Откройте актуальную версию документа прямо сейчас
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.
Приложение N 2
к постановлению Администрации
муниципального образования
"Город Майкоп"
от 29.03.2021 N 283
"5. Ресурсное обеспечение муниципальной программы
Общий объем бюджетных ассигнований программы на 2018 - 2024 годы составляет 1061723,5 тыс. рублей, в том числе:
из средств федерального бюджета - 73122,2 тыс. рублей, из них:
в 2018 году - 63,1 тыс. рублей;
в 2019 году - 5022,8 тыс. рублей;
в 2020 году - 5050,0 тыс. рублей;
в 2021 году - 0,0 тыс. рублей;
в 2022 году -62458,6 тыс. рублей;
в 2023 году - 527,7 тыс. рублей;
в 2024 году - 0,0 тыс. рублей;
из средств республиканского бюджета Республики Адыгея - 32262,5 тыс. рублей, из них:
в 2018 году - 7140,6 тыс. рублей;
в 2019 году - 24566,3 тыс. рублей;
в 2020 году - 555,6 тыс. рублей;
в 2021 году - 0,0 тыс. рублей;
в 2022 году - 0,0 тыс. рублей;
в 2023 году - 0,0 тыс. рублей;
в 2024 году - 0,0 тыс. рублей;
из средств бюджета муниципального образования "Город Майкоп" - 956338,8 тыс. рублей, из них:
в 2018 году - 183136,3 тыс. рублей;
в 2019 году - 142200,9 тыс. рублей;
в 2020 году - 168193,3 тыс. рублей;
в 2021 году - 145520,2 тыс. рублей;
в 2022 году - 153550,7 тыс. рублей;
в 2023 году - 163737,4 тыс. рублей;
в 2024 году - 0,0 тыс. рублей.
План реализации основных мероприятий муниципальной программы представлен в Таблице N 3.
Таблица N 3
План реализации основных мероприятий муниципальной программы за счет всех источников финансирования
(тыс. руб.) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
N |
Наименование основного мероприятия, мероприятия, (направления расходов) |
Ответственный исполнитель, соисполнитель (участник) |
Всего за весь период реализации программы |
2018 год |
2019 год |
2020 год |
2021 год |
2022 год |
2023 год |
2024 год |
||||||||||||||||||||||||||||||||
Всего |
ФБ |
РБ |
МБ |
ВИ |
Итого |
ФБ |
РБ |
МБ |
ВИ |
Итого |
ФБ |
РБ |
МБ |
ВИ |
Итого |
ФБ |
РБ |
МБ |
ВИ |
Итого |
ФБ |
РБ |
МБ |
ВИ |
Итого |
ФБ |
РБ |
МБ |
ВИ |
Итого |
ФБ |
РБ |
МБ |
ВИ |
Итого |
ФБ |
РБ |
МБ |
ВИ |
|||
Муниципальная программа "Развитие культуры муниципального образования "Город Майкоп" на 2018 - 2024 годы" | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Всего по программе |
Управление культуры, подведомственные учреждения |
1061723,5 |
73122,2 |
32262,5 |
956338,8 |
0,0 |
190340,0 |
63,1 |
7140,6 |
183136,3 |
0,0 |
171790,0 |
5022,8 |
24566,3 |
142200,9 |
0,0 |
173798,9 |
5050,0 |
555,6 |
168193,3 |
0,0 |
145520,2 |
0,0 |
0,0 |
145520,2 |
0,0 |
216009,3 |
62458,6 |
0,0 |
153550,7 |
0,0 |
164265,1 |
527,7 |
0,0 |
163737,4 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
1. |
Основное мероприятие "Развитие библиотечного дела" |
Управление культуры, подведомственные учреждения |
204605,6 |
85,9 |
7776,1 |
196743,6 |
0,0 |
27892,1 |
63,1 |
2774,5 |
25054,5 |
0,0 |
33946,5 |
22,8 |
5001,6 |
28922,1 |
0,0 |
37404,1 |
0,0 |
0,0 |
37404,1 |
0,0 |
32737,3 |
0,0 |
0,0 |
32737,3 |
0,0 |
34991,8 |
0,0 |
0,0 |
34991,8 |
0,0 |
37633,8 |
0,0 |
0,0 |
37633,8 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
1.1 |
Расходы на обеспечение деятельности муниципальных бюджетных (автономных) учреждений |
Подведомственные учреждения |
192560,1 |
0,0 |
0,0 |
192560,1 |
0,0 |
24776,0 |
0,0 |
0,0 |
24776,0 |
0,0 |
27117,1 |
0,0 |
0,0 |
27117,1 |
0,0 |
35979,1 |
0,0 |
0,0 |
35979,1 |
0,0 |
32512,3 |
0,0 |
0,0 |
32512,3 |
0,0 |
34766,8 |
0,0 |
0,0 |
34766,8 |
0,0 |
37408,8 |
0,0 |
0,0 |
37408,8 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
1.2 |
Расходы за счет субсидии местным бюджетам в целях софинансирования расходных обязательств, возникающих при выполнении полномочий органов местного самоуправления по вопросам местного значения (за счет средств республиканского бюджета) |
