Вы можете открыть актуальную версию документа прямо сейчас.
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.
Утвержден
приказом
Министерства финансов
Республики Саха (Якутия)
от 19 августа 2020 г. N 01-04/1231
План мероприятий
по реализации государственной программы Республики Саха (Якутия) "Управление государственными финансами и государственным долгом"
N п/п |
Статус |
Наименование государственной программы, подпрограммы, основного мероприятия |
Источник расходов |
Код бюджетной классификации (государственного бюджета РС (Я) тыс. руб. |
Всего: |
Объем расходов тыс. руб. |
Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник |
Целевые показатели (индикаторы) госпрограммы |
|||||||||||
ГРБС |
ЦСР |
2020 год |
2021 год |
2022 год |
2023 год |
2024 год |
Наименование |
Единица измерения |
|
||||||||||
2020 год |
2021 год |
2022 год |
2023 год |
2024 год |
|||||||||||||||
|
Государственная программа |
Управление государственными финансами и государственным долгом |
Всего |
092 |
3000000000 |
154 976 805,1 |
34 686 981,4 |
34 409 925,6 |
34 554 089,3 |
25 424 685,4 |
25 901 123,4 |
Министерство финансов Республики Саха (Якутия) |
|
|
|
|
|
|
|
Государственный бюджет Республики Саха (Якутия) (далее - ГБ) |
092 |
300000000 |
153 871 765,2 |
34 459 689,9 |
34 158 375,2 |
34 335 530,7 |
25 220 865,7 |
25 697 303,7 |
Обеспечение темпов роста налоговых и неналоговых доходов (за исключением акцизов на подакцизные товары) консолидированного бюджета Республики Саха (Якутия) в сопоставимых условиях |
% |
|
|
|
|
|
||||
Оценка Минфином России качества управления региональными финансами |
Степень качества управления региональными финансами |
|
|
|
|
|
|||||||||||||
Федеральный бюджет (далее - ФБ) (справочно) |
092 |
3000000000 |
441 280,8 |
93 694,0 |
93 720,0 |
94 448,2 |
79 709,3 |
79 709,3 |
|
|
|
|
|
|
|
||||
Местные бюджеты (далее - МБ) |
- |
- |
636 114,1 |
130 597,5 |
142 185,4 |
121 110,4 |
121 110,4 |
121 110,4 |
|
|
|
|
|
|
|
||||
Внебюджетные источники (далее - ВИ) |
- |
- |
27 645,0 |
3 000,0 |
15 645,0 |
3 000,0 |
3 000,0 |
3 000,0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
Обеспечивающая подпрограмма |
Управление Программой |
Всего |
092 |
3010000000 |
1 643 096,3 |
327 236,9 |
328 461,2 |
328 462,2 |
329 468,0 |
329 468,0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
ГБ |
092 |
3010111400 |
1 643 096,3 |
327 236,9 |
328 461,2 |
328 462,2 |
329 468,0 |
329 468,0 |
|
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
|||
ФБ |
|
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
МБ |
|
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
ВИ |
|
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
Основное мероприятие |
Обеспечение реализации государственной политики в финансово-бюджетной сфере |
Всего |
|
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
ГБ |
|
|
1 643 096,3 |
327 236,9 |
328 461,2 |
328 462,2 |
329 468,0 |
329 468,0 |
|
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
|||
ФБ |
|
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
МБ |
|
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
ВИ |
|
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
Мероприятие |
Руководство и управление в сфере установленных функций - центральный аппарат |
Всего |
|
|
1 643 096,3 |
327 236,9 |
328 461,2 |
328 462,2 |
329 468,0 |
329 468,0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
ГБ |
|
|
1 643 096,3 |
327 236,9 |
328 461,2 |
328 462,2 |
329 468,0 |
329 468,0 |
|
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
|||
ФБ |
|
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
МБ |
|
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
ВИ |
|
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
1. |
Подпрограмма |
Обеспечение сбалансированности и устойчивости бюджетной системы и организации бюджетного процесса |
Всего |
092 |
3020000000 |
1 050 000,0 |
210 000,0 |
210 000,0 |
210 000,0 |
210 000,0 |
210 000,0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
ГБ |
092 |
3020000000 |
1 050 000,0 |
210 000,0 |
210 000,0 |
210 000,0 |
210 000,0 |
210 000,0 |
Департамент по бюджету совместно с отраслевыми департаментами и самостоятельными отделами |
Обеспечение сбалансированности государственного бюджета Республики Саха (Якутия) (отношение дефицита к сумме налоговых и неналоговых доходов государственного бюджета, (%) |
% |
|
|
|
|
|
|||
ФБ |
|
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
МБ |
|
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
ВИ |
|
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
1.1. |
Основное мероприятие |
Своевременная и качественная подготовка проекта государственного бюджета |
Всего |
|
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
ГБ |
|
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
Департамент по бюджету совместно с отраслевыми департаментами и самостоятельными отделами |
Соответствие закона о государственном бюджете требованиям Бюджетного кодекса Российской Федерации |
да-1/нет-0 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
|||
