В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", в целях реализации мероприятий муниципальной программы "Социальная поддержка граждан города Курчатова Курской области", утвержденной постановлением администрации города Курчатова Курской области от 30.09.2015 N 1188 (в редакции постановления администрации города Курчатова Курской области от 28.12.2019 N 1705), администрация города Курчатова Курской области постановляет:
1. Внести в муниципальную программу "Социальная поддержка граждан города Курчатова Курской области" (далее - Программа), утвержденную постановлением администрации города Курчатова Курской области от 30.09.2015 N 1188 (в редакции постановления администрации города Курчатова Курской области от 28.12.2019 N 1705), следующие изменения:
1.1. Пункт "Объемы бюджетных ассигнований муниципальной программы" Паспорта Программы изложить в новой редакции:
"
Объемы бюджетных ассигнований муниципальной программы |
|
Источником финансирования являются средства городского бюджета, областного бюджета, федерального бюджета и внебюджетных источников на соответствующий финансовый год. Общий объем финансирования муниципальной программы составляет: Источником финансирования являются средства городского бюджета, областного бюджета, федерального бюджета и внебюджетных источников на соответствующий финансовый год. Общий объем финансирования муниципальной программы составляет: 1324120,133 тыс. рублей, в том числе по годам: 2016 год - 128161,162 тыс. рублей; 2017 год - 133488,992 тыс. рублей; 2018 год - 132704,667 тыс. рублей; 2019 год - 142327,776 тыс. рублей; 2020 год - 171838,427 тыс. рублей; 2021 год - 157987,523 тыс. рублей; 2022 год - 157607,581 тыс. рублей; 2023 год - 157824,188 тыс. рублей; 2024 год - 142179,817 тыс. рублей, в том числе, за счет средств городского бюджета: 31318,616 тыс. рублей, в том числе по годам: 2016 год - 3695,807 тыс. рублей; 2017 год - 2853,429 тыс. рублей; 2018 год - 2883,727 тыс. рублей; 2019 год - 2796,005 тыс. рублей; 2020 год - 3778,889 тыс. рублей; 2021 год - 3808,604 тыс. рублей; 2022 год - 3808,604 тыс. рублей; 2023 год - 3808,604 тыс. рублей; 2024 год - 3884,947 тыс. рублей, в том числе, за счет средств областного бюджета: 1001296,952 тыс. рублей, в том числе по годам: 2016 год - 102197,355 тыс. рублей; 2017 год - 106614,907 тыс. рублей; 2018 год - 112515,894 тыс. рублей; 2019 год - 119485,785 тыс. рублей; 2020 год - 120621,224 тыс. рублей; 2021 год - 110007,888 тыс. рублей; 2022 год - 110002,643 тыс. рублей; 2023 год - 110005,633 тыс. рублей; 2024 год - 109845,623 тыс. рублей, за счет средств федерального бюджета: 290926,913 тыс. рублей, в том числе по годам: 2016 год - 22268,000 тыс. рублей; 2017 год - 23443,004 тыс. рублей; 2018 год - 17305,046 тыс. рублей; 2019 год - 20045,986 тыс. рублей; 2020 год - 47438,314 тыс. рублей; 2021 год - 44171,031 тыс. рублей; 2022 год - 43796,334 тыс. рублей; 2023 год - 44009,951 тыс. рублей; 2024 год - 28449,247 тыс. рублей, в том числе, за счет внебюджетных источников: 577,652 тыс. рублей, в том числе по годам: 2016 год - 0,00 тыс. рублей; 2017 год - 577,652 тыс. рублей; 2018 год - 0,00 тыс. рублей; 2019 год - 0,00 тыс. рублей; 2020 год - 0,00 тыс. рублей; 2021 год - 0,00 тыс. рублей. 2022 год - 0,00 тыс. рублей; 2023 год - 0,00 тыс. рублей; 2024 год - 0,00 тыс. рублей. |
".
