Постановление Правительства Белгородской области от 29 марта 2021 г. N 115-пп
"О внесении изменений в постановление Правительства Белгородской области от 28 октября 2013 года N 442-пп"
В целях приведения государственной программы Белгородской области "Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения и территорий Белгородской области", утвержденной постановлением Правительства Белгородской области от 28 октября 2013 года N 442-пп, в соответствие с законом Белгородской области от 13 декабря 2019 года N 431 "Об областном бюджете на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов" и законом Белгородской области от 26 декабря 2020 года N 19 "Об областном бюджете на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов" Правительство Белгородской области постановляет:
1. Внести следующие изменения в постановление Правительства Белгородской области от 28 октября 2013 года N 442-пп "Об утверждении государственной программы Белгородской области "Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения и территорий Белгородской области":
в государственную программу Белгородской области "Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения и территорий Белгородской области" (далее - программа), утвержденную в пункте 1 названного постановления:
- раздел 3 паспорта программы изложить в следующей редакции:
3. |
Участники государственной программы |
Администрация Губернатора области (управление региональной безопасности); департамент образования области; департамент здравоохранения области; департамент внутренней политики области; департамент строительства и транспорта области; управление культуры области; департамент цифрового развития области; управление физической культуры и спорта области; управление по труду и занятости населения области; управление автомобильных дорог общего пользования и транспорта области; управление по организационному обеспечению деятельности мировых судей области; Главное управление Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий по Белгородской области (по согласованию); областное государственное казенное учреждение "Управление по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям Белгородской области" (по согласованию); Управление Федеральной службы исполнения наказаний по Белгородской области (по согласованию); Управление Министерства внутренних дел Российской Федерации по Белгородской области (по согласованию); Управление Федеральной службы безопасности Российской Федерации по Белгородской области (по согласованию); администрации муниципальных районов и городских округов (по согласованию) |
- разделы 8 и 9 паспорта программы изложить в следующей редакции:
8. |
Объемы бюджетных ассигнований государственной программы за счет средств областного бюджета, а также прогнозный объем средств, привлекаемых из других источников |
Планируемый общий объем финансирования государственной программы в 2014 - 2025 годах за счет всех источников финансирования составит 8617681,1 тыс. рублей. Объем финансирования государственной программы в 2014 - 2025 годах за счет средств областного бюджета составит 8315439,1 тыс. рублей, в том числе по годам: 2014 год - 435925 тыс. рублей; 2015 год - 563110 тыс. рублей; 2016 год - 570630 тыс. рублей; 2017 год - 599870 тыс. рублей; 2018 год - 692660 тыс. рублей; 2019 год - 787681,9 тыс. рублей; 2020 год - 840324,6 тыс. рублей; 2021 год - 845172,8 тыс. рублей; 2022 год - 738024,0 тыс. рублей; 2023 год - 747381,6 тыс. рублей; 2024 год - 747381,6 тыс. рублей; 2025 год - 747277,6 тыс. рублей. Планируемый объем финансирования государственной программы в 2014 - 2025 годах за счет средств федерального бюджета составит 121390 тыс. рублей. Планируемый объем финансирования государственной программы в 2014 - 2025 годах за счет средств консолидированных бюджетов муниципальных образований составит 160652 тыс. рублей. Планируемый объем финансирования государственной программы в 2014 - 2025 годах за счет внебюджетных источников составит 20200 тыс. рублей |
