В целях корректировки объемов финансирования муниципальной программы "Развитие системы образования в Зейском районе на 2015 - 2025 годы", в соответствии с решением Зейского районного Совета народных депутатов от 23.11.2020 N 11-Р "О внесении изменений в решение Зейского районного Совета народных депутатов "О районном бюджете на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов, администрация Зейского района
постановляет:
1. Внести в постановление администрации Зейского района от 14.10.2014 N 933 "Об утверждении муниципальной программы "Развитие системы образования в Зейском районе на 2015 - 2025 годы" (в редакции постановления администрации Зейского района от 25.11.2020 N 788) следующие изменения:
1.1. В паспорте программы строку "Объемы бюджетных ассигнований районного бюджета на реализацию муниципальной программы (с расшифровкой по годам ее реализации), а также прогнозные объемы средств, привлекаемых из других источников" изложить в следующей редакции:
" | |
Объемы бюджетных ассигнований районного бюджета на реализацию муниципальной программы (с расшифровкой по годам ее реализации), а также прогнозные объемы средств, привлекаемых из других источников |
Прогнозный объем финансового обеспечения программы составит 6 643 126 788,40 рублей, в том числе по годам ее реализации: 2015 - 486 393 314,12 рублей; 2016 - 529 922 859,51 рублей; 2017 - 537 147 023,38 рублей; 2018 - 606 526 225,13 рублей; 2019 - 646 704 267,23 рублей; 2020 - 686 383 807,24 рублей; 2021 - 728 149 434,17 рублей; 2022 - 753 670 737,96 рублей; 2023 - 556 225 565,22 рублей; 2024 - 556 225 565,22 рублей; 2025 - 556 225 565,22 рублей; из них: за счет средств федерального бюджета - 95 801 691,54 рублей, в том числе: 2015 - 1 554 910,00 рублей; 2016 - 1 162 000,00 рублей; 2017 - 771 780,00 рублей; 2018 - 0,00 рублей; 2019 - 3 137 261,54 рублей; 2020 - 13 437 975,00 рублей 2021 - 37 696 420,00 рублей 2022 - 38 041 345,00 рублей 2023 - 0,00 рублей 2024 - 0,00 рублей 2025 - 0,00 рублей за счет средств областного бюджета - 3 954 130 240,90 рублей, в том числе: 2015 - 306 533 794,98 рублей; 2016 - 307 102 224,29 рублей; 2017 - 303 483 410,88 рублей; 2018 - 328 810 503,81 рублей; 2019 - 474 529 015,51 рублей; 2020 - 381 682 122,18 рублей; 2021 - 412 767 198,81 рублей; 2022 - 435 472 497,85 рублей; 2023 - 334 732 349,53 рублей; 2024 - 334 732 349,53 рублей; 2025 - 334 732 349,53 рублей; за счет средств местного бюджета - 2 593 194 855,96 рублей, в том числе: 2015 - 178 304 609,14 рублей; 2016 - 221 658 635,22 рублей; 2017 - 232 891 832,50 рублей; 2018 - 277 715 721,32 рублей; 2019 - 169 037 990,18 рублей; 2020 - 291 263 710,06 рублей. 2021 - 277 685 815,36 рублей. 2022 - 280 156 895,11 рублей. 2023 - 221 493 215,69 рублей. 2024 - 221 493 215,69 рублей. 2024 - 221 493 215,69 рублей. Планируется привлечение средств федерального бюджета |
". |
1.2. В паспорте подпрограммы N 1 "Развитие систем дошкольного, общего и дополнительного образования детей" строку 7. "Объемы бюджетных ассигнований районного бюджета на реализацию подпрограммы (с расшифровкой по годам ее реализации), а также прогнозные объемы средств, привлекаемых из других источников" изложить в следующей редакции:
" | ||
7. |
Объемы бюджетных ассигнований районного бюджета на реализацию подпрограммы (с расшифровкой по годам ее реализации), а также прогнозные объемы средств, привлекаемых из других источников |
