Откройте актуальную версию документа прямо сейчас
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.
Приложение 2 к постановлению
администрации города
от 30.11.2020 N 1017
Таблица 2
Распределение финансовых ресурсов муниципальной программы
N п/п |
Основные мероприятия муниципальной программы (их связь с целевыми показателями муниципальной программы) |
Ответственный исполнитель/ соисполнители муниципальной программы |
Источники финансирования |
Финансовые затраты на реализацию (тыс. рублей) |
|||||||
всего |
в том числе |
||||||||||
2019 год |
2020 год |
2021 год |
2022 год |
2023 год |
2024 год |
2025-2030 годы |
|||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
Цель: реализация социальной политики, обеспечивающей доступность культурных благ и качественных услуг в сфере культуры, физической культуры и спорта, молодежной политики, туризма; создание условий и возможностей для эффективной самореализации и раскрытия потенциала жителей города | |||||||||||
Задача 1. Создание условий для обеспечения деятельности муниципальных учреждений, подведомственных департаменту по социальной политике администрации города | |||||||||||
1.1. |
Реализация управленческих функций в сфере социальной политики (показатели 1-35) |
департамент по социальной политике администрации города |
всего |
1 179 102,84 |
125 010,46 |
111 207,22 |
102 536,98 |
102 536,98 |
92 226,40 |
92 226,40 |
553 358,40 |
федеральный бюджет |
84,99 |
84,99 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
бюджет автономного округа |
5 258,24 |
626,24 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
579,00 |
579,00 |
3 474,00 |
|||
бюджет города |
1 173 759,61 |
124 299,23 |
111 207,22 |
102 536,98 |
102 536,98 |
91 647,40 |
91 647,40 |
549 884,40 |
|||
|
Итого по задаче 1 |
|
всего |
1 179 102,84 |
125 010,46 |
111 207,22 |
102 536,98 |
102 536,98 |
92 226,40 |
92 226,40 |
553 358,40 |
федеральный бюджет |
84,99 |
84,99 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
бюджет автономного округа |
5 258,24 |
626,24 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
579,00 |
579,00 |
3 474,00 |
|||
бюджет города |
1 173 759,61 |
124 299,23 |
111 207,22 |
102 536,98 |
102 536,98 |
91 647,40 |
91 647,40 |
549 884,40 |
|||
Задача 2. Создание условий для развития культуры и искусства, обеспечения прав граждан на участие в культурной жизни города, реализации творческого потенциала жителей города, организации содержательного культурного досуга | |||||||||||
2.1. |
Реализация мероприятий, направленных на развитие культуры и искусства (показатели 1, 5, 6, 31) |
департамент по социальной политике администрации города |
всего |
3 695 571,40 |
374 884,85 |
404 188,59 |
368 863,50 |
368 863,50 |
272 346,37 |
272 346,37 |
1 634 078,22 |
бюджет автономного округа |
1 728,00 |
1 050,00 |
678,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
бюджет города |
3 693 843,40 |
373 834,85 |
403 510,59 |
368 863,50 |
368 863,50 |
272 346,37 |
272 346,37 |
1 634 078,22 |
|||
2.2. |
Обеспечение жителей города услугами учреждений культуры (показатели 5, 6) |
муниципальные учреждения культуры |
всего |
122 276,90 |
13 498,66 |
14 368,24 |
9 441,00 |
9 441,00 |
9 441,00 |
9 441,00 |
56 646,00 |
федеральный бюджет |
1 478,57 |
428,57 |
1 050,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
бюджет автономного округа |
3 850,05 |
1 400,03 |
2 450,02 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
бюджет города |
116 948,28 |
11 670,06 |
10 868,22 |
9 441,00 |
9 441,00 |
9 441,00 |
9 441,00 |
56 646,00 |
|||
|
