Откройте актуальную версию документа прямо сейчас
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.
Приложение N 2
к постановлению администрации
городского округа город Агидель
Республики Башкортостан
от 25 марта 2019 г. N 372
План
реализации и финансовое обеспечение муниципальной программы "Развитие муниципальной службы в городском округе город Агидель Республики Башкортостан" (наименование муниципальной программы)
|
Наименование мероприятия, направления |
Ответственный исполнитель, соисполнитель |
Источник финансирования |
Коды классификации расходов бюджета |
Расходы по годам реализации муниципальной программы, тыс. рублей (с одним десятичным знаком после запятой) |
Срок реализации мероприятия |
Номер целевого показателя, на достижение которого направлено мероприятие |
Ожидаемый результат целевого показателя, на достижение которого направлено мероприятие |
||||||||||||||||||||||
Вед |
РзПр |
ЦСР |
ВР |
БА |
Всего |
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
|||||||||||||||||
1 |
2 |
3 |
|
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
16 |
17 |
16 |
19 |
20 |
||||||||||
|
|
Муниципальная программа "Развитие муниципальной службы в городском округе город Агидель Республики Башкортостан" |
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||
|
|
Всего, в том числе |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
223769,2 |
28889,3 |
26513,6 |
24977,1 |
23824,6 |
34490,9 |
27794,9 |
28608,7 |
28670,1 |
постоянно |
1.1.-5.2. |
|
|||||||||||
|
|
федеральный бюджет |
х |
х |
0300000000 |
х |
х |
6868,8 |
912,3 |
949,3 |
909,1 |
727,6 |
788,8 |
842,5 |
854,3 |
884,9 |
постоянно |
4.1. 4.2. |
Удельный вес призванных на военную службу, удельный вес проведенных сверок с предприятиями |
|||||||||||
|
|
бюджет Республики Башкортостан |
х |
х |
0300000000 |
Х |
Х |
1614,2 |
108,9 |
108,9 |
108,9 |
127,9 |
143,6 |
330,0 |
343,0 |
343,0 |
постоянно |
3.1. 3.2. |
Доля рассмотренных протоколов, доля взысканных штрафов |
|||||||||||
|
|
местный бюджет |
х |
х |
0300000000 |
Х |
х |
215286,2 |
27868,1 |
25455,4 |
23959,1 |
22969,1 |
33558,5 |
26622,4 |
27411,4 |
27442,2 |
постоянно |
1.1. 2.1. 5.1. 5.2. |
Повышение эффективности работы органа местного самоуправления |
|||||||||||
|
|
внебюджетные источники |
|
|
|
|
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|||||||||||
|
|
Подпрограмма N 1 "Обеспечение реализации муниципальной программы "Развитие муниципальной службы в городском округе город Агидель Республики Башкортостан" |
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||
|
|
Всего по подпрограмме, в том числе: |
х |
х |
0310000000 |
х |
х |
213408,1 |
27664,1 |
25288,3 |
23841,8 |
22777,1 |
33323,8 |
26301,4 |
27090,4 |
27121,2 |
постоянно |
1.1. |
Удовлетворенность населения деятельностью органов местного самоуправления в том числе информационной открытостью |
|||||||||||
|
|
федеральный бюджет |
|
|
|
|
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
|
|
|||||||||||
00000 |
|
бюджет Республики Башкортостан |
|
|
|
|
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
|
|
|||||||||||
|
|
местный бюджет |
х |
х |
0310000000 |
Х |
Х |
213408,1 |
27664,1 |
25288,3 |
23841,8 |
22777,1 |
33323,8 |
26301,4 |
27090,4 |
27121,2 |
постоянно |
1.1. |
|
|||||||||||
|
Основное мероприятие N 1 "Обеспечение деятельности органов местного самоуправления" |
|
Всего, в том числе |
х |
х |
0310100000 |
Х |
Х |
213408,1 |
27664,1 |
25288,3 |
23841,8 |
22777,1 |
33323,8 |
26301,4 |
27090,4 |
27121,2 |
постоянно |
1.1. |
Удовлетворенность населения деятельностью органов местного самоуправления в том числе информационной открытостью |
||||||||||
|
|
|
федеральный бюджет |
|
|
|
|
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
||||||||||
|
|
|
бюджет Республики Башкортостан |
|
|
|
|
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
||||||||||
|
|
|
Местный бюджет |
х |
х |
0310100000 |
Х |
Х |
213408,1 |
27664,1 |
25288,3 |
23841,8 |
22777,1 |
33323,8 |
26301,4 |
27090,4 |
27121,2 |
постоянно |
1.1. |
|
||||||||||
|
в том числе |
Содержание аппарата Совета городского округа город Агидель республики Башкортостан |
