Администрация Смоленской области постановляет:
Внести в областную государственную программу "Развитие здравоохранения в Смоленской области", утвержденную постановлением Администрации Смоленской области от 29.11.2013 N 983 (в редакции постановлений Администрации Смоленской области от 17.03.2014 N 170, от 23.04.2014 N 299, от 01.07.2014 N 478, от 30.07.2014 N 535, от 22.08.2014 N 597, от 23.09.2014 N 659, от 16.10.2014 N 708, от 23.12.2014 N 866, от 30.12.2014 N 944, от 11.03.2015 N 109, от 24.04.2015 N 253, от 22.07.2015 N 435, от 25.08.2015 N 527, от 13.11.2015 N 701, от 24.12.2015 N 846, от 29.12.2015 N 875, от 25.02.2016 N 87, от 30.05.2016 N 296, от 29.06.2016 N 379, от 30.08.2016 N 503, от 11.10.2016 N 590, от 29.11.2016 N 692, от 23.12.2016 N 771, от 27.12.2016 N 778, от 01.03.2017 N 89, от 17.05.2017 N 309, от 15.08.2017 N 536, от 29.09.2017 N 653, от 12.10.2017 N 693, от 13.10.2017 N 698, от 19.12.2017 N 864, от 27.12.2017 N 914, от 08.02.2018 N 60, от 21.03.2018 N 168, от 26.04.2018 N 265, от 18.05.2018 N 297, от 06.06.2018 N 358, от 29.06.2018 N 438, от 09.08.2018 N 514, от 30.08.2018 N 589, от 09.10.2018 N 639, от 01.11.2018 N 696, от 14.12.2018 N 865, от 27.12.2018 N 942, от 28.02.2019 N 76, от 31.05.2019 N 327, от 21.08.2019 N 484, от 31.10.2019 N 647, от 17.12.2019 N 768, от 31.12.2019 N 867, от 27.02.2020 N 85, от 17.04.2020 N 217, от 21.08.2020 N 514, от 14.10.2020 N 594, от 24.11.2020 N 721, от 26.12.2020 N 905, от 30.12.2020 N 906), следующие изменения:
1) паспорт областной государственной программы "Развитие здравоохранения в Смоленской области" изложить в следующей редакции:
"Паспорт
областной государственной программы "Развитие здравоохранения в Смоленской области"
2) в разделе 2:
- абзацы двадцать восьмой - сорок восьмой изложить в следующей редакции:
"- увеличение доли граждан, ежегодно проходящих профилактический медицинский осмотр и (или) диспансеризацию, от общего числа населения до 67,8 процента, в том числе по годам реализации:
- 2019 год - 41,6;
- 2020 год - 26,1;
- 2021 год - 20,2;
- 2022 год - 51;
- 2023 год - 58,2;
- 2024 год - 67,8;
- снижение смертности населения от ишемической болезни сердца до 410,8 на 100 тыс. населения, в том числе по годам реализации:
- 2021 год - 468,1;
- 2022 год - 449;
- 2023 год - 429,9;
- 2024 год - 410,8;
- снижение смертности населения от цереброваскулярных болезней до 150,9 на 100 тыс. человек, в том числе по годам реализации:
- 2021 год - 164,1;
- 2022 год - 159,7;
- 2023 год - 155,3;
- 2024 год - 150,9;
- снижение смертности населения от злокачественных новообразований до 207,2 на 100 тыс. населения, в том числе по годам реализации:
- 2021 год - 212,6;
- 2022 год - 210,8;
- 2023 год - 209;";
- после абзаца сорок восьмого дополнить абзацем следующего содержания:
"- 2024 год - 207,2.";
3) в разделе 3:
- абзац девятнадцатый изложить в следующей редакции:
"- "Ведомственная целевая программа "Модернизация первичного звена здравоохранения в Смоленской области".";
- абзацы шестьдесят восьмой - семьдесят третий изложить в следующей редакции:
"11. Подпрограмма "Ведомственная целевая программа "Модернизация первичного звена здравоохранения Смоленской области".
В рамках реализации подпрограммы предусматривается решение задач, направленных на обеспечение доступности и качества первичной медико-санитарной помощи, в том числе:
- организация оказания медицинской помощи с приближением к месту жительства, месту обучения или работы исходя из потребностей всех групп населения с учетом трехуровневой системы оказания медицинской помощи;
- обеспечение транспортной доступности медицинских организаций для всех групп населения, в том числе инвалидов и других групп населения с ограниченными возможностями здоровья;
- оснащение медицинских организаций, на базе которых оказывается первичная медико-санитарная помощь, а также центральных районных и районных больниц оборудованием для оказания медицинской помощи с учетом особых потребностей инвалидов и других групп населения с ограниченными возможностями здоровья;
- устранение дефицита кадров в первичном звене здравоохранения и повышение уровня их квалификации, в том числе в целях обеспечения возможности выбора медицинской организации и врача.";
4) раздел 4 изложить в следующей редакции:
"4. Обоснование ресурсного обеспечения Государственной программы
Государственная программа реализуется за счет средств областного и федерального бюджетов, а также средств ТФОМС, ФСС и внебюджетных источников.
Общий объем финансирования Государственной программы составляет 210 640 388,4 тыс. рублей, в том числе по годам реализации:
- 2014 год - 15 223 091,3 тыс. рублей;
- 2015 год - 16 794 233,7 тыс. рублей;
- 2016 год - 14 986 066,2 тыс. рублей;
- 2017 год - 15 366 509,6 тыс. рублей;
- 2018 год - 17 654 072,9 тыс. рублей;
- 2019 год - 20 128 558,9 тыс. рублей;
- 2020 год - 23 740 454,1 тыс. рублей;
- 2021 год - 21 760 516,7 тыс. рублей;
- 2022 год - 21 657 311,6 тыс. рублей;
- 2023 год - 22 386 145,1 тыс. рублей;
- 2024 год - 20 943 428,3 тыс. рублей;
- в разрезе источников финансирования:
- средства областного бюджета - 73 965 643,7 тыс. рублей, в том числе по годам реализации:
- 2014 год - 5 115 998,6 тыс. рублей;
- 2015 год - 5 983 574,7 тыс. рублей;
- 2016 год - 6 117 572,6 тыс. рублей;
- 2017 год - 6 160 936,6 тыс. рублей;
- 2018 год - 6 460 384,8 тыс. рублей;
- 2019 год - 7 514 130,4 тыс. рублей;
- 2020 год - 8 020 660,6 тыс. рублей;
- 2021 год - 7 583 537,6 тыс. рублей;
- 2022 год - 6 766 904,8 тыс. рублей;
- 2023 год - 7 120 971,5 тыс. рублей;
- 2024 год - 7 120 971,5 тыс. рублей;
- средства федерального бюджета - 15 764 161,4 тыс. рублей, в том числе по годам реализации:
- 2014 год - 2 810 629,0 тыс. рублей;
- 2015 год - 2 497 986,3 тыс. рублей;
- 2016 год - 360 893,7 тыс. рублей;
- 2017 год - 281 291,5 тыс. рублей;
- 2018 год - 514 712,0 тыс. рублей;
- 2019 год - 1 018 206,0 тыс. рублей;
- 2020 год - 3 408 962,5 тыс. рублей;
- 2021 год - 1 626 016,4 тыс. рублей;
- 2022 год - 1 802 747,2 тыс. рублей;
- 2023 год - 1 442 716,8 тыс. рублей;
- 2024 год - 0,0 тыс. рублей;
- средства ТФОМС - 120 424 583,3 тыс. рублей, в том числе по годам реализации:
- 2014 год - 7 296 463,7 тыс. рублей;
- 2015 год - 8 312 672,7 тыс. рублей;
- 2016 год - 8 507 599,9 тыс. рублей;
- 2017 год - 8 924 281,5 тыс. рублей;
- 2018 год - 10 678 976,1 тыс. рублей;
- 2019 год - 11 533 022,5 тыс. рублей;
- 2020 год - 12 186 431,0 тыс. рублей;
- 2021 год - 12 438 862,7 тыс. рублей;
- 2022 год - 13 025 559,6 тыс. рублей;
- 2023 год - 13 760 356,8 тыс. рублей;
- 2024 год - 13 760 356,8 тыс. рублей;
- средства ФСС - 341 900,0 тыс. рублей, в том числе по годам реализации:
- 2014 год - 0,0 тыс. рублей;
- 2015 год - 0,0 тыс. рублей;
- 2016 год - 0,0 тыс. рублей;
- 2017 год - 0,0 тыс. рублей;
- 2018 год - 0,0 тыс. рублей;
- 2019 год - 31 900,0 тыс. рублей;
- 2020 год - 62 000,0 тыс. рублей;
- 2021 год - 62 000,0 тыс. рублей;
- 2022 год - 62 000,0 тыс. рублей;
- 2023 год - 62 000,0 тыс. рублей;
- 2024 год - 62 000,0 тыс. рублей;
- средства внебюджетных источников - 144 100,0 тыс. рублей, в том числе по годам реализации:
- 2014 год - 0,0 тыс. рублей;
- 2015 год - 0,0 тыс. рублей;
- 2016 год - 0,0 тыс. рублей;
- 2017 год - 0,0 тыс. рублей;
- 2018 год - 0,0 тыс. рублей;
- 2019 год - 31 300,0 тыс. рублей;
- 2020 год - 62 400,0 тыс. рублей;
- 2021 год - 50 100,0 тыс. рублей;
- 2022 год - 100,0 тыс. рублей;
- 2023 год - 100,0 тыс. рублей;
- 2024 год - 100,0 тыс. рублей.";
5) абзац двадцать третий раздела 5 признать утратившим силу;
6) в подпрограмме "Профилактика заболеваний и формирование здорового образа жизни. Развитие первичной медико-санитарной помощи":
- в паспорте подпрограммы "Профилактика заболеваний и формирование здорового образа жизни. Развитие первичной медико-санитарной помощи":
- позицию "Целевые показатели реализации подпрограммы" изложить в следующей редакции:
- позицию "Объемы ассигнований подпрограммы (по годам реализации и в разрезе источников финансирования)" изложить в следующей редакции:
- раздел 2 изложить в следующей редакции:
"2. Цель и целевые показатели реализации подпрограммы
Целью подпрограммы является создание условий для увеличения продолжительности активной жизни населения за счет формирования здорового образа жизни и профилактики заболеваний.