9. |
Конечные результаты государственной программы |
К 2025 году планируется: 1. Увеличение удовлетворенности населения области безопасностью жизни до 85 процентов. 2. Снижение заболеваемости синдромом зависимости от наркотических средств (число больных с впервые в жизни установленным диагнозом "синдром зависимости от наркотических средств") до 2,7 на 100 тыс. населения области. 3. Увеличение доли подростков и молодежи в возрасте от 14 до 30 лет, вовлеченных в профилактические мероприятия, по отношению к общему числу молодежи до 81 процента. 4. Увеличение доли осужденных, привлеченных к труду, от общей численности осужденных до 47 процентов. 5. Снижение количества людей, погибших при пожарах, до 81 человека. 6. Снижение уровня преступности по области до 880 случаев на 100 тыс. населения. 7. Сокращение социального риска (число погибших в ДТП на 100 тыс. населения) до 6,3. 8. Снижение удельного веса несовершеннолетних, принявших участие в совершении преступлений, от общего числа лиц, совершивших преступления, до 2,6 процента. 9. Снижение количества преступлений, совершенных несовершеннолетними или при их участии, до 300 единиц. 10. Уменьшение времени реагирования на обращения граждан при происшествиях до 10 минут |
- в пятнадцатом абзаце раздела 4 программы цифры "1696" заменить цифрами "1900";
- в шестнадцатом абзаце раздела 4 программы цифры "250000" заменить цифрами "550000";
- в семнадцатом абзаце раздела 4 программы цифры "19000" заменить цифрами "60000";
- в тридцать седьмом абзаце раздела 4 программы цифры "48" заменить цифрами "98";
- в тридцать девятом абзаце раздела 4 программы цифры "0,72" заменить цифрами "1,57";
- пятидесятый абзац раздела 4 программы исключить;
- таблицу 2 раздела 5 программы изложить в следующей редакции:
"Таблица 2
Предполагаемые объемы финансирования государственной программы
тыс. рублей | ||||||
Годы |
Источники финансирования |
|||||
Федеральный бюджет |
Областной бюджет |
Консолидированные бюджеты муниципальных образований |
Территориальные внебюджетные фонды |
Внебюджетные источники |
Всего |
|
2014 |
46716 |
435925 |
20600 |
- |
600 |
503841 |
2015 |
27090 |
563110 |
20600 |
- |
600 |
611400 |
2016 |
5000 |
570630 |
11480 |
- |
1200 |
588310 |
2017 |
5000 |
599870 |
11480 |
- |
1200 |
617550 |
2018 |
5000 |
692660 |
11480 |
- |
1200 |
710340 |
2019 |
5000 |
787681,9 |
11480 |
- |
2200 |
806361,9 |
2020 |
2584,0 |
840324,6 |
16132 |
- |
2200 |
913702,6 |
2021 |
5000 |
845172,8 |
11480 |
- |
2200 |
863852,8 |
2022 |
5000 |
738024,0 |
11480 |
- |
2200 |
756704,0 |
2023 |
5000 |
747381,6 |
11480 |
- |
2200 |
766061,6 |
2024 |
5000 |
747381,6 |
11480 |
- |
2200 |
766061,6 |
2025 |
5000 |
747277,6 |
11480 |
- |
2200 |
765957,6 |
Всего |
121390 |
8315439,1 |
160652 |
- |
20200 |
8617681,1 |
в подпрограмму 1 "Профилактика немедицинского потребления наркотических средств и психотропных веществ" программы (далее - подпрограмма 1):
- раздел 2 паспорта подпрограммы 1 изложить в следующей редакции:
2. |
Участники подпрограммы 1 |
Администрация Губернатора области (управление региональной безопасности), департамент образования области, департамент здравоохранения области, департамент внутренней политики области, управление культуры области, управление физической культуры и спорта области |
- раздел 6 паспорта подпрограммы 1 изложить в следующей редакции:
6. |