Итого по задаче 2 |
|
всего |
3 817 848,30 |
388 383,51 |
418 556,83 |
378 304,50 |
378 304,50 |
281 787,37 |
281 787,37 |
1 690 724,22 |
федеральный бюджет |
1 478,57 |
428,57 |
1 050,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
бюджет автономного округа |
5 578,05 |
2 450,03 |
3 128,02 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
бюджет города |
3 810 791,68 |
385 504,91 |
414 378,81 |
378 304,50 |
378 304,50 |
281 787,37 |
281 787,37 |
1 690 724,22 |
|||
Задача 3. Создание условий для сохранения и популяризации культурных ценностей | |||||||||||
3.1. |
Реализация мероприятий, направленных на развитие музейного дела (показатели 1, 2, 6, 31) |
департамент по социальной политике администрации города |
бюджет города |
542 013,65 |
53 716,32 |
55 822,09 |
51 781,98 |
51 781,98 |
41 113,91 |
41 113,91 |
246 683,46 |
3.2. |
Обеспечение сохранения и сохранности музейного фонда города (показатель 2) |
муниципальное бюджетное учреждение "Нижневартовский краеведческий музей имени Тимофея Дмитриевича Шуваева" |
всего |
27 916,24 |
1 333,00 |
1 233,00 |
1 233,00 |
1 233,00 |
2 860,53 |
2 860,53 |
17 163,18 |
бюджет автономного округа |
11 067,20 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
1 383,40 |
1 383,40 |
8 300,40 |
|||
бюджет города |
16 849,04 |
1 333,00 |
1 233,00 |
1 233,00 |
1 233,00 |
1 477,13 |
1 477,13 |
8 862,78 |
|||
|
Итого по задаче 3 |
|
всего |
569 929,89 |
55 049,32 |
57 055,09 |
53 014,98 |
53 014,98 |
43 974,44 |
43 974,44 |
263 846,64 |
бюджет автономного округа |
11 067,20 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
1 383,40 |
1 383,40 |
8 300,40 |
|||
бюджет города |
558 862,69 |
55 049,32 |
57 055,09 |
53 014,98 |
53 014,98 |
42 591,04 |
42 591,04 |
255 546,24 |
|||
Задача 4. Создание условий для развития библиотечного обслуживания населения, модернизационного развития общедоступных библиотек и обеспечения доступа населения к информации | |||||||||||
4.1. |
Организация библиотечного обслуживания населения (показатели 1, 3, 6, 31) |
департамент по социальной политике администрации города |
всего |
2 143 404,31 |
225 451,74 |
226 310,93 |
216 259,62 |
216 259,62 |
157 390,30 |
157 390,30 |
944 341,80 |
бюджет автономного округа |
700,00 |
400,00 |
300,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
бюджет города |
2 142 704,31 |
225 051,74 |
226 010,93 |
216 259,62 |
216 259,62 |
157 390,30 |
157 390,30 |
944 341,80 |
|||
4.2. |
Модернизационное развитие общедоступных библиотек и обеспечение доступа населения к информации (показатель 3) |
муниципальное бюджетное учреждение "Библиотечно-информационная система" |
всего |
41 142,84 |
4 536,58 |
4 335,42 |
4 335,42 |
4 335,42 |
2 950,00 |
2 950,00 |
17 700,00 |
федеральный бюджет |
73,10 |
73,10 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
бюджет автономного округа |
4 808,29 |
1 275,49 |
1 177,60 |
1 177,60 |
1 177,60 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
бюджет города |
36 261,45 |
3 187,99 |
3 157,82 |
3 157,82 |
3 157,82 |
2 950,00 |
2 950,00 |
17 700,00 |
|||
4.3. |
Региональный проект "Культурная среда" (показатель 34) |
муниципальное бюджетное учреждение "Библиотечно-информационная система" |
всего |
20 866,32 |
0,00 |
5 000,00 |
0,00 |
0,00 |
1 983,29 |
1 983,29 |
11 899,74 |
федеральный бюджет |
5 679,20 |
0,00 |
5 000,00 |
0,00 |
0,00 |
84,90 |
84,90 |
509,40 |
|||
бюджет автономного округа |
12 807,20 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
1 600,90 |
1 600,90 |
9 605,40 |
|||
бюджет города |
2 379,92 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
