N строки
|
Наименование мероприятия/Источники расходов на финансирование
|
Объёмы расходов на выполнение мероприятия за счёт всех источников ресурсного обеспечения, тыс. руб.
|
Номера целевых показателей, на достижение которых направлены мероприятия
|
всего
|
2019
|
2020
|
2021
|
2022
|
2023
|
2024
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
1
|
Всего по муниципальной программе, в том числе:
|
15 409 691,8
|
2 210 274,6
|
2 629 972,6
|
2 807 182,0
|
2 620 584,9
|
2 661 148,0
|
2 480 529,9
|
|
2
|
федеральный бюджет
|
34 412,8
|
5 980,0
|
28 432,8
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
3
|
областной бюджет
|
6 933 303,5
|
1 067 431,2
|
1 227 804,5
|
1 247 236,8
|
1 192 178,9
|
1 210 155,1
|
988 497,0
|
|
4
|
местный бюджет
|
8 441 975,5
|
1 136 863,4
|
1 373 735,3
|
1 559 945,2
|
1 428 406,0
|
1 450 992,9
|
1 492 032,9
|
|
5
|
внебюджетные источники
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
6
|
Капитальные вложения
|
2 358,8
|
1 823,1
|
235,7
|
300,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
7
|
местный бюджет
|
2 358,8
|
1 823,1
|
235,7
|
300,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
8
|
Прочие нужды
|
15 407 333,0
|
2 208 451,4
|
2 629 736,7
|
2 806 882,0
|
2 620 584,9
|
2 661 148,0
|
2 480 529,9
|
|
9
|
федеральный бюджет
|
34 412,8
|
5 980,0
|
28 432,8
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
10
|
областной бюджет
|
6 933 303,5
|
1 067 431,2
|
1 227 804,5
|
1 247 236,8
|
1 192 178,9
|
1 210 155,1
|
988 497,0
|
|
11
|
местный бюджет
|
8 439 616,7
|
1 135 040,2
|
1 373 499,4
|
1 559 645,2
|
1 428 406,0
|
1 450 992,9
|
1 492 032,9
|
|
12
|
внебюджетные источники
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
13
|
Подпрограмма 1. "Развитие системы образования на территории городского округа Верхняя Пышма до 2024 года"
|
|
14
|
Всего по подпрограмме, в том числе: "Развитие системы образования на территории городского округа Верхняя Пышма до 2024 года"
|
11 004 963,9
|
1 544 729,3
|
2 004 772,9
|
2 000 969,6
|
1 966 383,2
|
2 002 872,8
|
1 485 236,1
|
|
15
|
федеральный бюджет
|
13 805,1
|
0,0
|
13 805,1
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
16
|
областной бюджет
|
6 425 646,0
|
954 640,5
|
1 152 903,9
|
1 100 186,0
|
1 119 667,0
|
1 139 684,0
|
958 564,6
|
|
17
|
местный бюджет
|
4 565 512,8
|
590 088,8
|
838 063,9
|
900 783,6
|
846 716,2
|
863 188,8
|
526 671,5
|
|
18
|
внебюджетные источники
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
19
|
"Прочие нужды"
|
|
20
|
Всего по направлению "Прочие нужды", в том числе:
|
11 004 963,9
|
1 544 729,3
|
2 004 772,9
|
2 000 969,6
|
1 966 383,2
|
2 002 872,8
|
1 485 236,1
|
|
21
|
федеральный бюджет
|
13 805,1
|
0,0
|
13 805,1
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
22
|
областной бюджет
|
6 425 646,0
|
954 640,5
|
1 152 903,9
|
1 100 186,0
|
1 119 667,0
|
1 139 684,0
|
958 564,6
|
|
23
|
местный бюджет
|
4 565 512,8
|
590 088,8
|
838 063,9
|
900 783,6
|
846 716,2
|
863 188,8
|
526 671,5
|
|
24
|
внебюджетные источники
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
25
|
Мероприятие 1.1. Создание дополнительных мест в муниципальной системе дошкольного образования (в рамках реализации регионального проекта "Содействие занятости женщин - создание условий дошкольного образования для детей в возрасте до трех лет на территории Свердловской области), всего, из них
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
1.8.1.
|
26
|
областной бюджет
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
27
|
местный бюджет
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
28
|
Мероприятие 1.2. Повышение квалификации, подготовка и переподготовка кадров (в рамках реализации регионального проекта "Учитель будущего"), всего, из них
|
11 515,0
|
1 974,0
|
1 928,9
|
2 144,0
|
1 844,0
|
1 344,0
|
2 280,1
|
1.2.1.
|
29
|
местный бюджет
|
11 515,0
|
1 974,0
|
1 928,9
|
2 144,0
|
1 844,0
|
1 344,0
|
2 280,1
|
|
30
|
Мероприятие 1.3. Популяризация профессии педагога, всего, из них
|
2 074,1
|
516,0
|
130,2
|
320,0
|
320,0
|
320,0
|
467,9
|
1.14.1.
|
31
|
местный бюджет
|
2 074,1
|
516,0
|
130,2
|
320,0
|
320,0
|
320,0
|
467,9
|
|
32
|
Мероприятие 1.4. Создание условий для развития и внедрения независимой системы оценки качества муниципальных образовательных учреждений, всего, из них:
|
10 032,5
|
1 170,6
|
1 201,2
|
1 939,0
|
1 939,0
|
1 939,0
|
1 843,7
|
1.7.1.
|
33
|
местный бюджет
|
10 032,5
|
1 170,6
|
1 201,2
|
1 939,0
|
1 939,0
|
1 939,0
|
1 843,7
|
|
34
|
Мероприятие 1.5. Внедрение современных моделей успешной социализации детей (в рамках реализации регионального проекта "Успех каждого ребенка", регионального проекта "Уральская инженерная школа"), всего, из них
|
10 254,5
|
2 026,8
|
816,6
|
1 700,0
|
1 670,0
|
1 670,0
|
2 371,1
|
1.10.1., 1.3.1., 1.3.2., 1.3.3., 1.4.1.
|
35
|
местный бюджет
|
10 254,5
|
2 026,8
|
816,6
|
1 700,0
|
1 670,0
|
1 670,0
|
2 371,1
|
|
36
|
Мероприятие 1.6. Реализация основной общеобразовательной программы дошкольного образования и создание условий для присмотра и ухода, всего, из них:
|
5 307 534,2
|
807 956,2
|
874 997,1
|
903 310,8
|
933 461,2
|
949 674,1
|
838 134,8
|
1.1.1., 1.8.1., 1.8.2.
|
37
|
областной бюджет
|
3 521 341,0
|
532 977,0
|
574 410,0
|
613 605,0
|
624 871,0
|
636 455,0
|
539 023,0
|
|
38
|
местный бюджет
|
1 786 193,2
|
274 979,2
|
300 587,1
|
289 705,8
|
308 590,2
|
313 219,1
|
299 111,8
|
|
39
|
внебюджетные источники
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
40
|
Мероприятие 1.7. Создание условий и организация мероприятий по формированию безопасного поведения обучающихся (в рамках реализации регионального проекта "Современная школа"), всего, из них
|
5 939,8
|
1 000,0
|
805,0
|
1 000,0
|
1 000,0
|
1 000,0
|
1 134,8
|
1.11.1., 1.11.2.
|
41
|
местный бюджет
|
5 939,8
|
1 000,0
|
805,0
|
1 000,0
|
1 000,0
|
1 000,0
|
1 134,8
|
|
42
|
Мероприятие 1.8. Обеспечение дополнительных гарантий по социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц, потерявших а период обучения обоих родителей или единственного родителя, обучающихся в муниципальных образовательных организациях
|
8,3
|
6,0
|
2,3
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
1.5.1.
|
43
|
областной бюджет
|
8,3
|
6,0
|
2,3
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
44
|
Мероприятие 1.9. Организация и проведение мероприятий в муниципальных учреждениях дополнительного образования в сфере культуры, всего, из них:
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
45
|
местный бюджет
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
46
|
Мероприятие 1.10. Приобретение и (или) замена автобусов для подвоза обучающихся в муниципальные общеобразовательные учреждения, приобретение сопутствующего оборудования, всего, из них:
|
4 932,0
|
4 932,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
1.6.1.
