Откройте актуальную версию документа прямо сейчас
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.
Вход
Приложение 3 изменено с 14 мая 2021 г. - Приказ государственной жилищной инспекции Краснодарского края от 14 мая 2021 г. N 85
Приложение 3
к Порядку об осуществлении
внутреннего финансового
аудита в государственной
жилищной инспекции
Краснодарского края
от 17.11.2020 г. N 262
(с изменениями от 14 мая 2021 г.)
Заключение аудиторского мероприятия
____________________________________________________________________
(тема аудиторского мероприятия)
____________________________________________________________________
(проверяемый период)
_____________________________ ______________________________
(место составления) (дата)
На основании
___________________________________________________________________
(реквизиты решения о назначении аудиторского мероприятия,
___________________________________________________________________
N пункта годового плана внутреннего финансового аудита)
фамилия, инициалы субъекта внутреннего финансового аудита проведено
аудиторское мероприятие
___________________________________________________________________
(тема аудиторского мероприятия)
___________________________________________________________________
(проверяемый период)
Вид аудиторского мероприятия: _____________________________________
Срок проведения аудиторского мероприятия: _________________________
Перечень вопросов, изученных в ходе аудиторского мероприятия:
1. ________________________________________________________________
2. ________________________________________________________________
Аудиторское мероприятие проведено в присутствии
___________________________________________________________________
(должность, Ф.И.О. руководителя субъекта
бюджетной процедуры (иных уполномоченных лиц))
Краткая информация о субъекте бюджетной процедуры
____________________________________________________________________
В ходе проведения аудиторского мероприятия установлено следующее:
по вопросу ________________________________________________________
по вопросу ________________________________________________________
Выводы: ___________________________________________________________
Рекомендации:
___________________________________________________________________
Субъект внутреннего финансового аудита
___________________________________________________________________
(подпись) (Ф.И.О.)
Субъект бюджетных процедур:
___________________________________________________________________
(подпись) (Ф.И.О.)
Дата
________
Один экземпляр заключения аудиторского мероприятия получен:
Должность руководителя субъекта бюджетной процедуры
(уполномоченного им лица) _______________________
(подпись) (Ф.И.О.)
От подписи заключения аудиторского мероприятия (получения экземпляра
заключения аудиторского мероприятия)
<1> ____________________________________________________отказался.
(должность руководителя субъекта бюджетной процедуры
(иного уполномоченного лица)
Руководитель субъекта внутреннего финансового аудита
____________________________________________________________________
(подпись) (Ф.И.О.)
Дата ______________
______________________________
<1> Заполняется в случае отказа руководителя субъекта бюджетных
процедур (уполномоченного им лица) от подписания заключения
аудиторского мероприятия.
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.