Откройте актуальную версию документа прямо сейчас
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.
Приложение
к постановлению Администрации г. Сургута
от 26 февраля 2021 г. N 1398
Муниципальная программа
"Развитие физической культуры и спорта в городе Сургуте на период до 2030 года"
Раздел I. Общие положения
Муниципальная программа "Развитие физической культуры и спорта в городе Сургуте на период до 2030 года" (далее - муниципальная программа) разработана в соответствии с постановлением Администрации города от 17.07.2013 N 5159 "Об утверждении порядка принятия решений о разработке формирования и реализации муниципальных программ городского округа город Сургут Ханты-Мансийского автономного округа - Югры", распоряжением Администрации города от 28.08.2013 N 3052 "О разработке муниципальной программы "Развитие физической культуры и спорта в городе Сургуте на период до 2030 года".
Целью муниципальной программы является создание условий для занятий физической культурой и спортом, развитие массового спорта на территории муниципального образования городской округ Сургут Ханты-Мансийского автономного округа - Югры (далее - город Сургут).
В городе Сургуте созданы благоприятные условия для развития физической культуры и спорта, но несмотря на это, существует ряд нерешенных проблем.
По данным статистической отчетности по состоянию на 01.01.2021 доля систематически занимающихся физической культурой и спортом в городе Сургуте составила 37%. Одной из причин низкого показателя является недостаточная обеспеченность города спортивными сооружениями - 41,7%. Несмотря на то, что материально-техническая база ежегодно пополняется новыми спортивными сооружениями, в целом она остается недостаточной и не соответствует современному уровню.
Также, одним из факторов низкого показателя процента систематически занимающихся физической культурой и спортом является нехватка квалифицированных специалистов в сфере физической культуры и спорта.
Вопросами вовлечения населения среднего возраста (с 30 до 54 лет) в регулярные занятия физической культурой и спортом, которыми ранее активно и целенаправленно занимались профсоюзные комитеты, в настоящее время в организациях практически никто не занимается. В результате только 15,2% населения данного возраста регулярно занимаются физической культурой и спортом. Данный факт обусловлен отсутствием личной мотивации, заинтересованности и потребности в физкультурных занятиях у значительной части населения, а также отсутствием в рабочих коллективах специалистов, отвечающих за пропаганду здорового образа жизни и привлечение работников к занятиям физической культурой и спортом.
Ориентируясь на основные цели и задачи направления "Социальная среда" вектора "Физическая культура и спорт", обозначенные в Стратегии социально-экономического развития муниципального образования городской округ город Сургут на период до 2030 года, утвержденной решением Думы города от 08.06.2015 N 718-VДГ (далее - Стратегия), перед муниципальным образованием поставлена задача по созданию условий обеспечивающих возможность горожанам вести здоровый образ жизни, систематически заниматься физической культурой и спортом, а также по созданию и совершенствованию системы спортивной подготовки и спортивного резерва, в частности, поэтапному повышению количества населения, регулярно занимающегося физической культурой и спортом, к 2030 году до 57%.
В муниципальной программе предусмотрены основные мероприятия для реализации основных положений Указа Президента Российской Федерации от 07.05.2018 N 204 "О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года", регионального проекта "Спорт - норма жизни" и Стратегии.
Деятельность в сфере физической культуры и спорта на территории города Сургута осуществляют девять муниципальных учреждений, из них семь - спортивные школы:
- муниципальное бюджетное учреждение спортивной подготовки спортивная школа "Аверс";
- муниципальное бюджетное учреждение спортивной подготовки спортивная школа "Виктория";
- муниципальное бюджетное учреждение спортивной подготовки спортивная школа олимпийского резерва "Ермак";
- муниципальное бюджетное учреждение спортивной подготовки спортивная школа олимпийского резерва по зимним видам спорта "Кедр";
- муниципальное автономное учреждение спортивной подготовки спортивная школа олимпийского резерва "Олимп";
- муниципальное бюджетное учреждение спортивной подготовки спортивная школа олимпийского резерва "Югория" имени Арарата Агвановича Пилояна;
- муниципальное бюджетное учреждение спортивной подготовки спортивная школа олимпийского резерва N 1;
- муниципальное автономное учреждение "Ледовый Дворец спорта";
- муниципальное бюджетное учреждение Центр физической подготовки "Надежда" (далее - муниципальные учреждения).
Деятельность муниципальных учреждений осуществляется в рамках реализации муниципальной программы и обусловлена достижением целевого ориентира развития физической культуры и спорта - увеличение доли граждан, систематически занимающихся физической культурой и спортом, обозначенного в Стратегии, нормативных правовых актах Российской Федерации, Ханты-Мансийского автономного округа - Югры, муниципальных правовых актах.
В целях обеспечения комплексного решения задач муниципальной программы и реализации в полной мере предусмотренных ею мероприятий, в структуру муниципальной программы включены три подпрограммы, которые составляют единую функциональную основу для достижения запланированных муниципальной программой показателей развития физической культуры и спорта:
1. Подпрограмма "Организация занятий физической культурой и массовым спортом, создание условий для выполнения нормативов испытаний (тестов) Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне (ГТО)".
2. Подпрограмма "Развитие системы спортивной подготовки".
3. Подпрограмма "Развитие инфраструктуры спорта".
Раздел II. Показатели результатов реализации муниципальной программы
Информация о целевых показателях муниципальной программы, иных показателях муниципальной программы представлена в таблицах 1, 2 к настоящей муниципальной программе соответственно.
Раздел III. Программные мероприятия
Информация о программных мероприятиях, объеме финансирования муниципальной программы представлена в таблице 3 к настоящей муниципальной программе.
Дополнительная потребность в объеме финансирования муниципальной программы представлена в таблице 4 к настоящей муниципальной программе.
Раздел IV. Портфели проектов, проекты автономного округа,
входящие в состав муниципальной программы, в том числе направленные на реализацию национальных проектов (программ) Российской Федерации
Информация о мероприятиях, реализуемых в рамках портфелей проектов, проектов автономного округа, направленных на реализацию национальных проектов (программ) Российской Федерации представлена в таблице 5 к настоящей муниципальной программе.
Раздел V. Механизм реализации муниципальной программы,
система организации контроля за исполнением муниципальной программы
Механизм реализации муниципальной программы и входящих в ее состав подпрограмм, а также система организации контроля осуществляется с применением единого подхода.