Планируемые общие затраты на реализацию подпрограммы - 5 765 479 421,69 рублей, в том числе: 2015 - 418 040 950,26 рублей; 2016 - 461 057 145,47 рублей; 2017 - 463 722 808,12 рублей; 2018 - 527 753 805,25 рублей; 2019 - 563 617 641,11 рублей; 2020 - 594 615 404,29 рублей; 2021 - 634 148 352,82 рублей; 2022 - 658 160 947,05 рублей; 2023 - 481 454 122,44 рублей; 2024 - 481 454 122,44 рублей; 2025 - 481 454 122,44 рублей; из них: за счет средств федерального бюджета - 95 801 691,54 рублей, в том числе: 2015 - 1 554 910,00 рублей; 2016 - 1 162 000,00 рублей; 2017 - 771 780,00 рублей; 2018 - 0,00 рублей; 2019 - 3 137 261,54 рублей; 2020 - 13 437 975,00 рублей; 2021 - 37 696 420,00 рублей; 2022 - 38 041 345,00 рублей; 2023 - 0,00 рублей; 2024 - 0,00 рублей; 2025 - 0,00 рублей; за счет средств областного бюджета - 3 568 237 269,27 рублей, в том числе: 2015 - 272 917 889,62 рублей; 2016 - 275 915 532,77 рублей; 2017 - 271 530 060,58 рублей; 2018 - 297 920 411,19 рублей; 2019 - 416 339 350,20 рублей; 2020 - 347 642 979,25 рублей; 2021 - 378 207 833,21 рублей; 2022 - 400 932 941,57 рублей; 2023 - 302 276 756,96 рублей; 2024 - 302 276 756,96 рублей; 2025 - 302 276 756,96 рублей; за счет средств местного бюджета - 2 101 440 460,88 рублей, в том числе: 2015 - 143 568 150,64 рублей; 2016 - 183 979 612,70 рублей; 2017 - 191 420 967,54 рублей; 2018 - 229 833 394,06 рублей; 2019 - 144 141 029,37 рублей; 2020 - 233 534 450,44 рублей; 2021 - 218 244 099,61 рублей; 2022 - 219 186 660,48 рублей; 2023 - 179 177 365,48 рублей; 2024 - 179 177 365,48 рублей; 2025 - 179 177 365,48 рублей. Планируется привлечение средств федерального бюджета |
". |
1.3. В паспорте подпрограммы N 2 "Развитие системы оздоровления детей" строку 7. "Объемы бюджетных ассигнований районного бюджета на реализацию подпрограммы (с расшифровкой по годам ее реализации), а также прогнозные объемы средств, привлекаемых из других источников" изложить в следующей редакции:
" | ||
7. |
Объемы бюджетных ассигнований районного бюджета на реализацию подпрограммы (с расшифровкой по годам ее реализации), а также прогнозные объемы средств, привлекаемых из других источников |
Планируемые общие затраты на реализацию подпрограммы - 30 342 043,69 рублей, в том числе: 2015 - 2 620 387,25 рублей; 2016 - 2 343 486,19 рублей; 2017 - 2 731 808,80 рублей; 2018 - 3 500 783,86 рублей; 2019 - 3 679 140,46 рублей; 2020 - 1 329 188,84 рублей; 2021 - 3 698 003,59 рублей; 2022 - 3 698 003,59 рублей; 2023 - 2 247 080,37 рублей; 2024 - 2 247 080,37 рублей; 2025 - 2 247 080,37 рублей; из них: за счет средств областного бюджета - 15 705 811,32 рублей, в том числе: 2015 - 1 167 680,00 рублей; 2016 - 1 221 460,00 рублей; 2017 - 1 231 200,00 рублей; 2018 - 1 940 496,67 рублей; 2019 - 2 126 376,92 рублей; 2020 - 989 039,97 рублей; 2021 - 2 232 355,89 рублей; 2022 - 2 300 942,76 рублей; 2023 - 832 086,37 рублей; 2024 - 832 086,37 рублей; 2025 - 832 086,37 рублей. |
за счет средств районного бюджета - 14 636 232,37 рублей, в том числе: 2015 - 1 452 707,25 рублей; 2016 - 1 122 026,19 рублей; 2017 - 1 500 608,80 рублей; 2018 - 1 560 287,19 рублей; 2019 - 1 552 763,54 рублей; 2020 - 340 148,87 рублей; 2021 - 1 465 647,70 рублей; 2022 - 1 397 060,83 рублей; 2023 - 1 414 994,00 рублей; 2024 - 1 414 994,00 рублей; 2025 - 1 414 994,00 рублей; Планируется привлечение средств федерального бюджета и внебюджетные источники | ||
". |