1.2. Раздел IX "Объем финансовых ресурсов, необходимых для реализации муниципальной программы" Программы изложить в новой редакции:
"Источником финансирования мероприятий Программы являются средства городского бюджета, областного бюджета, федерального бюджета и внебюджетных источников на соответствующий финансовый год. Общий объем финансирования муниципальной программы составляет: 1324120,133 тыс. рублей, в том числе по годам:
2016 год - 128161,162 тыс. рублей;
2017 год - 133488,992 тыс. рублей;
2018 год - 132704,667 тыс. рублей;
2019 год - 142327,776 тыс. рублей;
2020 год - 171838,427 тыс. рублей;
2021 год - 157987,523 тыс. рублей;
2022 год - 157607,581 тыс. рублей;
2023 год - 157824,188 тыс. рублей;
2024 год - 142179,817 тыс. рублей,
в том числе, за счет средств городского бюджета: 31318,616 тыс. рублей, в том числе по годам:
2016 год - 3695,807 тыс. рублей;
2017 год - 2853,429 тыс. рублей;
2018 год - 2883,727 тыс. рублей;
2019 год - 2796,005 тыс. рублей;
2020 год - 3778,889 тыс. рублей;
2021 год - 3808,604 тыс. рублей;
2022 год - 3808,604 тыс. рублей;
2023 год - 3808,604 тыс. рублей;
2024 год - 3884,947 тыс. рублей,
в том числе, за счет средств областного бюджета: 1001296,952 тыс. рублей, в том числе по годам:
2016 год - 102197,355 тыс. рублей;
2017 год - 106614,907 тыс. рублей;
2018 год - 112515,894 тыс. рублей;
2019 год - 119485,785 тыс. рублей;
2020 год - 120621,224 тыс. рублей;
2021 год - 110007,888 тыс. рублей;
2022 год - 110002,643 тыс. рублей;
2023 год - 110005,633 тыс. рублей;
2024 год - 109845,623 тыс. рублей,
в том числе за счет средств федерального бюджета: 290926,913 тыс. рублей, в том числе по годам:
2016 год - 22268,000 тыс. рублей;
2017 год - 23443,004 тыс. рублей;
2018 год - 17305,046 тыс. рублей;
2019 год - 20045,986 тыс. рублей;
2020 год - 47438,314 тыс. рублей;
2021 год - 44171,031 тыс. рублей;
2022 год - 43796,334 тыс. рублей;
2023 год - 44009,951 тыс. рублей;
2024 год - 28449,247 тыс. рублей,
в том числе, за счет внебюджетных источников: 577,652 тыс. рублей, в том числе по годам:
2016 год - 0,00 тыс. рублей;
2017 год - 577,652 тыс. рублей;
2018 год - 0,00 тыс. рублей;
2019 год - 0,00 тыс. рублей;
2020 год - 0,00 тыс. рублей;
2021 год - 0,00 тыс. рублей.
2022 год - 0,00 тыс. рублей;
2023 год - 0,00 тыс. рублей;
2024 год - 0,00 тыс. рублей,
в том числе по подпрограммам:
подпрограмма 1 "Управление муниципальной программой и обеспечение условий реализации" - 73541,739 тыс. рублей;
подпрограмма 2 "Развитие мер социальной поддержки отдельных категорий граждан" - 1182614,746 тыс. рублей;
подпрограмма 3 "Улучшение демографической ситуации, совершенствование социальной поддержки семьи и детей" - 67963,648 тыс. рублей.
Ресурсное обеспечение реализации Программы за счет бюджетных ассигнований городского бюджета представлено в Приложении N 4 к настоящей Программе.
Ресурсное обеспечение и прогнозная (справочная) оценка расходов федерального бюджета, областного бюджета, бюджетов государственных внебюджетных фондов, местных бюджетов и внебюджетных источников на реализацию целей муниципальной программы представлены в Приложении N 5 к настоящей Программе.
В ходе реализации Программы отдельные планируемые затраты по программным мероприятиям могут уточняться, а объем финансирования корректироваться с учетом уточненных расходов городского бюджета, доведенных ассигнований в форме субвенций из областного и федерального бюджета на осуществление переданных государственных полномочий в сфере социальной защиты.".
1.3. Пункт "Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы" Паспорта подпрограммы 1 "Управление муниципальной программой и обеспечение условий реализации" Программы изложить в новой редакции:
"
Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы |
- |
Источником финансирования являются средства областного бюджета и средства городского бюджета на соответствующий финансовый год. Объем финансирования по подпрограмме "Управление муниципальной программой и обеспечение условий реализации" составит: 73541,739 тыс. рублей, в том числе по годам: 2016 год - 6359,312 тыс. рублей; 2017 год - 6525,810 тыс. рублей; 2018 год - 7176,806 тыс. рублей; 2019 год - 7343,028 тыс. рублей; 2020 год - 9249,739 тыс. рублей; 2021 год - 9401,521 тыс. рублей; 2022 год - 9401,521 тыс. рублей; 2023 год - 9401,521 тыс. рублей; 2024 год - 8682,481 тыс. рублей. |
".