|
47
|
областной бюджет
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
48
|
местный бюджет
|
4 932,0
|
4 932,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
49
|
Мероприятие 1.11. Реализация основных общеобразовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего образования, всего, из них:
|
4 423 435,1
|
559 546,3
|
799 878,6
|
795 169,0
|
850 296,6
|
868 600,7
|
549 943,9
|
1.1.1., 1.8.3., 1.8.4., 1.8.5., 1.8.6., 1.8.7.
|
50
|
федеральный бюджет
|
13 805,1
|
0,0
|
13 805,1
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
51
|
областной бюджет
|
2 895 783,6
|
415 476,0
|
576 160,0
|
486 581,0
|
494 796,0
|
503 229,0
|
419 541,6
|
|
52
|
местный бюджет
|
1 513 846,4
|
144 070,3
|
209 913,5
|
308 588,0
|
355 500,6
|
365 371,7
|
130 402,3
|
|
53
|
Подмероприятие 1.11.1. Реализация основных общеобразовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего образования, всего, из них:
|
4 409 630,0
|
559 546,3
|
786 073,5
|
795 169,0
|
850 296,6
|
868 600,7
|
549 943,9
|
1.1.1., 1.8.3., 1.8.4., 1.8.5., 1.8.6., 1.8.7.
|
54
|
областной бюджет
|
2 895 783,6
|
415 476,0
|
576 160,0
|
486 581,0
|
494 796,0
|
503 229,0
|
419 541,6
|
|
55
|
местный бюджет
|
1 513 846,4
|
144 070,3
|
209 913,5
|
308 588,0
|
355 500,6
|
365 371,7
|
130 402,3
|
|
56
|
Подмероприятие 1.11.2. Ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство педагогическим работникам муниципальных образовательных организаций, реализующих образовательные программы начального общего, основного общего и среднего общего образования, в том числе адаптированные основные общеобразовательные программы, всего, в том числе:
|
13 805,1
|
0,0
|
13 805,1
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
1.1.1., 1.8.3., 1.8.4., 1.8.5., 1.8.6., 1.8.7.
|
57
|
федеральный бюджет
|
13 805,1
|
0,0
|
13 805,1
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
58
|
Мероприятие 1.12. Реализация дополнительных образовательных программ в сфере культуры, всего, из них:
|
156 535,7
|
29 385,6
|
29 633,2
|
31 586,5
|
32 806,5
|
33 123,9
|
0,0
|
1.9.1.
|
59
|
областной бюджет
|
5 507,8
|
3 176,2
|
2 331,6
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
60
|
местный бюджет
|
151 027,9
|
26 209,4
|
27 301,6
|
31 586,5
|
32 806,5
|
33 123,9
|
0,0
|
|
61
|
Мероприятие 1.13. Реализация дополнительных общеразвивающих и дополнительных предпрофессиональных программ, всего, из них:
|
299 387,5
|
42 973,3
|
40 831,1
|
50 770,5
|
63 099,4
|
65 333,6
|
36 379,6
|
1.9.1.
|
62
|
областной бюджет
|
2 486,3
|
2 486,3
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
63
|
местный бюджет
|
296 901,2
|
40 487,0
|
40 831,1
|
50 770,5
|
63 099,4
|
65 333,6
|
36 379,6
|
|
64
|
Мероприятие 1.14. Реализация дополнительных образовательных программ в сфере молодежной политики, физической культуры и спорта, всего, из них:
|
66 000,4
|
10 138,4
|
8 272,5
|
10 119,7
|
10 524,4
|
10 945,4
|
16 000,0
|
1.9.1.
|
65
|
областной бюджет
|
519,0
|
519,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
66
|
местный бюджет
|
65 481,4
|
9 619,4
|
8 272,5
|
10 119,7
|
10 524,4
|
10 945,4
|
16 000,0
|
|
67
|
внебюджетные источники
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
68
|
Мероприятие 1.15. Укрепление и развитие материально-технической базы муниципальных дошкольных образовательных организаций, всего, из них:
|
15 919,9
|
3 750,0
|
2 750,0
|
2 750,0
|
2 750,0
|
2 750,0
|
1 169,9
|
1.12.3.
|
69
|
местный бюджет
|
15 919,9
|
3 750,0
|
2 750,0
|
2 750,0
|
2 750,0
|
2 750,0
|
1 169,9
|
|
70
|
Мероприятие 1.16. Укрепление и развитие материально-технической базы муниципальных общеобразовательных учреждений обучающихся (в рамках реализации регионального проекта "Современная школа", регионального проекта "Цифровая образовательная среда", регионального проекта "Уральская инженерная школа"), всего, из них
|
333 699,7
|
11 316,1
|
168 820,8
|
145 008,0
|
3 400,0
|
3 400,0
|
1 754,8
|
1.12.1., 1.12.5., 1.12.6., 1.12.7.
|
71
|
областной бюджет
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
72
|
местный бюджет
|
333 699,7
|
11 316,1
|
168 820,8
|
145 008,0
|
3 400,0
|
3 400,0
|
1 754,8
|
|
73
|
Мероприятие 1.17. Укрепление и развитие материально-технической базы муниципальных учреждений дополнительного образования (в рамках реализации регионального проекта "Успех каждого ребенка", регионального проекта "Уральская инженерная школа"), всего, из них
|
7 302,8
|
4 151,0
|
700,0
|
700,0
|
700,0
|
700,0
|
351,8
|
1.12.4.
|
74
|
местный бюджет
|
7 302,8
|
4 151,0
|
700,0
|
700,0
|
700,0
|
700,0
|
351,8
|
|
75
|
Мероприятие 1.18. Укрепление и развитие материально-технической базы муниципальных учреждений дополнительного образования в сфере культуры, всего, в том числе:
|
2 930,0
|
194,8
|
155,0
|
800,1
|
315,1
|
315,1
|
1 150,0
|
1.12.4.
|
76
|
местный бюджет
|
2 930,0
|
194,8
|
155,0
|
800,1
|
315,1
|
315,1
|
1 150,0
|
|
77
|
Мероприятие 1.19. Укрепление и развитие материально-технической базы муниципальных учреждений дополнительного образования в сфере молодежной политики, физической культуры и спорта, всего, из них:
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
1.12.4.
|
78
|
местный бюджет
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
79
|
внебюджетные источники
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
80
|
Мероприятие 1.20. Проведение мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности муниципальных дошкольных образовательных учреждений (гидропромывка, замена счетчиков и т.д.), всего, из них:
|
20 541,8
|
4 287,0
|
5 000,0
|
3 000,0
|
3 500,0
|
3 000,0
|
1 754,8
|
1.13.5.
|
81
|
местный бюджет
|
20 541,8
|
4 287,0
|
5 000,0
|
3 000,0
|
3 500,0
|
3 000,0
|
1 754,8
|
|
82
|
Мероприятие 1.21. Проведение мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности муниципальных общеобразовательных учреждений, всего, из них:
|
21 463,3
|
2 276,6
|
7 947,0
|
2 900,0
|
3 000,0
|
3 000,0
|
2 339,7
|
1.13.5.
|
83
|
местный бюджет
|
21 463,3
|
2 276,6
|
7 947,0
|
2 900,0
|
3 000,0
|
3 000,0
|
2 339,7
|
|
84
|
Мероприятие 1.22. Перенос ограждения, асфальтирование площадки муниципального автономного образовательного учреждения дополнительного образования "ДЮСТШ по автомотоспорту", всего из них:
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
1.13.4.
|
85
|
местный бюджет
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
86
|
Мероприятие 1.23. Проведение мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности муниципальных учреждений дополнительного образования (гидропромывка, замена/проверка счетчиков и т.д.), всего, из них:
|
3 101,8
|
515,0
|
570,8
|
555,0
|
555,0
|
555,0
|
351,0
|
1.13.2.
|
87
|
местный бюджет
|
3 101,8
|
515,0
|
570,8
|
555,0
|
555,0
|
555,0
|
351,0
|
|
88
|
Мероприятие 1.24. Мероприятия по обеспечению персонифицированного финансирования дополнительного образования детей в организациях дополнительного образования (в рамках реализации регионального проекта "Доступное дополнительное образование"), всего, из них
|
58 053,9
|
1 589,4
|
5 263,5
|
17 067,0
|
17 067,0
|
17 067,0
|
0,0
|
1.9.2.