Объем бюджетных ассигнований подпрограммы 1 за счет средств областного бюджета (с расшифровкой плановых бюджетных ассигнований по годам ее реализации), а также прогнозный объем средств, привлекаемых из других источников |
Планируемый объем финансирования подпрограммы 1 в 2014 - 2025 годах за счет средств областного бюджета составит 33551 тыс. рублей, в том числе по годам: 2014 год - 2932 тыс. рублей; 2015 год - 2602 тыс. рублей; 2016 год - 2562 тыс. рублей; 2017 год - 2464 тыс. рублей; 2018 год - 2429 тыс. рублей; 2019 год - 2659 тыс. рублей; 2020 год - 2659 тыс. рублей; 2021 год - 3042 тыс. рублей; 2022 год - 3073 тыс. рублей; 2023 год - 3043 тыс. рублей; 2024 год - 3043 тыс. рублей; 2025 год - 3043 тыс. рублей |
- в первом абзаце раздела 5 подпрограммы 1 цифры "33361" заменить цифрами "33551";
- восьмой - тринадцатый абзацы раздела 5 подпрограммы 1 изложить в следующей редакции:
"2020 год - 2659 тыс. рублей;
2021 год - 3042 тыс. рублей;
2022 год - 3073 тыс. рублей;
2023 год - 3043 тыс. рублей;
2024 год - 3043 тыс. рублей;
2025 год - 3043 тыс. рублей";
в подпрограмму 2 "Государственная поддержка уголовно-исполнительной системы" программы (далее - подпрограмма 2):
- разделы 6 и 7 паспорта подпрограммы 2 изложить в следующей редакции:
6. |
Объем бюджетных ассигнований подпрограммы 2 за счет средств областного бюджета (с расшифровкой плановых бюджетных ассигнований по годам ее реализации), а также прогнозный объем средств, привлекаемых из других источников |
Планируемый общий объем финансирования подпрограммы 2 в 2014 - 2025 годах за счет всех источников финансирования составит 81200 тыс. рублей. Объем финансирования подпрограммы 2 в 2014 - 2025 годах за счет средств областного бюджета составит 8000 тыс. рублей. Планируемый объем финансирования подпрограммы 2 в 2014 - 2025 годах за счет средств федерального бюджета составит 57584 тыс. рублей. Планируемый объем финансирования подпрограммы 2 в 2014 - 2025 годах за счет средств внебюджетных источников составит 20200 тыс. рублей 2014 год - 600 тыс. рублей; 2015 год - 600 тыс. рублей; 2016 год - 1200 тыс. рублей; 2017 год - 1200 тыс. рублей; 2018 год - 1200 тыс. рублей; 2019 год - 2200 тыс. рублей; 2020 год - 2200 тыс. рублей; 2021 год - 2200 тыс. рублей; 2022 год - 2200 тыс. рублей; 2023 год - 2200 тыс. рублей; 2024 год - 2200 тыс. рублей; 2025 год - 2200 тыс. рублей |
7. |
Конечные результаты реализации подпрограммы 2 |
В 2025 году планируется: 1. Достижение среднесписочного количества осужденных, трудоустроенных на оплачиваемых работах, до 1900 человек. 2. Достижение объема доходов исправительных учреждений в результате производственно-хозяйственной деятельности с использованием труда осужденных - 550000 тыс. рублей. 3. Достижение объема полученной прибыли исправительными учреждениями в результате производственно-хозяйственной деятельности с использованием труда осужденных - 60000 тыс. рублей |
- в третьем абзаце раздела 4 подпрограммы 2 цифры "1696" заменить цифрами "1900";
- в четвертом абзаце раздела 4 подпрограммы 2 цифры "250000" заменить цифрами "550000";
- в пятом абзаце раздела 4 подпрограммы 2 цифры "19000" заменить цифрами "60000";
- таблицу 4 раздела 5 подпрограммы 2 изложить в следующей редакции:
"Таблица 4
Предполагаемые объемы финансирования подпрограммы 2
тыс. рублей | ||||||
Годы |
Источники финансирования |
|||||
Федеральный бюджет |
Областной бюджет |
Консолидированные бюджеты муниципальных образований |
Территориальные внебюджетные фонды |
Внебюджетные источники |
Всего |
|
2014 |
5000 |
0 |
- |
- |
600 |
5600 |
2015 |
5000 |
4000 |
- |
- |
600 |
9600 |
2016 |
5000 |
4000 |
- |
- |
1200 |
10200 |
2017 |
5000 |
- |
- |
- |
1200 |
6200 |
2018 |
5000 |
- |
- |
- |
1200 |
