Откройте актуальную версию документа прямо сейчас
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.
Приложение 3
к постановлению администрации города
от 23.03.2021 N 375
Приложение 2
к муниципальной программе
"Развитие дорожно-транспортной
системы города Барнаула
на 2015-2025 годы"
Перечень
мероприятий Программы
N п/п |
Цель, задача, мероприятие |
Срок реализации |
Ответственный исполнитель, соисполнители, участники Программы |
Сумма расходов по годам реализации, тыс. рублей |
Источники финансирования |
|||||||||||
2015 год |
2016 год |
2017 год |
2018 год |
2019 год |
2020 год |
2021 год |
2022 год |
2023 год |
2024 год |
2025 год |
Всего: |
|||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
16 |
17 |
1 |
Цель - Повышение уровня и качества жизни населения за счет развития дорожно-транспортной системы |
2015-2025 |
КДХБТС, ПЭАиРТ, ПЛНО, ОГИБДД, МУП "Барнаул-горсвет" г. Барнаула |
1 331 058,3 |
1 526 508,5 |
2 490 024,3 |
2 240 192,0 |
2 322 505,2 |
2 590 617,8 |
2 358 279,9 |
2 486 787,4 |
2 203 060,9 |
2 699 027,2 |
1 831 669,5 |
24 079 731,0 |
Всего, в том числе: |
0,0 |
1 400,0 |
638 455,5 |
637 965,0 |
690 000,0 |
885 600,0 |
187 548,1 |
896 189,0 |
654 200,0 |
580 000,0 |
0,0 |
5 171 357,6 |
федеральный бюджет |
||||
146 744,3 |
220 251,1 |
374 553,7 |
339 212,9 |
377 445,6 |
313 216,1 |
683 608,4 |
160 907,8 |
158 463,5 |
254 604,6 |
0,0 |
3 029 008,0 |
краевой бюджет |
||||
1 133 379,0 |
1 270 746,8 |
1 444 909,6 |
1 232 454,1 |
1 224 119,6 |
1 344 327,7 |
1 429 902,0 |
1 367 247,1 |
1 321 709,5 |
1 788 865,9 |
1 748 557,2 |
15 306 218,5 |
городской бюджет |
||||
50 935,0 |
34 110,6 |
32 105,5 |
30 560,0 |
30 940,0 |
47 474,0 |
57 221,4 |
62 443,5 |
68 687,9 |
75 556,7 |
83 112,3 |
573 146,9 |
внебюджетные источники |
||||
2 |
Задача 1. Обеспечение комплексного развития дорожно-транспортной инфраструктуры города |
2015-2025 |
КДХБТС |
864 137,2 |
1 041 415,6 |
1 943 428,8 |
1 723 676,2 |
1871407,5 |
2 099 283,4 |
1 793 923,0 |
1 911 807,9 |
1 621 837,0 |
1 910 621,1 |
1 102 450,8 |
17 883 988,5 |
Всего, в том числе: |
0,0 |
0,0 |
637 500,0 |
637 500,0 |
690 000,0 |
885 600,0 |
187 548,1 |
896 189,0 |
654 200,0 |
580 000,0 |
0,0 |
5 168 537,1 |
федеральный бюджет |
||||
146 744,3 |
220 251,1 |
344 459,2 |
303 400,9 |
344 160,0 |
309 100,6 |
683 608,4 |
160 907,80 |
158 463,5 |
158 000,0 |
0,0 |
2 829 095,8 |
краевой бюджет |
||||
717 392,9 |
821 164,5 |
961 469,6 |
782 775,3 |
837247,5 |
904 582,8 |
922 766,5 |
854 711,1 |
809 173,5 |
1 172 621,1 |
1 102 450,8 |
9 886 355,6 |
городской бюджет |
||||
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
внебюджетные источники |
||||
2.1 |
Мероприятие 1.1. Строительство и реконструкция автомобильных дорог, искусственных дорожных сооружений |
2015-2025 |
КДХБТС |
185 579,0 |
174 601,4 |
400 143,0 |
178 674,9 |
540 672,1 |
564 604,4 |
492 918,9 |
1 074 382,8 |
788 181,4 |
311 484,9 |
197 713,8 |
4 908 956,6 |
Всего, в том числе: |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
378 429,6 |
398 434,3 |
187 548,1 1 |
896 189,0 1 |
654 200,0 1 |
0,0 |
0,0 |
2 514 801,0 |
федеральный бюджет |
||||
0,0 |
0,0 |
192 573,0 |
0,0 |
0,0 |
16 679,7 |
130370,8 |
3 193,8 |
749,5 |
0,0 |
0,0 |
343 566,8 |
краевой бюджет |
||||
185 579,0 |
174 601,4 |
