Откройте актуальную версию документа прямо сейчас
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.
Приложение к постановлению
администрации города
от 26.02.2021 N 159
Муниципальная программа
"Развитие жилищно-коммунального хозяйства города Нижневартовска на 2018 - 2025 годы и на период до 2030 года"
Паспорт муниципальной программы
"Развитие жилищно-коммунального хозяйства города Нижневартовска на 2018 - 2025 годы и на период до 2030 года"
Наименование муниципальной программы |
Муниципальная программа "Развитие жилищно-коммунального хозяйства города Нижневартовска на 2018 - 2025 годы и на период до 2030 года" (далее - муниципальная программа) |
Ответственный исполнитель муниципальной программы |
Департамент жилищно-коммунального хозяйства администрации города |
Соисполнитель муниципальной программы |
Муниципальное бюджетное учреждение "Управление по дорожному хозяйству и благоустройству города Нижневартовска" |
Цель муниципальной программы |
Улучшение качества предоставления жилищно-коммунальных услуг населению и обеспечение устойчивого функционирования и развития жилищно-коммунального хозяйства города |
Задачи муниципальной программы |
1. Создание условий для развития коммунального хозяйства и повышения качества коммунальных услуг. 2. Обеспечение равных прав потребителей на получение энергетических ресурсов. 3. Создание условий для улучшения технического состояния жилищного фонда. 4. Благоустройство дворовых территорий. 5. Поддержка жилищного хозяйства |
Основные мероприятия муниципальной программы |
1. Капитальный ремонт объектов коммунального комплекса. 2. Технологические разработки для обеспечения реализации действующего законодательства. 3. Реализация полномочий в сфере жилищно-коммунального комплекса. 4. Регулирование роста платы населения за поставляемые энергетические ресурсы. 5. Содействие проведению капитального ремонта многоквартирных домов. 6. Организация и обеспечение условий для проведения благоустройства дворовых территорий. 7. Обеспечение благоприятных и безопасных условий проживания граждан в жилищном фонде. 8. Реализация управленческих функций в области жилищно-коммунального хозяйства |
Портфели проектов (проекты) города, направленные в том числе на реализацию национальных, федеральных и региональных проектов Российской Федерации, параметры их финансового обеспечения |
Мероприятия муниципальной программы не предусматривают реализацию портфелей проектов и проектов города |
Целевые показатели муниципальной программы |
1. Увеличение количества отремонтированных ветхих инженерных сетей на 14,596 км, в том числе: 1.1. Сетей теплоснабжения и горячего водоснабжения (в двухтрубном исчислении) - на 2,275 км. 1.2. Сетей холодного водоснабжения - на 10,344 км. 1.3. Сетей водоотведения - на 1,977 км. 2. Увеличение объема реализации сжиженного газа населению по розничным ценам на 38 401 кг. 3. Увеличение количества отремонтированного жилищного фонда, в том числе: 3.1. Отремонтированных конструктивных элементов многоквартирных домов - на 22 ед. 3.2. Отремонтированных жилых помещений муниципального жилищного фонда - на 156 ед. 4. Увеличение объема выполненного благоустройства дворовых территорий, в том числе: 4.1. Отремонтированных внутриквартальных проездов - на 131 861,6 кв. м. 4.2. Отремонтированных тротуаров - на 35 975,22 кв. м. 4.3. Отремонтированных мест стоянки автотранспортных средств - на 74 918,82 кв. м. 4.4. Отремонтированных контейнерных площадок - на 34 ед. 4.5. Замененных и отремонтированных ограждений - на 28 717,3 п.м. 4.6. Замененных и отремонтированных малых архитектурных форм - на 2 189 ед. 5. Уменьшение общей площади жилых помещений, признанных непригодными для проживания, и (или) жилых помещений, расположенных в многоквартирных домах, признанных аварийными и подлежащими сносу или реконструкции, и бесхозяйных строений, используемых гражданами для проживания, в соответствии с которой производится начисление платы за жилое помещение для населения и предоставляется субсидия на возмещение недополученных доходов при оказании населению жилищных услуг, включая вывоз жидких бытовых отходов, по тарифам, не обеспечивающим возмещение издержек, до 27,04 тыс. кв.