297,49 |
297,49 |
1 784,94 |
|||
|
Итого по задаче 4 |
|
всего |
2 205 413,47 |
229 988,32 |
235 646,35 |
220 595,04 |
220 595,04 |
162 323,59 |
162 323,59 |
973 941,54 |
федеральный бюджет |
5 752,30 |
73,10 |
5 000,00 |
0,00 |
0,00 |
84,90 |
84,90 |
509,40 |
|||
бюджет автономного округа |
18 315,49 |
1 675,49 |
1 477,60 |
1 177,60 |
1 177,60 |
1 600,90 |
1 600,90 |
9 605,40 |
|||
бюджет города |
2 181 345,68 |
228 239,73 |
229 168,75 |
219 417,44 |
219 417,44 |
160 637,79 |
160 637,79 |
963 826,74 |
|||
Задача 5. Создание условий для развития дополнительного образования детей в детских школах искусств и в музыкальной школе, сопровождение и поддержка одаренных детей и молодежи | |||||||||||
5.1. |
Развитие дополнительного образования детей в детских школах искусств и в музыкальной школе (показатели 4, 6, 35) |
департамент по социальной политике администрации города |
бюджет города |
3 605 817,32 |
340 294,16 |
348 815,42 |
331 028,75 |
331 028,75 |
281 831,28 |
281 831,28 |
1 690 987,68 |
5.2. |
Выявление, сопровождение и поддержка одаренных детей и молодежи (показатель 4) |
муниципальные учреждения дополнительного образования: детская музыкальная школа и школы искусств |
бюджет города |
45 862,68 |
3 732,68 |
3 830,00 |
3 830,00 |
3 830,00 |
3 830,00 |
3 830,00 |
22 980,00 |
5.3. |
Обновление материально-технической базы учреждений дополнительного образования (показатель 4) |
муниципальные учреждения дополнительного образования: детская музыкальная школа и школы искусств |
всего |
16 808,24 |
2 123,24 |
1 335,00 |
1 335,00 |
1 335,00 |
1 335,00 |
1 335,00 |
8 010,00 |
бюджет автономного округа |
292,00 |
292,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
бюджет города |
16 516,24 |
1 831,24 |
1 335,00 |
1 335,00 |
1 335,00 |
1 335,00 |
1 335,00 |
8 010,00 |
|||
5.4. |
Региональный проект "Культурная среда" (показатели 4, 32) |
муниципальные учреждения дополнительного образования: детская музыкальная школа и школы искусств |
всего |
112 745,81 |
45 995,71 |
0,00 |
66 750,10 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
федеральный бюджет |
43 091,46 |
17 579,56 |
0,00 |
25 511,90 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
бюджет автономного округа |
67 399,43 |
27 496,23 |
0,00 |
39 903,20 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
бюджет города |
2 254,92 |
919,92 |
0,00 |
1 335,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
|
Итого по задаче 5 |
|
всего |
3 781 234,05 |
392 145,79 |
353 980,42 |
402 943,85 |
336 193,75 |
286 996,28 |
286 996,28 |
1 721 977,68 |
федеральный бюджет |
43 091,46 |
17 579,56 |
0,00 |
25 511,90 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
бюджет автономного округа |
67 691,43 |
27 788,23 |
0,00 |
39 903,20 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
бюджет города |
3 670 451,16 |
346 778,00 |
353 980,42 |
337 528,75 |
336 193,75 |
286 996,28 |
286 996,28 |
1 721 977,68 |
|||
Задача 6. Развитие физической культуры и массового спорта, пропаганда здорового образа жизни и подготовка спортивного резерва | |||||||||||
6.1. |
Проведение официальных физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий города (показатели 16, 17) |
департамент по социальной политике администрации города/ муниципальное автономное учреждение города Нижневартовска "Дирекция спортивных сооружений" |
всего |
67 703,00 |
7 689,00 |
4 474,00 |
4 474,00 |
4 474,00 |
5 824,00 |
5 824,00 |
34 944,00 |
бюджет города |
63 438,00 |
7 274,00 |
4 124,00 |
4 124,00 |
4 124,00 |
5 474,00 |
5 474,00 |