Подведомственные учреждения |
2460,4 |
0,0 |
2460,4 |
0,0 |
0,0 |
2460,4 |
0,0 |
2460,4 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
1.3 |
Расходы за счет субсидии местным бюджетам в целях софинансирования расходных обязательств, возникающих при выполнении полномочий органов местного самоуправления по вопросам местного значения (за счет средств местного бюджета) |
Подведомственные учреждения |
129,5 |
0,0 |
0,0 |
129,5 |
0,0 |
129,5 |
0,0 |
0,0 |
129,5 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
1.4 |
Частичная компенсация расходов на повышение оплаты труда работников бюджетной сферы |
Подведомственные учреждения |
5254,5 |
0,0 |
4991,8 |
262,7 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
5254,5 |
0,0 |
4991,8 |
262,7 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
1.5 |
Расходы на комплектование библиотечных фондов библиотек муниципальных образований (за счет средств республиканского бюджета) |
Подведомственные учреждения |
100,0 |
0,0 |
100,0 |
0,0 |
0,0 |
100,0 |
0,0 |
100,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
1.6 |
Расходы на укрепление материально-технической базы (за счет средств республиканского бюджета) |
Подведомственные учреждения |
100,0 |
0,0 |
100,0 |
0,0 |
0,0 |
100,0 |
0,0 |
100,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
1.7 |
Расходы на комплектование библиотечных фондов библиотек муниципальных образований (за счет средств местного бюджета) |
Подведомственные учреждения |
12,0 |
0,0 |
0,0 |
12,0 |
0,0 |
12,0 |
0,0 |
0,0 |
12,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
1.8 |
Расходы на укрепление материально-технической базы (за счет средств местного бюджета) |
Подведомственные учреждения |
12,0 |
0,0 |
0,0 |
12,0 |
0,0 |
12,0 |
0,0 |
0,0 |
12,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
1.9 |
Комплектование библиотечных фондов новыми информационными изданиями |
Подведомственные учреждения |
1322,5 |
0,0 |
0,0 |
1322,5 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
822,5 |
0,0 |
0,0 |
822,5 |
0,0 |
125,0 |
0,0 |
0,0 |
125,0 |
0,0 |
125,0 |
0,0 |
0,0 |
125,0 |
0,0 |
125,0 |
0,0 |
0,0 |
125,0 |
0,0 |
125,0 |
0,0 |
0,0 |
125,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
1.10 |
Расходы на поддержку отрасли культуры (комплектование книжных фондов муниципальных общедоступных библиотек и государственных библиотек субъектов Российской Федерации) |
Подведомственные учреждения |
226,7 |
76,3 |
22,9 |
127,5 |
0,0 |
202,2 |
63,1 |
14,1 |
125,0 |
0,0 |
24,5 |
13,2 |
8,8 |
2,5 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
1.11 |
Укрепление материально-технической базы бюджетных (автономных) учреждений |
Подведомственные учреждения |
603,8 |
0,0 |
100,0 |
503,8 |
0,0 |
100,0 |
0,0 |
100,0 |
0,0 |
0,0 |
103,8 |
0,0 |
0,0 |
103,8 |
0,0 |
100,0 |
0,0 |
0,0 |
100,0 |
0,0 |
100,0 |
0,0 |
0,0 |
100,0 |
|
100,0 |
0,0 |
0,0 |
100,0 |
0,0 |
100,0 |
0,0 |
0,0 |
100,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
1.12 |
Поддержка отрасли культуры (подключение муниципальных общедоступных библиотек и государственных центральных библиотек субъектов Российской Федерации к информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" и развитие библиотечного дела с учетом задачи расширения информационных технологий и оцифровки) |
Подведомственные учреждения |
11,8 |
9,6 |
1,0 |
1,2 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
11,8 |
9,6 |
1,0 |
1,2 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
1.13 |
Осуществление капитального ремонта бюджетных (автономных) учреждений |
Подведомственные учреждения |
1812,3 |
0,0 |
0,0 |
1812,3 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
