В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, пунктом 7.1 раздела 7 приложения 1 к постановлению Администрации города Ростова-на-Дону от 27.08.2014 N 955 "Об утверждении Порядка принятия решения о разработке муниципальных программ города Ростова-на-Дону, их формирования и реализации, Порядка проведения и критериев оценки эффективности реализации муниципальных программ города Ростова-на-Дону, мониторинга и контроля", в связи с увеличением бюджетных ассигнований, направляемых на реализацию мероприятий муниципальной программы, перераспределением бюджетных ассигнований между мероприятиями программы, корректировкой значений целевых показателей муниципальной программы постановляю:
1. Внести в постановление Администрации города Ростова-на-Дону от 28.12.2018 N 1377 "Об утверждении муниципальной программы "Развитие цифровых технологий и системы предоставления государственных и муниципальных услуг в городе Ростове-на-Дону" (ред. от 01.10.2020) следующие изменения:
1.1. В пункте 3 слова "Мамелко Д.С." заменить словами "Новицкий А.Г.".
1.2. В приложении:
1.2.1. Строку "Муниципальные заказчики" паспорта программы изложить в следующей редакции:
"
Муниципальные заказчики |
Администрация города Ростова-на-Дону (управление информационных технологий); Муниципальное казенное учреждение "Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг города Ростова-на-Дону"; Муниципальное казенное учреждение "Муниципальный архив города Ростова-на-Дону" |
"
1.2.2. Строку "Объемы и источники финансирования программы" паспорта программы изложить в следующей редакции:
"
Объемы и источники финансирования программы |
Общий объем финансирования программы составляет 5 691 766,7 тыс. рублей, в том числе: 1. Средства областного бюджета - 8 324,0 тыс. рублей. 2. Средства бюджета города - 5 683 442,7 тыс. рублей. В том числе по годам: 2019 год - 348 513,0 тыс. рублей; 2020 год - 351 412,8 тыс. рублей; 2021 год - 355 610,8 тыс. рублей; 2022 год - 349 344,0 тыс. рублей; 2023 год - 349 183,3 тыс. рублей; 2024 год - 328 141,9 тыс. рублей; 2025 год - 328 141,9 тыс. рублей; 2026 год - 328 141,9 тыс. рублей; 2027 год - 328 141,9 тыс. рублей; 2028 год - 328 141,9 тыс. рублей; 2029 год - 328 141,9 тыс. рублей; 2030 год - 328 141,9 тыс. рублей; 2031 год - 328 141,9 тыс. рублей; 2032 год - 328 141,9 тыс. рублей; 2033 год - 328 141,9 тыс. рублей; 2034 год - 328 141,9 тыс. рублей; 2035 год - 328 141,9 тыс. рублей |
"
1.2.3. В разделе I "Характеристика текущего состояния соответствующей сферы реализации программы" абзац одиннадцатый изложить в следующей редакции:
"Осуществляется обмен данными в электронном виде между Правительством Ростовской области, органами Администрации города, муниципальными учреждениями, предприятиями и организациями города. Развиваются городские информационные системы, в том числе межведомственная система электронного документооборота и делопроизводства "Дело"; обеспечивается техническое сопровождение и ежедневное обновление справочно-правовой системы. По состоянию на 01.11.2018 в межведомственной системе электронного документооборота и делопроизводства "Дело" работают 1200 пользователей, 210 из них имеют сертификаты проверки электронных подписей. В 2013 году введена в эксплуатацию муниципальная система межведомственного электронного взаимодействия, предназначенная для автоматизации процессов, определенных административными регламентами оказания услуг функциональных подразделений Администрации города, ее отраслевых (функциональных) и территориальных органов и муниципальных учреждений города Ростова-на-Дону.".