В результате реализации подпрограммы планируется достижение следующих целевых показателей:
- число посещений сельскими жителями ФП, ФАП и ВА в расчете на 1 сельского жителя (посещений):
- 2019 год - 4;
- 2020 год - 4;
- 2021 год - 4,17;
- 2022 год - 4,23;
- 2023 год - 4,35;
- 2024 год - 4,43;
- доля населенных пунктов с числом жителей до 2 000 человек, населению которых доступна первичная медико-санитарная помощь по месту их проживания (процентов):
- 2019 год - 94,5;
- 2020 год - 94,5;
- 2021 год - 95,6;
- 2022 год - 96,7;
- 2023 год - 97,8;
- 2024 год - 99,17;
- доля поликлиник и поликлинических подразделений, участвующих в создании и тиражировании "Новой модели организации оказания медицинской помощи", от общего количества таких организаций (процентов):
- 2019 год - 13,8;
- 2020 год - 35;
- 2021 год - 40;
- 2022 год - 44,6;
- 2023 год - 52,3;
- 2024 год - 58,5;
- доля обоснованных жалоб пациентов, застрахованных в системе обязательного медицинского страхования, на оказание медицинской помощи в системе обязательного медицинского страхования, урегулированных в досудебном порядке (от общего числа обоснованных жалоб пациентов), не менее (процентов):
- 2021 год - 97;
- 2022 год - 97,5;
- 2023 год - 98;
- 2024 год - 98,5;
- доля лиц с болезнями системы кровообращения, состоящих под диспансерным наблюдением, получивших в текущем году медицинские услуги в рамках диспансерного наблюдения, от всех пациентов с болезнями системы кровообращения, состоящих под диспансерным наблюдением (процентов):
- 2021 год - 50;
- 2022 год - 60;
- 2023 год - 70;
- 2024 год - 80;
- доля лиц с онкологическими заболеваниями, прошедших обследование и/или лечение в текущем году, от числа состоящих под диспансерным наблюдением (процентов):
- 2021 год - 66;
- 2022 год - 70;
- 2023 год - 75;
- 2024 год - 80;
- доля злокачественных новообразований, выявленных на I-II стадиях (процентов):
- 2019 год - 56,1;
- 2020 год - 56,6;
- 2021 год - 58,1;
- 2022 год - 59,7;
- 2023 год - 61,4;
- 2024 год - 63;
- охват граждан старше трудоспособного возраста профилактическими осмотрами, включая диспансеризацию (процентов):
- 2019 год - 18,1;
- 2020 год - 11,5;
- 2021 год - 29,1;
- 2022 год - 55,7;
- 2023 год - 65,3;
- 2024 год - 70;
- доля лиц старше трудоспособного возраста, у которых выявлены заболевания и патологические состояния, находящихся под диспансерным наблюдением (процентов):
- 2019 год - 59,6;
- 2020 год - 47,7;
- 2021 год - 67,6;
- 2021 год - 68,9;
- 2022 год - 80;
- 2023 год - 90;
- число лиц (пациентов), дополнительно эвакуированных с использованием санитарной авиации (ежегодно, человек), не менее:
- 2020 год - 64;
- 2021 год - 72;
- 2022 год - 80;
- 2023 год - 88;
- 2024 год - 96;
- розничные продажи алкогольной продукции на душу населения (литров чистого (100%) спирта):
- 2019 год - 6,5;
- 2020 год - 6,4;
- 2021 год - 6,3;
- 2022 год - 6,2;
- 2023 год - 6,2;
- 2024 год - 6,1.";
- в разделе 3:
- абзац второй подраздела "Основное мероприятие "Развитие системы медицинской профилактики неинфекционных заболеваний и формирования здорового образа жизни" признать утратившим силу;
- в подразделе "Основное мероприятие "Профилактика ВИЧ, вирусных гепатитов B и C":
- абзац пятый признать утратившим силу;
- дополнить абзацами следующего содержания:
"- доля лиц, инфицированных вирусом иммунодефицита человека, состоящих под диспансерным наблюдением на конец отчетного года, охваченных обследованием на количественное определение РНК вируса иммунодефицита человека (процентов):
- 2021 год - 95;
- 2022 год - 95;
- 2023 год - 95;
- 2024 год - 95.";
- абзацы пятый, восьмой - двенадцатый подраздела "Основное мероприятие "Развитие первичной медико-санитарной помощи, в том числе сельским жителям" признать утратившими силу;
- подраздел "Региональный проект "Развитие системы оказания первичной медико-санитарной помощи" изложить в следующей редакции:
"Региональный проект "Развитие системы оказания первичной медико-санитарной помощи"
С целью обеспечения максимальной доступности для жителей населенных пунктов, расположенных в отдаленных местностях, медицинских организаций, оказывающих первичную медико-санитарную помощь, данным региональным проектом предусмотрены следующие мероприятия:
- проведение мероприятий в рамках создания и тиражирования "Новой модели медицинской организации, оказывающей первичную медико-санитарную помощь" на территории Смоленской области;
- создание и замена фельдшерских, фельдшерско-акушерских пунктов и врачебных амбулаторий для населенных пунктов с численностью населения от 100 до 2 000 человек;
- обеспечение закупки авиационных работ в целях организации оказания медицинской помощи (скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской помощи);
- создание централизованной системы "Управление скорой и неотложной помощью";
- обеспечение оказания услуг (работ) государственными учреждениями.
Перечень медицинских учреждений, в которых планируется замена ФАПов, а также количество и местоположение ФАПов, планируемых к замене в рамках мероприятия по созданию и замене фельдшерских, фельдшерско-акушерских пунктов и врачебных амбулаторий для населенных пунктов с численностью населения от 100 до 2 000 человек, представлены в таблице.
Таблица
1. |
ОГБУЗ "Велижская ЦРБ" |
1 |
Смоленская область, Велижский район, дер. Ситьково |
2. |
ОГБУЗ "Вяземская ЦРБ" |
3 |
Смоленская область, Вяземский район, дер. Новоникольское |
Смоленская область, Вяземский район, дер. Новое Село | |||
Смоленская область, Вяземский район, ст. Семлёво | |||
3. |
ОГБУЗ "Гагаринская ЦРБ" |
3 |
Смоленская область, Гагаринский район, дер. Покров |
Смоленская область, Гагаринский район, дер. Ашково | |||
Смоленская область, Гагаринский район, дер. Потапово | |||
4. |
ОГБУЗ "Демидовская ЦРБ" |
2 |
Смоленская область, Демидовский район, дер. Медведки |
Смоленская область, Демидовский район, дер. Шапы | |||
5. |
ОГБУЗ "Дорогобужская ЦРБ" |
2 |
Смоленская область, Дорогобужский район, дер. Шаломино |
Смоленская область, Дорогобужский район, дер. Полибино | |||
6. |
ОГБУЗ "Озерненская районная больница N 1" |
1 |
Смоленская область, Духовщинский район, дер. Велисто |
7. |
ОГБУЗ "Духовщинская ЦРБ" |
1 |
Смоленская область, Духовщинский район, дер. Троицкое |
8. |
ОГБУЗ "Ельнинская межрайонная больница" |
4 |
Смоленская область, Глинковский район, дер. Добромино |
Смоленская область, Ельнинский район, дер. Шарапово | |||
Смоленская область, Глинковский район, дер. Болтутино | |||
Смоленская область, Ельнинский район, дер. Демщино | |||
9. |
ОГБУЗ "Ершичская ЦРБ" |
2 |
Смоленская область, Ершичский район, дер. Рухань |
Смоленская область, Ершичский район, дер. Ворга | |||
10. |
ОГБУЗ "Кардымовская ЦРБ" |
2 |
Смоленская область, Кардымовский район, дер. Шестаково |
Смоленская область, Кардымовский район, дер. Каменка | |||
11. |
ОГБУЗ "Краснинская ЦРБ" |
1 |
Смоленская область, Краснинский район, дер. Двуполяны |
12. |
ОГБУЗ "Монастырщинская ЦРБ" |
3 |
Смоленская область, Монастырщинский район, дер. Стегримово |
Смоленская область, Монастырщинский район, дер. Лыза | |||
Смоленская область, Монастырщинский район, дер. Доброселье | |||
13. |
ОГБУЗ "Новодугинская ЦРБ" |
1 |
Смоленская область, Новодугинский район, дер. Татарка |
14. |
ОГБУЗ "Починковская районная больница" |
2 |
Смоленская область, Починковский район, дер. Лосня |
Смоленская область, Починковский район, дер. Деребуж | |||
15. |
ОГБУЗ "Рославльская ЦРБ" |
3 |
Смоленская область, Рославльский район, дер. Коски |
Смоленская область, Рославльский район, дер. Петрово | |||
Смоленская область, Рославльский район, дер. Перенка | |||
16. |
ОГБУЗ "Руднянская ЦРБ" |
2 |
Смоленская область, Руднянский район, дер. Волково |
Смоленская область, Руднянский район, дер. Чистик | |||
17. |
ОГБУЗ "Сычевская ЦРБ" |
1 |
Смоленская область, Сычевский район, дер. Субботники |
18. |
ОГБУЗ "Смоленская ЦРБ" |
2 |
Смоленская область, Смоленский район, дер. Бабны |
Смоленская область, Смоленский район, пос. Гедеоновка | |||
19. |
ОГБУЗ "Темкинская ЦРБ" |
|
Смоленская область, Темкинский район, дер. Власово |
Смоленская область, Темкинский район, дер. Бекрино | |||
20. |
ОГБУЗ "Угранская ЦРБ" |
2 |
Смоленская область, Угранский район, дер. Желанья |
Смоленская область, Угранский район, дер. Вешки | |||
21. |
ОГБУЗ "Хиславичская ЦРБ" |
3 |
Смоленская область, Хиславичский район, дер. Городище |
Смоленская область, Хиславичский район, дер. Братковая | |||
Смоленская область, Хиславичский район, дер. Печерская Буда | |||
22. |
ОГБУЗ "Холм-Жирковская ЦРБ" |
2 |
Смоленская область, Холм-Жирковский район, дер. Стешино |
Смоленская область, Холм-Жирковский район, дер. Канютино | |||
23. |
ОГБУЗ "Шумячская ЦРБ" |
2 |
Смоленская область, Шумячский район, дер. Зимонино |
Смоленская область, Шумячский район, дер. Снегиревка | |||
24. |
ОГБУЗ "Ярцевская ЦРБ" |
2 |
Смоленская область, Ярцевский район, дер. Суетово |
Смоленская область, Ярцевский район, дер. Подроща |
Реализация данных мероприятий позволит достичь следующих показателей:
- доля граждан из числа прошедших профилактический медицинский осмотр и (или) диспансеризацию, получивших возможность доступа к данным о прохождении профилактического медицинского осмотра и (или) диспансеризации в Личном кабинете пациента "Мое здоровье" на Едином портале государственных услуг и функций в отчетном году (процентов):
- 2021 год - 5;
- 2022 год - 25;
- 2023 год - 65;
- 2024 год - 100;
- количество посещений при выездах мобильных медицинских бригад, оснащенных мобильными медицинскими комплексами (тыс. посещений на 1 мобильную медицинскую бригаду):
- 2019 год - 0,9;
- 2020 год - 0,1;
- 2021 год - 1,9;
- 2022 год - 2,5;
- 2023 год - 3;
- 2024 год - 3,5;
- число выполненных посещений гражданами поликлиник и поликлинических подразделений, участвующих в создании и тиражировании "Новой модели организации оказания медицинской помощи" (тыс. посещений):
- 2019 год - 659,2;
- 2020 год - 1 767,5;
- 2021 год - 1 910,8;
- 2022 год - 2 131,3;
- 2023 год - 2 498,7;
- 2024 год - 2 792,7;
- доля лиц, госпитализированных по экстренным показаниям в течение первых суток, от общего числа больных, к которым совершены вылеты (процентов):
- 2019 год - 0;
- 2020 - 2024 годы - 90.";
- подраздел "Региональный проект "Старшее поколение" изложить в следующей редакции:
"Региональный проект "Старшее поколение"
Региональный проект "Старшее поколение" направлен на создание к 2024 году условий для активного долголетия, качественной жизни граждан пожилого возраста, мотивации к ведению гражданами здорового образа жизни.