ФБ |
|
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
МБ |
|
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
ВИ |
|
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
1.1.1. |
Мероприятие |
Организация составления и составление проекта государственного бюджета и материалов к нему |
Всего |
|
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
ГБ |
|
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
Департамент по бюджету совместно с отраслевыми департаментами и самостоятельными отделами |
Своевременное представление Государственному Собранию (Ил Тумэн) Республики Саха (Якутия) проекта закона Республики Саха (Якутия) о государственном бюджете на очередной финансовый год и на плановый период |
да-1/нет-0 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
|||
ФБ |
|
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
МБ |
|
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
ВИ |
|
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
1.1.2. |
Мероприятие |
Формирование основных параметров государственного бюджета |
Всего |
|
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
ГБ |
|
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
Департамент по бюджету совместно с отраслевыми департаментами и самостоятельными отделами |
Согласование основных параметров государственного бюджета Бюджетной комиссией |
да-1/нет-0 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
|||
Департамент по бюджету совместно с отраслевыми департаментами и самостоятельными отделами |
Проведение конкурсного распределения бюджета принимаемых обязательств в соответствии с эффективностью планируемых мероприятий |
да-1/нет-0 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
||||||||||||
ФБ |
|
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
МБ |
|
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
ВИ |
|
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
1.1.3. |
Мероприятие |
Разработка основных направлений бюджетной политики |
Всего |
|
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
ГБ |
|
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
Департамент по бюджету совместно с отраслевыми департаментами и самостоятельными отделами |
Составление основных направлений бюджетной политики |
да-1/нет-0 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
|||
ФБ |
|
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
МБ |
|
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
ВИ |
|
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
1.2. |
Основное мероприятие |
Повышение эффективности управления доходами публично-правовых образований |
Всего |
|
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
ГБ |
|
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
Департамент по доходам |
Увеличение доли налоговых и неналоговых доходов в общем объеме доходов государственного бюджета Республики Саха (Якутия) в сопоставимых условиях |
% |
|
|
|
|
|
|||
ФБ |
|
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
МБ |
|
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
ВИ |
|
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
1.2.1. |
Мероприятие |
Установление стабильных единых нормативов отчислений от федеральных и региональных налогов в местные бюджеты |
Всего |
|
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
ГБ |
|
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
Департамент по доходам |
Установление Законом РС (Я) "О бюджетном устройстве и бюджетном процессе в РС (Я)" единых нормативов отчислений от федеральных и региональных налогов в местные бюджеты |
да-1/нет-0 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
|||
ФБ |
|
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
МБ |
|
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
ВИ |
|
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
1.2.2. |
Мероприятие |
Мониторинг уплаты крупнейшими налогоплательщиками налоговых и неналоговых платежей в государственный бюджет |
Всего |
|
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
ГБ |
|
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
Департамент по доходам |
Мониторинг за своевременностью поступления налоговых и неналоговых доходов в государственный бюджет Республики Саха (Якутия) от крупнейших налогоплательщиков |
да-1/нет-0 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
|||
ФБ |
|
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
МБ |
|
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
ВИ |
|
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
1.2.3. |
Мероприятие |
Составление и ведение перечня и реестров источников доходов государственного бюджета |
Всего |
|
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
ГБ |
|
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
Департамент по доходам |
Составление и ведение перечня и реестров источников доходов государственного бюджета Республики Саха (Якутия) |
да-1/нет-0 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
|||
ФБ |
|
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
МБ |
|
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
