Откройте актуальную версию документа прямо сейчас
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.
Приложение N 1
к Порядку
проведения мониторинга качества
финансового менеджмента администраторов
бюджетных средств, подведомственных
министерству образования и молодежной
политики Рязанской области
Перечень
показателей качества финансового менеджмента
п/п |
Наименование направления/наименование показателя |
Критерии мониторинга качества финансового менеджмента |
Значение оценки показателя (баллы) |
Документы, подтверждающие фактическое исполнение показателя |
Ответственный исполнитель министерства |
Соисполнитель |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
Оценка качества планирования и исполнения бюджета в части расходов | ||||||
1. |
Эффективное планирование и исполнение бюджетной сметы |
Количество предложений по внесению изменений в доведенные бюджетные данные, в части уточнения показателей бюджетной сметы учреждения: более 12 предложений в год |
0 |
Информация подведомственного учреждения |
Отдел бухгалтерского учета, отчетности и контроля управления финансирования и отчетности |
Отдел планирования и финансирования управления финансирования и отчетности |
от 5 до 12 предложений в год |
1 |
|||||
от 1 до 4 предложений в год |
2 |
|||||
2. |
Уровень исполнения кассового прогноза в отчетном периоде |
Расходование бюджетных средств: менее 90% |
0 |
Информация подведомственного учреждения |
Отдел бухгалтерского учета, отчетности и контроля |
Отдел планирования и финансирования |
от 90 до 95% |
1 |
|||||
свыше 95% |
2 |
|||||
3. |
Выплата заработной платы работникам учреждения |
Соблюдение сроков выплаты заработной платы работникам учреждения, установленных трудовым законодательством: нарушение сроков выплаты |
0 |
Информация подведомственного учреждения |
Отдел бухгалтерского учета, отчетности и контроля управления финансирования и отчетности |
Отдел планирования и финансирования управления финансирования и отчетности |
сроки соблюдены |
1 |
|||||
4. |
Начисление и перечисление налогов и сборов |
Правильность исчисления, соблюдение сроков перечисления налогов и сборов, установленных налоговым законодательством: наличие предъявленных штрафов, пени |
0 |
Информация подведомственного учреждения |
Отдел бухгалтерского учета, отчетности и контроля управления финансирования и отчетности |
|
отсутствие предъявленных штрафов, пени |
1 |
|||||
Оценка качества осуществления закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных нужд | ||||||
5. |
Размещение информации о закупках в единой информационной системе в сфере закупок |
Нарушение срока размещения в единой информационной системе в сфере закупок плана-графика закупок, вносимых в план-график изменений: нарушение сроков размещения |
0 |
Информация подведомственного учреждения (сайт zakupki.gov.ru) |
Отдел бухгалтерского учета, отчетности и контроля управления финансирования и отчетности |
Отдел материально-технического обеспечения, размещения государственного заказа и технического обслуживания |
своевременное размещение |
1 |
|||||
6. |
Доля закупок, проведенных конкурентными способами, в общем объеме осуществленных за отчетный год |
Общая сумма закупок, проведенных конкурентными способами определения поставщиков (исполнителей) составила к общей сумме закупок (в том числе закупки малого объема): менее 30% |
0 |
Информация подведомственного учреждения |
Отдел бухгалтерского учета, отчетности и контроля управления финансирования и отчетности |
Отдел материально-технического обеспечения, размещения государственного заказа и технического обслуживания |
от 30% до 50% |
1 |
|||||
более 50% |
2 |
|||||
Оценка управления обязательствами в процессе исполнения бюджета | ||||||
7. |
Наличие у учреждения просроченной дебиторской задолженности на конец отчетного периода |
Просроченная дебиторская задолженность: наличие задолженности |
0 |
Информация подведомственного учреждения |
Отдел бухгалтерского учета, отчетности и контроля управления финансирования и отчетности |
|
отсутствие задолженности |
1 |
|||||
8. |
Наличие у учреждения просроченной кредиторской задолженности на конец отчетного периода |
Просроченная кредиторская задолженность: наличие задолженности |
0 |
Информация подведомственного учреждения |
Отдел бухгалтерского учета, отчетности и контроля управления финансирования и отчетности |
|
отсутствие задолженности |
1 |
|
||||
Оценка качества ведения учета и составления бюджетной отчетности | ||||||
9. |
Соблюдение установленных сроков предоставления бюджетной отчетности учреждением |
Соблюдение сроков предоставления бюджетной отчетности учреждением: нарушение сроков свыше 2-х дней |
0 |
Информация подведомственного учреждения |
Отдел бухгалтерского учета, отчетности и контроля управления финансирования и отчетности |
|
нарушение сроков до 2-х дней |
1 |
|||||
сроки соблюдены |
2 |
|||||
10. |
Качество представленной бюджетной отчетности |
Наличие ошибок в формах бюджетной отчетности, направленной в программном комплексе "Свод-СМАРТ": допущено более 2-х ошибок |
0 |
Информация подведомственного учреждения |
Отдел бухгалтерского учета, отчетности и контроля управления финансирования и отчетности |
|
допущено до 2-х ошибок |
1 |
|||||
без ошибок |
2 |
|||||
Оценка качества управления активами | ||||||
11. |
Проведение инвентаризации активов и обязательств |
Наличие в годовой бюджетной отчетности за отчетный финансовый год сведений о проведении инвентаризации активов и обязательств: инвентаризация не проводилась |
0 |
Информация подведомственного учреждения |
Отдел бухгалтерского учета, отчетности и контроля управления финансирования и отчетности |
|
инвентаризация проводилась |
1 |
|||||
12. |
Недостачи и хищения государственной собственности |
Наличие в годовой бюджетной отчетности за отчетный финансовый год сведений о недостачах и хищениях государственной собственности: выявлены недостачи и хищения |
0 |
Информация подведомственного учреждения |
Отдел бухгалтерского учета, отчетности и контроля управления финансирования и отчетности |
|
недостач и хищений нет |
1 |
|||||
Оценка организации системы контроля и внутреннего финансового аудита | ||||||
13. |
Организация внутреннего финансового аудита в соответствии с федеральными стандартами внутреннего финансового аудита |
Организация внутреннего финансового аудита в соответствии с федеральными стандартами: внутренний финансовый аудит не организован |
0 |
Информация подведомственного учреждения |
Отдел бухгалтерского учета, отчетности и контроля управления финансирования и отчетности |
|
внутренний финансовый аудит организован |
1 |
|||||
14. |
Результаты проведения контрольных мероприятий уполномоченными органами финансового контроля, включая ведомственный контроль, в отчетном финансовом году |
Наличие нарушений, выявленных в ходе проведения контрольных мероприятий в отчетном финансовом году: выявлены нарушения |
0 |
Информация подведомственного учреждения |
Отдел бухгалтерского учета, отчетности и контроля управления финансирования и отчетности |
|
нарушения отсутствуют |
1 |
|||||
Оценка прозрачности бюджетного процесса | ||||||
15. |
Обеспечение информационной открытости учреждения |
Поддержание актуальной информации на сайте www.bus.gov.ru в сети Интернет: информация не актуальная |
0 |
Информация подведомственного учреждения (сайт www.bus.gov.ru) |
Отдел бухгалтерского учета, отчетности и контроля управления финансирования и отчетности |
|
информация актуальная |
1 |
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.