1.2.4. Таблицу к программе "Прогнозируемые объемы и источники финансирования муниципальной программы "Развитие цифровых технологий и системы предоставления государственных и муниципальных услуг в городе Ростове-на-Дону" раздела IV "Финансовое обеспечение муниципальной программы" изложить в следующей редакции:
"Таблица
к программе
Прогнозируемые объемы и источники финансирования муниципальной программы "Развитие цифровых технологий и системы предоставления государственных и муниципальных услуг в городе Ростове-на-Дону"
N N |
Источники финансирования |
Всего |
в том числе по годам (тыс. рублей): |
||||||||||||||||
2019 год |
2020 год |
2021 год |
2022 год |
2023 год |
2024 год |
2025 год |
2026 год |
2027 год |
2028 год |
2029 год |
2030 год |
2031 год |
2032 год |
2033 год |
2034 год |
2035 год |
|||
1. |
Подпрограмма N 1 |
"Развитие цифровых технологий в городе Ростове-на-Дону" |
|||||||||||||||||
1.1. |
Средства бюджета города Ростова-на-Дону |
251991,1 |
15959,8 |
18032,6 |
20461,5 |
14109,8 |
14109,8 |
14109,8 |
14109,8 |
14109,8 |
14109,8 |
14109,8 |
14109,8 |
14109,8 |
14109,8 |
14109,8 |
14109,8 |
14109,8 |
14109,8 |
1.2. |
Итого по подпрограмме N 1 |
251991,1 |
15959,8 |
18032,6 |
20461,5 |
14109,8 |
14109,8 |
14109,8 |
14109,8 |
14109,8 |
14109,8 |
14109,8 |
14109,8 |
14109,8 |
14109,8 |
14109,8 |
14109,8 |
14109,8 |
14109,8 |
2. |
Подпрограмма N 2 |
"Развитие системы предоставления государственных и муниципальных услуг в городе Ростове-на-Дону на базе многофункциональных центров предоставления услуг" |
|||||||||||||||||
2.1. |
Средства бюджета города Ростова-на-Дону |
5302889,4 |
323459,9 |
323932,4 |
325499,9 |
325584,4 |
325418,0 |
306582,9 |
306582,9 |
306582,9 |
306582,9 |
306582,9 |
306582,9 |
306582,9 |
306582,9 |
306582,9 |
306582,9 |
306582,9 |
306582,9 |
2.2. |
Средства областного бюджета |
8324,0 |
1600,1 |
1656,3 |
1689,2 |
1689,2 |
1689,2 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
2.3. |
Итого по подпрограмме N 2 |
5311213,4 |
325060,0 |
325588,7 |
327189,1 |
327273,6 |
327107,2 |
306582,9 |
306582,9 |
306582,9 |
306582,9 |
306582,9 |
306582,9 |
306582,9 |
306582,9 |
306582,9 |
306582,9 |
306582,9 |
306582,9 |
3. |
Подпрограмма N 3 |
"Развитие рациональной системы хранения и использования архивных документов МКУ "Муниципальный архив города Ростова-на-Дону" |
|||||||||||||||||
3.1. |
Средства бюджета города Ростова-на-Дону |
128562,2 |
7493,2 |
7791,5 |
7960,2 |
7960,6 |
7966,3 |
7449,2 |
7449,2 |
7449,2 |
7449,2 |
7449,2 |
7449,2 |
7449,2 |
7449,2 |
7449,2 |
7449,2 |
7449,2 |
7449,2 |
3.2. |
Итого по подпрограмме N 3 |
128562,2 |
7493,2 |
7791,5 |
7960,2 |
7960,6 |
7966,3 |
7449,2 |
7449,2 |
7449,2 |
7449,2 |
7449,2 |
7449,2 |
7449,2 |
7449,2 |
7449,2 |
7449,2 |
7449,2 |
7449,2 |
4. |
Муниципальная программа |
"Развитие цифровых технологий и системы предоставления государственных и муниципальных услуг в городе Ростове-на-Дону" |
|||||||||||||||||
4.1. |
Средства бюджета города Ростова-на-Дону |
5683442,7 |
346912,9 |
349756,5 |
353921,6 |
347654,8 |
347494,1 |
328141,9 |
328141,9 |
328141,9 |
328141,9 |
328141,9 |
328141,9 |
328141,9 |
328141,9 |
328141,9 |
328141,9 |
328141,9 |
328141,9 |
4.2 |
Средства областного бюджета |
8324,0 |