Куратором муниципальной программы является заместитель Главы города, курирующий социальную сферу.
Куратор осуществляет контроль за ходом реализации программы путем координации действий администратора и соодминистраторов по разработке и реализации муниципальной программы.
Администратором муниципальной программы является управление физической культуры и спорта Администрации города.
Администратор осуществляет контроль за достижением установленных целей и задач муниципальной программы.
Соодминистраторы муниципальной программы - департамент городского хозяйства Администрации города и департамент архитектуры и градостроительства Администрации города.
Текущее управление муниципальной программой и оперативный контроль за ходом ее реализации обеспечивается администратором совместно с соадминистраторами муниципальной программы, в рамках установленной сферы деятельности.
Администратор и соадминистраторы муниципальной программы, каждый в своей части, в рамках установленных полномочий несут ответственность за:
- своевременное и эффективное использование бюджетных средств;
- качественное выполнение реализуемых мероприятий муниципальной программы;
- достижение показателей результатов реализации муниципальной программы, как по годам ее реализации, так и в целом за весь период реализации муниципальной программы;
- своевременное внесение изменений в муниципальную программу;
- соблюдение сроков предоставления и качества подготовки отчетов об исполнении муниципальной программы.
Ответственные лица за реализацию муниципальной программы назначаются приказами администратора и соадминистратора с учетом замены на период отсутствия ответственного лица.
Реализация муниципальной программы осуществляется путем:
- утверждения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениям, предоставления муниципальным учреждениям субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания, субсидий на иные цели в установленном порядке в соответствии с объемами бюджетных ассигнований, утвержденными решением Думы города о бюджете города Сургута;
- утверждения бюджетных ассигнований, лимитов бюджетных обязательств управлению физической культуры и спорта Администрации города, департаменту городского хозяйства Администрации города, департаменту архитектуры и градостроительства Администрации города;
- предоставления субсидии немуниципальным (коммерческим, некоммерческим) организациям на финансовое обеспечение (возмещение) затрат в связи с выполнением работ, оказанием услуг в сфере физической культуры и спорта.
Оценка хода исполнения мероприятий муниципальной программы основана на мониторинге ожидаемых и конечных результатов реализации муниципальной программы как сопоставление фактически достигнутых, так и целевых показателей результатов реализации муниципальной программы. В соответствии с данными мониторинга по фактически достигнутым результатам в муниципальную программу могут быть внесены корректировки.
В ходе исполнения бюджета показатели финансового обеспечения реализации муниципальной программы могут отличаться от показателей и программных мероприятий, утвержденных в составе муниципальной программы, в связи с изменением объема бюджетных ассигнований на ее реализацию, в случаях и по основаниям, предусмотренным бюджетным законодательством Российской Федерации и муниципальными правовыми актами для внесения изменений в сводную бюджетную роспись, бюджетную роспись главного распорядителя бюджетных средств (администратора или соадминистратора программы).
Администратор муниципальной программы обеспечивает эффективное взаимодействие с соадминистраторами в ходе реализации муниципальной программы, вносит необходимые изменения в муниципальную программу, в том числе по предложениям соадминистраторов программы в порядке, установленном разделом VIII приложения к постановлению Администрации города от 17.07.2013 N 5159 "Об утверждении порядка принятия решений о разработке, формирования и реализации муниципальных программ городского округа город Сургут Ханты-Мансийского автономного округа - Югры" (далее - порядок).
В случае необходимости внесения изменений в объем финансирования муниципальной программы, перечень мероприятий, показатели результатов реализации мероприятий муниципальной программы, ответственным исполнителем по которым является соадминистратор муниципальной программы, соответствующее обращение должно быть направлено администратору муниципальной программы.
Для разработки проекта муниципального правового акта о внесении изменений в муниципальную программу соадминистратор направляет администратору обращение о внесении изменений в муниципальную программу:
- по основанию, указанному в подпункте 1.1 пункта 1 раздела VIII порядка, - в течение трех рабочих дней со дня вступления в силу решения Думы города о бюджете города;
- по основанию, указанному в подпункте 1.3 пункта 1 раздела VIII порядка, не позднее 01 ноября текущего года.
Мониторинг результатов реализации мероприятий муниципальной программы осуществляется администратором программы путем обработки аналитической информации о результатах реализации мероприятий муниципальной программы и оценки достигнутых результатов, в том числе от соадминистраторов муниципальной программы. Данная оценка проводится на основании системы показателей результатов реализации муниципальной программы.
Итоги оценки полученных результатов, проведенной на основании системы показателей результатов реализации муниципальной программы, отражаются в отчетности о реализации муниципальной программы, а также в иных документах, описывающих реализацию муниципальной программы.
В целях подготовки отчетности о реализации муниципальной программы соадминистраторы представляют администратору отчетность, информацию о ходе реализации муниципальной программы:
- отчет по состоянию на 01 июля, 01 октября текущего года - в срок не позднее 10 числа месяца, следующего за отчетным периодом, по форме согласно приложению 3 к порядку;
- годовой отчет - в срок до 01 февраля года, следующего за отчетным финансовым годом, по форме согласно приложению 4 к порядку.
Администратор представляет отчет об исполнении муниципальной программы в департамент финансов Администрации города в сроки и по формам, установленным порядком.
Оценка эффективности реализации муниципальной программы проводится в соответствии с постановлением Администрации города от 05.05.2014 N 2929 "Об утверждении порядка проведения оценки эффективности реализации муниципальных программ и качества менеджмента администраторов (соадминистраторов) муниципальных программ".
