Вы можете открыть актуальную версию документа прямо сейчас.
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.
Приложение N 1
к Постановлению администрации
МР "Износковский район"
от 30.12.2020 г. N 583
Паспорт муниципальной программы "Развитие автомобильных дорог районного значения и пассажирского транспорта общего пользования в МР "Износковский район"
1. Ответственный исполнитель муниципальной программы |
Отдел строительства и ЖКХ администрации МР "Износковский район" |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
2. Соисполнители муниципальной программы |
Отдел строительства и ЖКХ администрации МР "Износковский район", отдел экономики администрации МР "Износковский район" |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
3. Цели муниципальной программы |
- сокращение доли автомобильных дорог районного и межмуниципального значения, не соответствующих нормативным требованиям; - организация транспортного обслуживания населения автомобильным транспортом по внутримуниципальным маршрутам для обеспечения полного удовлетворения потребностей населения района в транспортных услугах |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
4. Задачи муниципальной программы |
- строительство, капитальный ремонт автомобильных дорог общего пользования в сельской местности на территории Износковского района; - создание условий для развития и совершенствования системы транспортного обслуживания населения |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
5. Подпрограммы муниципальной программы |
- "Развитие и содержание автомобильных дорог общего пользования в МР "Износковский район" - "Развитие пассажирского транспорта общего пользования в МР "Износковский район" |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
6. Индикаторы муниципальной программы |
- протяженность автомобильных дорог общего пользования районного и межпоселкового значения, введенных в эксплуатацию после строительства и капитального ремонта; - протяженность автомобильных дорог общего пользования улично-дорожной сети сельских поселений, введенных в эксплуатацию после строительства и капитального ремонта - количество внутримуниципальных маршрутов; - количество перевезенных пассажиров |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
7. Сроки и этапы реализации муниципальной программы |
2020 - 2025 годы, этапы не предусмотрены |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
8. Объемы финансирования муниципальной программы за счет бюджетных ассигнований |
|
1. Приоритеты политики Администрации МР "Износковский район" в сфере реализации муниципальной программы
Приоритеты муниципальной политики Износковского района в сфере реализации программы определены следующими стратегическими документами:
1. Указом Президента Российской Федерации от 07.05.2018 N 204 "О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года" (в ред. Указа Президента Российской Федерации от 19.07.2018 N 444).
2. Постановление администрации МР "Износковский район" от 18.07.2019 N 479 "Об утверждении Порядка принятия решения о разработке муниципальных программ муниципального района "Износковский район" и муниципального образования сельского поселения село Износки, их формирования и реализации".
2. Цели, задачи и индикаторы достижения целей и решения задач муниципальной программы
Основными целями программы является капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования на территории муниципального района для сокращения доли автомобильных дорог районного значения, не соответствующих нормативным требованиям и организация транспортного обслуживания населения автомобильным транспортом по внутри муниципальным маршрутам для обеспечения полного удовлетворения потребностей населения Износковского района в транспортных услугах.
Для достижения поставленной цели в рамках реализации программы предусматривается решение следующих задач:
- строительство, капитальный ремонт автомобильных дорог общего пользования в сельской местности на территории Износковского района;
- повышение качества производства дорожных работ за счет внедрения новых технологи и использования современных материалов;
- предоставление субсидий из муниципального бюджета на возмещение части затрат, связанных с организацией пассажирских перевозок по внутри муниципальным маршрутам;
- предоставление субсидий из муниципального бюджета на возмещение части затрат, связанных с организацией пассажирских перевозок в границах поселения.
Сведения об индикаторах муниципальной программы
N |
Наименование индикатора (показателя) |
Ед. изм. |
Значение по годам: |
|||||||
2019 (факт) |
2020 (оценка) |
Реализации муниципальной программы |
||||||||
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
|||||
"Развитие и содержание автомобильных дорог общего пользования в МР "Износковский район" | ||||||||||
1 |
Протяженность автомобильных дорог местного значения вне границ населенных пунктов района, введенных в эксплуатацию после строительства и капитального ремонта |
км. |
6,7 |
1 |
2,5 |
0 |
0 |
1 |
1 |
1 |
2 |
Протяженность автомобильных дорог общего пользования улично-дорожной сети сельских поселений, введенных в эксплуатацию после строительства и капитального ремонта |
км. |
2,5 |
1 |
1,8 |
0 |
0 |
1 |
1 |
1 |
"Развитие пассажирского транспорта общего пользования в МР "Износковский район" | ||||||||||
1 |
Количество маршрутов, всего |
ед. |
5 |
5 |
5 |
5 |
5 |
5 |
5 |
5 |
2 |
Количество перевезенных пассажиров, всего |
тыс. чел. |
10 |
10,5 |
10,6 |
10,7 |
10,8 |
10,9 |
11,0 |
11,1 |
3. Обобщенная характеристика основных мероприятий муниципальной программы
Основные мероприятия подпрограмм муниципальной программы включают комплекс системных мер, направленных на достижение целей муниципальной программы и решение наиболее актуальных текущих и перспективных задач, определяющих развитие дорожного и транспортного хозяйства района и, как следствие, устойчивое развитие сельских территорий.