ВИ |
|
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
1.3. |
Основное мероприятие |
Обеспечение исполнения государственного бюджета и формирование бюджетной отчетности |
Всего |
092 |
3020100000 |
550 000,0 |
110 000,0 |
110 000,0 |
110 000,0 |
110 000,0 |
110 000,0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
ГБ |
092 |
3020100000 |
550 000,0 |
110 000,0 |
110 000,0 |
110 000,0 |
110 000,0 |
110 000,0 |
Департамент бюджетного учета и отчетности |
Соответствие годового отчета об исполнении консолидированного бюджета установленным требованиям |
да-1/нет-0 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
|||
ФБ |
|
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
МБ |
|
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
ВИ |
|
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
1.3.1. |
Мероприятие |
Формирование, утверждение и ведение сводной бюджетной росписи и кассового плана государственного бюджета |
Всего |
|
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
ГБ |
|
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
Департамент по бюджету совместно с отраслевыми департаментами и самостоятельными отделами |
Утверждение сводной бюджетной росписи государственного бюджета до начала очередного финансового года |
да-1/нет-0 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
|||
ФБ |
|
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
МБ |
|
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
ВИ |
|
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
1.3.2. |
Мероприятие |
Формирование реестра расходных обязательств Республики Саха (Якутия) |
Всего |
|
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
ГБ |
|
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
Департамент по бюджету совместно с отраслевыми департаментами и самостоятельными отделами |
Своевременный свод реестра расходных обязательств Республики Саха (Якутия) |
да-1/нет-0 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
|||
ФБ |
|
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
МБ |
|
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
ВИ |
|
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
1.3.3. |
Мероприятие |
Составление бюджетной отчетности об исполнении консолидированного, государственного бюджета |
Всего |
|
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
ГБ |
|
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
Департамент бюджетного учета и отчетности |
Своевременное предоставление бюджетной отчетности в Федеральное казначейство и Министерство финансов Российской Федерации |
да-1/нет-0 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
|||
ФБ |
|
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
МБ |
|
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
ВИ |
|
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
1.3.4. |
Мероприятие |
Исполнение судебных решений по исковым заявлениям |
Всего |
092 |
3020110040 |
550 000,0 |
110 000,0 |
110 000,0 |
110 000,0 |
110 000,0 |
110 000,0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
ГБ |
092 |
3020110040 |
550 000,0 |
110 000,0 |
110 000,0 |
110 000,0 |
110 000,0 |
110 000,0 |
Правовой отдел |
Своевременное исполнение судебных решений по исковым заявлениям |
да-1/нет-0 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
|||
ФБ |
|
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
МБ |
|
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
ВИ |
|
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
1.4 |
Основное мероприятие |
Создание условия для повышения качества финансового менеджмента главных распорядителей средств государственного бюджета |
Всего |
092 |
3020200000 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
ГБ |
092 |
3020200000 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
Департамент по бюджету совместно с отраслевыми департаментами и самостоятельными отделами |
Количество главных распорядителей средств государственного бюджета, принявших участие в мониторинге качества финансового менеджмента |
% |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
|||
ФБ |
|
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
МБ |
|
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
ВИ |
|
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
1.4.1 |
Мероприятие |
Мероприятия по повышению качества управления финансами |
Всего |
092 |
3020210050 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
ГБ |
092 |
3020210050 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
Департамент по бюджету совместно с отраслевыми департаментами и самостоятельными отделами |
Средний показатель результатов мониторинга главных распорядителей средств государственного бюджета |
% от максимального балла |
77 |
78 |
78 |
78 |
78 |
|||
ФБ |
|
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
МБ |
|
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
ВИ |
|
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
1.5 |
Основное мероприятие |
Реализация Программы Правительства Республики Саха (Якутия) по повышению эффективности управления региональными финансами на 2020 - 2024 годы |