Таблица 1
к муниципальной программе
"Развитие физической культуры
и спорта в городе Сургуте
на период до 2030 года"
Целевые показатели
муниципальной программы "Развитие физической культуры и спорта в городе Сургуте на период до 2030 года"
Номер целевого показателя |
Наименование целевого показателя |
Базовый показатель |
Значение целевого показателя, в том числе |
Итоговое значение показателя |
Ответственный (администратор или соадминистратор) |
|||||||||
2020 год |
2021 год |
2022 год |
2023 год |
2024 год |
2025 год |
2026 год |
2027 год |
2028 год |
2029 год |
2030 год |
||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
1 |
Доля населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом от общей численности населения в возрасте с 3-х до 79-ти лет, % |
37 |
41 |
44 |
48 |
48 |
56 |
57 |
57 |
57 |
57 |
57 |
57 |
УФКиС |
2 |
Доля граждан среднего возраста, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности граждан среднего возраста, % |
28,1 |
33,8 |
39,9 |
46 |
52 |
52 |
52 |
52 |
52 |
52 |
52 |
52 |
УФКиС |
3 |
Доля граждан старшего возраста, систематически занимающихся физической культурой и спортом в общей численности граждан старшего возраста, % |
11,9 |
13,5 |
14 |
14,5 |
15,1 |
15,1 |
15,1 |
15,1 |
15,1 |
15,1 |
15,1 |
15,1 |
УФКиС |
4 |
Доля детей и молодежи, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности детей и молодежи, % |
78,9 |
81 |
82,6 |
83,9 |
86 |
86 |
86 |
86 |
86 |
86 |
86 |
86 |
УФКиС |
5 |
Доля лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности данной категории населения, % |
19,6 |
19,8 |
20 |
20,2 |
20,4 |
20,6 |
20,6 |
20,6 |
20,6 |
20,6 |
20,6 |
20,6 |
УФКиС |
6 |
Доля граждан, выполнивших нормативы Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО), в общей численности населения, принявшего участие в сдаче нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО),% |
48 |
49 |
50 |
51 |
52 |
53 |
53 |
53 |
53 |
53 |
53 |
53 |
УФКиС |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
из них учащихся и студентов,% |
53 |
55 |
58 |
63 |
65 |
70 |
70 |
70 |
70 |
70 |
70 |
70 |
||
7 |
Доля занимающихся на этапе высшего спортивного мастерства в организациях, осуществляющих спортивную подготовку, в общем количестве занимающихся на этапе спортивного совершенствования в организациях, осуществляющих спортивную подготовку, % |
27,6 |
27,0 |
27,4 |
27,4 |
27,9 |
27,5 |
27,5 |
27,5 |
27,5 |
27,5 |
27,5 |
27,5 |
УФКиС |
8 |
Доля занимающихся по программам спортивной подготовки в учреждениях, курируемых управлением, реализующих программы спортивной подготовки, в общем количестве занимающихся в учреждениях, курируемых управлением, реализующих программы спортивной подготовки,% |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
УФКиС |
9 |
Уровень обеспеченности населения спортивными сооружениями исходя из единовременной пропускной способности объектов спорта,% |
41,7 |
41,3 |
40,9 |
40,5 |
40,0 |
46,5 |
46,5 |
46,5 |
46,5 |
46,5 |
46,5 |
46,5 |
УФКиС |
10 |
Доля средств бюджета муниципального образования, выделяемых негосударственным организациям, в том числе социально ориентированным некоммерческим организациям, на предоставление услуг (работ), в общем объеме средств бюджета, выделяемых на предоставление услуг в сфере физической культуры и спорта, % |
0,6 |
0,6 |
0,6 |
0,6 |
0,6 |
0,6 |
0,6 |
0,6 |
0,6 |
0,6 |
0,6 |
0,6 |
УФКиС |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
11 |
Доля организаций, оказывающих услуги по спортивной подготовке в соответствии с федеральными стандартами спортивной подготовки, в общем количестве организаций в сфере физической культуры и спорта, в том числе для лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов,% |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
УФКиС |
Таблица 2
к муниципальной программе
"Развитие физической культуры
и спорта в городе Сургуте
на период до 2030 года"
Иные показатели
муниципальной программы "Развитие физической культуры и спорта в городе Сургуте на период до 2030 года"
N показателя |
Наименование показателя |
Значение показателя, в том числе |
Итоговое значение показателя |
Ответственный (администратор или соадминистратор) |
||||||||||
2021 год |
2022 год |
2023 год |
2024 год |
2025 год |
2026 год |
2027 год |
2028 год |
2029 год |
2030 год |
|||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
|
I |
Прочие показатели |
|||||||||||||
1 |
Количество спортивных школ, курируемых управлением физической культуры и спорта, реализующих мероприятия государственной программы Ханты-Мансийского автономного округа - Югры "Развитие физической культуры и спорта", ед. |
8 |
8 |
8 |
8 |
8 |
8 |
8 |
8 |
8 |
8 |
8 |
УФКиС |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
2
|
Количество муниципальных учреждений, курируемых управлением физической культуры и спорта, ед. |
9 |
9 |
9 |
9 |
9 |
9 |
9 |
9 |
9 |
9 |
9 |
УФКиС |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
3 |
Количество присвоенных спортивных званий и разрядов, квалификационных категорий спортивных судей, ед. |
1635 |
1635 |
1635 |
1635 |
1635 |
1635 |
1635 |
1635 |
1635 |
1635 |
1635 |
УФКиС |
Таблица 3
к муниципальной программе
"Развитие физической культуры
и спорта в городе Сургуте
на период до 2030 года"
Программные мероприятия,
объем финансирования муниципальной программы "Развитие физической культуры и спорта в городе Сургуте на период до 2030 года"
Наименование |
Источники финансирования |
Объем финансирования (всего, руб.) |
В том числе по годам |
Ответственный (администратор или соадминистратор) |
|||||||||
2021 год |
2022 год |
2023 год |
2024 год |
2025 год |
2026 год |
2027 год |
2028 год |
2029 год |
2030 год |
||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
Цель программы: создание условий для занятий физической культурой и спортом, развитие массового спорта на территории города | |||||||||||||
Основное мероприятие Организационное обеспечение функционирования отрасли (показатель 1 из таблицы 1) |
всего, в том числе |
263 100 528,84 |
28 048 748,39 |
27 424 216,95 |
27 457 420,13 |
25 738 591,91 |
25 738 591,91 |
25 738 591,91 |
25 738 591,91 |
25 738 591,91 |
25 738 591,91 |
25 738 591,91 |
УФКиС |
за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