Указанным региональным проектом предусматривается реализация следующих мероприятий:
- проведение вакцинации против пневмококковой инфекции граждан старше трудоспособного возраста из групп риска, проживающих в организациях социального обслуживания;
- проведение вакцинации против пневмококковой инфекции граждан старше трудоспособного возраста.
Реализация данных мероприятий позволит достичь показателя - лица старше трудоспособного возраста из групп риска, проживающие в организациях социального обслуживания, прошли вакцинацию против пневмококковой инфекции (процентов):
- 2019 год - 95;
- 2020 год - 95;
- 2021 год - 95;
- 2022 год - 95;
- 2023 год - 95;
- 2024 год - 95.";
- подраздел "Региональный проект "Укрепление общественного здоровья" изложить в следующей редакции:
"Региональный проект "Укрепление общественного здоровья"
В целях формирования системы мотивации граждан к здоровому образу жизни, включая здоровое питание и отказ от вредных привычек, предусмотрены следующие мероприятия:
- информирование населения по проблемам, связанным с заболеваниями сердечно-сосудистой системы, болезнями органов дыхания и пищеварения, злокачественными новообразованиями, с ведением здорового образа жизни, включая рациональное питание, адекватную двигательную активность, отказ от вредных привычек (потребление алкоголя и табака), развитие стрессоустойчивости;
- обеспечение оказания услуг (работ) государственными учреждениями.
Реализация данных мероприятий позволит достичь показателя - темпы прироста первичной заболеваемости ожирением (процентов):
- 2019 год - 17,5;
- 2020 год - 11,6;
- 2021 год - 12;
- 2022 год - 10,3;
- 2023 год - 8,8;
- 2024 год - 7,2.";
- подраздел "Региональный проект "Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями" изложить в следующей редакции:
"Региональный проект "Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями"
С целью достижения результатов регионального проекта предусмотрена реализация мероприятия по обеспечению профилактики развития сердечно-сосудистых заболеваний и сердечно-сосудистых осложнений у пациентов высокого риска, находящихся на диспансерном наблюдении.
Реализация данного мероприятия позволит достичь показателя - доля лиц, которые перенесли острое нарушение мозгового кровообращения, инфаркт миокарда, а также которым были выполнены аортокоронарное шунтирование, ангиопластика коронарных артерий со стентированием и катетерная абляция по поводу сердечно-сосудистых заболеваний, бесплатно получавших в отчетном году необходимые лекарственные препараты в амбулаторных условиях (процентов):
- 2020 год - 50;
- 2021 год - 80;
- 2022 год - 85;
- 2023 год - 90;
- 2024 год - 90.";
- раздел 4 изложить в следующей редакции:
"4. Обоснование ресурсного обеспечения подпрограммы
Подпрограмма будет реализовываться за счет средств областного и федерального бюджетов, а также средств ТФОМС.
Общий объем финансирования подпрограммы составляет 15 524 992,8 тыс. рублей, в том числе по годам реализации:
- 2014 год - 3 096 691,3 тыс. рублей;
- 2015 год - 3 410 488,1 тыс. рублей;
- 2016 год - 617 742,1 тыс. рублей;
- 2017 год - 725 304,8 тыс. рублей;
- 2018 год - 883 951,1 тыс. рублей;
- 2019 год - 1 369 206,2 тыс. рублей;
- 2020 год - 1 661 361,8 тыс. рублей;
- 2021 год - 1 329 780,3 тыс. рублей;
- 2022 год - 1 037 130,5 тыс. рублей;
- 2023 год - 893 181,7 тыс. рублей;
- 2024 год - 500 154,9 тыс. рублей;
- в разрезе источников финансирования:
- средства областного бюджета - 6 345 652,2 тыс. рублей, в том числе по годам реализации:
- 2014 год - 291 184,7 тыс. рублей;
- 2015 год - 256 890,5 тыс. рублей;
- 2016 год - 341 934,0 тыс. рублей;
- 2017 год - 469 451,7 тыс. рублей;
- 2018 год - 515 695,6 тыс. рублей;
- 2019 год - 863 258,8 тыс. рублей;
- 2020 год - 1 042 811,3 тыс. рублей;
- 2021 год - 923 051,3 тыс. рублей;
- 2022 год - 641 064,5 тыс. рублей;
- 2023 год - 500 154,9 тыс. рублей;
- 2024 год - 500 154,9 тыс. рублей;
- средства федерального бюджета - 3 823 047,9 тыс. рублей, в том числе по годам реализации:
- 2014 год - 262 212,6 тыс. рублей;
- 2015 год - 340 598,9 тыс. рублей;
- 2016 год - 275 808,1 тыс. рублей;
- 2017 год - 255 853,1 тыс. рублей;
- 2018 год - 368 255,5 тыс. рублей;
- 2019 год - 505 947,4 тыс. рублей;
- 2020 год - 618 550,5 тыс. рублей;
- 2021 год - 406 729,0 тыс. рублей;
- 2022 год - 396 066,0 тыс. рублей;
- 2023 год - 393 026,8 тыс. рублей;
- 2024 год - 0,0 тыс. рублей;
- средства ТФОМС - 5 356 292,7 тыс. рублей, в том числе по годам реализации:
- 2014 год - 2 543 294,0 тыс. рублей;
- 2015 год - 2 812 998,7 тыс. рублей;
- 2016 год - 0,0 тыс. рублей;
- 2017 год - 0,0 тыс. рублей;
- 2018 год - 0,0 тыс. рублей;
- 2019 год - 0,0 тыс. рублей;
- 2020 год - 0,0 тыс. рублей;
- 2021 год - 0,0 тыс. рублей;
- 2022 год - 0,0 тыс. рублей;
- 2023 год - 0,0 тыс. рублей;
- 2024 год - 0,0 тыс. рублей.";
7) в подпрограмме "Совершенствование оказания специализированной, включая высокотехнологичную, медицинской помощи, скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской помощи, медицинской эвакуации":
- в паспорте подпрограммы "Совершенствование оказания специализированной, включая высокотехнологичную, медицинской помощи, скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской помощи, медицинской эвакуации":
- позицию "Целевые показатели реализации подпрограммы" изложить в следующей редакции:
- позицию "Объемы ассигнований подпрограммы (по годам реализации и в разрезе источников финансирования)" изложить в следующей редакции:
- раздел 2 изложить в следующей редакции:
"2. Цель и целевые показатели реализации подпрограммы
Целью подпрограммы является повышение эффективности оказания специализированной, включая высокотехнологичную, медицинской помощи, скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской помощи, медицинской эвакуации.
Целевые показатели подпрограммы:
- больничная летальность от инфаркта миокарда (процентов):
- 2019 год - 15,6;
- 2020 год - 15,5;
- 2021 год - 13,6;
- 2022 год - 11,7;
- 2023 год - 9,8;
- 2024 год - 8;
- больничная летальность от острого нарушения мозгового кровообращения (процентов):
- 2019 год - 18,3;
- 2020 год - 19;
- 2021 год - 18,1;
- 2022 год - 17,2;
- 2023 год - 16,3;
- 2024 год - 15,3;
- одногодичная летальность больных со злокачественными новообразованиями (умерли в течение первого года с момента установления диагноза из числа больных, впервые взятых на учет в предыдущем году) (процентов):
- 2019 год - 23,1;
- 2020 год - 21,9;
- 2021 год - 20,8;
- 2022 год - 19,6;
- 2023 год - 18,4;
- 2024 год - 17,3;
- уровень госпитализации на геронтологические койки лиц старше 60 лет на 10 тыс. населения соответствующего возраста (условных единиц):
- 2019 год - 15,8;
- 2020 год - 20,4;
- 2021 год - 54,5;
- 2022 год - 54,5;
- 2023 год - 54,5;
- 2024 год - 54,5;
- смертность от туберкулеза на 100 тыс. населения (число случаев на 100 тыс. населения):
- 2014 год - 17;
- 2015 год - 15,7;
- 2016 год - 14,4;
- 2017 год - 13,1;
- 2018 год - 11,8;
- 2019 год - 5,4;
- 2020 год - 5,2;
- 2021 год - 5;
- 2022 год - 4,8;
- 2023 год - 4,6;
- 2024 год - 4,4;
- увеличение объема экспорта медицинских услуг не менее чем в четыре раза по сравнению с 2017 годом (до 1 млрд. долларов США в год) (млн. долларов):
- 2020 год - 0,0183;
- 2021 год - 0,0214;
- 2022 год - 0,0246;
- 2023 год - 0,0277;
- 2024 год - 0,307.";
- в разделе 3:
- абзац пятнадцатый подраздела "Основное мероприятие "Совершенствование системы оказания медицинской помощи больным туберкулезом" признать утратившим силу;
- в подразделе "Основное мероприятие "Совершенствование системы оказания медицинской помощи наркологическим больным":
- абзац четвертый изложить в следующей редакции:
"- поддержание на территории Смоленской области деятельности отделений медицинской реабилитации для лиц с наркологическими расстройствами и развитие инфраструктуры для осуществления медицинской реабилитации в амбулаторных условиях в соответствии с региональными особенностями, территориально-транспортной доступностью и потребностями населения;";
- абзацы шестой и седьмой изложить в следующей редакции:
"- формирование механизмов, обеспечивающих на территории Смоленской области единую координацию специалистами ОГБУЗ "Смоленский областной наркологический диспансер" мониторинга и анализа медико-статистических показателей и организационно-методического руководства в отношении стационарных и амбулаторных подразделений наркологического профиля, входящих в состав многопрофильных медицинских организаций и медицинских организаций, оказывающих медицинскую помощь по профилю "психиатрия-наркология";
- осуществление мероприятий по подготовке кадров для медицинских организаций, оказывающих медицинскую помощь по профилю "психиатрия-наркология";";
- после абзаца седьмого дополнить абзацами следующего содержания:
"- обеспечение трудоустройства медицинских работников в медицинские организации, оказывающие медицинскую помощь по профилю "психиатрия-наркология", в соответствии с договорами о целевом обучении;
- разработка и реализация региональных мер социальной поддержки и стимулирования медицинских работников медицинских организаций, оказывающих медицинскую помощь по профилю "психиатрия-наркология", в том числе их обеспечение служебным жильем, использование иных механизмов обеспечения жильем, предоставление единовременных выплат;";
- подраздел "Основное мероприятие "Совершенствование системы оказания медицинской помощи больным сосудистыми заболеваниями" изложить в следующей редакции:
"Основное мероприятие "Совершенствование системы оказания медицинской помощи больным сосудистыми заболеваниями"
Сохраняется определенная тенденция к нарастанию заболеваемости сердечно-сосудистой патологией и смертности от болезней системы кровообращения. Так, смертность от болезней кровообращения в 2017 году составила в Смоленской области 652,3 на 100 тыс. населения, в 2018 году - 660,1 на 100 тыс. населения.