м. 6. Обеспечение актуального состояния утвержденной программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования город Нижневартовск на период до 2035 года - 1 ед. 7. Обеспечение актуального состояния утвержденных схем теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения города - 3 ед. 8. Сохранение доли организаций коммунального комплекса, осуществляющих производство товаров, оказание услуг по водо-, тепло-, газо-, электроснабжению, водоотведению, очистке сточных вод, утилизации (захоронению) твердых бытовых отходов и использующих объекты коммунальной инфраструктуры на праве частной собственности, по договору аренды или концессии, участие субъекта Российской Федерации и (или) городского округа в уставном капитале которых составляет не более 25%, в общем числе организаций коммунального комплекса, осуществляющих свою деятельность на территории городского округа, на уровне 84,6%. 9. Увеличение количества многоквартирных домов, переведенных на электропищеприготовление, на 25 ед. 10. Обеспечение количества модернизированных или реконструированных существующих сетей холодного водоснабжения и водоотведения - 5 750,41 м. 11. Обеспечение количества модернизированных или реконструированных существующих объектов централизованных систем холодного водоснабжения и водоотведения - 8 ед. |
Сроки реализации муниципальной программы |
2018 - 2025 годы и на период до 2030 года |
Параметры финансового обеспечения муниципальной программы |
Общий объем финансового обеспечения муниципальной программы составляет 3 524 406,56 тыс. рублей, в том числе: - 2018 год - 554 181,80 тыс. рублей; - 2019 год - 530 111,81 тыс. рублей; - 2020 год - 232 940,89 тыс. рублей; - 2021 год - 244 723,03 тыс. рублей; - 2022 год - 245 626,39 тыс. рублей; - 2023 год - 232 448,33 тыс. рублей; - 2024 год - 232 448,33 тыс. рублей; - 2025 год - 208 654,33 тыс. рублей; - 2026 - 2030 годы - 1 043 271,65 тыс. рублей |
Объем налоговых расходов города* |
- |
____________________
*Отражается, начиная с составления проекта бюджета города на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов.
Механизм реализации муниципальной программы
Ответственным исполнителем муниципальной программы является департамент жилищно-коммунального хозяйства администрации города.
Ответственный исполнитель муниципальной программы выполняет следующие функции:
- осуществляет мониторинг и контроль реализации муниципальной программы;
- разрабатывает в пределах своих полномочий проекты муниципальных правовых актов, необходимых для реализации муниципальной программы;
- готовит проекты постановлений администрации города о внесении изменений в муниципальную программу в установленном порядке;
- вносит в установленном порядке предложения о распределении финансовых средств и материальных ресурсов, направленных на реализацию основных мероприятий муниципальной программы, формирует предложения по изменению объемов (структуры) бюджетных ассигнований бюджета города на реализацию основных мероприятий муниципальной программы на очередной финансовый год и на плановый период;
- организует освещение в средствах массовой информации и информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" хода реализации муниципальной программы для информирования населения, бизнес-сообщества, общественных организаций;
- вносит информацию в государственную автоматизированную систему "Управление" (ГАСУ);
- проводит оценку эффективности реализации муниципальной программы в установленном порядке;
- готовит отчет о ходе реализации и об оценке эффективности муниципальной программы, представляет его в департамент экономического развития администрации города в установленном порядке;
- координирует деятельность соисполнителя муниципальной программы по реализации основных мероприятий муниципальной программы;
- проводит оценку эффективности предоставляемых налоговых расходов в соответствии с порядком, утвержденным постановлением администрации города;
- направляет отчет об оценке эффективности налоговых расходов в департамент финансов администрации города в установленном порядке;
- осуществляет иные функции, направленные на обеспечение исполнения основных мероприятий и достижение целей муниципальной программы, в соответствии с действующим законодательством и настоящим постановлением.