1600,1 |
1656,3 |
1689,2 |
1689,2 |
1689,2 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
4.3. |
Итого по программе |
5691766,7 |
348513,0 |
351412,8 |
355610,8 |
349344,0 |
349183,3 |
328141,9 |
328141,9 |
328141,9 |
328141,9 |
328141,9 |
328141,9 |
328141,9 |
328141,9 |
328141,9 |
328141,9 |
328141,9 |
328141,9 |
"
1.2.5. В приложении N 1 к муниципальной программе "Развитие цифровых технологий и системы предоставления государственных и муниципальных услуг в городе Ростове-на-Дону" "Система целевых показателей программы" строки 4-6 изложить в следующей редакции:
"
4. |
1.1. Количество рабочих мест системы электронного документооборота и делопроизводства "Дело" |
единиц |
1200 |
1250 |
1300 |
1550 |
1700 |
1730 |
1760 |
1790 |
1820 |
1850 |
1880 |
1910 |
1940 |
1970 |
2000 |
2030 |
2060 |
2090 |
5. |
1.2. Количество электронных подписей, предназначенных для юридически значимого электронного документооборота органов Администрации города Ростова-на-Дону и подведомственных учреждений |
единиц |
210 |
250 |
290 |
400 |
470 |
490 |
510 |
530 |
550 |
570 |
590 |
610 |
630 |
650 |
670 |
690 |
710 |
730 |
6. |
1.3. Число защищенных точек подключения к корпоративной сети Администрации города Ростова-на-Дону |
единиц |
60 |
80 |
100 |
150 |
192 |
208 |
224 |
240 |
256 |
272 |
288 |
304 |
320 |
336 |
353 |
368 |
384 |
400 |
1.2.6. Приложение N 2 к муниципальной программе "Развитие цифровых технологий и системы предоставления государственных и муниципальных услуг в городе Ростове-на-Дону" "Система программных мероприятий" изложить в следующей редакции:
"Приложение N 2
к муниципальной программе
"Развитие цифровых технологий
и системы предоставления
государственных и муниципальных
услуг в городе Ростове-на-Дону"
Система программных мероприятий
N |
Наименование мероприятия |
Муниципальный заказчик, исполнитель |
Сроки выполнения |
Источники финансирования, КЦСР |
Объем финансирования (тыс. руб.) |
|||||||||||||||||
всего |
2019 год |
2020 год |
2021 год |
2022 год |
2023 год |
2024 год |
2025 год |
2026 год |
2027 год |
2028 год |
2029 год |
2030 год |
2031 год |
2032 год |
2033 год |
2034 год |
2035 год |
|||||
1. |
Подпрограмма N 1 "Развитие цифровых технологий в городе Ростове-на-Дону" |
|||||||||||||||||||||
2. |
Основное мероприятие "Развитие и обеспечение функционирования информационно-телекоммуникационных инфраструктур" |
|||||||||||||||||||||
3. |
1.1. Развитие официального Интернет-портала городской Думы и Администрации города Ростова-на-Дону и его сервисов в сети "Интернет" |
управление ИТ |
2019-2035 |
бюджет города Ростова-на-Дону (далее - бюджет города) 2210121370 |
5495,9 |
80,0 |
15,9 |
360,0 |
360,0 |
360,0 |
360,0 |
360,0 |
360,0 |
360,0 |
360,0 |
360,0 |
360,0 |
360,0 |
360,0 |
360,0 |
360,0 |
360,0 |
4. |
1.2. Развитие программного, аппаратного и программно-аппаратного обеспечения |
управление ИТ; администрации районов города Ростова-на-Дону |
2019 - 2035 |
бюджет города 2210121370 |
2382,4 |
0,0 |
2382,4 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
5. |
1.3. Развитие серверной и сетевой информационной инфраструктуры, а также организация доступа в сеть "Интернет" |
управление ИТ; администрации районов города Ростова-на-Дону |
2019 - 2035 |