Достижение заявленных целей и решение поставленных задач подпрограммы будет осуществляться в рамках дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог местного значения в границах и вне границ населенных пунктов муниципального района, осуществление муниципального контроля за сохранностью автомобильных дорог местного значения и обеспечение безопасности дорожного движения на них, а так же осуществление иных полномочий в области использования автомобильных дорог и осуществления дорожной деятельности.
4. Объем финансовых ресурсов, необходимых для реализации муниципальной программы
101597450+(тыс. руб.)
Наименование показателя |
в том числе по годам |
|||||
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
|
Всего |
119629,510 |
183274,575 |
19987,550 |
21364,880 |
16316,150 |
16207,112 |
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
"Развитие и содержание автомобильных дорог общего пользования в МР "Износковский район" |
116357,530 |
178309,950 |
15410,600 |
16787,930 |
11739,200 |
11630,162 |
"Развитие пассажирского транспорта общего пользования в МР "Износковский район" |
3271,979 |
4964,625 |
4576,950 |
4576,950 |
4576,950 |
4576,950 |
по источникам финансирования: |
|
|
|
|
|
|
средства районного бюджета |
18032,055 |
18561,375 |
19987,550 |
21364,880 |
16316,150 |
16207,112 |
средства областного бюджета |
101597,455 |
164713,200 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Нумерация подразделов приводится в соответствии с источником
5.1. Подпрограмма "Развитие и содержание автомобильных дорог общего пользования в МР "Износковский район"
Паспорт подпрограммы "Развитие и содержание автомобильных дорог общего пользования в МР "Износковский район"
Соисполнитель муниципальной подпрограммы |
Отдел строительства и ЖКХ администрации МР "Износковский район" |
|||||||
Участники подпрограммы |
Администрация МР "Износковский район", Отдел строительства и ЖКХ администрации МР "Износковский район", Главы администраций муниципальных образований сельских поселений, МУП "Калужский лес" |
|||||||
Цели подпрограммы |
Сокращение доли автомобильных дорог районного и межмуниципального значения, не соответствующих нормативным требованиям |
|||||||
Задачи подпрограммы |
- строительство, капитальный ремонт автомобильных дорог общего пользования в сельской местности на территории Износковского района; - повышение качества производства дорожных работ за счет внедрения новых технологий и использования современных материалов |
|||||||
Перечень основных мероприятий подпрограммы |
- строительство, реконструкция, капитальный ремонт, и содержание автомобильных дорог районного и межмуниципального значения, соединяющих сельские населенные пункты |
|||||||
Показатели подпрограммы |
- протяженность автомобильных дорог районного значения, введенных в эксплуатацию после строительства и капитального ремонта; - протяженность автомобильных дорог общего пользования улично - дорожной сети сельских поселений, введенных в эксплуатацию после строительства и капитального ремонта |
|||||||
Сроки и этапы реализации подпрограммы |
2020 - 2025 годы, этапы не предусмотрены |
|||||||
Объемы финансирования подпрограммы за счет бюджетных ассигнований |
Источник финансирования |
Всего |
В том числе по годам (тыс. руб.) |
|||||
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
|||
Всего: |
350235,373 |
116357,531 |
178309,950 |
15410,600 |
16787,930 |
11739,200 |
11630,162 |
|
Областной бюджет |
266310,655 |
101597,455 |
164713,200 |
|
|
|
|
|
Местный бюджет |
83924,718 |
14760,076 |
13596,750 |
15410,600 |
16787,930 |
11739,200 |
11630,162 |
1. Приоритеты политики Администрации МР "Износковский район" в сфере реализации муниципальной программы
Приоритеты муниципальной политики Износковского района в сфере реализации программы определены следующими стратегическими документами:
1. Указом Президента Российской Федерации от 07.05.2018 N 204 "О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года" (в ред. Указа Президента Российской Федерации от 19.07.2018 N 444).