Соисполнителем муниципальной программы является муниципальное бюджетное учреждение "Управление по дорожному хозяйству и благоустройству города Нижневартовска".
Соисполнитель муниципальной программы выполняет следующие функции:
- формирует предложения в муниципальную программу;
- согласовывает проекты постановлений администрации города о внесении изменений в муниципальную программу;
- представляет ответственному исполнителю муниципальной программы сведения о реализации основных мероприятий муниципальной программы для мониторинга и формирования сводной информации о ходе реализации и об оценке эффективности муниципальной программы.
Реализация основных мероприятий муниципальной программы соисполнителем муниципальной программы осуществляется в соответствии с соглашениями о порядке и условиях предоставления субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ).
При реализации муниципальной программы применяются технологии бережливого производства, которые способствуют уменьшению временных потерь, ликвидации дублирующих функций, применению энергосберегающих технологий.
Муниципальной программой не предусмотрены мероприятия с применением инициативного бюджетирования и проектного управления.
В соответствии с решением Думы города от 24.04.2015 N 785 "О земельном налоге" предоставляются налоговые льготы исходя из целей муниципальной программы.
Финансовое обеспечение муниципальной программы осуществляется за счет средств бюджета автономного округа и бюджета города.
Средства бюджета автономного округа поступают в рамках государственной программы Ханты-Мансийского автономного округа - Югры "Жилищно-коммунальный комплекс и городская среда", утвержденной постановлением Правительства Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 05.10.2018 N 347-п.
Целевые показатели муниципальной программы приведены в таблице 1.
Распределение финансовых ресурсов муниципальной программы приведено в таблице 2.
Мероприятия, реализуемые на принципах проектного управления, направленные в том числе на достижение национальных целей развития Российской Федерации, в рамках муниципальной программы отсутствуют (таблица 3).
Таблица 1
Целевые показатели муниципальной программы
N п/п |
Наименование показателя |
Значение базового показателя на начало реализации муниципальной программы |
Значение показателя по годам |
Целевое значение показателя на момент окончания действия муниципальной программы |
||||||||
2018 год |
2019 год |
2020 год |
2021 год |
2022 год |
2023 год |
2024 год |
2025 год |
2026- 2030 годы |
||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
1. |
Количество отремонтированных ветхих инженерных сетей (км), в том числе: 1 |
6,485 |
6,483 |
3,566 |
4,547 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
14,596 |
1.1. |
Сетей теплоснабжения и горячего водоснабжения (в двухтрубном исчислении) (км) |
1,717 |
0,9 |
1,375 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2,275 |
1.2. |
Сетей холодного водоснабжения (км) |
3,616 |
4,783 |
1,768 |
3,793 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
10,344 |
1.3. |
Сетей водоотведения (км) |
1,152 |
0,8 |
0,423 |
0,754 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1,977 |
2. |
Объем реализации сжиженного газа населению по розничным ценам (кг) 2 |
6 358 |
5 027 |
3 608 |
2 706 |
2 706 |
2 706 |
2 706 |
2 706 |
2 706 |
13 530 |
38 401 |
3. |
Количество отремонтированного жилищного фонда, в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3.1. |
Количество отремонтированных конструктивных элементов многоквартирных домов (ед.) 3 |
40 |
0 |
2 |
0 |
2 |
2 |
2 |
2 |
2 |
10 |
22 |
3.2. |
Количество отремонтированных жилых помещений муниципального жилищного фонда (ед.) 4 |
11 |
18 |
20 |
8 |
11 |
11 |
11 |
11 |
11 |
55 |
156 |
4. |