612,3 |
0,0 |
0,0 |
612,3 |
0,0 |
1200,0 |
0,0 |
0,0 |
1200,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
2. |
Основное мероприятие "Традиционная культура, самодеятельное и народное творчество" |
Управление культуры, подведомственные учреждения |
494462,0 |
1587,8 |
18140,1 |
474734,1 |
0,0 |
73328,2 |
0,0 |
3218,9 |
70109,3 |
0,0 |
83483,9 |
0,0 |
14921,2 |
68562,7 |
0,0 |
92168,6 |
50,0 |
0,0 |
92118,6 |
0,0 |
76254,1 |
0,0 |
0,0 |
76254,1 |
0,0 |
81783,8 |
1010,1 |
0,0 |
80773,7 |
0,0 |
87443,4 |
527,7 |
0,0 |
86915,7 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
2.1 |
Расходы на обеспечение деятельности муниципальных бюджетных (автономных) учреждений |
Подведомственные учреждения |
470342,3 |
0,0 |
0,0 |
470342,3 |
0,0 |
69177,1 |
0,0 |
0,0 |
69177,1 |
0,0 |
65993,1 |
0,0 |
0,0 |
65993,1 |
0,0 |
91618,6 |
0,0 |
0,0 |
91618,6 |
0,0 |
76124,1 |
0,0 |
0,0 |
76124,1 |
0,0 |
80643,7 |
0,0 |
0,0 |
80643,7 |
0,0 |
86785,7 |
0,0 |
0,0 |
86785,7 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
2.2 |
Расходы за счет субсидии местным бюджетам, в целях софинансирования расходных обязательств, возникающих при выполнении полномочий органов местного самоуправления по вопросам местного значения (за счет средств республиканского бюджета) |
Подведомственные учреждения |
3218,9 |
0,0 |
3218,9 |
0,0 |
0,0 |
3218,9 |
0,0 |
3218,9 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
2.3 |
Расходы за счет субсидии местным бюджетам, в целях софинансирования расходных обязательств, возникающих при выполнении полномочий органов местного самоуправления по вопросам местного значения (за счет средств местного бюджета) |
Подведомственные учреждения |
169,4 |
0,0 |
0,0 |
169,4 |
0,0 |
169,4 |
0,0 |
0,0 |
169,4 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
2.4 |
Частичная компенсация расходов на повышение оплаты труда работников бюджетной сферы |
Подведомственные учреждения |
15706,5 |
0,0 |
14921,2 |
785,3 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
15706,5 |
0,0 |
14921,2 |
785,3 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
2.5 |
Укрепление материально-технической базы бюджетных (автономных) учреждений |
Подведомственные учреждения |
2587,1 |
0,0 |
0,0 |
2587,1 |
0,0 |
762,8 |
0,0 |
0,0 |
762,8 |
0,0 |
1284,3 |
0,0 |
0,0 |
1284,3 |
0,0 |
150,0 |
0,0 |
0,0 |
150,0 |
0,0 |
130,0 |
0,0 |
0,0 |
130,0 |
0,0 |
130,0 |
0,0 |
0,0 |
130,0 |
0,0 |
130,0 |
0,0 |
0,0 |
130,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
2.6 |
Реконструкция здания клуба, находящегося в х. Гавердовском |
Подведомственные учреждения |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
2.7 |
Строительство объекта: "Здание сельского дома культуры" по адресу: г. Майкоп, х. Гавердовский, пер. Клубный, 1Е |
Подведомственные учреждения |
850,0 |
0,0 |
0,0 |
850,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
500,0 |
0,0 |
0,0 |
500,0 |
0,0 |
350,0 |
0,0 |
0,0 |
350,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
2.8 |
Поддержка отрасли культуры (государственная поддержка лучших работников сельских учреждений культуры) |
Подведомственные учреждения |
50,0 |
50,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
50,0 |
50,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
2.9 |
Расходы за счет средств резервного фонда Кабинета Министров Республики Адыгея на проведение мероприятий, посвященных празднованию 75-ой годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941 - 1945 годов |
Подведомственные учреждения |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
2.10 |
Расходы на обеспечение развития и укрепления материально-технической базы домов культуры в населенных пунктах с числом жителей до 50 тысяч человек |