В рамках реализации данного основного мероприятия будет осуществляться укрепление материально-технической базы государственных учреждений (подготовка помещений для установки оборудования).
Показателем реализации основного мероприятия является количество помещений, подготовленных для установки оборудования (единиц):
- 2021 год - 1.";
- в подразделе "Основное мероприятие "Совершенствование системы оказания медицинской помощи больным онкологическими заболеваниями":
- абзац двенадцатый признать утратившим силу;
- абзацы тринадцатый и четырнадцатый изложить в следующей редакции:
"Показателем реализации основного мероприятия является количество помещений, подготовленных для установки оборудования (единиц):
- 2021 год - 1.";
- абзацы пятнадцатый - двадцатый признать утратившими силу;
- абзац семнадцатый подраздела "Основное мероприятие "Совершенствование оказания скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской помощи, медицинской эвакуации" признать утратившим силу;
- абзацы одиннадцатый, двенадцатый, четырнадцатый - двадцать второй, двадцать пятый, двадцать шестой, двадцать восьмой, двадцать девятый, шестьдесят девятый, семидесятый подраздела "Основное мероприятие "Совершенствование системы оказания медицинской помощи больным прочими заболеваниями" признать утратившими силу;
- абзац одиннадцатый подраздела "Основное мероприятие "Развитие службы крови" признать утратившим силу;
- подраздел "Региональный проект "Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями" изложить в следующей редакции:
"Региональный проект "Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями"
Региональный проект "Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями" направлен на создание условий для оказания специализированной медицинской помощи больным с сердечно-сосудистыми заболеваниями путем переоснащения медицинским оборудованием Регионального сосудистого центра на базе ОГБУЗ "Смоленская областная клиническая больница" и 6 первичных сосудистых отделений (далее также - ПСО), включая оборудование для проведения ранней медицинской реабилитации, а также дооснащение 2 ПСО оборудованием для выполнения рентгенэндоваскулярных вмешательств.
В рамках данного проекта будет реализовываться мероприятие по укреплению материально-технической базы государственных учреждений (приобретение оборудования для региональных сосудистых центров и первичных сосудистых отделений).
Результатом реализации проекта будет достижение следующих показателей:
- переоснащены/дооснащены медицинским оборудованием региональные сосудистые центры и первичные сосудистые отделения (единиц):
- 2019 год - 2;
- 2020 год - 2;
- 2021 год - 2;
- 2022 год - 3;
- 2023 год - 3;
- 2024 год - 3;
- количество рентгенэндоваскулярных вмешательств в лечебных целях (тыс. единиц):
- 2019 год - 0,708;
- 2020 год - 0,684;
- 2021 год - 1,304;
- 2022 год - 1,578;
- 2023 год - 1,823;
- 2024 год - 2,004.";
- подраздел "Региональный проект "Борьба с онкологическими заболеваниями" дополнить абзацами следующего содержания:
"- оснащены (переоснащены) медицинским оборудованием региональные медицинские организации, оказывающие помощь больным онкологическими заболеваниями (диспансеры/больницы) (единиц):
- 2019 год - 2;
- 2020 год - 2;
- 2021 год - 2;
- 2022 год - 1;
- 2023 год - 2;
- 2024 год - 2;
- новое строительство и реконструкция (объектов):
- 2021 год - 0;
- 2022 год - 0;
- 2023 год - 0;
- 2024 год - 1.";
- подраздел "Региональный проект "Старшее поколение" изложить в следующей редакции;
"Региональный проект "Старшее поколение"
С целью повышения доступности и качества специализированной медицинской помощи лицам старше трудоспособного возраста будет реализовываться мероприятие по развитию гериатрической службы Смоленской области, в том числе по оснащению и ремонту гериатрического центра ОГБУЗ "Смоленский областной клинический госпиталь для ветеранов войн" и созданию гериатрических отделений в межмуниципальных медицинских центрах.
Показателем реализации мероприятия будет являться количество созданных гериатрических отделений в межмуниципальных медицинских центрах (единиц):
- 2021 год - 1;
- 2022 год - 1.";
- абзацы пятый - десятый подраздела "Региональный проект "Экспорт медицинских услуг" изложить в следующей редакции:
"- 2019 год - 0,885;
- 2020 год - 1,07;
- 2021 год - 1,255;
- 2022 год - 1,44;
- 2023 год - 1,625;
- 2024 год - 1,8.";
- раздел 4 изложить в следующей редакции:
"4. Обоснование ресурсного обеспечения подпрограммы
Подпрограмма будет реализовываться за счет средств областного и федерального бюджетов, средств ТФОМС, а также внебюджетных источников.
Общий объем финансирования подпрограммы составляет 37 869 769,0 тыс. рублей, в том числе по годам реализации:
- 2014 год - 9 668 348,6 тыс. рублей;
- 2015 год - 10 335 878,9 тыс. рублей;
- 2016 год - 1 334 516,8 тыс. рублей;
- 2017 год - 1 316 689,3 тыс. рублей;
- 2018 год - 1 377 821,7 тыс. рублей;
- 2019 год - 2 449 743,7 тыс. рублей;
- 2020 год - 4 364 853,9 тыс. рублей;
- 2021 год - 2 286 999,7 тыс. рублей;
- 2022 год - 1 814 422,9 тыс. рублей;
- 2023 год - 1 609 571,2 тыс. рублей;
- 2024 год - 1 310 922,3 тыс. рублей;
- в разрезе источников финансирования:
- средства областного бюджета - 23 536 675,2 тыс. рублей, в том числе по годам реализации:
- 2014 год - 4 537 639,8 тыс. рублей;
- 2015 год - 4 990 713,5 тыс. рублей;
- 2016 год - 1 270 207,2 тыс. рублей;
- 2017 год - 1 306 655,8 тыс. рублей;
- 2018 год - 1 365 609,1 тыс. рублей;
- 2019 год - 2 125 666,8 тыс. рублей;
- 2020 год - 2 305 330,2 тыс. рублей;
- 2021 год - 1 852 655,9 тыс. рублей;
- 2022 год - 1 160 552,3 тыс. рублей;
- 2023 год - 1 310 822,3 тыс. рублей;
- 2024 год - 1 310 822,3 тыс. рублей;
- средства федерального бюджета - 4 368 344,9 тыс. рублей, в том числе по годам реализации:
- 2014 год - 521 758,7 тыс. рублей;
- 2015 год - 133 466,6 тыс. рублей;
- 2016 год - 64 309,6 тыс. рублей;
- 2017 год - 10 033,5 тыс. рублей;
- 2018 год - 12 212,6 тыс. рублей;
- 2019 год - 292 776,9 тыс. рублей;
- 2020 год - 1 997 123,7 тыс. рублей;
- 2021 год - 384 243,8 тыс. рублей;
- 2022 год - 653 770,6 тыс. рублей;
- 2023 год - 298 648,9 тыс. рублей;
- 2024 год - 0,0 тыс. рублей;
- средства ТФОМС - 9 820 648,9 тыс. рублей, в том числе по годам реализации:
- 2014 год - 4 608 950,1 тыс. рублей;
- 2015 год - 5 211 698,8 тыс. рублей;
- 2016 год - 0,0 тыс. рублей;
- 2017 год - 0,0 тыс. рублей;
- 2018 год - 0,0 тыс. рублей;
- 2019 год - 0,0 тыс. рублей;
- 2020 год - 0,0 тыс. рублей;
- 2021 год - 0,0 тыс. рублей;
- 2022 год - 0,0 тыс. рублей;
- 2023 год - 0,0 тыс. рублей;
- 2024 год - 0,0 тыс. рублей;
- внебюджетные источники - 144 100,0 тыс. рублей, в том числе по годам реализации:
- 2014 год - 0,0 тыс. рублей;
- 2015 год - 0,0 тыс. рублей;
- 2016 год - 0,0 тыс. рублей;
- 2017 год - 0,0 тыс. рублей;
- 2018 год - 0,0 тыс. рублей;
- 2019 год - 31 300,0 тыс. рублей;
- 2020 год - 62 400,0 тыс. рублей;
- 2021 год - 50 100,0 тыс. рублей;
- 2022 год - 100,0 тыс. рублей;
- 2023 год - 100,0 тыс. рублей;
- 2024 год - 100,0 тыс. рублей.";
8) в подпрограмме "Охрана здоровья матери и ребенка":
- в паспорте подпрограммы "Охрана здоровья матери и ребенка":
- позицию "Целевые показатели реализации подпрограммы" изложить в следующей редакции:
- позицию "Объемы ассигнований подпрограммы (по годам реализации и в разрезе источников финансирования)" изложить в следующей редакции:
- раздел 2 изложить в следующей редакции:
"2. Цель и целевые показатели реализации подпрограммы
Целью подпрограммы является создание условий для оказания доступной и качественной медицинской помощи детям и матерям с целью улучшения состояния здоровья детей и матерей и снижения материнской, младенческой и детской смертности.