Объем выполненного благоустройства дворовых территорий, в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
4.1. |
Ремонт внутриквартальных проездов (кв. м) 5 |
41 816,1 |
53 595,77 |
42 455,83 |
0 |
3 581 |
3 581 |
3 581 |
3 581 |
3 581 |
17 905 |
131 861,6 |
4.2. |
Ремонт тротуаров (кв. м) 6 |
6 105,7 |
10 306,8 |
6 718,42 |
0 |
1 895 |
1 895 |
1 895 |
1 895 |
1 895 |
9 475 |
35 975,22 |
4.3. |
Ремонт мест стоянки автотранспортных средств (кв. м) 7 |
6 329 |
11 615,49 |
11 623,33 |
0 |
5 168 |
5 168 |
5 168 |
5 168 |
5 168 |
25 840 |
74 918,82 |
4.4. |
Ремонт контейнерных площадок (ед.) 8 |
12 |
12 |
12 |
0 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
5 |
34 |
4.5. |
Замена и ремонт ограждений (п.м) 9 |
5 460 |
7 429,1 |
3 538,2 |
0 |
1 775 |
1 775 |
1 775 |
1 775 |
1 775 |
8 875 |
28 717,3 |
4.6. |
Замена и ремонт малых архитектурных форм (ед.) 10 |
721 |
468 |
441 |
0 |
128 |
128 |
128 |
128 |
128 |
640 |
2 189 |
5. |
Общая площадь жилых помещений, признанных непригодными для проживания, и (или) жилых помещений, расположенных в многоквартирных домах, признанных аварийными и подлежащими сносу или реконструкции, и бесхозяйных строений, используемых гражданами для проживания, в соответствии с которой производится начисление платы за жилое помещение для населения и предоставляется субсидия на возмещение недополученных доходов при оказании населению жилищных услуг, включая вывоз жидких бытовых отходов, по тарифам, не обеспечивающим возмещение издержек (тыс. кв. м) 11 |
97,449 |
78,591 |
50,34 |
27,04 |
27,04 |
27,04 |
27,04 |
27,04 |
27,04 |
27,04 |
27,04 |
6. |
Обеспечение актуального состояния утвержденной программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования город Нижневартовск на период до 2035 года (ед.) 12 |
0 |
1 |
0 |
0 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
7. |
Обеспечение актуального состояния утвержденных схем теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения города (ед.) 13 |
1 |
2 |
1 |
1 |
3 |
3 |
3 |
3 |
3 |
3 |
3 |
8. |
Доля организаций коммунального комплекса, осуществляющих производство товаров, оказание услуг по водо-, тепло-, газо-, электроснабжению, водоотведению, очистке сточных вод, утилизации (захоронению) твердых бытовых отходов и использующих объекты коммунальной инфраструктуры на праве частной собственности, по договору аренды или концессии, участие субъекта Российской Федерации и (или) городского округа в уставном капитале которых составляет не более 25%, в общем числе организаций коммунального комплекса, осуществляющих свою деятельность на территории городского округа (%) 14 |
84,6 |
84,6 |
84,6 |
84,6 |
84,6 |
84,6 |
84,6 |
84,6 |
84,6 |
84,6 |
84,6 |
9. |
Количество многоквартирных домов, переведенных на электропищеприготовление (ед.) 15 |
2 |
9 |
13 |
2 |
1 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
25 |
10. |
Количество модернизированных или реконструированных существующих сетей холодного водоснабжения и водоотведения (м) 16 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 215,4 |
1 154,9 |
2 102,6 |
1 277,51 |
0 |
0 |
5 750,41 |
11. |
Количество модернизированных или реконструированных существующих объектов централизованных систем холодного водоснабжения и водоотведения (ед.) 17 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
3 |
2 |
3 |
0 |
0 |
8 |
____________________
1 Определяется по фактическому количеству отремонтированных ветхих инженерных сетей в отчетном году.
2 Определяется исходя из фактического объема сжиженного газа, реализованного населению за отчетный год в соответствии с заключенными договорами на доставку сжиженного газа.
3 Определяется исходя из фактического количества отремонтированных конструктивных элементов многоквартирных домов в отчетном году.