207 570,0 |
178 674,9 |
162 242,5 |
149 490,4 |
175 000,0 |
175 000,0 |
133 231,9 |
311 484,9 |
197 713,8 |
2 050 588,8 |
городской бюджет |
||||
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
внебюджетные источники |
||||
2.2 |
Мероприятие 1.2. Мероприятия по обеспечению выполнения работ по капитальному ремонту, ремонту и содержанию автомобильных дорог, искусственных дорожных сооружений |
2015-2025 |
КДХБТС |
653 646,7 |
773 439,8 |
1 380 858,4 |
1 508 282,1 |
1 244 095,0 |
1 434 074,9 |
1 286 274.0 |
795 690,7 |
791 921,2 |
1 489 495,3 |
789 821,5 |
12 147 599,6 |
Всего, в том числе: |
0,0 |
0,0 |
637 500,0 1 |
637 500,0 1 |
311 570,4 1 |
487 165,7 1 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
580 000,0 1 |
0,0 |
2 653 736,1 |
федеральный бюджет |
||||
146 744,3 |
220 251,1 |
151 886,2 1 |
303 400,9 |
344 160,0 |
227 947,7 |
553237,6 1 |
157 714,0 1 |
157 714,0 1 |
158 000,0 1 |
0,0 |
2 421 055,8 |
краевой бюджет |
||||
506 902,4 |
553 188,7 |
591 472,2 |
567 381,2 |
588 364,6 |
718 961,5 |
733 036,4 |
637 976,7 |
634 207,2 |
751 495,3 |
789 821,5 |
7 072807,7 |
городской бюджет |
||||
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
внебюджетные источники |
||||
АЖР |
0,0 |
0,0 |
546,7 |
867,0 |
733,6 |
869,1 |
869,1 |
869,1 |
869,1 |
869,1 |
869,1 |
7 361,9 |
Всего, в том числе: |
|||
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
федеральный бюджет |
||||
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
краевой бюджет |
||||
0,0 |
0,0 |
546,7 |
867,0 |
733,6 |
869,1 |
869,1 |
869,1 |
869,1 |
869,1 |
869,1 |
7 361,9 |
городской бюджет |
||||
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
внебюджетные источники |
||||
АИР |
0,0 |
0,0 |
1 322,7 |
1 152,7 |
1 322,7 |
1 322,7 |
1 322,7 |
1 322,7 |
1 322,7 |
1 874,6 |
1 874,6 |
12 838,1 |
Всего, в том числе: |
|||
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
федеральный бюджет |
||||
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
краевой бюджет |
||||
0,0 |
0,0 |
1 322,7 |
1 152,7 |
1 322,7 |
1 322,7 |
1 322,7 |
1 322,7 |
1 322,7 |
1 874,6 |
1 874,6 |
12 838,1 |
городской бюджет |
||||
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
внебюджетные источники |
||||
АЛР |
0,0 |
0,0 |
631,7 |
631,7 |
590,1 |
631,7 |
631,7 |
631,7 |
631,7 |
631,7 |
631,7 |
5 643,7 |
Всего, в том числе: |
|||
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
федеральный бюджет |
||||
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
краевой бюджет |
||||
0,0 |
0,0 |
631,7 |
631,7 |
590,1 |
631,7 |
631,7 |
631,7 |
631,7 |
631,7 |
631,7 |
5 643,7 |
городской бюджет |
||||
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
внебюджетные источники |
||||
|
АОР |
0,0 |
0,0 |
345,6 |
299,9 |
259,1 |
341,4 |
345,6 |
345,6 |
345,6 |
362,7 |
362,7 |
3 008,2 |
Всего, в том числе: |
||
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
федеральный бюджет |
||||
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
краевой бюджет |
||||
0,0 |
0,0 |
345,6 |
299,9 |
259,1 |
341,4 |
345,6 |
345,6 |
345,6 |
362,7 |
362,7 |
3 008,2 |
городской бюджет |
||||
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
внебюджетные источники |
||||
АЦР |
0,0 |
0,0 |
412,0 |
412,0 |
693,1 |
1 286,0 |
1 286,0 |
1 286,0 |
1 286,0 |