|
89
|
местный бюджет
|
58 053,9
|
1 589,4
|
5 263,5
|
17 067,0
|
17 067,0
|
17 067,0
|
0,0
|
|
90
|
Мероприятие 1.25. Капитальный ремонт, приведение в соответствие с требованиями пожарной безопасности и санитарного законодательства зданий, помещений, территорий муниципальных дошкольных образовательных учреждений, всего, из них:
|
98 637,9
|
14 400,0
|
26 071,5
|
14 000,0
|
16 000,0
|
16 000,0
|
12 166,4
|
1.13.3.
|
91
|
местный бюджет
|
98 637,9
|
14 400,0
|
26 071,5
|
14 000,0
|
16 000,0
|
16 000,0
|
12 166,4
|
|
92
|
Мероприятие 1.26. Капитальный ремонт, приведение в соответствие с требованиями пожарной безопасности и санитарного законодательства зданий, помещений, территорий муниципальных общеобразовательных учреждений, всего, из них:
|
130 268,1
|
35 982,7
|
24 813,5
|
15 000,0
|
20 000,0
|
20 000,0
|
14 471,9
|
1.13.1., 1.13.6.
|
93
|
федеральный бюджет
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
94
|
областной бюджет
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
95
|
местный бюджет
|
130 268,1
|
35 982,7
|
24 813,5
|
15 000,0
|
20 000,0
|
20 000,0
|
14 471,9
|
|
96
|
Мероприятие 1.27. Капитальный ремонт, приведение в соответствие с требованиями пожарной безопасности и санитарного законодательства зданий, помещений, территорий учреждений дополнительного образования, всего, из них:
|
11 249,9
|
2 580,0
|
2 500,0
|
1 000,0
|
2 000,0
|
2 000,0
|
1 169,9
|
1.13.4.
|
97
|
местный бюджет
|
11 249,9
|
2 580,0
|
2 500,0
|
1 000,0
|
2 000,0
|
2 000,0
|
1 169,9
|
|
98
|
Мероприятие 1.28. Капитальный ремонт, приведение в соответствие с требованиями пожарной безопасности и санитарного законодательства зданий, помещений, территорий муниципальных учреждений дополнительного образования в сфере культуры, всего, из них:
|
1 362,6
|
668,4
|
294,2
|
130,0
|
135,0
|
135,0
|
0,0
|
1.13.4.
|
99
|
местный бюджет
|
1 362,6
|
668,4
|
294,2
|
130,0
|
135,0
|
135,0
|
0,0
|
|
100
|
Мероприятие 1.29. Капитальный ремонт, приведение в соответствие с требованиями пожарной безопасности и санитарного законодательства зданий, помещений, территорий муниципальных учреждений дополнительного образования в сфере молодежной политики, физической культуры и спорта, всего, из них:
|
2 693,0
|
1 303,0
|
1 390,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
1.13.4.
|
101
|
местный бюджет
|
2 693,0
|
1 303,0
|
1 390,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
102
|
Мероприятие 1.30. Разработка проектно-сметной документации на реконструкцию учреждений образования, всего, из них:
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
103
|
местный бюджет
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
104
|
Мероприятие 1.31. Сертификация спортивных объектов учреждений дополнительного образования в сфере молодежной политики, физической культуры и спорта, всего, из них:
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
1.13.1.
|
105
|
местный бюджет
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
106
|
Мероприятие 1.32. Организация и проведение мероприятий в сфере образования, всего, из них:
|
90,0
|
90,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
1.10.1., 1.3.1., 1.3.2., 1.3.3.
|
107
|
местный бюджет
|
90,0
|
90,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
108
|
Мероприятие 1.33. Реализация мероприятий по обеспечению доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах деятельности инвалидов и других маломобильных групп населения, всего, из них:
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
1.3.1., 1.3.2.
|
109
|
федеральный бюджет
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
110
|
областной бюджет
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
111
|
Мероприятие 1.34. Разработка проектно-сметной документации на строительство учреждений дополнительного образования, всего, из них
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
112
|
местный бюджет
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
113
|
Подпрограмма 2. "Совершенствование организации питания учащихся образовательных учреждений на территории городского округа Верхняя Пышма до 2024 года"
|
|
114
|
Всего по подпрограмме, в том числе: "Совершенствование организации питания учащихся образовательных учреждений на территории городского округа Верхняя Пышма до 2024 года"
|
465 366,1
|
80 640,9
|
84 457,4
|
120 084,1
|
80 401,7
|
77 688,7
|
22 093,3
|
|
115
|
федеральный бюджет
|
14 375,3
|
0,0
|
14 375,3
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
116
|
областной бюджет
|
371 863,3
|
68 831,0
|
61 107,5
|
107 834,2
|
68 151,8
|
65 938,8
|
0,0
|
|
117
|
местный бюджет
|
79 127,5
|
11 809,9
|
8 974,6
|
12 249,9
|
12 249,9
|
11 749,9
|
22 093,3
|
|
118
|
"Прочие нужды"
|
|
119
|
Всего по направлению "Прочие нужды", в том числе:
|
465 366,1
|
80 640,9
|
84 457,4
|
120 084,1
|
80 401,7
|
77 688,7
|
22 093,3
|
|
120
|
федеральный бюджет
|
14 375,3
|
0,0
|
14 375,3
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
121
|
областной бюджет
|
371 863,3
|
68 831,0
|
61 107,5
|
107 834,2
|
68 151,8
|
65 938,8
|
0,0
|
|
122
|
местный бюджет
|
79 127,5
|
11 809,9
|
8 974,6
|
12 249,9
|
12 249,9
|
11 749,9
|
22 093,3
|
|
123
|
Мероприятие 2.1. Организация и проведение мероприятий по совершенствованию питания учащихся образовательных учреждений, всего, из них
|
262,6
|
60,0
|
0,0
|
50,0
|
50,0
|
50,0
|
52,6
|
2.1.1.
|
124
|
местный бюджет
|
262,6
|
60,0
|
0,0
|
50,0
|
50,0
|
50,0
|
52,6
|
|
125
|
Мероприятие 2.2. Замена столовой посуды, столовых приборов, кухонного инвентаря, технологического оборудования, всего, из них:
|
8 320,7
|
1 538,9
|
2 196,9
|
1 500,0
|
1 500,0
|
1 000,0
|
584,9
|
2.2.1., 2.2.4.
|
126
|
местный бюджет
|
8 320,7
|
1 538,9
|
2 196,9
|
1 500,0
|
1 500,0
|
1 000,0
|
584,9
|
|
127
|
Мероприятие 2.3. Замена системы вентиляции школьных пищеблоков, всего, из них:
|
577,2
|
93,1
|
133,1
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
351,0
|
2.2.3.
|
128
|
местный бюджет
|
577,2
|
93,1
|
133,1
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
351,0
|
|
129
|
Мероприятие 2.4. Замена обеденной мебели в школьных столовых, всего, из них:
|
1 682,9
|
288,0
|
0,0
|
270,0
|
270,0
|
270,0
|
584,9
|
2.2.2.
|
130
|
местный бюджет
|
1 682,9
|
288,0
|
0,0
|
270,0
|
270,0
|
270,0
|
584,9
|
|
131
|
Мероприятие 2.5. Организация питания обучающихся, всего, из них:
|
448 949,6
|
77 990,9
|
81 286,7
|
117 152,1
|
77 469,7
|
75 256,7
|
19 793,5
|
2.1.1., 2.1.2.
|
132
|
федеральный бюджет
|
14 375,3
|
0,0
|
14 375,3
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
133
|
областной бюджет
|
371 863,3
|
68 831,0
|
61 107,5
|
107 834,2
|
68 151,8
|
65 938,8
|
0,0
|
|
134
|
местный бюджет
|
62 711,0
|
9 159,9
|
5 803,9
|
9 317,9
|
9 317,9
|
9 317,9
|
19 793,5
|
|
135
|
Подмероприятие 2.5.1. Организация питания обучающихся, всего, из них
|
228 736,1
|
77 990,9
|
59 831,0
|
52 484,9
|
9 317,9
|
9 317,9
|
19 793,5
|
2.1.1., 2.1.2.