4 Определяется исходя из фактического количества отремонтированных жилых помещений муниципального жилищного фонда.
5 Определяется исходя из фактического количества отремонтированных внутриквартальных проездов.
6 Определяется исходя из фактического количества отремонтированных тротуаров.
7 Определяется исходя из фактического количества отремонтированных мест стоянки автотранспортных средств.
8 Определяется исходя из фактического количества отремонтированных контейнерных площадок.
9 Определяется исходя из фактического количества замененных и отремонтированных ограждений.
10 Определяется исходя из фактического количества замененных и отремонтированных малых архитектурных форм.
11 Определяется исходя из фактической общей площади жилых помещений, на которую произведено начисление платы за жилое помещение и предоставлена субсидия на возмещение недополученных доходов при оказании населению жилищных услуг, включая вывоз жидких бытовых отходов, по тарифам, не обеспечивающим возмещение издержек.
12 Определяется фактическим наличием актуализированной программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования город Нижневартовск на период до 2035 года на конец отчетного года.
13 Определяется фактическим наличием актуализированных схем теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения города на конец отчетного года.
14 Определяется соотношением количества организаций коммунального комплекса, участие субъекта Российской Федерации и (или) городского округа в уставном капитале которых составляет не более 25%, к общему числу организаций коммунального комплекса, осуществляющих свою деятельность на территории городского округа.
15 Определяется исходя из фактического количества многоквартирных домов, переведенных на электропищеприготовление.
16 Определяется по фактическому количеству модернизованных или реконструированных сетей холодного водоснабжения и водоотведения.
17 Определяется по фактическому количеству модернизованных или реконструированных объектов централизованных систем холодного водоснабжения и водоотведения.
Таблица 2
Распределение финансовых ресурсов муниципальной программы
N п/п |
Основные мероприятия муниципальной программы (их связь с целевыми показателями муниципальной программы) |
Ответственный исполнитель/ соисполнители муниципальной программы |
Источники финансирования |
Финансовые затраты на реализацию (тыс. рублей) |
|||||||||
всего |
в том числе |
||||||||||||
2018 год |
2019 год |
2020 год |
2021 год |
2022 год |
2023 год |
2024 год |
2025 год |
2026- 2030 годы |
|||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
Цель: улучшение качества предоставления жилищно-коммунальных услуг населению и обеспечение устойчивого функционирования и развития жилищно-коммунального хозяйства города | |||||||||||||
Задача 1. Создание условий для развития коммунального хозяйства и повышения качества коммунальных услуг | |||||||||||||
1.1. |
Капитальный ремонт объектов коммунального комплекса (показатель 1) |
департамент жилищно-коммунального хозяйства администрации города |
всего |
468 296,36 |
195 093,64 |
192 600,23 |
80 602,49 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
бюджет автономного округа |
58 554,09 |
20 125,09 |
19 744,50 |
18 684,50 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
бюджет города |
409 742,27 |
174 968,55 |
172 855,73 |
61 917,99 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