6200 |
2019 |
5000 |
- |
- |
- |
2200 |
7200 |
2020 |
2584 |
- |
- |
- |
2200 |
4784 |
2021 |
5000 |
- |
- |
- |
2200 |
7200 |
2022 |
5000 |
- |
- |
- |
2200 |
7200 |
2023 |
5000 |
- |
- |
- |
2200 |
7200 |
2024 |
5000 |
- |
- |
- |
2200 |
7200 |
2025 |
5000 |
- |
- |
- |
2200 |
7200 |
Всего |
57584 |
8000 |
- |
- |
20200 |
85784 |
в подпрограмму 3 "Снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, пожарная безопасность и защита населения" программы (далее - подпрограмма 3):
- раздел 6 паспорта подпрограммы 3 изложить в следующей редакции:
6. |
Объем бюджетных ассигнований подпрограммы 3 за счет средств областного бюджета (с расшифровкой плановых бюджетных ассигнований по годам ее реализации), а также прогнозный объем средств, привлекаемых их других источников |
Планируемый общий объем бюджетных ассигнований на реализацию подпрограммы 3 в 2014 - 2025 годах за счет всех источников финансирования составляет 2819227,8 тыс. рублей. Планируемый общий объем финансирования подпрограммы 3 за счет средств областного бюджета составляет 2755421,8 тыс. рублей, в том числе по годам: 2014 год - 188856 тыс. рублей; 2015 год - 212090 тыс. рублей; 2016 год - 209932 тыс. рублей; 2017 год - 202834 тыс. рублей; 2018 год - 224233 тыс. рублей; 2019 год - 274093 тыс. рублей; 2020 год - 266095,8 тыс. рублей; 2021 год - 242049 тыс. рублей; 2022 год - 229279 тыс. рублей; 2023 год - 235320 тыс. рублей; 2024 год - 235320 тыс. рублей; 2025 год - 235320 тыс. рублей. Планируемый общий объем финансирования подпрограммы 3 в 2014 - 2015 годах за счет средств федерального бюджета составит 63806 тыс. рублей, в том числе по годам: 2014 год - 41716 тыс. рублей; 2015 год - 22090 тыс. рублей |
- в первом абзаце раздела 5 подпрограммы 3 цифры "2784705,8" заменить цифрами "2819227,8";
- во втором абзаце раздела 5 подпрограммы 3 цифры "2720899,8" заменить цифрами "2755421,8";
- девятый - четырнадцатый абзацы раздела 5 подпрограммы 3 изложить в следующей редакции:
"2020 год - 266095,8 тыс. рублей;
2021 год - 242049 тыс. рублей;
2022 год - 229279 тыс. рублей;
2023 год - 235320 тыс. рублей;
2024 год - 235320 тыс. рублей;
2025 год - 235320 тыс. рублей";
в подпрограмму 4 "Укрепление общественного порядка" программы (далее - подпрограмма 4):
- раздел 2 паспорта подпрограммы 4 изложить в следующей редакции:
2. |
Участники подпрограммы 4 |
Администрация Губернатора области (управление региональной безопасности), департамент цифрового развития области, управление автомобильных дорог общего пользования и транспорта области, департамент образования области, Управление Министерства внутренних дел Российской Федерации по Белгородской области (по согласованию), департамент строительства и транспорта области, администрации муниципальных районов и городских округов (по согласованию) |
- разделы 6 и 7 паспорта подпрограммы 4 изложить в следующей редакции:
6. |
Объем бюджетных ассигнований подпрограммы 4 за счет средств областного бюджета (с расшифровкой плановых бюджетных ассигнований по годам ее реализации), а также прогнозный объем средств, привлекаемых из других источников |
Планируемый общий объем финансирования подпрограммы 4 в 2014 - 2025 годах за счет всех источников финансирования составит 2214711,2 тыс. рублей. Объем финансирования подпрограммы 4 в 2014 - 2025 годах за счет средств областного бюджета составит 2062859,2 тыс. рублей, из них: 2014 год - 60101 тыс. рублей; 2015 год - 155219 тыс. рублей; 2016 год - 148248 тыс. рублей. 