2. Постановление администрации МР "Износковский район" от 18.07.2019 N 479 "Об утверждении Порядка принятия решения о разработке муниципальных программ муниципального района "Износковский район" и муниципального образования сельского поселения село Износки, их формирования и реализации".
2. Цели, задачи и показатели достижения целей и решения задач подпрограммы
Основной целью подпрограммы является сокращение доли автомобильных дорог районного значения, не соответствующих нормативным требованиям.
Для достижения поставленной цели необходимо решить следующие задачи: строительство, реконструкция автомобильных дорог общего пользования районного значения в сельской местности на территории Износковского района;
- повышение качества производства дорожных работ за счет внедрения новых технологий и использования современных материалов.
Сведения об индикаторах подпрограммы и их значениях
N |
Наименование индикатора (показателя) |
Ед. изм. |
Значение по годам: |
|||||||||
2019 (факт) |
2020 (оценка) |
Реализации муниципальной подпрограммы |
||||||||||
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
|||||||
"Развитие и содержание автомобильных дорог общего пользования в МР "Износковский район" | ||||||||||||
1 |
Протяженность автомобильных дорог местного значения вне границ населенных пунктов района, введенных в эксплуатацию после строительства и капитального ремонта |
км. |
6,7 |
1 |
2,5 |
0 |
0 |
1 |
1 |
1 |
||
2 |
Протяженность автомобильных дорог общего пользования улично-дорожной сети сельских поселений, введенных в эксплуатацию после строительства и капитального ремонта |
км. |
2,5 |
1 |
1,8 |
0 |
0 |
1 |
1 |
1 |
Сроки реализации подпрограммы 2020 - 2025 годы, этапы не предусмотрены.
3. Объем финансирования подпрограммы
Источниками финансирования основных мероприятий подпрограммы являются областной и местный бюджеты.
(тыс. руб.)
Наименование показателя |
Всего |
в том числе по годам |
|||||
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
||
Всего |
350235,373 |
116357,531 |
178309,950 |
15410,600 |
16787,930 |
11739,200 |
11630,162 |
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
Областной бюджет |
266310,655 |
101597,455 |
164713,200 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Местный бюджет |
83924,718 |
14760,076 |
13596,750 |
15410,600 |
16787,930 |
11739,200 |
11630,162 |
4. Механизм реализации подпрограммы
Механизм реализации подпрограммы направлен на достижение поставленных подпрограммой целей и задач и эффективности от проведения каждого мероприятия, а также получение долгосрочных устойчивых результатов.
Мероприятия подпрограммы реализуются посредством заключения муниципальных контрактов (договоров) в установленном законодательством порядке.
Управление реализацией муниципальной программы и ее контроль осуществляются в соответствии с полномочиями, указанными в приложении N 1 "Порядок принятия решения о разработке муниципальных программ муниципального района "Износковский район" и муниципального образования сельского поселения село Износки, их формирования и реализации" к постановлению администрации муниципального района "Износковский район" от 18.07.2019 N 479.
5 Перечень мероприятий подпрограммы
(тыс. руб.)
