляют 2686,375 тыс. руб., в том числе по годам:
2014 год - 00,0 тыс. рублей;
2015 год - 00,0 тыс. рублей;
2016 год - 00,0 тыс. рублей;
2017 год - 112,0 тыс. рублей;
2018 год - 310,0 тыс. рублей;
2019 год - 445,0 тыс. рублей;
2020 год - 149,375 тыс. рублей;
2021 год - 420,0 тыс. рублей;
2022 год - 420,0 тыс. рублей;
2023 год - 420,0 тыс. рублей;
2024 год - 410,0 тыс. рублей;
в том числе:
федеральный бюджет - 00,0 тыс. рублей:
2014 год - 00,0 тыс. рублей;
2015 год - 00,0 тыс. рублей;
2016 год - 00,0 тыс. рублей;
2017 год - 00,0 тыс. рублей;
2018 год - 00,0 тыс. рублей;
2019 год - 00,0 тыс. рублей;
2020 год - 00,0 тыс. рублей.
2021 год - 00,0 тыс. рублей;
2022 год - 00,0 тыс. рублей;
2023 год - 00,0 тыс. рублей;
2024 год - 00,0 тыс. рублей;
в том числе:
областной бюджет - 00,0 тыс. рублей:
2014 год - 00,0 тыс. рублей;
2015 год - 00,0 тыс. рублей;
2016 год - 00,0 тыс. рублей;
2017 год - 00,0 тыс. рублей;
2018 год - 00,0 тыс. рублей;
2019 год - 00,0 тыс. рублей;
2020 год - 00,0 тыс. рублей.
2021 год - 00,0 тыс. рублей;
2022 год - 00,0 тыс. рублей;
2023 год - 00,0 тыс. рублей;
2024 год - 00,0 тыс. рублей;
в том числе:
районный бюджет - 2686,375 тыс. рублей:
2014 год - 00,0 тыс. рублей;
2015 год - 00,0 тыс. рублей;
2016 год - 00,0 тыс. рублей;
2017 год - 112,0 тыс. рублей;
2018 год - 310,0 тыс. рублей;
2019 год - 445,0 тыс. рублей;
2020 год - 149,375 тыс. рублей;
2021 год - 420,0 тыс. рублей;
2022 год - 420,0 тыс. рублей;
2023 год - 420,0 тыс. рублей;
2024 год - 410,0 тыс. рублей;
в том числе:
внебюджетные источники - 00,0 тыс. рублей:
2014 год - 00,0 тыс. рублей;
2015 год - 00,0 тыс. рублей;
2016 год - 00,0 тыс. рублей;
2017 год - 00,0 тыс. рублей;
2018 год - 00,0 тыс. рублей;
2019 год - 00,0 тыс. рублей;
2020 год - 00,0 тыс. рублей.
2021 год - 00,0 тыс. рублей;
2022 год - 00,0 тыс. рублей;
2023 год - 00,0 тыс. рублей;
2024 год - 00,0 тыс. рублей."
2. Финансовому управлению администрации района (Дуванова) обеспечить выделение денежных средств на реализацию муниципальной программы "Развитие культуры и туризма" согласно внесенным изменениям.
3. Опубликовать настоящее постановление в сетевом издании "РИА "ТОП68", расположенном в сети Интернет на доменном имени www.top68.ru.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы администрации района Г.Д. Хубулова.
Глава района |
Г.Н. Шеманаева |
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.
Постановление администрации Мичуринского района Тамбовской области от 29 декабря 2020 г. N 1244 "О внесении изменений и дополнений в муниципальную программу "Развитие культуры и туризма", утвержденную постановлением администрации района от 01.10.2013 N 1839"
Вступает в силу с 26 февраля 2021 г.
Текст постановления опубликован на "Тамбовском областном портале" (www.top68.ru) 25 февраля 2021 г.
Постановлением администрации Мичуринского муниципального округа Тамбовской области от 19 января 2024 г. N 49 (не вступило в силу) настоящий документ признан утратившим силу