В целях корректировки объемов финансирования муниципальной программы "Развитие системы образования в Зейском районе на 2015 - 2025 годы", в соответствии с решением Зейского районного Совета народных депутатов от 21.12.2020 N 16-Р "О внесении изменений в решение Зейского районного Совета народных депутатов "О районном бюджете на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов, администрация Зейского района
постановляет:
1. Внести в постановление администрации Зейского района от 14.10.2014 N 933 "Об утверждении муниципальной программы "Развитие системы образования в Зейском районе на 2015 - 2025 годы" (в редакции постановления администрации Зейского района от 15.02.2021 N 116 следующие изменения:
1.1. В паспорте программы строку "Объемы бюджетных ассигнований районного бюджета на реализацию муниципальной программы (с расшифровкой по годам ее реализации), а также прогнозные объемы средств, привлекаемых из других источников" изложить в следующей редакции:
"
Объемы бюджетных ассигнований районного бюджета на реализацию муниципальной программы (с расшифровкой по годам ее реализации), а также прогнозные объемы средств, привлекаемых из других источников |
Прогнозный объем финансового обеспечения программы составит 6 923 441 328,85 рублей, в том числе по годам ее реализации: 2015 - 486 393 314,12 рублей; 2016 - 529 922 859,51 рублей; 2017 - 537 147 023,38 рублей; 2018 - 606 526 225,13 рублей; 2019 - 646 704 267,23 рублей; 2020 - 692 386 801,70 рублей; 2021 - 760 626 373,92 рублей; 2022 - 772 163 906,90 рублей; 2023 - 795 091 395,97 рублей; 2024 - 556 225 565,22 рублей; 2025 - 556 225 565,22 рублей; из них: за счет средств федерального бюджета - 135 748 241,54 рублей, в том числе: 2015 - 1 554 910,00 рублей; 2016 - 1 162 000,00 рублей; 2017 - 771 780,00 рублей; 2018 - 0,00 рублей; 2019 - 3 137 261,54 рублей; 2020 - 13 086 115,00 рублей 2021 - 38 399 500,00 рублей 2022 - 38 744 425,00 рублей 2023 - 38 892 250,00 рублей 2024 - 0,00 рублей 2025 - 0,00 рублей за счет средств областного бюджета - 4 143 551 302,36 рублей, в том числе: 2015 - 306 533 794,98 рублей; 2016 - 307 102 224,29 рублей; 2017 - 303 483 410,88 рублей; 2018 - 328 810 503,81 рублей; 2019 - 474 529 015,51 рублей; 2020 - 378 963 135,89 рублей; 2021 - 438 633 045,18 рублей; 2022 - 457 892 583,08 рублей; 2023 - 480 924 783,65 рублей; 2024 - 334 732 349,53 рублей; 2025 - 334 732 349,53 рублей; за счет средств местного бюджета - 2 644 141 784,95 рублей, в том числе: 2015 - 178 304 609,14 рублей; 2016 - 221 658 635,22 рублей; 2017 - 232 891 832,50 рублей; 2018 - 277 715 721,32 рублей; 2019 - 169 037 990,18 рублей; 2020 - 300 337 550,81 рублей. 2021 - 283 593 828,74 рублей. 2022 - 275 526 898,82 рублей. 2023 - 275 274 362,32 рублей. 2024 - 221 493 215,69 рублей. 2024 - 221 493 215,69 рублей. Планируется привлечение средств федерального бюджета |
".