Всего |
092 |
3020300000 |
500 000,0 |
100 000,0 |
100 000,0 |
100 000,0 |
100 000,0 |
100 000,0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
ГБ |
092 |
3020300000 |
500 000,0 |
100 000,0 |
100 000,0 |
100 000,0 |
100 000,0 |
100 000,0 |
Департамент цифрового управления бюджетным процессом и защиты информации |
Рейтинг Республики Саха (Якутия) по уровню открытости бюджетных данных |
место |
Min. 60 Max. 10 |
Min. 60 Max. 10 |
Min. 60 Max. 10 |
Min. 60 Max. 10 |
Min. 60 Max. 10 |
|||
ФБ |
|
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|
|
|
|
||||
МБ |
|
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|
|
|
|
||||
ВИ |
|
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
1.5.1 |
Мероприятие |
Мероприятия за счет Программы Правительства РС (Я) по повышению эффективности управления региональными финансами на 2020 - 2024 годы для исполнительных органов государственной власти |
Всего |
092 |
3020310060 |
500 000,0 |
100 000,0 |
100 000,0 |
100 000,0 |
100 000,0 |
100 000,0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
ГБ |
092 |
3020310060 |
500 000,0 |
100 000,0 |
100 000,0 |
100 000,0 |
100 000,0 |
100 000,0 |
Департамент цифрового управления бюджетным процессом и защиты информации |
Количество пользователей единой автоматизированной системы управления бюджетным процессом Республики Саха (Якутия) |
Пользователи |
4500 |
4500 |
4500 |
4500 |
4500 |
|||
Количество граждан, охваченных мероприятиями по повышению уровня финансовой грамотности |
Чел. |
500 |
500 |
500 |
500 |
500 |
|||||||||||||
Процент от максимального количества баллов по результатам оценки уровня открытости бюджетных данных, в соответствии с Методикой составления рейтинга субъектов Российской Федерации по уровню открытости бюджетных данных |
% |
Min. 30 Max. 100 |
Min. 30 Max. 100 |
Min. 30 Max. 100 |
Min. 30 Max. 100 |
Min. 30 Max. 100 |
|||||||||||||
ФБ |
|
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
МБ |
|
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
ВИ |
|
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
1.5.2 |
Мероприятие |
Мероприятия за счет Программы Правительства РС (Я) по повышению эффективности управления региональными финансами на 2020 - 2024 годы для органов местного самоуправления |
Всего |
|
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
ГБ |
|
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
Департамент цифрового управления бюджетным процессом и защиты информации |
Доля муниципальных образований, принявших участие в реализации Программы поддержки местных инициатив в Республике Саха (Якутия) в общем количестве муниципальных районов (городских округов) |
% |
|
|
|
|
|
|||
ФБ |
|
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
МБ |
|
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
ВИ |
|
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
1.6 |
Основное мероприятие |
Формирование условий для обеспечения долгосрочной устойчивости и сбалансированности государственного бюджета |
Всего |
|
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
ГБ |
|
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
Департамент бюджетного учета и отчетности совместно с отраслевыми департаментами и самостоятельными отделами |
Доля просроченной кредиторской задолженности главных распорядителей средств государственного бюджета от общего объема расходов государственного бюджета в соответствующем году |
% |
< 0,05 |
< 0,05 |
0 |
0 |
0 |
|||
ФБ |
|
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
МБ |
|
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
ВИ |
|
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
1.6.1 |
Мероприятие |
Совершенствование системы управления государственными программами Республики Саха (Якутия) |
Всего |
|
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
ГБ |
|
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
Департамент по бюджету |
Удельный вес расходов государственного бюджета формируемых в рамках программ, в общем объеме расходов (за исключением расходов, осуществляемых за счет субвенций из федерального бюджета) |
% |
92 |
93 |
94 |
94 |
94 |
|||
ФБ |
|
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
МБ |
|
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
ВИ |
|
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
1.6.2 |
Мероприятие |
Разработка и утверждение Бюджетного прогноза Республики Саха (Якутия) на долгосрочный период |
Всего |
|
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
ГБ |
|
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
Департамент по бюджету совместно с отраслевыми департаментами и самостоятельными отделами |
Уточнение Бюджетного прогноза Республики Саха (Якутия) на долгосрочный период в составе документов, предоставляемых вместе с проектом государственного бюджета |
да-1/нет-0 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
|||
ФБ |
|
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
МБ |
|
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
ВИ |
|