бюджет города 2210121370 |
18032,1 |
8931,8 |
9100,3 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
6 |
1.4. Развитие серверной и сетевой информационной инфраструктуры, программного, аппаратного и программно-аппаратного обеспечения, а также организация доступа в сеть "Интернет" |
управление ИТ; администрации районов города Ростова-на-Дону |
2019 - 2035 |
бюджет города 2210121370 |
133798,7 |
0,0 |
0,0 |
12673,5 |
8651,8 |
8651,8 |
8651,8 |
8651,8 |
8651,8 |
8651,8 |
8651,8 |
8651,8 |
8651,8 |
8651,8 |
8651,8 |
8651,8 |
8651,8 |
8651,8 |
7. |
Итого по основному мероприятию |
159709,1 |
9011,8 |
11498,6 |
13033,5 |
9011,8 |
9011,8 |
9011,8 |
9011,8 |
9011,8 |
9011,8 |
9011,8 |
9011,8 |
9011,8 |
9011,8 |
9011,8 |
9011,8 |
9011,8 |
9011,8 |
|||
8. |
Основное мероприятие "Развитие информационных систем" |
|||||||||||||||||||||
9. |
1.5. Развитие информационных систем Администрации города Ростова-на-Дону |
управление ИТ |
2019 - 2035 |
бюджет города 2210221380 |
58812,0 |
3278,0 |
4714,0 |
4928,0 |
3278,0 |
3278,0 |
3278,0 |
3278,0 |
3278,0 |
3278,0 |
3278,0 |
3278,0 |
3278,0 |
3278,0 |
3278,0 |
3 278,0 |
3 278,0 |
3 278,0 |
10. |
Итого по основному мероприятию |
58812,0 |
3278,0 |
4714,0 |
4928,0 |
3278,0 |
3278,0 |
3278,0 |
3278,0 |
3278,0 |
3278,0 |
3278,0 |
3278,0 |
3278,0 |
3278,0 |
3278,0 |
3278,0 |
3278,0 |
3278,0 |
|||
11. |
Основное мероприятие "Обеспечение информационной безопасности" |
|||||||||||||||||||||
12. |
1.6. Обеспечение информационной безопасности и защиты информации. Развитие корпоративной сети Администрации города Ростова-на-Дону |
управление ИТ; администрации районов города Ростова-на-Дону |
2019 - 2035 |
бюджет города 2210321390 |
33470,0 |
3670,0 |
1820,0 |
2500,0 |
1820,0 |
1820,0 |
1820,0 |
1820,0 |
1820,0 |
1820,0 |
1820,0 |
1820,0 |
1820,0 |
1820,0 |
1820,0 |
1820,0 |
1820,0 |
1820,0 |
13. |
1.7. Выполнение мероприятий по подключению отраслевых (функциональных) органов Администрации города Ростова-на-Дону и подведомственных учреждений к городским информационным ресурсам |
управление ИТ |
2019 - 2035 |
финансирование не требуется |
||||||||||||||||||
14. |
Итого по основному мероприятию |
33470,0 |
3670,0 |
1820,0 |
2500,0 |
1820,0 |
1820,0 |
1820,0 |
1820,0 |
1820,0 |
1820,0 |
1820,0 |
1820,0 |
1820,0 |
1820,0 |
1820,0 |
1820,0 |
1820,0 |
1820,0 |
|||
15. |
Всего по подпрограмме N 1 |
251991,1 |
15959,8 |
18032,6 |
20461,5 |
14109,8 |
14109,8 |
14109,8 |
14109,8 |
14109,8 |
14109,8 |
14109,8 |
14109,8 |
14109,8 |
14109,8 |
14109,8 |
14109,8 |
14109,8 |
14109,8 |
|||
16. |
Подпрограмма N 2 "Развитие системы предоставления государственных и муниципальных услуг в городе Ростове-на-Дону на базе многофункциональных центров предоставления услуг" |
|||||||||||||||||||||
17. |
Основное мероприятие "Мероприятия по развитию и обеспечению деятельности МФЦ" |
|||||||||||||||||||||
18. |
2.1 Оплата труда работников |
МКУ "МФЦ" |
2019 - 2035 |
бюджет города, областной бюджет (субсидии) 2220100590, 22201S402, 22201S3600 |
4011065,7 |
237007,2 |
245986,6 |
248501,1 |
248501,2 |
248501,2 |
231880,7 |
231880,7 |
231880,7 |
231880,7 |
231880,7 |
231880,7 |
231880,7 |
231880,7 |
231880,7 |
231880,7 |
231880,7 |
231880,7 |
19. |