1 350,3 |
1 350,3 |
9 361,7 |
Всего, в том числе: |
|||
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
федеральный бюджет |
||||
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
краевой бюджет |
||||
0,0 |
0,0 |
412,0 |
412,0 |
693,1 |
1 286,0 |
1 286,0 |
1 286,0 |
1 286,0 |
1 350,3 |
1 350,3 |
9 361,7 |
городской бюджет |
||||
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
внебюджетные источники |
||||
2.3 |
Мероприятие 1.3. Ремонт дорог сельских и поселковых территорий, микрорайонов индивидуальной жилой застройки |
2015-2025 |
КДХБТС |
23 462,5 |
31 480,0 |
31 381,8 |
32 605,9 |
35 935,1 |
73 043,6 |
9 600,0 |
36 604,3 |
36 604,3 |
46 940,3 |
49 334,2 |
406 992,0 |
Всего, в том числе: |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
федеральный бюджет |
||||
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
64 473,2 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
64 473,2 |
краевой бюджет |
||||
23 462,5 |
31 480,0 |
31 381,8 |
32 605,9 |
35 935,1 |
8 570,4 |
9 600,0 |
36 604,3 |
36 604,3 |
46 940,3 |
49 334,2 |
342 518,8 |
городской бюджет |
||||
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
внебюджетные источники |
||||
2.4 |
Мероприятие 1.4. Оформление документации для признания прав и регулирования отношений по муниципальной собственности |
2015-2025 |
КДХБТС, МБУ |
1 449,0 |
771,0 |
1 472,6 |
750,0 |
137,1 |
236,1 |
675,0 |
675,0 |
675,0 |
826,9 |
868,2 |
8 535,9 |
Всего, в том числе: |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
федеральный бюджет |
||||
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
краевой бюджет |
||||
1 449,0 |
771,0 |
1 472,6 |
750,0 |
137,1 |
236,1 |
675,0 |
675,0 |
675,0 |
826,9 |
868,2 |
8 535,9 |
городской бюджет |
||||
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
внебюджетные источники |
||||
2.5 |
Мероприятие 1.5. Приобретение дорожной техники |
2016-2017, 2020-2021 |
КДХБТС |
0,0 |
61 123,4 |
126 314,3 |
0,0 |
46 969,6 |
22 873,5 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
56 785,4 |
59 624,6 |
373 690,8 |
Всего, в том числе: |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
федеральный бюджет |
||||
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
краевой бюджет |
||||
0,0 |
61 123,4 |
126 314,3 |
0,0 |
46 969,6 |
22 873,5 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
56 785,4 |
59 624,6 |
373 690,8 |
городской бюджет |
||||
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
внебюджетные источники |
||||
3 |
Задача 2. Повышение безопасности дорожного движения на автомобильных дорогах города |
2015-2025 |
КДХБТС, ОГИБДД |
54 920,5 |
69 173,6 |
63 653,4 |
63 986,5 |
53 793,7 |
64 744,4 |
63 210,8 |
68 946,8 |
68 946,8 |
100 414,6 |
105 435,4 |
777 226,5 |
Всего, в том числе: |
0,0 |
1 400,0 |
955,5 |
465,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
2 820,5 |
федеральный бюджет |
||||
0,0 |
0,0 |
94,5 |
35,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
129,5 |
краевой бюджет |
||||
54 920,5 |
67 773,6 |
62 603,4 |
63 486,5 |
53 793,7 |
64 744,4 |
63 210,8 |
68 946,8 |
68 946,8 |
100 414,6 |
105 435,4 |
774 276,5 |
городской бюджет |
||||
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
внебюджетные источники |
||||
3.1 |