1.2. В паспорте подпрограммы N 1 "Развитие систем дошкольного, общего и дополнительного образования детей" строку 7. "Объемы бюджетных ассигнований районного бюджета на реализацию подпрограммы (с расшифровкой по годам ее реализации), а также прогнозные объемы средств, привлекаемых из других источников" изложить в следующей редакции:
"
7. |
Объемы бюджетных ассигнований районного бюджета на реализацию подпрограммы (с расшифровкой по годам ее реализации), а также прогнозные объемы средств, привлекаемых из других источников |
Планируемые общие затраты на реализацию подпрограммы - 6 007 915 020,52 рублей, в том числе: 2015 - 418 040 950,26 рублей; 2016 - 461 057 145,47 рублей; 2017 - 463 722 808,12 рублей; 2018 - 527 753 805,25 рублей; 2019 - 563 617 641,11 рублей; 2020 - 602 413 492,48 рублей; 2021 - 661 156 923,11 рублей; 2022 - 667 634 011,47 рублей; 2023 - 692 796 073,85 рублей; 2024 - 481 454 122,44 рублей; 2025 - 481 454 122,44 рублей; из них: за счет средств федерального бюджета - 135 748 241,54 рублей, в том числе: 2015 - 1 554 910,00 рублей; 2016 - 1 162 000,00 рублей; 2017 - 771 780,00 рублей; 2018 - 0,00 рублей; 2019 - 3 137 261,54 рублей; 2020 - 13 086 115,00 рублей; 2021 - 38 399 500,00 рублей; 2022 - 38 744 425,00 рублей; 2023 - 38 892 250,00 рублей; 2024 - 0,00 рублей; 2025 - 0,00 рублей; за счет средств областного бюджета - 3 759 078 303,30 рублей, в том числе: 2015 - 272 917 889,62 рублей; 2016 - 275 915 532,77 рублей; 2017 - 271 530 060,58 рублей; 2018 - 297 920 411,19 рублей; 2019 - 416 339 350,20 рублей; 2020 - 346 191 165,72 рублей; 2021 - 401 314 122,32 рублей; 2022 - 423 591 505,53 рублей; 2023 - 448 804 751,45 рублей; 2024 - 302 276 756,96 рублей; 2025 - 302 276 756,96 рублей; за счет средств местного бюджета - 2 113 088 475,68 рублей, в том числе: 2015 - 143 568 150,64 рублей; 2016 - 183 979 612,70 рублей; 2017 - 191 420 967,54 рублей; 2018 - 229 833 394,06 рублей; 2019 - 144 141 029,37 рублей; 2020 - 243 136 211,76 рублей; 2021 - 221 443 300,79 рублей; 2022 - 205 298 080,94 рублей; 2023 - 205 099 072,40 рублей; 2024 - 179 177 365,48 рублей; 2025 - 179 177 365,48 рублей. Планируется привлечение средств федерального бюджета |
".
1.3. В паспорте подпрограммы N 2 "Развитие системы оздоровления детей" строку 7. "Объемы бюджетных ассигнований районного бюджета на реализацию подпрограммы (с расшифровкой по годам ее реализации), а также прогнозные объемы средств, привлекаемых из других источников" изложить в следующей редакции:
"
7. |
Объемы бюджетных ассигнований районного бюджета на реализацию подпрограммы (с расшифровкой по годам ее реализации), а также прогнозные объемы средств, привлекаемых из других источников |
Планируемые общие затраты на реализацию подпрограммы - 30 603 130,37 рублей, в том числе: 2015 - 2 620 387,25 рублей; 2016 - 2 343 486,19 рублей; 2017 - 2 731 808,80 рублей; 2018 - 3 500 783,86 рублей; 2019 - 3 679 140,46 рублей; 2020 - 1 157 156,91 рублей; 2021 - 4 072 358,77 рублей; 2022 - 4 145 144,78 рублей; 2023 - 1 858 702,61 рублей; 2024 - 2 247 080,37 рублей; 2025 - 2 247 080,37 рублей; из них: за счет средств областного бюджета - 16 190 423,02 рублей, в том числе: 2015 - 1 167 680,00 рублей; 2016 - 1 221 460,00 рублей; 2017 - 1 231 200,00 рублей; 2018 - 1 940 496,67 рублей; 2019 - 2 126 376,92 рублей; 2020 - 991 044,26 рублей; 2021 - 2 688 613,78 рублей; 2022 - 2 688 613,78 рублей; 2023 - 470 764,87 рублей; 2024 - 832 086,37 рублей; 2025 - 832 086,37 рублей. |
за счет средств районного бюджета - 14 412 707,35 рублей, в том числе: 2015 - 1 452 707,25 рублей; 2016 - 1 122 026,19 рублей; 2017 - 1 500 608,80 рублей; 2018 - 1 560 287,19 рублей; 2019 - 1 552 763,54 рублей; 2020 - 166 112,65 рублей; 2021 - 1 383 744,99 рублей; 2022 - 1 456 531,00 рублей; 2023 - 1 387 937,74 рублей; 2024 - 1 414 994,00 рублей; 2025 - 1 414 994,00 рублей; Планируется привлечение средств федерального бюджета и внебюджетные источники |
".