1.4. В паспорте подпрограммы N 3 "Безопасность образовательных организаций" строку 7. "Объемы бюджетных ассигнований районного бюджета на реализацию подпрограммы (с расшифровкой по годам ее реализации), а также прогнозные объемы средств, привлекаемых из других источников" изложить в следующей редакции:
" | ||
7. |
Объемы бюджетных ассигнований районного бюджета на реализацию подпрограммы (с расшифровкой по годам ее реализации), а также прогнозные объемы средств, привлекаемых из других источников |
Планируемые общие затраты на реализацию подпрограммы - 5 025 685,00 рублей, в том числе: 2015 - 0,00 рублей; 2016 - 0,00 рублей; 2017 - 90 514,00 рублей; 2018 - 0,00 рублей; 2019 - 0,00 рублей; 2020 - 4 935 171,00 рублей; 2021 - 0,00 рублей; 2022 - 0,00 рублей; 2023 - 0,00 рублей; 2024 - 0,00 рублей; 2025 - 0,00 рублей; из них: за счет средств областного бюджета - 4 554 199,00 рублей, в том числе: 2015 - 0,00 рублей; 2016 - 0,00 рублей; 2017 - 0,00 рублей; 2018 - 0,00 рублей; 2019 - 0,00 рублей; 2020 - 4 554 199,00 рублей; 2021 - 0,00 рублей; 2022 - 0,00 рублей; 2023 - 0,00 рублей; 2024 - 0,00 рублей; 2025 - 0,00 рублей; за счет средств местного бюджета - 471 486,00 рублей, в том числе: 2015 - 0,00 рублей; 2016 - 0,00 рублей; 2017 - 90 514,00 рублей; 2018 - 0,00 рублей; 2019 - 0,00 рублей; 2020 - 380 972,00 рублей; 2021 - 0,00 рублей; 2022 - 0,00 рублей; 2023 - 0,00 рублей; 2024 - 0,00 рублей; 2025 - 0,00 рублей; |
". |
1.5. В паспорте подпрограммы N 4 "Профилактика правонарушений" строку 7. "Объемы бюджетных ассигнований районного бюджета на реализацию подпрограммы (с расшифровкой по годам ее реализации), а также прогнозные объемы средств, привлекаемых из других источников" изложить в следующей редакции:
" | ||
7. |
Объемы бюджетных ассигнований районного бюджета на реализацию подпрограммы (с расшифровкой по годам ее реализации), а также прогнозные объемы средств, привлекаемых из других источников |
Планируемые общие затраты на реализацию подпрограммы - 8 074 736,17 рублей, в том числе: 2015 - 707 421,60 рублей; 2016 - 677 421,60 рублей; 2017 - 677 421,60 рублей; 2018 - 702 849,82 рублей; 2019 - 797 680,03 рублей; 2020 - 830 532,56 рублей; 2021 - 824 572,08 рублей; 2022 - 824 572,08 рублей; 2023 - 677 421,60 рублей; 2024 - 677 421,60 рублей; 2025 - 677 421,60 рублей; из них: за счет средств областного бюджета - 7 992 883,87 рублей, в том числе: 2015 - 677 421,60 рублей; 2016 - 677 421,60 рублей; 2017 - 677 421,60 рублей; 2018 - 702 849,82 рублей; 2019 - 765 502,22 рублей; 2020 - 810 858,07 рублей; 2021 - 824 572,08 рублей; 2022 - 824 572,08 рублей; 2023 - 677 421,60 рублей; 2024 - 677 421,60 рублей; 2025 - 677 421,60 рублей; за счет средств местного бюджета - 81 852,30 рублей, в том числе: 2015 - 30 000,00 рублей; 2016 - 0,00 рублей; 2017 - 0,00 рублей; 2018 - 0,00 рублей; 2019 - 32 177,81 рублей; 2020 - 19 674,49 рублей; 2021 - 0,00 рублей; 2022 - 0,00 рублей; 2023 - 0,00 рублей; 2024 - 0,00 рублей; 2025 - 0,00 рублей; |
". |
1.6. В паспорте подпрограммы N 5 "Обеспечение реализации муниципальной программы "Развитие системы образования Зейского района на 2015 - 2025 годы" и прочие мероприятия в области образования" строку 7. "Объемы бюджетных ассигнований районного бюджета на реализацию подпрограммы (с расшифровкой по годам ее реализации), а также прогнозные объемы средств, привлекаемых из других источников" изложить в следующей редакции:
" | ||
7. |
Объемы бюджетных ассигнований районного бюджета на реализацию подпрограммы (с расшифровкой по годам ее реализации), а также прогнозные объемы средств, привлекаемых из других источников |