N |
Наименование мероприятия |
источники финансирования |
в том числе по годам |
||||||
всего по годам |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
|||
|
Всего расходов дорожного фонда из них: |
|
350 235,373 |
116 357,531 |
178 309,950 |
15 410,600 |
16 787,930 |
11 739,200 |
11 630,162 |
|
Областной бюджет |
|
266 310,655 |
101 597,455 |
164 713,200 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
|
Местный бюджет |
|
83 924,718 |
14 760,076 |
13 596,750 |
15 410,600 |
16 787,930 |
11 739,200 |
11 630,162 |
1. |
Ремонт автодорог общего пользования местного значения, в том числе |
|
60 511,970 |
45 321,540 |
1 067,900 |
5 872,600 |
8 249,930 |
0,000 |
0,000 |
1.1. |
Резерв на ремонт автомобильных дорог |
Местный бюджет |
16 231,326 |
1 040,896 |
1 067,900 |
5 872,600 |
8 249,930 |
|
|
1.2. |
Ремонт а/д д. Раево - д. Губино в Износковского районе 2,5 км. |
Всего |
44 280,644 |
44 280,644 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
Областной бюджет |
42 066,612 |
42 066,612 |
|
|
|
|
|
||
Местный бюджет |
2 214,032 |
2 214,032 |
|
|
|
|
|
||
2. |
Межевание и паспортизация а/д общего пользования местного значения, всего |
Местный бюджет |
1 500,000 |
0,000 |
500,000 |
1 000,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
3. |
Осуществление иных мероприятий в отношении автомобильных дорог общего пользования, в том числе |
|
607,544 |
607,544 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
3.1. |
Оплата лизинговых платежей на приобретение автобуса |
Местный бюджет |
607,544 |
607,544 |
|
|
|
|
|
4. |
Реализация мероприятий подпрограммы "Совершенствование и развитие сети автомобильных дорог Калужской области" в том числе |
|
217 164,533 |
45 588,283 |
171 576,250 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
4.1. |
Реконструкция а/д д. Михали - д. Кусково до границы с Московской областью в Износковском районе, |
Всего |
13 099,786 |
13 099,786 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
Областной бюджет |
12 575,794 |
12 575,794 |
|
|
|
|
|
||
Местный бюджет |
523,992 |
523,992 |
|
|
|
|
|
||
4.2. |
Реконструкция а/д д. Михали - д. Межетчина - д. Козлаково - д. Орлово с мостом через река Шаня в Износковском районе |
Всего |
204 064,747 |
32 488,497 |
171 576,250 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
Областной бюджет |
195 948,937 |
31 235,737 |
164 713,200 |
|
|
|
|
||
Местный бюджет |
8 091,810 |
1 228,760 |
6 863,050 |
|
|
|
|
||
Местный бюджет |
24,000 |
24,000 |
|
|
|
|
|
||
5 |
Всего иных межбюджетных трансфертов на исполнение переданных полномочий муниципального района на осуществление дорожной деятельности по сельским поселениям в том числе: |
|
70 451,326 |
24 840,164 |
5 165,800 |
8 538,000 |
8 538,000 |
11 739,200 |
11 630,162 |
|
МО СП "п. Мятлево" (37,69 км.) |
|
15 678,489 |
6 843,489 |
1 314,000 |
1 464,000 |
1 464,000 |
2 296,500 |
2 296,500 |
|
МО СП "д. Хвощи" (12,141 км.) |
|
6 223,069 |
4 018,769 |
260,300 |
446,000 |
446,000 |
526,000 |
526,000 |
|
МО СП "д. Алексеевка" (25,6 км.) |
|
6 306,000 |
360,000 |
360,000 |
1 100,500 |
1 100,500 |
1 515,000 |
1 870,000 |
|
МО СП "с. Извольск" (12,664 км.) |
|
2 940,008 |
1 767,008 |
185,000 |
494,000 |
494,000 |
0,000 |
0,000 |
|
МО СП "с. Износки" (49,4 км.) |
|
22 633,584 |
10 307,184 |
1 650,000 |
1 950,000 |
1 950,000 |
3 388,200 |
3 388,200 |
|
МО СП "с. Льнозавод" (16,66 км.) |
|
5 219,505 |
547,168 |
471,500 |
1 082,500 |
1 082,500 |
1 090,575 |
945,262 |
|
МО СП "д. Михали" (7,3 км.) |
|
2 797,500 |
99,500 |
100,000 |
250,000 |
250,000 |
1 049,000 |
1 049,000 |
|
МО СП "д. Ореховня" (10,8 км.) |
|
2 048,268 |
91,568 |
195,000 |
550,500 |
550,500 |
324,700 |
336,000 |
|
МО СП "д. Ивановское" (11,296 км.) |
|
3 656,925 |
360,000 |
360,000 |
693,500 |