32 844,00 |
|||
иные источники финансирования |
4 265,00 |
415,00 |
350,00 |
350,00 |
350,00 |
350,00 |
350,00 |
2 100,00 |
|||
6.2. |
Обеспечение подготовки спортивного резерва и сборных команд города по видам спорта (показатели 13, 14, 19, 20, 22) |
департамент по социальной политике администрации города/ муниципальные учреждения спортивной подготовки |
всего |
283 575,13 |
49 096,66 |
37 588,90 |
32 441,15 |
32 440,42 |
16 501,00 |
16 501,00 |
99 006,00 |
бюджет города |
213 242,84 |
31 428,47 |
34 088,90 |
21 858,75 |
21 858,72 |
13 001,00 |
13 001,00 |
78 006,00 |
|||
бюджет автономного округа |
17 719,10 |
3 555,00 |
0,00 |
7 082,40 |
7 081,70 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
иные источники финансирования |
52 613,19 |
14 113,19 |
3 500,00 |
3 500,00 |
3 500,00 |
3 500,00 |
3 500,00 |
21 000,00 |
|||
6.3. |
Внедрение Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (показатель 18) |
департамент по социальной политике администрации города/ муниципальные учреждения спортивной подготовки |
бюджет города |
9 200,00 |
1 000,00 |
1 000,00 |
1 000,00 |
1 000,00 |
650,00 |
650,00 |
3 900,00 |
6.4. |
Региональный проект "Спорт - норма жизни" (показатели 13, 14, 19, 20, 22) |
департамент по социальной политике администрации города/ муниципальные учреждения спортивной подготовки |
всего |
19 781,18 |
9 055,91 |
3 577,58 |
3 577,58 |
3 570,11 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
федеральный бюджет |
6 146,62 |
2 581,21 |
1 019,61 |
1 019,60 |
1 526,20 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
бюджет автономного округа |
12 645,49 |
6 021,90 |
2 379,09 |
2 379,10 |
1 865,40 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
бюджет города |
989,07 |
452,80 |
178,88 |
178,88 |
178,51 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
|
Итого по задаче 6 |
|
всего |
380 259,31 |
66 841,57 |
46 640,48 |
41 492,73 |
41 484,53 |
22 975,00 |
22 975,00 |
137 850,00 |
федеральный бюджет |
6 146,62 |
2 581,21 |
1 019,61 |
1 019,60 |
1 526,20 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
бюджет автономного округа |
30 364,59 |
9 576,90 |
2 379,09 |
9 461,50 |
8 947,10 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
бюджет города |
286 869,91 |
40 155,27 |
39 391,78 |
27 161,63 |
27 161,23 |
19 125,00 |
19 125,00 |
114 750,00 |
|||
иные источники финансирования |
56 878,19 |
14 528,19 |
3 850,00 |
3 850,00 |
3 850,00 |
3 850,00 |
3 850,00 |
23 100,00 |
|||
Задача 7. Обеспечение деятельности в сфере физической культуры и спорта | |||||||||||
7.1. |
Увеличение уровня обеспеченности плоскостными сооружениями (показатели 12, 23) |
департамент по социальной политике администрации города/ муниципальные учреждения спортивной подготовки |
бюджет города |
28 885,78 |
2 078,68 |
5 617,10 |
2 119,00 |
2 119,00 |
2 119,00 |
2 119,00 |
12 714,00 |
7.2. |
Создание условий, ориентирующих граждан на здоровый образ жизни, в том числе на занятия физической культурой и массовым спортом (показатели 7-12, 15-18) |
департамент по социальной политике администрации города/ муниципальные учреждения спортивной подготовки |
всего |
9 743 973,48 |
869 012,39 |
925 875,05 |
859 951,02 |
860 343,66 |
778 598,92 |
778 598,92 |
4 671 593,52 |
бюджет автономного округа |
68 469,30 |
4 043,90 |
11 160,40 |
3 178,00 |
3 551,00 |
5 817,00 |
5 817,00 |
34 902,00 |
|||
бюджет города |
8 765 079,65 |
801 543,96 |
837 714,65 |
779 773,02 |
779 792,66 |
695 781,92 |
695 781,92 |
4 174 691,52 |
|||
иные источники финансирования |
910 424,53 |
63 424,53 |
77 000,00 |