1.4. Раздел VI "Объем финансовых ресурсов, необходимых для реализации подпрограммы" подпрограммы 1 "Управление муниципальной программой и обеспечение условий реализации" Программы изложить в новой редакции:
"Источником финансирования являются средства городского бюджета и областного бюджета в форме субвенций на соответствующий финансовый год.
Объем финансирования по подпрограмме 1 "Управление муниципальной программой и обеспечение условий реализации" составит: 73541,739 тыс. рублей, в том числе по годам:
2016 год - 6359,312 тыс. рублей;
2017 год - 6525,810 тыс. рублей;
2018 год - 7176,806 тыс. рублей;
2019 год - 7343,028 тыс. рублей;
2020 год - 9249,739 тыс. рублей;
2021 год - 9401,521 тыс. рублей;
2022 год - 9401,521 тыс. рублей;
2023 год - 9401,521 тыс. рублей;
2024 год - 8682,481 тыс. рублей.
Ресурсное обеспечение реализации подпрограммы 1 "Управление муниципальной программой и обеспечение условий реализации" за счет бюджетных ассигнований городского бюджета представлено в Приложении N 4 к настоящей Программе.
Ресурсное обеспечение и прогнозная (справочная) оценка расходов федерального бюджета, областного бюджета, бюджетов государственных внебюджетных фондов, местных бюджетов и внебюджетных источников на реализацию целей подпрограммы 1 "Управление муниципальной программой и обеспечение условий реализации" представлены в Приложении N 5 к настоящей Программе.".
1.5. Пункт "Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы" Паспорта подпрограммы 2 "Развитие мер социальной поддержки отдельных категорий граждан" Программы изложить в новой редакции:
"
Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы |
- |
Источником финансирования являются средства городского бюджета, областного бюджета, федерального бюджета и внебюджетных источников на соответствующий финансовый год. Объем бюджетных ассигнований за период с 2016 по 2024 гг. по подпрограмме составит 1182614,746 тыс. рублей, в том числе по годам: 2016 год - 114129,371 тыс. рублей; 2017 год - 119623,656 тыс. рублей; 2018 год - 117572,525 тыс. рублей; 2019 год - 127392,485 тыс. рублей; 2020 год - 154413,545 тыс. рублей; 2021 год - 141297,011 тыс. рублей; 2022 год - 140917,069 тыс. рублей; 2023 год - 141133,676 тыс. рублей; 2024 год - 126135,408 тыс. рублей. |
".
1.6. Раздел VI "Объем финансовых ресурсов, необходимых для реализации подпрограммы" подпрограммы 2 "Развитие мер социальной поддержки отдельных категорий граждан" Программы изложить в новой редакции:
"Источником финансирования являются средства городского бюджета, областного бюджета, федерального бюджета и внебюджетных источников на соответствующий финансовый год. Объем бюджетных ассигнований за период с 2016 по 2024 гг. по подпрограмме составит 1182614,746 тыс. рублей, в том числе по годам:
2016 год - 114129,371 тыс. рублей;
2017 год - 119623,656 тыс. рублей;
2018 год - 117572,525 тыс. рублей;
2019 год - 127392,485 тыс. рублей;
2020 год - 154413,545 тыс. рублей;
2021 год - 141297,011 тыс. рублей;
2022 год - 140917,069 тыс. рублей;
2023 год - 141133,676 тыс. рублей;
2024 год - 126135,408 тыс. рублей.
Ресурсное обеспечение реализации подпрограммы 2 "Развитие мер социальной поддержки отдельных категорий граждан" за счет бюджетных ассигнований городского бюджета представлено в Приложении N 4 к настоящей Программе.
Ресурсное обеспечение и прогнозная (справочная) оценка расходов федерального бюджета, областного бюджета, бюджетов государственных внебюджетных фондов, местных бюджетов и внебюджетных источников на реализацию целей подпрограммы 2 "Развитие мер социальной поддержки отдельных категорий граждан" представлены в Приложении N 5 к настоящей Программе.".
