Откройте актуальную версию документа прямо сейчас
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.
Приложение N 2
к постановлению администрации
городского округа город Агидель
Республики Башкортостан
от 16 марта 2020 г. N 243
План
реализации и финансовое обеспечение муниципальной программы Развитие муниципальной службы в городском округе город Агидель Республики Башкортостан (наименование муниципальной программы)
4 |
Наименование мероприятия, направления |
Ответственный исполнитель, соисполнитель |
Источник финансирования |
Коды классификации расходов бюджета |
Расходы по годам реализации муниципальной программы, тыс. рублей (с одним десятичным знаком после запятой) |
Срок реализации мероприятия |
Номер целевого показателя, на достижение которого направлено мероприятие |
Ожидаемый результат целевого показателя, на достижение которого направлено мероприятие |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Вед |
РзПр |
ЦСР |
ВР |
БА |
Всего |
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
||||||||||||||||||||||||||||||
1 |
2 |
3 |
|
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
16 |
17 |
18 |
19 |
20 |
21 |
|||||||||||||||||||||||
|
|
Муниципальная программа "Развитие муниципальной службы в городском округе город Агидель Республики Башкортостан" |
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
Всего, в том числе |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
268982,4 |
28889,3 |
26513,6 |
24977,1 |
23824,6 |
34490,9 |
37076,7 |
30215,6 |
31085,8 |
31908,8 |
постоянно |
1.1.-5.2. |
|
||||||||||||||||||||||||
|
|
федеральный бюджет |
х |
х |
0300000000 |
х |
х |
7228,3 |
912,3 |
949,3 |
909,1 |
727,6 |
788,8 |
842,5 |
689,0 |
693,8 |
715,9 |
постоянно |
4.1. 4.2. |
Удельный вес призванных на военную службу, удельный вес проведенных сверок с предприятиями |
||||||||||||||||||||||||
|
|
бюджет Республики Башкортостан |
х |
х |
0300000000 |
Х |
Х |
3396,9 |
108,9 |
108,9 |
108,9 |
127,9 |
143,6 |
660,2 |
688,1 |
714,6 |
735,8 |
постоянно |
3.1. 3.2. |
Доля рассмотренных протоколов, доля взысканных штрафов |
||||||||||||||||||||||||
|
|
местный бюджет |
х |
х |
0300000000 |
Х |
х |
258357,2 |
27868,1 |
25455,4 |
23959,1 |
22969,1 |
33558,5 |
35574,0 |
28838,5 |
29677,4 |
30457,1 |
постоянно |
1.1. 2.1. 5.1. 5.2. |
Повышение эффективности работы органа местного самоуправления |
||||||||||||||||||||||||
|
|
внебюджетные источники |
|
|
|
|
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||
|
|
Подпрограмма N 1 "Обеспечение реализации муниципальной программы "Развитие муниципальной службы в городском округе город Агидель Республики Башкортостан" |
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
Всего по подпрограмме, в том числе: |
х |
х |
0310000000 |
х |
х |
256334,7 |
27664,1 |
25288,3 |
23841,8 |
22777,1 |
33323,8 |
35345,0 |
28545,7 |
29384,6 |
30164,3 |
постоянно |
1.1. |
Удовлетворенность населения деятельностью органов местного самоуправления в том числе информационной открытостью |
||||||||||||||||||||||||
|
|
федеральный бюджет |
|
|
|
|
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||
00000 |
|
бюджет Республики Башкортостан |
|
|
|
|
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||
|
|
местный бюджет |
х |
х |
0310000000 |
Х |
Х |
256334,7 |
27664,1 |
25288,3 |
23841,8 |
22777,1 |
33323,8 |
35345,0 |
28545,7 |
29384,6 |
30164,3 |
постоянно |
1.1. |
|
||||||||||||||||||||||||
|
Основное мероприятие N 1 "Обеспечение деятельности органов местного самоуправления" |
|
Всего, в том числе |
х |
х |
0310100000 |
Х |
Х |
256334,7 |
27664,1 |
25288,3 |
23841,8 |
22777,1 |
33323,8 |
35345,0 |
28545,7 |
29384,6 |
30164,3 |
постоянно |
1.1. |
Удовлетворенность населения деятельностью органов местного самоуправления в том числе информационной открытостью |
|||||||||||||||||||||||
|
|
|
федеральный бюджет |
|
|
|
|
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||