за счет средств местного бюджета |
263 100 528,84 |
28 048 748,39 |
27 424 216,95 |
27 457 420,13 |
25 738 591,91 |
25 738 591,91 |
25 738 591,91 |
25 738 591,91 |
25 738 591,91 |
25 738 591,91 |
25 738 591,91 |
||
за счет других источников |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
Подпрограмма 1. "Организация занятий физической культурой и массовым спортом, создание условий для выполнения нормативов испытаний (тестов) Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО)" | |||||||||||||
Задача 1. Повышение мотивации граждан к регулярным занятиям физической культурой и спортом и ведению здорового образа жизни | |||||||||||||
Основное мероприятие 1.1. Реализация мероприятий по развитию физической культуры и массового спорта (показатели 1, 2, 3, 4, 5 из таблицы 1) |
всего, в том числе |
2 046 427 060,48 |
168 551 302,24 |
170 027 998,41 |
174 024 618,13 |
156 590 969,95 |
166 590 969,95 |
176 590 971,04 |
186 590 971,04 |
196 590 971,04 |
306 590 971,04 |
344 277 317,64 |
х |
за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
за счет средств местного бюджета |
2 046 427 060,48 |
168 551 302,24 |
170 027 998,41 |
174 024 618,13 |
156 590 969,95 |
166 590 969,95 |
176 590 971,04 |
186 590 971,04 |
196 590 971,04 |
306 590 971,04 |
344 277 317,64 |
||
за счет других источников |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
Мероприятие 1.1.1. Обеспечение функционирования и развития учреждений, оказывающих муниципальные услуги (работы) по организации занятий физической культурой и массовым спортом |
всего, в том числе |
1 986 656 927,46 |
150 355 652,31 |
154 704 893,85 |
155 233 004,78 |
155 525 289,21 |
165 525 289,21 |
175 525 290,30 |
185 525 290,30 |
195 525 290,30 |
305 525 290,30 |
343 211 636,90 |
УФКиС |
за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
за счет средств местного бюджета |
1 986 656 927,46 |
150 355 652,31 |
154 704 893,85 |
155 233 004,78 |
155 525 289,21 |
165 525 289,21 |
175 525 290,30 |
185 525 290,30 |
195 525 290,30 |
305 525 290,30 |
343 211 636,90 |
||
за счет других источников |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
Мероприятие 1.1.2. Обеспечение санитарно-эпидемиологических условий при проведении городских спортивно-массовых мероприятий |
всего, в том числе |
907 092,90 |
157 040,10 |
157 040,10 |
157 040,10 |
62 281,80 |
62 281,80 |
62 281,80 |
62 281,80 |
62 281,80 |
62 281,80 |
62 281,80 |
ДГХ |
за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
за счет средств местного бюджета |
907 092,90 |
157 040,10 |
157 040,10 |
157 040,10 |
62 281,80 |
62 281,80 |
62 281,80 |
62 281,80 |
62 281,80 |
62 281,80 |
62 281,80 |
||
за счет других источников |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
Мероприятие 1.1.3. Организация выполнения отдельных функций по содержанию объектов муниципальных учреждений, курируемых управлением физической культуры и спорта |
всего, в том числе |
58 863 040,12 |
18 038 609,83 |
15 166 064,46 |
18 634 573,25 |
1 003 398,94 |
1 003 398,94 |
1 003 398,94 |
1 003 398,94 |
1 003 398,94 |
1 003 398,94 |
1 003 398,94 |
ДГХ |
за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
за счет средств местного бюджета |
58 863 040,12 |
18 038 609,83 |
15 166 064,46 |
18 634 573,25 |
1 003 398,94 |
1 003 398,94 |
1 003 398,94 |
1 003 398,94 |
1 003 398,94 |
1 003 398,94 |
1 003 398,94 |
|
|
за счет других источников |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
Основное мероприятие 1.2. Создание условий для выполнения нормативов испытаний (тестов) Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО)" (показатель 6 из таблицы 1) |
всего, в том числе |
236 455 904,58 |
26 560 702,30 |
23 754 198,48 |
23 831 900,41 |
23 187 014,77 |
23 187 014,77 |
23 187 014,77 |
23 187 014,77 |
23 187 014,77 |
23 187 014,77 |
23 187 014,77 |
УФКиС |
за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
за счет средств местного бюджета |
236 455 904,58 |
26 560 702,30 |
23 754 198,48 |
23 831 900,41 |
23 187 014,77 |
23 187 014,77 |
23 187 014,77 |
23 187 014,77 |
23 187 014,77 |
23 187 014,77 |
23 187 014,77 |
||
за счет других источников |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
Основное мероприятие 1.3. Предоставление субсидии немуниципальным (коммерческим, некоммерческим) организациям на финансовое обеспечение (возмещение) затрат в связи с выполнением работ, оказанием услуг в сфере физической культуры и спорта (показатель 10 из таблицы 1) |
всего, в том числе |
60 017 554,90 |
6 001 755,49 |
6 001 755,49 |
6 001 755,49 |
6 001 755,49 |
6 001 755,49 |
6 001 755,49 |
6 001 755,49 |
6 001 755,49 |
6 001 755,49 |
6 001 755,49 |
УФКиС |
за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
за счет средств местного бюджета |
60 017 554,90 |
6 001 755,49 |
6 001 755,49 |
6 001 755,49 |
6 001 755,49 |
6 001 755,49 |
6 001 755,49 |
6 001 755,49 |
6 001 755,49 |
6 001 755,49 |
6 001 755,49 |
||
за счет других источников |
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
Всего по подпрограмме 1 "Организация занятий физической культурой и массовым спортом, создание условий для выполнения нормативов испытаний (тестов) Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО)" |
всего, в том числе |
2 342 900 519,96 |
201 113 760,03 |
199 783 952,38 |
203 858 274,03 |
185 779 740,21 |
195 779 740,21 |
205 779 741,30 |
215 779 741,30 |
225 779 741,30 |
335 779 741,30 |
373 466 087,90 |
х |
за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
х |
|
за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
х |
|
за счет средств местного бюджета |
2 342 900 519,96 |
201 113 760,03 |
199 783 952,38 |
203 858 274,03 |
185 779 740,21 |
195 779 740,21 |
205 779 741,30 |
215 779 741,30 |
225 779 741,30 |
335 779 741,30 |
373 466 087,90 |
х |
|
за счет других источников |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
х |
|
Подпрограмма 2. "Развитие системы спортивной подготовки" | |||||||||||||
Задача 2. Развитие системы подготовки спортивного резерва и выявление одаренных детей, подростков и молодежи | |||||||||||||
Основное мероприятие 2.1. Обеспечение функционирования и развития учреждений спортивной подготовки (показатели 7,8 из таблицы 1) |