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
1.7 |
Основное мероприятие |
Создание условий для развития внутреннего государственного финансового контроля, контроля в сфере закупок, внутреннего финансового контроля и внутреннего финансового аудита |
Всего |
|
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
ГБ |
|
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
Департамент бюджетно-финансового контроля |
Реализация контрольных мероприятий в установленном порядке |
да-1/нет-0 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
|||
ФБ |
|
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
МБ |
|
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
ВИ |
|
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
1.7.1 |
Мероприятие |
Реализация полномочий Министерства финансов Республики Саха (Якутия) по осуществлению внутреннего государственного финансового контроля, в том числе по контролю в сфере закупок |
Всего |
|
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
ГБ |
|
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
Департамент бюджетно-финансового контроля |
Соотношение количества проверенных объектов (по внутреннему государственному контролю и контролю в сфере закупок по части 8 Федерального закона N 44-ФЗ) к общему количеству объектов, предусмотренных годовым планом по осуществлению внутреннего государственного финансово контроля и контроля в сфере закупок, предусмотренного частью 8 Федерального закона N 44-ФЗ |
% |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
|||
Соотношение количества контрольных мероприятий, по итогам которых направлены представления и (или) предписания к количеству контрольных мероприятий, по итогам которых установлены нарушения |
% |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
|||||||||||||
Рассмотрение поступивших обращений, содержащих сведения о нарушениях бюджетного законодательства и законодательства в сфере закупок для государственных нужд |
% |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
|||||||||||||
ФБ |
|
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
МБ |
|
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
ВИ |
|
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
1.7.2 |
Мероприятие |
Осуществление внутреннего государственного финансового контроля в сфере закупок |
Всего |
|
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
ГБ |
|
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
Департамент бюджетно-финансового контроля |
Соотношение количества проверенных объектов (по части 3 Федерального закона N 44-ФЗ) к общему количеству объектов, предусмотренных годовым планом по осуществлению внутреннего государственного финансово контроля и контроля в сфере закупок, предусмотренного частью 3 Федерального закона N 44-ФЗ |
% |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
|||
ФБ |
|
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
МБ |
|
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
ВИ |
|
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
2 |
Подпрограмма |
Обеспечение условий для устойчивого исполнения расходных обязательств муниципальных образований РС (Я) |
Всего |
092 |
3030000000 |
132 765 944,4 |
30 912 561,2 |
30 515 187,0 |
30 482 195,2 |
20 406 883,5 |
20 449 117,5 |
|
|
|
|
|
|
|
|
ГБ |
092 |
3030000000 |
131 660 904,5 |
30 685 269,7 |
30 263 636,6 |
30 263 636,6 |
20 203 063,8 |
20 245 297,8 |
Департамент межбюджетных отношений |
Доля просроченной кредиторской задолженности в расходах консолидированных бюджетов муниципальных образований |
% |
< 0,05 |
< 0,05 |
0 |
0 |
0 |
|||
ФБ |
092 |
3030000000 |
441 280,8 |
93 694,0 |
93 720,0 |
94 448,2 |
79 709,3 |
79 709,3 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
МБ |
|
|
636 114,1 |
130 597,5 |
142 185,4 |
121 110,4 |
121 110,4 |
121 110,4 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
ВИ |
|
|
27 645,0 |
3 000,0 |
15 645,0 |
3 000,0 |
3 000,0 |
3 000,0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
2.1 |
Основное мероприятие |
Создание условий для повышения качества управления муниципальными финансами |
Всего |
|
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
ГБ |
|
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
Департамент межбюджетных отношений |
Осуществление контроля за соблюдением муниципальными образованиями требований бюджетного законодательства |
Да -1, нет -0 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
|||
ФБ |
|
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
МБ |
|
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
ВИ |
|
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
2.1.1 |
Мероприятие |
Проведение мониторинга соблюдения в муниципальных образованиях требований бюджетного законодательства |
Всего |
|
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
ГБ |
|
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
Департамент межбюджетных отношений |
Доля муниципальных образований, имеющих дисквалификационные показатели по мониторингу соблюдения требований бюджетного законодательства в общем количестве муниципальных образований |