2017 год - 179414 тыс. рублей; 2018 год - 180272 тыс. рублей; 2019 год - 213780 тыс. рублей; 2020 год - 193879,8 тыс. рублей; 2021 год - 239558,6 тыс. рублей; 2022 год - 172808 тыс. рублей; 2023 год - 173227,6 тыс. рублей; 2024 год - 173227,6 тыс. рублей; 2025 год - 173123,6 тыс. рублей. Планируемый объем финансирования подпрограммы 4 в 2014 - 2025 годах за счет средств консолидированных бюджетов муниципальных образований составит 151852 тыс. рублей, в том числе по годам: 2014 год - 20600 тыс. рублей; 2015 год - 20600 тыс. рублей; 2016 год - 10600 тыс. рублей; 2017 год - 10600 тыс. рублей; 2018 год - 10600 тыс. рублей; 2019 год - 10600 тыс. рублей; 2020 год - 15252 тыс. рублей; 2021 год - 10600 тыс. рублей; 2022 год - 10600 тыс. рублей; 2023 год - 10600 тыс. рублей; 2024 год - 10600 тыс. рублей; 2025 год - 10600 тыс. рублей |
7. |
Конечные результаты реализации подпрограммы 4 |
В 2025 году планируется: 1. Снижение уровня совершенных тяжких и особо тяжких преступлений до 200 на 100 тыс. населения. 2. Снижение уровня рецидивной преступности до 159 на 100 тыс. населения. 3. Снижение числа лиц, погибших в дорожно-транспортных происшествиях, до 98 человек. 4. Снижение числа детей, погибших в дорожно-транспортных происшествиях, до 4 человек. 5. Снижение транспортного риска до 1,57 на 10 тыс. транспортных средств |
- в пятом абзаце раздела 4 подпрограммы 4 цифры "48" заменить цифрами "98";
- в седьмом абзаце раздела 4 подпрограммы 4 цифры "0,72" заменить цифрами "1,57";
- таблицу 5 раздела 5 подпрограммы 4 изложить в следующей редакции:
"Таблица 5
Предполагаемые объемы финансирования подпрограммы 4
тыс. рублей | ||||||
Годы |
Источники финансирования |
|||||
Федеральный бюджет |
Областной бюджет |
Консолидированные бюджеты муниципальных образований |
Территориальные внебюджетные фонды |
Внебюджетные источники |
Всего |
|
2014 |
- |
60101 |
20600 |
- |
- |
80701 |
2015 |
- |
155219 |
20600 |
- |
- |
175819 |
2016 |
- |
148248 |
10600 |
- |
- |
158848 |
2017 |
- |
179414 |
10600 |
- |
- |
190014 |
2018 |
- |
180272 |
10600 |
- |
- |
190872 |
2019 |
- |
213780 |
10600 |
- |
- |
224380 |
2020 |
- |
193879,8 |
15252 |
- |
- |
209131,8 |
2021 |
- |
239558,6 |
10600 |
- |
- |
250158,6 |
2022 |
- |
172808 |
10600 |
- |
- |
183408 |
2023 |
- |
173227,6 |
10600 |
- |
- |
183827,6 |
2024 |
- |
173227,6 |
10600 |
- |
- |
183827,6 |
2025 |
- |
173123,6 |
10600 |
- |
- |
183723,6 |
Всего |
- |
2062859,2 |
151852 |
- |
- |
2214711,2 |
в подпрограмму 5 "Развитие мировой юстиции в Белгородской области" программы (далее - подпрограмма 5):
- раздел 6 паспорта подпрограммы 5 изложить в следующей редакции:
6. |
Объем бюджетных ассигнований подпрограммы 5 за счет средств областного бюджета (с расшифровкой плановых бюджетных ассигнований по годам ее реализации), а также прогнозный объем средств, привлекаемых из других источников |
Планируемый объем финансирования подпрограммы 5 в 2014 - 2025 годах за счет средств областного бюджета составит 3063295,1 тыс. рублей, в том числе по годам: 2014 год - 166169 тыс. рублей; 2015 год - 170515 тыс. рублей; 2016 год - 176660 тыс. рублей; 2017 год - 179417 тыс. рублей; 2018 год - 250040 тыс. рублей; 2019 год - 263851 тыс. рублей; 2020 год - 341415 тыс. рублей; 2021 год - 324080,2 тыс. рублей; 2022 год - 296332 тыс. рублей; 2023 год - 298272 тыс. рублей; 2024 год - 298272 тыс. рублей; 2025 год - 298272 тыс. рублей |
- в первом абзаце раздела 5 подпрограммы 5 цифры "3042836,9" заменить цифрами "3063295,1";
- восьмой - тринадцатый абзацы раздела 5 подпрограммы 5 изложить в следующей редакции:
"2020 год - 341415 тыс. рублей;
2021 год - 324080,2 тыс. рублей;
2022 год - 296332 тыс. рублей;
2023 год - 298272 тыс. рублей;
2024 год - 298272 тыс. рублей;
2025 год - 298272 тыс. рублей";
в подпрограмму 6 "Профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних" программы (далее - подпрограмма 6):