всего, в том числе |
9 767 037 931,47 |
947 212 068,07 |
930 136 298,93 |
929 583 015,83 |
916 106 128,67 |
930 036 128,67 |
943 046 127,58 |
954 206 127,58 |
963 536 127,58 |
1 079 986 127,58 |
1 173 189 780,98 |
х |
за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
за счет средств местного бюджета |
9 767 037 931,47 |
947 212 068,07 |
930 136 298,93 |
929 583 015,83 |
916 106 128,67 |
930 036 128,67 |
943 046 127,58 |
954 206 127,58 |
963 536 127,58 |
1 079 986 127,58 |
1 173 189 780,98 |
||
за счет других источников |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
Мероприятие 2.1.1. Обеспечение функционирования и развития учреждений, оказывающих муниципальные услуги (работы) по спортивной подготовке |
всего, в том числе |
9 543 516 532,95 |
931 406 202,94 |
915 267 452,16 |
916 040 936,37 |
890 491 184,79 |
904 421 184,79 |
917 431 183,70 |
928 591 183,70 |
937 921 183,70 |
1 054 371 183,70 |
1 147 574 837,10 |
УФКиС |
за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
за счет средств местного бюджета |
9 543 516 532,95 |
931 406 202,94 |
915 267 452,16 |
916 040 936,37 |
890 491 184,79 |
904 421 184,79 |
917 431 183,70 |
928 591 183,70 |
937 921 183,70 |
1 054 371 183,70 |
1 147 574 837,10 |
||
за счет других источников |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
Мероприятие 2.1.2. Организация выполнения отдельных функций по содержанию объектов муниципальных учреждений, оказывающих услуги (работы) по спортивной подготовке |
всего, в том числе |
223 521 398,52 |
15 805 865,13 |
14 868 846,77 |
13 542 079,46 |
25 614 943,88 |
25 614 943,88 |
25 614 943,88 |
25 614 943,88 |
25 614 943,88 |
25 614 943,88 |
25 614 943,88 |
ДГХ |
за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
за счет средств местного бюджета |
223 521 398,52 |
15 805 865,13 |
14 868 846,77 |
13 542 079,46 |
25 614 943,88 |
25 614 943,88 |
25 614 943,88 |
25 614 943,88 |
25 614 943,88 |
25 614 943,88 |
25 614 943,88 |
||
за счет других источников |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
Основное мероприятие 2.2. Реализация отдельных мероприятий государственной программы "Развитие физической культуры и спорта" (показатели 7,11 из таблицы 1) |
всего, в том числе |
111 619 821,05 |
40 623 894,74 |
10 445 368,42 |
10 445 368,42 |
7 157 884,21 |
7 157 884,21 |
7 157 884,21 |
7 157 884,21 |
7 157 884,21 |
7 157 884,21 |
7 157 884,21 |
УФКиС |
за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета |
106 038 900,00 |
38 592 700,00 |
9 923 100,00 |
9 923 100,00 |
6 800 000,00 |
6 800 000,00 |
6 800 000,00 |
6 800 000,00 |
6 800 000,00 |
6 800 000,00 |
6 800 000,00 |
||
за счет средств местного бюджета |
5 580 921,05 |
2 031 194,74 |
522 268,42 |
522 268,42 |
357 884,21 |
357 884,21 |
357 884,21 |
357 884,21 |
357 884,21 |
357 884,21 |
357 884,21 |
||
за счет других источников |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
Мероприятие 2.2.1. Обеспечение физкультурно-спортивных организаций, осуществляющих подготовку спортивного резерва, спортивным оборудованием, экипировкой и инвентарем, медицинского сопровождения тренировочного процесса, проведения тренировочных сборов и участия в соревнованиях |
всего, в том числе |
111 619 821,05 |
40 623 894,74 |
10 445 368,42 |
10 445 368,42 |
7 157 884,21 |
7 157 884,21 |
7 157 884,21 |
7 157 884,21 |
7 157 884,21 |
7 157 884,21 |
7 157 884,21 |
УФКиС |
за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета |
106 038 900,00 |
38 592 700,00 |
9 923 100,00 |
9 923 100,00 |
6 800 000,00 |
6 800 000,00 |
6 800 000,00 |
6 800 000,00 |
6 800 000,00 |
6 800 000,00 |
6 800 000,00 |
||
за счет средств местного бюджета |
5 580 921,05 |
2 031 194,74 |
522 268,42 |
522 268,42 |
357 884,21 |
357 884,21 |
357 884,21 |
357 884,21 |
357 884,21 |
357 884,21 |
357 884,21 |
||
за счет других источников |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
Основное мероприятие 2.3. Дополнительная мера социальной поддержки спортсменам муниципальных организаций физической культуры и спорта за достижение спортивных результатов в соревновательной деятельности (показатель 1 из таблицы 1) |
всего, в том числе |
12 916 248,00 |
1 697 580,00 |
1 697 580,00 |
1 697 580,00 |
1 117 644,00 |
1 117 644,00 |
1 117 644,00 |
1 117 644,00 |
1 117 644,00 |
1 117 644,00 |
1 117 644,00 |
УФКиС |
за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
за счет средств местного бюджета |
12 916 248,00 |
1 697 580,00 |
1 697 580,00 |
1 697 580,00 |
1 117 644,00 |
1 117 644,00 |
1 117 644,00 |
1 117 644,00 |
1 117 644,00 |
1 117 644,00 |
1 117 644,00 |
||
за счет других источников |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
Основное мероприятие 2.4. Создание условий для присвоения спортивных званий и разрядов, квалификационных категорий спортивных судей (показатель 3 из таблицы 2) |
всего, в том числе |
1 000 110,00 |
100 011,00 |
100 011,00 |
100 011,00 |
100 011,00 |
100 011,00 |
100 011,00 |
100 011,00 |
100 011,00 |
100 011,00 |
100 011,00 |
УФКиС |
за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
за счет средств местного бюджета |
1 000 110,00 |
100 011,00 |
100 011,00 |
100 011,00 |
100 011,00 |
100 011,00 |
100 011,00 |
100 011,00 |
100 011,00 |
100 011,00 |
100 011,00 |
||
за счет других источников |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
Основное мероприятие 2.5. "Региональный проект "Спорт-норма жизни" (показатели 1,2,3,4,7,8,9, 11 из таблицы 1) |
всего, в том числе |
7 462 842,10 |
2 393 368,42 |
2 534 736,84 |
2 534 736,84 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
УФКиС |
за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета |
2 849 300,00 |
682 100,00 |
1 083 600,00 |
1 083 600,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета |
4 240 400,00 |
1 591 600,00 |
1 324 400,00 |
1 324 400,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
за счет средств местного бюджета |
373 142,10 |
119 668,42 |
126 736,84 |
126 736,84 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
за счет других источников |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
Всего по подпрограмме 2 "Развитие системы спортивной подготовки" |
всего, в том числе |
9 900 036 952,62 |
992 026 922,23 |