Целевые показатели подпрограммы:
- младенческая смертность (промилле (0,1 процента):
- 2012 год - 9,6;
- 2013 год - 8,1;
- 2014 год - 8;
- 2015 год - 7,9;
- 2016 год - 7,8;
- 2017 год - 6,3;
- 2018 год - 5,5;
- 2019 год - 5,4;
- 2020 год - 5,2;
- 2021 год - 4,8;
- 2022 год - 4,7;
- 2023 год - 4,6;
- 2024 год - 4,5;
- количество (доля) детских поликлиник и детских поликлинических отделений с созданной современной инфраструктурой оказания медицинской помощи детям (процентов):
- 2019 год - 20;
- 2020 год - 95;
- 2021 год - 95;
- 2022 год - 95;
- 2023 год - 95;
- 2024 год - 95;
- число выполненных детьми посещений детских поликлиник и поликлинических подразделений, в которых созданы комфортные условия пребывания детей и дооснащенных медицинским оборудованием, от общего числа посещений детьми детских поликлиник и поликлинических подразделений (процентов):
- 2021 год - 40;
- 2022 год - 70;
- 2023 год - 90;
- 2024 год - 95;
- доля посещений детьми медицинских организаций с профилактическими целями (процентов):
- 2019 год - 42,5;
- 2020 год - 45;
- 2021 год - 47;
- 2022 год - 50;
- 2023 год - 50,5;
- 2024 год - 51.";
- в разделе 3:
- абзац девятый подраздела "Основное мероприятие "Создание системы раннего выявления и коррекции нарушений развития ребенка" признать утратившим силу;
- подраздел "Основное мероприятие "Совершенствование оказания медицинской помощи детям, в том числе новорожденным детям с экстремально низкой массой тела" признать утратившим силу;
- в подразделе "Региональный проект "Развитие детского здравоохранения, включая создание современной инфраструктуры оказания медицинской помощи":
- наименование после слова "помощи" дополнить словом "детям";
- после абзаца четвертого дополнить абзацем следующего содержания:
"- строительство нового лечебного корпуса областного государственного бюджетного учреждения здравоохранения "Смоленская областная детская клиническая больница";";
- в абзаце двадцать восьмом слово "органов" заменить словом "системы";
- дополнить абзацами следующего содержания:
"- смертность детей в возрасте 0-4 года на 1000 родившихся живыми (промилле (0,1 процента):
- 2019 год - 6,6;
- 2020 год - 6,5;
- 2021 год - 6,3;
- 2022 год - 6,1;
- 2023 год - 5,8;
- 2024 год - 5,5;
- смертность детей в возрасте 0-17 лет на 100 000 детей соответствующего возраста (число случаев на 100 тысяч детей соответствующего возраста):
- 2019 год - 48,3;
- 2020 год - 48,2;
- 2021 год - 45;
- 2022 год - 44,5;
- 2023 год - 44;
- 2024 год - 43,5;
- укомплектованность медицинских организаций, оказывающих медицинскую помощь детям (доля занятых физическими лицами должностей от общего количества должностей в медицинских организациях, оказывающих медицинскую помощь в амбулаторных условиях), нарастающим итогом: врачами-педиатрами (процентов):
- 2021 год - 90,1;
- 2022 год - 90,1;
- 2023 год - 90,1;
- 2024 год - 90,1.";
- раздел 4 изложить в следующей редакции:
"4. Обоснование ресурсного обеспечения подпрограммы
Подпрограмма будет реализовываться за счет средств федерального и областного бюджетов, а также средств ТФОМС и ФСС.
Общий объем финансирования подпрограммы составляет 2 953 363,0 тыс. рублей, в том числе по годам реализации:
- 2014 год - 2 172 574,8 тыс. рублей;
- 2015 год - 37 208,4 тыс. рублей;
- 2016 год - 13 993,5 тыс. рублей;
- 2017 год - 21 270,3 тыс. рублей;
- 2018 год - 21 076,9 тыс. рублей;
- 2019 год - 67 279,4 тыс. рублей;
- 2020 год - 83 379,7 тыс. рублей;
- 2021 год - 89 780,0 тыс. рублей;
- 2022 год - 149 200,0 тыс. рублей;
- 2023 год - 148 800,0 тыс. рублей;
- 2024 год - 148 800,0 тыс. рублей;
- в разрезе источников финансирования:
- средства областного бюджета - 553 290,2 тыс. рублей, в том числе по годам реализации:
- 2014 год - 137 202,0 тыс. рублей;
- 2015 год - 14 408,4 тыс. рублей;
- 2016 год - 13 993,5 тыс. рублей;
- 2017 год - 21 270,3 тыс. рублей;
- 2018 год - 21 076,9 тыс. рублей;
- 2019 год - 35 379,4 тыс. рублей;
- 2020 год - 21 379,7 тыс. рублей;
- 2021 год - 27 780,0 тыс. рублей;
- 2022 год - 87 200,0 тыс. рублей;
- 2023 год - 86 800,0 тыс. рублей;
- 2024 год - 86 800,0 тыс. рублей;
- средства федерального бюджета - 2 018 406,4 тыс. рублей, в том числе по годам реализации:
- 2014 год - 2 018 406,4 тыс. рублей;
- 2015 год - 0,0 тыс. рублей;
- 2016 год - 0,0 тыс. рублей;
- 2017 год - 0,0 тыс. рублей;
- 2018 год - 0,0 тыс. рублей;
- 2019 год - 0,0 тыс. рублей;
- 2020 год - 0,0 тыс. рублей;
- 2021 год - 0,0 тыс. рублей;
- 2022 год - 0,0 тыс. рублей;
- 2023 год - 0,0 тыс. рублей;
- 2024 год - 0,0 тыс. рублей;
- средства ТФОМС - 39 766,4 тыс. рублей, в том числе по годам реализации:
- 2014 год - 16 966,4 тыс. рублей;
- 2015 год - 22 800,0 тыс. рублей;
- 2016 год - 0,0 тыс. рублей;
- 2017 год - 0,0 тыс. рублей;
- 2018 год - 0,0 тыс. рублей;
- 2019 год - 0,0 тыс. рублей;
- 2020 год - 0,0 тыс. рублей;
- 2021 год - 0,0 тыс. рублей;
- 2022 год - 0,0 тыс. рублей;
- 2023 год - 0,0 тыс. рублей;
- 2024 год - 0,0 тыс. рублей;
- средства ФСС - 341 900,0 тыс. рублей, в том числе по годам реализации:
- 2014 год - 0,0 тыс. рублей;
- 2015 год - 0,0 тыс. рублей;
- 2016 год - 0,0 тыс. рублей;
- 2017 год - 0,0 тыс. рублей;
- 2018 год - 0,0 тыс. рублей;
- 2019 год - 31 900,0 тыс. рублей;
- 2020 год - 62 000,0 тыс. рублей;
- 2021 год - 62 000,0 тыс. рублей;
- 2022 год - 62 000,0 тыс. рублей;
- 2023 год - 62 000,0 тыс. рублей;
- 2024 год - 62 000,0 тыс. рублей.";
9) в подпрограмме "Развитие медицинской реабилитации и санаторно-курортного лечения, в том числе детям":
- позицию "Объемы ассигнований подпрограммы (по годам реализации и в разрезе источников финансирования)" паспорта подпрограммы "Развитие медицинской реабилитации и санаторно-курортного лечения, в том числе детям" изложить в следующей редакции:
- раздел 4 изложить в следующей редакции:
"4. Обоснование ресурсного обеспечения подпрограммы
Подпрограмма будет реализовываться за счет средств областного бюджета и ТФОМС.
Общий объем финансирования подпрограммы составляет 1 255 836,8 тыс. рублей, в том числе по годам реализации:
- 2014 год - 1 534,6 тыс. рублей;
- 2015 год - 242 663,1 тыс. рублей;
- 2016 год - 108 915,5 тыс. рублей;
- 2017 год - 106 914,1 тыс. рублей;
- 2018 год - 125 304,9 тыс. рублей;
- 2019 год - 130 143,9 тыс. рублей;
- 2020 год - 133 131,4 тыс. рублей;
- 2021 год - 134 493,3 тыс. рублей;
- 2022 год - 87 982,0 тыс. рублей;
- 2023 год - 92 377,0 тыс. рублей;
- 2024 год - 92 377,0 тыс. рублей;
- в разрезе источников финансирования:
- средства областного бюджета - 1 124 440,6 тыс. рублей, в том числе по годам реализации:
- 2014 год - 1 534,6 тыс. рублей;
- 2015 год - 111 266,9 тыс. рублей;
- 2016 год - 108 915,5 тыс. рублей;
- 2017 год - 106 914,1 тыс. рублей;
- 2018 год - 125 304,9 тыс. рублей;
- 2019 год - 130 143,9 тыс. рублей;
- 2020 год - 133 131,4 тыс. рублей;
- 2021 год - 134 493,3 тыс. рублей;
- 2022 год - 87 982,0 тыс. рублей;
- 2023 год - 92 377,0 тыс. рублей;
- 2024 год - 92 377,0 тыс. рублей;
- средства ТФОМС - 131 396,2 тыс. рублей, в том числе по годам реализации:
- 2014 год - 0,0 тыс. рублей;
- 2015 год - 131 396,2 тыс. рублей;
- 2016 год - 0,0 тыс. рублей;
- 2017 год - 0,0 тыс. рублей;
- 2018 год - 0,0 тыс. рублей;
- 2019 год - 0,0 тыс. рублей;
- 2020 год - 0,0 тыс. рублей;
- 2021 год - 0,0 тыс. рублей;
- 2022 год - 0,0 тыс. рублей;
- 2023 год - 0,0 тыс. рублей;
- 2024 год - 0,0 тыс. рублей.";
10) в подпрограмме "Оказание паллиативной помощи, в том числе детям":
- в позиции "Целевые показатели реализации подпрограммы" слова "(тыс. коек)" исключить;
- позицию "Объемы ассигнований подпрограммы (по годам реализации и в разрезе источников финансирования)" паспорта подпрограммы "Оказание паллиативной помощи, в том числе детям" изложить в следующей редакции:
- подраздел "Основное мероприятие "Оказание паллиативной помощи взрослым и детям" раздела 3 изложить в следующей редакции:
"Основное мероприятие "Оказание паллиативной помощи взрослым и детям"
С целью оказания паллиативной помощи в Смоленской области развернуто 276 коек, в том числе 2 койки для оказания помощи детям. Оказывается паллиативная помощь в 28 областных государственных учреждениях здравоохранения: 24 центральных районных больницах, 2 районных больницах, ОГБУЗ "Смоленская областная детская клиническая больница", ОГБУЗ "Смоленский областной онкологический клинический диспансер".