Мероприятие 2.1. Устройство технических средств организации дорожного движения |
2015-2025 |
КДХБТС, ОГИБДД |
3 994,8 |
11 581,4 |
11 298,2 |
8 430,9 |
9 386,9 |
9 965,1 |
9 950,0 |
9 950,0 |
9 950,0 |
11 986,9 |
12 586,4 |
109 080,6 |
Всего, в том числе: |
0,0 |
1 400,0 |
955,5 |
465,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
2 820,5 |
федеральный бюджет |
||||
0,0 |
0,0 |
94,5 |
35,0 |
.0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
129,5 |
краевой бюджет |
||||
3 994,8 |
10 181,4 |
10 248,2 |
7 930,9 |
9 386,9 |
9 965,1 |
9 950,0 |
9 950,0 |
9 950,0 |
11 986,9 |
12 586,4 |
106 130,6 |
городской бюджет |
||||
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
внебюджетные источники |
||||
3.2 |
Мероприятие 2.2. Содержание технических средств организации дорожного движения |
2015-2025 |
КДХБТС, ОГИБДД |
50 925,7 |
57 592,2 |
52 355,2 |
55 555,6 |
44 406,8 |
54 779,3 |
53 260,8 |
58 996,8 |
58 996,8 |
88 427,7 |
92 849,0 |
668 145,9 |
Всего, в том числе: |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
федеральный бюджет |
||||
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
краевой бюджет |
||||
50 925,7 |
57 592,2 |
52 355,2 |
55 555,6 |
44 406,8 |
54 779,3 |
53 260,8 |
58 996,8 |
58 996,8 |
88 427,7 |
92 849,0 |
668 145,9 |
городской бюджет |
||||
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
внебюджетные источники |
||||
4 |
Задача 3. Организация транспортного обслуживания населения |
2015-2025 |
КДХБТС, ПЭАиРТ |
299 972,6 |
297 867,0 |
337 596,5 |
309 604,8 |
252 533,2 |
281 001,6 |
371 594,3 |
376 775,3 |
382 974,4 |
482 258,7 |
408 996,0 |
3 801 174,4 |
Всего, в том числе: |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
федеральный бюджет |
||||
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
96 604,6 |
0,0 |
96 604,6 |
краевой бюджет |
||||
249 487,6 |
264 206,4 |
305 946,5 |
279 604,8 |
221 933,2 |
233 901,6 |
314 784,3 |
314 784,3 |
314 784,3 |
310 645,0 |
326 486,0 |
3 136 564,0 |
городской бюджет |
||||
50 485,0 |
33 660,6 |
31 650,0 |
30 000,0 |
30 600,0 |
47 100,0 |
56 810,0 |
61 991,0 |
68 190,1 |
75 009,1 |
82 510,0 |
568 005,8 |
внебюджетные источники |
||||
4.1 |
Мероприятие 3.1. Поддержка городского пассажирского транспорта |
2015-2025 |
КДХБТС, ПЭАиРТ |
249 487,6 |
234 206,4 |
277 446,5 |
279 354,8 |
221 686,5 |
233901,6 |
314 534,3 |
314 534,3 |
314 534,3 |
308 991,2 |
324 749,7 |
3 073 427,2 |
Всего, в том числе: |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
федеральный бюджет |
||||
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
краевой бюджет |
||||
249 487,6 |
234 206,4 |
277 446,5 |
279 354,8 |
221 686,5 |
233901,6 |
314 534,3 |
314 534,3 |
314 534,3 |
308 991,2 |
324 749,7 |
3 073427,2 |
городской бюджет |
||||
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
внебюджетные источники |
||||
4.2 |
Мероприятие 3.2. Обновление подвижного состава городского транспорта, реконструкция трамвайных путей |
2015-2025 |
КДХБТС, ПЭАиРТ |
50 485,0 |
33 660,6 |
31 650,0 |
25 000,0 |
30 600,0 |
47 100,0 |
51 810,0 |
56 991,0 |
62 690,1 |
105 563,7 |
75 855,0 |
571 405,4 |
Всего, в том числе: |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
федеральный бюджет |
||||
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
36 604,6 2 |
0,0 |