944 913 995,19 |
944 360 712,09 |
924 481 667,88 |
938 411 667,88 |
951 421 666,79 |
962 581 666,79 |
971 911 666,79 |
1 088 361 666,79 |
1 181 565 320,19 |
х |
за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета |
2 849 300,00 |
682 100,00 |
1 083 600,00 |
1 083 600,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
х |
|
за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета |
110 279 300,00 |
40 184 300,00 |
11 247 500,00 |
11 247 500,00 |
6 800 000,00 |
6 800 000,00 |
6 800 000,00 |
6 800 000,00 |
6 800 000,00 |
6 800 000,00 |
6 800 000,00 |
х |
|
за счет средств местного бюджета |
9 786 908 352,62 |
951 160 522,23 |
932 582 895,19 |
932 029 612,09 |
917 681 667,88 |
931 611 667,88 |
944 621 666,79 |
955 781 666,79 |
965 111 666,79 |
1 081 561 666,79 |
1 174 765 320,19 |
х |
|
за счет других источников |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
х |
|
Подпрограмма 3. "Развитие инфраструктуры спорта" | |||||||||||||
Задача 3. Совершенствование спортивной инфраструктуры города | |||||||||||||
Основное мероприятие 3.1. Развитие материально-технической базы муниципальных учреждений спорта (показатель 9 из таблицы 1) |
всего, в том числе |
117 699 879,79 |
54 437 917,82 |
63 261 961,97 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
х |
за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
за счет средств местного бюджета |
117 699 879,79 |
54 437 917,82 |
63 261 961,97 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
за счет других источников |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
Мероприятие 3.1.1. Спортивное ядро в микрорайоне N 35-А г. Сургута. Спортивный центр с административно-бытовыми помещениями |
всего, в том числе |
116 250 328,57 |
52 988 366,60 |
63 261 961,97 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
ДАиГ |
за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
за счет средств местного бюджета |
116 250 328,57 |
52 988 366,60 |
63 261 961,97 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
за счет других источников |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
Мероприятие 3.1.2. Спортивное ядро в микрорайоне N 35-А г. Сургута 3-й пусковой комплекс. Реконструкция |
всего, в том числе |
1 449 551,22 |
1 449 551,22 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
ДАиГ |
за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
за счет средств местного бюджета |
1 449 551,22 |
1 449 551,22 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
за счет других источников |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
Основное мероприятие 3.2. "Развитие сети спортивных объектов шаговой доступности" государственной программы "Развитие физической культуры и спорта" (показатель 1 из таблицы 1) |
всего, в том числе |
9 634 526,32 |
6 345 684,21 |
704 210,53 |
2 584 631,58 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
УФКиС |
за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета |
9 152 800,00 |
6 028 400,00 |
669 000,00 |
2 455 400,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
за счет средств местного бюджета |
481 726,32 |
317 284,21 |
35 210,53 |
129 231,58 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
за счет других источников |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
Всего по подпрограмме 3 "Развитие инфраструктуры спорта" |
всего, в том числе |
127 334 406,11 |
60 783 602,03 |
63 966 172,50 |
2 584 631,58 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
х |
за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
х |
|
за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета |
9 152 800,00 |
6 028 400,00 |
669 000,00 |
2 455 400,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
х |
|
за счет средств местного бюджета |
118 181 606,11 |
54 755 202,03 |
63 297 172,50 |
129 231,58 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
х |
|
за счет других источников |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
х |
|
Общий объем финансирования программы - всего |
всего, в том числе |
12 633 372 407,53 |
1 281 973 032,68 |
1 236 088 337,02 |
1 178 261 037,83 |
1 136 000 000,00 |
1 159 930 000,00 |
1 182 940 000,00 |
1 204 100 000,00 |
1 223 430 000,00 |
1 449 880 000,00 |
1 580 770 000,00 |
х |
за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета |
2 849 300,00 |
682 100,00 |
1 083 600,00 |
1 083 600,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
х |
|
за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета |
119 432 100,00 |
46 212 700,00 |
11 916 500,00 |
13 702 900,00 |
6 800 000,00 |
6 800 000,00 |
6 800 000,00 |
6 800 000,00 |
6 800 000,00 |
6 800 000,00 |
6 800 000,00 |
х |
|
за счет средств местного бюджета |
12 511 091 007,53 |
1 235 078 232,68 |
1 223 088 237,02 |
1 163 474 537,83 |
1 129 200 000,00 |
1 153 130 000,00 |
1 176 140 000,00 |
1 197 300 000,00 |
1 216 630 000,00 |
1 443 080 000,00 |
1 573 970 000,00 |
х |
|
за счет других источников |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
х |
|
Объем финансирования администратора - УФКиС |
всего, в том числе |
12 232 380 996,20 |
1 193 533 599,80 |
1 142 634 423,72 |
1 145 927 345,02 |
1 109 319 375,38 |
1 133 249 375,38 |
1 156 259 375,38 |
1 177 419 375,38 |
1 196 749 375,38 |
1 423 199 375,38 |
1 554 089 375,38 |
х |
за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета |
2 849 300,00 |
682 100,00 |
1 083 600,00 |
1 083 600,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
х |
|
за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета |
119 432 100,00 |
46 212 700,00 |
11 916 500,00 |
13 702 900,00 |
6 800 000,00 |
6 800 000,00 |
6 800 000,00 |
6 800 000,00 |
6 800 000,00 |
6 800 000,00 |
6 800 000,00 |
х |
|
за счет средств местного бюджета |
12 110 099 596,20 |
1 146 638 799,80 |
1 129 634 323,72 |
1 131 140 845,02 |
1 102 519 375,38 |
1 126 449 375,38 |
1 149 459 375,38 |
1 170 619 375,38 |
1 189 949 375,38 |
1 416 399 375,38 |
1 547 289 375,38 |
х |
|
за счет других источников |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
х |
|
Объем финансирования соадминистратора - ДАиГ |
всего, в том числе |
117 699 879,79 |
54 437 917,82 |
63 261 961,97 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
х |