Мероприятиями, направленными на реализацию данного основного мероприятия, являются:
- обеспечение оказания услуг (работ) государственными учреждениями;
- обеспечение граждан, нуждающихся в паллиативной медицинской помощи, необходимыми лекарственными препаратами, в том числе для обезболивания;
- укрепление материально-технической базы государственных учреждений (обеспечение медицинских организаций, оказывающих паллиативную медицинскую помощь, медицинскими изделиями, в том числе для использования на дому);
- укрепление материально-технической базы государственных учреждений (обеспечение медицинских организаций, оказывающих паллиативную медицинскую помощь, медицинскими изделиями для использования в стационаре).
Реализация данных мероприятий позволит достичь следующих показателей:
- число амбулаторных посещений с паллиативной целью к врачам-специалистам и среднему медицинскому персоналу любых специальностей (тыс. посещений):
- 2019 год - 1,45;
- 2020 год - 11,35;
- 2021 год - 13,242;
- 2022 год - 15,134;
- 2023 год - 17,025;
- 2024 год - 17,025;
- доля посещений, осуществляемых выездными патронажными бригадами для оказания паллиативной медицинской помощи, в общем количестве посещений по паллиативной медицинской помощи в амбулаторных условиях (процентов):
- 2019 год - 45;
- 2020 год - 45;
- 2021 год - 48;
- 2022 год - 52;
- 2023 - 2024 годы - 56;
- полнота выборки наркотических и психотропных лекарственных препаратов субъектами Российской Федерации в рамках заявленных потребностей в соответствии с планом распределения наркотических лекарственных препаратов и психотропных веществ (процентов):
- 2019 год - 80;
- 2020 год - 85;
- 2021 год - 90;
- 2022 - 2024 годы - 95.";
- раздел 4 изложить в следующей редакции:
"4. Обоснование ресурсного обеспечения подпрограммы
Подпрограмма будет реализовываться за счет средств областного и федерального бюджетов.
Общий объем финансирования подпрограммы составляет 1 264 632,2 тыс. рублей, в том числе по годам реализации:
- 2014 год - 0,0 тыс. рублей;
- 2015 год - 72 623,6 тыс. рублей;
- 2016 год - 76 394,0 тыс. рублей;
- 2017 год - 114 481,6 тыс. рублей;
- 2018 год - 137 650,4 тыс. рублей;
- 2019 год - 138 417,5 тыс. рублей;
- 2020 год - 181 983,0 тыс. рублей;
- 2021 год - 168 125,6 тыс. рублей;
- 2022 год - 132 825,2 тыс. рублей;
- 2023 год - 137 483,8 тыс. рублей;
- 2024 год - 104 647,5 тыс. рублей;
- в разрезе источников финансирования:
- средства областного бюджета - 1 044 645,7 тыс. рублей, в том числе по годам реализации:
- 2014 год - 0,0 тыс. рублей;
- 2015 год - 72 623,6 тыс. рублей;
- 2016 год - 76 394,0 тыс. рублей;
- 2017 год - 114 481,6 тыс. рублей;
- 2018 год - 96 433,6 тыс. рублей;
- 2019 год - 98 764,2 тыс. рублей;
- 2020 год - 143 061,2 тыс. рублей;
- 2021 год - 133 603,6 тыс. рублей;
- 2022 год - 99 988,9 тыс. рублей;
- 2023 год - 104 647,5 тыс. рублей;
- 2024 год - 104 647,5 тыс. рублей;
- средства федерального бюджета - 219 986,5 тыс. рублей, в том числе по годам реализации:
- 2014 год - 0,0 тыс. рублей;
- 2015 год - 0,0 тыс. рублей;
- 2016 год - 0,0 тыс. рублей;
- 2017 год - 0,0 тыс. рублей;
- 2018 год - 41 216,8 тыс. рублей;
- 2019 год - 39 653,3 тыс. рублей;
- 2020 год - 38 921,8 тыс. рублей;
- 2021 год - 34 522,0 тыс. рублей;
- 2022 год - 32 836,3 тыс. рублей;
- 2023 год - 32 836,3 тыс. рублей;
- 2024 год - 0,0 тыс. рублей.";
11) в подпрограмме "Кадровое обеспечение системы здравоохранения":
- в паспорте подпрограммы "Кадровое обеспечение системы здравоохранения":
- позицию "Целевые показатели реализации подпрограммы" изложить в следующей редакции:
- позицию "Объемы ассигнований подпрограммы (по годам реализации и в разрезе источников финансирования)" изложить в следующей редакции:
- раздел 2 изложить в следующей редакции:
"2. Цель и целевые показатели реализации подпрограммы
Цели подпрограммы - поэтапное устранение дефицита медицинских кадров, а также регионального кадрового дисбаланса, обеспечение притока в учреждения здравоохранения врачей и среднего медицинского персонала, позволяющего восполнять естественную убыль.
Целевые показатели подпрограммы:
- укомплектованность медицинских организаций, оказывающих медицинскую помощь в амбулаторных условиях (доля занятых физическими лицами должностей от общего количества должностей в медицинских учреждениях, оказывающих медицинскую помощь в амбулаторных условиях), нарастающим итогом: врачами (процентов):
- 2019 год - 80,4;
- 2020 год - 81,4;
- 2021 год - 83,4;
- 2022 год - 85,3;
- 2023 год - 92,5;
- 2024 год - 95;
- укомплектованность медицинских организаций, оказывающих медицинскую помощь в амбулаторных условиях (доля занятых физическими лицами должностей от общего количества должностей в медицинских учреждениях, оказывающих медицинскую помощь в амбулаторных условиях), нарастающим итогом: средними медицинскими работниками (процентов):
- 2019 год - 67,4;
- 2020 год - 68,5;
- 2021 год - 70,7;
- 2022 год - 73,9;
- 2023 год - 77,5;
- 2024 год - 95;
- укомплектованность фельдшерских пунктов, фельдшерско-акушерских пунктов, врачебных амбулаторий медицинскими работниками (процентов):
- 2021 год - 76,3;
- 2022 год - 77;
- 2023 год - 77,8;
- 2024 год - 78,3;
- число специалистов, участвующих в системе непрерывного образования медицинских работников, в том числе с использованием дистанционных образовательных технологий, нарастающим итогом (тысяч человек):
- 2019 год - 2,644;
- 2020 год - 9,096;
- 2021 год - 10,001;
- 2022 год - 10,906;
- 2023 год - 11,812;
- 2024 год - 12,717.";
- в разделе 3:
- абзац двадцать шестой подраздела "Основное мероприятие "Формирование благоприятных условий для занятости медицинских работников" признать утратившим силу;
- в подразделе "Региональный проект "Обеспечение медицинских организаций системы здравоохранения квалифицированными кадрами":
- абзац одиннадцатый после слова "обеспеченность" дополнить словом "населения";
- абзац восемнадцатый после слова "обеспеченность" дополнить словом "населения";
- в абзацы двадцать пятый - тридцать восьмой изложить в следующей редакции:
"- обеспеченность населения врачами, оказывающими первичную медико-санитарную помощь (чел. на 10 тыс. населения):
- 2021 год - 22,6;
- 2022 год - 23;
- 2023 год - 23,3;
- 2024 год - 23,9;
- обеспеченность населения врачами, оказывающими специализированную медицинскую помощь (чел. на 10 тыс. населения):
- 2021 год - 17,1;
- 2022 год - 17,5;
- 2023 год - 18;
- 2024 год - 18,4;
- доля специалистов, допущенных к профессиональной деятельности через процедуру аккредитации, от общего количества работающих специалистов (процентов):
- 2021 год - 27,6;
- 2022 год - 48,5;
- 2023 год - 68,7;";
- дополнить абзацем следующего содержания:
"- 2024 год - 88,3.";
- раздел 4 изложить в следующей редакции:
"4. Обоснование ресурсного обеспечения подпрограммы
Подпрограмма будет реализовываться за счет средств областного и федерального бюджетов.