|
136
|
федеральный бюджет
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
137
|
областной бюджет
|
166 025,1
|
68 831,0
|
54 027,1
|
43 167,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
138
|
местный бюджет
|
62 711,0
|
9 159,9
|
5 803,9
|
9 317,9
|
9 317,9
|
9 317,9
|
19 793,5
|
|
139
|
Подмероприятие 2.5.2. Организация бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных образовательных организациях, всего, из них:
|
220 213,5
|
0,0
|
21 455,7
|
64 667,2
|
68 151,8
|
65 938,8
|
0,0
|
2.1.1., 2.1.2.
|
140
|
федеральный бюджет
|
14 375,3
|
0,0
|
14 375,3
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
141
|
областной бюджет
|
205 838,2
|
0,0
|
7 080,4
|
64 667,2
|
68 151,8
|
65 938,8
|
0,0
|
|
142
|
Мероприятие 2.6. Приобретение бесплатных новогодних подарков для обучающихся льготных категорий (детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей; детей из семей, имеющих среднедушевой доход ниже величины прожиточного минимума, установленного в Свердловской области; детей из многодетных семей; обучающимся с ограниченными возможностями здоровья, в том числе детям-инвалидам), всего, из них
|
5 573,1
|
670,0
|
840,7
|
1 112,0
|
1 112,0
|
1 112,0
|
726,4
|
2.3.1.
|
143
|
местный бюджет
|
5 573,1
|
670,0
|
840,7
|
1 112,0
|
1 112,0
|
1 112,0
|
726,4
|
|
144
|
Подпрограмма 3. "Патриотическое воспитание граждан на территории городского округа Верхняя Пышма до 2024 года"
|
|
145
|
Всего по подпрограмме, в том числе: "Патриотическое воспитание граждан на территории городского округа Верхняя Пышма до 2024 года"
|
25 688,6
|
4 898,0
|
4 076,0
|
5 834,7
|
3 048,7
|
3 048,7
|
4 782,4
|
|
146
|
областной бюджет
|
1 854,7
|
630,0
|
579,7
|
645,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
147
|
местный бюджет
|
23 833,8
|
4 268,0
|
3 496,3
|
5 189,7
|
3 048,7
|
3 048,7
|
4 782,4
|
|
148
|
"Прочие нужды"
|
|
149
|
Всего по направлению "Прочие нужды", в том числе:
|
25 688,6
|
4 898,0
|
4 076,0
|
5 834,7
|
3 048,7
|
3 048,7
|
4 782,4
|
|
150
|
областной бюджет
|
1 854,7
|
630,0
|
579,7
|
645,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
151
|
местный бюджет
|
23 833,8
|
4 268,0
|
3 496,3
|
5 189,7
|
3 048,7
|
3 048,7
|
4 782,4
|
|
152
|
Мероприятие 3.1. Реализация мероприятий по патриотическому воспитанию молодых граждан в сфере образования, всего, из них:
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
3.3.1.
|
153
|
местный бюджет
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
154
|
Мероприятие 3.2. Реализация мероприятий по патриотическому воспитанию молодых граждан в сфере культуры, всего, из них:
|
2 020,0
|
1 000,0
|
100,0
|
250,0
|
100,0
|
100,0
|
470,0
|
3.1.3., 3.2.3., 3.3.1.
|
155
|
местный бюджет
|
2 020,0
|
1 000,0
|
100,0
|
250,0
|
100,0
|
100,0
|
470,0
|
|
156
|
Мероприятие 3.3. Ремонт и строительство памятных объектов и прилегающей к ним территории, всего, из них:
|
3 239,4
|
369,4
|
373,4
|
1 876,6
|
210,0
|
210,0
|
200,0
|
3.1.2.
|
157
|
местный бюджет
|
3 239,4
|
369,4
|
373,4
|
1 876,6
|
210,0
|
210,0
|
200,0
|
|
158
|
Мероприятие 3.4. Реализация мероприятий по патриотическому воспитанию молодых граждан в сфере молодежной политики, физической культуры и спорта, всего, из них:
|
5 737,2
|
955,4
|
676,6
|
746,0
|
746,0
|
746,0
|
1 867,2
|
3.2.1., 3.2.4.
|
159
|
областной бюджет
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
160
|
местный бюджет
|
5 737,2
|
955,4
|
676,6
|
746,0
|
746,0
|
746,0
|
1 867,2
|
|
161
|
Мероприятие 3.5. Укрепление и развитие материально-технической базы муниципальных учреждений, занимающихся патриотическим воспитанием граждан городского округа Верхняя Пышма, всего, из них:
|
4 838,5
|
625,0
|
974,1
|
1 069,4
|
600,0
|
600,0
|
970,0
|
3.1.1.
|
162
|
областной бюджет
|
194,7
|
0,0
|
49,7
|
145,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
163
|
местный бюджет
|
4 643,8
|
625,0
|
924,4
|
924,4
|
600,0
|
600,0
|
970,0
|
|
164
|
Мероприятие 3.6. Организация и проведение мероприятий, посвященных памятным историческим событиям, всего, из них:
|
2 575,6
|
400,0
|
475,6
|
400,0
|
400,0
|
400,0
|
500,0
|
3.2.3.
|
165
|
местный бюджет
|
2 575,6
|
400,0
|
475,6
|
400,0
|
400,0
|
400,0
|
500,0
|
|
166
|
Мероприятие 3.7. Подготовка молодых граждан к службе в армии (содействие в организации комиссии), всего, из них:
|
1 069,0
|
159,6
|
161,3
|
180,3
|
180,3
|
180,3
|
207,2
|
3.2.2.
|
167
|
местный бюджет
|
1 069,0
|
159,6
|
161,3
|
180,3
|
180,3
|
180,3
|
207,2
|
|
168
|
Мероприятие 3.8. Организация и проведение военно-спортивных игр (ВСИ) муниципального уровня, всего, из них:
|
2 523,8
|
518,6
|
520,0
|
622,4
|
322,4
|
322,4
|
218,0
|
3.2.1., 3.2.3.
|
169
|
областной бюджет
|
720,0
|
210,0
|
210,0
|
300,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
170
|
местный бюджет
|
1 803,8
|
308,6
|
310,0
|
322,4
|
322,4
|
322,4
|
218,0
|
|
171
|
Мероприятие 3.9. Участие молодых граждан в военно-спортивных играх и оборонно-спортивных оздоровительных лагерях на территории Свердловской области, всего, из них:
|
2 770,0
|
590,0
|
640,0
|
530,0
|
330,0
|
330,0
|
350,0
|
3.2.1., 3.2.3.
|
172
|
областной бюджет
|
810,0
|
290,0
|
320,0
|
200,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
173
|
местный бюджет
|
1 960,0
|
300,0
|
320,0
|
330,0
|
330,0
|
330,0
|
350,0
|
|
174
|
Мероприятие 3.10. Организация и проведение мероприятий, направленных на формирование активной гражданской позиции, национально-государственной идентичности, воспитания уважения к представителям различных этносов, профилактику экстремизма, терроризма, всего, из них:
|
915,0
|
280,0
|
155,0
|
160,0
|
160,0
|
160,0
|
0,0
|
3.3.1.