36 604,6 |
краевой бюджет |
||||
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
городской бюджет |
||||
50 485,0 |
33 660,6 |
31 650,0 |
25 000,0 |
30 600,00 |
47 100,0 |
51 810,0 |
56 991,0 |
62 690,1 |
68 959,1 |
75 855,0 |
534 800,8 |
внебюджетные источники |
||||
4.3 |
Мероприятие 3.3. Устройство остановочных пунктов |
2017-2025 |
КДХБТС |
0,0 |
0,0 |
500,0 |
250,0 |
246,7 |
0,0 |
250,0 |
250,0 |
250,0 |
1 653,8 |
1 736,3 |
5 136,8 |
Всего, в том числе: |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
федеральный бюджет |
||||
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
краевой бюджет |
||||
0,0 |
0,0 |
500,0 |
250,0 |
246,7 |
0,0 |
250,0 |
250,0 |
250,0 |
1 653,8 |
1 736,3 |
5 136,8 |
городской бюджет |
||||
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
внебюджетные источники |
||||
4.4 |
Мероприятие 3.4. Капитальный ремонт и ремонт кабельных линий, тяговых подстанций и контактной сети городского электрического транспорта |
2018-2025 |
ПЭАиРТ |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
5 000,0 |
0,0 |
0,0 |
5 000,0 |
5 000,0 |
5 500,0 |
66 050,0 |
6 655,0 |
93 205,0 |
Всего, в том числе: |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
федеральный бюджет |
||||
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
60 000,0 2 |
0,0 |
60 000,0 |
краевой бюджет |
||||
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
городской бюджет |
||||
0,0 |
0,0 |
0,0 |
5 000,0 |
0,0 |
0,0 |
5 000,0 |
5 000,0 |
5 500,0 |
6 050,0 |
6 655,0 |
33 205,0 |
внебюджетные источники |
||||
4.5 |
Мероприятие 3.5. Внедрение автоматизированной системы оплаты проезда |
2016-2017 |
КДХБТС |
0,0 |
30 000,0 |
28 000,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
58 000,0 |
Всего, в том числе: |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
федеральный бюджет |
||||
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
краевой бюджет |
||||
0,0 |
30 000,0 |
28 000,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
58 000,0 |
городской бюджет |
||||
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
внебюджетные источники |
||||
5 |
Задача 4. Организация наружного освещения на территории города |
2015-2025 |
КДХБТС, ПЛНО, МУП "Барнаул-горсвет" г. Барнаула |
88 296,3 |
88 718,8 |
115 593,3 |
119 717,2 |
118 880,9 |
91 760,7 |
98 464,0 |
96 182,1 |
96 227,4 |
182 549,9 |
191 604,4 |
1 287 995,0 |
Всего, в том числе: |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
федеральный бюджет |
||||
0,0 |
0,0 |
30 000,0 |
35 777,0 |
30 621,3 |
4 115,5 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
100 513,8 |
краевой бюджет |
||||
87 846,3 |
88 268,8 |
85 137,8 |
83 380,2 |
87 919,6 |
87 271,2 |
98 052,6 |
95 729,6 |
95 729,6 |
182 002,3 |
191 002,1 |
1 182 340,1 |
городской бюджет |
||||
450,0 |
450,0 |
455,5 |
560,0 |
340,0 |
374,0 |
411,4 |
452,5 |
497,8 |
547,6 |
602,3 |
5 141,1 |
внебюджетные источники |
||||
5.1 |
Мероприятие 4.1. Строительство и реконструкция линий наружного освещения |
2015-2025 |
КДХБТС, ПЛНО, МУП "Барнаул-горсвет" г. Барнаула |
11 019,6 |
4 318,1 |
10 690,0 |
10 112,2 |
10 740,0 |
8 565,0 |
11 481,4 |
11 562,5 |
11 607,8 |
45 605,1 |
47 812,3 |
183 514,0 |
Всего, в том числе: |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