% |
< 14 |
< 13 |
< 13 |
< 13 |
< 13 |
|||
ФБ |
|
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
МБ |
|
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
ВИ |
|
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
2.1.2 |
Мероприятие |
Проведение оценки платежеспособности и качества управления муниципальными финансами |
Всего |
|
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
ГБ |
|
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
Департамент межбюджетных отношений |
Доля муниципальных образований, имеющих высокое качество управления финансами в общем количестве муниципальных районов (городских округов) |
% |
>72 |
>73 |
>74 |
>74 |
>74 |
|||
ФБ |
|
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
МБ |
|
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
ВИ |
|
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
2.2 |
Основное мероприятие |
Выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных образований РС (Я) |
Всего |
092 |
3030100000 |
124 481 314,0 |
29 159 432,0 |
28 363 973,0 |
28 363 973,0 |
19 296 968,0 |
19 296 968,0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
ГБ |
092 |
3030100000 |
124 481 314,0 |
29 159 432,0 |
28 363 973,0 |
28 363 973,0 |
19 296 968,0 |
19 296 968,0 |
Департамент межбюджетных отношений |
Обеспечение объема дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных образований текущего года к уровню отчетного года (в сопоставимых условиях) |
% |
|
|
|
|
|
|||
ФБ |
|
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
МБ |
|
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
ВИ |
|
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
2.2.1 |
Мероприятие |
Предоставление дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности МР и ГО |
Всего |
092 |
3030161010 |
97 536 702,0 |
20 348 830,0 |
19 296 968,0 |
19 296 968,0 |
19 296 968,0 |
19 296 968,0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
ГБ |
092 |
3030161010 |
97 536 702,0 |
20 348 830,0 |
19 296 968,0 |
19 296 968,0 |
19 296 968,0 |
19 296 968,0 |
Департамент межбюджетных отношений |
Доведение уровня бюджетной обеспеченности муниципальных районов (городских округов) до критерия выравнивания бюджетной обеспеченности, установленных Законом РС (Я) на очередной финансовый год |
Да -1, нет -0 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
|||
ФБ |
|
|
0,0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
МБ |
|
|
0,0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
ВИ |
|
|
0,0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
2.2.2 |
Мероприятие |
Предоставление субвенции на выполнение отдельных государственных полномочий по исполнению ОМСУ МР переданных государственных полномочий по выравниванию бюджетной обеспеченности поселений |
Всего |
092 |
3030163270 |
26 944 612,0 |
8 810 602,0 |
9 067 005,0 |
9 067 005,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
ГБ |
092 |
3030163270 |
26 944 612,0 |
8 810 602,0 |
9 067 005,0 |
9 067 005,0 |
0,0 |
0,0 |
Департамент межбюджетных отношений |
Доведение уровня бюджетной обеспеченности городских и сельских поселений до критерия выравнивания финансовых возможностей, |
Да -1, нет -0 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
|||
ФБ |
|
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
МБ |
|
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
ВИ |
|
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
2.3 |
Основное мероприятие |
Поддержка мер по обеспечению сбалансированности местных бюджетов и предоставление иных МБТ |
Всего |
092 |
3030200000 |
2 802 826,9 |
666 987,7 |
1 067 919,6 |
1 067 919,6 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
ГБ |
092 |
3030200000 |
2 802 826,9 |
666 987,7 |
1 067 919,6 |
1 067 919,6 |
0,0 |
0,0 |
Департамент межбюджетных отношений |
Доля дотации на поддержку мер по обеспечению сбалансированности местных бюджетов в общем объеме дотаций бюджетам муниципальных образований |
% |
< 10 |
< 10 |
< 10 |
< 10 |
< 10 |
|||
ФБ |
|
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
МБ |
|
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
ВИ |
|
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
2.3.1 |
Мероприятие |
Предоставление дотации на поддержку мер по обеспечению сбалансированности местных бюджетов |
Всего |
092 |
3030261020 |
2 802 826,9 |
666 987,7 |
1 067 919,6 |
1 067 919,6 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
ГБ |
092 |
3030261020 |
2 802 826,9 |
666 987,7 |
1 067 919,6 |
1 067 919,6 |
0,0 |
0,0 |
Департамент межбюджетных отношений |
Обеспечение сбалансированности местных бюджетов (Отношение дефицита к объему собственных доходов местных бюджетов) |
% |
< 10 |
< 10 |
< 10 |
< 10 |
< 10 |
|||
ФБ |
|
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
МБ |
|
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
ВИ |
|
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
2.3.2 |
Мероприятие |
Предоставление бюджетных кредитов местным бюджетам |
Всего |
|
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
ГБ |
|
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