Общий объем финансирования подпрограммы составляет 1 909 134,7 тыс. рублей, в том числе по годам реализации:
- 2014 год - 109 583,6 тыс. рублей;
- 2015 год - 141 625,2 тыс. рублей;
- 2016 год - 159 997,2 тыс. рублей;
- 2017 год - 156 915,0 тыс. рублей;
- 2018 год - 153 249,3 тыс. рублей;
- 2019 год - 154 197,3 тыс. рублей;
- 2020 год - 212 955,5 тыс. рублей;
- 2021 год - 217 113,2 тыс. рублей;
- 2022 год - 215 612,4 тыс. рублей;
- 2023 год - 220 399,3 тыс. рублей;
- 2024 год - 167 486,7 тыс. рублей;
- в разрезе источников финансирования:
- средства областного бюджета - 1 635 792,8 тыс. рублей, в том числе по годам реализации:
- 2014 год - 105 083,6 тыс. рублей;
- 2015 год - 132 125,2 тыс. рублей;
- 2016 год - 142 597,2 тыс. рублей;
- 2017 год - 142 515,0 тыс. рублей;
- 2018 год - 145 315,1 тыс. рублей;
- 2019 год - 146 397,3 тыс. рублей;
- 2020 год - 158 580,5 тыс. рублей;
- 2021 год - 164 260,7 тыс. рублей;
- 2022 год - 163 944,8 тыс. рублей;
- 2023 год - 167 486,7 тыс. рублей;
- 2024 год - 167 486,7 тыс. рублей;
- средства федерального бюджета - 273 341,9 тыс. рублей, в том числе по годам реализации:
- 2014 год - 4 500,0 тыс. рублей;
- 2015 год - 9 500,0 тыс. рублей;
- 2016 год - 17 400,0 тыс. рублей;
- 2017 год - 14 400,0 тыс. рублей;
- 2018 год - 7 934,2 тыс. рублей;
- 2019 год - 7 800,0 тыс. рублей;
- 2020 год - 54 375,0 тыс. рублей;
- 2021 год - 52 852,5 тыс. рублей;
- 2022 год - 51 667,6 тыс. рублей;
- 2023 год - 52 912,6 тыс. рублей;
- 2024 год - 0,0 тыс. рублей.";
12) в подпрограмме "Экспертиза и контрольно-надзорные функции в сфере охраны здоровья":
- в паспорте подпрограммы "Экспертиза и контрольно-надзорные функции в сфере охраны здоровья":
- позицию "Целевые показатели реализации подпрограммы" дополнить абзацем следующего содержания:
"число граждан, воспользовавшихся услугами (сервисами) в Личном кабинете пациента "Мое здоровье" на Едином портале государственных услуг и функций";
- позицию "Объемы ассигнований подпрограммы (по годам реализации и в разрезе источников финансирования)" изложить в следующей редакции:
- раздел 2 дополнить абзацами следующего содержания:
"- число граждан, воспользовавшихся услугами (сервисами) в Личном кабинете пациента "Мое здоровье" на Едином портале государственных услуг и функций (тысяч человек):
- 2019 год - 74,95;
- 2020 год - 131,54;
- 2021 год - 183,82;
- 2022 год - 227,1;
- 2023 год - 278,8;
- 2024 год - 302,59.";
- в разделе 3:
- в абзаце втором подраздела "Основное мероприятие "Развитие судебно-медицинской экспертной деятельности и патолого-анатомической службы" слова ", а также укрепление материально-технической базы государственных учреждений (приобретение оборудования)" исключить;
- в подразделе "Региональный проект "Создание единого цифрового контура в здравоохранении на основе единой государственной информационной системы здравоохранения (ЕГИСЗ)":
- абзацы седьмой - одиннадцатый изложить в следующей редакции:
"- доля записей на прием к врачу, совершенных гражданами дистанционно (процентов):
- 2021 год - 40;
- 2022 год - 48;
- 2023 год - 56;
- 2024 год - 63;";
- абзацы двенадцатый и тринадцатый признать утратившими силу;
- абзац двадцать первый изложить в следующей редакции:
"- доля медицинских организаций государственной и муниципальной систем здравоохранения, подключенных к централизованным подсистемам государственных информационных систем в сфере здравоохранения субъектов Российской Федерации (процентов):";
- абзацы двадцать восьмой - тридцать четвертый изложить в следующей редакции:
"- доля граждан, являющихся пользователями ЕПГУ, которым доступны электронные медицинские документы в Личном кабинете пациента "Мое здоровье" по факту оказания медицинской помощи за период (процентов):
- 2021 год - 11;
- 2022 год - 32;
- 2023 год - 64;
- 2024 год - 85;
- доля случаев оказания медицинской помощи, по которым предоставлены электронные медицинские документы в подсистеме ЕГИСЗ за период (процентов):
- 2021 год - 60;";
- дополнить абзацами следующего содержания:
"- 2022 год - 73;
- 2023 год - 87;
- 2024 год - 100.";
- раздел 4 изложить в следующей редакции:
"4. Обоснование ресурсного обеспечения подпрограммы
Подпрограмма будет реализовываться за счет средств областного и федерального бюджетов.
Общий объем финансирования подпрограммы составляет 1 992 592,1 тыс. рублей, в том числе по годам реализации:
- 2014 год - 0,0 тыс. рублей;
- 2015 год - 94 332,6 тыс. рублей;
- 2016 год - 104 554,7 тыс. рублей;
- 2017 год - 113 574,4 тыс. рублей;
- 2018 год - 165 101,9 тыс. рублей;
- 2019 год - 267 547,8 тыс. рублей;
- 2020 год - 535 993,5 тыс. рублей;
- 2021 год - 271 243,8 тыс. рублей;
- 2022 год - 151 355,6 тыс. рублей;
- 2023 год - 148 604,6 тыс. рублей;
- 2024 год - 140 283,2 тыс. рублей;
- в разрезе источников финансирования:
- средства областного бюджета - 1 391 996,8 тыс. рублей, в том числе по годам реализации:
- 2014 год - 0,0 тыс. рублей;
- 2015 год - 90 956,5 тыс. рублей;
- 2016 год - 101 178,7 тыс. рублей;
- 2017 год - 112 569,5 тыс. рублей;
- 2018 год - 146 083,5 тыс. рублей;
- 2019 год - 161 127,6 тыс. рублей;
- 2020 год - 179 049,4 тыс. рублей;
- 2021 год - 180 545,5 тыс. рублей;
- 2022 год - 139 919,7 тыс. рублей;
- 2023 год - 140 283,2 тыс. рублей;
- 2024 год - 140 283,2 тыс. рублей;
- средства федерального бюджета - 600 595,3 тыс. рублей, в том числе по годам реализации:
- 2014 год - 0,0 тыс. рублей;
- 2015 год - 3 376,1 тыс. рублей;
- 2016 год - 3 376,0 тыс. рублей;
- 2017 год - 1 004,9 тыс. рублей;
- 2018 год - 19 018,4 тыс. рублей;
- 2019 год - 106 420,2 тыс. рублей;
- 2020 год - 356 944,1 тыс. рублей;
- 2021 год - 90 698,3 тыс. рублей;
- 2022 год - 11 435,9 тыс. рублей;
- 2023 год - 8 321,4 тыс. рублей;
- 2024 год - 0,0 тыс. рублей.";
13) в подпрограмме "Управление развитием отрасли" (обеспечивающей подпрограмме):
- позицию "Объемы ассигнований подпрограммы (по годам реализации и в разрезе источников финансирования)" паспорта подпрограммы "Управление развитием отрасли" (обеспечивающей подпрограммы) изложить в следующей редакции:
- раздел 4 изложить в следующей редакции:
"4. Обоснование ресурсного обеспечения подпрограммы
Подпрограмма будет реализовываться за счет средств областного и федерального бюджетов, а также средств ТФОМС.
Общий объем финансирования подпрограммы составляет 829 736,5 тыс. рублей, в том числе по годам реализации:
- 2014 год - 174 358,4 тыс. рублей;
- 2015 год - 188 444,1 тыс. рублей;
- 2016 год - 40 632,9 тыс. рублей;
- 2017 год - 43 910,9 тыс. рублей;
- 2018 год - 48 966,6 тыс. рублей;
- 2019 год - 52 668,6 тыс. рублей;
- 2020 год - 57 845,2 тыс. рублей;
- 2021 год - 55 226,9 тыс. рублей;
- 2022 год - 54 442,5 тыс. рублей;
- 2023 год - 56 620,2 тыс. рублей;
- 2024 год - 56 620,2 тыс. рублей;
- в разрезе источников финансирования:
- средства областного бюджета - 564 953,0 тыс. рублей, в том числе по годам реализации:
- 2014 год - 43 353,9 тыс. рублей;
- 2015 год - 54 665,1 тыс. рублей;
- 2016 год - 40 632,9 тыс. рублей;
- 2017 год - 43 910,9 тыс. рублей;
- 2018 год - 48 966,6 тыс. рублей;
- 2019 год - 52 668,6 тыс. рублей;
- 2020 год - 57 845,2 тыс. рублей;
- 2021 год - 55 226,9 тыс. рублей;
- 2022 год - 54 442,5 тыс. рублей;
- 2023 год - 56 620,2 тыс. рублей;
- 2024 год - 56 620,2 тыс. рублей;
- средства федерального бюджета - 3 751,3 тыс. рублей, в том числе по годам реализации:
- 2014 год - 3 751,3 тыс. рублей;
- 2015 год - 0,0 тыс. рублей;
- 2016 год - 0,0 тыс. рублей;
- 2017 год - 0,0 тыс. рублей;
- 2018 год - 0,0 тыс. рублей;
- 2019 год - 0,0 тыс. рублей;
- 2020 год - 0,0 тыс. рублей;
- 2021 год - 0,0 тыс. рублей;
- 2022 год - 0,0 тыс. рублей;
- 2023 год - 0,0 тыс. рублей;
- 2024 год - 0,0 тыс. рублей;
- средства ТФОМС - 261 032,2 тыс. рублей, в том числе по годам реализации:
- 2014 год - 127 253,2 тыс. рублей;
- 2015 год - 133 779,0 тыс. рублей;
- 2016 год - 0,0 тыс. рублей;
- 2017 год - 0,0 тыс. рублей;
- 2018 год - 0,0 тыс. рублей;
- 2019 год - 0,0 тыс. рублей;
- 2020 год - 0,0 тыс. рублей;
- 2021 год - 0,0 тыс. рублей;
- 2022 год - 0,0 тыс. рублей;
- 2023 год - 0,0 тыс. рублей;
- 2024 год - 0,0 тыс. рублей.";
14) в подпрограмме "Обязательное медицинское страхование в Смоленской области":
- позицию "Объемы ассигнований подпрограммы (по годам реализации и в разрезе источников финансирования)" паспорта подпрограммы "Обязательное медицинское страхование в Смоленской области" изложить в следующей редакции:
- раздел 4 изложить в следующей редакции:
"4. Обоснование ресурсного обеспечения подпрограммы
Подпрограмма будет реализовываться за счет средств ТФОМС и средств областного бюджета.