|
175
|
областной бюджет
|
130,0
|
130,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
176
|
местный бюджет
|
785,0
|
150,0
|
155,0
|
160,0
|
160,0
|
160,0
|
0,0
|
|
177
|
Подпрограмма 4. "Развитие культуры и искусства на территории городского округа Верхняя Пышма до 2024 года"
|
|
178
|
Всего по подпрограмме, в том числе: "Развитие культуры и искусства на территории городского округа Верхняя Пышма до 2024 года"
|
670 362,7
|
104 230,6
|
107 596,2
|
119 487,9
|
125 650,9
|
132 629,8
|
80 767,3
|
|
179
|
федеральный бюджет
|
6 080,0
|
5 980,0
|
100,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
180
|
областной бюджет
|
3 507,5
|
3 182,3
|
75,2
|
250,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
181
|
местный бюджет
|
660 775,3
|
95 068,3
|
107 421,0
|
119 237,9
|
125 650,9
|
132 629,8
|
80 767,3
|
|
182
|
"Капитальные вложения"
|
|
183
|
Всего по направлению "Капитальные вложения", в том числе:
|
2 358,8
|
1 823,1
|
235,7
|
300,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
184
|
местный бюджет
|
2 358,8
|
1 823,1
|
235,7
|
300,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
185
|
Всего по направлению "Иные капитальные вложения", в том числе:
|
2 358,8
|
1 823,1
|
235,7
|
300,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
186
|
Мероприятие 4.8. Разработка проектно-сметной документации, приобретение, реконструкция и строительство учреждений культуры, всего, из них
|
2 358,8
|
1 823,1
|
235,7
|
300,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
4.2.6., 4.2.9.
|
187
|
местный бюджет
|
2 358,8
|
1 823,1
|
235,7
|
300,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
188
|
"Прочие нужды"
|
|
189
|
Всего по направлению "Прочие нужды", в том числе:
|
668 003,9
|
102 407,5
|
107 360,5
|
119 187,9
|
125 650,9
|
132 629,8
|
80 767,3
|
|
190
|
федеральный бюджет
|
6 080,0
|
5 980,0
|
100,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
191
|
областной бюджет
|
3 507,5
|
3 182,3
|
75,2
|
250,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
192
|
местный бюджет
|
658 416,4
|
93 245,2
|
107 185,3
|
118 937,9
|
125 650,9
|
132 629,8
|
80 767,3
|
|
193
|
Мероприятие 4.1. Осуществление библиотечного, библиографического и информационного обслуживания пользователей библиотек, формирование и учет фондов библиотек, обеспечение сохранности и безопасности фонда библиотек, всего, из них:
|
222 151,4
|
30 561,2
|
33 588,8
|
37 554,6
|
44 299,1
|
48 299,4
|
27 848,3
|
4.1.1.
|
194
|
федеральный бюджет
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
195
|
местный бюджет
|
222 151,4
|
30 561,2
|
33 588,8
|
37 554,6
|
44 299,1
|
48 299,4
|
27 848,3
|
|
196
|
Мероприятие 4.2. Формирование и учет муниципального музейного фонда, хранение, изучение, обеспечение сохранности и безопасности предметов муниципального музейного фонда, всего, из них:
|
51 763,0
|
7 592,2
|
8 217,7
|
9 387,4
|
10 335,4
|
10 670,0
|
5 560,3
|
4.3.1.
|
197
|
местный бюджет
|
51 763,0
|
7 592,2
|
8 217,7
|
9 387,4
|
10 335,4
|
10 670,0
|
5 560,3
|
|
198
|
Мероприятие 4.3. Показ спектаклей, концертных программ, иных зрелищных программ, организация деятельности клубных формирований, создание условий для доступа и массового отдыха жителей городского округа, всего, из них:
|
331 983,0
|
42 587,0
|
58 776,7
|
61 050,0
|
64 810,7
|
67 799,5
|
36 959,2
|
4.2.1., 4.2.3.
|
199
|
местный бюджет
|
331 983,0
|
42 587,0
|
58 776,7
|
61 050,0
|
64 810,7
|
67 799,5
|
36 959,2
|
|
200
|
Мероприятие 4.4. Укрепление и развитие материально-технической базы муниципальных учреждений культуры и культурно-досуговых учреждений, всего, из них:
|
15 884,7
|
4 188,9
|
2 812,3
|
4 964,5
|
1 202,3
|
854,5
|
1 862,2
|
4.2.1., 4.2.2., 4.2.6.
|
201
|
областной бюджет
|
500,0
|
500,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
202
|
местный бюджет
|
15 384,7
|
3 688,9
|
2 812,3
|
4 964,5
|
1 202,3
|
854,5
|
1 862,2
|
|
203
|
Мероприятие 4.5. Проведение мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности муниципальных учреждений культуры и культурно-досуговых учреждений (гидропромывка, замена/проверка счетчиков и т.д.), всего, из них:
|
576,2
|
0,0
|
69,0
|
299,9
|
102,1
|
105,2
|
0,0
|
4.2.1., 4.2.3., 4.2.7.
|
204
|
местный бюджет
|
576,2
|
0,0
|
69,0
|
299,9
|
102,1
|
105,2
|
0,0
|
|
205
|
Мероприятие 4.6. Организация и проведение мероприятий в области культуры, всего, из них:
|
29 351,7
|
7 173,1
|
2 960,6
|
4 648,1
|
4 301,3
|
4 301,3
|
5 967,3
|
4.2.1., 4.2.3.
|
206
|
местный бюджет
|
29 351,7
|
7 173,1
|
2 960,6
|
4 648,1
|
4 301,3
|
4 301,3
|
5 967,3
|
|
207
|
Мероприятие 4.7. Ремонт и приведение зданий, сооружений, помещений муниципальных учреждений культуры в соответствие с санитарными, пожарными и иными нормативными требованиями, всего, из них:
|
7 124,3
|
1 595,7
|
725,2
|
1 033,4
|
600,0
|
600,0
|
2 570,0
|
4.2.1., 4.2.8.
|
208
|
местный бюджет
|
7 124,3
|
1 595,7
|
725,2
|
1 033,4
|
600,0
|
600,0
|
2 570,0
|
|
209
|
Мероприятие 4.9. Оснащение кинотеатров необходимым оборудованием для осуществления кинопоказов с подготовленным субтитрированием и тифлокомменированием, всего, из них:
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
210
|
федеральный бюджет
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
211
|
местный бюджет
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
212
|
Мероприятие 4.10. Реализация мер по обеспечению целевых показателей, установленных указами Президента Российской Федерации по повышению оплаты труда работникам бюджетной сферы, в муниципальных учреждениях культуры
|
2 682,3
|
2 682,3
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
4.3.4.
|
213
|
областной бюджет
|
2 682,3
|
2 682,3
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
214
|
Мероприятие 4.11. Создание виртуальных концертных залов, в том числе, всего
|
1 027,1
|
1 027,1
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
4.2.7.
|
215
|
федеральный бюджет
|
980,0
|
980,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
216
|
местный бюджет
|
47,1
|
47,1
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
217
|
Мероприятие 4.12. Создание модельных муниципальных библиотек, всего, из них
|
5 000,0
|
5 000,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
4.2.5.
|
218
|
федеральный бюджет
|
5 000,0
|
5 000,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
219
|
Мероприятие 4.13. Выплата денежного поощрения лучшим муниципальным учреждениям культуры, находящимся на территориях сельских поселений Свердловской области, и лучшим работникам муниципальных учреждений культуры, находящихся на территориях сельских поселений Свердловской области
|
460,2
|
0,0
|
210,2
|
250,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
4.2.3.
|
220
|
федеральный бюджет
|
100,0
|
0,0
|
100,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
221
|
областной бюджет
|
325,2
|
0,0
|
75,2
|
250,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
222
|
местный бюджет
|
35,0
|
0,0
|
35,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
223
|
Подпрограмма 5. "Развитие системы отдыха и оздоровления детей на территории городского округа Верхняя Пышма до 2024 года"
|
|
224
|
Всего по подпрограмме, в том числе: "Развитие системы отдыха и оздоровления детей на территории городского округа Верхняя Пышма до 2024 года"
|
401 463,0
|
82 429,2
|
52 119,4
|
87 971,6
|
53 618,6
|
53 290,8
|
72 033,4
|
|
225
|
областной бюджет
|
126 854,3
|
37 855,4
|
12 199,3
|
38 078,4
|
4 308,3
|
4 480,5
|
29 932,4
|
|
226
|
местный бюджет
|
274 608,7
|
44 573,8
|
39 920,1
|
49 893,2
|
49 310,3
|
48 810,3
|
42 101,0
|
|
227
|
внебюджетные источники
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
228
|
"Прочие нужды"
|
|
229
|
Всего по направлению "Прочие нужды", в том числе:
|
401 463,0
|
82 429,2
|
52 119,4
|
87 971,6
|
53 618,6
|
53 290,8
|
72 033,4
|
|
230
|
областной бюджет
|
126 854,3
|
37 855,4
|
12 199,3
|
38 078,4
|
4 308,3
|
4 480,5
|
29 932,4
|
|
231
|
местный бюджет
|
274 608,7
|
44 573,8
|
39 920,1
|
49 893,2
|
49 310,3
|
48 810,3
|
42 101,0
|
|
232
|
внебюджетные источники
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
233
|
Мероприятие 5.1. Организация отдыха и оздоровления детей и подростков в сфере образования, всего, из них:
|
345 088,6
|
63 214,6
|
40 222,4
|
80 663,7
|
49 218,6
|
49 390,8
|
62 378,4
|
5.1.1., 5.2.1.