|
|
|
бюджет Республики Башкортостан |
|
|
|
|
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||
|
|
|
Местный бюджет |
706 730 757 |
0104 |
0310102040; 0310102080 |
100 200 300 800 |
Х |
256334,7 |
27664,1 |
25288,3 |
23841,8 |
22777,1 |
33323,8 |
35345,0 |
28545,7 |
29384,6 |
30164,3 |
постоянно |
1.1. |
|
|||||||||||||||||||||||
|
|
|
внебюджетные источники |
|
|
|
|
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||
|
|
Подпрограмма N 2 "Обеспечение энергоснабжения и повышение энергетической эффективности объектов администрации городского округа город Агидель республики Башкортостан" |
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
Всего по подпрограмме, в том числе: |
х |
х |
03Б0000000 |
х |
Х |
1104,4 |
48,3 |
80,5 |
95,9 |
98,6 |
123,9 |
111,2 |
182,0 |
182,0 |
182,0 |
постоянно |
2.1. |
Снижение расходов бюджета на обеспечение энергетических ресурсов |
||||||||||||||||||||||||
|
|
федеральный бюджет |
|
|
|
|
|
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||
|
|
бюджет Республики Башкортостан |
|
|
|
|
|
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||
|
|
местный бюджет |
х |
х |
03Б0000000 |
х |
Х |
1104,4 |
48,3 |
80,5 |
95,9 |
98,6 |
123,9 |
111,2 |
182,0 |
182,0 |
182,0 |
постоянно |
2.1. |
Снижение расходов бюджета на обеспечение энергетических ресурсов |
||||||||||||||||||||||||
|
|
внебюджетные источники |
|
|
|
|
|
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||
|
Основное мероприятие N 1 "Проведение мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической активности" |
|
Всего, в том числе |
х |
х |
03Б0100000 |
Х |
Х |
1104,4 |
48,3 |
80,5 |
95,9 |
98,6 |
123,9 |
111,2 |
182,0 |
182,0 |
182,0 |
постоянно |
2.1. |
Снижение расходов бюджета на обеспечение энергетических ресурсов |
|||||||||||||||||||||||
|
|
|
федеральный бюджет |
|
|
|
|
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||
|
|
|
бюджет Республики Башкортостан |
|
|
|
|
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
00 |
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||
|
|
|
местный бюджет |
706 |
0104 |
03Б0122080 |
200 |
х |
1104,4 |
48,3 |
80,5 |
95,9 |
98,6 |
123,9 |
111,2 |
182,0 |
182,0 |
182,0 |
постоянно. |
2.1 |
Снижение расходов бюджета на обеспечение энергетических ресурсов |
|||||||||||||||||||||||
|
|
|
внебюджетные источники |
|
|
|
|
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||
|
|
Подпрограмма N 3 "Реализация переданных полномочий по созданию и обеспечению деятельности административных комиссии, на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты" |
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
Всего по подпрограмме, в том числе: |
Х |
х |
03В0000000 |
х |
х |
10625,2 |
1021,2 |
1058,2 |
1018,0 |
855,5 |
932,4 |
1502,7 |
1377,1 |
1408,4 |
1451,7 |
постоянно |
3.1. 3.2. 4.1. 4.2. |
Доля рассмотренных протоколов, доля взысканных штрафов, удельный вес призванных на военную службу, удельный вес проведенных сверок с предприятиями |
||||||||||||||||||||||||
|
|
федеральный бюджет |
х |
х |
03В0000000 |
Х |
Х |
7228,3 |
912,3 |
949,3 |
909,1 |
727,6 |
788,8 |
842,5 |
689,0 |
693,8 |
715,9 |
постоянно |
4.1. 4.2. |
Удельный вес призванных на военную службу, удельный вес проведенных сверок с предприятиями |
||||||||||||||||||||||||
|
|
бюджет Республики Башкортостан |
х |
х |
03В0000000 |
Х |
Х |
3396,9 |
108,9 |
108,9 |
108,9 |
127,9 |
143,6 |
660,2 |
688,1 |
714,6 |
735,8 |
постоянно |
3.1. 3.2. |
Доля рассмотренных протоколов, доля взысканных штрафов |
||||||||||||||||||||||||
|
|
местный бюджет |
|
|
|
|
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||
|
|
внебюджетные источники |
|
|
|
|
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||
|
Основное мероприятие N 1 "Осуществление первичного воинского учета в городском округе город Агидель Республики Башкортостан" |
|
Всего, в том числе |
х |
х |
03В0100000 |