Департамент межбюджетных отношений |
Отсутствие просроченной задолженности по возврату бюджетных кредитов |
Да -1, нет -0. |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
|||
ФБ |
|
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
МБ |
|
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
ВИ |
|
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
2.4 |
Основное мероприятие |
Софинансирование расходов бюджетов муниципальных образований РС (Я), администрируемых Министерством финансов РС (Я) |
Всего |
|
|
5 040 522,7 |
992 447,5 |
989 574,4 |
955 854,4 |
1 030 206,2 |
1 072 440,2 |
|
|
|
|
|
|
|
|
ГБ |
092 |
3030300000 |
4 376 763,6 |
858 850,0 |
831 744,0 |
831 744,0 |
906 095,8 |
948 329,8 |
Департамент межбюджетных отношений |
Обеспечение софинансирования при решении вопросов местного значения в соответствии с приоритетами государственной политики |
Да -1, нет -0 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
|||
ФБ |
|
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
МБ |
|
|
636 114,1 |
130 597,5 |
142 185,4 |
121 110,4 |
121 110,4 |
121 110,4 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
ВИ |
|
|
27 645,0 |
3 000,0 |
15 645,0 |
3 000,0 |
3 000,0 |
3 000,0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
2.4.1 |
Мероприятие |
Софинансирование расходных обязательств городского округа "Город Якутск", возникающих в связи с осуществлением городом Якутском функций столицы |
Всего |
|
|
2 466 802,7 |
484 447,5 |
447 854,4 |
447 854,4 |
522 206,2 |
564 440,2 |
|
|
|
|
|
|
|
|
ГБ |
092 |
3030362090 |
1 876 763,6 |
358 850,0 |
331 744,0 |
331 744,0 |
406 095,8 |
448 329,8 |
Департамент межбюджетных отношений |
Степень выполнения мероприятий, предусмотренных Планом мероприятий по осуществлению г. Якутском функций столицы |
% |
|
|
|
|
|
|||
ФБ |
|
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
МБ |
|
|
590 039,1 |
125 597,5 |
116 110,4 |
116 110,4 |
116 110,4 |
116 110,4 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
ВИ |
|
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
2.4.3 |
Мероприятие |
Софинансирование проектов по реализации на территории РС (Я) проектов развития общественной инфраструктуры, основанных на местных инициативах |
Всего |
|
|
2 573 720,0 |
508 000,0 |
541 720,0 |
508 000,0 |
508 000,0 |
508 000,0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
ГБ |
092 |
3030362650 |
2 500 000,0 |
500 000,0 |
500 000,0 |
500 000,0 |
500 000,0 |
500 000,0 |
Департамент цифрового управления бюджетным процессом и защиты информации |
Доля реализованных проектов развития общественной инфраструктуры, основанных на местных инициативах от общего количества участников проекта |
% |
>75 |
>75 |
>75 |
>75 |
>75 |
|||
ФБ |
|
|
0,0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
МБ |
|
|
46 075,0 |
5 000,0 |
26 075,0 |
5 000,0 |
5 000,0 |
5 000,0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
ВИ |
|
|
27 645,0 |
3 000,0 |
15 645,0 |
3 000,0 |
3 000,0 |
3 000,0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
2.5 |
Основное мероприятие |
Финансовое обеспечение полномочий, переданных муниципальным образованиям |
Всего |
|
|
441 280,8 |
93 694,0 |
93 720,0 |
94 448,2 |
79 709,3 |
79 709,3 |
|
|
|
|
|
|
|
|
ГБ |
|
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
ФБ |
092 |
3030400000 |
441 280,8 |
93 694,0 |
93 720,0 |
94 448,2 |
79 709,3 |
79 709,3 |
Отдел органов государственной власти |
Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты |
Да -1, нет -0 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
|||
МБ |
|
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
ВИ |
|
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
2.5.1 |
Мероприятие |
Распределение субвенций на осуществление полномочий по первичному воинскому учету на территориях где отсутствуют военные комиссариаты |
Всего |
092 |
3030451180 |
441 280,8 |
93 694,0 |
93 720,0 |
94 448,2 |
79 709,3 |
79 709,3 |
|
|
|
|
|
|
|
|
ГБ |
|
|
0,0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
ФБ |
092 |
3030451180 |
441 280,8 |
93 694,0 |
93 720,0 |
94 448,2 |
79 709,3 |
79 709,3 |
Отдел органов государственной власти |
Освоение муниципальными образованиями РС (Я) средств на осуществление полномочий по первичному воинскому учету на территориях где отсутствуют военные комиссариаты |
% |
|
|
|
|
|
|||
МБ |
|
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
ВИ |
|
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
3 |
Подпрограмма |
Оптимизация управления государственным долгом |
Всего |
092 |
3040000000 |
19 517 764,4 |
3 237 183,3 |
3 356 277,4 |
3 533 431,9 |
4 478 333,9 |
4 912 537,9 |
|
|
|
|
|
|
|
|
ГБ |
092 |
3040000000 |
19 517 764,4 |
3 237 183,3 |
3 356 277,4 |
3 533 431,9 |
4 478 333,9 |
4 912 537,9 |
Департамент государственного долга |
Отношение объема государственного долга Республики Саха (Якутия) к общему годовому объему доходов государственного бюджета Республики Саха (Якутия) без учета безвозмездных поступлений |
% |
<=47 |
<=47 |
<=47 |
<=47 |
<=47 |
|||
ФБ |
|