за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
х |
|
за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
х |
|
за счет средств местного бюджета |
117 699 879,79 |
54 437 917,82 |
63 261 961,97 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
х |
|
за счет других источников |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
х |
|
Объем финансирования соадминистратора - ДГХ |
всего, в том числе |
283 291 531,54 |
34 001 515,06 |
30 191 951,33 |
32 333 692,81 |
26 680 624,62 |
26 680 624,62 |
26 680 624,62 |
26 680 624,62 |
26 680 624,62 |
26 680 624,62 |
26 680 624,62 |
х |
за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
х |
|
за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
х |
|
за счет средств местного бюджета |
283 291 531,54 |
34 001 515,06 |
30 191 951,33 |
32 333 692,81 |
26 680 624,62 |
26 680 624,62 |
26 680 624,62 |
26 680 624,62 |
26 680 624,62 |
26 680 624,62 |
26 680 624,62 |
х |
|
за счет других источников |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
х |
Таблица 4
к муниципальной программе
"Развитие физической культуры
и спорта в городе Сургуте
на период до 2030 года"
Дополнительная потребность
в объеме финансирования муниципальной программы "Развитие физической культуры и спорта в городе Сургуте на период до 2030 года"
Наименование |
Источники финансирования |
Объём финансирования (всего, руб.) |
В том числе по годам |
Ответственный (администратор или соадминистратор) |
|||||||||
2021 год |
2022 год |
2023 год |
2024 год |
2025 год |
2026 год |
2027 год |
2028 год |
2029 год |
2030 год |
||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
Цель муниципальной программы: создание условий для занятий физической культурой и спортом, развитие массового спорта на территории города. | |||||||||||||
Подпрограмма 3. "Развитие инфраструктуры спорта" | |||||||||||||
Задача 3. Совершенствование спортивной инфраструктуры города | |||||||||||||
Основное мероприятие 3.1. Развитие материально-технической базы муниципальных учреждений спорта |
Всего, в том числе: |
567 880 367,93 |
11 879 393,97 |
405 532 273,96 |
150 468 700,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
ДАиГ |
- за счет средств местного бюджета |
567 880 367,93 |
11 879 393,97 |
405 532 273,96 |
150 468 700,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
Мероприятие 3.1.3. Крытый ледовый корт с трибунами на 72 посадочных места в г. Сургуте |
Всего, в том числе: |
202 004 880,00 |
9 627 720,00 |
192 377 160,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
ДАиГ |
- за счет средств местного бюджета |
202 004 880,00 |
9 627 720,00 |
192 377 160,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
Мероприятие 3.1.4. Спортивное ядро в микрорайоне N 35А г. Сургута 3-й пусковой комплекс. Реконструкция |
Всего, в том числе: |
275 718 830,00 |
0,00 |
125 250 130,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
ДАиГ |
- за счет средств местного бюджета |
275 718 830,00 |
|
125 250 130,00 |
150 468 700,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
Мероприятие 3.1.5. МБУ СП СШ "Виктория" ул. Маяковского, 34В, г. Сургут. Реконструкция |
Всего, в том числе: |
3 386 718,61 |
301 165,19 |
3 085 553,42 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
ДАиГ |
- за счет средств местного бюджета |
3 386 718,61 |
301 165,19 |
3 085 553,42 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
Мероприятие 3.1.6. Спортивный стадион в парке мкр. 43 г. Сургута |
Всего, в том числе: |
86 489 875,40 |
1 670 444,86 |
84 819 430,54 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
ДАиГ |
- за счет средств местного бюджета |
86 489 875,40 |
1 670 444,86 |
84 819 430,54 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
Мероприятие 3.1.7. МБУ СП СШОР N 1, ул. Ивана Захарова, 25, г. Сургут. Капитальный ремонт кровли |
Всего, в том числе: |
280 063,92 |
280 063,92 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
ДАиГ |
- за счет средств местного бюджета |
280 063,92 |
280 063,92 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
Основное мероприятие 3.3. Строительство быстровозводимых спортивных сооружений |
Всего, в том числе: |
46 309 469,46 |
11 577 367,36 |
34 732 102,10 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
УФКиС |
- за счет средств местного бюджета |
46 309 469,46 |
11 577 367,36 |
34 732 102,10 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
Мероприятие 3.3.1. Спортивный комплекс с искусственным льдом |
Всего, в том числе: |
11 051 538,84 |
2 762 884,71 |
8 288 654,13 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
- за счет средств местного бюджета |
11 051 538,84 |
2 762 884,71 |
8 288 654,13 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
Мероприятие 3.3.2. Спортивный комплекс с искусственным льдом |
Всего, в том числе: |
11 051 538,84 |
2 762 884,71 |
8 288 654,13 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
- за счет средств местного бюджета |
11 051 538,84 |
2 762 884,71 |
8 288 654,13 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
Мероприятие 3.3.3. Спортивный комплекс с универсальным игровым залом 90 чел/час |
Всего, в том числе: |
6 140 173,25 |
1 535 043,31 |
4 605 129,94 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
- за счет средств местного бюджета |
6 140 173,25 |
1 535 043,31 |
4 605 129,94 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
Мероприятие 3.3.4. Спортивный комплекс с универсальным игровым залом 90 чел/час |
Всего, в том числе: |
6 140 173,25 |
1 535 043,31 |
4 605 129,94 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
- за счет средств местного бюджета |
6 140 173,25 |
1 535 043,31 |
4 605 129,94 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
Мероприятие 3.3.5. Спортивный комплекс с универсальным игровым залом 115 чел/час |
Всего, в том числе: |
6 716 688,61 |
1 679 172,15 |
5 037 516,46 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
- за счет средств местного бюджета |
6 716 688,61 |
1 679 172,15 |
5 037 516,46 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
Мероприятие 3.3.6. Дворец боевых искусств |
Всего, в том числе: |
5 209 356,67 |
1 302 339,17 |
3 907 017,50 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