77 000,00 |
77 000,00 |
77 000,00 |
77 000,00 |
462 000,00 |
|||
7.3. |
Присвоение спортивных разрядов и квалификационных категорий спортивным судьям (показатель 21) |
департамент по социальной политике администрации города/ муниципальные учреждения спортивной подготовки |
бюджет города |
1 258,44 |
104,87 |
104,87 |
104,87 |
104,87 |
104,87 |
104,87 |
629,22 |
7.4. |
Создание, реконструкция объектов спорта в соответствии с концессионными соглашениями, соглашениями о муниципально-частном партнерстве (показатель 12) |
департамент по социальной политике администрации города/ муниципальные учреждения спортивной подготовки |
иные источники финансирования |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Итого по задаче 7 |
|
всего |
9 774 117,70 |
871 195,94 |
931 597,02 |
862 174,89 |
862 567,53 |
780 822,79 |
780 822,79 |
4 684 936,74 |
бюджет автономного округа |
68 469,30 |
4 043,90 |
11 160,40 |
3 178,00 |
3 551,00 |
5 817,00 |
5 817,00 |
34 902,00 |
|||
бюджет города |
8 795 223,87 |
803 727,51 |
843 436,62 |
781 996,89 |
782 016,53 |
698 005,79 |
698 005,79 |
4 188 034,74 |
|||
иные источники финансирования |
910 424,53 |
63 424,53 |
77 000,00 |
77 000,00 |
77 000,00 |
77 000,00 |
77 000,00 |
462 000,00 |
|||
Задача 8. Создание условий для реализации молодежной политики | |||||||||||
8.1. |
Гражданское образование и патриотическое воспитание детей и молодежи, формирование правовых, культурных и нравственных ценностей среди молодежи (показатель 25) |
департамент образования администрации города; муниципальное автономное учреждение дополнительного образования города Нижневартовска "Центр детского и юношеского технического творчества "Патриот" |
бюджет города |
6 168,00 |
520,00 |
448,00 |
520,00 |
520,00 |
520,00 |
520,00 |
3 120,00 |
департамент по социальной политике администрации города/ муниципальные учреждения культуры; муниципальное автономное учреждение города Нижневартовска "Молодежный центр" |
бюджет города |
7 097,50 |
1 970,00 |
87,50 |
240,00 |
240,00 |
570,00 |
570,00 |
3 420,00 |
||
департамент общественных коммуникаций администрации города; муниципальное автономное учреждение города Нижневартовска "Молодежный центр" |
бюджет города |
450,00 |
0,00 |
150,00 |
150,00 |
150,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
8.2. |
Вовлечение детей и молодежи в социально активную деятельность, стимулирование социально значимых инициатив молодежи, поддержка молодежи, обладающей лидерскими навыками, инициативной и талантливой молодежи (показатели 24-26) |
департамент по социальной политике администрации города/ муниципальное автономное учреждение города Нижневартовска "Молодежный центр"; муниципальные учреждения культуры |
всего |
27 661,90 |
3 566,00 |
3 035,90 |
3 066,00 |
3 066,00 |
1 866,00 |
1 866,00 |
11 196,00 |
бюджет города |
19 308,90 |
3 166,00 |
384,90 |
415,00 |
415,00 |
1 866,00 |
1 866,00 |
11 196,00 |
|||
бюджет автономного округа |
400,00 |
400,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
департамент общественных коммуникаций администрации города; муниципальное автономное учреждение города Нижневартовска "Молодежный центр" |
бюджет города |
7 953,00 |
0,00 |
2 651,00 |
2 651,00 |
2 651,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
8.3. |
Формирование семейных ценностей среди молодежи (показатель 25) |
департамент по социальной политике администрации города/ муниципальные учреждения культуры |
бюджет города |
3 480,60 |
250,00 |
70,60 |
180,00 |
180,00 |
350,00 |
350,00 |
2 100,00 |
8.4. |
Информационная поддержка реализации молодежной политики (показатель 25) |