2.1.1 Расходы на оплату труда работников, связанные с оказанием государственных и муниципальных услуг |
МКУ "МФЦ" |
2019 - 2035 |
бюджет города 2220100590 |
3989906,6 |
234748,7 |
243638,6 |
246156,7 |
246174,9 |
246174,9 |
231084,4 |
231084,4 |
231084,4 |
231084,4 |
231084,4 |
231084,4 |
231084,4 |
231084,4 |
231084,4 |
231084,4 |
231084,4 |
231084,4 |
20. |
2.1.2 Расходы на оплату труда работников, связанные с предоставлением областных услуг на базе многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг |
МКУ "МФЦ" |
2019 - 2021 |
областной бюджет (субсидия) 22201S4020 |
1406,4 |
269,0 |
279,7 |
285,9 |
285,9 |
285,9 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
2019 - 2035 |
бюджет города 22201S4020 |
2622,3 |
159,4 |
165,7 |
158,8 |
155,4 |
155,4 |
152,3 |
152,3 |
152,3 |
152,3 |
152,3 |
152,3 |
152,3 |
152,3 |
152,3 |
152,3 |
152,3 |
152,3 |
|||
21. |
2.1.3 Расходы на оплату труда работников, связанные с реализацией принципа экстерриториальности при предоставлении государственных и муниципальных услуг |
МКУ "МФЦ" |
2019 - 2021 |
областной бюджет (субсидия) 22201S3600 |
6008,6 |
1149,3 |
1194,8 |
1221,5 |
1221,5 |
1221,5 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
2019 - 2035 |
бюджет города 22201S3600 |
11121,8 |
680,8 |
707,8 |
678,2 |
663,5 |
663,5 |
644,0 |
644,0 |
644,0 |
644,0 |
644,0 |
644,0 |
644,0 |
644,0 |
644,0 |
644,0 |
644,0 |
644,0 |
|||
22. |
2.2 Расходы на обеспечение деятельности МКУ "МФЦ города Ростова-на-Дону" (коммунальные расходы, расходы на командирование работников, арендная плата за пользование имуществом, услуги связи, транспортные расходы, программное обеспечение, защита информации, расходные материалы, охрана и содержание объектов МФЦ, смс-уведомление заявителей, аренда, прочие работы и услуги, частичный капитальный ремонт, приобретение оборудования и прочие расходы) |
МКУ "МФЦ" |
2019 - 2035 |
бюджет города 2220100590 |
1232663,6 |
83702,5 |
76216,0 |
75010,0 |
75133,8 |
75004,1 |
70633,1 |
70633,1 |
70633,1 |
70633,1 |
70633,1 |
70633,1 |
70633,1 |
70633,1 |
70633,1 |
70633,1 |
70633,1 |
70633,1 |
23. |
2.3. Материальные затраты, связанные с реализацией принципа экстерриториальности при предоставлении государственных и муниципальных услуг |
МКУ "МФЦ" |
2019 - 2021 |
областной бюджет (субсидия) 22201S3600 |
909,0 |
181,8 |
181,8 |
181,8 |
181,8 |
181,8 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
2019 - 2035 |
бюджет города 22201S3600 |
1806,4 |
107,7 |
107,7 |
101,0 |
98,8 |
98,8 |
107,7 |
107,7 |
107,7 |
107,7 |
107,7 |
107,7 |
107,7 |
107,7 |
107,7 |
107,7 |
107,7 |
107,7 |
|||
24. |
2.4. Оплата налога на имущество, налога на землю, транспортного налога, сбора за загрязнение окружающей среды |
МКУ "МФЦ" |
2019 - 2035 |
бюджет города 2220190210 |
64768,7 |
4060,8 |
3096,6 |
3395,2 |
3358,0 |
3321,3 |
3961,4 |
3961,4 |
3961,4 |
3961,4 |
3961,4 |
3961,4 |
3961,4 |
3961,4 |
3961,4 |
3961,4 |
3961,4 |
3961,4 |
25. |
Итого по основному мероприятию |
5311213,4 |
325060,0 |
325588,7 |
327189,1 |
327273,6 |
327107,2 |
306582,9 |
306582,9 |
306582,9 |
306582,9 |
306582,9 |
306582,9 |
306582,9 |
306582,9 |
306582,9 |
306582,9 |
306582,9 |
306582,9 |
|||
26. |
Всего по подпрограмме N 2 |
5311213,4 |
325060,0 |
325588,7 |
327189,1 |
327273,6 |
327107,2 |