- за счет средств местного бюджета |
5 209 356,67 |
1 302 339,17 |
3 907 017,50 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
Основное мероприятие 3.4. Капитальный ремонт объектов физической культуры и спорта для обеспечения доступности людей с ограниченными возможностями здоровья |
Всего, в том числе: |
110 113 249,89 |
13 376 729,89 |
36 236 520,00 |
2 200 000,00 |
24 200 000,00 |
23 100 000,00 |
11 000 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
ДАиГ |
- за счет средств местного бюджета |
110 113 249,89 |
13 376 729,89 |
36 236 520,00 |
2 200 000,00 |
24 200 000,00 |
23 100 000,00 |
11 000 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
Мероприятие 3.4.1. МАУ "Ледовый дворец спорта" г. Сургут |
Всего, в том числе: |
12 276 729,89 |
12 276 729,89 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
ДАиГ |
- за счет средств местного бюджета |
12 276 729,89 |
12 276 729,89 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
Мероприятие 3.4.2. МБУ СП СШОР "Ермак", СОК "Энергетик", ул. Энергетиков, 47, г. Сургут |
- за счет средств местного бюджета |
15 707 160,00 |
|
15 707 160,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
ДАиГ |
Мероприятие 3.4.3. МБУ СП СШ "Аверс", ул. 50 лет ВЛКСМ, 1А г. Сургут |
Всего, в том числе: |
9 529 360,00 |
0,00 |
9 529 360,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
ДАиГ |
- за счет средств местного бюджета |
9 529 360,00 |
|
9 529 360,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
Мероприятие 3.4.4. "МБУ ЦФП "Надежда", ГШШК "Белая ладья", ул. Энтузиастов, 45" |
Всего, в том числе: |
12 100 000,00 |
1 100 000,00 |
11 000 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
ДАиГ |
- за счет средств местного бюджета |
12 100 000,00 |
1 100 000,00 |
11 000 000,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
Мероприятие 3.4.5. МБУ СП СШ "Виктория", СК "Таежный", ул. Аэрофлотская |
Всего, в том числе: |
12 100 000,00 |
0,00 |
0,00 |
1 100 000,00 |
11 000 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
ДАиГ |
- за счет средств местного бюджета |
12 100 000,00 |
|
|
1 100 000,00 |
11 000 000,00 |
|
|
|
|
|
|
||
Мероприятие 3.4.6. МБУ СП СШОР "Югория", ул. Пушкина, 15/2 |
Всего, в том числе: |
12 100 000,00 |
0,00 |
0,00 |
1 100 000,00 |
11 000 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
ДАиГ |
- за счет средств местного бюджета |
12 100 000,00 |
|
|
1 100 000,00 |
11 000 000,00 |
|
|
|
|
|
|
||
Мероприятие 3.4.7. МБУ СП СШ "Виктория", ул. Московская, 34в |
Всего, в том числе: |
12 100 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
1 100 000,00 |
11 000 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
ДАиГ |
- за счет средств местного бюджета |
12 100 000,00 |
|
|
|
1 100 000,00 |
11 000 000,00 |
|
|
|
|
|
||
Мероприятие 3.4.8. МБУ СП СШОР N 1 "Спортивный центр с универсальным игровым залом (N 1)" |
Всего, в том числе: |
12 100 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
1 100 000,00 |
11 000 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
ДАиГ |
- за счет средств местного бюджета |
12 100 000,00 |
|
|
|
1 100 000,00 |
11 000 000,00 |
|
|
|
|
|
||
Мероприятие 3.4.9. МБУ СП СШОР "Кедр" "Лыжная база "Кедр", п. Барсово |
Всего, в том числе: |
12 100 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
1 100 000,00 |
11 000 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
ДАиГ |
- за счет средств местного бюджета |
12 100 000,00 |
|
|
|
|
1 100 000,00 |
11 000 000,00 |
|
|
|
|
||
Общий объем финансирования программы |
Всего, в том числе: |
724303087,28 |
36833491,22 |
476500896,06 |
152668700,00 |
24200000,00 |
23100000,00 |
11000000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
х |
- за счет средств местного бюджета |
724303087,28 |
36 833 491,22 |
476 500 896,06 |
152 668 700,00 |
24 200 000,00 |
23 100 000,00 |
11 000 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
х |
|
Объем финансирования соадминистратора - департамента архитектуры и градостроительства |
Всего, в том числе: |
677 993 617,82 |
25 256 123,86 |
441 768 793,96 |
152 668 700,00 |
24 200 000,00 |
23 100 000,00 |
11 000 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
х |
- за счет средств местного бюджета |
677 993 617,82 |
25 256 123,86 |
441 768 793,96 |
152 668 700,00 |
24 200 000,00 |
23 100 000,00 |
11 000 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
х |
|
Объем финансирования администратора - управление физической культуры и спорта |
Всего, в том числе: |
46 309 469,46 |
11 577 367,36 |
34 732 102,10 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
х |
- за счет средств местного бюджета |
46 309 469,46 |
11 577 367,36 |
34 732 102,10 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
х |
Таблица 5
к муниципальной программе
"Развитие физической культуры
и спорта в городе Сургуте
на период до 2030 года"
Мероприятия,
реализуемые в рамках портфелей проектов, проектов автономного округа, направленных на реализацию национальных проектов (программ) Российской Федерации
Наименование проекта |
Ответственный исполнитель |
Источники финансирования |
Параметры финансового обеспечения (руб). |
||||
всего |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
|||
Региональный портфель проектов "Демография" |
|
|
|
||||
Проект 1 Региональный проект "Спорт-норма жизни", основные мероприятие 2.5 из таблицы 3 (показатели 1, 2, 3, 4, 7, 8, 9, 11 из таблицы 1) |
управление физической культуры и спорта |
всего, в том числе |
7 462 842,10 |
2 393 368,42 |
2 534 736,84 |
2 534 736,84 |
0,00 |
за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета |
2 849 300,00 |
682 100,00 |
1 083 600,00 |
1 083 600,00 |
0,00 |
||
за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета |
4 240 400,00 |
1 591 600,00 |
1 324 400,00 |
1 324 400,00 |
0,00 |
||
за счет средств местного бюджета |
373 142,10 |
119 668,42 |
126 736,84 |
126 736,84 |
0,00 |
||
за счет других источников |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
<< Назад |
||
Содержание Постановление Администрации г. Сургута Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 26 февраля 2021 г. N 1398 "О внесении... |
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.