1.2. |
Технологические разработки для обеспечения реализации действующего законодательства (показатели 6, 7) |
департамент жилищно-коммунального хозяйства администрации города |
бюджет города |
95 290,00 |
5 100,00 |
600,00 |
790,00 |
8 880,00 |
8 880,00 |
8 880,00 |
8 880,00 |
8 880,00 |
44 400,00 |
1.3. |
Реализация полномочий в сфере жилищно-коммунального комплекса (показатели 10, 11) |
департамент жилищно-коммунального хозяйства администрации города |
всего |
95 176,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
23 794,00 |
23 794,00 |
23 794,00 |
23 794,00 |
0,00 |
0,00 |
бюджет автономного округа |
45 166,10 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
19 739,90 |
11 173,40 |
7 126,40 |
7 126,40 |
0,00 |
0,00 |
|||
бюджет города |
50 009,90 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
4 054,10 |
12 620,60 |
16 667,60 |
16 667,60 |
0,00 |
0,00 |
|||
|
Итого по задаче 1 |
|
всего |
658 762,36 |
200 193,64 |
193 200,23 |
81 392,49 |
32 674,00 |
32 674,00 |
32 674,00 |
32 674,00 |
8 880,00 |
44 400,00 |
бюджет автономного округа |
103 720,19 |
20 125,09 |
19 744,50 |
18 684,50 |
19 739,90 |
11 173,40 |
7 126,40 |
7 126,40 |
0,00 |
0,00 |
|||
бюджет города |
555 042,17 |
180 068,55 |
173 455,73 |
62 707,99 |
12 934,10 |
21 500,60 |
25 547,60 |
25 547,60 |
8 880,00 |
44 400,00 |
|||
Задача 2. Обеспечение равных прав потребителей на получение энергетических ресурсов | |||||||||||||
2.1. |
Регулирование роста платы населения за поставляемые энергетические ресурсы (показатель 2) |
департамент жилищно-коммунального хозяйства администрации города |
всего |
24 358,70 |
1 831,50 |
1 661,60 |
1 577,80 |
1 867,50 |
1 926,70 |
1 936,70 |
1 936,70 |
1 936,70 |
9 683,50 |
бюджет автономного округа |
23 276,60 |
1 831,50 |
1 661,60 |
1 463,70 |
1 777,50 |
1 832,70 |
1 838,70 |
1 838,70 |
1 838,70 |
9 193,50 |
|||
бюджет города |
1 082,10 |
0,00 |
0,00 |
114,10 |
90,00 |
94,00 |
98,00 |
98,00 |
98,00 |
490,00 |
|||
|
Итого по задаче 2 |
|
всего |
24 358,70 |
1 831,50 |
1 661,60 |
1 577,80 |
1 867,50 |
1 926,70 |
1 936,70 |
1 936,70 |
1 936,70 |
9 683,50 |
бюджет автономного округа |
23 276,60 |
1 831,50 |
1 661,60 |
1 463,70 |
1 777,50 |
1 832,70 |
1 838,70 |
1 838,70 |
1 838,70 |
9 193,50 |
|||
бюджет города |
1 082,10 |
0,00 |
0,00 |
114,10 |
90,00 |
94,00 |
98,00 |
98,00 |
98,00 |
490,00 |
|||
Задача 3. Создание условий для улучшения технического состояния жилищного фонда | |||||||||||||
3.1. |
Содействие проведению капитального ремонта многоквартирных домов (показатель 3.1) |
департамент жилищно-коммунального хозяйства администрации города |
бюджет города |
28 757,47 |
0,00 |
18 731,01 |
0,00 |
1 119,54 |
734,60 |
1 021,54 |
1 021,54 |
1 021,54 |
5 107,70 |
|
Итого по задаче 3 |
|
бюджет города |
28 757,47 |
0,00 |
18 731,01 |
0,00 |
1 119,54 |
734,60 |
1 021,54 |
1 021,54 |
1 021,54 |
5 107,70 |
Задача 4. Благоустройство дворовых территорий | |||||||||||||
4.1. |
Организация и обеспечение условий для проведения благоустройства дворовых территорий (показатель 4) |
департамент жилищно-коммунального хозяйства администрации города/ муниципальное бюджетное учреждение "Управление по дорожному хозяйству и благоустройству города Нижневартовска" |
бюджет города |
1 001 358,11 |
192 926,69 |
146 401,38 |
0,00 |
64 516,82 |
73 880,90 |
65 454,04 |
65 454,04 |
65 454,04 |
327 270,20 |
|
Итого по задаче 4 |
|
бюджет города |
1 001 358,11 |
