Вы можете открыть актуальную версию документа прямо сейчас.
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.
Приложение N 4
к постановлению администрации
городского округа "Усинск"
от 09 апреля 2021 года N 466
Таблица 4
Ресурсное обеспечение
и прогнозная (справочная) оценка расходов бюджета муниципального образования на реализацию целей муниципальной программы (с учетом средств межбюджетных трансфертов)
Статус |
Наименование муниципальной программы, подпрограммы, ВЦП, основного мероприятия |
Источник финансирования |
Оценка расходов, тыс. руб. |
||||||
Всего (нарастающим итогом с начала реализации программы) |
2020 год |
2021 год |
2022 год |
2023 год |
2024 год |
2025 год |
|||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
Муниципальная программа |
Развитие транспортной системы |
Всего, в том числе: |
392 900,7 |
209 081,3 |
69 477,7 |
56 706,3 |
57 635,4 |
0,0 |
0,0 |
Бюджет муниципального образования, из них за счет средств: |
392 900,7 |
209 081,3 |
69 477,7 |
56 706,3 |
57 635,4 |
0,0 |
0,0 |
||
Местного бюджета |
242 625,2 |
124 949,2 |
47 429,9 |
34 658,5 |
35 587,6 |
0,0 |
0,0 |
||
Федерального бюджета |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
Республиканского бюджета РК |
150 275,5 |
84 132,1 |
22 047,8 |
22 047,8 |
22 047,8 |
0,0 |
0,0 |
||
Средства от приносящей доход деятельности |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
Юридические лица |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
Подпрограмма 1 |
Развитие транспортной инфраструктуры и транспортного обслуживания населения |
Всего, в том числе: |
373 844,6 |
203 865,7 |
62 624,2 |
53 015,2 |
54 339,5 |
0,0 |
0,0 |
Бюджет муниципального образования, из них за счет средств: |
373 844,6 |
203 865,7 |
62 624,2 |
53 015,2 |
54 339,5 |
0,0 |
0,0 |
||
Местного бюджета |
223 569,1 |
119 733,6 |
40 576,4 |
30 967,4 |
32 291,7 |
0,0 |
0,0 |
||
Федерального бюджета |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
Республиканского бюджета РК |
150 275,5 |
84 132,1 |
22 047,8 |
22 047,8 |
22 047,8 |
0,0 |
0,0 |
||
Средства от приносящей доход деятельности |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
Юридические лица |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
Основное мероприятие 1.1. |
Оборудование и содержание ледовых переправ и зимних автомобильных дорог общего пользования местного значения |
Всего, в том числе: |
33 783,7 |
10 057,7 |
8 296,4 |
7 714,8 |
7 714,8 |
0,0 |
0,0 |
Бюджет муниципального образования, из них за счет средств: |
33 783,7 |
10 057,7 |
8 296,4 |
7 714,8 |
7 714,8 |
0,0 |
0,0 |
||
Местного бюджета |
5 640,3 |
3 046,6 |
1 252,3 |
670,7 |
670,7 |
0,0 |
0,0 |
||
Федерального бюджета |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
Республиканского бюджета РК |
28 143,4 |
7 011,1 |
7 044,1 |
7 044,1 |
7 044,1 |
0,0 |
0,0 |
||
Средства от приносящей доход деятельности |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
Юридические лица |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
Основное мероприятие 1.2. |
Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения |
Всего, в том числе: |
11 700,7 |
3 393,3 |
3 412,5 |
2 447,5 |
2 447,4 |
0,0 |
0,0 |
Бюджет муниципального образования, из них за счет средств: |
11 700,7 |
3 393,3 |
3 412,5 |
2 447,5 |
2 447,4 |
0,0 |
0,0 |
||
Местного бюджета |
1 998,3 |
959,6 |
989,6 |
24,6 |
24,5 |
0,0 |
0,0 |
||
Федерального бюджета |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
Республиканского бюджета РК |
9 702,4 |
2 433,7 |
2 422,9 |
2 422,9 |
2 422,9 |
0,0 |
0,0 |
||
Средства от приносящей доход деятельности |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
Юридические лица |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
Основное мероприятие 1.3. |
Транспортное обслуживание населения в границах МО ГО "Усинск" |
Всего, в том числе: |
186 654,9 |
49 326,6 |
50 298,1 |
42 852,9 |
44 177,3 |
0,0 |
0,0 |
Бюджет муниципального образования, из них за счет средств: |
186 654,9 |
49 326,6 |
50 298,1 |
42 852,9 |
44 177,3 |
0,0 |
0,0 |
||
Местного бюджета |
126 951,5 |
27 365,6 |
37 717,3 |
30 272,1 |
31 596,5 |
0,0 |
0,0 |
||
Федерального бюджета |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
Республиканского бюджета РК |
59 703,4 |
21 961,0 |
12 580,8 |
12 580,8 |
12 580,8 |
0,0 |
0,0 |
||
Средства от приносящей доход деятельности |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
Юридические лица |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
Основное мероприятие 1.4. |
Реализация мероприятий по приведению в нормативное состояние автомобильных дорог местного значения и улиц в населенных пунктах административных центров муниципальных районов и городских (муниципальных) округов Республики Коми |
Всего, в том числе: |
87 829,2 |
87 829,2 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
Бюджет муниципального образования, из них за счет средств: |
87 829,2 |
87 829,2 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
Местного бюджета |
87 829,2 |
87 829,2 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