306582,9 |
306582,9 |
306582,9 |
306582,9 |
306582,9 |
306582,9 |
306582,9 |
306582,9 |
306582,9 |
306582,9 |
306582,9 |
306582,9 |
|||
27. |
в том числе |
областной бюджет |
8324,0 |
1600,1 |
1656,3 |
1689,2 |
1689,2 |
1689,2 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
бюджет города |
5302889,4 |
323459,9 |
323932,4 |
325499,9 |
325584,4 |
325418,0 |
306582,9 |
306582,9 |
306582,9 |
306582,9 |
306582,9 |
306582,9 |
306582,9 |
306582,9 |
306582,9 |
306582,9 |
306582,9 |
306582,9 |
||||
28. |
Подпрограмма N 3 "Развитие рациональной системы хранения и использования архивных документов МКУ "Муниципальный архив города Ростова-на-Дону" |
|||||||||||||||||||||
29. |
Основное мероприятие "Развитие системы хранения и использования архивных документов" |
|||||||||||||||||||||
30. |
3.1. Расходы на обеспечение деятельности МКУ "Муниципальный архив города Ростова-на-Дону" (в том числе оплата труда, начисления на фонд оплаты труда, прочие выплаты работникам, материально-техническое обеспечение) |
МКУ "Муниципальный архив" |
2019 - 2035 |
бюджет города 2230100590 |
128562,2 |
7493,2 |
7791,5 |
7960,2 |
7960,6 |
7966,3 |
7449,2 |
7449,2 |
7449,2 |
7449,2 |
7449,2 |
7449,2 |
7449,2 |
7449,2 |
7449,2 |
7449,2 |
7 449,2 |
7 449,2 |
31. |
3.2. Создание условий для внедрения электронных архивов |
МКУ "Муниципальный архив" |
2019 - 2035 |
бюджет города 2230100590 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
32. |
Итого по основному мероприятию |
|
128562,2 |
7493,2 |
7791,5 |
7960,2 |
7960,6 |
7966,3 |
7449,2 |
7449,2 |
7449,2 |
7449,2 |
7449,2 |
7449,2 |
7449,2 |
7449,2 |
7449,2 |
7449,2 |
7449,2 |
7449,2 |
||
33. |
Всего по подпрограмме N 3 |
128562,2 |
7493,2 |
7791,5 |
7960,2 |
7960,6 |
7966,3 |
7449,2 |
7449,2 |
7449,2 |
7449,2 |
7449,2 |
7449,2 |
7449,2 |
7449,2 |
7449,2 |
7449,2 |
7449,2 |
7449,2 |
|||
34. |
Итого по программе |
5691766,7 |
348513,0 |
351412,8 |
355610,8 |
349344,0 |
349183,3 |
328141,9 |
328141,9 |
328141,9 |
328141,9 |
328141,9 |
328141,9 |
328141,9 |
328141,9 |
328141,9 |
328141,9 |
328141,9 |
328141,9 |
|||
35. |
В том числе |
областной бюджет |
8324,0 |
1600,1 |
1656,3 |
1689,2 |
1689,2 |
1689,2 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
бюджет города |
5683442,7 |
346912,9 |
349756,5 |
353921,6 |
347654,8 |
347494,1 |
328141,9 |
328141,9 |
328141,9 |
328141,9 |
328141,9 |
328141,9 |
328141,9 |
328141,9 |
328141,9 |
328141,9 |
328141,9 |
328141,9 |
"
1.2.7. В приложении N 3 к муниципальной программе "Развитие цифровых технологий и системы предоставления государственных и муниципальных услуг в городе Ростове-на-Дону":
1.2.7.1. Строки "Объемы и источники финансирования подпрограммы" и "Целевые показатели" паспорта подпрограммы N 1 "Развитие цифровых технологий в городе Ростове-на-Дону" изложить в следующей редакции:
"
Объемы и источники финансирования подпрограммы |
Общий объем финансирования подпрограммы N 1 из средств бюджета города Ростова-на-Дону составляет 251 991,1 тыс. рублей, в том числе по годам: 2019 год - 15 959,8 тыс. рублей; 2020 год - 18 032,6 тыс. рублей; 2021 год - 20 461,5 тыс. рублей; 2022 год - 14 109,8 тыс. рублей; 2023 год - 14 109,8 тыс. рублей; 2024 год - 14 109,8 тыс. рублей; 2025 год - 14 109,8 тыс. рублей; 2026 год - 14 109,8 тыс. рублей; 2027 год - 14 109,8 тыс. рублей; 2028 год - 14 109,8 тыс. рублей; 2029 год - 14 109,8 тыс. рублей; 2030 год - 14 109,8 тыс. рублей; 2031 год - 14 109,8 тыс. рублей; 2032 год - 14 109,8 тыс. рублей; 2033 год - 14 109,8 тыс. рублей; 2034 год - 14 109,8 тыс. рублей; 2035 год - 14 109,8 тыс. рублей |