департамент по социальной политике администрации города/ муниципальное автономное учреждение города Нижневартовска "Молодежный центр" |
бюджет города |
4 050,00 |
450,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
450,00 |
450,00 |
2 700,00 |
департамент общественных коммуникаций администрации города; муниципальное автономное учреждение города Нижневартовска "Молодежный центр" |
бюджет города |
1 350,00 |
0,00 |
450,00 |
450,00 |
450,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
8.5. |
Обеспечение деятельности учреждения в сфере молодежной политики, в том числе модернизация материально-технической базы и формирование механизмов непрерывного образования специалистов по работе с молодежью (показатель 29) |
департамент по социальной политике администрации города/ муниципальное автономное учреждение города Нижневартовска "Молодежный центр" |
бюджет города |
293 630,45 |
70 646,45 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
27 873,00 |
27 873,00 |
167 238,00 |
департамент общественных коммуникаций администрации города; муниципальное автономное учреждение города Нижневартовска "Молодежный центр" |
бюджет города |
251 228,85 |
0,00 |
98 203,21 |
76 512,82 |
76 512,82 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
|
Итого по задаче 8 |
|
всего |
595 117,30 |
77 402,45 |
102 445,21 |
81 118,82 |
81 118,82 |
31 629,00 |
31 629,00 |
189 774,00 |
бюджет автономного округа |
400,00 |
400,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
бюджет города |
594 717,30 |
77 002,45 |
102 445,21 |
81 118,82 |
81 118,82 |
31 629,00 |
31 629,00 |
189 774,00 |
|||
Задача 9. Создание условий для организации отдыха и оздоровления детей | |||||||||||
9.1. |
Организация отдыха и оздоровления детей (приобретение путевок, организация сопровождения групп детей до места отдыха и обратно, проведение семинаров и конкурса вариативных программ) (показатель 28) |
департамент по социальной политике администрации города; муниципальное автономное учреждение города Нижневартовска "Молодежный центр" |
всего |
637 972,86 |
76 859,26 |
3 000,00 |
3 000,00 |
3 000,00 |
69 014,20 |
69 014,20 |
414 085,20 |
бюджет автономного округа |
553 606,86 |
66 133,26 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
60 934,20 |
60 934,20 |
365 605,20 |
|||
бюджет города |
84 366,00 |
10 726,00 |
3 000,00 |
3 000,00 |
3 000,00 |
8 080,00 |
8 080,00 |
48 480,00 |
|||
департамент образования администрации города; муниципальное автономное учреждение города Нижневартовска "Центр развития образования" |
всего |
154 602,15 |
0,00 |
11 069,85 |
71 766,15 |
71 766,15 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
бюджет автономного округа |
139 602,15 |
0,00 |
6 069,85 |
66 766,15 |
66 766,15 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
бюджет города |
15 000,00 |
0,00 |
5 000,00 |
5 000,00 |
5 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
9.2. |
Организация отдыха детей в лагерях с дневным пребыванием детей в каникулярное время (показатель 28) |
департамент по социальной политике администрации города/ муниципальные учреждения спортивной подготовки |
всего |
146 829,64 |
11 418,90 |
10 229,42 |
12 359,10 |
12 359,10 |
12 557,89 |
12 557,89 |
75 347,34 |
бюджет автономного округа |
36 981,44 |
2 216,66 |
193,42 |
3 361,72 |
3 361,72 |
3 480,99 |
3 480,99 |
20 885,94 |
|||
бюджет города |
94 180,79 |
7 936,36 |
8 726,77 |
7 688,15 |
7 688,15 |
7 767,67 |
7 767,67 |
46 606,02 |
|||
иные источники финансирования |
15 667,41 |
1 265,88 |
1 309,23 |