1.7. Пункт "Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы" Паспорта подпрограммы 3 "Улучшение демографической ситуации, совершенствование социальной поддержки семьи и детей" Программы изложить в новой редакции:
"
Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы |
- |
Источником финансирования являются средства городского бюджета и областного бюджета на соответствующий финансовый год. Объем финансирования по подпрограмме 3 "Улучшение демографической ситуации, совершенствование социальной поддержки семьи и детей" составит 67963,648 тыс. рублей, в том числе по годам: 2016 год - 7672,479 тыс. рублей; 2017 год - 7339,526 тыс. рублей; 2018 год - 7955,336 тыс. рублей; 2019 год - 7592,263 тыс. рублей; 2020 год - 8175,143 тыс. рублей; 2021 год - 7288,991 тыс. рублей; 2022 год - 7288,991 тыс. рублей; 2023 год - 7288,991 тыс. рублей; 2024 год - 7361,928 тыс. рублей. |
".
1.8. Раздел VI "Объем финансовых ресурсов, необходимых для реализации подпрограммы" подпрограммы 3 "Улучшение демографической ситуации, совершенствование социальной поддержки семьи и детей" Программы изложить в новой редакции:
"Источником финансирования являются средства городского бюджета и областного бюджета на соответствующий финансовый год. Объем финансирования по подпрограмме 3 "Улучшение демографической ситуации, совершенствование социальной поддержки семьи и детей" 67963,648 тыс. рублей, в том числе по годам:
2016 год - 7672,479 тыс. рублей;
2017 год - 7339,526 тыс. рублей;
2018 год - 7955,336 тыс. рублей;
2019 год - 7592,263 тыс. рублей;
2020 год - 8175,143 тыс. рублей;
2021 год - 7288,991 тыс. рублей;
2022 год - 7288,991 тыс. рублей;
2023 год - 7288,991 тыс. рублей;
2024 год - 7361,928 тыс. рублей.
Ресурсное обеспечение реализации подпрограммы 3 "Улучшение демографической ситуации, совершенствование социальной поддержки семьи и детей" за счет бюджетных ассигнований городского бюджета представлено в Приложении N 4 к настоящей Программе.
Ресурсное обеспечение и прогнозная (справочная) оценка расходов федерального бюджета, областного бюджета, бюджетов государственных
внебюджетных фондов, местных бюджетов и внебюджетных источников на реализацию целей подпрограммы 3 "Улучшение демографической ситуации, совершенствование социальной поддержки семьи и детей" представлены в Приложении N 5 к настоящей Программе.".
1.9. Приложение N 1 "Сведения о показателях (индикаторах) муниципальной программы "Социальная поддержка граждан города Курчатова Курской области", подпрограмм муниципальной программы и их значениях" к Программе изложить в новой редакции. (Приложение N 1).
1.10. Приложение N 3 "Прогноз сводных показателей муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениями города Курчатова по муниципальной программе "Социальная поддержка граждан города Курчатова Курской области" на очередной финансовый год и на плановый период" к Программе изложить в новой редакции. (Приложение N 2).
1.11. Приложение N 4 "Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы "Социальная поддержка граждан города Курчатова Курской области" за счет бюджетных ассигнований городского бюджета" к Программе изложить в новой редакции. (Приложение N 3).
1.12. Приложение N 5 "Ресурсное обеспечение и прогнозная (справочная) оценка расходов федерального бюджета, областного бюджета, бюджетов государственных внебюджетных фондов, местных бюджетов и внебюджетных источников на реализацию целей муниципальной программы "Социальная поддержка граждан города Курчатова Курской области" к Программе изложить в новой редакции. (Приложение N 4).
2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя Главы администрации города Кузнецову Р.А.
3. Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
И.о. Главы города |
Р.А. Кузнецова |
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.
Постановление Администрации г. Курчатова Курской области от 25 февраля 2021 г. N 205 "О внесении изменений в муниципальную программу "Социальная поддержка граждан города Курчатова Курской области", утвержденную постановлением администрации города Курчатова Курской области от 30.09.2015 N 1188 (в редакции постановления администрации города Курчатова Курской области от 28.12.2019 N 1705)"
Вступает в силу с 26 февраля 2021 г.
Текст постановления опубликован в сетевом издании (http://курчатовское-время.рф/) 26 февраля 2021 г.