Подведомственные учреждения |
1537,8 |
1537,8 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
1010,1 |
1010,1 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
527,7 |
527,7 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
3. |
Основное мероприятие "Дополнительное образование детей в области искусств" |
Управление культуры, подведомственные учреждения |
255957,9 |
61448,5 |
5235,1 |
189274,3 |
0,0 |
73614,6 |
0,0 |
1147,2 |
72467,4 |
0,0 |
32428,4 |
0,0 |
4087,9 |
28340,5 |
0,0 |
23165,7 |
0,0 |
0,0 |
23165,7 |
0,0 |
20701,5 |
0,0 |
0,0 |
20701,5 |
0,0 |
83285,3 |
61448,5 |
0,0 |
21836,8 |
0,0 |
22762,4 |
0,0 |
0,0 |
22762,4 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
3.1 |
Расходы на обеспечение деятельности муниципальных бюджетных (автономных) учреждений |
Подведомственные учреждения |
185589,6 |
0,0 |
0,0 |
185589,6 |
0,0 |
69622,9 |
0,0 |
0,0 |
69622,9 |
0,0 |
28120,3 |
0,0 |
0,0 |
28120,3 |
0,0 |
22560,7 |
0,0 |
0,0 |
22560,7 |
0,0 |
20696,5 |
0,0 |
0,0 |
20696,5 |
0,0 |
21831,8 |
0,0 |
0,0 |
21831,8 |
0,0 |
22757,4 |
0,0 |
0,0 |
22757,4 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
3.2 |
Расходы за счет субсидии местным бюджетам в целях софинансирования расходных обязательств, возникающих при выполнении полномочий органов местного самоуправления по вопросам местного значения (за счет средств республиканского бюджета) |
Подведомственные учреждения |
1147,2 |
0,0 |
1147,2 |
0,0 |
0,0 |
1147,2 |
0,0 |
1147,2 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
3.3 |
Расходы за счет субсидии местным бюджетам в целях софинансирования расходных обязательств, возникающих при выполнении полномочий органов местного самоуправления по вопросам местного значения (за счет средств местного бюджета) |
Подведомственные учреждения |
60,4 |
0,0 |
0,0 |
60,4 |
0,0 |
60,4 |
0,0 |
0,0 |
60,4 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
3.4 |
Частичная компенсация расходов на повышение оплаты труда работников бюджетной сферы |
Подведомственные учреждения |
4303,1 |
0,0 |
4087,9 |
215,2 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
4303,1 |
0,0 |
4087,9 |
215,2 |
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
3.5 |
Расходы за счет средств резервного фонда Кабинета Министров Республики Адыгея на обеспечение участия представителей Республики Адыгея в концерте Детского хора России |
Подведомственные учреждения |
168,4 |
0,0 |
0,0 |
168,4 |
0,0 |
168,4 |
0,0 |
0,0 |
168,4 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
3.6 |
Укрепление материально-технической базы бюджетных (автономных) учреждений |
Подведомственные учреждения |
30,0 |
0,0 |
0,0 |
30,0 |
0,0 |
5,0 |
0,0 |
0,0 |
5,0 |
0,0 |
5,0 |
0,0 |
0,0 |
5,0 |
0,0 |
5,0 |
0,0 |
0,0 |
5,0 |
0,0 |
5,0 |
0,0 |
0,0 |
5,0 |
0,0 |
5,0 |
0,0 |
0,0 |
5,0 |
0,0 |
5,0 |
0,0 |
0,0 |
5,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
3.7 |
Реконструкция здания МБУ ДО "ДШИ N 1" |
Подведомственные учреждения |
2610,7 |
0,0 |
0,0 |
2610,7 |
0,0 |
2610,7 |
0,0 |
0,0 |
2610,7 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
3.8 |
Обеспечение выплат стипендий |
Подведомственные учреждения |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
3.9 |
Расходы на реконструкцию объекта капитального строительства: "Реконструкция здания МБУ ДО "Детская школа искусств N 5" по адресу: г. Майкоп, ст. Ханская, ул. Гастелло, 24" |
Подведомственные учреждения |
600,0 |
0,0 |
0,0 |
600,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
600,0 |
0,0 |
0,0 |
600,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
3.10. |
Софинансирование расходных обязательств субъектов Российской Федерации, возникающих при реализации мероприятий по модернизации региональных и муниципальных детских школ искусств по видам искусств |