730 |
0103 |
0310102040 |
100, 200, 800 |
Х |
23444,4 |
1484,9 |
2497,0 |
2657,3 |
2695,3 |
4074,0 |
3266,7 |
3384,2 |
3385,0 |
постоянно |
1.1. |
|
|||||||||||
|
|
|
Содержание главы администрации |
706 |
0104 |
0310102080 |
100 |
Х |
14535,2 |
1868,6 |
1783,9 |
1794,5 |
1831,2 |
2307,7 |
1606,9 |
1671,2 |
1671,2 |
постоянно |
1.1
|
|
||||||||||
|
|
|
Содержание аппарата администрации городского округа город Агидель Республики Башкортостан |
706 |
0104 |
0310102040 |
100, 200, 800 |
Х |
168394,6 |
23084,7 |
19862,0 |
18213,1 |
17658,3 |
26154,1 |
20741,8 |
21325,3 |
21355,3 |
постоянно |
1.1. |
|
||||||||||
|
|
|
Содержание аппарата отдела образования городского округа город Агидель Республики Башкортостан |
775 |
0104 |
0310102040 |
100, 200 |
Х |
1869,3 |
648,9 |
577,4 |
610,5 |
32,5 |
- |
- |
- |
- |
постоянно |
1.1. |
|
||||||||||
|
|
|
Содержание отдела культуры городского округа город Агидель Республики Башкортостан |
757 |
0104 |
0310102040 |
100, 200 |
Х |
5164,6 |
577,0 |
568,0 |
566,4 |
559,8 |
788,0 |
686,0 |
709,7 |
709,7 |
постоянно. |
1.1 |
|
||||||||||
|
|
|
внебюджетные источники |
|
|
|
|
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
||||||||||
|
|
Подпрограмма N 2 "Обеспечение энергоснабжения и повышение энергетической эффективности объектов администрации городского округа город Агидель республики Башкортостан" |
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||
|
|
Всего по подпрограмме, в том числе: |
х |
х |
03Б0000000 |
х |
Х |
1077,8 |
48,3 |
80,5 |
95,9 |
98,6 |
123,9 |
210,2 |
210,2 |
210,2 |
постоянно |
2.1. |
Снижение расходов бюджета на обеспечение энергетических ресурсов |
|||||||||||
|
|
федеральный бюджет |
|
|
|
|
|
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|||||||||||
|
|
бюджет Республики Башкортостан |
|
|
|
|
|
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|||||||||||
|
|
местный бюджет |
х |
х |
03Б0000000 |
х |
Х |
1077,8 |
48,3 |
80,5 |
95,9 |
98,6 |
123,9 |
210,2 |
210,2 |
210,2 |
постоянно |
2.1. |
Снижение расходов бюджета на обеспечение энергетических ресурсов |
|||||||||||
|
|
внебюджетные источники |
|
|
|
|
|
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|||||||||||
|
Основное мероприятие N 1 "Проведение мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической активности" |
|
Всего, в том числе |
х |
х |
03Б0100000 |
Х |
Х |
1077,8 |
48,3 |
80,5 |
95,9 |
98,6 |
123,9 |
210,2 |
210,2 |
210,2 |
постоянно |
2.1. |
Снижение расходов бюджета на обеспечение энергетических ресурсов |
||||||||||
|
|
|
федеральный бюджет |
|
|
|
|
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
||||||||||
|
|
|
бюджет Республики Башкортостан |
|
|
|
|
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
00 |
|
|
|
||||||||||
|
|
|
местный бюджет |
706 |
0104 |
03Б0122080 |
200 |
х |
1077,8 |
48,3 |
80,5 |
95,9 |
98,6 |
123,9 |
210,2 |
210,2 |
210,2 |
постоянно. |
2.1 |
Снижение расходов бюджета на обеспечение энергетических ресурсов |
||||||||||
|
|
|
внебюджетные источники |
|
|
|
|
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
||||||||||
|
|
Подпрограмма N 3 "Реализация переданных полномочий по созданию и обеспечению деятельности административных комиссии, на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты" |
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||
|
|
Всего по подпрограмме, в том числе: |
Х |
х |
03В0000000 |
х |
х |
8483,0 |
1021,2 |
1058,2 |
1018,0 |
855,5 |
932,4 |
1172,5 |
1197,3 |
1227,9 |
постоянно |
3.1. 3.2. 4.1. 4.2. |
Доля рассмотренных протоколов, доля взысканных штрафов, удельный вес призванных на военную службу, удельный вес проведенных сверок с предприятиями |
|||||||||||
|
|
федеральный бюджет |
х |
х |
03В0000000 |
Х |
Х |
6868,8 |
912,3 |
949,3 |
909,1 |
727,6 |
788,8 |
842,5 |
854,3 |
884,9 |
постоянно |
4.1. 4.2. |
Удельный вес призванных на военную службу, удельный вес проведенных сверок с предприятиями |
|||||||||||
|
|
бюджет Республики Башкортостан |
х |
х |
03В0000000 |
Х |
Х |
1614,2 |
108,9 |
108,9 |
108,9 |
127,9 |
143,6 |
330,0 |
343,0 |
343,0 |
постоянно |
3.1. 3.2. |
Доля рассмотренных протоколов, доля взысканных штрафов |