192 926,69 |
146 401,38 |
0,00 |
64 516,82 |
73 880,90 |
65 454,04 |
65 454,04 |
65 454,04 |
327 270,20 |
Задача 5. Поддержка жилищного хозяйства | |||||||||||||
5.1. |
Обеспечение благоприятных и безопасных условий проживания граждан в жилищном фонде (показатели 3.2, 5, 9) |
департамент жилищно-коммунального хозяйства администрации города |
всего |
404 240,20 |
67 787,64 |
60 766,91 |
41 403,16 |
28 105,23 |
27 395,82 |
22 347,68 |
22 347,68 |
22 347,68 |
111 738,40 |
федеральный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
бюджет автономного округа |
13 027,45 |
0,00 |
0,00 |
13 027,45 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
бюджет города |
391 212,75 |
67 787,64 |
60 766,91 |
28 375,71 |
28 105,23 |
27 395,82 |
22 347,68 |
22 347,68 |
22 347,68 |
111 738,40 |
|||
5.2. |
Реализация управленческих функций в области жилищно-коммунального хозяйства (показатели 1-11) |
департамент жилищно-коммунального хозяйства администрации города |
всего |
1 406 929,72 |
91 442,33 |
109 350,68 |
108 567,44 |
116 439,94 |
109 014,37 |
109 014,37 |
109 014,37 |
109 014,37 |
545 071,85 |
федеральный бюджет |
371,73 |
0,00 |
371,73 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
бюджет автономного округа |
33,80 |
2,60 |
2,60 |
2,60 |
2,60 |
2,60 |
2,60 |
2,60 |
2,60 |
13,00 |
|||
бюджет города |
1 406 524,19 |
91 439,73 |
108 976,35 |
108 564,84 |
116 437,34 |
109 011,77 |
109 011,77 |
109 011,77 |
109 011,77 |
545 058,85 |
|||
|
Итого по задаче 5 |
|
всего |
1 811 169,92 |
159 229,97 |
170 117,59 |
149 970,60 |
144 545,17 |
136 410,19 |
131 362,05 |
131 362,05 |
131 362,05 |
656 810,25 |
федеральный бюджет |
371,73 |
0,00 |
371,73 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
бюджет автономного округа |
13 061,25 |
2,60 |
2,60 |
13 030,05 |
2,60 |
2,60 |
2,60 |
2,60 |
2,60 |
13,00 |
|||
бюджет города |
1 797 736,94 |
159 227,37 |
169 743,26 |
136 940,55 |
144 542,57 |
136 407,59 |
131 359,45 |
131 359,45 |
131 359,45 |
656 797,25 |
|||
|
Всего по муниципальной программе |
|
всего |
3 524 406,56 |
554 181,80 |
530 111,81 |
232 940,89 |
244 723,03 |
245 626,39 |
232 448,33 |
232 448,33 |
208 654,33 |
1 043 271,65 |
федеральный бюджет |
371,73 |
0,00 |
371,73 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
бюджет автономного округа |
140 058,04 |
21 959,19 |
21 408,70 |
33 178,25 |
21 520,00 |
13 008,70 |
8 967,70 |
8 967,70 |
1 841,30 |
9 206,50 |
|||
бюджет города |
3 383 976,79 |
532 222,61 |
508 331,38 |
199 762,64 |
223 203,03 |
232 617,69 |
223 480,63 |
223 480,63 |
206 813,03 |
1 034 065,15 |
Таблица 3
Мероприятия,
реализуемые на принципах проектного управления, направленные в том числе на достижение национальных целей развития Российской Федерации*
N п/п |
Наименование проекта или мероприятия |
Источники финансирования |
Параметры финансового обеспечения (тыс. рублей) |
|||||||||
всего |
в том числе |
|||||||||||
2018 год |
2019 год |
2020 год |
2021 год |
2022 год |
2023 год |
2024 год |
2025 год |
2026-2030 годы |
||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
____________________
*Мероприятия муниципальной программы не предусматривают реализацию портфелей проектов и проектов города.
<< Назад |
||
Содержание Постановление администрации г. Нижневартовска Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 26 февраля 2021 г. N 159 "О... |
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.