|
234
|
областной бюджет
|
118 864,9
|
29 866,0
|
12 199,3
|
38 078,4
|
4 308,3
|
4 480,5
|
29 932,4
|
|
235
|
местный бюджет
|
226 223,7
|
33 348,6
|
28 023,1
|
42 585,3
|
44 910,3
|
44 910,3
|
32 446,0
|
|
236
|
внебюджетные источники
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
237
|
Мероприятие 5.2. Организация отдыха и оздоровления детей и подростков в сферах молодежной политики, физической культуры и спорта, всего, из них:
|
5 886,6
|
2 996,6
|
0,0
|
750,0
|
750,0
|
750,0
|
640,0
|
5.1.1.
|
238
|
областной бюджет
|
2 300,9
|
2 300,9
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
239
|
местный бюджет
|
3 585,7
|
695,7
|
0,0
|
750,0
|
750,0
|
750,0
|
640,0
|
|
240
|
внебюджетные источники
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
241
|
Мероприятие 5.3. Организация отдыха и оздоровления детей и подростков в сфере культуры, всего, из них
|
115,9
|
115,9
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
5.1.1.
|
242
|
областной бюджет
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
243
|
местный бюджет
|
115,9
|
115,9
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
244
|
Мероприятие 5.4. Проведение культурно-массовых мероприятий для летних оздоровительных учреждений, всего, из них:
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
5.1.1.
|
245
|
местный бюджет
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
246
|
Мероприятие 5.5. Капитальный ремонт, приведение в соответствие с требованиями пожарной безопасности и санитарного законодательства зданий и сооружений муниципальных загородных оздоровительных лагерей, всего, из них:
|
34 535,7
|
14 451,2
|
4 464,8
|
4 951,3
|
2 000,0
|
1 500,0
|
7 168,4
|
5.2.1.
|
247
|
областной бюджет
|
5 688,5
|
5 688,5
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
248
|
местный бюджет
|
28 847,2
|
8 762,7
|
4 464,8
|
4 951,3
|
2 000,0
|
1 500,0
|
7 168,4
|
|
249
|
Мероприятие 5.6. Приведение в соответствие с санитарно-эпидемиологическими требованиями материально-технической базы пищеблоков муниципальных загородных оздоровительных лагерей, всего, из них:
|
450,0
|
0,0
|
0,0
|
150,0
|
150,0
|
150,0
|
0,0
|
|
250
|
местный бюджет
|
450,0
|
0,0
|
0,0
|
150,0
|
150,0
|
150,0
|
0,0
|
|
251
|
Мероприятие 5.7. Экспертиза сметной документации муниципальных загородных оздоровительных лагерей, всего, из них:
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
252
|
местный бюджет
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
253
|
Мероприятие 5.8. Разработка проектно-сметной документации на реконструкцию и строительство зданий и сооружений муниципальных загородных оздоровительных лагерей
|
3 420,4
|
0,0
|
3 420,4
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
5.3.1.
|
254
|
местный бюджет
|
3 420,4
|
0,0
|
3 420,4
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
255
|
Мероприятие 5.9. Проведение мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности в муниципальных загородных оздоровительных лагерях
|
2 261,8
|
50,0
|
711,8
|
500,0
|
500,0
|
500,0
|
0,0
|
5.2.1.
|
256
|
местный бюджет
|
2 261,8
|
50,0
|
711,8
|
500,0
|
500,0
|
500,0
|
0,0
|
|
257
|
Мероприятие 5.10. Реализация мероприятий, направленных на развитие детско-юношеского туризма в городском округе Верхняя Пышма, всего, из них
|
2 584,9
|
500,0
|
0,0
|
500,0
|
500,0
|
500,0
|
584,9
|
5.1.2.
|
258
|
местный бюджет
|
2 584,9
|
500,0
|
0,0
|
500,0
|
500,0
|
500,0
|
584,9
|
|
259
|
Мероприятие 5.11. Укрепление и развитие материально-технической базы муниципальных загородных оздоровительных лагерей
|
7 119,3
|
1 101,0
|
3 300,0
|
456,6
|
500,0
|
500,0
|
1 261,7
|
5.2.1.
|
260
|
местный бюджет
|
7 119,3
|
1 101,0
|
3 300,0
|
456,6
|
500,0
|
500,0
|
1 261,7
|
|
261
|
Подпрограмма 6. "Развитие физической культуры и спорта на территории городского округа Верхняя Пышма до 2024 года"
|
|
262
|
Всего по подпрограмме, в том числе: "Развитие физической культуры и спорта на территории городского округа Верхняя Пышма до 2024 года"
|
2 066 599,1
|
269 732,5
|
243 355,0
|
342 810,0
|
262 241,3
|
262 480,4
|
685 980,0
|
|
263
|
федеральный бюджет
|
152,4
|
0,0
|
152,4
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
264
|
областной бюджет
|
924,8
|
352,9
|
416,5
|
51,8
|
51,8
|
51,8
|
0,0
|
|
265
|
местный бюджет
|
2 065 521,9
|
269 379,6
|
242 786,1
|
342 758,2
|
262 189,5
|
262 428,6
|
685 980,0
|
|
266
|
"Прочие нужды"
|
|
267
|
Всего по направлению "Прочие нужды", в том числе:
|
2 066 599,1
|
269 732,5
|
243 355,0
|
342 810,0
|
262 241,3
|
262 480,4
|
685 980,0
|
|
268
|
федеральный бюджет
|
152,4
|
0,0
|
152,4
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
269
|
областной бюджет
|
924,8
|
352,9
|
416,5
|
51,8
|
51,8
|
51,8
|
0,0
|
|
270
|
местный бюджет
|
2 065 521,9
|
269 379,6
|
242 786,1
|
342 758,2
|
262 189,5
|
262 428,6
|
685 980,0
|
|
271
|
Мероприятие 6.1. Укрепление и развитие материально-технической базы муниципальных учреждений в сфере физической культуры и спорта, всего, из них:
|
600,0
|
0,0
|
600,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
6.1.1.
|
272
|
областной бюджет
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
273
|
местный бюджет
|
600,0
|
0,0
|
600,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
274
|
Мероприятие 6.2. Организация и проведение официальных спортивных и официальных физкультурных (физкультурно-оздоровительных) мероприятий на территории городского округа Верхняя Пышма, всего, из них:
|
77 538,9
|
7 980,9
|
12 558,0
|
14 400,0
|
14 400,0
|
14 400,0
|
13 800,0
|
6.2.1., 6.3.5.
|
275
|
местный бюджет
|
77 538,9
|
7 980,9
|
12 558,0
|
14 400,0
|
14 400,0
|
14 400,0
|
13 800,0
|
|
276
|
Мероприятие 6.3. Стипендии спортсменам городского округа Верхняя Пышма, достигших высоких спортивных результатов на международных, всероссийских и областных соревнованиях, всего, из них:
|
1 750,0
|
250,0
|
300,0
|
300,0
|
300,0
|
300,0
|
300,0
|
6.4.3.
|
277
|
местный бюджет
|
1 750,0
|
250,0
|
300,0
|
300,0
|
300,0
|
300,0
|
300,0
|
|
278
|
Мероприятие 6.4. Обеспечение доступа населения к открытым и закрытым соревнованиям, всего, из них:
|
114 250,0
|
8 200,0
|
10 550,0
|
18 500,0
|
18 500,0
|
18 500,0
|
40 000,0
|
6.3.1., 6.3.2., 6.3.5., 6.3.8.