|||||||||||
|
|
местный бюджет |
|
|
|
|
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|||||||||||
|
|
внебюджетные источники |
|
|
|
|
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|||||||||||
|
Основное мероприятие N 1 "Осуществление первичного воинского учета в городском округе город Агидель Республики Башкортостан" |
|
Всего, в том числе |
х |
х |
03В0100000 |
Х |
Х |
6868,8 |
912,3 |
949,3 |
909,1 |
727,6 |
788,8 |
842,5 |
854,3 |
884,9 |
постоянно |
4.1. 4.2. |
Удельный вес призванных на военную службу, удельный вес проведенных сверок с предприятиями |
||||||||||
|
|
|
федеральный бюджет |
706 |
0203 |
03В0151180 |
100,200 |
Х |
6868,8 |
912,3 |
949,3 |
909,1 |
727,6 |
788,8 |
842,5 |
854,3 |
884,9 |
постоянно |
4.1. 4.2. |
Удельный вес призванных на военную службу, удельный вес проведенных сверок с предприятиями |
||||||||||
|
|
|
бюджет Республики Башкортостан |
|
|
|
|
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
||||||||||
|
|
|
местный бюджет |
|
|
|
|
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
||||||||||
|
|
|
внебюджетные источники |
|
|
|
|
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
||||||||||
|
Основное мероприятие N 2 "Обеспечение деятельности административных комиссии" |
|
Всего, в том числе |
х |
х |
03В0200000 |
Х |
Х |
1614,2 |
108,9 |
108,9 |
108,9 |
127,9 |
143,6 |
330,0 |
343,0 |
343,0 |
постоянно |
3.1. 3.2. |
Доля рассмотренных протоколов, доля взысканных штрафов |
||||||||||
|
|
|
федеральный бюджет |
|
|
|
|
|
|
0 |
0 |
|
0 |
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||
|
|
|
бюджет Республики Башкортостан |
706 |
0113 |
03В0273090 |
100,200 |
Х |
1614,2 |
108,9 |
108,9 |
108,9 |
127,9 |
143,6 |
330,0 |
343,0 |
343,0 |
постоянно |
3.1. 3.2. |
Доля рассмотренных протоколов, доля взысканных штрафов |
||||||||||
|
|
|
местный бюджет |
|
|
|
|
|
0 |
0 |
0 |
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
||||||||||
|
|
|
внебюджетные источники |
|
|
|
|
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
||||||||||
|
|
Подпрограмма N 4 "Подготовка переподготовка и повышение квалификации кадров в городском округе город Агидель Республики Башкортостан" |
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||
|
|
Всего по подпрограмме, в том числе: |
х |
х |
03С0000000 |
Х |
Х |
800,3 |
155,7 |
86,6 |
21,4 |
93,4 |
110,8 |
110,8 |
110,8 |
110,8 |
постоянно |
5.1. 5.2. |
Количество муниципальных служащих, прошедших подготовку, переподготовку и повышение квалификации, стоимость обучения |
|||||||||||
|
|
федеральный бюджет |
|
|
|
|
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||
|
|
бюджет Республики Башкортостан |
|
|
|
|
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||
|
|
местный бюджет |
х |
х |
03С0000000 |
Х |
Х |
800,3 |
155,7 |
86,6 |
21,4 |
93,4 |
110,8 |
110,8 |
110,8 |
110,8 |
постоянно |
5.1. 5.2. |
Количество муниципальных служащих, прошедших подготовку, переподготовку и повышение квалификации, стоимость обучения |
|||||||||||
|
|
внебюджетные источники |
|
|
|
|
|
|
0 |
0 |
|
0 |
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||
|
Основное мероприятие N 1 "Совершенствование системы профессионального развития муниципальных служащих" |
|
Всего, в том числе |
х |
х |
03С0100000 |
Х |
Х |
800,3 |
155,7 |
86,6 |
21,4 |
93,4 |
110,8 |
110,8 |
110,8 |
110,8 |
постоянно |
5.1. 5.2. |
Количество муниципальных служащих, прошедших подготовку, переподготовку и повышение квалификации, стоимость обучения |
||||||||||
|
|
|
федеральный бюджет |
|
|
|
|
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
0 |
|
0 |
0 |
|
|
||||||||||
|
|
|
бюджет Республики Башкортостан |
|
|
|
|
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
0 |
|
0 |
0 |
|
|
||||||||||
|
|
|
местный бюджет |
706 |
0104 |
03С0102040 |
100,200 |
Х |
800,3 |
155,7 |
86,6 |
21,4 |
93,4 |
110,8 |
110,8 |
110,8 |
110,8 |
постоянно |
5.1. 5.2. |
Количество муниципальных служащих, прошедших подготовку, переподготовку и повышение квалификации, стоимость обучения |
||||||||||
|
|
|
внебюджетные источники |
|
|
|
|
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.