693,500 |
817,925 |
732,000 |
|
МО СП "с. Шанский Завод" (12,98 км.) |
|
2 947,978 |
445,478 |
270,000 |
507,000 |
507,000 |
731,300 |
487,200 |
5.1. |
Иные межбюджетные трансферты на исполнение переданных полномочий муниципального района на осуществление дорожной деятельности в границах населенных пунктов (протяженность 363,753 км.), в том числе: |
|
56 108,341 |
23 589,429 |
3 758,800 |
6 304,000 |
6 304,000 |
7 966,350 |
8 185,762 |
5.1.1. |
Расходы на содержание а/д в границах населенных пунктов (196,531 км., в том числе: |
|
37 745,136 |
6 091,274 |
3 758,800 |
6 304,000 |
6 304,000 |
7 423,200 |
7 863,862 |
|
МО СП "п. Мятлево" (37,69 км.) |
38 |
7 270,180 |
1 078,180 |
1 064,000 |
1 064,000 |
1 064,000 |
1 500,000 |
1 500,000 |
|
МО СП "д. Хвощи" (12,141 км.) |
12 |
1 450,329 |
157,029 |
150,300 |
336,000 |
336,000 |
235,500 |
235,500 |
|
МО СП "д. Алексеевка" (25,6 км.) |
26 |
4 490,000 |
223,000 |
223,000 |
879,500 |
879,500 |
965,000 |
1 320,000 |
|
МО СП "с. Извольск" (12,664 км.) |
13 |
948,000 |
110,000 |
110,000 |
364,000 |
364,000 |
0,000 |
0,000 |
|
МО СП "с. Износки" (49,4 км.) |
50 |
13 732,152 |
3 707,352 |
1 400,000 |
1 550,000 |
1 550,000 |
2 762,400 |
2 762,400 |
|
МО СП "с. Льнозавод" (16,66 км.) |
17 |
3 104,430 |
320,668 |
321,500 |
627,500 |
627,500 |
564,000 |
643,262 |
|
МО СП "д. Михали" (7,3 км.) |
7 |
1 798,000 |
50,000 |
50,000 |
200,000 |
200,000 |
649,000 |
649,000 |
|
МО СП "д. Ореховня" (10,8 км.) |
11 |
1 381,568 |
91,568 |
110,000 |
459,500 |
459,500 |
127,300 |
133,700 |
|
МО СП "д. Ивановское" (11,296 км.) |
11 |
2 299,000 |
210,000 |
210,000 |
459,500 |
459,500 |
480,000 |
480,000 |
|
МО СП "с. Шанский Завод" (12,98 км.) |
13 |
1 271,477 |
143,477 |
120,000 |
364,000 |
364,000 |
140,000 |
140,000 |
5.1.2. |
Межевание а/д местного значения в границах населенных пунктов (1 км. 13500 руб.) |
|
252,775 |
252,775 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
|
МО СП "п. Мятлево" |
|
41,301 |
41,301 |
|
|
|
|
|
|
МО СП "д. Алексеевка" |
|
0,000 |
|
|
|
|
|
|
|
МО СП "с. Износки" |
|
156,774 |
156,774 |
|
|
|
|
|
|
МО СП "с. Льнозавод" |
|
0,000 |
|
|
|
|
|
|
|
МО СП "д. Ореховня" |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
МО СП "д. Ивановское" |
|
0,000 |
|
|
|
|
|
|
|
МО СП "с. Шанский Завод" |
|
54,700 |
54,700 |
|
|
|
|
|
5.1.3. |
Паспортизация а/д местного значения в границах населенных пунктов |
|
254,750 |
156,100 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
98,650 |
0,000 |
|
МО СП "п. Мятлево" |
|
0,000 |
|
|
|
|
|
|
|
МО СП "с. Износки" |
|
0,000 |
|
|
|
|
|
|
|
МО СП "с. Льнозавод" |
|
175,150 |
76,500 |
|
|
|
98,650 |
|
|
МО СП "д. Ивановское" |
|
0,000 |
|
|
|
|
|
|
|
МО СП "д. Ореховня" |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
МО СП "с. Шанский Завод" |
|
79,600 |
79,600 |
|
|
|
|
|
5.1.4. |
Проекты организации дорожного движения |
|
249,600 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
124,800 |
124,800 |
|
МО СП "д. Хвощи" |
|
160,000 |
|
|
|
|
80,000 |
80,000 |
|
МО СП "с. Износки" |
|
89,600 |
|
|
|
|
44,800 |
44,800 |
5.1.5. |
Расходы на ремонт а/д в границах населенных пунктов, в том числе: |
|
17 606,080 |
17 089,280 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
319,700 |
197,100 |
5.1.5.1. |
МО СП "д. Хвощи" |
|
3 774,572 |
3 774,572 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
|
|
|
ремонт д. Хвощи ул. Мира, протяженностью 0,482 км. |
Областной бюджет |
3 623,589 |
3 623,589 |
|
|
|
|
|
Местный бюджет |
150,983 |
150,983 |
|
|
|
|
|
||
|
д. Хвощи ул. Набережная (смета 7179,6) протяженностью 1 км. |
Местный бюджет |
0,000 |
|
|
|
|
|
|
5.1.5.2. |
МО СП "с. Извольск" |
|
1 582,008 |
1 582,008 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
|