Х |
Х |
7228,3 |
912,3 |
949,3 |
909,1 |
727,6 |
788,8 |
842,5 |
689,0 |
693,8 |
715,9 |
постоянно |
4.1. 4.2. |
Удельный вес призванных на военную службу, удельный вес проведенных сверок с предприятиями |
|||||||||||||||||||||||
|
|
|
федеральный бюджет |
706 |
0203 |
03В0151180 |
100,200 |
Х |
7228,3 |
912,3 |
949,3 |
909,1 |
727,6 |
788,8 |
842,5 |
689,0 |
693,8 |
715,9 |
постоянно |
4.1. 4.2. |
Удельный вес призванных на военную службу, удельный вес проведенных сверок с предприятиями |
|||||||||||||||||||||||
|
|
|
бюджет Республики Башкортостан |
|
|
|
|
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||
|
|
|
местный бюджет |
|
|
|
|
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||
|
|
|
внебюджетные источники |
|
|
|
|
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||
|
Основное мероприятие N 2 "Обеспечение деятельности административных комиссий" |
|
Всего, в том числе |
х |
х |
03В0200000 |
Х |
Х |
3396,9 |
108,9 |
108,9 |
108,9 |
127,9 |
143,6 |
660,2 |
688,1 |
714,6 |
735,8 |
постоянно |
3.1. 3.2. |
Доля рассмотренных протоколов, доля взысканных штрафов |
|||||||||||||||||||||||
|
|
|
федеральный бюджет |
|
|
|
|
|
|
0 |
0 |
|
0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||
|
|
|
бюджет Республики Башкортостан |
706 |
0113 |
03В0273090 |
100,200 |
Х |
3396,9 |
108,9 |
108,9 |
108,9 |
127,9 |
143,6 |
660,2 |
688,1 |
714,6 |
735,8 |
постоянно |
3.1. 3.2. |
Доля рассмотренных протоколов, доля взысканных штрафов |
|||||||||||||||||||||||
|
|
|
местный бюджет |
|
|
|
|
|
0 |
0 |
0 |
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||
|
|
|
внебюджетные источники |
|
|
|
|
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||
|
|
Подпрограмма N 4 "Подготовка переподготовка и повышение квалификации кадров в городском округе город Агидель Республики Башкортостан" |
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
Всего по подпрограмме, в том числе: |
х |
х |
03С0000000 |
Х |
Х |
918,1 |
155,7 |
86,6 |
21,4 |
93,4 |
110,8 |
117,8 |
110,8 |
110,8 |
110,8 |
постоянно |
5.1. 5.2. |
Количество муниципальных служащих, прошедших подготовку, переподготовку и повышение квалификации, стоимость обучения |
||||||||||||||||||||||||
|
|
федеральный бюджет |
|
|
|
|
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||
|
|
бюджет Республики Башкортостан |
|
|
|
|
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||
|
|
местный бюджет |
х |
х |
03С0000000 |
Х |
Х |
918,1 |
155,7 |
86,6 |
21,4 |
93,4 |
110,8 |
117,8 |
110,8 |
110,8 |
110,8 |
постоянно |
5.1. 5.2. |
Количество муниципальных служащих, прошедших подготовку, переподготовку и повышение квалификации, стоимость обучения |
||||||||||||||||||||||||
|
|
внебюджетные источники |
|
|
|
|
|
|
0 |
0 |
|
0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||
|
Основное мероприятие N 1 "Совершенствование системы профессионального развития муниципальных служащих" |
|
Всего, в том числе |
х |
х |
03С0100000 |
Х |
Х |
918,1 |
155,7 |
86,6 |
21,4 |
93,4 |
110,8 |
117,8 |
110,8 |
110,8 |
110,8 |
постоянно |
5.1. 5.2. |
Количество муниципальных служащих, прошедших подготовку, переподготовку и повышение квалификации, стоимость обучения |
|||||||||||||||||||||||
|
|
|
федеральный бюджет |
|
|
|
|
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
0 |
|
0 |
0 |
0 |
|
|
|||||||||||||||||||||||
|
|
|
бюджет Республики Башкортостан |
|
|
|
|
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
0 |
|
0 |
0 |
0 |
|
|
|||||||||||||||||||||||
|
|
|
местный бюджет |
706 |
0104 |
03С0102040 |
100,200 |
Х |
918,1 |
155,7 |
86,6 |
21,4 |
93,4 |
110,8 |
117,8 |
110,8 |
110,8 |
110,8 |
постоянно |
5.1. 5.2. |
Количество муниципальных служащих, прошедших подготовку, переподготовку и повышение квалификации, стоимость обучения |
|||||||||||||||||||||||
|
|
|
внебюджетные источники |
|
|
|
|
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.