- разделы 2, 6 и 7 паспорта подпрограммы 6 изложить в следующей редакции:
2. |
Участники подпрограммы 6 |
Администрация Губернатора области (управление региональной безопасности), департамент образования области, управление культуры области, управление по труду и занятости населения области, управление физической культуры и спорта области |
6. |
Объем бюджетных ассигнований подпрограммы 6 за счет средств областного бюджета (с расшифровкой плановых бюджетных ассигнований по годам ее реализации), а также прогнозный объем средств, привлекаемых из других источников |
Планируемый общий объем финансирования подпрограммы 6 в 2014 - 2025 годах за счет всех источников финансирования составит 282916 тыс. рублей. Объем бюджетных ассигнований на реализацию подпрограммы 6 за счет средств областного бюджета составляет 282916 тыс. рублей, в том числе по годам: 2014 год - 17867 тыс. рублей; 2015 год - 18684 тыс. рублей; 2016 год - 19228 тыс. рублей; 2017 год - 19345 тыс. рублей; 2018 год - 22686 тыс. рублей; 2019 год - 23299 тыс. рублей; 2020 год - 26275 тыс. рублей; 2021 год - 26443 тыс. рублей; 2022 год - 26532 тыс. рублей; 2023 год - 27519 тыс. рублей; 2024 год - 27519 тыс. рублей; 2025 год - 27519 тыс. рублей |
7. |
Конечные результаты реализации подпрограммы 6 |
В 2025 году планируется: 1. Снижение количества несовершеннолетних, совершивших преступления повторно, до 30 человек. 2. Увеличение доли несовершеннолетних, находящихся в конфликте с законом, включенных в систему социализации и реабилитации (трудоустройство, организованный отдых, досуг), до 90 процентов |
- второй абзац раздела 4 подпрограммы 6 исключить;
- третий - восьмой абзацы раздела 4 подпрограммы 6 считать вторым - седьмым абзацами соответственно;
- второй - третий абзацы раздела 4 подпрограммы 6 изложить в следующей редакции:
"1. Снижение количества несовершеннолетних, совершивших преступления повторно, до 30 человек.
2. Увеличение доли несовершеннолетних, находящихся в конфликте с законом, включенных в систему социализации и реабилитации (трудоустройство, организованный отдых, досуг), до 90 процентов.";
- в первом абзаце раздела 5 подпрограммы 6 цифры "283543" заменить цифрами "282916";
- восьмой - тринадцатый абзацы раздела 5 подпрограммы 6 изложить в следующей редакции:
"2020 год - 26275 тыс. рублей;
2021 год - 26443 тыс. рублей;
2022 год - 26532 тыс. рублей;
2023 год - 27519 тыс. рублей;
2024 год - 27519 тыс. рублей;
2025 год - 27519 тыс. рублей";
- таблицу 2 приложения N 1 к программе изложить в редакции согласно приложению N 1 к настоящему постановлению;
- приложения N 3 и N 4 к программе изложить в редакции согласно приложению N 2 к настоящему постановлению.
2. Контроль за исполнением постановления возложить на секретаря Совета безопасности Белгородской области Мантулина О.В.
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
Временно исполняющий обязанности |
В.В. Гладков |
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.
Постановление Правительства Белгородской области от 29 марта 2021 г. N 115-пп "О внесении изменений в постановление Правительства Белгородской области от 28 октября 2013 года N 442-пп"
Настоящее постановление вступает в силу с 5 апреля 2021 г.
Текст постановления опубликован на "Официальном интернет-портале правовой информации" (www.pravo.gov.ru) 5 апреля 2021 г. N 3100202104050006, на официальном сайте "Вестник нормативных правовых актов Белгородской области" (www.zakon.belregion.ru) 5 апреля 2021 г.
Настоящий документ фактически прекратил действие
Постановлением Правительства Белгородской области от 25 декабря 2023 г. N 797-пп постановление Правительства Белгородской области от 28 октября 2013 г. N 442-пп признано утратившим силу с 1 января 2024 г.