Федерального бюджета |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
Республиканского бюджета РК |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
Средства от приносящей доход деятельности |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
Юридические лица |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
Основное мероприятие 1.5. |
Реализация отдельных мероприятий регионального проекта "Дорожная сеть" в части приведения в нормативное состояние автомобильных дорог местного значения и улиц в населенных пунктах административных центров муниципальных образований (R1) |
Всего, в том числе: |
53 258,9 |
53 258,9 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
Бюджет муниципального образования, из них за счет средств: |
53 258,9 |
53 258,9 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
Местного бюджета |
532,6 |
532,6 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
Федерального бюджета |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
Республиканского бюджета РК |
52 726,3 |
52 726,3 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
Средства от приносящей доход деятельности |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
Юридические лица |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
Основное мероприятие 1.6. |
Приведение в нормативное состояние внутрипоселковых дорог |
Всего, в том числе: |
617,2 |
0,0 |
617,2 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
Бюджет муниципального образования, из них за счет средств: |
617,2 |
0,0 |
617,2 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
Местного бюджета |
617,2 |
0,0 |
617,2 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
Федерального бюджета |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
Республиканского бюджета РК |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
Средства от приносящей доход деятельности |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
Юридические лица |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
Подпрограмма 2 |
Повышение безопасности дорожного движения |
Всего, в том числе: |
19 056,1 |
5 215,6 |
6 853,5 |
3 691,1 |
3 295,9 |
0,0 |
0,0 |
Бюджет муниципального образования, из них за счет средств: |
19 056,1 |
5 215,6 |
6 853,5 |
3 691,1 |
3 295,9 |
0,0 |
0,0 |
||
Местного бюджета |
19 056,1 |
5 215,6 |
6 853,5 |
3 691,1 |
3 295,9 |
0,0 |
0,0 |
||
Федерального бюджета |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
Республиканского бюджета РК |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
Средства от приносящей доход деятельности |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
Юридические лица |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
Основное мероприятие 2.1. |
Мероприятия, направленные на предупреждение опасного поведения участников дорожного движения |
Всего, в том числе: |
10 935,6 |
5 183,4 |
4 157,4 |
995,0 |
599,8 |
0,0 |
0,0 |
Бюджет муниципального образования, из них за счет средств: |
10 935,6 |
5 183,4 |
4 157,4 |
995,0 |
599,8 |
0,0 |
0,0 |
||
Местного бюджета |
10 935,6 |
5 183,4 |
4 157,4 |
995,0 |
599,8 |
0,0 |
0,0 |
||
Федерального бюджета |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
Республиканского бюджета РК |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
Средства от приносящей доход деятельности |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
Юридические лица |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
Основное мероприятие 2.2. |
Мероприятия, направленные на предупреждение детского дорожно-транспортного травматизма |
Всего, в том числе: |
32,2 |
32,2 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
Бюджет муниципального образования, из них за счет средств: |
32,2 |
32,2 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
Местного бюджета |
32,2 |
32,2 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
Федерального бюджета |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
Республиканского бюджета РК |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
Средства от приносящей доход деятельности |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
Юридические лица |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
Основное мероприятие 2.3. |
Профилактика правонарушений в общественных местах и на улице |
Всего, в том числе: |
8 088,3 |
0,0 |
2 696,1 |
2 696,1 |
2 696,1 |
0,0 |
0,0 |
Бюджет муниципального образования, из них за счет средств: |
8 088,3 |
0,0 |
2 696,1 |
2 696,1 |
2 696,1 |
0,0 |
0,0 |
||
Местного бюджета |
8 088,3 |
0,0 |
2 696,1 |
2 696,1 |
2 696,1 |
0,0 |
0,0 |
||
Федерального бюджета |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
Республиканского бюджета РК |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
Средства от приносящей доход деятельности |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
Юридические лица |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
<< Приложение N 3 |
||
Содержание Постановление Администрации муниципального образования городского округа "Усинск" Республики Коми от 9 апреля 2021... |
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.