Подведомственные учреждения |
61448,5 |
61448,5 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
61448,5 |
61448,5 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
4. |
Основное мероприятие "Организация и проведение мероприятий, посвященных значимым событиям культуры и развитию культурного сотрудничества" |
Управление культуры, подведомственные учреждения |
14200,7 |
0,0 |
0,0 |
14200,7 |
0,0 |
3241,6 |
0,0 |
0,0 |
3241,6 |
0,0 |
2500,0 |
0,0 |
0,0 |
2500,0 |
0,0 |
659,1 |
0,0 |
0,0 |
659,1 |
0,0 |
2600,0 |
0,0 |
0,0 |
2600,0 |
0,0 |
2600,0 |
0,0 |
0,0 |
2600,0 |
0,0 |
2600,0 |
0,0 |
0,0 |
2600,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
4.1 |
Проведение городских мероприятий, посвященных праздничным и памятным датам |
Управление культуры, подведомственные учреждения |
14200,7 |
0,0 |
0,0 |
14200,7 |
0,0 |
3241,6 |
0,0 |
0,0 |
3241,6 |
0,0 |
2500,0 |
0,0 |
0,0 |
2500,0 |
0,0 |
659,1 |
0,0 |
0,0 |
659,1 |
0,0 |
2600,0 |
0,0 |
0,0 |
2600,0 |
0,0 |
2600,0 |
0,0 |
0,0 |
2600,0 |
0,0 |
2600,0 |
0,0 |
0,0 |
2600,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
5. |
Основное мероприятие "Обеспечение условий реализации муниципальной программы" |
Управление культуры, подведомственные учреждения |
81386,1 |
0,0 |
0,0 |
81386,1 |
0,0 |
12263,5 |
0,0 |
0,0 |
12263,5 |
0,0 |
13875,6 |
0,0 |
0,0 |
13875,6 |
0,0 |
14845,8 |
0,0 |
0,0 |
14845,8 |
0,0 |
13227,3 |
0,0 |
0,0 |
13227,3 |
0,0 |
13348,4 |
0,0 |
0,0 |
13348,4 |
0,0 |
13825,5 |
0,0 |
0,0 |
13825,5 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
5.1 |
Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления |
Управление культуры |
37201,8 |
0,0 |
0,0 |
37201,8 |
0,0 |
5772,1 |
0,0 |
0,0 |
5772,1 |
0,0 |
6757,5 |
0,0 |
0,0 |
6757,5 |
0,0 |
6699,3 |
0,0 |
0,0 |
6699,3 |
0,0 |
5878,2 |
0,0 |
0,0 |
5878,2 |
0,0 |
5934,2 |
0,0 |
0,0 |
5934,2 |
0,0 |
6160,5 |
0,0 |
0,0 |
6160,5 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
5.2 |
Расходы на обеспечение деятельности централизованных бухгалтерий муниципального образования "Город Майкоп" |
Подведомственные учреждения |
44184,3 |
0,0 |
0,0 |
44184,3 |
0,0 |
6491,4 |
0,0 |
0,0 |
6491,4 |
0,0 |
7118,1 |
0,0 |
0,0 |
7118,1 |
0,0 |
8146,5 |
0,0 |
0,0 |
8146,5 |
0,0 |
7349,1 |
0,0 |
0,0 |
7349,1 |
0,0 |
7414,2 |
0,0 |
0,0 |
7414,2 |
0,0 |
7665,0 |
0,0 |
0,0 |
7665,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
6. |
Основное мероприятие "Развитие народных художественных промыслов" |
Управление культуры, подведомственные учреждения |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
6.1 |
Организация и проведение Фестиваля ремесленников "Город мастеров" |
Подведомственные учреждения |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
7. |
Основное мероприятие "Реализация федерального проекта "Культурная среда" |
Подведомственные учреждения |
11111,2 |
1000,0 |
1111,2 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
5555,6 |
5000,0 |
555,6 |
0,0 |
0,0 |
5555,6 |
5000,0 |
555,6 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
7.1 |
Создание модельных муниципальных библиотек |
Подведомственные учреждения |
11111,2 |
10000,0 |
1111,2 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
5555,6 |
5000,0 |
555,6 |
0,0 |
0,0 |
5555,6 |
5000,0 |
555,6 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
7.2 |
Создание модельных муниципальных библиотек (за счет местного бюджета) |
Подведомственные учреждения |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
".
<< Приложение N 1 |
Приложение >> N 3 |
|
Содержание Постановление Администрации муниципального образования "Город Майкоп" Республики Адыгея от 29 марта 2021 г. N 283... |
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.