|
279
|
местный бюджет
|
114 250,0
|
8 200,0
|
10 550,0
|
18 500,0
|
18 500,0
|
18 500,0
|
40 000,0
|
|
280
|
Мероприятие 6.6. Организация, проведение и участие в соревнованиях различных уровней в сфере физической культуры и спорта, всего, из них:
|
62 893,9
|
5 919,0
|
6 734,9
|
8 080,0
|
8 080,0
|
8 080,0
|
26 000,0
|
6.4.4.
|
281
|
местный бюджет
|
62 893,9
|
5 919,0
|
6 734,9
|
8 080,0
|
8 080,0
|
8 080,0
|
26 000,0
|
|
282
|
Мероприятие 6.7. Приведение зданий, сооружений, помещений муниципальных учреждений в сфере физической культуры и спорта в соответствии с санитарными, пожарными и иными нормативными требованиям, в том числе устранение аварий и проведение текущих ремонтов, всего, из них
|
34 163,2
|
30 038,5
|
4 124,7
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
6.3.4.
|
283
|
местный бюджет
|
34 163,2
|
30 038,5
|
4 124,7
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
284
|
Мероприятие 6.8. Проектирование, реконструкция и строительство прочих объектов муниципальной собственности, всего, из них:
|
818,0
|
818,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
6.3.2., 6.3.6.
|
285
|
местный бюджет
|
818,0
|
818,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
286
|
Мероприятие 6.9. Обеспечение участия муниципальных спортивных сборных команд в спортивных соревнованиях различного уровня, всего, из них:
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
287
|
местный бюджет
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
288
|
Мероприятие 6.10. Подготовка муниципальных спортивных сборных команд, включая организацию и проведение тренировочных мероприятий, материально-техническое обеспечение, в том числе обеспечение экипировкой, спортивным оборудованием и инвентарем, всего, из них:
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
289
|
местный бюджет
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
290
|
Мероприятие 6.11. Сертификация спортивных объектов учреждений молодежной политики, физической культуры и спорта, всего, из них:
|
152,5
|
152,5
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
6.3.1.
|
291
|
местный бюджет
|
152,5
|
152,5
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
292
|
Мероприятие 6.12. Спортивная подготовка по видам спорта, всего, из них:
|
1 656 318,1
|
209 505,5
|
203 320,9
|
210 530,0
|
216 361,3
|
216 600,4
|
600 000,0
|
6.4.2., 6.4.4.
|
293
|
местный бюджет
|
1 656 318,1
|
209 505,5
|
203 320,9
|
210 530,0
|
216 361,3
|
216 600,4
|
600 000,0
|
|
294
|
Мероприятие 6.14. Внедрение всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне"
|
26 102,4
|
5 661,0
|
3 841,4
|
3 700,0
|
3 700,0
|
3 700,0
|
5 500,0
|
6.6.1., 6.6.2.
|
295
|
областной бюджет
|
457,8
|
161,0
|
141,4
|
51,8
|
51,8
|
51,8
|
0,0
|
|
296
|
местный бюджет
|
25 644,6
|
5 500,0
|
3 700,0
|
3 648,2
|
3 648,2
|
3 648,2
|
5 500,0
|
|
297
|
Мероприятие 6.15. Создание спортивных площадок (оснащение спортивным оборудованием) для занятий уличной гимнастикой, в том числе, всего
|
1 763,8
|
383,8
|
400,0
|
200,0
|
200,0
|
200,0
|
380,0
|
6.1.1.
|
298
|
областной бюджет
|
391,9
|
191,9
|
200,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
299
|
местный бюджет
|
1 371,9
|
191,9
|
200,0
|
200,0
|
200,0
|
200,0
|
380,0
|
|
300
|
Мероприятие 6.16. Проведение мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности муниципальных учреждений в сфере физической культуры и спорта, всего, из них:
|
3 223,3
|
823,3
|
600,0
|
600,0
|
600,0
|
600,0
|
0,0
|
|
301
|
местный бюджет
|
3 223,3
|
823,3
|
600,0
|
600,0
|
600,0
|
600,0
|
0,0
|
|
302
|
Мероприятие 6.17. Оказание адресной финансовой поддержки спортивным организациям, осуществляющим подготовку спортивного резерва для сборных команд Российской Федерации
|
625,0
|
0,0
|
325,0
|
100,0
|
100,0
|
100,0
|
0,0
|
6.4.3.
|
303
|
федеральный бюджет
|
152,4
|
0,0
|
152,4
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
304
|
областной бюджет
|
75,1
|
0,0
|
75,1
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
305
|
местный бюджет
|
397,5
|
0,0
|
97,5
|
100,0
|
100,0
|
100,0
|
0,0
|
|
306
|
Мероприятие 6.18. Капитальный ремонт инфраструктуры XXXII Всемирной летней Универсиады 2023 года в городе Екатеринбурге (Ледовая арена имени Александра Козицына, Свердловская область, г. Верхняя Пышма, Успенский проспект, 4), всего, из них:
|
86 400,0
|
0,0
|
0,0
|
86 400,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
307
|
местный бюджет
|
86 400,0
|
0,0
|
0,0
|
86 400,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
308
|
Подпрограмма 7. "Молодежь городского округа Верхняя Пышма до 2024 года"
|
|
309
|
Всего по подпрограмме, в том числе: "Молодежь городского округа Верхняя Пышма до 2024 года"
|
255 413,4
|
39 560,2
|
39 599,3
|
41 231,9
|
41 040,5
|
40 890,5
|
53 090,9
|
|
310
|
областной бюджет
|
2 645,2
|
1 931,4
|
522,4
|
191,4
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
311
|
местный бюджет
|
252 768,2
|
37 628,8
|
39 076,9
|
41 040,5
|
41 040,5
|
40 890,5
|
53 090,9
|
|
312
|
внебюджетные источники
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
313
|
"Прочие нужды"
|
|
314
|
Всего по направлению "Прочие нужды", в том числе:
|
255 413,4
|
39 560,2
|
39 599,3
|
41 231,9
|
41 040,5
|
40 890,5
|
53 090,9
|
|
315
|
областной бюджет
|
2 645,2
|
1 931,4
|
522,4
|
191,4
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
316
|
местный бюджет
|
252 768,2
|
37 628,8
|
39 076,9
|
41 040,5
|
41 040,5
|
40 890,5
|
53 090,9
|
|
317
|
внебюджетные источники
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
318
|
Мероприятие 7.1. Организация и проведение мероприятий среди молодежи городского округа Верхняя Пышма, всего, из них:
|
2 252,8
|
464,9
|
278,0
|
278,0
|
278,0
|
278,0
|
675,9
|
7.1.1., 7.1.3.
|
319
|
местный бюджет
|
2 252,8
|
464,9
|
278,0
|
278,0
|
278,0
|
278,0
|
675,9
|
|
320
|
Мероприятие 7.2. Участие молодежных делегаций в областных, региональных, федеральных мероприятиях, всего, из них:
|
45,0
|
0,0
|
0,0
|
10,0
|
10,0
|
10,0
|
15,0
|
7.1.1., 7.1.2.
|
321
|
местный бюджет
|
45,0
|
0,0
|
0,0
|
10,0
|
10,0
|
10,0
|
15,0
|
|
322
|
Мероприятие 7.3. Организация и проведение Дня Молодежи на территории городского округа Верхняя Пышма
|
6 232,4
|
1 145,1
|
617,3
|
990,0
|
990,0
|
990,0
|
1 500,0
|
7.1.3., 7.1.4., 7.2.1., 7.2.3., 7.3.1.
|
323
|
местный бюджет
|
6 232,4
|
1 145,1
|
617,3
|
990,0
|
990,0
|
990,0
|
1 500,0
|
|
324
|
Мероприятие 7.4. Укрепление и развитие материально-технической базы муниципальных учреждений молодежной политики, всего, из них:
|
3 945,3
|
250,0
|
2 430,3
|
255,0
|
255,0
|
255,0
|
500,0
|
7.4.1.