ремонт с. Извольск ул. Окружная, протяженностью 0,300 км. |
Областной бюджет |
1 376,411 |
1 376,411 |
|
|
|
|
|
Местный бюджет |
205,597 |
205,597 |
|
|
|
|
|
||
5.1.5.3. |
МО СП "д. Ореховня" |
|
198,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
99,000 |
99,000 |
|
ремонт д. Ореховня ул. Речная 0,2 км. |
|
0,000 |
|
|
|
|
|
|
|
ремонт д. Ореховня ул. Центральная 0,2 км. |
|
99,000 |
|
|
|
|
99,000 |
|
|
ремонт а/д в д. Дряблово 0,2 км. |
|
99,000 |
|
|
|
|
|
99,000 |
5.1.5.4. |
МО СП "с. Шанский Завод" |
|
318,800 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
220,700 |
98,100 |
|
ремонт улично дорожной сети в д. Павлищево, 0,9 км. |
|
0,000 |
|
|
|
|
|
|
|
ремонт улично дорожной сети в д. Ростово, 0,770 км. |
|
220,700 |
|
|
|
|
220,700 |
|
|
ремонт улично дорожной сети в д. Бизяево, 0,6 км. |
|
98,100 |
|
|
|
|
|
98,100 |
|
ремонт пешеходных мостов и переходов в с. Шанский Завод |
|
0,000 |
|
|
|
|
|
|
5.1.5.5. |
МО СП "с. Износки" |
|
6 290,176 |
6 290,176 |
|
|
|
|
|
|
ремонт ул. Пушкино с. Износки протяженностью 0,795 км. |
Областной бюджет |
6 955,050 |
5 494,489 |
|
|
|
|
|
Местный бюджет |
|
795,687 |
|
|
|
|
|
||
5.1.5.6. |
МО СП "п. Мятлево" |
|
5 442,524 |
5 442,524 |
|
|
|
|
|
ремонт ул. первомайская п. Мятлево протяженностью 0,956 км. |
Областной бюджет |
5 224,823 |
5 224,823 |
|
|
|
|
|
|
Местный бюджет |
217,701 |
217,701 |
|
|
|
|
|
||
6. |
Иные межбюджетные трансферты на исполнение переданных полномочий муниципального района на осуществление дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог местного значения вне границ населенных пунктов (протяженность 167,222 км.), в том числе: |
|
14 342,985 |
1 250,735 |
1 407,000 |
2 234,000 |
2 234,000 |
3 772,850 |
3 444,400 |
6.1. |
Расходы на содержание а/д вне границ населенных пунктов (167,222 км., в том числе: |
|
14 023,285 |
1 250,735 |
1 407,000 |
2 234,000 |
2 234,000 |
3 552,250 |
3 345,300 |
|
МО СП "п. Мятлево" |
7 |
2 924,484 |
281,484 |
250,000 |
400,000 |
400,000 |
796,500 |
796,500 |
|
МО СП "д. Хвощи" |
7 |
838,168 |
87,168 |
110,000 |
110,000 |
110,000 |
210,500 |
210,500 |
|
МО СП "д. Алексеевка" |
17 |
1 816,000 |
137,000 |
137,000 |
221,000 |
221,000 |
550,000 |
550,000 |
|
МО СП "с. Извольск" |
10 |
410,000 |
75,000 |
75,000 |
130,000 |
130,000 |
|
|
|
МО СП "с. Износки" |
20 |
2 364,882 |
152,882 |
250,000 |
400,000 |
400,000 |
581,000 |
581,000 |
|
МО СП "с. Льнозавод" |
35 |
1 939,925 |
150,000 |
150,000 |
455,000 |
455,000 |
427,925 |
302,000 |
|
МО СП "д. Михали" |
32 |
999,500 |
49,500 |
50,000 |
50,000 |
50,000 |
400,000 |
400,000 |
|
МО СП "д. Ореховня" |
7 |
468,700 |
0,000 |
85,000 |
91,000 |
91,000 |
98,400 |
103,300 |
|
МО СП "д. Ивановское" |
18 |
1 357,925 |
150,000 |
150,000 |
234,000 |
234,000 |
337,925 |
252,000 |
|
МО СП "с. Шанский Завод" |
11 |
903,701 |
167,701 |
150,000 |
143,000 |
143,000 |
150,000 |
150,000 |
6.2. |
Расходы на ремонт автомобильных дорог вне границ населенных пунктов |
|
319,700 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
220,600 |
99,100 |
|
МО СП "с. Шанский Завод" |
|
319,700 |
|
|
|
|
220,600 |
99,100 |
5.2. Подпрограмма "Развитие пассажирского транспорта общего пользования в МР "Износковский район"
Паспорт муниципальной подпрограммы МР "Износковский район" "Развитие пассажирского транспорта общего пользования в МР "Износковский район"
1. Соисполнитель муниципальной подпрограммы |
Отдел экономики администрации МР "Износковский район" |
||||||||||||||||||||||||||||
2. Участники подпрограммы |
Администрация МР "Износковский район", МУП "Калужский лес" |
||||||||||||||||||||||||||||
3. Цели подпрограммы |
Организация транспортного обслуживания населения автомобильным транспортом для обеспечения полного удовлетворения потребностей населения района в транспортных услугах |