1 309,23 |
1 309,23 |
1 309,23 |
1 309,23 |
7 855,38 |
|||
департамент по социальной политике администрации города/ муниципальные учреждения культуры |
всего |
46 227,50 |
3 388,49 |
2 978,97 |
3 925,86 |
3 925,86 |
4 001,04 |
4 001,04 |
24 006,24 |
||
бюджет автономного округа |
14 695,20 |
745,24 |
67,08 |
1 352,20 |
1 352,20 |
1 397,31 |
1 397,31 |
8 383,86 |
|||
бюджет города |
31 532,30 |
2 643,25 |
2 911,89 |
2 573,66 |
2 573,66 |
2 603,73 |
2 603,73 |
15 622,38 |
|||
|
Итого по задаче 9 |
|
всего |
985 632,15 |
91 666,65 |
27 278,24 |
91 051,11 |
91 051,11 |
85 573,13 |
85 573,13 |
513 438,78 |
бюджет автономного округа |
744 885,65 |
69 095,16 |
6 330,35 |
71 480,07 |
71 480,07 |
65 812,50 |
65 812,50 |
394 875,00 |
|||
бюджет города |
225 079,09 |
21 305,61 |
19 638,66 |
18 261,81 |
18 261,81 |
18 451,40 |
18 451,40 |
110 708,40 |
|||
иные источники финансирования |
15 667,41 |
1 265,88 |
1 309,23 |
1 309,23 |
1 309,23 |
1 309,23 |
1 309,23 |
7 855,38 |
|||
Задача 10. Создание условий в сфере занятости молодежи | |||||||||||
10.1. |
Содействие в трудоустройстве граждан (показатель 27) |
департамент по социальной политике администрации города/ муниципальное автономное учреждение города Нижневартовска "Молодежный центр" |
всего |
73 517,81 |
5 589,01 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
8 491,10 |
8 491,10 |
50 946,60 |
бюджет автономного округа |
28 517,81 |
589,01 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
3 491,10 |
3 491,10 |
20 946,60 |
|||
бюджет города |
45 000,00 |
5 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
5 000,00 |
5 000,00 |
30 000,00 |
|||
департамент по социальной политике администрации города/ муниципальные учреждения спортивной подготовки |
всего |
349,45 |
301,30 |
48,15 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
бюджет автономного округа |
349,45 |
301,30 |
48,15 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
бюджет города |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
департамент по социальной политике администрации города/ муниципальные учреждения культуры |
всего |
333,58 |
289,98 |
43,60 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
бюджет автономного округа |
333,58 |
289,98 |
43,60 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
бюджет города |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
департамент образования администрации города; муниципальные учреждения образования |
всего |
43 725,73 |
2 872,74 |
20 754,49 |
10 047,30 |
10 051,20 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
бюджет автономного округа |
30 425,73 |
2 872,74 |
17 454,49 |
5 047,30 |
5 051,20 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
бюджет города |
13 300,00 |
0,00 |
3 300,00 |
5 000,00 |
5 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
муниципальное казенное учреждение "Нижневартовский многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг" |
всего |
113,26 |
113,26 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
бюджет автономного округа |
113,26 |
113,26 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
бюджет города |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
департамент общественных коммуникаций администрации города; муниципальное автономное учреждение города Нижневартовска "Молодежный центр" |
всего |
1 926,83 |
0,00 |
1 926,83 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
бюджет автономного округа |
226,83 |
0,00 |
226,83 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
бюджет города |
1 700,00 |
0,00 |