|
325
|
областной бюджет
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
326
|
местный бюджет
|
3 945,3
|
250,0
|
2 430,3
|
255,0
|
255,0
|
255,0
|
500,0
|
|
327
|
Мероприятие 7.5. Выявление и поддержка талантливой молодежи, создание и распространение моделей и форм включения молодежи в инновационную деятельность, всего, из них:
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
328
|
местный бюджет
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
329
|
Мероприятие 7.6. Капитальный ремонт, приведение в соответствие с требованиями пожарной безопасности и санитарного законодательства зданий, помещений, территорий муниципальных учреждений в сфере молодежной политики, всего, из них:
|
6 880,8
|
699,9
|
1 030,9
|
1 050,0
|
1 050,0
|
1 050,0
|
2 000,0
|
7.4.3.
|
330
|
местный бюджет
|
6 880,8
|
699,9
|
1 030,9
|
1 050,0
|
1 050,0
|
1 050,0
|
2 000,0
|
|
331
|
Мероприятие 7.7. Проведение социологических исследований среди молодежи в возрасте от 14 до 30 лет по вопросу реализации молодежной политики в городском округе Верхняя Пышма, всего, из них:
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
332
|
местный бюджет
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
333
|
Мероприятие 7.8. Организация и проведение мероприятий, досуговой деятельности детей и молодежи, всего, из них:
|
185 338,2
|
28 018,4
|
29 484,9
|
30 278,3
|
30 278,3
|
30 278,3
|
37 000,0
|
7.1.3., 7.1.4.
|
334
|
областной бюджет
|
14,4
|
14,4
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
335
|
местный бюджет
|
185 323,8
|
28 004,0
|
29 484,9
|
30 278,3
|
30 278,3
|
30 278,3
|
37 000,0
|
|
336
|
внебюджетные источники
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
337
|
Мероприятие 7.9. Трудоустройство несовершеннолетних граждан городского округа Верхняя Пышма в возрасте с 14 до исполнения 18 лет, всего, из них:
|
37 412,5
|
4 610,5
|
1 974,5
|
6 942,5
|
6 942,5
|
6 942,5
|
10 000,0
|
7.3.2.
|
338
|
местный бюджет
|
37 412,5
|
4 610,5
|
1 974,5
|
6 942,5
|
6 942,5
|
6 942,5
|
10 000,0
|
|
339
|
Мероприятие 7.10. Организация и проведение мероприятий для молодежи, оказавшейся в трудной жизненной ситуации (проект "Безопасность жизни"), всего, из них:
|
3 975,6
|
714,0
|
980,7
|
700,9
|
580,0
|
580,0
|
420,0
|
7.2.2.
|
340
|
областной бюджет
|
878,6
|
357,0
|
400,7
|
120,9
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
341
|
местный бюджет
|
3 097,0
|
357,0
|
580,0
|
580,0
|
580,0
|
580,0
|
420,0
|
|
342
|
Мероприятие 7.11. Реализация проекта "Банк молодежных инициатив", всего, из них:
|
585,0
|
120,0
|
130,0
|
95,0
|
65,0
|
65,0
|
110,0
|
7.1.5.
|
343
|
областной бюджет
|
155,0
|
60,0
|
65,0
|
30,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
344
|
местный бюджет
|
430,0
|
60,0
|
65,0
|
65,0
|
65,0
|
65,0
|
110,0
|
|
345
|
Мероприятие 7.12. Трудоустройство несовершеннолетних граждан городского округа Верхняя Пышма в возрасте с 14 до исполнения 18 лет в сфере образования, всего, из них:
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
346
|
местный бюджет
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
347
|
Мероприятие 7.13. Организация и проведение Молодежного форума на территории городского округа Верхняя Пышма, всего, из них:
|
1 978,0
|
288,0
|
310,0
|
310,0
|
310,0
|
310,0
|
450,0
|
7.1.1., 7.1.3., 7.1.4.
|
348
|
местный бюджет
|
1 978,0
|
288,0
|
310,0
|
310,0
|
310,0
|
310,0
|
450,0
|
|
349
|
Мероприятие 7.14. Проведение мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности муниципальных учреждений в сфере молодежной политики (гидропромывка, замена/проверка счетчиков и т.д.), всего, из них:
|
1 779,5
|
167,4
|
797,0
|
131,7
|
131,7
|
131,7
|
420,0
|
7.4.2.
|
350
|
местный бюджет
|
1 779,5
|
167,4
|
797,0
|
131,7
|
131,7
|
131,7
|
420,0
|
|
351
|
Мероприятие 7.15. Развитие сети муниципальных учреждений по работе с молодежью, в том числе, всего
|
4 441,1
|
3 082,0
|
1 359,1
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
7.1.5.
|
352
|
областной бюджет
|
1 500,0
|
1 500,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
353
|
местный бюджет
|
2 941,1
|
1 582,0
|
1 359,1
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
354
|
Мероприятие 7.16. Создание и обеспечение деятельности "коворкинг-центров", всего, в том числе
|
547,2
|
0,0
|
206,7
|
190,5
|
150,0
|
0,0
|
0,0
|
7.1.6.
|
355
|
областной бюджет
|
97,2
|
0,0
|
56,7
|
40,5
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
356
|
местный бюджет
|
450,0
|
0,0
|
150,0
|
150,0
|
150,0
|
0,0
|
0,0
|
|
357
|
Подпрограмма 8. "Обеспечение реализации муниципальной программы "Развитие социальной сферы в городском округе Верхняя Пышма до 2024 года"
|
|
358
|
Всего по подпрограмме, в том числе: "Обеспечение реализации муниципальной программы "Развитие социальной сферы в городском округе Верхняя Пышма до 2024 года"
|
519 834,9
|
84 053,8
|
93 996,3
|
88 792,2
|
88 200,0
|
88 246,2
|
76 546,5
|
|
359
|
областной бюджет
|
7,7
|
7,7
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
360
|
местный бюджет
|
519 827,3
|
84 046,1
|
93 996,3
|
88 792,2
|
88 200,0
|
88 246,2
|
76 546,5
|
|
361
|
"Прочие нужды"
|
|
362
|
Всего по направлению "Прочие нужды", в том числе:
|
519 834,9
|
84 053,8
|
93 996,3
|
88 792,2
|
88 200,0
|
88 246,2
|
76 546,5
|
|
363
|
областной бюджет
|
7,7
|
7,7
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
364
|
местный бюджет
|
519 827,3
|
84 046,1
|
93 996,3
|
88 792,2
|
88 200,0
|
88 246,2
|
76 546,5
|
|
365
|
Мероприятие 8.1. Обеспечение деятельности муниципальных учреждений в сферах молодежной политики, физической культуры и спорта
|
125 843,0
|
18 879,5
|
21 147,1
|
20 438,8
|
20 438,8
|
20 438,8
|
24 500,0
|
8.1.1.
|
366
|
местный бюджет
|
125 843,0
|
18 879,5
|
21 147,1
|
20 438,8
|
20 438,8
|
20 438,8
|
24 500,0
|
|
367
|
Мероприятие 8.2. Обеспечение деятельности муниципальных учреждений в сфере культуры
|
121 078,0
|
22 513,3
|
25 280,7
|
18 354,5
|
18 404,5
|
18 404,5
|
18 120,6
|
8.1.1.
|
368
|
местный бюджет
|
121 078,0
|
22 513,3
|
25 280,7
|
18 354,5
|
18 404,5
|
18 404,5
|
18 120,6
|
|
369
|
Мероприятие 8.3. Обеспечение деятельности муниципальных учреждений в сфере образования
|
269 528,1
|
39 275,2
|
47 568,5
|
49 998,9
|
49 356,7
|
49 402,9
|
33 925,9
|
8.1.1.
|
370
|
областной бюджет
|
7,7
|
7,7
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
371
|
местный бюджет
|
269 520,5
|
39 267,6
|
47 568,5
|
49 998,9
|
49 356,7
|
49 402,9
|
33 925,9
|
|
372
|
Мероприятие 8.10. Капитальный ремонт и приведение зданий, сооружений, помещений муниципальных учреждений в соответствие с санитарными, пожарными и иными нормативными требованиями, всего, из них:
|
3 385,8
|
3 385,8
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
8.1.1.
|
373
|
местный бюджет
|
3 385,8
|
3 385,8
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|