||||||||||||||||||||||||||||
4. Задачи подпрограммы |
- Осуществление поддержки юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, выполняющих перевозку пассажиров автомобильным транспортом общего пользования по муниципальным маршрутам регулярных перевозок и в границах поселения; - создание условий для развития и совершенствования системы транспортного обслуживания населения |
||||||||||||||||||||||||||||
5. Перечень основных мероприятий подпрограммы |
- Предоставление субсидий из муниципального бюджета на возмещение части затрат, связанных с организацией пассажирских перевозок по муниципальным маршрутам регулярных перевозок и перевозок в границах поселения; - Укрепление и развитие материально-технической базы. |
||||||||||||||||||||||||||||
6. Показатели подпрограммы |
- Количество маршрутов; - количество перевезенных пассажиров |
||||||||||||||||||||||||||||
7. Сроки и этапы реализации подпрограммы |
2020 - 2025 годы, этапы не предусмотрены |
||||||||||||||||||||||||||||
8. Объемы финансирования подпрограммы за счет средств муниципального бюджета |
(тыс. рублей)
|
Нумерация подразделов приводится в соответствии с источником
1.1 Приоритеты политики администрации МР "Износковский район" в сфере реализации муниципальной подпрограммы
Транспортная политика Износковского района направлена на реализацию мероприятий, предусматривающих развитие транспорта общего пользования, создание условий для решения задач модернизации экономики и общественных отношений, обеспечения конституционных прав граждан.
При разработке подпрограммы учтены основные положения Транспортной стратегии Российской Федерации на период до 2030 года, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 22.11.2008 N 1734-р (ред. от 12.05.2018 г.), Стратегии социально-экономического развития Калужской области до 2030 года, одобренной постановлением Правительства Калужской области от 29.06.2009 N 250 (ред. 25.05.2017 г.).
Характер развития пассажирского транспорта обусловлен его особой ролью как инфраструктурной отрасли, обеспечивающей условия для экономического роста и повышения качества жизни населения. Устойчивое сообщение создает условия для обеспечения мобильности и занятости населения, территориальной и социальной целостности Износковского района.
Решение задач по обеспечению потребности в перевозках пассажиров на социально значимых маршрутах будет осуществляться путем субсидирования пассажирских перевозок.
1.2 Цели, задачи и показатели достижения целей и решения задач, сроки и этапы реализации подпрограммы
Основной целью подпрограммы является организация транспортного обслуживания населения автомобильным транспортом по муниципальным маршрутам регулярных перевозок для обеспечения полного удовлетворения потребностей населения Износковского района в транспортных услугах.
Для достижения конечного результата, т.е. увеличения транспортной доступности населения района и, как следствие, количества перевезенных пассажиров на социально значимых маршрутах, необходимо не только сохранить существующую маршрутную сеть, но и решить задачи по оптимизации структуры парка транспортных средств.
Вследствие разницы между установленными тарифами и фактической себестоимостью, а также незначительной интенсивностью пассажиропотоков, и в первую очередь на сельских маршрутах, пассажирские перевозки являются нерентабельными.
Для достижения поставленной цели необходимо решить следующие задачи:
- осуществление поддержки юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, выполняющих перевозку пассажиров автомобильным транспортом общего пользования по муниципальным маршрутам регулярных перевозок и в границах поселения; - создание условий для развития и совершенствования системы транспортного обслуживания населения.