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
МБ |
|
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
ВИ |
|
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
3.1 |
Основное мероприятие |
Обеспечение экономически обоснованного объема и структуры государственного долга |
Всего |
092 |
3040100000 |
49 395,2 |
9 234,8 |
9 295,4 |
11 175,2 |
9 844,9 |
9 844,9 |
|
|
|
|
|
|
|
|
ГБ |
092 |
3040100000 |
49 395,2 |
9 234,8 |
9 295,4 |
11 175,2 |
9 844,9 |
9 844,9 |
Департамент государственного долга |
Доля общего объема долговых обязательств Республики Саха (Якутия) по государственным ценным бумагам Республики Саха (Якутия) и кредитам, полученным Республикой Саха (Якутия) от кредитных организаций, иностранных банков и международных финансовых организаций в общем годовом объеме доходов государственного бюджета Республики Саха (Якутия) без учета объема безвозмездных поступлений |
% |
<=39 |
<=39 |
<=39 |
<=39 |
<=39 |
|||
Доля государственных ценных бумаг в общем объеме рыночных заимствований Республики Саха (Якутия) |
% |
>60 |
>60 |
>60 |
>60 |
>60 |
|||||||||||||
ФБ |
|
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
МБ |
|
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
ВИ |
|
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
3.1.1 |
Мероприятие |
Поддержание кредитоспособности Республики Саха (Якутия) |
Всего |
092 |
3040110020 |
7 768,2 |
1 512,5 |
1 573,0 |
1 635,9 |
1 523,4 |
1 523,4 |
|
|
|
|
|
|
|
|
ГБ |
092 |
3040110020 |
7 768,2 |
1 512,5 |
1 573,0 |
1 635,9 |
1 523,4 |
1 523,4 |
Департамент государственного долга |
Наличие долгосрочного кредитного рейтинга Республики Саха (Якутия) на уровне не ниже трех ступеней от суверенного кредитного рейтинга Российской Федерации |
да-1/нет-0 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
|||
ФБ |
|
|
0,0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
МБ |
|
|
0,0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
ВИ |
|
|
0,0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
3.1.2 |
Мероприятие |
Обеспечение доступа к услугам организаций, привлекаемых в ходе управления государственным долгом Республики Саха (Якутия) |
Всего |
|
|
41 627,0 |
7 722,3 |
7 722,4 |
9 539,3 |
8 321,5 |
8 321,5 |
|
|
|
|
|
|
|
|
ГБ |
|
|
41 627,0 |
7 722,3 |
7 722,4 |
9 539,3 |
8 321,5 |
8 321,5 |
Департамент государственного долга |
Осуществление расходов, связанных с выплатой вознаграждения (комиссии) агентам за оказание агентских услуг в сфере обслуживания, размещения, выкупа, обмена и погашения государственных долговых обязательств |
да-1/нет-0 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
|||
ФБ |
|
|
0,0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
МБ |
|
|
0,0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
ВИ |
|
|
0,0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
3.2 |
Основное мероприятие |
Сокращение стоимости обслуживания и совершенствование механизмов управления государственным долгом |
Всего |
092 |
3040200000 |
19 468 369,2 |
3 227 948,5 |
3 346 982,0 |
3 522 256,7 |
4 468 489,0 |
4 902 693,0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
ГБ |
092 |
3040200000 |
19 468 369,2 |
3 227 948,5 |
3 346 982,0 |
3 522 256,7 |
4 468 489,0 |
4 902 693,0 |
Департамент государственного долга |
Доля расходов на обслуживание государственного долга Республики Саха (Якутия) в расходах государственного бюджета Республики Саха (Якутия) за исключением объема расходов, которые осуществляются за счет субвенций, предоставляемых из бюджетов бюджетной системы РФ |
% |
<=5 |
<=5 |
<=5 |
<=5 |
<=5 |
|||
ФБ |
|
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
МБ |
|
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
ВИ |
|
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
3.2.2 |
Мероприятие |
Обеспечение оптимальной долговой нагрузки на бюджет в течение финансового года |
Всего |
|
|
19 468 369,2 |
3 227 948,5 |
3 346 982,0 |
3 522 256,7 |
4 468 489,0 |
4 902 693,0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
ГБ |
092 |
3040210010 |
19 468 369,2 |
3 227 948,5 |
3 346 982,0 |
3 522 256,7 |
4 468 489,0 |
4 902 693,0 |
Департамент государственного долга |
Отношение годовой суммы платежей по погашению и обслуживанию государственного долга Республики Саха (Якутия), возникшего по состоянию на 1 января очередного финансового года, без учета платежей, направляемых на досрочное погашение долговых обязательств со сроками погашения после 1 января года, следующего за очередным финансовым годом, к общему объему налоговых и неналоговых доходов государственного бюджета Республики Саха (Якутия) и дотаций из бюджетов бюджетной системы Российской Федерации |
% |
<=13 |
<=13 |
<=13 |
<=13 |
<=13 |
|||
ФБ |
|
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
МБ |
|
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
ВИ |
|
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
<< Назад |
||
Содержание Приказ Министерства финансов Республики Саха (Якутия) от 19 августа 2020 г. N 01-04/1231 "О внесении изменений в приказ... |
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.