1 700,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
10.2. |
Региональный проект "Содействие занятости женщин - создание условий дошкольного образования для детей в возрасте до трех лет" (показатель 33) |
департамент по социальной политике администрации города/ департамент образования администрации города |
всего |
400,00 |
400,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
федеральный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
бюджет автономного округа |
400,00 |
400,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
бюджет города |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
|
Итого по задаче 10 |
|
всего |
120 366,66 |
9 566,29 |
22 773,07 |
10 047,30 |
10 051,20 |
8 491,10 |
8 491,10 |
50 946,60 |
федеральный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
бюджет автономного округа |
60 366,66 |
4 566,29 |
17 773,07 |
5 047,30 |
5 051,20 |
3 491,10 |
3 491,10 |
20 946,60 |
|||
бюджет города |
60 000,00 |
5 000,00 |
5 000,00 |
5 000,00 |
5 000,00 |
5 000,00 |
5 000,00 |
30 000,00 |
|||
Задача 11. Создание условий для реализации проектов в сфере культуры, туризма, физической культуры и спорта некоммерческими организациями (за исключением государственных, муниципальных учреждений) | |||||||||||
11.1. |
Реализация некоммерческими организациями (за исключением государственных, муниципальных учреждений) творческих проектов в сфере культуры (показатель 30) |
департамент по социальной политике администрации города |
бюджет города |
11 811,00 |
5 531,00 |
0,00 |
260,00 |
260,00 |
720,00 |
720,00 |
4 320,00 |
11.2. |
Реализация некоммерческими организациями (за исключением государственных, муниципальных учреждений) мероприятий в сфере физической культуры и спорта (показатели 16, 17) |
департамент по социальной политике администрации города |
бюджет города |
10 600,00 |
1 000,00 |
1 000,00 |
1 000,00 |
1 000,00 |
825,00 |
825,00 |
4 950,00 |
11.3. |
Реализация некоммерческими организациями (за исключением государственных, муниципальных учреждений) мероприятий в сфере молодежной политики и туризма (показатель 30) |
департамент по социальной политике администрации города |
бюджет города |
1 730,00 |
0,00 |
810,00 |
460,00 |
460,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
департамент общественных коммуникаций администрации города |
бюджет города |
700,00 |
0,00 |
0,00 |
350,00 |
350,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
|
Итого по задаче 11 |
|
всего |
24 841,00 |
6 531,00 |
1 810,00 |
2 070,00 |
2 070,00 |
1 545,00 |
1 545,00 |
9 270,00 |
бюджет города |
24 841,00 |
6 531,00 |
1 810,00 |
2 070,00 |
2 070,00 |
1 545,00 |
1 545,00 |
9 270,00 |
|||
|
Всего по муниципальной программе |
|
всего |
23 433 862,67 |
2 313 781,30 |
2 308 989,93 |
2 245 350,20 |
2 178 988,44 |
1 798 344,10 |
1 798 344,10 |
10 790 064,60 |
федеральный бюджет |
56 553,94 |
20 747,43 |
7 069,61 |
26 531,50 |
1 526,20 |
84,90 |
84,90 |
509,40 |
|||
бюджет автономного округа |
1 012 396,61 |
120 222,24 |
42 248,53 |
130 247,67 |
90 206,97 |
78 683,90 |
78 683,90 |
472 103,40 |
|||
бюджет города |
21 381 941,99 |
2 093 593,03 |
2 177 512,56 |
2 006 411,80 |
2 005 096,04 |
1 637 416,07 |
1 637 416,07 |
9 824 496,42 |
|||
иные источники финансирования |
982 970,13 |
79 218,60 |
82 159,23 |
82 159,23 |
82 159,23 |
82 159,23 |
82 159,23 |
492 955,38 |
<< Приложение 1 Приложение 1 |
||
Содержание Постановление администрации г. Нижневартовска Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 30 ноября 2020 г. N 1017 "О... |
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.