Оценка эффективности муниципальной программы будет осуществляться с применением следующих целевых индикаторов:
N |
Наименование индикатора (показателя) |
Ед. изм. |
Значение по годам: |
|||||||
2019 (факт) |
2020 (оценка) |
Годы реализации муниципальной подпрограммы |
||||||||
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
|||||
"Развитие пассажирского транспорта общего пользования в МР "Износковский район" | ||||||||||
1 |
Количество маршрутов |
ед. |
5 |
5 |
5 |
5 |
5 |
5 |
5 |
5 |
2 |
Количество перевезенных пассажиров |
Тыс. чел. |
10 |
10,5 |
10,6 |
10,7 |
10,8 |
10,9 |
11,0 |
11,1 |
Сроки реализации подпрограммы 2020 - 2025 годы, этапы не предусмотрены.
1.3 Объем финансирования подпрограммы
Источником финансирования основных мероприятий подпрограммы являются местный бюджет. Объем финансирования определяется с учетом средств, предусмотренных в бюджете на эти цели.
Получателями субсидии являются юридические лица, индивидуальные предприниматели, осуществляющие перевозку пассажиров автомобильным транспортом общего пользования по муниципальным маршрутам регулярных перевозок и в границах поселения. Субсидии предоставляются в установленном законодательством порядке.
Обоснование объема финансовых ресурсов необходимых для реализации подпрограммы
(тыс. руб.)
Наименование показателя |
Всего |
Всего по годам реализации муниципальной программы |
|||||
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
||
Всего |
23252,745 |
3599,192 |
4964,625 |
4576,95 |
4579,95 |
2702,635 |
2832,393 |
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
по источникам финансирования, всего: |
23252,745 |
3599,192 |
4964,625 |
4576,95 |
4579,95 |
2702,635 |
2832,393 |
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
средства муниципального бюджета |
23252,745 |
3599,192 |
4964,625 |
4576,95 |
4579,95 |
2702,635 |
2832,393 |
Справочно: |
|
|
|
|
|
|
|
средства федерального бюджета |
|
|
|
|
|
|
|
средства областного бюджетов |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1.4 Механизм реализации подпрограммы
Механизм реализации подпрограммы направлен на достижение поставленных подпрограммой целей и задач и эффективности от проведения каждого мероприятия, а также получение долгосрочных устойчивых результатов.
Управление и контроль реализации подпрограммы осуществляется в соответствии с разделом V "Управление и контроль реализации муниципальной программы" постановления администрации муниципального района "Износковский район" от 18.07.2019 г. N 479 "Об утверждении Порядка принятия решения о разработке муниципальных программ муниципального района "Износковский район" и муниципального образования сельского поселения село Износки, их формирования и реализации и Порядка проведения оценки эффективности реализации муниципальных программ муниципального района "Износковский район" и муниципального образования сельского поселения село Износки".
1.5 Перечень мероприятий подпрограммы.
(тыс. руб.)
N п/п |
Наименование мероприятия |
Сроки реализации |
Источники финансирования |
Сумма, всего (тыс. руб.) |
в том числе по годам реализации подпрограммы: |
|||||
2020 год |
2021 год |
2022 год |
2023 год |
2024 год |
2025 год |
|||||
1 |
Предоставление субсидий из муниципального бюджета на возмещение части затрат, связанных с организацией пассажирских перевозок по муниципальным маршрутам регулярных перевозок |
2020 - 2025 гг |
Местный бюджет |
15810,805 |
1713,021 |
3214,252 |
3214,252 |
3214,252 |
2162,635 |
2292,393 |
2 |
Предоставление субсидий из муниципального бюджета на возмещение части затрат, связанных с организацией пассажирских перевозок в границах поселения |
2020 - 2025 гг |
Местный бюджет |
3309,847 |
533,446 |
565,467 |
565,467 |
565,467 |
540,000 |
540,000 |
3 |
Развитие материально-технической базы |
2020 - 2022 гг |
Местный бюджет |
4132,057 |
1352,725 |
1184,906 |
797,213 |
797,213 |
0 |
0 |
4 |
Обучение сотрудников, взаимодействующих с инвалидами при оказании транспортных услуг и ситуативной помощи |
2020 - 2022 гг |
Местный бюджет |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
Итого по подпрограмме |
|
|
23252,745 |
3599,192 |
4964,625 |
4576,95 |
4576,95 |
2702,635 |
2832,393 |
<< Назад |
||
Содержание Постановление Администрации Износковского района Калужской области от 30 декабря 2020 г. N 583 "О внесении изменений... |
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.