1.4. В паспорте подпрограммы N 3 "Безопасность образовательных организаций" строку 7. "Объемы бюджетных ассигнований районного бюджета на реализацию подпрограммы (с расшифровкой по годам ее реализации), а также прогнозные объемы средств, привлекаемых из других источников" изложить в следующей редакции:
"
7. |
Объемы бюджетных ассигнований районного бюджета на реализацию подпрограммы (с расшифровкой по годам ее реализации), а также прогнозные объемы средств, привлекаемых из других источников |
Планируемые общие затраты на реализацию подпрограммы - 32 218 191,26 рублей, в том числе: 2015 - 0,00 рублей; 2016 - 0,00 рублей; 2017 - 90 514,00 рублей; 2018 - 0,00 рублей; 2019 - 0,00 рублей; 2020 - 4 758 651,00 рублей; 2021 - 6 383 800,00 рублей; 2022 - 10 492 613,13 рублей; 2023 - 10 492 613,13 рублей; 2024 - 0,00 рублей; 2025 - 0,00 рублей; из них: за счет средств областного бюджета - 8 288 699,00 рублей, в том числе: 2015 - 0,00 рублей; 2016 - 0,00 рублей; 2017 - 0,00 рублей; 2018 - 0,00 рублей; 2019 - 0,00 рублей; 2020 - 4 554 199,00 рублей; 2021 - 3 734 500,00 рублей; 2022 - 0,00 рублей; 2023 - 0,00 рублей; 2024 - 0,00 рублей; 2025 - 0,00 рублей; за счет средств местного бюджета - 23 929 492,26 рублей, в том числе: 2015 - 0,00 рублей; 2016 - 0,00 рублей; 2017 - 90 514,00 рублей; 2018 - 0,00 рублей; 2019 - 0,00 рублей; 2020 - 204 452,00 рублей; 2021 - 2 649 300,00 рублей; 2022 - 10 492 613,13 рублей; 2023 - 10 492 613,13 рублей; 2024 - 0,00 рублей; 2025 - 0,00 рублей; |
".
1.5. В паспорте подпрограммы N 4 "Профилактика правонарушений" строку 7. "Объемы бюджетных ассигнований районного бюджета на реализацию подпрограммы (с расшифровкой по годам ее реализации), а также прогнозные объемы средств, привлекаемых из других источников" изложить в следующей редакции:
"
7. |
Объемы бюджетных ассигнований районного бюджета на реализацию подпрограммы (с расшифровкой по годам ее реализации), а также прогнозные объемы средств, привлекаемых из других источников |
Планируемые общие затраты на реализацию подпрограммы - 8 302 335,90 рублей, в том числе: 2015 - 707 421,60 рублей; 2016 - 677 421,60 рублей; 2017 - 677 421,60 рублей; 2018 - 702 849,82 рублей; 2019 - 797 680,03 рублей; 2020 - 830 532,56 рублей; 2021 - 844 246,57 рублей; 2022 - 854 959,46 рублей; 2023 - 854 959,46 рублей; 2024 - 677 421,60 рублей; 2025 - 677 421,60 рублей; из них: за счет средств областного бюджета - 8 140 034,35 рублей, в том числе: 2015 - 677 421,60 рублей; 2016 - 677 421,60 рублей; 2017 - 677 421,60 рублей; 2018 - 702 849,82 рублей; 2019 - 765 502,22 рублей; 2020 - 810 858,07 рублей; 2021 - 824 572,08 рублей; 2022 - 824 572,08 рублей; 2023 - 824 572,08 рублей; 2024 - 677 421,60 рублей; 2025 - 677 421,60 рублей; за счет средств местного бюджета - 162 301,55 рублей, в том числе: 2015 - 30 000,00 рублей; 2016 - 0,00 рублей; 2017 - 0,00 рублей; 2018 - 0,00 рублей; 2019 - 32 177,81 рублей; 2020 - 19 674,49 рублей; 2021 - 19 674,49 рублей; 2022 - 30 387,38 рублей; 2023 - 30 387,38 рублей; 2024 - 0,00 рублей; 2025 - 0,00 рублей; |
".