Целевые показатели |
Целевые показатели реализации подпрограммы N 1: 1. Количество рабочих мест системы электронного документооборота и делопроизводства "Дело" составит 2090 единиц (при значении базового показателя 1200 единиц). 2. Количество электронных подписей, предназначенных для юридически значимого электронного документооборота органов Администрации города Ростова-на-Дону и подведомственных учреждений, составит 730 единиц (при значении базового показателя 210 единиц). 3. Число защищенных точек подключения к корпоративной сети Администрации города Ростова-на-Дону составит 400 единиц (при значении базового показателя 60 единиц). |
"
1.2.7.2. Абзацы девятый, десятый раздела II "Основные цели, задачи, сроки и этапы реализации подпрограммы N 1, а также прогноз конечных результатов подпрограммы N 1. Система целевых показателей подпрограммы N 1" изложить в следующей редакции:
"количество рабочих мест, включенных в межведомственную систему электронного документооборота, увеличится на 890 единиц и составит 2090 единиц;
количество должностных лиц аппарата Администрации города, ее функциональных подразделений, отраслевых (функциональных) и территориальных органов, муниципальных учреждений, имеющих ключ электронной подписи, увеличится на 520 единиц и составит 730 единиц;".
1.2.7.3. Таблицу к подпрограмме N 1 "Система целевых показателей подпрограммы N 1" изложить в следующей редакции:
"Таблица
к подпрограмме N 1
Система целевых показателей подпрограммы N 1
N |
Наименование целей и целевых показателей |
Единица измерения |
Базовое значение целевого показателя |
Значения целевых показателей, предусмотренные подпрограммой N 1 |
||||||||||||||||
2019 год |
2020 год |
2021 год |
2022 год |
2023 год |
2024 год |
2025 год |
2026 год |
2027 год |
2028 год |
2029 год |
2030 год |
2031 год |
2032 год |
2033 год |
2034 год |
2035 год |
||||
Цель подпрограммы N 1: Развитие цифровых технологий в городе Ростове-на-Дону | ||||||||||||||||||||
1.1. |
Количество рабочих мест системы электронного документооборота и делопроизводства "Дело" |
единиц |
1200 |
1250 |
1300 |
1550 |
1700 |
1730 |
1760 |
1790 |
1820 |
1850 |
1880 |
1910 |
1940 |
1970 |
2000 |
2030 |
2060 |
2090 |
1.2. |
Количество электронных подписей, предназначенных для юридически значимого электронного документооборота органов Администрации города Ростова-на-Дону и подведомственных учреждений |
единиц |
210 |
250 |
290 |
400 |
470 |
490 |
510 |
530 |
550 |
570 |
590 |
610 |
630 |
650 |
670 |
690 |
710 |
730 |
1.3. |
Число защищенных точек подключения к корпоративной сети Администрации города Ростова-на-Дону |
единиц |
60 |
80 |
100 |
150 |
192 |
208 |
224 |
240 |
256 |
272 |
288 |
304 |
320 |
336 |
353 |
368 |
384 |
400 |
"