федеральный бюджет |
||||
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
краевой бюджет |
||||
10 569,6 |
3868,1 |
10 234,5 |
10 112,2 |
10 400,0 |
8 191,0 |
11 070,0 |
11 110,0 |
11 110,0 |
45 057,5 |
47 210,0 |
178 932,9 |
городской бюджет |
||||
450,0 |
450,0 |
455,5 |
0,0 |
340,0 |
374,0 |
411,4 |
452,5 |
497,8 |
547,6 |
602,3 |
4 581,1 |
внебюджетные источники |
||||
5.2 |
Мероприятие 4.2. Монтаж системы линий наружного освещения |
2016, 2021-2025 |
КДХБТС, ПЛНО |
0,0 |
6 609,2 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
6 609,2 |
Всего, в том числе: |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
федеральный бюджет |
||||
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
краевой бюджет |
||||
0,0 |
6 609,2 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
6 609,2 |
городской бюджет |
||||
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
внебюджетные источники |
||||
5.3 |
Мероприятие 4.3. Капитальный ремонт, ремонт и содержание линий наружного освещения |
2015-2025 |
КДХБТС, ПЛНО |
77 276,7 |
77 791,5 |
104 903,3 |
109 605,0 |
108 140,9 |
83 195,7 |
86 982,6 |
84 619,6 |
84 619,6 |
136 944,8 |
143 792,1 |
1 097 871,8 |
Всего, в том числе: |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
федеральный бюджет |
||||
0,0 |
0,0 |
30 000,0 |
35 777,0 |
30 621,3 |
4 115,5 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
100 513,8 |
краевой бюджет |
||||
77 276,7 |
77 791,5 |
74 903,3 |
73 268,0 |
77 519,6 |
79 080,2 |
86 982,6 |
84 619,6 |
84 619,6 |
136 944,8 |
143 792,1 |
996 798,0 |
городской бюджет |
||||
0,0 |
0,0 |
0,0 |
560,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
560,0 |
внебюджетные источники |
||||
6 |
Мероприятие 5. Обеспечение функций, возложенных на КДХБТС |
2015-2025 |
КДХБТС |
23 731,7 |
29 333,5 |
29 752,3 |
23 207,3 |
25 889,9 |
53 827,7 |
31 087,8 |
33 075,3 |
33 075,3 |
23 182,9 |
23 182,9 |
329 346,6 |
Всего, в том числе: |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
федеральный бюджет |
||||
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
2 664,3 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
2 664,3 |
краевой бюджет |
||||
23 731,7 |
29 333,5 |
29 752,3 |
23 207,3 |
23 225,6 |
53 827,7 |
31 087,8 |
33 075,3 |
33 075,3 |
23 182,9 |
23 182,9 |
326 682,3 |
городской бюджет |
||||
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
внебюджетные источники |
1 В соответствии с национальным проектом "Безопасные и качественные автомобильные дороги", Федеральным проектом "Жилье", Индивидуальной программой социально-экономического развития Алтайского края на 2020-2024 годы; государственной программой Алтайского края "Развитие транспортной системы Алтайского края" (постановление Администрации Алтайского края от 16.10.2014 N 479).
2 В соответствии с подпрограммой "Развитие городского электрического транспорта" государственной программы Алтайского края "Развитие транспортной системы Алтайского края" (постановление Администрации Алтайского края от 16.10.2014 N 479).
<< Приложение 2 Приложение 2 |
Приложение 4 >> Приложение 4 |
|
Содержание Постановление администрации города Барнаула от 23 марта 2021 г. N 375 "О внесении изменений в постановление администрации... |
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.