Откройте актуальную версию документа прямо сейчас
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.
Приложение 2
к постановлению
администрации Города Томска
от 16.03.2021 N 170
I. Паспорт подпрограммы 1 "Развитие культуры"
Куратор Подпрограммы |
Заместитель Мэра Города Томска по социальной политике |
||||||||||||||||||||||||||
Ответственный исполнитель Подпрограммы |
Управление культуры администрации Города Томска |
||||||||||||||||||||||||||
Соисполнители |
Администрация Кировского района Города Томска Администрация Ленинского района Города Томска Администрация Октябрьского района Города Томска Администрация Советского района Города Томска |
||||||||||||||||||||||||||
Участники |
|
||||||||||||||||||||||||||
Цель Подпрограммы (соответствует задаче муниципальной программы). Задачи Подпрограммы |
Цель - повышение качества и доступности услуг в сфере культуры. Задача 1. Организация библиотечного обслуживания населения. Задача 2. Организация музейного обслуживания населения. Задача 3. Организация предоставления дополнительного образования художественно-эстетической направленности. Задача 4. Организация предоставления культурно-досуговых услуг. Задача 5. Реализация регионального проекта "Культурная среда" национального проекта "Культура" |
||||||||||||||||||||||||||
Показатели цели Подпрограммы, единицы измерения |
Год разработки программы 2014 |
2015 год |
2016 год |
2017 год |
2018 год |
2019 год |
2020 год |
2021 год |
2022 год |
2023 год |
2024 год |
2025 |
|||||||||||||||
в соответствии с потребностью |
в соответствии с утвержденным финансированием |
в соответствии с потребностью |
в соответствии с утвержденным финансированием |
в соответствии с потребностью |
в соответствии с утвержденным финансированием |
в соответствии с потребностью |
в соответствии с утвержденным финансированием |
в соответствии с потребностью |
в соответствии с утвержденным финансированием |
в соответствии с потребностью |
в соответствии с утвержденным финансированием |
в соответствии с потребностью |
в соответствии с утвержденным финансированием |
в соответствии с потребностью |
в соответствии с утвержденным финансированием |
в соответствии с потребностью |
в соответствии с утвержденным финансированием |
в соответствии с потребностью |
в соответствии с утвержденным финансированием |
в соответствии с потребностью |
в соответствии с утвержденным финансированием |
||||||
Цель - повышение качества и доступности услуг в сфере культуры. | |||||||||||||||||||||||||||
Повышение уровня удовлетворенности населения качеством предоставляемых услуг в сфере культуры (качеством культурного обслуживания), % от числа опрошенных |
58 |
60 |
58 |
68 |
58 |
78 |
58 |
90 |
58 |
90 |
87 |
показатель не используется с 01.01.2020 |
|||||||||||||||
доля населения, положительно оценивающего качество услуг в сфере культуры, % от числа опрошенных |
показатель введен с 01.01.2020 |
не ниже 75 |
75 |
не ниже 75 |
75 |
не ниже 75 |
75 |
не ниже 75 |
75 |
не ниже 75 |
75 |
не ниже 75 |
75 |
||||||||||||||
Показатели задач Подпрограммы, единицы измерения |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
Задача 1. Организация библиотечного обслуживания населения. | |||||||||||||||||||||||||||
Показатель задачи 1 - повышение удовлетворенности населения качеством оказываемой услуги, ед. |
не более 2-х жалоб на 10000 оказанных услуг |
0 |
не более 2-х жалоб на 10000 оказанных услуг |
0 |
не более 2-х жалоб на 10000 оказанных услуг |
с 01.01.2017 показатель не используется |
|||||||||||||||||||||
Показатель задачи 1 - повышение уровня удовлетворенности населения качеством предоставляемых услуг в сфере культуры, % от числа опрошенных |
показатель вводится с 01.01.2017 |
78 |
78 |
90 |
78 |
90 |
85 |
90 |
85 |
90 |
61,1 |
90 |
61 |
90 |
61 |
90 |
46,9 |
90 |
50,9 |
||||||||
Задача 2. Организация музейного обслуживания населения. | |||||||||||||||||||||||||||
Показатель задачи 2 - повышение удовлетворенности населения качеством оказываемой услуги, ед. |
не более 2-х жалоб на 10000 оказанных услуг |
0 |
не более 2-х жалоб на 10000 оказанных услуг |
0 |
не более 2-х жалоб на 10000 оказанных услуг |
с 01.01.2017 показатель не используется |
|||||||||||||||||||||
Показатель задачи 2 - повышение уровня удовлетворенности населения качеством предоставления оказываемых услуг, % от числа опрошенных |
показатель вводится с 01.01.2017 |
78 |
78 |
90 |
78 |
90 |
79 |
90 |
81 |
90 |
64,9 |
90 |
64,7 |
90 |
64,5 |
90 |
44,4 |
90 |
48,3 |
||||||||
Задача 3. Организация предоставления дополнительного образования художественно-эстетической направленности. | |||||||||||||||||||||||||||
Показатель задачи 3 - повышение удовлетворенности населения качеством оказываемой услуги, ед. |