1.2.8. Строку "Объемы и источники финансирования подпрограммы" паспорта подпрограммы N 2 "Развитие системы предоставления государственных и муниципальных услуг в городе Ростове-на-Дону на базе многофункциональных центров предоставления услуг" приложения N 4 к муниципальной программе "Развитие цифровых технологий и системы предоставления государственных и муниципальных услуг в городе Ростове-на-Дону" изложить в следующей редакции:
"
Объемы и источники финансирования подпрограммы |
Общий объем финансирования подпрограммы N 2 составляет 5 311 213,4 тыс. рублей, в том числе: 1. Средства областного бюджета - 8 324,0 тыс. рублей. 2. Средства бюджета города Ростова-на-Дону - 5 302 889,4 тыс. рублей, в том числе по годам: 2019 год - 325 060,0 тыс. рублей; 2020 год - 325 588,7 тыс. рублей; 2021 год - 327 189,1 тыс. рублей; 2022 год - 327 273,6 тыс. рублей; 2023 год - 327 107,2 тыс. рублей; 2024 год - 306 582,9 тыс. рублей; 2025 год - 306 582,9 тыс. рублей; 2026 год - 306 582,9 тыс. рублей; 2027 год - 306 582,9 тыс. рублей; 2028 год - 306 582,9 тыс. рублей; 2029 год - 306 582,9 тыс. рублей; 2030 год - 306 582,9 тыс. рублей; 2031 год - 306 582,9 тыс. рублей; 2032 год - 306 582,9 тыс. рублей; 2033 год - 306 582,9 тыс. рублей; 2034 год - 306 582,9 тыс. рублей; 2035 год - 306 582,9 тыс. рублей |
"
1.2.9. Строку "Объемы и источники финансирования подпрограммы" паспорта подпрограммы N 3 "Развитие рациональной системы хранения и использования архивных документов МКУ "Муниципальный архив города Ростова-на-Дону" приложения N 5 к муниципальной программе "Развитие цифровых технологий и системы предоставления государственных и муниципальных услуг в городе Ростове-на-Дону" изложить в следующей редакции:
"
Объемы и источники финансирования подпрограммы |
Общий объем финансирования подпрограммы N 3 за счет средств бюджета города Ростова-на-Дону составляет 128 562,2 тыс. рублей, в том числе по годам: 2019 год - 7 493,2 тыс. рублей; 2020 год - 7 791,5 тыс. рублей; 2021 год - 7 960,2 тыс. рублей; 2022 год - 7 960,6 тыс. рублей; 2023 год - 7 966,3 тыс. рублей; 2024 год - 7 449,2 тыс. рублей; 2025 год - 7 449,2 тыс. рублей; 2026 год - 7 449,2 тыс. рублей; 2027 год - 7 449,2 тыс. рублей; 2028 год - 7 449,2 тыс. рублей; 2029 год - 7 449,2 тыс. рублей; 2030 год - 7 449,2 тыс. рублей; 2031 год - 7 449,2 тыс. рублей; 2032 год - 7 449,2 тыс. рублей; 2033 год - 7 449,2 тыс. рублей; 2034 год - 7 449,2 тыс. рублей; 2035 год - 7 449,2 тыс. рублей |
"
2. Постановление вступает в силу со дня официального опубликования в городской газете "Ростов официальный".
3. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя главы Администрации города Ростова-на-Дону по организационно-правовым и кадровым вопросам Новицкого А.Г.
Глава Администрации |
А.В. Логвиненко |
Постановление вносит
управление информационных
технологий Администрации
города Ростова-на-Дону
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.
Постановление Администрации г. Ростова-на-Дону от 18 марта 2021 г. N 202 "О внесении изменений в постановление Администрации города Ростова-на-Дону от 28.12.2018 N 1377 "Об утверждении муниципальной программы "Развитие цифровых технологий и системы предоставления государственных и муниципальных услуг в городе Ростове-на-Дону" (ред. от 01.10.2020)"
Вступает в силу с 22 марта 2021 г.
Текст постановления опубликован в информационном бюллетене "Ростов официальный" от 22 марта 2021 г. N 11