1.6. В паспорте подпрограммы N 5 "Обеспечение реализации муниципальной программы "Развитие системы образования Зейского района на 2015 - 2025 годы" и прочие мероприятия в области образования" строку 7. "Объемы бюджетных ассигнований районного бюджета на реализацию подпрограммы (с расшифровкой по годам ее реализации), а также прогнозные объемы средств, привлекаемых из других источников" изложить в следующей редакции:
"
7. |
Объемы бюджетных ассигнований районного бюджета на реализацию подпрограммы (с расшифровкой по годам ее реализации), а также прогнозные объемы средств, привлекаемых из других источников |
Планируемые общие затраты на реализацию подпрограммы - 844 402 650,80 рублей, в том числе: 2015 - 65 024 555,01 рублей; 2016 - 65 844 806,25 рублей 2017 - 69 924 470,86 рублей; 2018 - 74 568 786,20 рублей; 2019 - 78 609 805,63 рублей; 2020 - 83 226 968,75 рублей; 2021 - 88 169 045,47 рублей; 2022 - 89 037 178,06 рублей; 2023 - 89 089 046,92 рублей; 2024 - 71 846 940,81 рублей; 2025 - 71 846 940,81 рублей; из них: за счет средств областного бюджета -351 853 842,69 рублей, в том числе: 2015 - 31 770 803,76 рублей; 2016 - 29 287 809,92 рублей; 2017 - 30 044 728,70 рублей; 2018 - 28 246 746,13 рублей; 2019 - 55 297 786,17 рублей; 2020 - 26 415 868,84 рублей; 2021 - 30 071 237,00 рублей; 2022 - 30 787 891,69 рублей; 2023 - 30 824 695,25 рублей; 2024 - 30 946 084,60 рублей; 2025 - 30 946 084,60 рублей; за счет средств местного бюджета - 492 548 808,11 рублей, в том числе: 2015 - 33 253 751,25 рублей; 2016 - 36 556 996,33 рублей; 2017 - 39 879 742,16 рублей; 2018 - 46 322 040,07 рублей; 2019 - 23 312 019,46 рублей; 2020 - 56 811 099,91 рублей; 2021 - 58 097 808,47 рублей; 2022 - 58 249 286,37 рублей; 2023 - 58 264 351,67 рублей; 2024 - 40 900 856,21 рублей; 2025 - 40 900 856,21 рублей. Планируется привлечение средств федерального бюджета |
".
1.7. В паспорте подпрограммы N 6 "Вовлечение молодежи в социальную практику" строку 7. "Объемы бюджетных ассигнований районного бюджета на реализацию подпрограммы (с расшифровкой по годам ее реализации), а также прогнозные объемы средств, привлекаемых из других источников" изложить в следующей редакции:
"
7. |
Объемы бюджетных ассигнований районного бюджета на реализацию подпрограммы (с расшифровкой по годам ее реализации), а также прогнозные объемы средств, привлекаемых из других источников |
Планируемые общие затраты на реализацию подпрограммы - 0,00 рублей, в том числе: 2015 - 0,00 рублей; 2016 - 0,00 рублей; 2017 - 0,00 рублей; 2018 - 0,00 рублей; 2019 - 0,00 рублей; 2020 - 0,00 рублей; 2021 - 0,00 рублей; 2022 - 0,00 рублей; 2023 - 0,00 рублей; 2024 - 0,00 рублей; 2025 - 0,00 рублей; из них: за счет средств областного бюджета - 0,00 рублей, в том числе: 2015 - 0,00 рублей; 2016 - 0,00 рублей; 2017 - 0,00 рублей; 2018 - 0,00 рублей; 2019 - 0,00 рублей; 2020 - 0,00 рублей; 2021 - 0,00 рублей; 2022 - 0,00 рублей; 2023 - 0,00 рублей; 2024 - 0,00 рублей; 2025 - 0,00 рублей; за счет средств местного бюджета - 0,00 рублей, в том числе: 2015 - 0,00 рублей; 2016 - 0,00 рублей; 2017 - 0,00 рублей; 2018 - 0,00 рублей; 2019 - 0,00 рублей; 2020 - 0,00 рублей; 2021 - 0,00 рублей; 2022 - 0,00 рублей; 2023 - 0,00 рублей; 2024 - 0,00 рублей; 2025 - 0,00 рублей; |
".
1.8. Приложение N 3 к муниципальной программе изложить в новой редакции, согласно приложению N 1 к настоящему постановлению.
1.9. Приложение N 4 к муниципальной программе изложить в новой редакции, согласно приложению N 2 к настоящему постановлению.
Текст приложения не приводится
2. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
Глава Зейского района |
Д.А. Василенко |
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.
Постановление Администрации Зейского района Амурской области от 17 февраля 2021 г. N 136 "О внесении изменений в постановление администрации Зейского района от 14.10.2014 N 933"
Вступает в силу с 25 февраля 2021 г.
Текст постановления опубликован в Информационном бюллетене Зейского района от 24 февраля 2021 г. N 5