не более 2-х жалоб на 10000 оказанных услуг |
0 |
не более 2-х жалоб на 10000 оказанных услуг |
0 |
не более 2-х жалоб на 10000 оказанных услуг |
с 01.01.2017 показатель не используется |
|||||||||||||||||||||
Показатель задачи 3 - повышение уровня удовлетворенности населения качеством предоставления оказываемых услуг, % от числа опрошенных |
показатель вводится с 01.01.2017 |
78 |
78 |
90 |
78 |
90 |
88 |
90 |
90 |
90 |
76,2 |
90 |
75,6 |
90 |
73,4 |
90 |
55,2 |
90 |
57,8 |
||||||||
Задача 4. Организация предоставления культурно-досуговых услуг. | |||||||||||||||||||||||||||
Показатель задачи 4 - повышение удовлетворенности населения качеством оказываемой услуги, ед. |
не более 2-х жалоб на 10000 оказанных услуг |
0 |
не более 2-х жалоб на 10000 оказанных услуг |
0 |
не более 2-х жалоб на 10000 оказанных услуг |
с 01.01.2017 показатель не используется |
|||||||||||||||||||||
Показатель задачи 4 - повышение уровня удовлетворенности населения качеством предоставления оказываемых услуг, % от числа опрошенных |
показатель вводится с 01.01.2017 |
78 |
58 |
90 |
58 |
90 |
89 |
90 |
90 |
90 |
68,7 |
90 |
66,6 |
90 |
65,5 |
90 |
46,2 |
90 |
48,7 |
||||||||
Задача 5. Реализация регионального проекта "Культурная среда" национального проекта "Культура" | |||||||||||||||||||||||||||
Показатель задачи 5. Количество реализованных проектов МО "Город Томск", ед. |
показатель вводится с 01.01.2019 |
1 |
1 |
1 |
0 |
1 |
0 |
1 |
0 |
1 |
0 |
1 |
0 |
1 |
0 |
||||||||||||
Объемы и источники финансирования Подпрограммы (с разбивкой по годам, тыс. рублей) |
Годы: |
Всего по источникам |
местный бюджет |
федеральный бюджет |
областной бюджет |
внебюджетные источники |
|||||||||||||||||||||
|
потребность |
утверждено |
потребность |
утверждено |
потребность |
утверждено |
потребность |
утверждено |
потребность |
план |
|||||||||||||||||
2015 |
423497,1 |
369330,5 |
287073,0 |
242825,4 |
3225,0 |
0,0 |
69836,9 |
63142,9 |
63362,2 |
63362,2 |
|||||||||||||||||
2016 |
415534,9 |
393154,0 |
268271,0 |
255911,1 |
3297,5 |
0,0 |
68949,3 |
62225,8 |
75017,1 |
75017,1 |
|||||||||||||||||
2017 |
476059,1 |
458652,7 |
277844,1 |
267597,4 |
3135,3 |
0,0 |
112958,1 |
108933,7 |
82121,6 |
82121,6 |
|||||||||||||||||
2018 |
533092,2 |
515691,7 |
301455,4 |
284054,9 |
645,6 |
645,6 |
145737,9 |
145737,9 |
85253,3 |
85253,3 |
|||||||||||||||||
2019 |
548956,0 |
535926,4 |
308889,3 |
300567,6 |
5000,0 |
5000,0 |
147145,7 |
142437,8 |
87921,0 |
87921,0 |
|||||||||||||||||
2020 |
590023,2 |
506158,9 |
375056,3 |
342346,8 |
5000,0 |
0,0 |
146592,5 |
100437,7 |
63374,4 |
63374,4 |
|||||||||||||||||
2021 |
607978,5 |
421886,0 |
388850,3 |
346566,0 |
5000,0 |
0,0 |
146592,5 |
7784,3 |
67535,7 |
67535,7 |
|||||||||||||||||
2022 |
597613,7 |
408521,2 |
389017,5 |
343733,2 |
5000,0 |
0,0 |
146592,5 |
7784,3 |
57003,7 |
57003,7 |
|||||||||||||||||
2023 |
598115,7 |
401238,9 |
389017,5 |
343733,2 |
5000,0 |
0,0 |
146592,5 |
0,0 |
57505,7 |
57505,7 |
|||||||||||||||||
2024 |
598212,8 |
318231,8 |
389114,6 |
318231,8 |
5000,0 |
0,0 |
146592,5 |
0,0 |
57505,7 |
0,0 |
|||||||||||||||||
2025 |
598212,8 |
328731,8 |
389114,6 |
328731,8 |
5000,0 |
0,0 |
146592,5 |
0,0 |
57505,7 |
0,0 |
|||||||||||||||||
Итого |
5987296,0 |
4657524,0 |
3763703,6 |
3374299,3 |
45303,4 |
5645,6 |
1424182,9 |
638484,4 |
754106,1 |
639094,7 |
|||||||||||||||||
Сроки реализации Подпрограммы |
2015-2025 гг. |
||||||||||||||||||||||||||
Укрупненный перечень мероприятий ("основные мероприятия") и ведомственных целевых программ (при наличии) |
1) организация предоставления дополнительного образования художественно-эстетической направленности детям; 2) организация предоставления услуг в области культуры; 3) реализация регионального проекта "Культурная среда" национального проекта "Культура" |
||||||||||||||||||||||||||
Организация управления Подпрограммой и контроль за ее реализацией: |
|
||||||||||||||||||||||||||
- управление Подпрограммой осуществляет |
Управление культуры администрации Города Томска |
||||||||||||||||||||||||||
- текущий контроль и мониторинг реализации Подпрограммы осуществляют |
Управление культуры администрации Города Томска (далее - УК) Администрация Кировского района Города Томска (далее - АКР) Администрация Ленинского района Города Томска (далее - АЛР) Администрация Октябрьского района Города Томска (далее - АОР) Администрация Советского района Города Томска (далее - АСР) |
<< Приложение 1 Приложение 1 |
Приложение 3 >> Приложение 3 |
|
Содержание Постановление Администрации г. Томска от 16 марта 2021 г. N 170 "О внесении изменений в постановление Администрации Города... |
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.