Планируемые общие затраты на реализацию подпрограммы - 834 204 901,85 рублей, в том числе: 2015 - 65 024 555,01 рублей; 2016 - 65 844 806,25 рублей 2017 - 69 924 470,86 рублей; 2018 - 74 568 786,20 рублей; 2019 - 78 609 805,63 рублей; 2020 - 84 673 510,55 рублей; 2021 - 89 478 505,68 рублей; 2022 - 90 987 215,24 рублей; 2023 - 71 846 940,81 рублей; 2024 - 71 846 940,81 рублей; 2025 - 71 846 940,81 рублей; из них: за счет средств областного бюджета -357 640 077,44 рублей, в том числе: 2015 - 31 770 803,76 рублей; 2016 - 29 287 809,92 рублей; 2017 - 30 044 728,70 рублей; 2018 - 28 246 746,13 рублей; 2019 - 55 297 786,17 рублей; 2020 - 27 685 045,89 рублей; 2021 - 31 502 437,63 рублей; 2022 - 31 414 041,44 рублей; 2023 - 30 946 084,60 рублей; 2024 - 30 946 084,60 рублей; 2025 - 30 946 084,60 рублей; за счет средств местного бюджета - 476 564 824,41 рублей, в том числе: 2015 - 33 253 751,25 рублей; 2016 - 36 556 996,33 рублей; 2017 - 39 879 742,16 рублей; 2018 - 46 322 040,07 рублей; 2019 - 23 312 019,46 рублей; 2020 - 56 988 464,66 рублей; 2021 - 57 976 068,05 рублей; 2022 - 59 573 173,80 рублей; 2023 - 40 900 856,21 рублей; 2024 - 40 900 856,21 рублей; 2025 - 40 900 856,21 рублей. Планируется привлечение средств федерального бюджета |
". |
1.7. В паспорте подпрограммы N 6 "Вовлечение молодежи в социальную практику" строку 7. "Объемы бюджетных ассигнований районного бюджета на реализацию подпрограммы (с расшифровкой по годам ее реализации), а также прогнозные объемы средств, привлекаемых из других источников" изложить в следующей редакции:
" | ||
7. |
Объемы бюджетных ассигнований районного бюджета на реализацию подпрограммы (с расшифровкой по годам ее реализации), а также прогнозные объемы средств, привлекаемых из других источников |
Планируемые общие затраты на реализацию подпрограммы - 0,00 рублей, в том числе: 2015 - 0,00 рублей; 2016 - 0,00 рублей; 2017 - 0,00 рублей; 2018 - 0,00 рублей; 2019 - 0,00 рублей; 2020 - 0,00 рублей; 2021 - 0,00 рублей; 2022 - 0,00 рублей; 2023 - 0,00 рублей; 2024 - 0,00 рублей; 2025 - 0,00 рублей; из них: за счет средств областного бюджета - 0,00 рублей, в том числе: 2015 - 0,00 рублей; 2016 - 0,00 рублей; 2017 - 0,00 рублей; 2018 - 0,00 рублей; 2019 - 0,00 рублей; 2020 - 0,00 рублей; 2021 - 0,00 рублей; 2022 - 0,00 рублей; 2023 - 0,00 рублей; 2024 - 0,00 рублей; 2025 - 0,00 рублей; за счет средств местного бюджета -0,00 рублей, в том числе: 2015 - 0,00 рублей; 2016 - 0,00 рублей; 2017 - 0,00 рублей; 2018 - 0,00 рублей; 2019 - 0,00 рублей; 2020 - 0,00 рублей; 2021 - 0,00 рублей; 2022 - 0,00 рублей; 2023 - 0,00 рублей; 2024 - 0,00 рублей; 2025 - 0,00 рублей; |
". |
1.8. Приложение N 3 к муниципальной программе изложить в новой редакции, согласно приложению N 1 к настоящему постановлению.
1.9. Приложение N 4 к муниципальной программе изложить в новой редакции, согласно приложению N 2 к настоящему постановлению.
2. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
Глава Зейского района |
Д.А. Василенко |
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.
Постановление Администрации Зейского района Амурской области от 15 февраля 2021 г. N 116 "О внесении изменений в постановление администрации Зейского района от 14.10.2014 N 933"
Вступает в силу с 25 февраля 2021 г.
Текст постановления опубликован в Информационном бюллетене Зейского района от 24 февраля 2021 г. N 2