Общий объем финансирования подпрограммы составляет 129 195 747,0 тыс. рублей, в том числе по годам реализации:
- 2017 год - 12 752 801,1 тыс. рублей;
- 2018 год - 14 665 002,3 тыс. рублей;
- 2019 год - 15 388 873,1 тыс. рублей;
- 2020 год - 16 386 485,0 тыс. рублей;
- 2021 год - 16 486 765,9 тыс. рублей;
- 2022 год - 17 235 917,2 тыс. рублей;
- 2023 год - 18 139 951,2 тыс. рублей;
- 2024 год - 18 139 951,2 тыс. рублей;
- в разрезе источников финансирования:
- средства областного бюджета - 32 611 054,0 тыс. рублей, в том числе по годам реализации:
- 2017 год - 3 828 519,6 тыс. рублей;
- 2018 год - 3 986 026,2 тыс. рублей;
- 2019 год - 3 855 850,6 тыс. рублей;
- 2020 год - 3 923 208,0 тыс. рублей;
- 2021 год - 4 047 903,2 тыс. рублей;
- 2022 год - 4 210 357,6 тыс. рублей;
- 2023 год - 4 379 594,4 тыс. рублей;
- 2024 год - 4 379 594,4 тыс. рублей;
- средства федерального бюджета - 276 846,0 тыс. рублей, в том числе по годам реализации:
- 2017 год - 0,0 тыс. рублей;
- 2018 год - 0,0 тыс. рублей;
- 2019 год - 0,0 тыс. рублей;
- 2020 год - 276 846,0 тыс. рублей;
- 2021 год - 0,0 тыс. рублей;
- 2022 год - 0,0 тыс. рублей;
- 2023 год - 0,0 тыс. рублей;
- 2024 год - 0,0 тыс. рублей;
- средства ТФОМС - 96 307 847,0 тыс. рублей, в том числе по годам реализации:
- 2017 год - 8 924 281,5 тыс. рублей;
- 2018 год - 10 678 976,1 тыс. рублей;
- 2019 год - 11 533 022,5 тыс. рублей;
- 2020 год - 12 186 431,0 тыс. рублей;
- 2021 год - 12 438 862,7 тыс. рублей;
- 2022 год - 13 025 559,6 тыс. рублей;
- 2023 год - 13 760 356,8 тыс. рублей;
- 2024 год - 13 760 356,8 тыс. рублей.";
15) после подпрограммы "Обязательное медицинское страхование в Смоленской области" дополнить подпрограммой "Ведомственная целевая программа "Модернизация первичного звена здравоохранения Смоленской области" следующего содержания:
"Паспорт
подпрограммы "Ведомственная целевая программа "Модернизация первичного звена здравоохранения Смоленской области"
Ответственные исполнители подпрограммы |
Департамент Смоленской области по здравоохранению |
Исполнители основных мероприятий подпрограммы |
Департамент Смоленской области по здравоохранению; Департамент Смоленской области по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству; областные государственные бюджетные учреждения здравоохранения |
Цель подпрограммы |
обеспечение доступности и качества первичной медико-санитарной помощи и медицинской помощи, оказываемой в сельской местности, рабочих поселках, поселках городского типа и малых городах с численностью населения до 50 тыс. человек |
Целевые показатели реализации подпрограммы |
доля охвата населения Российской Федерации первичной медико-санитарной помощью |
Сроки реализации подпрограммы |
2021 - 2024 годы |
Объемы ассигнований подпрограммы (по годам реализации и в разрезе источников финансирования) |
общий объем финансирования региональной программы составляет 2 646 451,8 тыс. рублей, в том числе по годам реализации: 2021 год - 694 368,8 тыс. рублей; 2022 год - 762 942,2 тыс. рублей; 2023 год - 923 055,8 тыс. рублей; 2024 год - 266 085,0 тыс. рублей; в разрезе источников финансирования: средства областного бюджета - 675 539,4 тыс. рублей, в том числе по годам реализации: 2021 год - 37 398,0 тыс. рублей; 2022 год - 105 971,4 тыс. рублей; 2023 год - 266 085,0 тыс. рублей; 2024 год - 266 085,0 тыс. рублей; средства федерального бюджета - 1 970 912,4 тыс. рублей, в том числе по годам реализации: 2021 год - 656 970,8 тыс. рублей; 2022 год - 656 970,8 тыс. рублей; 2023 год - 656 970,8 тыс. рублей; 2024 год - 0,0 тыс. рублей |
1. Общая характеристика социально-экономической сферы реализации подпрограммы
Первичная медико-санитарная помощь, организованная по территориально-участковому принципу, оказывается на территории всех муниципальных образований Смоленской области: в районах - на базе 2 районных, 22 центральных районных больниц и одной межрайонной больницы; в городе Смоленске - в 7 городских поликлиниках для взрослых и 7 детских поликлиниках, структурно входящих в детскую городскую клиническую больницу; в городе Десногорске - в ФГБУЗ "МСЧ N 135 ФМБА".
Первичная доврачебная помощь сельскому населению оказывается в 488 фельдшерско-акушерских пунктах. Для оказания первичной врачебной помощи население Смоленской области приписано к 335 терапевтическим участкам, 88 участкам ВОП, к 185 педиатрическим участкам. Первичная специализированная помощь оказывается в 8 диспансерах (онкологического, наркологического, психиатрического, фтизиатрического, кожно-венерологического профилей), 8 стоматологических поликлиниках, 3 женских консультациях, обслуживающих прикрепленное женское население и входящих в состав ОГБУЗ "Клинический родильный дом" и ОГБУЗ "Клиническая больница N 1". Кроме того, амбулаторно-поликлиническая помощь населению оказывается в поликлиниках и амбулаториях, входящих в состав многопрофильных больниц. В программу модернизации включено 46 медицинских организаций (юридических лиц), оказывающих первичную медико-санитарную помощь.
В целях создания оптимальной инфраструктуры медицинских организаций предусмотрено осуществление нового строительства, реконструкции, капитального ремонта медицинских организаций, структурных подразделений, на базе которых оказывается первичная медико-санитарная помощь.
Анализ территориального планирования оказания медицинской помощи имеющейся численности населения в рамках действующей сети медицинских организаций, входящих структурных подразделений показал, что в Смоленской области есть населенные пункты с населением менее 100 человек, находящиеся на расстоянии свыше 6 км от медицинской организации. Лица, проживающие на территории малочисленных населенных пунктов, территориально закреплены за соответствующими медицинскими организациями, их медицинское обеспечение осуществляется с использованием выездных форм работы.
С целью обеспечения транспортной доступности медицинских организаций для всех групп населения, в том числе маломобильных групп населения, необходимо оснащение автомобильным транспортом медицинских организаций, оказывающих первичную медико-санитарную помощь (замена автомобилей со сроком эксплуатации более 5 лет и дооснащение).
Согласно форме N 30 федерального статистического наблюдения доля оборудования со сроком эксплуатации свыше 10 лет, находящегося в первичном звене, составила 38,5%.
В рамках реализации региональной программы запланированы замена и дооснащение медицинских организаций медицинскими изделиями для оказания первичной медико-санитарной помощи. Будет приобретено более 300 единиц оборудования, предусмотренного порядком оказания первичной медико-санитарной помощи.
2. Цели и целевые показатели реализации подпрограммы
Целью подпрограммы является обеспечение доступности и качества первичной медико-санитарной помощи и медицинской помощи, оказываемой в сельской местности, рабочих поселках, поселках городского типа и малых городах с численностью населения до 50 тыс. человек.
Целевым показателем реализации подпрограммы является доля охвата населения Российской Федерации первичной медико-санитарной помощью (процентов):
- 2020 год - 72,9;
- 2021 год - 75,1;
- 2022 год - 78,5;
- 2023 год - 80,5;
- 2024 год - 83,5.
3. Перечень программных мероприятий подпрограммы
Достижение целей и решение задач региональной программы осуществляются путем выполнения следующих мероприятий:
- оснащение и переоснащение транспортом медицинских организаций;
- оснащение и переоснащение оборудованием медицинских организаций;
- капитальный ремонт зданий медицинских организаций;
- реконструкция зданий медицинских организаций;
- строительство зданий медицинских организаций.
Показателями результатов реализации данных мероприятий являются:
- количество автомобильного транспорта, приобретенного для доставки пациентов в медицинские организации, доставки медицинских работников до места жительства пациентов, а также для перевозки биологических материалов для исследований и доставки лекарственных препаратов до жителей отдаленных районов (единиц):
- 2021 год - 4;
- 2022 год - 5;
- 2023 год - 6;
- 2024 год - 0;
- количество единиц оборудования, приобретенного в целях оснащения и переоснащения медицинских организаций оборудованием по перечню, утвержденному Министерством здравоохранения Российской Федерации в соответствии со стандартами оснащения медицинских организаций (их структурных подразделений), предусмотренными положениями об организации оказания медицинской помощи по видам медицинской помощи, порядками оказания медицинской помощи либо правилами проведения лабораторных, инструментальных, патологоанатомических и иных видов диагностических исследований, утвержденными Министерством здравоохранения Российской Федерации (единиц):
- 2021 год - 132;
- 2022 год - 131;
- 2023 год - 81;
- 2024 год - 0;
- капитальный ремонт объектов недвижимого имущества медицинских организаций (объектов):
- 2021 год - 41;
- 2022 год - 76;
- 2023 год - 0;
- 2024 год - 17;
- строительство (реконструкция) объектов капитального строительства медицинских организаций (объектов):
- 2021 год - 6;
- 2022 год - 6;
- 2023 год - 2;
- 2024 год - 1.
4. Обоснование ресурсного обеспечения подпрограммы
Подпрограмма будет реализовываться за счет средств областного и федерального бюджетов.
Общий объем финансирования подпрограммы составляет 2 646 451,8 тыс. рублей, в том числе по годам реализации:
- 2021 год - 694 368,8 тыс. рублей;
- 2022 год - 762 942,2 тыс. рублей;
- 2023 год - 923 055,8 тыс. рублей;
- 2024 год - 266 085,0 тыс. рублей;
- в разрезе источников финансирования:
- средства областного бюджета - 675 539,4 тыс. рублей, в том числе по годам реализации:
- 2021 год - 37 398,0 тыс. рублей;
- 2022 год - 105 971,4 тыс. рублей;
- 2023 год - 266 085,0 тыс. рублей;
- 2024 год - 266 085,0 тыс. рублей;
- средства федерального бюджета - 1 970 912,4 тыс. рублей, в том числе по годам реализации:
- 2021 год - 656 970,8 тыс. рублей;
- 2022 год - 656 970,8 тыс. рублей;
- 2023 год - 656 970,8 тыс. рублей;
- 2024 год - 0 тыс. рублей.";
16) ведомственную целевую программу "Развитие материально-технической базы детских поликлиник и детских поликлинических отделений медицинских организаций" признать утратившей силу;
17) приложения N 1 и 2 изложить в новой редакции (прилагаются).
Губернатор |
А.В. Островский |
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.
На 278464,9 тыс. рублей увеличено финансирование областной госпрограммы "Развитие здравоохранения в Смоленской области" и составляет теперь 210 640 388,4 тыс. рублей.
Дополнительные средства планируется направить на охрану здоровья матери и ребенка, на оказание паллиативной помощи, в том числе детям.
Постановление Администрации Смоленской области от 31 марта 2021 г. N 211 "О внесении изменений в областную государственную программу "Развитие здравоохранения в Смоленской области"
Вступает в силу с 31 марта 2021 г.
Текст постановления опубликован на "Официальном интернет-портале правовой информации" (www.pravo.gov.ru) 5 апреля 2021 г. N 6700202104050002