Вы можете открыть актуальную версию документа прямо сейчас.
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.
Приложение 1
к Порядку проведения мониторинга
качества финансового
менеджмента в отношении
администратора бюджетных
средств, подведомственного
комитету государственного
строительного надзора
и государственной экспертизы
Ленинградской области
Перечень
показателей качества финансового менеджмента
N |
Наименование показателя |
Расчет показателя (Р) |
Единица измерения (градация) |
Весовой коэффициент по показателю |
Расчетная величина показателя |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
1. Оценка качества планирования бюджета |
|
|
|||
Р1 |
Процент своевременно представленных документов и материалов (предложений) по расходам для составления проекта областного бюджета Ленинградской области на очередной финансовый год и плановый период (применяется при расчете КФМ за год) |
Р1 = Отд / Рп х 100%, где:
Отд - количество документов и материалов, указанных в запросах комитета, необходимых для подготовки комитетом материалов для направления их в комитет финансов в целях составления проекта бюджета Ленинградской области для направления, представленных без нарушения сроков Рп - общее количество документов и материалов, которые должны быть представлены в комитет |
% |
|
|
шах= 100% |
4 |
||||
min = 50% | |||||
2. Оценка качества исполнения бюджета в части расходов |
|
|
|||
Р2 |
Уровень исполнения учреждением кассового плана за отчетный период (используется при оценке квартала и год) (применяется при расчете КФМ за год и квартал) |
Р5 = Ркис / Ркпр х 100%, где:
Ркис - фактические расходы учреждения за счет средств областного бюджета за отчетный период; Ркпр - объем запланированных расходов на отчетный период согласно кассовому плану учреждения по состоянию на последнее число отчетного периода. |
% |
|
|
max = 100% |
9 |
||||
min = 80% | |||||
РЗ |
Процент использования учреждением средств, полученных в соответствии с бюджетной сметой (применяется при расчете КФМ за год и квартал) |
РЗ = Ккр / Слбо х 100%), где:
Ккр - кассовый расход учреждения; Слбо - объем лимитов бюджетных обязательств, доведенных учреждению |
% |
|
|
По итогам 1 квартала | |||||
max = 20% |
10 |
||||
min = 5% | |||||
По итогам 2 квартала | |||||
max = 45% |
10 |
||||
min = 35% | |||||
По итогам 3 квартала | |||||
max = 70% |
10 |
||||
min = 60% | |||||
По итогам года | |||||
mах= 100% |
10 |
||||
min = 80% | |||||
3. Оценка управления обязательствами в процессе исполнения бюджета |
|
|
|||
Р4 |
Наличие у учреждения просроченной дебиторской задолженности (применяется при расчете КФМ за год) |
Р4 = Дпроср, где:
Дпроср - объем просроченной дебиторской задолженности учреждения по расчетам с дебиторами по данным на отчетную дату |
тыс. рублей |
|
|
mах = 0 min = 10 |
6 |
|
|||
Р5 |
Наличие у учреждения просроченной кредиторской задолженности (применяется при расчете КФМ за год) |
Р5 = Ктп, где:
Ктп - объем просроченной кредиторской (без учета судебно оспариваемой задолженности) задолженности учреждения по расчетам с кредиторами по данным на отчетную дату |
тыс. рублей |
|
|
max = 0 min = 10 |
8 |
||||
4. Оценка состояния, ведения учета и отчетности | |||||
Р6 |
Соблюдение сроков предоставления бюджетной отчетности учреждением (применяется при расчете КФМ за год и квартал) |
Рб=Кдней, где
Кдней - количество дней просрочки предоставления отчетности от установленного срока |
Дни |
|
|
max =0 |
10 |
||||
min = 3 | |||||
Р7 |
Наличие ошибок в формах бюджетной отчетности, направленной в программном комплексе "Свод-СМАРТ" (применяется при расчете КФМ за год и квартал) |
Р7=Кошиб, где
Кошиб - количество допущенных учреждением ошибок в формах бюджетной отчетности, направленной в программном комплексе "Свод-СМАРТ" |
штук |
|
|
mах=0 |
10 |
|
|||
min = 3 | |||||
5. Оценка качества управления активами | |||||
Р8 |
Проведение инвентаризации активов и обязательств (применяется при расчете КФМ за год) |
Наличие в годовой бюджетной отчетности за отчетный финансовый год сведении о проведении инвентаризации активов и обязательств |
max = 1 |
4 |
|
min = 0 | |||||
Р9 |
Недостачи и хищения государственной собственности (применяется при расчете КФМ за год) |
Наличие в годовой бюджетной отчетности за отчетный финансовый год сведений о недостачах и хищениях государственной собственности на сумму, превышающую 10 000 руб. |
max = 0 |
6 |
|
min = 1 |
|
||||
6. Оценка качества осуществления закупок товаров, работ и услуг для обеспечения государственных нужд | |||||
Р10 |
Наличие у учреждения в отчетном периоде административных наказаний за нарушение законодательства в сфере закупок (применяется при расчете КФМ за год и квартал) |
Оцениваются сведения о вступивших в законную силу постановлениях (решениях) о назначении административного наказания за нарушение законодательства в сфере закупок |
max =0 |
10 |
|
min = 1 | |||||
7. Оценка прозрачности бюджетного процесса |
|
|
|||
Р11 |
Своевременность и полнота размещения сведений, публикуемых учреждением на официальном сайте в сети Интернет bus.gov.ru за отчетный период (применяется при расчете КФМ за год) |
Оценивается наличие и своевременность опубликования на сайте bus.gov.ru следующих сведений: - информации о показателях бюджетной сметы: - информации о результатах деятельности и об использовании имущества; - сведения о проведенных в отношении учреждения контрольных мероприятиях и их результатах; годовой бюджетной отчетности учреждения.
Р1 = Ом / Рм х 100%, где:
Ом - количество документов и материалов, опубликованных без нарушения сроков Рм - общее количество документов и материалов. которые должны быть опубликованы |
% |
|
|
max = 100% |
4 |
|
|||
min = 30% |
|
|
|||
8. Оценка организации системы контроля | |||||
Р12 |
Наличие у учреждения нарушений требований бюджетного законодательства, финансовой дисциплины, а также фактов неэффективного использования материальных и финансовых ресурсов и неправильного ведения бюджетного учета и составления бюджетной |
Оценивается наличие или отсутствие фактов выявленных нарушений (в том числе при проведении внутриведомственных проверок) При расчете показателя по итогам года учитываются данные согласно актам проведенных проверок в отчетном периоде |
max = 0 |
10 |
|
min - 1 | |||||
Р13 |
Наличие факта нецелевого и (или) неэффективного использования бюджетных средств, выявленных в ходе контрольных мероприятий у учреждения (применяется при расчете КФМ за год) |
Оценивается наличие или отсутствие фактов нецелевого и/или неэффективного использования бюджетных средств (в том числе при проведении внутриведомственных проверок) на сумму превышающей 0,1% от суммы, утвержденных на соответствующий год расходов. При расчете показателя по итогам года учитываются данные согласно актам проведенных проверок в отчетном периоде |
max = 0 |
10 |
|
min - 1 |
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.